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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 주민생활지원과정책: 행정운영경비(주민생활지원과)단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 주민생활지원과
주민생활지원과 22,366,545 19,145,541 3,221,004
국 13,349,980
균 669,890
도 1,644,534
시 6,702,141
행정운영경비(주민생활지원과) 30,170 29,162 1,008
기본경비 30,170 29,162 1,008
기본경비 30,170 29,162 1,008
201 일반운영비 14,920 14,421 499
01 사무관리비 11,898 11,399 499
○기본 사무용품비 1,080
○소모성 물품 구입 960
○소규모 수선비 720
○업무 추진 도서 구입비 100
○쓰레기 종량제 봉투구입 312
○신문 구독료 600
○사무실 정수기 렌탈비 347
○기본업무추진 급량비 7,779
30,000*36명
80,000*12개월
60,000*12월
20,000*5권
2,600*10장*12월
10,000*5부*12월
28,900*12월
7,779,000
02 공공운영비 3,022 3,022 0
○차량유류대 및 유지관리비 2,347
―유류대 1,794
―유지관리비 553
○다목적승용차 자동차세 300
○환경개선부담금 100
○기본 공공운영비 275
1,300*13,800km*10%
553,000*1대
300,000*1대
50,000*2회
275,000
202 여비 8,190 8,381 △191
01 국내여비 8,190 8,381 △191
○기본공통 국내여비 8,1908,190,000
203 업무추진비 5,160 5,160 0
04 부서운영업무추진비 5,160 5,160 0
○부서운영 업무추진비 5,160430,000*12월
204 직무수행경비 1,200 1,200 0
01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0
○직책급 업무수행 경비 1,200100,000*12월
405 자산취득비 700 0 700
01 자산및물품취득비 700 0 700
○공기청정기 구입 700700,000*1대
두터운 지역사회 복지기반조성 2,666,788 2,908,608 △241,820
국 558,000
도 11,595
시 2,097,193
부서: 주민생활지원과정책: 두터운 지역사회 복지기반조성단위: 보훈선양사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
보훈선양사업 추진 1,577,933 1,723,633 △145,700
도 500
시 1,577,433
현충탑 관리 41,963 11,963 30,000
101 인건비 4,859 4,859 0
04 기간제근로자등보수 4,859 4,859 0
○현충시설 환경정비 및 예초작업 등4,8594,859,000
201 일반운영비 13,104 7,104 6,000
01 사무관리비 6,000 0 6,000
○현충탑 봉안실 위패 제작 6,00040,000*150위
02 공공운영비 7,104 7,104 0
○현충탑 가로등 전기요금 2,104
○현충탑 시설장비 유지비 5,000
2,104,000
5,000,000
401 시설비및부대비 24,000 0 24,000
01 시설비 24,000 0 24,000
○현충탑 기념비 글씨 새김 24,00024,000,000*1식
현충일 행사추진 31,280 31,280 0
201 일반운영비 18,280 18,280 0
03 행사운영비 18,280 18,280 0
○행사 홍보물(리플릿 등) 제작 300
○행사 현수막 및 입간판 제작 1,200
○헌화용 국화 등 구입 1,050
○흉화(유가족 및 초청자용) 700
○참석자 홍보용품 제작 7,000
○행사 초청장 제작 1,200
○행사장 장비 임차(앰프,차광막 등)3,000
○행사 수송차량 임차료 3,150
○행사 운영 소모품 구입 680
1,500*200매
200,000*6개소
1,050,000
1,000*700개
10,000*700개
2,000*600장
3,000,000*1식
350,000*9대
40,000*17종
301 일반보전금 13,000 13,000 0
01 사회보장적수혜금 11,900 11,900 0
○행사 참석 유공자 및 유가족 보상11,90020,000*595명
09 행사실비지원금 1,100 1,100 0
○행사지원 관현악단 등 참여자 보상1,10010,000*110명
보훈단체 운영지원 180,940 195,940 △15,000
202 여비 1,440 1,440 0
01 국내여비 1,440 1,440 0
○보훈업무 추진 1,44020,000*1명*6일*12월
부서: 주민생활지원과정책: 두터운 지역사회 복지기반조성단위: 보훈선양사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 11,500 11,500 0
01 사회보장적수혜금 11,500 11,500 0
○저소득 국가유공자 예우 보상금 6,000
○국경일 독립유공자 및 유족 보상금3,000
○3·1절 행사 참석 유족 보상금 2,500
6,000,000
100,000*10명*3회
100,000*25명
307 민간이전 165,000 180,000 △15,000
03 민간단체법정운영비보조 78,000 93,000 △15,000
○광양시재향군인회 8,000
○대한민국특수임무유공자회광양시지회8,000
○대한민국상이군경회광양시지회 6,000
○대한민국전몰군경유족회광양시지회11,000
○대한민국전몰군경미망인회광양시지회6,000
○대한민국무공수훈자회광양시지회 11,000
○대한민국고엽제전우회광양시지회 11,000
○대한민국6.25참전유공자회광양시지회6,000
○대한민국월남전참전자회광양시지회11,000
8,000,000
8,000,000
6,000,000
11,000,000
6,000,000
11,000,000
11,000,000
6,000,000
11,000,000
10 사회복지시설법정운영비보조 5,000 5,000 0
○고엽제전우회 구급차량 운영비 5,0005,000,000
11 사회복지사업보조 82,000 82,000 0
○보훈단체 전적지 및 호국순례 행사60,000
○6.25전쟁 제70주년 상기행사 10,000
○월남전참전 기념 및 결혼이주여성 위안행사8,000
○호국정신 함양 체험프로그램 운영비4,000
6,000,000*10개단체
10,000,000
8,000,000
4,000,000
401 시설비및부대비 3,000 3,000 0
01 시설비 3,000 3,000 0
○보훈회관 시설장비 유지비 3,0003,000,000
참전유공자 명예수당 1,320,000 1,441,500 △121,500
301 일반보전금 1,320,000 1,441,500 △121,500
01 사회보장적수혜금 1,320,000 1,441,500 △121,500
○참전유공자 명예수당 612,000
○참전유공자 사망위로금 12,000
○국가보훈대상자 명예수당690,000
○국가보훈대상자 사망위로금 6,000
100,000*510명*12월
300,000*40명
100,000*575명*12월
300,000*20명
부서: 주민생활지원과정책: 두터운 지역사회 복지기반조성단위: 보훈선양사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
독립유공자 및 유족의료비 500 1,200 △700
도 500
307 민간이전 500 1,200 △700
도 500
01 의료및구료비 500 1,200 △700
○독립유공자 및 유족 의료비 500500,000
도 500
3.1절 기념행사 3,250 2,750 500
201 일반운영비 3,250 2,750 500
03 행사운영비 3,250 2,750 500
○행사 초청장 제작 200
○행사 현수막 및 입간판 제작 800
○행사장 장비 임차(앰프, 천막 등)1,300
○헌화용 국화 등 구입 550
○행사 운영 소모품 구입 400
2,000*100장
200,000*4개소
1,300,000*1식
550,000
40,000*10종
참여복지 실현을 위한 사회복지기반 구축 1,088,855 1,184,975 △96,120
국 558,000
도 11,095
시 519,760
주민생활지원서비스 지원 15,880 16,680 △800
201 일반운영비 9,860 10,660 △800
01 사무관리비 9,860 10,660 △800
○사회보장서비스 가이드 책자 제작4,500
○복지서비스 안내 리플렛 제작 1,000
○2020년도 지역사회보장 연차별계획 책자 제작2,200
○사회보장서비스 홍보 현수막 제작720
○사회복지시설 및 지역사회보장협의체 업무 추진 급량비 1,440
4,500*1,000부
2,000*500부
22,000*100부
60,000*12개소
1,440,000
202 여비 4,320 4,320 0
01 국내여비 4,320 4,320 0
○사회복지시설 및 지역사회보장협의체 업무 추진 4,32020,000*3명*6일*12월
203 업무추진비 700 700 0
03 시책추진업무추진비 700 700 0
○사회복지시설 및 지역사회보장협의체 업무 추진 700700,000
301 일반보전금 1,000 1,000 0
09 행사실비지원금 1,000 1,000 0
부서: 주민생활지원과정책: 두터운 지역사회 복지기반조성단위: 참여복지 실현을 위한 사회복지기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○사회복지 안전망 구축을 위한 민간인 참석자보상 1,0001,000,000
복지재단 운영 지원 295,900 250,000 45,900
306 출연금 295,900 250,000 45,900
01 출연금 295,900 250,000 45,900
○복지재단 출연금(운영지원) 260,000
○시금고 협력사업비 35,900
260,000,000
35,900,000
지역사회보장협의체 운영 70,500 70,300 200
도 6,595
시 63,905
201 일반운영비 800 200 600
01 사무관리비 800 200 600
○사회복지시설 종사자 선진지 견학 차량임차료800800,000*1대
301 일반보전금 500 900 △400
09 행사실비지원금 500 900 △400
○협의체 관련 워크숍 참석자 보상50050,000*5명*2회
307 민간이전 69,200 69,200 0
도 6,595
시 62,605
10 사회복지시설법정운영비보조 45,000 45,000 0
○지역사회보장협의체 운영비 45,00045,000,000*1식
도 6,595
시 38,405
11 사회복지사업보조 24,200 24,200 0
○사회복지시설 종사자 선진지 견학4,200
○2020년 광양시 사회복지박람회 개최20,000
70,000*30명*2일
20,000,000
사회복지종사자 처우개선 24,360 20,680 3,680
307 민간이전 24,360 20,680 3,680
06 보험금 13,000 13,000 0
○사회복지종사자 상해공제 보험료13,00010,000*1,300명
11 사회복지사업보조 11,360 7,680 3,680
○사회복지종사자 보수교육비 지원8,960
○사회복지시설 종사자 법정 의무교육2,400
56,000*160명
300,000*4개분야*2회
신속· 정확한 통합조사 지원 29,415 24,915 4,500
도 4,500
시 24,915
부서: 주민생활지원과정책: 두터운 지역사회 복지기반조성단위: 참여복지 실현을 위한 사회복지기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
101 인건비 4,012 0 4,012
도 4,012
04 기간제근로자등보수 4,012 0 4,012
○초중고학생교육비지원 인건비 및 보험료4,0122,006,000*2명
도 4,012
201 일반운영비 10,343 9,855 488
도 488
시 9,855
01 사무관리비 5,688 5,200 488
○복지상담실 운영 600
○통합조사관리업무추진 급량비 4,600
○초중고학생 교육비 지원 사무용품 구입488
50,000*12월
4,600,000
488,000*1식
도 488
02 공공운영비 4,655 4,655 0
○통합조사지원 휴대폰 요금 4,6554,655,000
202 여비 15,060 15,060 0
01 국내여비 15,060 15,060 0
○복지대상자 현장방문조사14,400
○통합조사 업무 추진 여비 660
10,000*10명*12일*12월
66,000*10
행려자 지원 8,400 4,500 3,900
301 일반보전금 8,400 4,500 3,900
01 사회보장적수혜금 8,400 4,500 3,900
○행려사망자(무연고) 장제비 7,500
○행려자 귀가여비 900
1,500,000*5회
30,000*30회
사회복무제도 지원 644,400 793,400 △149,000
국 558,000
시 86,400
301 일반보전금 644,400 793,400 △149,000
국 558,000
시 86,400
08 사회복무요원보상금 644,400 793,400 △149,000
○사회복무요원 봉급 500,000500,000,000
국 500,000
○사회복무요원 피복비 13,00013,000,000
국 13,000
○사회복무요원 교통비 45,00045,000,000
국 45,000
○사회복무요원 중식비 86,4006,000*20일*60명*12월
지역사회 복지기반 조성 604,304 426,000 178,304
균 425,114
도 54,658
부서: 주민생활지원과정책: 지역사회 복지기반 조성단위: 지역사회 복지서비스 투자사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
시 124,532
지역사회 복지서비스 투자사업 604,304 426,000 178,304
균 425,114
도 54,658
시 124,532
지역사회서비스 투자사업 604,304 426,000 178,304
균 425,114
도 54,658
시 124,532
201 일반운영비 1,700 1,200 500
균 1,190
도 152
시 358
01 사무관리비 1,700 1,200 500
○지역사회서비스투자사업 업무추진 사무용품1,0701,070,000*1식
균 749
도 96
시 225
○지역사회서비스투자사업 업무추진 급량비6307,000*15명*6회
균 441
도 56
시 133
202 여비 300 300 0
균 210
도 27
시 63
01 국내여비 300 300 0
○지역사회서비스투자사업 업무추진 여비30050,000*3회*2명
균 210
도 27
시 63
308 자치단체등이전 602,304 424,500 177,804
균 423,714
도 54,479
시 124,111
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 602,304 424,500 177,804
○아동청소년심리지원서비스 257,001257,001,000
균 180,164
도 23,164
시 53,673
○아동정서발달서비스 62,29962,299,000
균 43,872
도 5,641
시 12,786
○서비스 소외 조손가정 통합 사례관리40,51540,515,000
부서: 주민생활지원과정책: 지역사회 복지기반 조성단위: 지역사회 복지서비스 투자사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
균 28,623
도 3,680
시 8,212
○다문화가정 아동 적응지원 서비스73,58273,582,000
균 51,770
도 6,656
시 15,156
○행복한 노후를 위한 웰빙건강서비스(자살고위험 노인 건강증진) 37,39137,391,000
균 26,436
도 3,399
시 7,556
○농어촌 노인 웰빙라이프 행복드림60,71960,719,000
균 42,766
도 5,499
시 12,454
○장애인 보조기기 렌탈 서비스 22,86722,867,000
균 16,270
도 2,092
시 4,505
○고령자를 위한 라이프코칭 및 재무설계서비스47,93047,930,000
균 33,813
도 4,348
시 9,769
저소득층의 생활안정지원 12,386,461 10,661,095 1,725,366
국 9,835,006
도 1,221,438
시 1,330,017
기초생활안정지원 12,386,461 10,661,095 1,725,366
국 9,835,006
도 1,221,438
시 1,330,017
생계급여 12,128,244 10,242,577 1,885,667
국 9,702,596
도 1,212,824
시 1,212,824
301 일반보전금 12,128,244 10,242,577 1,885,667
국 9,702,596
도 1,212,824
시 1,212,824
01 사회보장적수혜금 12,128,244 10,242,577 1,885,667
○생계급여 12,128,24412,128,244,000*1식
국 9,702,596
도 1,212,824
시 1,212,824
교육급여 28,579 31,202 △2,623
부서: 주민생활지원과정책: 저소득층의 생활안정지원단위: 기초생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
308 자치단체등이전 28,579 31,202 △2,623
08 교육기관에대한보조 28,579 31,202 △2,623
○교육급여(국가직접지원사업) 28,57928,579,000*1식
해산장제급여 86,138 84,768 1,370
국 68,910
도 8,614
시 8,614
301 일반보전금 86,138 84,768 1,370
국 68,910
도 8,614
시 8,614
01 사회보장적수혜금 86,138 84,768 1,370
○해산,장제급여 86,13886,138,000*1식
국 68,910
도 8,614
시 8,614
저소득층 정부양곡할인 63,500 66,038 △2,538
국 63,500
201 일반운영비 63,500 19,038 44,462
국 63,500
01 사무관리비 63,500 19,038 44,462
○저소득층 정부양곡 택배비 63,50063,500,000*1식
국 63,500
저소득층노인건강보험료 80,000 80,000 0
301 일반보전금 80,000 80,000 0
01 사회보장적수혜금 80,000 80,000 0
○저소득층 노인세대 건강보험료 지원80,00080,000,000
저소득층 자활지원 3,197,109 2,189,866 1,007,243
국 1,984,516
균 244,776
도 207,272
시 760,545
자활근로사업 추진 3,197,109 2,189,866 1,007,243
국 1,984,516
균 244,776
도 207,272
시 760,545
자활사업 1,843,685 1,258,040 585,645
국 1,474,672
도 110,600
시 258,413
101 인건비 426,065 215,720 210,345
국 340,896
도 25,568
부서: 주민생활지원과정책: 저소득층 자활지원단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
시 59,601
04 기간제근로자등보수 426,065 215,720 210,345
○자활근로사업자 인건비 및 보험료426,065426,065,000*1식
국 340,896
도 25,568
시 59,601
201 일반운영비 13,440 13,440 0
국 10,752
도 806
시 1,882
01 사무관리비 13,440 13,440 0
○자활근로사업 추진 소요 물품구입(읍면동)1,000125,000*8개소
국 800
도 60
시 140
○자활근로사업 추진 급량비 1,44030,000*4명*12월
국 1,152
도 86
시 202
○자활근로사업 급량비(읍면동)4,0008,000*10명*50일
국 3,200
도 240
시 560
○복지도우미 직무역량강화 교육비2,700900,000*3명
국 2,160
도 162
시 378
○자활근로사업추진 물품 구입 4,3004,300,000*1식
국 3,440
도 258
시 602
202 여비 6,600 6,600 0
국 5,280
도 396
시 924
01 국내여비 6,600 6,600 0
○자활근로사업 추진여비3,60010,000*2명*15일*12월
국 2,880
도 216
시 504
○자활근로사업 선진지 견학여비3,000150,000*20명*1회
국 2,400
도 180
시 420
부서: 주민생활지원과정책: 저소득층 자활지원단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
203 업무추진비 400 400 0
03 시책추진업무추진비 400 400 0
○자활업무추진 400400,000
206 재료비 8,000 8,000 0
국 6,400
도 480
시 1,120
01 재료비 8,000 8,000 0
○자활근로사업 추진 자재구입(읍면동)8,00020,000*40명*10월
국 6,400
도 480
시 1,120
301 일반보전금 88,606 92,122 △3,516
국 70,885
도 5,316
시 12,405
01 사회보장적수혜금 88,606 92,122 △3,516
○자활장려금 88,60688,606,000
국 70,885
도 5,316
시 12,405
307 민간이전 1,300,574 921,758 378,816
국 1,040,459
도 78,034
시 182,081
05 민간위탁금 1,300,574 898,483 402,091
○지역자활센터 자활사업 1,300,5741,300,574,000
국 1,040,459
도 78,034
시 182,081
지역자활센터 운영 643,312 336,674 306,638
국 226,682
도 41,372
시 375,258
307 민간이전 381,312 336,674 44,638
국 226,682
도 41,372
시 113,258
10 사회복지시설법정운영비보조 381,312 336,674 44,638
○지역자활센터 운영비 351,352351,352,000
국 226,682
도 32,384
시 92,286
○지역자활센터 사례관리사 지원사업29,96029,960,000
도 8,988
부서: 주민생활지원과정책: 저소득층 자활지원단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
시 20,972
401 시설비및부대비 262,000 0 262,000
01 시설비 262,000 0 262,000
○광양지역자활센터 이전 건물 매입262,000262,000,000
근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장) 52,574 45,437 7,137
국 42,059
도 3,154
시 7,361
307 민간이전 52,574 45,437 7,137
국 42,059
도 3,154
시 7,361
11 사회복지사업보조 52,574 45,437 7,137
○희망키움통장가입자 장려금 52,57452,574,000
국 42,059
도 3,154
시 7,361
희망키움통장Ⅱ 가입자 장려금 198,765 181,320 17,445
국 159,012
도 11,926
시 27,827
307 민간이전 198,765 181,320 17,445
국 159,012
도 11,926
시 27,827
11 사회복지사업보조 198,765 181,320 17,445
○희망키움통장Ⅱ 가입자 장려금 198,765198,765,000
국 159,012
도 11,926
시 27,827
근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장) 15,591 21,014 △5,423
국 12,473
도 935
시 2,183
307 민간이전 15,591 21,014 △5,423
국 12,473
도 935
시 2,183
11 사회복지사업보조 15,591 21,014 △5,423
○내일키움통장 가입자 장려금 15,59115,591,000
국 12,473
도 935
시 2,183
청년희망키움통장 가입자 장려금 87,023 70,341 16,682
국 69,618
도 5,222
부서: 주민생활지원과정책: 저소득층 자활지원단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
시 12,183
307 민간이전 87,023 70,341 16,682
국 69,618
도 5,222
시 12,183
11 사회복지사업보조 87,023 70,341 16,682
○청년희망키움통장 가입자 장려금 58,59558,595,000
국 46,876
도 3,516
시 8,203
○청년저축계좌(20년 신설) 28,42828,428,000
국 22,742
도 1,706
시 3,980
가사간병 방문 지원사업(지역자율형) 349,679 272,000 77,679
균 244,776
도 31,471
시 73,432
308 자치단체등이전 349,679 272,000 77,679
균 244,776
도 31,471
시 73,432
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 349,679 272,000 77,679
○ 가사간병방문지원사업 349,679349,679,000
균 244,776
도 31,471
시 73,432
자활센터 종사자 지원 6,480 5,040 1,440
도 2,592
시 3,888
307 민간이전 6,480 5,040 1,440
도 2,592
시 3,888
10 사회복지시설법정운영비보조 6,480 5,040 1,440
○ 지역자활센터 종사자 특별수당 6,4806,480,000
도 2,592
시 3,888
취약계층 보호 및 지원 1,935,000 1,473,987 461,013
국 972,458
도 149,571
시 812,971
저소득주민생활 안정지원 1,684,245 1,268,604 415,641
국 935,696
도 137,129
시 611,420
위기가정 긴급지원 790,966 762,329 28,637
국 629,573
부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 저소득주민생활 안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
도 47,218
시 114,175
202 여비 4,000 4,000 0
01 국내여비 4,000 4,000 0
○희망복지지원 업무 추진 4,00020,000*4명*50일
301 일반보전금 786,966 758,329 28,637
국 629,573
도 47,218
시 110,175
01 사회보장적수혜금 786,966 758,329 28,637
○긴급복지지원사업 786,966786,966,000
국 629,573
도 47,218
시 110,175
저소득층 자녀지원 51,500 89,000 △37,500
301 일반보전금 51,500 89,000 △37,500
01 사회보장적수혜금 51,500 89,000 △37,500
○기초수급자 대입 학자금 지원35,000
○저소득층 자녀 교복비 지원 16,500
1,000,000*35명
300,000*55명
민관복지서비스연계추진 2,970 2,970 0
201 일반운영비 720 720 0
01 사무관리비 720 720 0
○민관협력기관 간담회 홍보물 제작 720720,000
301 일반보전금 2,250 2,250 0
09 행사실비지원금 2,250 2,250 0
○민관협력기관 간담회 및 워크숍 참석자 보상금 2,25010,000*225명
기부식품제공사업(기초푸드뱅크) 30,200 25,910 4,290
도 6,000
시 24,200
301 일반보전금 200 200 0
09 행사실비지원금 200 200 0
○푸드뱅크 교육 참석 보상 200200,000*1식
307 민간이전 30,000 25,710 4,290
도 6,000
시 24,000
02 민간경상사업보조 30,000 25,710 4,290
○푸드뱅크 운영비 30,00030,000,000
도 6,000
시 24,000
통합사례관리사 인건비 지원 179,444 165,695 13,749
국 65,130
부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 저소득주민생활 안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
도 13,026
시 101,288
101 인건비 179,444 165,695 13,749
국 65,130
도 13,026
시 101,288
03 무기계약근로자보수 179,444 165,695 13,749
○통합사례관리사 인건비117,024기본급 9,752,000*12월
국 55,153
도 10,113
시 51,758
○4대 보험료 12,6001,050,000*12월
국 6,600
도 1,900
시 4,100
○출장여비 7,200150,000*4명*12월
국 3,377
도 1,013
시 2,810
○기타수당(정액급식비,가계보조수당,교통비)12,480
○가족수당 3,120
○정근수당 5,597
○정근수당 가산금 2,520
○명절수당 11,703
○시간외수당 7,200
260,000*4명*12월
65,000*4명*12월
2,798,225*2회
210,000*12월
9,752,000*120%
15,000*10시간*4명*12회
광양시 통합사례관리 지원 18,384 15,000 3,384
국 7,500
도 2,250
시 8,634
101 인건비 1,800 1,800 0
국 900
도 270
시 630
03 무기계약근로자보수 1,800 1,800 0
○통합사례관리사 교육여비 1,8001,800,000
국 900
도 270
시 630
201 일반운영비 6,024 2,640 3,384
국 1,320
도 396
시 4,308
01 사무관리비 2,640 2,640 0
○사례관리 회의수당, 협약식 및 워크숍 현수막제작 등 2,6402,640,000
국 1,320
부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 저소득주민생활 안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
도 396
시 924
02 공공운영비 3,384 0 3,384
○통합사례관리사 휴대폰 요금3,38447,000*6대*12월
301 일반보전금 10,560 8,560 2,000
국 5,280
도 1,584
시 3,696
01 사회보장적수혜금 10,560 8,560 2,000
○위기가구 생활지원비, 교육훈련비 등 지원10,56010,560,000
국 5,280
도 1,584
시 3,696
생활불편사항 기동처리반 운영 114,115 106,900 7,215
201 일반운영비 9,375 2,160 7,215
01 사무관리비 960 960 0
○OK생활민원기동대 홍보물 제작 600
○OK생활민원기동대 업무추진 급량비 360
300,000*2회
360,000
02 공공운영비 8,415 1,200 7,215
○OK생활민원기동대 운영 휴대폰 요금1,200
○OK생활민원기동대 차량 자동차세 65
○OK생활민원기동대 차량 환경개선부담금100
○OK생활민원기동대 차량 유류비5,850
○OK생활민원기동대 유지 수리비 1,200
100,000*12월
65,000*1대
50,000*2회
1,300*30,000km*15%
100,000*12월
202 여비 3,840 3,840 0
01 국내여비 3,840 3,840 0
○OK생활민원기동대 현지점검 및 수리여비3,84020,000*2명*8일*12월
206 재료비 30,900 30,900 0
01 재료비 30,900 30,900 0
○전기, 기계 등 소모품 구입 10,500
○수도, 보일러 등 수리자재 구입6,000
○소규모집수리, 도배 소모품 구입6,400
○소규모 공공시설물 수리자재 구입8,000
50,000*30종*7회
100,000*30종*2회
80,000*20종*4회
100,000*20종*4회
401 시설비및부대비 70,000 70,000 0
01 시설비 70,000 70,000 0
부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 저소득주민생활 안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○생활불편사항 소규모 수선 및 정비70,00070,000,000*1식
읍면동 맞춤형 통합서비스 사업 100,800 100,800 0
국 70,560
도 6,048
시 24,192
201 일반운영비 50,400 50,400 0
국 35,280
도 3,024
시 12,096
01 사무관리비 50,400 50,400 0
○사례관리 회의수당, 협약식 및 워크샾 현수막제작 등 50,4004,200,000*12개소
국 35,280
도 3,024
시 12,096
301 일반보전금 50,400 40,320 10,080
국 35,280
도 3,024
시 12,096
01 사회보장적수혜금 50,400 40,320 10,080
○위기가구 생활지원, 교육훈련비 등 지원50,4004,200,000*12개소
국 35,280
도 3,024
시 12,096
우리동네 복지기동대 운영 60,000 0 60,000
도 30,000
시 30,000
201 일반운영비 6,000 0 6,000
도 3,000
시 3,000
01 사무관리비 6,000 0 6,000
○교육 책자 및 현수막 제작 6,0006,000,000
도 3,000
시 3,000
301 일반보전금 54,000 0 54,000
도 27,000
시 27,000
01 사회보장적수혜금 54,000 0 54,000
○위기가구 생활안정금 및생활불편개선 지원54,00054,000,000
도 27,000
시 27,000
저소득층 마스크 보급사업 325,866 0 325,866
국 162,933
도 32,587
부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 저소득주민생활 안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
시 130,346
301 일반보전금 325,866 0 325,866
국 162,933
도 32,587
시 130,346
01 사회보장적수혜금 325,866 0 325,866
○저소득층 미세먼지마스크 지원 325,866325,866,000
국 162,933
도 32,587
시 130,346
복합위기가구 가족회복프로젝트 10,000 0 10,000
307 민간이전 10,000 0 10,000
01 의료및구료비 10,000 0 10,000
○복합위기가구 가족회복 프로젝트10,0001,000,000*10가구
자원봉사활동 활성화 250,755 205,383 45,372
국 36,762
도 12,442
시 201,551
자원봉사지원 175,346 156,236 19,110
국 29,044
도 6,526
시 139,776
101 인건비 97,885 80,775 17,110
국 29,044
시 68,841
03 무기계약근로자보수 97,885 80,775 17,110
○자원봉사 코디네이터 인건비58,088기본급29,044,000*2명
국 29,044
시 29,044
○자원봉사 코디네이터 기타수당6,240
○자원봉사 코디네이터 명절수당 5,900
○자원봉사 코디네이터 시간외수당3,569
○자원봉사 코디네이터 정근수당3,448
○자원봉사 코디네이터 보험료14,880
○자원봉사 코디네이터 정근수당 가산금1,200
○자원봉사 코디네이터 가족수당960
○자원봉사 코디네이터 출장여비3,600
260,000*12개월*2명
5,900,000
148,700*12개월*2명
862,000*2개월*2명
620,000*12개월*2명
50,000*12개월*2명
40,000*12개월*2명
150,000*12개월*2명
201 일반운영비 15,790 15,790 0
부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 자원봉사활동 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 15,070 15,070 0
○자원봉사 활동복 구입 4,500
○자원봉사센터 운영 소모품 구입1,050
○자원봉사 업무 추진 홍보물 제작2,000
○자원봉사 할인가맹점 인증서 및 스티커등 제작 500
○자원봉사 관련 연찬회, 세미나 참가 등록비420
○자원봉사자증 발급 소모품 구입 2,400
○재해 및 자원봉사자 수송차량 임차료2,400
○자원봉사업무 추진 급량비1,800
30,000*150벌
50,000*7종*3회
1,000,000*2식
5,000*100매
70,000*3명*2회
800,000*3회
600,000*2대*2회
30,000*12개월*5명
02 공공운영비 720 720 0
○자원봉사센터 중앙회 회비 72060,000*12개월
202 여비 2,760 2,760 0
01 국내여비 2,760 2,760 0
○자원봉사업무 추진 2,76020,000*2명*69일
203 업무추진비 400 400 0
03 시책추진업무추진비 400 400 0
○자원봉사업무 추진 400400,000
206 재료비 44,911 41,911 3,000
도 6,526
시 38,385
01 재료비 44,911 41,911 3,000
○4주4색 즐거운 테마 자원봉사 지원사업15,000
○직능별 기능별 자원봉사단 지원사업7,740
15,000,000
7,740,000
도 2,322
시 5,418
○자원봉사활동 프로그램(센터활성화사업)16,17116,171,000
도 4,204
시 11,967
○안녕 리엑션 캠페인 프로그램 지원3,000
○은퇴재능봉사단 활동 지원사업 3,000
3,000,000
3,000,000
301 일반보전금 11,600 11,600 0
09 행사실비지원금 11,600 11,600 0
○자원봉사 교육 및 워크숍 참석자 보상3,5003,500,000
부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 자원봉사활동 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○재능나눔 맞춤형 전문자원봉사자 교육 참석자보상금 2,400
○자원봉사자 견학 및 현장체험 참석자 보상4,000
○자원봉사 지도자 워크숍 참석자 보상금1,000
○자원봉사 행사추진 간담회 참석자 보상금700
3,000*20일*40명
4,000,000
1,000,000
700,000
401 시설비및부대비 2,000 3,000 △1,000
01 시설비 2,000 3,000 △1,000
○광양사랑(愛)집수리 혼합건설폐기물 처리2,0002,000,000*1식
자원봉사센터 운영 3,980 5,900 △1,920
201 일반운영비 3,980 5,900 △1,920
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○자원봉사센터 정수기 렌탈료1,20050,000*12개월*2대
02 공공운영비 2,780 4,700 △1,920
○자원봉사센터 전기요금 240
○자원봉사센터 수도요금 240
○자원봉사센터 가스요금 360
○자원봉사센터 시설장비유지비 500
○자원봉사센터 무인경비시스템 용역비1,440
20,000*12개월
20,000*12개월
30,000*12개월
500,000*1식
120,000*12개월
자원봉사보험 가입 서비스 지원 15,436 17,254 △1,818
국 7,718
시 7,718
307 민간이전 15,436 17,254 △1,818
국 7,718
시 7,718
06 보험금 15,436 17,254 △1,818
○자원봉사자 상해보험 지원 15,43615,436,000
국 7,718
시 7,718
자원봉사 페스티벌 25,993 25,993 0
도 5,916
시 20,077
201 일반운영비 13,941 13,941 0
도 3,166
시 10,775
03 행사운영비 13,941 13,941 0
○자원봉사자의 날 행사 및 자원봉사 주간 운영비(센터활성화사업) 7,0007,000,000
도 1,500
시 5,500
부서: 주민생활지원과정책: 취약계층 보호 및 지원단위: 자원봉사활동 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○자원봉사자의 날 재능나눔 행사운영비(센터활성화사업) 6,9416,940,500
도 1,666
시 5,275
301 일반보전금 12,052 12,052 0
도 2,750
시 9,302
09 행사실비지원금 9,552 9,552 0
○자원봉사자의 날 행사 및 자원봉사 주간 참석자 보상금(센터활성화사업) 9,5529,552,000
도 2,000
시 7,552
12 기타보상금 2,500 2,500 0
○4주4색 테마 자원봉사 우수활동단체 시상(센터활성화사업) 2,500500,000*5개 단체
도 750
시 1,750
자원봉사 인프라 구축 30,000 0 30,000
207 연구개발비 30,000 0 30,000
01 연구용역비 30,000 0 30,000
○자원봉사 연수원 건립 기본계획 및 타당성조사 용역 30,00030,000,000*1식
재무활동(주민생활지원과) 1,546,713 1,456,823 89,890
내부거래지출 1,546,713 1,456,823 89,890
기타회계전출금(일반~의료급여) 1,546,713 1,456,823 89,890
701 기타회계등전출금 1,546,713 1,456,823 89,890
01 기타회계전출금 1,546,713 1,456,823 89,890
○의료급여특별회계 전출금 1,546,7131,546,713,000