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PLAN DE ACCION AÑO 2006POLITICA: POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA 1: LA EDUCACION UN COMPROMISO DE TODOS
SUB PROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES PROGRAMACION ANUAL RESPONSABLEI II III IV
Dotación deimplementos pedagógicos yaudiovisuales
Mejorar mínimo un puntocada año pruebas SABERe ICFES/ Dotación conimplementos a todos losplanteles
Premiar mejor ICFES urbano yrural con biblioteca virtual,Dotación 12 bibliotecas paraescuela nueva, dotaciónmaterial didáctico a 10 grados0,10 centros educativos congrabadora con C.D quedemuestren cobertura, 10expográfos, 50 mapas divisiónpolitíca y 50 mapas relieve delMunicipio de Quinchía.
69,500 SGP X X Alcaldía - Secretaríade Gobierno y Social -Directores de Núcleo
Dotación eimplementación salasde informatica
Lograr un mayor % dealumnos egresados conmanejo decomputadores/Adquirir yentregar 30 equiposcompletos
Dotar tres institutos educativoscon computadores
15,000
X
Alcaldía - Secretaríade Gobierno y Social -Directores de Núcleo
Dotación mobiliarioescolar
Superar en un 10%, elporcentaje de alumnos consilla y/o mueble adecuado/Adquirir 500 elementosentre sillas , mesas y otroselementos de mobiliario
Adquirir 200 sillasuniversitarias para 7instituciones educativas.Dotación 50 juegos demesas trapezoidales por 3sillas centros educativosrurales que demuestrencobertura.
5,000 SGP X X
Alcaldía - Secretaríade Gobierno y Social -Directores de Núcleo
Fortalecimiento ydotación CREM
Utilización en el 100% detodas sus aulas,laboratorios y equipos oimplementos/Conseguir administración conexperiencia (docente) ymejorar dotación
Fortalecimiento dotación,contratación de unadministrador de tiempocompleto - X
Alcaldía - Secretaríade Gobierno y Social -Directores de Núcleo
Hoja 1 de 3
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
MEJORAMIENTO DELA CALIDADEDUCATIVA
SUB PROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES PROGRAMACION ANUAL RESPONSABLEI II III IV
MEJORAMIENTO DELA CALIDADEDUCATIVA
Capacitación a losdocentes de la redpedagógica y apoyoa los planes demejoramiento decalidad
Mejoramiento dedesempeño curricular yresultados según jefes denúcleo/ Programar unacapacitación anual paratodos los docentesmunicipales
Programar dos foroseducativos
1,000 SGP
X
Red de Español -Alcaldía - Directoresde Núcleo Educativo
Transporte deestudiantes nivelSISBEN 1 y 2
Incrementar o mínimomantener la cobertura deeducación actual /Beneficiar con el servicio300 estudiantes de nivel 1 y2 cada año
Transportar estudiantes árearural, nivel 1 y 2
15,000 SGP
X X X X
Alcaldía - Secretaríade Gobierno y Social -Directores de Núcleo
SUBSIDIARIA ELEMENTO DECONVIVENCIA
Subsidio para útilesescolares y/omatrículas
Lograr entrar al sistemacada año 100 personasmás de las matriculadasanteriormente. Entregar en4 años 12.000 subsidiosescolares
Adelantar convenios con loscolegios para subsidio dematriculas y Adqurir paquetesescolares para estudiantes denivel 1 y 2
15,000 SGP
X
Alcaldía - Secretaríade Gobierno y Social -Directores de Núcleo
Pago de serviciospúblicos
Cinco planteles saneados yayudados económicamente. Pago de 15 meses defactura de energía y/otelefono
Brindar ayuda económica a 3planteles educativos
1,000 SGP
X X
Alcaldía - Secretaríade Gobierno y Social -Directores de Núcleo
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Apoyo logístico arestaurantes escolares
Disminuir índices dedeserción al 5 % en 4 años / Dotar y/o apoyarfinancieramente 20restaurantes en cuatro años
Dotación de 10 restaurantesescolares
13,000 RP
X
Alcaldía - Secretaríade Gobierno y Social -Directores de Núcleo
Implementación convenios conasociaciones paradesayunos yalmuerzos escolares
Disminuir índices dedeserción al 5% / Atendermínimo 3242 estudiantescada año
Atender 1800 estudiantes condesayuno y/o almuerzo
53,000
SGP X X X
Alcaldía - Secretaríade Gobierno y Social -Directores de Núcleo
LA EDUCACIÓN COMO BASE DELDESARROLLO HUMANO
Impulso y apoyo alprograma Bachillerato enbienestar rural ypostprimaria
Aumentar en un 10% lapoblación con acceso aeste servicio. / Gestionarnombramiento de 5docentes y dotar 6 centrosde material didácticopedagógico y otroselementos
Dotar 5 centros de expografo, y 40 sillas universitarias parados centros educativos
4,000
Departamento X X
Alcaldía - Secretaríade Gobierno
Hoja 2 de 3
PROGRAMACION ANUAL I II III IV
Fortalecimiento a laeducación preescolar
Mejorar desempeño de losdocentes y mantener ofertaeducativa
Ampliar cobertura en un 5% yatender 4 centros educativoscon grados en transición
X X X X
Alcaldía, Secretariade Gobierno, Jefes denúcleo
Apoyo a losprogramas deeducación superior
Aumetar índices deuniversitarios en elMunicipio. Apoyo y gestiónde dos carrerasuniversitarias y creación dedos centros comunitarios de educación
Gestionar como mínimo doscarreras universitarias
50,000
Departamento- Nación X X X X
Alcaldía, Secretariade Gobierno, Jefes denúcleo
Creación y dotacióncentro de educaciónno formal
Incrementar el número depersonas capacitadastécnicamente en elmunicipio. Crear un centrode educación no formal enartes y oficios
Establecer un banco demaquinaria y herramienta, enmodistería, ebanistería y enoficios pecuarios 8,000
Recursos Propios X X
Alcaldía, Secretariade Gobierno
Implementación proyecto deeducación indígena
Implementación clases delengua autóctona.Beneficiar 300 alumnosindígenas en 4 años
Recuperar la lengua EmberáChamí, beneficiando 50alumnos de esta comunidad
2,000 Recursos Propios X X
Alcaldía, Dirección deNucleos Educativos,Secretaria deGobierno
RECURSOS FUENTES RESPONSABLESUB PROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICA POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA 2 ASISTENCIA SOCIAL Y COMPROMISO EN SALUD
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVGestión de recursos paraampliación de regimensubsidiado
Alcanzar una cobertura del 55%sobre el total de la población realdel municipio. Lograr 500 cuposnuevos cada año hastacompletar 2000.
Alcanzar una cobertura del13,75% de regimen subsidiadosobre el total de la poblaciónreal del municipio. Asignar 200nuevos cupos
50,000 Fosyga, rentas cedidas yotros recursos propios.
X X X
Sostenimiento de lapoblación asegurada enregimen subsidiado
Mantener 19.390 personas enregimen subsidiado conaficiliación a A.R.S
Sostenimiento de 22.075Personas con regimensubsidiado con aficiliación aA.R.S
2,500,000 SGP X X X X
Atención a vinculados. Atender en la E.S.E. HospitalNazareth en 4 años un total de10.999 personas, realizar16.000 atenciones en salud.
3,000 personas atendidas enconsultas de primera vez y8000 atenciones en salud.
180,000 SGP X X X X
Suministro de drogaeconómica a poblaciónindigena por medio de laE.S.E Hospital Nazareth.
Lograr una cobertura enatención de este servicio al 10%(519). Entregar 1000medicamentos en 4 años.
300 personas se lessuministrará el medicamento (2,5 %) y se entregarán 1000medicamentos.
6,000 Instituto Descentralizado X X X X
Implementar programasde mejoramiento enasistencia medica yadministrativa en laE.S.E Hospital Nazareth
Niveles de satisfacción mayoreso iguales al 90% mediantemuestreo. Implementaciónsistema de información alusuario funcionando en 2007.Hospitalización y urgenciassistematizadas en el 2007.
Continuar con el servicio desistema de información alusuario. Alcanzar el 100 % dehospitalización y urgenciassistematizadas.
30,000 Recursos porpios de laE.S.E Hospital Nazareth
X X
Ampliación de coberturagrupo extramural.
Atender más de 8.265 pacientesrurales. Atender 20 veredascada año. Realizar 10 jornadasextramurales cada año.
Atención de 8.265 pacientesrurales. Atender 25 veredascada año. Realizar 15 jornadasextramurales cada año.
197,400 Recursos propios de laES.E Hospital Nazareth
X X
Fortalecimiento centro desalud del corregimientode Irra
Horas diarias de atención puesto de salud de Irra:24. Contrataciónde 1 médico permanente.Mejorar dotación implementarservicio de farmacia
24 horas de atención : 1médico contratado yfuncionamiento de la farmacia.
140,000
Recursos propios de laES.E Hospital Nazareth
X X X X
FUENTES
LA BUENAATENCION COMOELEMENTO DECOMPROMISO DELA INSTITUCION
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVGestión para conseguirexámenes especializados enconvenio con otrasentidades
Reducción de casos de Cáncerde cuello uterino/ Realizar 50colposcopias cada dos meses.
Realizar 50 colposcopias cadados meses.
21,000 Recursos propios de laES.E Hospital Nazareth
X X X X
Mejoramiento de lospuestos odontológicosrurales en puesto desalud
Llegar a un nivel de atenciónóptima con 3600 atencionesrurales odontológicas. Dotar 4puestos de salud rural conequipo odontológico.
4000 consultas odontológicas ydotación de 1 puesto de saludrural
20,000 Recursos propios de laES.E Hospital Nazareth
X X X
Mantenimiento devehículos para grupoextramural
Continuidad del 100 % delservicio. Mantener y/o reparar 2vehículos.
Realizar mantenimiento y / oreparar 4 vehiculos
10,000 Recursos propios de laES.E Hospital Nazareth
X X
Dotación grupoextramural y puestos desalud rural
Realizar anualmente unacobertura en atención médica de 6500 consultas. Cuatro puestosde salud con dotación básica alfinal del periodo.
6.500 consultas médicas y 1puesto de salud dotada
15,000 Recursos propios de laES.E y Municipio
X X X X
Implementación Plan deatención básica Municipio - E.S.E Hospital Nazareth
Reducir causa de morbilidad poregreso en un 10 %. Realizar en4 años las actividades del PABaprobado por el CMSS
Reducción en un 2.5 % causade morbilidad por egreso.Ejecución plan de acción PAB
96,112 S.G.P X X X X
Fortalecimiento club desalud en convenios coninstitutos descentralizados y otrasentidades.
Cobertura de población aatender en este programa: 10 %. Eventos organizadosanualmente: 170
2,5 % de población atendida.Realizar 170 eventos
27,628 S.G.P X X X
Realización diagnósticoen desnutrición
En cuatro años reducir en un 5% el porcentaje de desnutrición.Realización de diagnóstico,gestión y presentación deproyecto
Reducción en 1.25 % dedesnutrición. Realizardiagnóstico, gestión ypresentación del proyecto.
- Otros X X X X
Implementación proyectode vigilancia en saludpública y controlfitosanitario
Reducción de EDA por consultaen un 10% (se presentaron 1638en 2003). Realizar cada añocontrol de artrópodos y vectores, campañas de desratización,control mataderos y alimentos
Reducción en 2.5 % EDA porconsulta. Control de artrópodosy vectores, campañas dedesratización control demataderos y alimentos.
12,000 Departamento X X X X
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES
LA BUENAATENCION COMOELEMENTO DECOMPROMISO DELA INSTITUCION
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IV
PREVENCIÓN YPROMOCIÓN DE LASALUD
Implementación programa de cocinas sinhumo
Reducir en un 10% el índice deconsulta por IRAs (2120 en2003). Instalar 150 cocinas sinhumo en 4 años
Reducir en 2.5 % IRA porconsulta e instalar 30 cocinassin humo
12,000 Otros X
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES
Coordinación Localde Salud
Coordinación Localde Salud
E.S.E HospitalNazareth
E.S.E HospitalNazareth
E.S.E HospitalNazareth
E.S.E HospitalNazareth
E.S.E HospitalNazareth
Hoja 1 de 3
RESPONSABLE
E.S.E HospitalNazareth
E.S.E HospitalNazareth
E.S.E HospitalNazareth
E.S.E HospitalNazareth
Coordinación local de salud - HospitalNazareth
Coordinación local de salud - HospitalNazareth - INDER
Hospital NazarethE.S.E
E.S.E HospitalNazareth -Saneamiento
Hoja 2 de 3
RESPONSABLE
Coordinación Localde Salud -Saneamiento
Hoja 3 de 3
RESPONSABLE
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICA POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA 3 UNA MEJOR FORMA DE VIDA
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVCreación banco deinsumos y herramientaspara apoyo alcampesino
Lograr demostrar alcampesino una mayorpresencia del estado haciasus actividades
Generar un fondorotatorio de insumos yprestamo deherramientas
2000 SGP X X UMATA
Implementación programas de seguridad alimentaria con énfasisen la escuela y lacomunidad educativa
Mejorar niveles denutrición escolar en un 5%.Beneficiar 10 proyectospresentados
Mejorar en un 1,90 %los niveles de nutriciónescolar. Beneficiar 3proyecto presentadoen seguridadalimentaria
5000 SGP X X UMATA
Hoja 1 de 1
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
ASISTENCIA SOCIAL PARA EL CAMPO
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES RESPONSABLE
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICA POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA 4 DEPORTE Y RECREACIÓN. COMPROMISOS DE VIDA
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVApoyo a las escuelas deformación deportiva
En 4 años se debe tener 200 niños yniñas en el proceso. Implementaciónde cuatro procesos de formación enla escuela INDER
Beneficiar a 300 niños y niñasanuales en las escuelas deformación deportiva deBaloncesto, Voleibol, Futbol deSalón, y Fútbol.
4,000 S.G.P X X
Capacitación y formacióndeportiva del talento humano
Mejoramiento de nivel técnico entorneos / Realizar en 4 años 10certamenes de actualización,capacitación, intercambio y gestiónde programas académicoseducativos
Capacitación 100 entrenadoresdeportivos y monitores
2,000 Instituto Descentralizado X
Apoyo financiero y técnico a centros docentes y áreas de educación física
Involucrar anualmente 2000estudiantes en estas actividades /Realizar anualmente dos eventosintercolegiados para primaria ysecundaria
Beneficiar 1500 estudiantes ydos eventos de juegosescolares e intercolegiados
5,000 S.G.P X X
Fortalecimiento de la competitividad deportiva
Mantener segundo puesto en juegosdepartamentales, obtener mínimo lamismas medallas de los juegosanteriores en promedio. / Participaren los juegos programados
Situar al Municipio de Quinchíadentro de los cuatro primerospuestos de los juegosdeportivos Departamentales,participar en eventos deportivosregionales.
6,000 SGP X X X
Apoyo financiero y técnico a eventos deportivos
Involucrar en estos campeonatos a3.500 deportistas en 4 años.Realizar 20 campeonatos anualesen todas las modalidades y géneros
Beneficiar a 500 deportistas.Realizar 20 torneos en lasramas masculinas y femeninasen diferentes categorías. 20,000 SGP X X X
COMPETENCIA DEPORTIVA
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES
FORMACIÓN DEPORTIVA
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVApoyo financiero y técnico a organismos deportivos
Tener en cuatro años dos clubesdeportivos y 70 equipos organizadosen diferentes disciplinas / Crear ysostener cuatro comités de apoyo
Cotinuar con el comité de apoyo
2,500 SGP X
Difusión y edición de eventos deportivos
Institucionalizar dos programas dedifusión y formación deportiva enforma semanal. Realizar 100 horasde grabación anuales editados yentregados al municipio
Realizar un programa quincenalde difusión deportiva, garantizarel cubrimiento de eventosdeportivos y recreativos delINDER 8,000 SGP X X X
Recreación dirigida, para lamujer, grupos vulnerables,hipertensos y grupos indígenas
Beneficiar anualmente 300 personasde estos grupos. Implementar 4procesos insitucionales recreativospara cada grupo (mujer, adultomayor, hipertensos, indïgenas)
Beneficiar anualmente a 150mujeres a través de actividadesrecreativas y eventosdeportivos, Beneficiar a unaasociación de discapacitadoscon 4 eventos recreativos ylúdicos.
4,000 SGP X X X
Implementación programas derecreación escolar, juvenil ysocial con actividadesinstitucionalizadas
Beneficiar anualmente con estosprogramas una población de 2.000personas entre niños y jóvenes.Institucionalizar cada año mínimocuatro eventos recreativos o delúdica
Beneficiar 2000 personas entreniños y jóvenes con elprograma de vacacionesrecreativas y como mínimo 2recreovías mensuales. 3,000 S.G.P X X
LA RECREACIÓN DIRIGIDA A
MEJORAR HÁBITOS DE VIDA
COMPETENCIA DEPORTIVA
META PLANTEADASUBPROGRAMA PROYECTO META LOGRADA RECURSOS FUENTES
INDER
INDER
INDER
INDER
INDER
Hoja 1 de 2
RESPONSABLE
INDER
INDER
INDER
INDER
Hoja 2 de 2
RESPONSABLE
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICA POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA 5 LA CULTURA COMO ELEMENTO INTEGRADOR
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVApoyo a eventosculturales Casa dela Cultura
Mejorar la participación de lapoblación en un 10% (1.000 en2003) / Realizar 8 eventosinstitucionales cada año
Logar la participación de1100 personas y realizar 8eventos institucionales. 11500 SGP X X X
CASA DE LA CULTURA
Apoyo arepresentaciones artísticas y aagrupaciones
Mejorar los logros obtenidosen encuentros regionalesculturales / Apoyar cada año10 artistas o grupos culturales
Realizar una buenarepresentación a nivelnacional y regional, así comodotar a los 10 artistas ogrupos culturales
9500S.G.P
ESTAMPILLA PRO -CULTURA
X XCASA DE LA
CULTURA
Difusión deactividades culturales
Transmitir todos los eventosprogramados por Casa de lacultura por el canal QTV. /Realizar 100 horas degrabación anuales editados yentregados al municipio
Transmitir los eventosprogramados por la Casa dela Cultura. 100 Horas degrabación 9000 S.G.P X X
CASA DE LA CULTURA
Recuperación tradiciones ancestrales eindígenas
En 4 años tener una poblaciónindígena con másconocimiento de su identidad yorígenes. / Realizar dosinvestigaciones étnico-culturales y promover larealización de muestras yencuentros de etnias locales
Realización de muestras yencuentro de etnias, dar aconocer su identidad yorigienes.
2000 S.G.P X XCASA DE LA
CULTURA
FORMACION EIDENTIDAD CULTURAL.
Consolidación proceso deescuelas deformación cultural
En 4 años alcanzar un índicede artistas por poblaciónmayor a: / Consolidar cuatroprocesos de formación deartistas
Consolidación escuela deformación en Música, Danza,teatro y artes plásticas. 7000
ESTAMPILLA S.G.P
X XCASA DE LA
CULTURA
Hoja 1 de 2
LA CASA DE LACULTURA EJE DEDINAMISMO YEXPRESIÓN CULTURAL
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVApoyo ysostenimiento banda estudiantil demúsicos
Sostener la banda y lograr encuatro años mínimo dospremios a nivel nacional oregional. Beneficiar en 4 añosa 80 niños y niñas, programasencuentro anual de bandas
Beneficiar 40 niños y niñas yrealizar el encuentro anual debandas
25000ESTAMPILLA
S.G.PX X X
CASA DE LA CULTURA - ALCALDIA MUNICIPAL
Fomento de actividad cultural hogares de bienestar
Beneficiar una población de 500niños y niñas de hogares debienestar / Realizar unacobertura de 50 hogaresatendidos con estas actividadesdurante el año
Atender 500 niños y niñas dehogares de bienestar.Realizar una cobertura de 50hogares atendidos 8000
Recursos propios
X X X
ALCALDIA MUNICIPAL - BIENESTAR FAMILIAR -
SECRETARIO DE GOBIERNO
Apoyo legalización de emisora comunitaria y medios escritos
Mejorar los canales deinformación y servicio a lacomunidad. Al cabo de 4 añostener una emisora comunitaria yun periódico local cultural, y/oestudiantil
Edisión del periodico localcultural para el cumpleaños de Quinchía y apoyo a unperiodico estudiantil.
4000Recursos propios
XCASA DE LA CULTURAL - ALCALDÍA
Apoyo a actividades culturales enfestividades institucionalizadas
Mejorar la participación culturalen fiestas de San Pedro ycumpleaños de Quinchía, másde 10 presentaciones porcada evento / Realizarencuentro folclórico y nochecultural del cumpleaños
Realizar 10 presentacionespor evento/ Realizarencuentro folclorico y nochecultural del cumpleaños deQuinchía 6000
Recursos propios
X XCASA DE LA CULTURA - ALCALDIA
Implementación campaña paramejorar el nombrede Quinchía a niveldepartamental ynacional
En 4 años se deberá habercambiado la impresión deQuinchía a nivel departamental/ Implementar y realizar mínimo10 estrategias de laspropuestas en el programa degobierno
Difusión de la buena imagendel Municipio por losdiferentes medios decomunicación regional ynacional por lo menos 1 vez almes
4000Recursos propios
X ALCALDÍA
Hoja 2 de 2
FORMACION E IDENTIDAD CULTURAL.
RECURSOS FUENTES RESPONSABLEMETA LOGRADASUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICA POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA 6 COMPROMISO SOCIALEN SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVAlimentación yreconocimiento fondode redistribución eingresos paraservicios públicosdomiciliarios
La Empresa tendrá unresultado contable deeficiencia en 4 años. /Subsidiar una poblaciónpromedio de 1882suscriptores entre acueducto,alcantarillado y aseo
Subsidiar 3306suscriptores entreacueducto, alcantarillado y aseo
52,000 SGP
X X X X EE.PP.MM.
Potabilización deacueductos rurales
Alcanzar una cobertura enpotabilización rural del 60% /Atender al finalizar el año2007 con programas depotabilización 77 acueductosrurales (9 más)
Potabilización de 70acueductos rurales
125,000 S.G.P
X X X EE.PP.MM.
Fortalecimiento institucional de losacueductos rurales,conformación de laliga o asociación quelos agremie
Mejorar la situaciónadministrativa y deorganización de losacueductos rurales
Crear la juntaadministradora de 10acueductos
4,000
X X X EE.PP.MM.
Mejoramiento delsistema de alumbradopúblico urbano y rural
Al término de 4 años lacabecera de Quinchía y suscorregimientos tendrán unacobertura del 100% enmateria de luminarias desodio / Revisión de conveniocon CHEC, estudio deprefactibilidad, mantenimientoy operación del sistema
Continuar con el serviciode alumbrado en la zonaurbana y corregimientode Naranjal, Irra, SantaElena y Miracampos.
19,000 SGP- Recursospropios
X X X XSecretaría de Planeación
Hoja de 1 de 1
SUBSIDIOS PUBLICOS
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES RESPONSABLE
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICA POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA 7 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVApoyo a los procesos defortalecimiento y participaciónciudadana en los serviciospúblicos domiciliarios
Tener comités y vocales de control en forma permanente / Apoyaranualmente procesos decapacitación
Continuar con los comités decontrol social para losservicios públicosdomiciliarios
1,000 Recursos propios
X Personería
Apoyo al comité permanente deestratificación
Dar cumplimiento de la ley 505 Reuniones del comité deestratiticación bimensualmente. Pagohonorarios a representantesde la comunidad
1,000 Recursos propios
X X XSecretaría de Planeación y
Medio ambiente
Apoyo al consejo municipal deplaneación y al consejoconsultivo de ordenamiento
Mantener en funcionamiento activolos dos consejos / Apoyar conrecursos logísticos parafuncionamiento y capacitación
Reuniones periodicas de losdos consejos y realizarcapacitación a losintegrantes de estos.
1,000 Recursos propios
X X X XSecretaría de Planeación y
Medio ambiente
Conformación y apoyo aveedurías ciudadanas
Organizar y capacitar a la comunidadpara el ejercicio del control públicoen forma seria y justa
Apoyar las veeduriasciudadanas conformadasbajo la orientación de lapersoneria
1,000 Recursos propios
X X X X Personería
Implementación foros departicipación ciudadana
Mantener niveles óptimos departicipación en foros y reunionescomunales. / Realizar anualmente 1foro amplio con toda la comunidadrepresentada
Realizar un foro con losrepresentantes de las Juntasde Acción Comunal para larendición de cuentas de laadministración central
3,000 SGP X XSecretaria de
Gobierno y Social
Apoyo a la acción comunal Organizar y capacitar a las juntas deacción comunal
Capcitar a las juntas encontabilidad, en resolución de conflictos y en temas denormatividad
1,000 Recursos propios
X XSecretaria de
Gobierno y Social
Apoyo a comités establecidospor ley (CLEPAD, CMDR,COPACOS, CPS, JUME y otros)
Mantener en funcionamiento todosestos comités y consejos / Coordinary realizar una actividad propia porcada comité y consejo que beneficiela comunidad
Realizar una actividad propiade cada comité y consejo.
1,000 Recursos propios
XSecretaria de
Gobierno y Social
CONTROL PÚBLICO
CULTURA CIUDADANA Y
APORTE COMUNITARIO AL
DESARROLLO.
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES RESPONSABLE
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICA POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA 8 COMPROMISO SOCIAL CON LAS PERSONAS
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVFortalecimiento aconvenios con ICBFpara atención deniñez, mujer,violencia intrafamiliar alinterior de lasfamilias
Reducción casosviolencia intrafamiliar 5%/ Atención yacompañamiento todoslos hogares comunitariosy programas ICBF deniñez y control violenciaintrafamiliar
Reducción del 2 % decasos de violenciaintrafamiliar. Atención yacompañamiento todoslos hogares comunitariosy programas ICBF deniñez y control violenciaintrafamiliar
2,000 Recursos propios
X X X
Secretaria deGobierno - ICBF -Alcaldía.
Apoyo psicológico amadres cabeza dehogar
Atención anual de 200madres cabeza de hogary madres comunitarias /Contratación de unprofesional permanente
Atención de 200 madrescabeza de hogar ymadres comunitarias.Contratación de unprofesional para laatención
20,000 Otros
X X
Secretaria deGobierno - ICBF -Alcaldía.
Fortalecimiento yestímulo a lasescuelas de padresen centroseducativos
Crear y dinamizar en 4años 10 escuelas depadres en igual cantidadde centros educativos /Entregar 10 incentivos ycapacitación a loscentros docentes ycomunidades queingresen al proceso
Creación de 3 escuelasde padres y entrega deincentivos acomunidades queingresen al proceso
4,000 Recursos propios
X X
Secretaria deGobierno y Social -Directores de Núcleo
Apoyo agenteseducativos parahogares comunitarios ICBF
Atender con programaseducativos dirigidos asalud de los hogarescomunitarios
Realizar brigadas desalud en 72 hogares debienestar
14,400 SGP
X X
Coordinación Localde Salud - ICBF
LA FAMILIA NUCLEO DE LA SOCIEDAD
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVApoyo a la mujercampesina y minera
Atención anual a 2000mujeres rurales y 300familias mineras /Contratación anual de unprograma de prevenciónen salud y otro dirigido ala familiar (recreación,deporte, educación,otros)
Atención anual a 2000mujeres rurales y 300familias mineras.Programa de prevenciónen salud
4,500 Recursos propios
X X
Coordinación Localde Salud - HospitalNazareth E.S.E
Establecimiento redde buen trato almenor y deteccióncasos de abusosexual
Reducción de un 5%casos de denuncia deabuso sexual / Establecer la red de buen trato almenor
Reducción del 2 %casos de denuncia deabuso sexual. Establecerla red de buen trato almenor
1,000 Recursos propios
X
Secretaría Gobierno -ICBF - Personería
Establecimiento dela unidad deatención integral UAIpara apoyo a losdiscapacitados
Atender 250discapacitados anualmente en el centro /Crear, dotar, cofinanciarun centro de atenciónintegral UAI
Atención a 300discapacitados. Implementación, dotación y sostenimientocentro de atenciónintegral UAI
6,000 Recursos propios
X X
Alcaldía Municipal -Directores de Núcleo - Secretaría dePlaneación
Fortalecimiento aproyectos deatención adiscapacitados endesarrollo laboral,educación, salud,cultura y recreación(uso creativo deltiempo libre)
Atender y beneficiar coneste programa unpromedio de 100anualmente / Realizar 5proyectos anuales deatención adiscapacitados
Atención a 150personas, atención eneducación, salud, culturay recreación
1,000
SGP
X X
Secretaría deGobierno - INDER -Hospital NazarethE.S.E
LA FAMILIA NUCLEO DE LA SOCIEDAD
RECURSOS FUENTES RESPONSABLESUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA
INCENTIVO A LA SUPERACIÓN DE LA
DISCAPACIDAD
RESPETO YACOGIMIENTO ALADULTO MAYOR
Apoyo y gestión derecursos parasostenimiento hogares debienestar del adultomayor
Atender anualmente 45adultos mayores de lacabecera e Irra / Apoyoanual a albergues de lacabecera e Irra conalimentación
Atender 45 adultosmayores de la cabecerae Irra y apoyo conalimentación alberguesurbano y rural
6,000
SGP
X X
Secretaría degobierno y Social -Alcaldía
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVImplementación programa de saludpara adultosmayores
Incremento nivel de vidade esta población.Reducción casos demortalidad en un 1% enpersonas > 50 años /Apoyo a 100 adultosmayores anualmente
Beneficiar 150 adultosmayores con programasde prevención y atenciónde salud.
5,500 Recursos propios
X
Hospital NazarethE.S.E -Coordinadora Localde Salud
Aumento decobertura enseguridad social ensalud para adultosmayores institucionalizados
Lograr un 100% decobertura en salud(regimen subsidiado)para los adultos mayoresque viven en albergues /Gestionar y tramitar almenos un total de 15casos de adultos sincédula
Logar un 20 % decobertura en salud (regimen subsidiado)para adultos mayores delos albergues. Trámitar 5cédulas para adultosmayores indocumentados
1,000 Recursos propios
X X
Coordinadora Localde Salud - Secretaría de Gobierno -Personería Municipal
Apoyo logístico alconsejo municipalde la juventud
Beneficiar a 2500jovenes en 4 años /Apoyar anualmente alconsejo con dosactividades programáticas anuales
Beneficiar 300 jóvenes,apoyo al consejo condos actividadesprogramadas
1,200 Recursos propios
X
Secretaría deGobierno y Social
Capacitación noformal enactividades productivas para losjóvenes
Involucrar en estosprocesos decapacitación a 25jóvenes anualmente. /Realizar un convenio conel SENA y otras
Capacitar 25 jóvenes enactividades productivas.Convenio con el SenaJóvenes Rurales
3,700 Recursos propios
X X
Secretaría deGobierno y Social -UMATA
RESPETO Y ACOGIMIENTO AL ADULTO MAYOR
LA JUVENTUD ESPERANZA DE CAMBIO SOCIAL
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES RESPONSABLE
Apoyo logístico,técnico y jurídico(personería) para lapoblación desplazada (entrante y saliente)
Atender el 100% de loscasos presentados /Organizar albergue,dotado y atención jurídicay psicológica
Atención poblacióndesplazada con albergue y atención jurídica ypsicológica
1,000
Recursos propios
X X X
Secretaría deGobierno -Personería Municipal
Creación de fondopara atención aproblemas dedesplazamiento masivo
Cada año incrementar enun 10% la capacidad deatención a esta población / Crear un fondo cuentapara la atención a estapoblación con veeduríade la comunidad
Sostener la atención dedesplazamiento masivo,crear un fondo concuenta para la atención
2,500 Recursos propios
X X
Secretaría deGobierno -Personería Municipal- Tesorería Municipal
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IV
ATENCIÓN A LAPOBLACIÓN DESPLAZADA
Gestion deproyectos conentidades de lanación, departamento, internacionales ysector privado parala atención alciudadano desplazado
Adicionar y conseguirrecursos para lapoblación desplazada del municipio
Atención de poblaciónen este tipo de condición
8,000
X X
Secretaría deGobierno -Personería Municipal- Tesorería Municipal
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
DESPLAZADA
RECURSOS FUENTES RESPONSABLESUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICA POLÍTICA DE ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA 9 SEGURIDAD Y JUSTICIA
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVApoyo institucional aorganismos deseguridad y defensa
Disminución de secuestros,extorsiones y asesinatos en un10% / Apoyo a policía nacional,ejército, otros organismos delestado
Apoyo a policíanacional, ejército, otrosorganismos del estado yde defensa
9,000Recursos propios
X X X X
Alcaldía -Secretaría deGobierno
Implementación brigadasde colaboración cívicomilitar
Incrementar en cuatro años laimagen del ejército y la policía entrela comunidad / Realizar anualmentedos brigadas cívico-militares
Realizar dos brigadascivico - militar en elMunicipio
0 X
Alcaldía -Secretaría deGobierno -Personería
Proyección de lapersonería hacia lacomunidad
Mejorar la imagen que se tiene de lapersonería municipal. / Adelantarprograma de atención al ciudadano
Continuar con losprogramas de capacitaciónal ciudadano dirigidas porla Personería
0 X X X X
Personería Municipal
Capacitación yaprehensión deperspectiva dederechos humanos yderecho internacionalhumanitario
Un 10% de la población tendrá alcabo de 4 años conocimientosde conceptos básicos de losderechos humanos y del derechointernacional humanitario /Realizar una capacitación anual
Realizar unacapacitación anual enderechos humano yderecho internacionalhumanitario atendiendoun 2,5 % de la población
2,000Otros
recursosX
Personería Municipal
Apoyo logístico a lajusticia (juzgados yfiscalías)
Atención permanente en 4 añosde las instituciones / Apoyologístico en papelería, mobiliario,otros en forma anual
Acompañamiento permanente a lasinstituciones ( Juzgadosy fiscalias), con apoyologístico
1,650Recursos propios
X X X X
Alcaldía -Secretaría deGobierno
Apoyo a la poblaciónprivada de la libertad
Atender un 100% de condenadosy sindicados / Elaborar unconvenio mínimo anual concentros penitenciario paraatención a los detenidos.Contratación de transporte pararemisión
Atención 100 %condenados - conveniocon centrospenitenciarios ycontratación transportepara remisiones a otrosMunicipios .
9,000Recursos propios
X X X X
Alcaldía -Secretaría deGobierno
Hoja 1 de 2
LA JUSTICIA PARA TODOS
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
LA SEGURIDAD UN RETO PARA LA BUNEA IMAGEN
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVLA JUSTICIA PARATODOS
Rehabilitación delmenor infractor
Atender un 100 % de casos dedelincuencia juvenil / Realizar unconvenio anual con entidades derehabilitación
Convenio anual conentidad de rehabilitacióndel menor infractor 1,200 SGP X X X
Alcaldía -Secretaría deGobierno
Hoja 2 de 2
RECURSOS FUENTES RESPONSABLESUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICA POLITICA DE RESURGIMIENTO ECONÓMICO
PROGRAMA 10 EL CAMPO, COMPROMISO DE ESPERANZA
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVApoyo a la operaciónde la UMATA
Lograr llegar en el 2007 a 50 hastecnificadas en caña, 2100 en plátano ycafé, 100 has en mora, 70 has en yuca y50 en cacao. Sembrar 10000 árbolesde aguacate. Aumento capacidad decarga bovina a 1 por ha / Incrementar a3500 los usuarios de la UMATA en 4años (actualmente hayaproximadamente 3000)
Llegar a 25 Has técnificadasen caña, 100 Has de plátano,20 has de mora, 80 has deyuca y 40 de cacao. Sembrar3000 árboles de aguacate ysostener a 3200 usuarios . 95,000 SGP X X X X UMATA
Asistencia técnica aproyectos productivos
Aumentar la producción de panela(actual 50/semana) y mejorar precio decomercialización, aumentar en un 5% laproducción y comercialización de otrosproductos. / Apoyar anualmente 4proyectos productivos
Apoyo a proyectos como:Implantación de un modeloproductivo en el predio LaMaría del Municipio deQuinchía, Implantación de laproducción de alimentos deautoconsumo para el pequeñoproductor y su familia,mejoramiento de la higiene detrapiches paneleros,Alimentación alternativa deespecies menores
7,500 ICA -
SAYDE - SGP
X X X UMATA
Apoyo a gestiónproyectos productivos, innovadores yasociativos
En cuatro años mejorar la situación deempleo en un 2% / Cofinanciar ygestionar anualmente dos proyectosasociativos productivos innovadores
Continuar con los proyectosCooperativa de lácteos deSan Clemente COLASAN,proyectos jóvenes rurales.
7,500
SGP, Departament
o, Nación Otros
X X UMATA
Impulso a alcomercialización y aladecuado uso delcentro de acopio
Aprovechar de forma mejor lainfraestructura del centro de acopio
Habilitar y dotar el centro deacopio, extender a otros usosaparte de la mora
2000 Recursos propios
X X X
UMATA
Hoja 1 de 1
LA UMATA FUENTE GENERADORA DE
IDEAS PARA BIENESTAR DEL
CAMPO
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADARECURSO
SFUENTES RESPONSABLE
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICAPROGRAMA 11 GENERACIÓN DE EMPLEO
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVEstimular laparticipación en lasferias y exposicionesde los productores yartesanos
Incentivar y facilitar canalesde comercialización a losproductores agricolas yartesanales
Apoyar la exposición deproductores en 2 feriasregionales y/o nacionales
5000 Recursos propios X X
Secretaría deGobierno ysocial, AlcaldíaMunicipal
Creación de fondorotatorio de apoyo ala microempresa
Tener un fondo consolidadoy en funcionamiento / Apoyarcon recursos reembolsablesuna microempresaanualmente
Apoyar una microempresa.Crear un fondo para apoyoa las microempresas y queeste en funcionamiento 5,000 Recursos propios X
Secretaría deGobierno ysocial - UMATA
Promocionar loquinchieño hacia elquinchieño
En 4 años la poblacióncomprará en Quinchía yconsumirá más productoslocales / Realizaranualmente una campaña de promoción y de incitación alconsumo y al uso delcomercio local
Realizar campañas depromoción y de incitaciónal consumo y al uso delcomercio local
2,000 Recursos propios X X
Secretaría deGobierno ysocial, AlcaldíaMunicipal
Apoyo y gestión a laconstrucción ydotación de un centro de procesamiento demiel de cañapanelera
Aumentar el beneficio delpanelero, mejorar precio deventa / Centro deproducción de mielesconstruido y dotado
Capacitación a lospaneleros en mejorarprecio de venta.
436,000Departamento -
NaciónX UMATA
Apoyo a microempresas y grupos establecidos en comercialización y mejoramiento integral
Aumentar o sostener elnúmero de microempresasexistentes en el municipio.Realizar tres conveniosmínimos para mejorarcanales de comercializacióny apoyo logístico
Sostener el número demicroempresas existentesen el Municipio.
5,000 Departamento X X X UMATA
APOYO A LA MICROEMPRESA Y A
LOS GRUPOS ASOCIATIVOS
RESPONSABLE
POLÍTICA DE RESURGIMIENTO ECONÓMICO
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICA POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA 12 SISTEMA VIAL VITAL PARA LA PRODUCCION Y EL BIENESTAR
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVMantenimiento pavimento rígido yasfáltico zona urbana
En 2007 se debepresentar solo un 20% de vías urbanas deficientes /Arreglo de 1600 m2 depavimento flexible yrígido
Arreglo de 200 MLde pavimento flexible.
15,000 SGP- Recursos
propiosX X
Secretaría dePlaneación -Empresa Vial
Pavimentación víasurbanas y decorregimientos
Aumentar la cobertura depavimento en lacabecera y centrospoblados
Pavimentar 300 M2de vía en elcorregimiento de Irra 20,000
Recursos propios
X X
Secretaría dePlaneación -Empresa Vial
Apertura de vías entierra con mano de obra de la comunidad
Bajar a un 10% lacantidad de vías sinapertura. Abrir 500 ml devía en tierra
Abrir 200 ML de víasen tierra
10,000 Recursos propios -
X
Secretaría dePlaneación -Empresa Vial
VIAS RURALES Mejoramiento de víasterciarias
Mantener en un 75% elbuen estado y latransitabilidad en las víasterciarias / Realizar en 4años todo elmantenimiento alos 178km de vías terciarias
Mantenimiento de 60km
60,000 S.G.P -
Departamento - Nación
X X X
Secretaría dePlaneación -Empresa Vial
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
VIAS URBANAS
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES RESPONSABLE
Realización de estudios de preinversión viales
Alcanzar un 16,9% de víarural pavimentada sobretotal vía construida (hoyes el 12,9% /Pavimentar en 4 años 8kms de vía
Pavimentar 2 Km dela vía Quinchía - Irra
2000,000 Nación X X
Secretaría dePlaneación -Empresa Vial
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVRehabilitación de la víaQuinchía - La Ceiba
Pasar el estado de la víade regular a bueno /Repavimentar 7 kms devía
Pavimentación de 7Kms y dejarla enbuen estado. 2000,000 Nación X X
Secretaría dePlaneación -Empresa Vial
Arreglo de caminosvecinales. Mano deobra comunitaria
Recuperar en 4 años un20% del total de loscaminos de herradura /Generar en 4 años 4000jornales
Generar 1000jornales con lacomunidad 5,000
Recursos propios
X X
Secretaría dePlaneación -Empresa Vial
RECURSOS FUENTES RESPONSABLESUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICAPROGRAMA 13 LA MINERÍA COMPROMISO DE OPORTUNIDAD Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVApoyo a los núcleosmineros productivosauríferos constituidospor el municipio
En 2007 tener 6 asociacionesmineras fuertes congeneración de empleo yrecursos / Apoyar seisproyectos específicos demejoramiento para cadanúcleo
Generar empleo en 6nucleos minero
5,000
Recursos propios
X
Secretaría dePlaneación ycoodinación minera
Acompañamiento parala legalización deactividades mineras
Aumentar al 30% lasexplotaciones legales / Apoyara 10 asociaciones en esteaspecto en 4 años
Consolidación y legaciónde 6 asociaciones mineras
2,000
Departamento
X X
Secretaría dePlaneación ycoodinación minera
Mejoramiento técnico yde infraestructura deactividades minerasasociadas
Mejorar las técnicas yprocesos de explotación en un10%, / Apoyar 8 asociacionesen 4 años
Mejorar las técnicas yprocesos de explotación en6 asociaciones mineras delmunicipio
20,000
Nación
X X
Secretaría dePlaneación ycoodinación minera
Impulso a lacomercialización de oro(orfebrería y otroscanales)
Mejorar la productividad en unxxx, / Realizar 4 ferias y/oexposiciones a nivel nacional,difundir material hecho en eldepartamento de promoción.
Realizar una feria dematerial orfebrero delMunicipio a nivel Nacional oDepartamental 2,000
Departamento
X Secretaría de Planeación y
coodinación minera
Apoyo a la cooperativade mineros de carbón
En 2007 la cooperativaCarboquin estará explotando ycomercializando carbón /Apoyo a legalizaciónexplotación y búsqueda decanales de comercialización
Apoyar la explotación decarbón, búsqueda canalesde comercialización a nivelnacional
,500
Recursos propios
X X
Secretaría dePlaneación ycoodinación minera
Hoja 1 de 2
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
A LA MINERÍA ASOCIADA
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES RESPONSABLE
POLÍTICA DE RESURGIMIENTO ECONÓMICO
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVAPOYO YACOMPAÑAMIENTO A LA MINERÍAASOCIADA
Capacitación minera Aumentar níveles deproducción al xx / Realizar 4capacitaciones en 4 años paralos mineros en técnicas deexplotación, explosivos,manejo de recursos naturales,administración y contabilidad
Capacitaciones a losmineros en técnicas deexplotación, explosivos,manejo de recursosnaturales, seguridadindustrial, administración ycontabilidad.
3,000 Departamento X
Secretaría dePlaneación ycoodinación minera
Operación planta detratamiento de arenasauríferas
En el 2007 planta detratamiento de arenasauríferas funcionando yproduciendo / Terminacióninfraestructura, apoyo alegalización y dotación demina
Terminación infraestructuray apoyo a legalización ydotación de una mina
2,000 Recursos propios X X
Secretaría dePlaneación ycoodinación minera
Creación de empresaminera y de compra deoro oficial conincentivos al minero
Aumentar los ingresos porregalías en un 10% cada año /Crear la empresa y promoverel establecimiento de lacompra de oro
Fomento de la venta del oroa nombre del Municipio deQuinchía para el aumentode las regalías en losdiferentes sectores
6,000 Recursos propios X
Secretaría dePlaneación ycoodinación minera
Consolidación dequinchía como área dereserva especial ( ley685 de 2001)
Aprovechar las bondades deesta clasificcación para elmunicipio.
Gestionar ante el gobiernonacional (ministerio deminas) para su aprobación
2,000 Recursos propios X
Secretaría dePlaneación ycoodinación minera
Hoja 1 de 2
RESPONSABLEFUENTES
OPERATIVIDAD Y BÚSQUEDA DE
REGALÍAS PARA EL MUNICIPIO
META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOSSUBPROGRAMA PROYECTO
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICA POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA 14 COMPROMISO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVMejoramiento devivienda conmateriales tradicionales
Reducir índice de mala yregular calidad al 65% enla zona rural y 20% urbana/ Gestionar o realizar 200subsidios de 500.000 en 4años
Realizar 20mejoramientos
10,000 SGP - Recursospropios -Departamento
X X
Secretaría dePlaneación
Cofinanciación ygestión de subsidiospara mejoramiento
Reducir índice de mala yregular calidad al 65% enla zona rural y 20% urbana/ Gestionar 190 subsidiosnacionales ydepartamentales
Gestionar 40 subsidiosde mejoramiento devivienda ante elDepartamento.
10,000 Recursos propios -Departamento -Nación
X X
Secretaría dePlaneación
Creación banco demateriales apoyo amejoramiento (pequeño subsidiolocal)
Reducir índice de mala yregular calidad al 65% enla zona rural y al 20% en lazona urbana / Entregarutilizando el banco demateriales de 200subsidios de $ 200.000
Reducir índice de malay regular calidad al16.65 % en la zonarural y al 5 % en la zonaurbana / Entregar 50subsidios de $ 200.000 utilizando
10,000 Recursos propios
X X X
Secretaría dePlaneación
Apoyo a planes devivienda iniciados
Reducir el déficit devivienda al 15% / En 4años conseguir 190subsidios para los planesde vivienda
Apoyo a los planes devivienda a laconsecución de lossubsidios
35,000 Recursos propios -nación
X
Secretaría dePlaneación
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
MEJORAMIENTO YREHABILITACIÓN DEVIVIENDA
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES RESPONSABLE
Realización y gestiónobras de urbanismo y servicios públicos
Poder presentar todos losproyectos al gobiernonacional / Construir y/ogestionar dosalcantarillados, unacueducto, treselectrificaciones y tresadecuación en recebo devía y andén
Gestionar laconstrucción de unalcantarillado de 1 plande vivienda
70,750 SGP - Recursospropios -Departamento -Institutos descentralizados
X X X
Secretaría dePlaneación
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IV
NUEVA VIVIENDA
Apoyo y gestiónconstrucción en sitiopropio
Consecución de 5subsidios anuales / Apoyo técnico y de valoraciónoficina de planeación
Orientar y ayudar a lacomunidad en laobtención de recursospor cajas decompensación familiar.5 subsidios
25,000 S.G.P NACION
X X
Secretaría dePlaneación
Hoja 2 de 2
RECURSOS FUENTES RESPONSABLE
NUEVA VIVIENDA
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICAPROGRAMA 15 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVImplementación y gestiónplan maestro deacueducto
Tanques optimizados, planta consedimentación y floculación, lasredes de distribución en malestado serán el 11% / Ejecucióndel 80% de las obras prioritariasen 4 años.
Renovación redes dedistribución en malestado en la zona urbanade acuerdo al Planmaestro de acueducto
358,125
SGP - InstitutosDescentralizados -Nación
X X X
Secretaría dePlaneación
Construcción pequeñosacueductos y abastosrurales
Llegar a un 95% de cobertura deviviendas rurales con acueducto./ Construir 10 acueductos en 4años
2 acueductos terminados y funcionando
40,000
SGP - Nación
X X
Secretaría dePlaneación
Mantenimiento, rehabilitación, ampliacióny dotación de casetas depotabilización aacueductos rurales
Continuidad del servicio > 16horas/día. Alcanzarpotabilización del 60%. /Realizar 25 adecuaciones yconstruir 12 casetas depotabilización
Continuidad del servicio> 16 horas/ día. Realizar6 adecuaciones deacueducto 35,000
SGP
X X
Secretaría dePlaneación
Implementación y gestiónplan maestro dealcantarillado
No pago o reducción tasasretributivas, disminución de DBOy SST / Construcción planta detratamiento de ARU en lavapié.Reposición 50% de redes enmal estado (1200 ml) y 50%colectores e interceptoresnuevos
Realizar obras priotariasen alcantarillado deacuerdo al Plan maestro
57,900
Nación - Otrasfuentes - Institutosdescentralizados
X X
Secretaría dePlaneación
Construcción planta detratamiento residuos delmatadero municipal
Níveles de contaminaciónfuentes mínimas permisibles /Construcción planta imhoffmatadero
Realizar mantenimientopreventivo a la planta detratamiento del mataderomunicipal
5,000,000
SGP
X X
Empresas Públicas Municipales
Hoja 1 de 3
SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO AGUA POTABLE
SANEAMIENTO BÁSICO CON CRITERIOS SOCIALES Y
AMBIENTALES
POLITICA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE OBRAS
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN ANUALI II III IV
Operación del relleno sanitario actual
Continuidad de servicio por 4años con una disposicióntécnica adecuada / Adecuaciónen celdas de 1100 m2 conresiduos, colocación de filtros,chimeneas y geomembrana,mantenimiento sistema debombeo de lixiviados
Adecuación de 275 M2de celdas con residuos,colocación de filtro ychimenea congeomenbrana, mantenimiento alsistema de bombeo delixiviados.
20,000
Institutos Descentralizados
X X
Empresas Públicas Municipales
Construcción, ampliacióny rehabilitaciónalcantarillados rurales
Alcanzar una cobertura enalcantarillado rural del 17% /Beneficiar 240 viviendas nuevasde los corregimientos y centrospoblados y mantener sistemasactuales vigentes
Realizar la construcción,ampliación yrehabilitación dealcantarillados rurales 40,000
SGP
X X
Secretaría dePlaneación
Instalación tanquessépticos rurales y casetassanitarias
Alcanzar una cobertura ensaneamiento con tratamientorural del 15,7% / Construir oinstalar 200 tratamiento concasetas sanitarias
Construcción einstalación de 40sistemas de tratamientode aguas residuales concasetas sanitarias
135,000
SGP - Recursospropios
X X
Secretaría dePlaneación
Realización estudios plande manejo integral deresiduos sólidos
Garantizar una efectiva ycorrecta aplicación del serviciode aseo
Continuar con laprestación del serviciode recolección deresiduos solidos
4,000
Recursos propios
X X X X
EE.PP.MM
OTROS SERVICIOSPÚBLICOS DOMICILIARIOS
Extensión y renovación deredes eléctricas rurales
Aumentar al 95% la coberturarural de electrificación, realizaruna renovación del 10% de lasredes susceptibles de cambio /Renovación de 3.000 ml entrelineas primarias y secundarias.Extender 1000 ml de líneasnuevas
Aumentar la cobertura de eléctrificación con larenovación de redeseléctricas y secundariasofeciendo servicio nuevoa 130 viviendas
70,000
SGP - recursospropios -Departamento -Otros
X X
Secretaría dePlaneación
Hoja 2 de 3
SANEAMIENTO BÁSICO CON CRITERIOS SOCIALES Y
AMBIENTALES
RECURSOSPROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA FUENTES RESPONSABLESUBPROGRAMA
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IV
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
Gestión para sistemas de comunicación rural
Aumentar en 4 años elcubrimiento de sistemas decomunicación rural a partir de lodescrito en el diagnóstico /Gestionar en 4 años unprograma de telefonía rural, otrode aumento de radioteléfonos yextensión del servicio de internet
Gestionar un programade telefonía
6,000
Recursos propios
X X
Secretaría deGobierno
Hoja 3 de 3
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES RESPONSABLE
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE OBRASPROGRAMA 16 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO DOMICILIARIOS
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVAmpliación yreubicación de centrosdocentes urbanos yrurales
Cumplir relación legalalumno/aulas / Construcciónde 10 aulas nuevas
Gestionar la construcción de 2aulas
80,000
SGP - Recursospropios
X X
Secretaría dePlaneación
Mantenimiento delCREM
Mantener en buen estado lasinstalaciones físicas delCREM
Mantener abierto al público elCREM durante 4 años / Realizarun mantenimiento general cadaaño
7,000
SGP
X
Secretaría dePlaneación
Mantenimiento generaly adecuacionesplanteles educativos
Mantener en optimascondiciones defuncionamiento todos loscentros docentes
Continuidad del servicio un100%/Mantenimiento yadecuación a 30 centrosdocentes
109,070
SGP - Recursosde regalíasdirectas X X
Secretaría dePlaneación
Mantenimiento centrode educación no formal.UAI y otros sitiosadecuados para eldesarrollo deactividades educativasy productivas
Tener en 2007 en operaciónmínimo dos centros de estanaturaleza / Adecuar sitiopara UAI y realizarmantenimiento centro deeducación no formal
Adecuación sitio para UAI
5,000
Recursos propios
X X
Secretaría dePlaneación
Gestión ycofinanciación para laconstrucción, adecuación ymantenimiento desedes comunales ycasa campesina
Dotar y adecuar casacampesina como hogar depaso para el campesino,mejorar infraestructura desedes comunales en un 5% /Construir, adecuar omantener 15 sedescomunales, invertir en Casacampesina
Mantenimiento Casa Campesina -Adecuación y mantenimiento de6 sedes comunales
35,000
Recursos propiosDepartamento
X X
Secretaría dePlaneación Y MedioAmbiente AlcaldíaMunicipal
RESPONSABLE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE
CONVIVENCIA COMUNITARIA
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES
Terminación remodelación ESEHospital Nazareth
Hospital 100% remodelado /Construcción área consultaexterna y área administrativa
Terminación área consultaexterna y área administrativa anteel gobierno nacional 250,000
Nación
X XHospital NazarethE.S.E
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVMantenimiento ESEHospital Nazareth
Continuidad del servicio un100% / Hacer unmantenimiento general oparcial cada año
Mantenimiento general de lainfraestructura del HospitalNazareth E.S.E 25,000
Instituto Descentralizado
X X
Hospital Nazareth E.S.E
Adecuación ymantenimiento centrosy puestos de salud zonarural
Asegurar la prestación delservicio del grupo extramuralen un 100% / Adecuar yrealizar mantenimiento a 6centros y puestos de saluden 4 años
Adecuación y mantenimiento deun puesto de salud de la zonarural
17,000
Instituto Descentralizado
X X
Hospital Nazareth E.S.E
Construcción, adecuación ymantenimiento deescenarios deportivosurbanos y rurales
Disminuir en cinco puntosporcentuales el estado decanchas múltiples y de fútbol/ Construir, adecuar o realizar mantenimiento a 20 canchasentre múltiples y de fútbol
Adecuación y mantenimento a 6escenarios deportivos de la zonaurbana y rural
6,738
SGP -Departamento
X X
Secretaría de Planeación y Medio Ambiente - Instituto
Municipal de Deporte y
Recreación
Gestión de recursos ycofinanciación paraampliación, adecuacióny mantenimientoestadio Hermano Torti
Aumentar capacidad a 3.000personas, estadio mejoradoy mejor iluminado / Ampliarlas luminarias a 48 lámparasde 1000 w, revisión cambiode filtros y grama,construcción cubierta zonanorte y construcción degraderías
Mantenimiento general EstadioHermano Torti mediante lareposición de gramilla, pinturageneral y manteimientoluminarias.
6,000
SGP
X X
Secretaría dePlaneación y MedioAmbiente - InstitutoMunicipal deDeporte yRecreación
Adecuación ymantenimiento Coliseourbano
Tener continuidad en el usodel escenario durante 4 años/ Realizar un mantenimientogeneral cada año
Mantenimiento general de lainfraestructura del coliseoMunicipal 5,000
Instituto Descentralizado
X X
Secretaría dePlaneación y MedioAmbiente - InstitutoMunicipal deDeporte yRecreación
INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO DE LA VIDA
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES RESPONSABLE
Mejoramiento deespacios comunitariosfísicos para la nutriciónde grupos vulnerables
Aumentar cobertura derestaurantes escolares,mejorar situación de estadíade adultos mayores /Reparación y mantenimientode 10 centros de este tipo
Mantenimiento de 3 restaurantesescolares
20,000
Recursos propios - Departamento
X X
Secretaría dePlaneación y MedioAmbiente
INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLOCULTURAL YTURISMO
Adecuación ymantenimiento casa dela cultura y teatromunicipal
Continuidad del 100% en eluso de las dosinfraestructuras / Hacermantenimiento y adecuacióngeneral a los dos edificios en4 años
Adecuación y mantenimiento a lainfraestructura de la casa de lacultura y teatro municipalconsistente en recorrido de techo, reparación instalacioneseléctricas, hidráulicas ysanitarias.
15,000
SGP - Recursos propios - otros
X X
Secretaría de Planeación y Medio
Ambiente
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVMantenimiento parquesmunicipales
Mejoramiento del estado delos parques de regular(actual) a bueno / Mejorarestado de 6 parques en 4años
Mejoramiento estado de 4parques Municipales
12,000
Recuros propios
X X
Secretaría de Planeación y Medio
Ambiente
Adecuación, ampliación y mantenimiento plazade mercado y pabellónde carnes
Continuidad del servicio en100%, ampliación plaza para70 puestos / terminación yampliación segundo piso,mantenimiento general en 4años
Adecuación y mantenimientogeneral Plaza de mercado ypabellón de carnes zona urbana
10,000
SGP - Recursos propios -Nación
X X
Secretaría de Planeación y Medio
Ambiente
Adecuación ymantenimiento plaza demercado de Irra
Aumento ocupación de laplaza / Realizarmejoramiento de pisos,unidad sanitaria, techo ypintura
Mantenimiento general de laPlaza de mercado delCorregimiento de Irra consistenteen recorrido de techos,reparación instalacionessanitarias, hidraulicas y eléctricasy pintura y pisos
6,000
Recursos propios
X X
Secretaría de Planeación y Medio
Ambiente
INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS COLECTIVOS A LA
COMUNIDAD
RECURSOS FUENTESMETA PLANTEADA META LOGRADA RESPONSABLESUBPROGRAMA PROYECTO
Adecuación ymantenimiento mataderos públicos
Sacrificio de 60 reses y 30cerdos en promedio semanalen los dos mataderos /Corrección tanque yreparaciones menoresmatadero urbano,mantenimiento generalmatadero de Irra
Mantenimiento general de losmataderos de la zona urbana ycorregimiento de Irra
5,000
SGP
X X
Secretaría de Planeación y Medio
Ambiente
Adecuación ymatenimiento cuartelesde policía y palacio dejusticia
Palacio de justicia ycuarteles en funcionamientonormal todos los días durante4 años / Reparacionesmenores, pintura,adecuaciones en todos loscentros en 4 años
Adecuación y reparacionesmenores, pintura y recorrido detechos edificios de seguridad yjusticia
1,000
Recursos propios
X X
Secretaría de Planeación y Medio
Ambiente
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVAdecuación ymantenimiento centroadministrativo municipal y corregidurías
En 2007 todos estosedificios tendrán un 100% deutilización / Realizaradecuación final bloque IIICAM y divisiones metálicas,reparación general edificiode rentas y mantenimiento acorregidurías
Adecuación y mantenimientoCAM
20,000
SGP - Recursos propios
X
Secretaría de Planeación y Medio
Ambiente
Mantenimiento cementerios civiles
Presentar cementerios quecumplan con normassanitarias, con aceptableornato y digno de mostrar /Apoyo con campañas cívicaslideradas por la alcaldía
Mantenimiento morguecementerio San Andrés zonaurbana
2,500
Otros recursos
X
Secretaría de Planeación y Medio
Ambiente
META LOGRADA RECURSOS FUENTES RESPONSABLE
INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS COLECTIVOS A LA
COMUNIDAD
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICA POLÍTICA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIOPROGRAMA 17 EL MANEJO DEL RIESGO Y LOS DESASTRES
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVPrevención, previsión ycapacitación en factoresde riesgo y amenaza(prevención dedesastres)
Reducir impacto defactores de riesgo al 50%/ Contratación anual paraprevención con cuerposde socorro. Realizaranualmente 5 acciones demitigación
Atender oportunamente lasemergencias relacionadas conincendios, explosiones ycalamidas conexas, darrespuesta oportuna a losdesastres originados por losinviernos, apoyar a los comitéslocales de prevención yatención de desastres en lascampañas educativassimulacros y otros servicios.
30,000
SGP - Recursospropios
X X X
Secretaría deGobierno y social
Implementación planmunicipal deemergencias y planes deemergencia ycontingencia institucionales
En 2007 un plan municipalconocido y difundido porla comunidad / Realizarcapacitación sobre eltema a la ciudadanía ydifusión por TV
Difusión del plan municipal deemergencias y capacitación a la comunidad sobre emergencias
3,000
Recursos propios
X X X
Secretaría deGobierno y social
Implementación campaña señalizaciónvial y cultura de tránsito
En 2007 un municipio conseñales de tránsito y unapoblación conconocimiento de lasnormas de tránsito /Difusión señales y normasprincipales, señalizaciónanual vial
Señalización vías de tránsitozona urbana y Naranjal
1,000
Recursos propios
X
Inspección depolicía y tránsito
Implementación proyectode seguridad ysalvamento minero
Mejorar la seguridad delas personas que trabajanen la mineria
Capacitar las asociaciones enseguridad y salvamento minero
4,000 Recursos propios X X Secretaría dePlaneación yMedio Ambiente
PRIMERO LA PREVENCIÓN
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTESRESPONSABL
E
Hoja 1 de 2
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVRealización de estudios,de apoyo financiero,Capacitación y gestionpara reubicación deasentamientos oviviendas enzonas dealto riego
Preservar la vida demuchos ciudadanos queviven en condicionespermanente de riesgo
Reubicar 26 viviendas que seencuentran en zonas de altoriesgo
50,000
Departamento -nación
X X
Secretaria dePlaneación yMedio Ambiente
Implementación campaña señalizaciónvial y cultura de tránsito
En 2007 un municipio conseñales de tránsito y unapoblación conconocimiento de lasnormas de tránsito /Difusión señales y normasprincipales, señalizaciónanual vial
Señalización vías de tránsitozona urbana
1,000
Recursos propios
X
Inspección depolicía ytránsito
Fortalecimiento programa de atención de desastres
Evitar presencia defamilias sin techo y sinabrigo al ser afectadaspor eventos naturales /Atención a 100 familiasen 4 años
Beneficiar 30 familias contecho afectadas por el eventosnaturales
10,000
Recursos propios
X X
Secretaria dePlaneación yMedio Ambiente Secretaría deGobierno ysocial
Reactivación fondo deatención a emergenciasdel CLEPAD
Tener un fondo derecursos a disposición delCLEPAD, paraeventuales emergencias yayuda humanitaria rápida/ Atender con droga ysuministros básicos a 100familias
Crear el fondo de recursos delCLEPAD para eventualesemergencias para atender 20familias y droga y suministrosbásicos
3,500
Recursos propios -Nación - Otros
X X
Secretaría deGobierno ysocial
Hoja 2 de 2
PRIMERO LA PREVENCIÓN
RECURSOS FUENTESRESPONSABL
EMETA LOGRADASUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA
ATENCIÓN DE DESASTRES
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICA POLÍTICA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIOPROGRAMA 18 RESPETO A LOS SISTEMAS NATURALES
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVGestión para consolidaciónproyecto de integración delpolideportivo, con el cerro Gobiay jardín botánico En 2007 se debe tener
conocimiento de CARDER yotras instituciones delproyecto / Realización deproyecto y gestión antediferentes organismos
Formulación proyecto para laconsolidación proyecto deintegración
150,000
GOBERNACIÓN
X
Implementación plan de manejoambiental cerro Gobia
Un cerro Gobia en el 2007conservado y cuidado /Acciones anuales demantenimiento ypreservación ambiental
Mantenimiento y preservaciónambiental cerro Gobia
2,000 Otros X
Fortalecimiento PRAES(proyectos ambientalesescolares)
Todos los planteles deeducación mediacomprometidos con el medioambiente / Apoyo a 4proyectos ambientalesescolares
Apoyar 4 proyectos ambientalesescolares
4,000 SGP X
Educación ambiental conénfasis en uso racional delagua, reciclaje yaprovechamiento de residuossólidos, quema de llantas ylegislación ambiental
Un aumento en losindicadores de cadasituación, más conocimientode lo ambiental /Capacitación y difusión decampañas anuales paracada tema descrito
Educación ambiental conenfásis en el uso racional delagua y reciclaje
4,000 SGP X X
Capacitación en uso yoperación de sistemas sépticos
En 2007 un 100% de lossistemas construidos en uso/ Recuperación ycapacitación a 50 usuariosde estos sistemas
Capacitación a usuarios desistemas sépticos
4,000 SGP X X
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
CULTURA Y EDUCACIÓNAMBIENTAL
TURISMO Y MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES
Fortalecimiento a programa deaprovechamiento de residuossólidos por la comunidad
Disminución de los SST delmatadero y cuerpos de aguade los centros poblados /Apoyo mínimo a 2asociaciones comunitariasen 4 años
Implementación del Plan deGestíón de residuos sólidosPEGIRS. Apoyo a unaasociación comunataria para elfortalecimiento yaprovechamiento de residuossólidos
3,000 SGP X X
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVORDENAMIENTO DEMICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS
Reforestación de microcuencas Un número mayor de bosqueplantado (70 ha) para llegaral 2,14 % del suelo total /Siembra de 80000 árbolesnuevos en 4 años
Siembra de 8000 árbolesnuevos, aumentar un númeromayor de has sembradas
15,000 SGP X X
Mantenimiento y estabilizaciónplantaciones en microcuencas
Conservar mínimo en elmunicipio 232 has de bosqueplantado / Realizarmantenimiento a 90 has
Mantenimiento a 100 has
10,000
SGP
X X
Compra de predios para manejo de planes integrados demicrocuencas
Incrementar la cobertura deterrenos oficiales paraprotección de microcuencasen 40 has / Compra de 40has para cuidado yprotección de microcuencas
Realizar la adquisición de 5 hasde terrenos para la protecciónde microcuencas
8,000
Recursos propios -Nación
X
Mitigación en áreas expuestas aamenazas ambientales(minería, procesos productivosagropecuarios y otros)
Mitigar las áreas afectadaspor procesos productivos enun 20% (actualmente lamitigación es nula) / Realizarmitigaciones de suelo, agua,aire en explotacionesmineras, rallandería,trapiches , otros)
Realizar obras de mitigación en explotaciones mineras
5,000
Recursos propios -Nación
X X
ORDENAMIENTO DE MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES
Umata -Alcaldía Carder
UMATA
DIRECCIÓN DE NUCLEO - UMATA
Secretaria de Planeación - Delegado Carder
Secretaria de Planeación - Delegado Carder
RESPONSABLE
Secretaria de Planeación - Delegado Carder - UMATA
Secretaria de Planeación - Delegado Carder - UMATA
UMATA - Delegado Carder
UMATA - Delegado Carder
Secretaría dePlaneación y MedioAmbiente
RESPONSABLE
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICA POLÍTICA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIOPROGRAMA 19 GESTIÓN Y COMPROMISO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IV
Revisión y ajusteP.O.T.
Tener un P.O.T.Actualizado ydebidamente evaluado y revisado / Contratar oencomendar estafunción a un profesionalcon experiencia en eltema o funcionario
Realizar lapresentación yaprobación de lanueva actualización yrevisión del POT
X X
Secretaria dePlaneación yMedio Ambiente
Implementación PGAM (planambiental degestión minera)
Un 50% de las tareasencomendadas realizadas en el 2007 /Gestión de recursos yrealización deactividades cada año
Poner enfuncionamiento plan ambientalminero 5000
Recursos propios
X X
Secretaria dePlaneación yMedio Ambiente -coordinación minera
Realización planesparciales paradesarrollo decorregimientos
En 2007 tener losplanes parciales de Irray Naranjal /Contratación dosconsultorías para estefín
Tener consolidadolos planesparciales de Irra yNaranjal
Recursos propios
X X
Secretaria dePlaneación yMedio Ambiente
GESTION Y COMPROMISO EN ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES RESPONSABLE
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2,006
POLÍTICA POLÍTICA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIOPROGRAMA 20 DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVCapacitación a funcionarios públicos
Mejorar niveles de preparación de losfuncionarios / Programar unacapacitación cada año para todos losfuncionarios
Capacitar a los funcionariospúblicos
2,000
Recursos propios
X X
Implementación sistema de mejoramiento redes lógicas y sistemas
En el 2007 tener un software integralque agrupe los procesos contables yfinancieros / Adquisición de software,compra de 10 nuevos equipos con suprogramas en 4 años
Adquisición de 2 equipos
8,000
Recursos propios
X X
Dotación equipo y mobiliario (incluye planta de energía)
Continuidad del servicio en forma totaldurante la jornada laboral / Adquisiciónplanta electrica y escritorios y sillas y 80sillas para auditorio
Adquisición escritorios para lasdependencias del CAM
3,000
Recursos propios
X X
Implementación saneamiento contable y elaboración tablas de retención
En 2007 tener una contabilidad justa yprecisa / Contratar y/o delegar laactualización de lo contable y laelaboración de las tablas de retención
Sistematización industría ycomercio, valoración bienesMunicipio, actualizacióncatastral
2,000 Recursos propios X X
Implementación, operación y sostenibilidad de procesos de estratificación
En 2007 tener tres estratificacionesvigentes y actualizadas / Realizarestratificación urbana y de fincas yviviendas dispersas, revisar y actualizarla de centros poblados
Realizar la estractificación en lazona urbana
3,000 SGP X X
Efectos de la organización hacia la comunidad
Compromiso interno endesarrollo institucional
MUNICIPIO DE QUINCHIA PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "UNA ALCALDIA CON COMPROMISO SOCIAL "
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA RECURSOS FUENTES
Implementación sistema de operación y seguimiento al nuevo SISBEN
En 2007 comité administradorfuncionando, crear una veeduría para elsistema, enviar informes periódicosDNP y planeación departamental /Diseño de sistema, instalación eimplementación del software
Enviar informes periódicos DNPy planeación departamental
X X X X
PROGRAMACIÓN ANUAL
I II III IVEfectos de la organización
hacia la comunidadRealización y evaluación plan de desarrollo y planes parciales
En 2007 todos los planes parcialeselaborados (educación, salud, agro,cultura, deporte, servicios públicos, etc)y evaluados / Contratar asesoría paraelaboración de plan de desarrollo,planes parciales y su respectivaevaluación
Contratar la evaluación del Plande desarrollo Municipal
2,500 SGP X X
RECURSOS FUENTES
hacia la comunidad
SUBPROGRAMA PROYECTO META PLANTEADA META LOGRADA
Alcaldía Municipal- Secretaríade Gobierno y social -Tesorería Municipal
Alcaldía Municipal- Secretaríade Gobierno y social -Tesorería Municipal
Alcaldía Municipal- Secretaríade Gobierno y social -Tesorería Municipal
Tesorería
Secretaría de Planeación ymedio Ambiente
RESPONSABLE
coordinación de salud
Secretaría de Planeación ymedio Ambiente
RESPONSABLE