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SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE SOPORTE OPERATIVA EN LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA S.A. ESP.
Proyecto presentado para optar el titulo de ingeniero industrial
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERIA
PROYECTO CURRICULAR INGENIERIA INDUSTRIAL AREA DE PROYECTO DE GRADO
BOGOTA D.C. 2004
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SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE SOPORTE OPERATIVA EN LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA S.A. ESP.
Presentado por: ADRIANA MARCELA BUITRAGO NUÑEZ
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERIA
PROYECTO CURRICULAR INGENIERIA INDUSTRIAL AREA DE PROYECTO DE GRADO
BOGOTA D.C. 2004
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TABLA DE CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN 6
JUSTIFICACIÓN 8 1. OBJETIVOS 10 1.1 GENERAL 1.2 ESPECÍFICOS 10 2. ASPCTOSGENERALES DE LA EMPRESA 2.1 HISTORIA 12 2.2 MISIÓN 12 2.3 VISIÓN 13 2.4 OBJETIVOSCORPORATIVOS 13 2.5 ORGANIGRAMA DE ETB 14 3. MARCO NORMATIVO 15 4. MARCO TEÓRICO 4.1PAPEL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 17 4.2 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 18 4.3 ENFOQUE BASADO EN LOS PROCESOS 19 4.4 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 22 5. ASPECTOS GENERALES DE LA GERENCIA DE SOPORTE OPERATIVO 5.1 SERVICIOS 28 5.1.1 Ofimática 28 5.1.2 DataCenter 29 5.1.3 HelpDesk 30
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5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA GERENCIA DE SOPORTE OPERATIVO 31 5.3 INFRAESTRUCTURA 32 6. DESARROLLO DEL PROYECTO 6.1 DIAGNÓSTICO DE LA GERENCIA DE SOPORTE OPERATIVO 33 6.2 MODOPRESENTE DE OPERACIÓN 35 7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA
LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
7.1 REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACTUAL 37
7.2 LEVANTAMIENTO DEL MACRO PROCESO 37
7.3 DEFINICIÓN DE PROCESOS 40
7.4 DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN
PROCESOS 41
CONCLUSIONES 43
BIBLIOGRAFÍA
5
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Modelo De Un Sistema De Gestión De La Calidad Basado En Los
Procesos.
6
INTRODUCCION
En la actualidad las organizaciones orientan sus esfuerzos a tener productos de
alta calidad que cumplan plenamente los requisitos y expectativas de sus clientes.
Por lo tanto, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.- ESP ha iniciado
el proceso de certificación y con éxito ha recibido siete sellos de calidad, que
pretende no sólo mantener sino, ampliar la cobertura en todos los demás procesos
que hacen parte de esta organización, logrando así ventaja competitiva frente a
las demás empresas del sector.
Desde este punto de vista, una de las estrategias empleadas por la empresa la
constituye la documentación de sus procedimientos, permitiendo realizar un
sistema de seguimiento y evaluación de cada una de las gerencias desde el punto
de vista del Sistema de Gestión de Calidad (S.G.C.), por lo que se manifiesta la
necesidad de tener toda la documentación respectiva, tal como: Caracterización
del proceso, matriz explicativa del procedimiento, diagrama de flujo y las matrices
de control (Proceso, registro, documentos internos y externos), y utilizarla como
base para cumplir los requisitos exigidos por la NTC ISO 9001:2000 que
constituyen parte importante en el proceso de certificación que se está
adelantando.
Por lo expuesto anteriormente es necesario que en la Gerencia de Soporte
Operativo, perteneciente a la Vicepresidencia de Informática, de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. –ESP, se redefinan los procesos y
procedimientos relacionados para lograr mayor efectividad en la gestión de calidad
de los mismos.
Por esta razón se adelantará el proyecto “Simplificación de los Procedimientos de
la Gerencia de Soporte Operativo en la Empresa De Telecomunicaciones De
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Bogotá S.A. –ESP”, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados por
la gerencia para el presente año.
De esta forma en acuerdo con las directivas de la empresa, es necesario la
realización del proyecto en cuestión, en primer lugar, para cumplir con los
requerimientos exigidos por la NTC ISO 9001:2000 y en segundo, porque se
requiere el acopio de los procedimientos del área respectiva para la correcta
funcionalidad y claridad de los procesos como base para la ejecución de las
políticas de la empresa y su cultura orientada al mejoramiento continuo.
Por lo anterior, el presente proyecto se divide básicamente en un marco
conceptual referente a los términos propios de la documentación que hace parte
del Sistema de Gestión de la Calidad, la redacción de las matrices de control y la
diagramación de los procedimientos, la estructura y presentación de estos
procedimientos y la presentación del informe final con el aval de la normativa y
reglamentación para cada uno de los ítem descritos.
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JUSTIFICACIÓN
La importancia de documentar los procedimientos que se llevan acabo en la
vicepresidencia de informática, y por lo tanto en cada una de sus gerencias:
Gerencia de sistemas empresariales, gerencia de soporte a productos
informáticos, gerencia de soporte operativo, gerencia de tecnologías informáticas,
gerencia de producción facturación y Gerencia de calidad y seguridad, radica en
la utilización de éstos como instrumento de control y gestión en términos del
Sistema de Gestión de Calidad.
De allí, que esta información se encuentre debidamente diligenciada y actualizada
para no incurrir en no conformidades según los estándares proporcionados por la
NTC ISO 9001:2000.
Se requiere entonces, que lo que está plasmado en los documentos corresponda
a la realidad del proceso y del dueño del proceso, por lo que esta información se
debe validar y cambiar según convenga, con el fin de mantener vigentes los
documentos.
Para esto, se requiere examinar los procedimientos documentados con los que
cuenta la gerencia de Soporte Operativo que soporta los procesos, Administración
de Infraestructura Tecnológica, objeto de este estudio, y encajarlos a las
necesidades actuales y requerimientos actuales, sin perder de vista que esto
constituye parte fundamental en el proceso de certificación que adelanta la
empresa.
Con este análisis a la documentación se procede a realizar las correcciones
necesarias y ajustarlos a las exigidas por la normativa de la empresa y la exigida
por el ICONTEC.
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1. OBJETIVOS
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1.1 GENERAL
Simplificar los procedimientos de la Gerencia de Soporte Operativo con relación al
proceso Administración de Infraestructura Tecnológica, en la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. –ESP, para responder a los requisitos de la
NTC ISO 9001:2000.
1.2 ESPECÍFICOS
Realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá ETB, S.A.-ESP.
Identificar los procesos y procedimientos del área en cumplimiento de la Norma
ISO 9000:2000, en conjunto con el área o funcionario responsable, y
codificarlos con base en la Norma Fundamental de la Vicepresidencia de
Informática.
Eliminar procesos que no se justifican, generando duplicidad y aumento de
recursos en el desarrollo de los mismos. ,
Registrar los procedimientos en un listado único de procedimientos que servirá
de control para la Vicepresidencia de Informática.
Presentar el informe anexando los procedimientos documentados asociados al
proceso Administración de Infraestructura Tecnológica.
Validar la información y realizar las correcciones correspondientes, para
adjuntar al manual de procesos del área el informe final.
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2. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
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2.1 HISTORIA
La empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. –ESP (ETB), es una
compañía especializada en servicios de telecomunicaciones. El origen de la
empresa data del 28 de Agosto de 1884, cuando el gobierno municipal de Bogotá
expidió la autorización para que la compañía colombiana iniciara operaciones con
47 suscriptores.
A finales de 1980 Bogotá contaba con 100 líneas telefónicas. En 1900 un incendio
destruyó sus instalaciones y en 1906 reanuda operaciones a través de “The
Bogotá Telephone Company Limited”, propiedad de ingleses. En 1920 la ciudad
contaba con 2279 líneas. En 1940 la ETB asume la operación de telefonía en la
capital del país como Empresa de Teléfonos de Bogotá, entidad descentralizada
con manejo mediante administración delegada y propiedad 100% de la ciudad.
En 1992, la razón social de la compañía estatal cambia por la Empresa de
Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá, en 1993 establece una alianza con la
“Bell Canadá International” para consolidar una operación de telefonía celular
bautizada COMCEL y de la cual es propietaria en un 31.6%.
En diciembre de 1997, el Concejo de Santa Fe de Bogotá autorizó la conversión
de ETB en una sociedad por acciones. El 20 de enero de 2003, el Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Comunicaciones, le extiende a ETB una
licencia para operar el servicio telefónico de larga distancia nacional e
internacional. ETB ofrece este servicio desde el 16 de diciembre de 1998 a través
de su unidad de negocio “007 Mundo.
2.2 VISION
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"En el año 2005 ETB será la empresa colombiana de comunicaciones elegida por
la calidad de sus servicios, creando valor de manera permanente."
2.3 MISION
"ETB entrega soluciones integrales e innovadoras de comunicaciones, se anticipa
y supera las necesidades de sus clientes, desarrolla su negocio con altos
estándares de calidad y servicio, apoyado en talento humano comprometido y
tecnología adecuada, por medio de una gestión empresarial eficiente y con
compromiso social."
2.4 OBJETIVOS CORPORATIVOS
Generar valor económico.
Superar la rentabilidad esperada por los accionistas.
Desarrollar y consolidar negocios y productos de alto impacto comercial y
financiero.
Establecer y consolidar el servicio como una ventaja competitiva.
Democratizar la propiedad accionaría.
Gestionar y mejorar con calidad los procesos productivos y los sistemas de
apoyo.
Desarrollar y fortalecer las competencias del talento humano para convertirlo
en ventaja competitiva.
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2.5 ORGANIGRAMA DE ETB.
ORGANIGRAMA ETB
Gerencia Defensoríadel Cliente
Gerencia AsuntosRegulatorios
Oficina de Atencióna Accionistas
Secretaría General Auditoría Corporativa
Gerencia de Comunicaciones
Gerencia DesarrolloTecnológico Estratégico
Asesor de Negociossobre Nuevas Tecnologías
Dirección Estrategia Corporativa
Asesor Estrategias Corporativasde Telecomunicaciones
VicepresidenciaInfraestructura y Gestión de Red
VicepresidenciaComercial Mercado Corporativo
VicepresidenciaComercial de Mercado Masivo
Vicepresidencia Jurídica
Vicepresidencia Financiera Vicepresidencia de Gestión Humanay Recursos Administrativos
Vicepresidencia deInformática
Presidencia
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3. MARCO NORMATIVO 3.1 NORMAS ISO 9000:2000. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO
Especifican los requisitos que deben cumplir los sistemas de calidad. Son
aplicables a cualquier industria o sector económico. Su aplicación necesidades
particulares de la empresa, objetivos, recursos y tipos de productos.
3.2 NORMAS ISO 9001:2000. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la
calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones,
para certificación, o con fines contractuales. Se centra en la eficacia del sistema
de gestión de la calidad para dar cumplimiento a los requisitos del cliente.
3.3 NORMAS ISO 9004:2000. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. DIRECTRICES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO
La Norma ISO 9004 proporciona orientación sobre un rango más amplio de
objetivos de un sistema de gestión de la calidad que la Norma ISO 9001,
especialmente para la mejora continua del desempeño y de la eficiencia global de
la organización, así como de su eficacia. La Norma ISO 9004 se recomienda como
una guía para aquellas organizaciones cuya alta dirección requiera ir más allá de
los requisitos de la Norma ISO 9001, persiguiendo la mejora continua del
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desempeño. Sin embargo, no tiene la intención de que sea utilizada con fines
contractuales o de certificación.
3.4 NORMAS ISO 19011:2002: DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y/O AMBIENTAL
Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre la gestión de los
programas de auditoria, la realización de auditorias internas o externas de
sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental, así como sobre la competencia y
la evaluación de los auditores.
3.5 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PROPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ETB. VERSIÓN 5.0 Establece los lineamientos para la elaboración, validación, aprobación,
almacenamiento y conservación de los documentos que conforman el Sistema de
Gestión de la Calidad de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP.
– ETB.
De igual manera, indica la forma en que se deben conservar y controlar los
registros de calidad que se generan en las diferentes actividades y que
proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos establecidos en la
Norma ISO9001:2000. Esta Norma aplica a todos los documentos y registros
generados en los diferentes procesos de la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá S.A. ESP, concernientes a su Sistema de Gestión de la Calidad.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1 PAPEL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
El Sistema de Gestión de la Calidad es una herramienta para el cambio, no realiza
el cambio, la única que puede realizar el cambio de cultura en la organización es
la dirección.
Las organizaciones pueden, de acuerdo a sus necesidades, certificar o no su
Sistema de Gestión de la Calidad, pero la certificación sólo tiene verdadero valor
cuando refleja una organización centrada en el cliente, flexible pero rigurosa y
capaz de desenvolverse eficientemente en un entorno económico y tecnológico
constantemente cambiante.
En particular, la norma ISO 9001:2000 exige el compromiso de identificar y cumplir
siempre los requisitos de los clientes y de mejorar constantemente el conjunto de
actividades que afectan a la Calidad de los productos y servicios. Apunta a la
identificación de los procesos de la empresa que agregan valor al producto y
servicio y al control de los mismos, enfoca la eliminación de los problemas a través
de buscar siempre la causa raíz de los mismos y eliminarla. Se centra en la
planificación y en las actividades preventivas y promueve la toma de decisiones
basada en información verificable.
Requiere que todos los integrantes de la organización conozcan su ámbito de
desempeño, su autoridad para tomar decisiones y actuar, la importancia de sus
tareas en el cumplimiento de las políticas y objetivos de la empresa y que posean
la formación adecuada para desarrollar sus tareas con eficacia.
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De manera que el Sistema de Gestión de la Calidad, cuyos requisitos contiene la
norma ISO 9001 y que están expresados como directrices en la norma ISO 9004,
provee el marco adecuado para llevar adelante el cambio que permitirá a las
organizaciones perdurar en el tiempo.
4.2 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
Las fuentes primarias para identificar los procesos que se deben desarrollar en
una organización son las declaraciones de su misión y de su visión a futuro.
Los procesos misionales establecen los procesos básicos en los que la
organización debe trabajar, ya que en ella se indica quiénes son los clientes a los
que se ha decidido servir, con qué productos, en qué mercados geográficos, con
qué tecnología, basado en una filosofía de administración específica. Los
procesos visionarios indican en cuáles factores críticos de éxito, competencias
claves o necesidades de mejoramiento debe trabajar la organización a mediano y
largo plazo.
Los procesos misionales y visionarios indican cuáles son los pocos procesos
vitales sobre los que se apoya la organización y en los cuales la gerencia debe
colocar toda su atención, concentrándose en su mejoramiento para lograr
competitividad.1
La identificación de los procesos requiere, en primer lugar, acordar un
entendimiento común acerca de los procesos generales, en los que trabaja la
organización. Esto puede hacerse analizando cómo se maneja el cliente desde
que entra hasta que sale en sus interacciones con la organización ó como se
entregan los productos desde su diseño hasta que llega el bien a manos del
1 MARIÑO NAVARRETE Hernando. Gerencia de Procesos. Bogotá. Alfaomega S.A. ,2001
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consumidor o se presta el servicio al cliente. Se trata de construir un mapa general
de los procesos, con una visión panorámica de los mismos.
Este mapa de procesos puede construirse describiendo el trabajo que se realiza
de principio a fin en cada gerencia funcional, con base en la estructura tradicional
existente, dibujándolo en un diagrama de flujo. Tener mapas de procesos permite
mostrar cómo fluye el trabajo a través de toda la organización, presentando con
simplicidad cuáles son los principales procesos en que se trabaja, cada uno de
ellos convirtiendo entradas en resultados, proveyendo un gráfico claro y completo
del trabajo.
4.3 ENFOQUE BASADO EN LOS PROCESOS
Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza
recursos, y que se gestiona con el fin de que los elementos de entrada se
transformen en resultados, se puede considerar como un proceso.
Frecuentemente el resultado de un proceso forma directamente la entrada del
siguiente proceso2.
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la
identificación e interacciones entre estos procesos, así como su gestión, puede
denominarse como “enfoque a procesos”.
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del propio
sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción.
2 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. NTC-ISO 9001:2000. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. Bogotá: ICONTEC,2000.
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Un enfoque de este tipo, Cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la
calidad, enfatiza la importancia de:
a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos,
b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,
c) la obtención de resultados de desempeño y eficacia de los procesos, y
d) la mejora continua de los procesos con base a mediciones objetivas.
El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se
muestran en la Figura 1 ilustra los vínculos entre procesos presentados en los
capítulos 4 a 8 (NTC ISO 9001:2000). Esta figura muestra que los clientes juegan
un papel significativo para definir los requisitos como elementos de entradas. El
seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información
relativa a la percepción del cliente acerca de sí la organización ha cumplido sus
requisitos.
De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología
conocida como “Planificar- Hacer - Verificar- Actuar” (PDCA). PDCA puede
describirse brevemente como:
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la
organización;
Hacer: Implementar los procesos;
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Verificar: Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra las
políticas, los objetivos y los requisitos del producto e informar sobre los resultados;
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los
procesos.
Figura 1. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en los procesos
Fuente: ICONTEC. NTC ISO 9001:2000
Mejora continua del sistema de gestión de la calidad
Clientes (y otras partes
interesadas)
SatisfacciónGestión de recursos
Responsabilidad de la
Medición, análisis y mejora
Realización del producto
Producto
Clientes (y otras partes
interesadas)
Requisitos
Entradas Salidas
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4.4 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Los procesos y procedimientos3 al interior de la Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá S.A. ESP - ETB deberán considerar lo siguiente:
Diagrama de Flujo. El diagrama de flujo es una representación gráfica de un
proceso o procedimiento, utilizando un estándar que incluye símbolos,
nomenclatura y plantilla, así como las áreas de la organización que ejecutan los
procesos (vicepresidencias, direcciones, dependiendo del nivel del área) o cargo o
rol del responsable en los procedimientos. En este tipo de diagramas se tiene en
cuenta los siguientes elementos:
Entradas: En un óvalo incluir el (los) elemento(s) que se constituyen en
entradas o insumos para ejecutar el procedimiento. Se numeran como
actividades.
Salidas: En un óvalo incluir el (los) elemento(s) que se obtienen como
resultado o producto del procedimiento. Se numeran como actividades.
También puede ser una salida el llamado a un procedimiento predeterminado.
También se puede llamar a procedimientos predeterminados cuando el
producto del procedimiento es entregado como insumo a otro procedimiento.
Responsables: En el eje vertical se ubica el cargo o rol y área del responsable
de ejecutar las actividades que se detallen al frente en el diagrama. En los
procesos, corresponde al área responsable de cada procedimiento:
Vicepresidencia, Gerencia, Coordinación, etc.
3Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Instructivo para elaboración de documentos del Sistema de Gestión de Calidad. Versión 3.0. Bogotá. ETB S.A.-ESP
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Actividades: Sobre el eje horizontal se mostrará el flujo de las actividades del
procedimiento a través del tiempo. Cada tarea o actividad se representará con
un rectángulo en el que se escribirá el nombre o se hará una descripción breve
de la actividad que se realiza. Cada actividad se identificará con un número
entero consecutivo ascendente siguiendo la secuencia de actividades.
Actividad automatizada: Se incluirán en la secuencia de las anteriores
cuando se deba graficar actividades en las que el responsable no actúe
manualmente sino por medio de elementos informáticos (aplicativos).
Decisiones: En un rombo siguiendo la secuencia de actividades, se incluirán
la decisión que se requiera mostrar en alguna actividad el procedimiento,
seguido de las opciones de SI o NO, para unirlo con las actividades con las
que se relaciona inmediatamente. No se numeran. Se pueden dar más de una
decisión en una misma actividad.
Procedimiento predeterminado: Es un rectángulo con 2 barras verticales
internas para referirse a procedimientos que son utilizados o llamados en el
procedimiento que se está documentando, y que no es necesario detallarlos.
También se numeran como actividades.
Conector de actividades: Flecha o vector que une dos actividades indicando
la secuencia de las mismas.
Si es necesario, incluir:
Conectores internos: Con círculos se mostrará el conector de salida y el
conector de entrada en los que con un número se identificará la conexión de
dos o más secuencia de las actividades, cuando por efectos del diagramado se
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dificulte trazar dentro de la misma página un conector entre dos actividades o
más no secuenciales. Se numeran en forma ascendente comenzando por 1.
Conectores de página: Con pentágonos se mostrarán el conector de salida
identificando el número de la página de destino de la secuencia y un número
ascendente que hará parte del consecutivo de conectores internos de página, y
el conector de entrada identificando el número de la página de origen y el
mismo número ascendente, cuando por efectos del diagramado en más de
una página se dificulte unir 2 o más actividades no secuenciales.
Actividades paralelas: Cuando se requiera resaltar que dos o más
actividades se ejecutan en forma paralela o simultáneamente, se enmarcarán
con un rectángulo de líneas segmentadas.
Matriz Explicativa. Es el formato destinado para documentar y describir los
procesos y procedimientos que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad
(Ver Anexo No. 2).
En el encabezado se coloca la fecha de la última actualización del proceso o
procedimiento (día, mes, año). y versión. La matriz explicativa contiene en la
primera página:
VICEPRESIDENCIA Y GERENCIA A QUE CORRESPONDE EL PROCESO O
PROCEDIMIENTO
PROCESO: CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO PROCEDIMIENTO: CODIGO Y NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
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OBJETIVO: Describir qué se busca con la ejecución del procedimiento. Inicia con
un verbo en infinitivo.
ALCANCE: Lo que cubre o donde tiene aplicación el procedimiento, por ejemplo:
áreas, coordinaciones, proyectos, documentos, partes de un proceso o cualquier
otro recurso.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
ID RESPONSABLE
TAREA PERIODICIDAD
ENTRADA SALIDA
RECURSO CONTROL
± ²
ID: Ítem de cada actividad. Va en números enteros. Ej.: 1, 2, 3, 4, ….., n
Responsable ( Área): Nombre del cargo o rol ejecutor de la acción en los
procedimientos.
Tarea: La descripción de la tarea o actividad siempre debe comenzar con un
verbo en infinitivo al cual le pueden seguir explicaciones adicionales en
relación con la actividad. Especificación del propósito que se cumple con la
ejecución del proceso, se define qué, cómo y por qué.
Periodicidad: Cada cuánto se realiza la tarea o actividad. Ej.: diaria, mensual,
quincenal, cada vez que se presente un requerimiento, etc.
Entradas: El “insumo” que requiere la actividad para la generación de una
salida, producto o información. Las entradas inscritas aquí deben coincidir
exactamente con las del flujograma correspondiente y se identificarán en la
matriz explicativa como ID = 0.
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Salidas: Resultado de la actividad ejecutada o producto esperado.
Las salidas inscritas aquí deben coincidir exactamente con las del flujograma
correspondiente y se identificarán en la matriz explicativa con el lD asignado en
el diagrama de flujo.
Recursos: Son los elementos o medios requeridos para la realización de la
tarea o actividad. Se contemplan: Materiales, monetarios, tecnológicos.
Control: Son las políticas, normas, reglas, estándares, indicadores, regulación,
directivas, Acuerdos de Niveles de Servicio, otros procesos, etc., que orientan
la ejecución de la tarea o actividad. También se incluirán en esta columna los
registros de calidad que evidencian l cumplimiento de la tarea o actividad;
ejemplo: Acta de capacitación firmada por los asistentes.
Control de procesos. Los procesos deben contar con controles que garanticen
su conformidad y coherencia con otros procesos y con los requisitos del cliente.
También deben incluir las actividades requeridas de verificación, validación,
seguimiento, inspección y ensayo / prueba específicas para el producto / servicio a
proveer. Del mismo modo, es fundamental garantizar que se cuenta con los
criterios para la aceptación del mismo.
Cumplida esta etapa, el Administrador del Sistema de Gestión de la Calidad
designado incorpora el documento a la estructura documental del Sistema de
Gestión de la Calidad de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP
– ETB, en el repositorio según la vicepresidencia y proceso a que corresponda el
documento.
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Luego, conjuntamente con el dueño del proceso, actualizarán las matrices de
Control de Documentos Internos, Externos y de registros, así como la de
Trazabilidad y la de Control del Proceso.
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5. ASPECTOS GENERALES DE LA GERENCIA DE SOPORTE OPERATIVO 5.1 SERVICIOS
5.1.1 Ofimática: Con este servicio se implementa la infraestructura tecnológica
necesaria para proveer y soportar los productos de Ofimática, Intranet,
Colaboración, aplicativos especializados entre otros. Abarca desde la instalación,
configuración, operación y soporte de las diferentes soluciones, que comprenden
el cableado estructurado, redes corporativas, seguridad, estaciones de trabajo
dotadas con los periféricos requeridos por nuestros Clientes, sistemas operativos
de estaciones de trabajo, aplicaciones de usuario final y aplicaciones de apoyo y
gestión. Se distribuye y controla de manera centralizada el software requerido en
las estaciones de trabajo. Se gestiona el inventario de licencias de Software.
OOFFIIMMÁÁTTIICCAA
Aseguramiento
Correo Facturación
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5.1.2 Data Center
Los servicios de Data Center permiten almacenar y administrar la información de
misión crítica de nuestros clientes, con la confiabilidad y seguridad acordada con
ellos, bien sea a través de servidores compartidos o dedicados. La calidad del
servicio de hosting depende del alto nivel de la infraestructura del Data Center y
de la un grupo humano que la soporta.
El Data Center cuenta con sistemas de clase mundial para la detección y
prevención de incendios, control de climatización, energía y seguridad física. La
infraestructura permite la definición de esquemas de contingencia a partir de los
cuales se puede preservar la información en sitios remotos.
Centro de
Cómputo Principal Almacenamiento
Procesadores
Almacenamiento
Procesadores
Bases de Datos Bases de Datos
Centro de
Cómputo Alterno
DDAATTAA CCEENNTTEERR
30
5.1.3 Help Desk:
Mediante el Help Desk se registran y solucionan las solicitudes de los clientes
internos y externos .Se efectúa el aprovisionamiento de los servicios que no
requieren apoyo presencial. Se gestionan y aseguran los Acuerdos de Niveles de
Servicio pactados con nuestros clientes. Se lidera el proceso de Gestión de
Problemas. Igualmente, se ofrece soporte técnico caracterizado por un esquema
multinivel iniciando con la mesa de ayuda llegando hasta los posibles
escalamientos con los fabricantes de productos.
Características del servicio
• Cuenta con la certificación ISO9001 2000
• Infraestructura tecnológica escalable a sus necesidades.
• Personal altamente calificado.
• Amplia experiencia en atención al cliente.
Beneficios
• Las ordenes de servicio serán resueltas de forma ágil y efectiva.
• Seguimiento y retroalimentación continua a las ordenes de servicio.
• Múltiples medios de contacto (Teléfono, Fax, E-mail, Buzón de Voz, Trunking).
• Posibilidad de posicionamiento de único número de contacto telefónico.
HHEELLPP DDEESSKK
Mesa de Ayuda
31
• Asesores universales o especializados.
• Gestión de incidentes para minimizar la recurrencia de los mismos.
5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA GERENCIA DE SOPORTE OPERATIVO
Gestión de Serviciosde Aplicación
Alberto Jaimes (Ges)(12)
Gerencia Soporte OperativoMartha Virginia Orjuela (Ger)
(59)
Gestión de Producción yCentros de ComputoJorge Izquierdo (Ar)
(14)
Gestión de InfraestructuraTecnologica y
ComunicacionesJosé Joaquín Rojas (Ges)
(15)
Servicio Basesde datos
(4)
Area de Gestión y ControlAlfredo Cespedes (P.V) (Ar)Fabian Corzo (A.XI) (Ops)
Paola Diaz (Analista Il) (Ops)
(3)
Redes yComunicaciones
(5)
Gestión deInfraestructura
(2)
SeguridadTactica
(4)
SeguridadOperativa
(1)
Producción yProcesamiento
(12)
Centro deComputo
(9)
Fecha : 16 de febrero de 2004
SecretariaFlor Marina caballero
(Sena )
ProyectosGustavo Sanchez (P. VI)
(Ges)
Servidores(5)
Servicios deAplicaciones
(5)
Gestión de Servicios deTecnología Informática
Carlos Orjuela (Ges)(14)
Centro deAyudas
Tecnologías(1)
Gestion deServicio
(2)
DeskTop(6)
Gestión delCambio
(1)
Backup(2)
Paso aProducción
(1)
La Gerencia de Soporte Operativo cuenta con cuatro coordinaciones que están
encaminadas a garantizar la prestación de los servicios, contando con una
disponibilidad de 7x24, es decir, atender cualquier tipo de solicitud durante todo el
día.
32
Las coordinaciones están clasificadas por el tipo de soporte que presta la
Gerencia y éstas son:
Gestión de Producción y Centros de cómputo: Seguridad operativa. ,
Procesamiento, monitoreo, paso a producción.
Gestión de Infraestructura Tecnológica y comunicaciones: Redes, seguridad
Táctica y servidores
Gestión de Servicios de Aplicaciones: Servicios de aplicaciones, bases de
datos, backups
Gestión de Servicios de Tecnología Informática: Gestión del cambio, Central de
Ayudas Tecnológicas (C.A.T), Gestión de Infraestructura, disponibilidad de
equipos.
5.3 INFRAESTRUCTURA
La Gerencia de Soporte Operativo para
garantizar la prestación de sus servicios
cuenta en la actualidad con dos centros de
cómputo. Desde estos centros se corren
los procesos de facturación, se realizan los
backups de los aplicativos de la empresa y
se hace el monitoreo de los servidores y
demás componentes que se requieren
para el correcto funcionamiento de los
aplicativos en producción.
33
6. DESARROLLO DEL PROYECTO 6.1 DIAGNÓSTICO DE LA GERENCIA DE SOPORTE OPERATIVO
En la actualidad la Gerencia de Soporte Operativo cuenta con documentación de
sus procesos y procedimientos, pese a que ésta suele ser muy densa y no refleja
lo que el personal de esta Gerencia ejecuta hoy día. Esto básicamente porque el
negocio es cambiante, se incluye nuevos servicios, se cambian las herramientas y
los aplicativos para mantenerse en el mercado y ser competitivos.
La Gerencia cuenta con dos grandes procesos: Administración de infraestructura
Tecnológica y comunicaciones y Soporte y Aprovisionamiento. A su vez, estos
procesos se derivan en procedimientos para cubrir las actividades que desarrollan
los funcionarios que hacen parte de esta Gerencia.
Lo que se pretende es construir con esta información una estructura de procesos y
procedimientos que refleje la operación diaria de la Gerencia, que sea aplicada,
flexible y que genere valor agregado a la empresa.
Para esto se ha iniciado un estudio de las mejores práctica y/o metodología para
las empresas de Telecomunicaciones, tales como el modelo TOM, E-tom e ITIL,
para ajustar los procesos a estos enfoques y conseguir que el sistema de calidad
en la Gerencia sea personalizado, dinámico, actual, vigente.
En este proceso, la alta dirección ha mostrado su interés, iniciando y liderando el
proceso de cambio, coordinando reuniones de revisión de estas metodologías
para ajustar la más conveniente a los servicios que se prestan. Posterior a esto,
34
cada funcionario podrá participar para que lo que se documente sea acorde a la
realidad de ejecución de actividades.
A continuación se muestra de manera general en una matriz DOFA, la situación en
la que se encuentra la Gerencia:
DEBILIDADES - Gran cantidad de procedimientos que
dificulta mantener la información
actualizada - Documentación soporte en exceso que
no refleja la realidad de operación de la
Gerencia de Soporte Operativo - Poca participación del personal en los
procesos de calidad - Se tiene un enfoque de procedimientos
y no un enfoque de procesos
OPORTUNIDADES - Motivación por parte del personal para
cambiar la estructura de los procesos
de la Gerencia
- Ampliación del alcance de la
certificación. Obtener un sello de
calidad para el proceso y no sólo para
un servicio.
FORTALEZAS - Dos centros de cómputo, redes,
procesamiento de alto desempeño,
almacenamiento masivo corporativo,
sistemas de información empresariales.
- Servicios certificados: Central de
Ayudas Tecnológicas (C.A.T)
Seguridad Táctica
Redes.....
- ALINEACIÓN A LOS MODELOS ETOM
E ITIL
- Orientación al cliente y al cambio,
potenciador en una estrategia de
generación de nuevos ingresos,
experiencia y conocimiento del negocio
AMENAZAS - Pérdida de vigencia de
documentación
- Levantamiento de No conformidades
por ente certificador
- Sistema de calidad independiente
de la labor diaria
-
35
6.2 MODO PRESENTE DE OPERACIÓN
La Gerencia de Soporte Operativo, en su proceso de transformación y
mejoramiento de procesos, se ha acogido a las mejores prácticas de las
metodologías ITIL y eTOM.
La utilización de este modelo como marco de referencia para los procesos de la
Gerencia se acogió por su alcance en cuanto a la gestión de Tecnologías
Informáticas, y por la forma estructurada que presenta en los procesos y
procedimientos que define. Se definen procedimientos generales, pero que
abarcan todo lo que se hace en la Gerencia.
A continuación se presenta la estructura de este modelo, con el fin de proporcionar
una visión global de la operación de las Gerencia de Soporte Operativo.
36
Lo primero que se tuvo en cuenta para implantar estas mejores prácticas fue la
experiencia de la Gerente y coordinadores de la gerencia, los cuales trabajaron en
la definición y adecuación de los procesos que manejaba la Gerencia a los que
propone la metodología ITIL.
En segundo lugar, se involucro al personal de la Gerencia para garantizar el éxito
de la definición de los procesos y del cumplimiento del sistema de Gestión de la
calidad en éstos. Para esto, se reunió a todo el personal involucrado y se presento
la propuesta y el marco de referencia para levantar los procesos y nuevos
procedimientos.
La finalidad de esta exposición es ubicar al personal en el contexto de los servicios
que brinda la Gerencia y la forma en que el trabajo que ellos desarrollan conduce
a garantizar esa prestación de servicios, además de ubicarlos en posición de
comprender cuál es el objetivo y proporcionarles las herramientas necesarias para
generar procesos o procedimientos documentados de manera satisfactoria.
37
7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 7.1 REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACTUAL
Al revisar la documentación existente para los procesos de la Gerencia de Soporte
Operativo, se observó gran cantidad de procedimientos que difícilmente los
funcionarios de la Gerencia seguían. Además, documentación duplicada, carencia
de puntos de control y registros que no cumplían con los criterios establecidos en
la NTC-ISO 9001:2000, lo que hacía que en el desarrollo del proceso de auditorias
internas de calidad, la Gerencia tuviera gran cantidad de no conformidades y así
7.2 LEVANTAMIENTO DEL MACRO PROCESO.
Básicamente las actividades que se desarrollaron para el levantamiento del macro
proceso, siguiendo las mejores prácticas de ITIL fueron las siguientes:
• Identificación de los procesos productivos de la Gerencia de Soporte
Operativo.
• Identificación de los procesos de apoyo
• Estimación de alcance de la documentación dentro de estos dos tipos de
procesos.
• Diagrama del proceso operativo, siguiendo los lineamientos propuestos por el
Sistema de calidad.
• Comparación de la información levantada con la consignada en la
documentación actual, con el fin de identificar diferencias y evaluar la
conveniencia de los cambios propuestos.
• Diagrama de procesos e interrelaciones
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• Diagrama de procedimientos y explicación de actividades contenidas en éste.
Los procesos y procedimientos definidos muestran la forma en la que se
instrumentará día a día la política del macro proceso en cuanto a calidad, en áreas
y actividades específicas. Por lo tanto, constituyen una guía práctica sobre cómo
llevar a cabo las cosas para todos los empleados involucrados.
Por estar contenidos en el sistema de calidad, los procesos y procedimientos
definidos, se deben documentan y deben ser efectivos. Para ser efectivos deben
pasar por cuatro pruebas: tienen que ser comprensibles, procesables, susceptibles
de ser auditados y obligatorios. Lo que amerita a su vez, ser de conocimiento y
dominio del personal involucrado.
ESQUEMA DE OPERACIÓN ANTERIOR
Proceso Administración De Infraestructura Tecnológica
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Proceso Aprovisionamiento Y Soporte
40
7.3 DEFINICIÓN DE PROCESOS
Procesos de operación:
- Aprovisionamiento de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones
- Aseguramiento de Infraestructura Tecnológica y comunicaciones
Procesos de Apoyo:
- Gestión de la calidad
- Gestión de Tecnología
- Plan estratégico de Informática
- Innovación
- Seguridad Informática
VI501 APROVISIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
TECNÓLOGICA Y COMUNICACIONES
VI502 ASEGURAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LA CALIDAD
PLAN ESTRATÉGICO DE INFORMÁTICA
PRODUCCIÓN FACTURACIÓN
SEGURIDAD INFORMÁTICA
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
INNOVACIÓN
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7.4 DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN PROCESOS
PROCESO PROCEDIMIENTOS Aprovisionamiento de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones
Diseño Construcción Implantación Administración de Capacidad Administración de Niveles de Servicios Administración de requerimientos
Aseguramiento de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones
Administración de Incidentes Administración de Problemas Producción Administración d el Cambio
7.4.1 Diagrama de Interrelaciones
VI50101Diseño
VI50104Administraciónde Capacidad
VI50106Administracioón
deRequerimientos
Doc. de Pre-diseño
Solicitud
Solicitud
Cambioprogramado
Recomend.
Solicitud atendida(viabilidad)
VI50102Construcción
VI50103Implantación
Diseño aprobado
Construcción realizada
VI50105Administración de
Niveles deservicio
VI50201Administraciónde incidentes
VI50202Administraciónde problemas
VI50203Mantenimiento
VI50204Producción y
Centro decómputo
Problema
Solicitud demantenimiento
ASEGURAMIENTO DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES
Solicitudde
maniobra
VI50205Administración
del cambio
Alarma/Anomalia
Máquinas configuradas
APROVISIONAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA YCOMUINICACIONES
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7.4.2 Elaboración de Fichas de Caracterización de procesos Con el fin de dar a conocer de manera clara los procesos y su interrelación con el
Sistema de Calidad, se constituyó una ficha, donde se contemplan algunos
requisitos que exige la NTC- ISO 9001:2000, brindando así, herramientas al
personal que interactúa en los procesos para el momento de una auditoría.
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CONCLUSIONES
La redefinición de los procesos de la Gerencia de Soporte Operativo permitió a los
funcionarios que están involucrados en el desarrollo de éstos, la esquematización
del enfoque por procesos que menciona la NTC ISO 9001:2000,aplicados a su
trabajo diario.
La simplificación de procedimientos de la Gerencia de Soporte Operativo
contribuyó a desarrollar de manera más sencilla y esquemática el proceso de
auditoría interna de calidad, debido a la orientación por procesos y no por
procedimiento como anteriormente se manejaba (gran cantidad de procedimientos
por proceso).
La estructura de los procesos de la Gerencia de Soporte Operativo, adoptando las
mejores prácticas(ITIL), ayudó a la reestructuración en la manera de operación del
negocio, orientada al servicio que ésta presta a sus clientes tanto internos como
externos.
El trabajo desarrollado facilitó el acoplamiento al sistema de calidad corporativo,
proyecto que actualmente adelanta la Vicepresidencia de Informática de ETB.
Adicionalmente, esta simplificación de los procedimientos y estructuración de los
procesos de la Gerencia de Soporte Operativo, constituye una mejora continua del
sistema de calidad que actualmente se maneja en la Gerencia, y por ende en la
Vicepresidencia de Informática.