Post on 16-Oct-2021
UNIVERSIDAD ESAN
Plan de negocio para determinar la viabilidad de un servicio de
Centro de Belleza Móvil
Tesis presentada en satisfacción parcial de los requerimientos
para obtener el grado de Maestro en Administración por:
Ricardo Cruz Pacahuala
Magda Curi Meza
Oscar Muga Quicaño
Johny Tarazona Ascona
Programa de Maestría en Administración a tiempo parcial Weekend 03
Lima, 19 de febrero 2019
ii
Esta tesis:
Plan de negocio para determinar la viabilidad de un servicio de centro de belleza
móvil
Ha sido aprobada
..............................................................
Luis Ángel Piazzon Gallo (Jurado)
..............................................................
Gustavo Reyes Vergara (Jurado)
..............................................................
Estuardo Lu Chang Say (Asesor)
Universidad ESAN
2019
iii
Este trabajo de tesis es uno de los proyectos de negocio propio que se me ocurrió
como idea innovadora cuando cursaba el curso de Seminario de Investigación; cuando
le comenté la idea a mi esposa, me confirmo que era una de las mejores ideas que
había tenido, ahora al ver la tesis terminada le puedo decir que todo lo que
conversábamos los fines de semana después de clases, ha alcanzado a tener su fruto
después de varias noches de estudio.
Por ello quiero dedicar esta tesis a tres mujeres importantes en mi vida, a Vilma
mi madre, quien con su ejemplo me motivo a estudiar una maestría, a Lidy mi esposa,
quien con su tiempo me apoyo para que estudie el MBA, a Celeste mi hija, quien con
su energía me impulsa a emprender el negocio, dedicada a ellas quienes me motivan a
cumplir mis proyectos empresariales.
Oscar Muga Quicaño
Dedico esta Tesis a mi dios que nunca me ha abandonado, por darme sabiduría y
poner siempre en mi camino personas idóneas que me han sido luz en mi vida y mis
padres por todo su amor y apoyo brindado
Magda Curi Meza
A mis padres por todo su amor y apoyo brindado
Ricardo Cruz Pacahuala
A Dios por otorgarme constancia, sabiduría y humildad todos los días de mi vida,
sabiendo que sin su ayuda no hubiera podido lograr mis objetivos
A mis Padres Víctor Tarazona Moreno y Lidia Ascona Escobar, por brindarme su
apoyo moral incalculable, inspirándome todos los días a seguir adelante mediante su
ejemplo de trabajo, tenacidad y humildad
A mis hermanos que son una inspiración y ejemplo enseñándome que no existe el
límite en lo que nos propongamos
A mis amigos y todas las personas que de alguna u otra manera incidieron
anímicamente en fortalecer mi constancia para el desarrollo de la presente tesis
Johny Tarazona Ascama
iv
ÍNDICE
CURRÍCULUM VITAE DE LOS AUTORES ........................................................... xvi
RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................... xxix
1. CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................... 1
1.1 Introducción ............................................................................................. 1
1.2 Problemática y oportunidades .................................................................. 5
1.2.1 Oportunidades ................................................................................... 7
1.3 Objetivos .................................................................................................. 8
1.3.1 Objetivo general................................................................................ 8
1.3.2 Objetivos específicos ........................................................................ 8
1.4 Justificación y contribución ..................................................................... 9
1.4.1 Justificación ...................................................................................... 9
1.4.2 Contribución ................................................................................... 11
1.5 Alcances y limitaciones ......................................................................... 12
1.5.1 Alcances .......................................................................................... 12
1.5.2 Limitaciones ................................................................................... 12
2. CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................... 14
2.1 Fases del desarrollo del proyecto ........................................................... 14
2.1.1 Diagnóstico ..................................................................................... 14
2.1.2 Propuesta del modelo ...................................................................... 15
2.2 Fase exploratoria .................................................................................... 15
2.2.1 Fuentes secundarias ........................................................................ 15
2.2.2 Investigación cualitativa ................................................................. 15
2.2.3 Investigación cuantitativa ............................................................... 17
2.3 Validación de la propuesta ..................................................................... 20
2.3.1 Pre factibilidad ................................................................................ 20
v
3. CAPÍTULO III. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO ............. 21
3.1 Análisis de demanda .............................................................................. 21
3.1.1 Conocimiento de la demanda.......................................................... 21
3.2 Análisis externo ..................................................................................... 21
3.2.1 Político - legal ................................................................................. 21
3.2.2 Económico ...................................................................................... 23
3.2.3 Social .............................................................................................. 26
3.2.4 Tecnológico .................................................................................... 29
3.2.5 Ecológico ........................................................................................ 31
3.3 Análisis de las cinco fuerzas competitivas ............................................. 31
3.3.1 Poder de negociación con los clientes ............................................ 31
3.3.2 Poder de negociación con los proveedores ..................................... 32
3.3.3 Amenaza de nuevos competidores.................................................. 33
3.3.4 Barreras de entrada ......................................................................... 34
3.3.5 Amenaza de productos sustitutos.................................................... 34
3.3.6 Rivalidad entre competidores ......................................................... 35
3.3.7 Barreras de salida ............................................................................ 35
3.4 Análisis interno ...................................................................................... 37
3.5 Evaluación de los factores externos e internos ...................................... 38
3.5.1 Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) ..................... 38
3.5.2 Matriz de perfil de competidores (MPC) ........................................ 38
3.5.3 Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) ....................... 39
3.5.4 Matriz externa e interna (MEI) ....................................................... 40
3.6 Análisis FODA y FODA Cruzado ......................................................... 41
4. CAPÍTULO IV. PROPUESTA INICIAL - MODELO CANVAS ............... 42
4.1 Descripción del modelo de negocio ....................................................... 42
vi
4.2 Modelo del negocio CANVAS .............................................................. 43
4.2.1 Segmento de mercado ..................................................................... 43
4.2.2 Propuesta de valor........................................................................... 43
4.2.3 Canales ............................................................................................ 44
4.2.4 Relación con los clientes ................................................................ 44
4.2.5 Fuentes de ingresos ......................................................................... 46
4.2.6 Recursos clave ................................................................................ 46
4.2.7 Actividades claves .......................................................................... 47
4.2.8 Estructura de costos ........................................................................ 51
5. CAPÍTULO V. ESTUDIO DE MERCADO ................................................. 53
5.1 Resultados del estudio cualitativo .......................................................... 53
5.1.1 Resultados de los grupos de enfoque .............................................. 53
5.1.2 Resultado de entrevistas a especialistas del negocio ...................... 58
5.2 Resultados del estudio cuantitativo ........................................................ 59
5.2.1 Análisis de atributos ....................................................................... 59
5.2.2 Análisis de concepto ....................................................................... 60
5.2.3 Determinación de Rango de Precios ............................................... 63
5.2.4 Conclusiones ................................................................................... 64
6. CAPÍTULO VI. PLAN DE MARKETING .................................................. 67
6.1 Sobre la empresa .................................................................................... 67
6.1.1 Misión ............................................................................................. 67
6.1.2 Visión .............................................................................................. 67
6.2 Objetivos del negocio ............................................................................ 67
6.3 Objetivos del marketing ......................................................................... 68
6.3.1 Objetivos de participación .............................................................. 68
6.3.2 Objetivos de rentabilidad ................................................................ 68
vii
6.3.3 Objetivos de ventas ......................................................................... 68
6.3.4 Objetivos de comunicación............................................................. 68
6.4 Estrategia competitiva genérica (Michael Porter) .................................. 69
6.4.1 Estrategia de Diferenciación ........................................................... 69
6.4.2 Estrategia de Focalización .............................................................. 70
6.5 Estrategia de crecimiento (Matriz de Ansoff) ........................................ 70
6.5.1 Estrategia de Penetración de Mercado ............................................ 71
6.6 Segmentación ......................................................................................... 71
6.6.1 Fronteras del mercado..................................................................... 71
6.6.2 Variables de segmentación ............................................................. 72
6.7 Target ..................................................................................................... 72
6.8 Posicionamiento ..................................................................................... 72
6.8.1 Declaración de posicionamiento ..................................................... 72
6.8.2 Propuesta de Valor .......................................................................... 74
6.8.3 Ventajas diferenciales ..................................................................... 75
6.8.4 Nivel de diferenciación ................................................................... 75
6.8.5 Mapa de empatía ............................................................................. 76
6.8.6 Insight ............................................................................................. 76
6.8.7 Branding ......................................................................................... 77
6.9 Estrategia de Marketing Mix ................................................................. 77
6.9.1 Estrategia de producto .................................................................... 77
6.9.2 Estrategia precio ............................................................................. 81
6.9.3 Estrategia de distribución ............................................................... 84
6.9.4 Estrategia de promoción y comunicación ....................................... 84
6.9.5 Estrategia de procesos..................................................................... 85
6.9.6 Estrategia de personal ..................................................................... 86
viii
6.9.7 Estrategia de propiedad................................................................... 87
7. CAPÍTULO VII. PLAN DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA ............... 88
7.1 Actividades previas al inicio del servicio .............................................. 88
7.1.1 Constitución jurídica del negocio ................................................... 88
7.1.1.1 Elaborar la minuta de constitución del negocio y elevar a escritura
pública en la Notaría ........................................................................................ 88
7.1.1.2 Requisitos del trámite Elaboración de Minuta. (Ver Anexo Nº 5)
89
7.1.1.3 Inscribir la escritura pública en el registro de personas jurídicas de
la SUNARP (Ver Anexo Nº 6) ........................................................................ 89
7.1.1.4 Inscribirse en el RUC y Confirmar el régimen tributario en la
SUNAT (Ver Anexo Nº 7) ............................................................................... 89
7.1.1.5 Registrarse como empleador y registrar trabajadores dependientes
en T-Registro de SUNAT (Ver Anexo Nº8) .................................................... 89
7.1.1.6 Obtener comprobantes de pago, físicos o electrónicos (Ver Anexo
Nº9) 89
7.1.1.7 Obtener y legalizar libros contables, físicos o electrónicos (Ver
Anexo Nº10) 89
7.1.1.8 Autorización municipal (Surquillo) (Ver anexo Nº11) .............. 89
7.1.1.9 Registro de marca del servicio en Indecopi (Ver anexo Nº12) .. 89
7.1.1.10 Adquisición de la unidad tipo Van Mercedes Benz ................. 89
7.1.2 Adecuación de la unidad ................................................................. 91
7.2 Gestión del servicio ................................................................................ 94
7.2.1 Diseño de los paquetes, servicios y productos................................ 94
7.2.2 Medios de pago on line, prepago, pocket visa ................................ 95
7.3 Procesos del servicio .............................................................................. 95
7.3.1 Sistema de Reserva anticipada mediante web, app (Ver Anexo Nº13)
95
ix
7.3.2 Aceptación de las condiciones del servicio .................................... 95
7.3.3 Selección de servicios a tomar (estimación del tiempo) (Ver Anexo
Nº14) 96
7.3.4 Ejecución del servicio - Diagrama de Procesos (Ver Anexo Nº 15)
96
7.3.5 Valoración del servicio a través de app o página web .................... 96
7.4 Tamaño del negocio ............................................................................... 96
7.4.1 Capacidad Instalada ........................................................................ 98
7.4.2 Capacidad Utilizada ........................................................................ 98
7.4.2.1 Criterio ....................................................................................... 98
7.4.2.2 Determinación del cálculo de la capacidad instalada en cifras y
porcentaje de operación ................................................................................... 99
7.4.3 Estimación de la utilización del estacionamiento para los servicios
99
7.5 Tecnología para el proceso .................................................................. 100
7.5.1 Mantenimiento presupuestado de operaciones ............................. 100
7.5.2 Mantenimiento presupuestado de Administración ....................... 101
7.5.3 Mantenimiento presupuestado de Ventas ..................................... 101
7.6 Localización y Operaciones ................................................................. 102
7.6.1 Micro localización ........................................................................ 102
7.6.2 Plano de Operaciones ................................................................... 105
8. CAPÍTULO VIII. PLAN ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS
HUMANOS ............................................................................................................... 106
8.1 Estructura organizacional ..................................................................... 106
8.2 Perfil y principales funciones requeridas en el negocio ....................... 107
8.2.1 Junta General de Accionistas (Anexo 19) .................................... 107
8.2.2 Gerencia General (Ver Anexo 20) ................................................ 107
x
8.2.3 Asistente de Administración (Ver Anexo 21) .............................. 107
8.2.4 Jefatura de Operaciones y Marketing (Ver Anexo 22) ................. 107
8.2.5 Estilista (Ver Anexo 23) ............................................................... 107
8.2.6 Esteticista (Ver Anexo 24)............................................................ 107
8.3 Cargos permanentes. Condiciones laborales ........................................ 110
8.4 Planilla Mensual y Anual Proyectada del CBM, y Horarios de Trabajo
111
8.4.1 Horario de los Puestos de Trabajo ................................................ 112
8.5 Estrategias de reclutamiento, selección y contratación del personal ... 112
8.5.1 Reclutamiento ............................................................................... 112
8.5.2 Selección ....................................................................................... 113
8.5.3 Contratación .................................................................................. 113
8.6 Estrategias de inducción, capacitación y evaluación del personal ....... 114
8.6.1 Inducción ...................................................................................... 114
8.6.2 Evaluación .................................................................................... 114
8.6.3 Capacitación ................................................................................. 115
8.7 Estrategia de motivación y cultura del personal .................................. 115
8.8 Estrategia de fidelización del personal................................................. 115
8.8.1 Estrategias de Fidelización del Personal del CBM “Beauty Bus” 115
9. CAPÍTULO IX. EVALUACIÓN DEL PROYECTO ................................. 117
9.1 Tamaño de mercado ............................................................................. 117
9.2 Cálculo de ingresos .............................................................................. 118
9.2.1 Ajuste de estacionalidad ............................................................... 119
9.2.2 Ajuste de frecuencia ..................................................................... 120
9.2.3 Cálculo de las ventas y crecimiento potencial .............................. 120
9.3 Inversión requerida .............................................................................. 120
9.3.1 Inversión en Activos Fijos ............................................................ 121
xi
9.3.2 Inversión en Gastos Pre Operativos .............................................. 123
9.3.3 Inversión en Capital de Trabajo .................................................... 124
9.4 Depreciaciones ..................................................................................... 125
9.5 Financiamiento ..................................................................................... 125
9.6 Egresos ................................................................................................. 126
9.6.1 Gastos operativos .......................................................................... 126
9.6.2 Los gastos de personal mensuales son los siguientes: .................. 127
9.6.2.1 Gastos de marketing y publicidad ............................................ 127
9.6.3 Otros Gastos.................................................................................. 127
9.7 Evaluación económica financiera ........................................................ 131
9.7.1 Condiciones generales .................................................................. 131
9.7.2 Supuestos ...................................................................................... 133
9.7.3 Cálculo de viabilidad .................................................................... 134
9.8 Indicadores de rentabilidad .................................................................. 135
9.9 Punto de equilibrio ............................................................................... 137
10. CAPÍTULO X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................ 139
10.1 Conclusiones ........................................................................................ 139
10.2 Recomendaciones ................................................................................ 141
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................ 142
12. ANEXOS ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.
xii
LISTA DE TABLAS
Tabla 2.1. Población de los distritos del sector 7 de Lima .......................................... 18
Tabla 2.2. Porcentaje de NSE A2 y B1 y estimación de la población objetivo en el sector
7 de Lima ...................................................................................................................... 19
Tabla 2.3. Determinación del tamaño de la muestra ................................................... 19
Tabla 3.1. Población por sexo ..................................................................................... 26
Tabla 3.2. Población en Lima Metropolitana, por distrito .......................................... 27
Tabla 3.3. 5 fuerzas de Porter ...................................................................................... 37
Tabla 3.4. SEGTEP ...................................................................................................... 36
Tabla 3.5. Matriz EFE ................................................................................................. 38
Tabla 3.6. Matriz MPC ................................................................................................ 38
Tabla 3.7. Matriz EFI ................................................................................................... 39
Tabla 3.8. Matriz IE ..................................................................................................... 40
Tabla 3.9. FODA y FODA cruzado.............................................................................. 41
Tabla 4.1. Modelo CANVAS ....................................................................................... 52
Tabla 6.1. Estrategias .................................................................................................. 69
Tabla 6.2. Matriz de Ansoff .......................................................................................... 70
Tabla 6.3. Variables ..................................................................................................... 72
Tabla 6.4. Nivel de diferenciación ............................................................................... 75
Tabla 6.5. Tipos de servicios ........................................................................................ 78
Tabla 6.6. Niveles de producto..................................................................................... 79
Tabla 6.7. Precios de los servicios ............................................................................... 81
Tabla 7.1. Potencias de los equipos ............................................................................. 93
Tabla 7.2. Paquetes de servicios y productos .............................................................. 94
Tabla 7.3. Tamaño del negocio .................................................................................... 97
Tabla 7.4. Tiempos estimados de operación ................................................................ 97
Tabla 7.5. Cantidad de unidades móviles a adquirir ................................................... 98
Tabla 7.6. Capacidad instalada por año ..................................................................... 98
Tabla 7.7. Capacidad instalada en cifras y porcentaje de operación ......................... 99
Tabla 7.8. Análisis de costos por estacionamiento ...................................................... 99
Tabla 7.9. Estimado de Mantenimiento en tiempo de Vida Útil ................................ 100
Tabla 7.10. Estimado de Mantenimiento en tiempo de Vida Útil .............................. 101
xiii
Tabla 7.11. Estimado de Mantenimiento en tiempo de Vida Útil .............................. 101
Tabla 7.12. Cuadro resumen de mantenimiento estimado ......................................... 102
Tabla 7.13. Alquiler y Seguridad de los distritos de Lima ......................................... 103
Tabla 7.14. Calificación de la población ................................................................... 103
Tabla 7.15. Ponderación ............................................................................................ 104
Tabla 8.1. Planilla laboral ......................................................................................... 106
Tabla 8.2. Personal servicios tercerizados ................................................................ 107
Tabla 8.3. Sueldos promedio del personal operativo en belleza ............................... 108
Tabla 8.4. Incentivos .................................................................................................. 109
Tabla 8.5. Bonificaciones ........................................................................................... 110
Tabla 8.6. Condiciones laborales .............................................................................. 110
Tabla 8.7. Beneficios del régimen laboral ................................................................. 111
Tabla 8.8. Horarios laborales .................................................................................... 112
Tabla 9.1. Proyección del tamaño de mercado .......................................................... 117
Tabla 9.2. Estimación de la Demanda (Mercado) ..................................................... 118
Tabla 9.3. Precios y Demanda (Mercado) ................................................................. 119
Tabla 9.4. Precios y Demanda (Mercado) ................................................................. 120
Tabla 9.5. Inversión general requerida. .................................................................... 121
Tabla 9.6. Inversión en activos fijos .......................................................................... 122
Tabla 9.7. Inversión en gastos pre operativos ........................................................... 123
Tabla 9.8. Capital de trabajo ..................................................................................... 124
Tabla 9.9. Cuadro de Depreciaciones ....................................................................... 125
Tabla 9.10. Cuadro de Gastos operativos mensuales ................................................ 126
Tabla 9.11. Cuadro de Personal mensuales (Costo Empresa) .................................. 127
Tabla 9.12. Cuadro de Gastos de marketing mensuales ............................................ 127
Tabla 9.13. Lista y Costos de las multas que nos afectarían por estacionarnos en
lugares no autorizados. .............................................................................................. 128
Tabla 9.14. Costos a prevenir .................................................................................... 129
Tabla 9.15. Análisis de costos por estacionamiento .................................................. 130
Tabla 9.16. Costo a pagar a la empresa Head Hunter x 0.8 ..................................... 130
Tabla 9.17. Flujo económico mensual (año 0) ........................................................... 131
Tabla 9.18. Flujo económico anual (Horizonte: 10 años) ......................................... 132
Tabla 9.19. Escenarios ............................................................................................... 133
xiv
Tabla 9.20. Viabilidad ................................................................................................ 134
Tabla 9.21. Variación de la demanda ........................................................................ 135
Tabla 9.22. Análisis de punto muerto por precio. ...................................................... 135
Tabla 9.23. Análisis de punto muerto por número de servicios. ................................ 136
Tabla 9.24. Cuadro punto de equilibrio o punto muerto ........................................... 138
Tabla 9.25. Cuadro de cálculo de Punto de Equilibrio de 1 mes con un pack promedio
ofrecido al mercado ................................................................................................... 138
xv
LISTA DE FIGURAS
Figura 3.1. Accidentes de tránsito 2006-2017...................................................... 22
Figura 3.2. Tasa de accidentes de tránsito por 100 000 habitantes 2006 – 2017 . 23
Figura 3.3. Inflación: América Latina .................................................................. 24
Figura 3.4. Estimados de crecimiento del FMI Versus crecimiento real del año 25
Figura 3.5. Crecimiento del sector ....................................................................... 25
Figura 3.6. Participación de mercado del servicio en otras actividades ............... 26
Figura 3.7. Población Económicamente Activa de Lima metropolitana .............. 28
Figura 3.8. Población del área urbana víctima, por tipo de hecho delictivo ........ 28
Figura 3.9. Cotización del dólar americano ......................................................... 29
Figura 3.10. Impuesto selectivo al consumo ........................................................ 29
Figura 4.1. Packs de servicio ................................................................................ 46
Figura 5.1. Atributos valorados de un Centro de Belleza .................................... 59
Figura 5.2. Atributos valorados de un Centro de Belleza .................................... 60
Figura 5.3. Nivel de Agrado del Centro de Belleza Móvil ................................. 60
Figura 5.4. Ventajas de la propuesta Centro de Belleza Móvil ............................ 61
Figura 5.5. Desventajas de la propuesta Centro de Belleza Móvil ...................... 61
Figura 5.6. Intención de solicitar el servicio del Centro de Belleza Móvil .......... 62
Figura 5.7. Frecuencia de solicitar el servicio del Centro de Belleza Móvil ....... 62
Figura 5.8. Rango de precios ................................................................................ 63
Figura 5.9. Servicios en Packs que solicitaría del Centro de Belleza Móvil ........ 63
Figura 6.1. Fronteras del mercado ........................................................................ 71
Figura 6.2. Mapa de posicionamiento .................................................................. 73
Figura 6.3. Matriz de posicionamiento................................................................. 74
Figura 6.4. Mapa de empatía ................................................................................ 76
Figura 6.5. Logotipo ............................................................................................. 77
Figura 6.6. Producto final ..................................................................................... 80
Figura 7.1. Estabilidad del bus ............................................................................. 90
Figura 8.1. Sueldos en Estilista en Perú ............................................................. 108
Figura 9.1. Estimación y crecimiento de la Demanda (Mercado) ...................... 118
Figura 9.2. Ajuste de estacionalidad .................................................................. 120
xvi
CURRÍCULUM VITAE DE LOS AUTORES
Johnny Percy Tarazona Ascona
Profesional Titulado en Ciencias Contables, Económicas y Financieras con más de 12 años de
experiencia en áreas de Gestión Financiera, Costos y Recursos Humanos, generando valor en
el diseño e implementación de proyectos con visión estratégica del negocio.
Alto nivel de Liderazgo, Capacidad para Organizar, Habilidad para Ejecutar, Persuadir y
Dirigir, Sentido de Responsabilidad, confidencialidad y confiabilidad, con capacidad para
trabajar en Equipo, habiendo logrado sanear y estructurar en el ámbito Laboral-Tributario a
empresas en inicio de expansión y o crecimiento financiero tornando un grato ambiente de
trabajo entre los colaboradores. Nivel intermedio de inglés.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa ACUACULTURA Y PESCA S.A.C
Cultivo, procesamiento y comercialización de concha de abanico para el mercado extranjero,
actualmente es el mayor productor de Latinoamérica, contando con las más exigentes
certificaciones de Calidad y Seguridad para el mercado internacional.
Jefe de Gestión Financiera y de Costos Abril 2012 - Actualidad
Liderar un equipo de trabajo que otorgue resultados del movimiento Contable-Financiero de la
empresa, proponiendo planes para la mejora constante que asegure la sostenibilidad y mayor
rentabilidad de la misma, reportando los resultados a las Gerencias de las diferentes sedes de
Norte, Sur y de Oficina Central en Lima
• Logré ejecutar y demostrar el resultado de los indicadores de ahorro comparativo en el área
de mantenimiento, reduciendo y reemplazando este servicio, el resultado de ahorro fue de 0.9%
en el índice general, y 8% en el índice detallado (Área)
• Desarrolle e Implemente los Costos de Producción por Procesos, logrando controlar los gastos
directos y reducir los gastos Indirectos en las diferentes áreas de Producción y apoyo, siendo
que los resultados de ahorro fueron de un 3% anual en el índice general
• Mejore los diversos indicadores de gestión, mediante la elaboración y ejecución del Flujo de
Caja, Operativo, Presupuestos, y otros reportes Financieros que dieron resultado a corto plazo
un mejor y mayor control a los recursos de la empresa, los que se vieron reflejados como
resultado mediante el seguimiento, análisis y revisión trimestral financiera de la empresa
• Propuestas de Ahorro e Inversión acordadas en reunión de directorio, logrando ejecutar 2
proyectos inherentes al rubro de la empresa, logrando un ahorro anual de 5%, y un resultado
favorable tributario, reflejado en los Estados Financieros
Jefe de Gestión Humana Mayo 2007 - Marzo 2012
Encargado de la Jefatura de Recursos Humanos, logrando estructurar el área desde sus inicios,
tanto en forma documentaria (Procedimientos), como en su estructura de cálculos en el Sistema
Informático de la Empresa, reportando los resultados a la Gerencia de Administración y
Finanzas
• Logré mejorar los indicadores de Clima Organizacional de la Empresa: Incremento del 7% en
el índice general, incremento de hasta el 18% en áreas con indicadores críticos. Mejora
significativa en variables como Apoyo de los Jefes de Área, Supervisores y Controladores.
Trabajo en equipo, Disponibilidad de recursos, Rendimientos y resultados del costo de la Mano
de Obra Directa e Indirecta (Eficacia y Eficiencia)
xvii
• Implementación de procedimientos de gestión de personas, logrando incrementar y mejorar el
indicador de apoyo del jefe en un 9% en el área de Producción, con resultados sobresalientes en
área operativas de hasta un 13% de incremento. 85% de satisfacción general en la empresa como
resultado de las buenas prácticas laborales y ejecución de una adecuada Cultura Organizacional.
• Elaboración y Ejecución de Diversos reportes de gestión con indicadores de rendimientos de
personal, que ayudo a controlar y fidelizar a nuestros colaboradores, con un indicador favorable
y en crecimiento del 2% por zona de producción y área de trabajo
• Organización de eventos corporativos alineados a la estrategia de construcción de cultura
conectándolos con el grupo integral de trabajo y equipo, como medio de marketing interno,
logrando fidelización con nuestra empresa con un índice promedio de 85% de satisfacción.
• Diseño de estrategias de gestión humana de alto impacto para la fidelización de nuestros
colaboradores con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), lo cual permitió excelentes
resultados en la auditoría del plan de comunicación contribuyendo a que obtengamos la
certificación ISO 14001:2004.
Pesquera Industrial “EL ANGEL” S.A – PIANGESA.
Productora peruana de harina y aceite de pescado para su comercialización en el mercado
Internacional y Local, siendo una de las más grande del Perú, contando con diversas Plantas de
Procesamiento en el Litoral, como también con una diversa cantidad de Flota marina
(Embarcaciones) con que extrae la anchoveta para su proceso
Jefe de Personal Junio 2005 - Abril 2007
Lideré un equipo de trabajo a cargo de los procesos relacionados con el control de la Mano de
Obra Directa, tanto del Personal que laboraba en Tierra como los que desarrollaban su labor en
embarcaciones logrando una sinergia adecuada y constante en bien del desarrollo de la empresa,
con un índice de crecimiento en eficacia del 3% anual Supervisión y coordinación de la
programación y ejecución de programas de recreación y reconocimiento para los colaboradores
y sus familiares. Responsable del desarrollo de la Cultura Organizacional desde los Valores
Corporativos de las Gerencia, Jefaturas hasta la participación constante de los colaboradores
operativos. Gestión del programa de Responsabilidad Social. Reportaba a la Gerencia de
Recursos Humanos y Superintendencia de Planta.
•Formé parte del equipo de Gestión del Cambio para la implementación del SAFI (Sistema de
Administración Financiera), con foco en la estrategia administrativa, financiera y
comunicacional, ejecutando las buenas prácticas de HR para garantizar el éxito del proyecto.
Logrando el cumplimiento del 100% del plan de capacitaciones y un 80% de colaboradores
sensibilizados e informados sobre avances del mismo.
•Diseñé e implementé la nueva estructura de las planillas del personal de planta de harina y
congelado bajo el sistema de jornal y/o destajo, aplicado en el software de planillas CITRIX
enlazado con las oficinas lima, mejorando las estadísticas de información oportuna en 15% en
mejora de los tiempos comparados con periodos anteriores
•Realice la revisión y saneamiento Laboral de manera Integral de los procedimientos y cálculos
observando y corrigiendo algunos factores que resultan al rubro y función de las planillas de
pago por situación de cada colaborador, mejorando el índice de ahorro laboral para la empresa
en 1.5% anual de manera general
•Logre calificar a la empresa como buen contribuyente ante la SUNAT por reportar los
impuestos laborales en tiempos oportunos y adecuados, logrando un beneficio de trámites ante
este ente jurisdiccional.
Pesquera Industrial “CHICAMA” S.A.C
Empresa de extracción, producción y comercialización de harina y aceite de pescado para su
comercialización en el mercado Internacional y Local, contando con tres plantas de
Procesamiento y cinco embarcaciones en todo el litoral peruano
xviii
Administrador de Planta Marzo 2003 - Mayo 2005
Encargado de la Administración de las Plantas Pesqueras de la Zona de Malabrigo en Trujillo
y Carquin en Huacho, Formé parte del proyecto de Ayuda Social de Representantes de
Empresas a los pueblos aledaños a las Plantas de Procesamiento "Trabaja con tu comunidad”.
Diseño, redacción y publicación el Boletín Interno Liderando como herramienta de consulta
para los líderes de la organización. Implemente equipos de Trabajos con resultados diarios de
Producción encabezados por los Jefes de Turno y operarios a su cargo, mediante capacitaciones
constantes y conocimiento administrativo global de la empresa (Ahorro de Recursos)
•Logre Implementar el desarrollo y ejecución del curso HACCP en GMP13 para la exportación
de Harina de Pescado a la Unión Europea, mediante la certificación de CERPER, aumentando
las ventas en un 15% en comparación con periodos anuales anteriores
•Implementación de Nueva Línea de Proceso de 50 a 80 tns/hr aumentando la Producción y
rendimientos en un 12% antes de la ampliación
•Lanzamiento de Tubería de Polietileno de Descarga, D-2 y Agua, logrando la efectividad de
abastecimiento en tiempos a embarcaciones propias y de terceros, logrando resultados en el
proceso integral de la producción, específicamente en el área logística, obteniendo beneficios
de satisfacción con el cliente y resultados positivos en rendimientos para la empresa
•Cambio de Desaguador Estático a Rotativo en la descarga de Pescado, logrando un aumento
en la Capacidad de producción mediante la implementación de PRESTRAINER
Pesquera Industrial “HARINAS ESPECIALES” S.A.C
Empresa de extracción, producción y comercialización de harina y aceite de pescado para su
comercialización en el mercado Internacional y Local
Asistente Administrativo Enero 2001 - Febrero 2003
Encargado de caja, pago a personal obrero y empleado de planta, elaboración de tareo, planillas
de pago, entrega de boletas de pago, elaboración de presupuesto semanal, elaboración de
reportes de ingresos y egresos de caja (rendiciones), elaboración y presentación de arqueo y
flujo de caja semanal, compras de insumos y materiales para mantenimiento de planta.
•Logre Implementar el pago de Haberes en Tele crédito (Bancarizar)
•Mejore las ratios de rendimientos del Personal de la empresa y terceros motivándolos a mayor
producción para incrementar sus ingresos
•Ordene los procesos administrativos de las diversas áreas desde laboratorio hasta Productos
terminados
•Se adecuo un ordenado proceso de distribución de los almacenes, mediante diseños de
Flujogramas para un óptimo control logístico
FORMACIÓN PROFESIONAL
ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 2017 - actualidad
MBA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 2012 - 2013
Curso en Finanzas Corporativas
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE FAUSTINO 1996 - 2001
SANCHEZ CARRION – HUACHO
Profesional Titulado en Ciencias Contables, Económicas y Financieras
xix
OTROS ESTUDIOS
Instituto de Idiomas UNSACA 2000 - 2002
UNSACA Informatica 2005
Experiencia de Voluntariado
ONPE 2011 – 2012
Egresado de la Marina de Guerra del Perú 1990 - 1993
Licenciado Escuela de Guardacostas / DICAPI
xx
Oscar Jose Muga Quicaño
Ingeniero Civil con especialidad Vial con 15 años de experiencia en sectores de infraestructura
de transporte, y energía, en roles de diseño, gestión de expedientes técnicos, supervisión de
obra, valorización de obras, administración de contratos. Con habilidad para liderar proyectos
multidisciplinarios, orientado al logro de resultados, alto sentido de responsabilidad y
confiabilidad, comunicación efectiva a todo nivel, productividad a través de la utilización de
herramientas informáticas. Habilidad para la toma de decisiones con capacidades de
negociación.
CUALIDADES: Investigador, Analítico, Creativo, Redactor, Perseverante, Resultados,
Pertinente.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
CORPAC S.A. Empresa estatal con más 75 años desde su fundación actualmente forma parte del portafolio de
empresas de la corporación Fonafe. Las actividades principales de la empresa son la de ofrecer
servicios de aeronavegación a todos los aeropuertos controlados y no controlados, y la de
ofrecer servicios aeroportuarios en más de 15 aeropuertos a nivel nacional –no concesionados-
.
Ing. Civil de Proyectos – A. de Proyectos e Instalaciones G. Técnica Ene 2016 –Actual
Responsable de elaborar los expedientes técnicos de obra, términos de referencias de servicios,
de inspeccionar las obras y servicios contratados, revisar estudios de consultoría, y planes
maestros de aeropuertos concesionados y no concesionados.
Revisión de los planes maestros de los aeropuertos: Chiclayo, Tumbes, y Pisco.
Evaluación de las instalaciones de aeronavegación del EDI en el aeropuerto de
Chincheros.
Elaboración de TDR para la instalación de la torre de control móvil del aeropuerto de
Pisco.
Elaboración de TDR para la instalación de la torre de control móvil del aeropuerto de
Jauja.
Elaboración del Expediente Técnico para la instalación del VOR del aeropuerto de Jaen.
Elaboración de los estudios para la instalación del Glide Slope del aeropuerto de
Tarapoto.
Engie Perú ex ENERSUR
ENGIE en el Perú es una de las mayores compañías de generación de energía eléctrica del país
con una capacidad instalada de 2,456 MW. Cuenta con ocho centrales de generación eléctrica
(seis termoeléctricas y dos hidroeléctricas) distribuidas en distintas regiones del país. Estas son:
las centrales termoeléctricas de Ilo1, Ilo21, Reserva Fría Ilo31 y Nodo Energético Ilo41, en
Moquegua; la central hidroeléctrica Yuncán, en Pasco; las centrales termoeléctricas de ciclo
combinado ChilcaUno y ChilcaDos, en Chilca-Lima; y la central hidroeléctrica Quitaracsa, en
Ancash. Actualmente, viene construyendo la Central Solar Intipampa de 40 MW, en Moquegua.
Ingeniero de Proyectos – Proyecto Hidroeléctrico Quitaracsa I
Central hidroeléctrica ubicada en el departamento de Ancash, provincia de Huaylas, distrito de
Huallanca, utiliza el recurso hídrico del rio Quitaracsa, de diseño de hidráulica pasada, con una
capacidad de generación de 118 MW, generando una tensión de 13.8kv, a través de dos turbinas
tipo Pelton de eje vertical, se alimenta con embalse de regulación de 450,000m3, 13.40Km de
xxi
túneles, 2 cavernas una Casa de Maquinas, una de Casa de Trafos, 1 sub estación eléctrica
(220kv). La inversión fue de 464 MMUS$ y plazo de obras de 5 años.
Ingeniero de Proyectos – PH QUITARACSA Nov 2011- Dic 2015
2011-2012: Responsable de coordinación, seguimiento y control de obras civiles
(campamentos, puentes, accesos, otros), y subterráneas (túneles y cavernas) por parte del
Propietario del frente Casa de Maquinas.
2012-2014: Revisión de valorizaciones del contrato principal de obras civiles y subterráneas.
2013-2014: Responsable de la logística aérea de materiales, equipos, y personal desde la casa
de máquinas hacia la zona del embalse. Operaciones con un helicóptero de carga tipo Chinook
para traslado de maquinaria pesada, operaciones con tres helicópteros ligeros.
2014-2015: Administrador de contratos, responsable de elaboración, gestión de Ordenes de
Variación, gestión de reclamos por adicionales, ampliaciones de plazo, mayores costos por
variación del proyecto, por paralizaciones sociales, otros.
2015: Gestión y Supervisión de obras proyectos sociales compensatorios en zonas de
comunidades (canalización de agua, sistema de riego, accesos, colegios, locales comunales).
Contract Manager:
Se formularon 4 contra reclamos (backclaim) al contratista por cobros indebidos, de
adicionales y reclamos al propietario. Se logró recuperar uno de ellos por US$ 500k, y se
negoció los otros tres, monto reclamado US$ 4.5MM, monto cerrado US$ 3MM
Se administró el contrato de servicios de helicópteros livianos, logrando recuperar un pago
adelantado de US$ 45 k por incumplimiento de una condición contractual. Además de
gestionar eficientemente el uso de los helicópteros con los usuarios: contratistas civiles,
supervisión, propietario, y otros. Contrato por US$ 5 MM.
Se administró eficientemente el contrato de servicios arqueológicos en el frente de carretera,
más de 40 trabajos entre CIRA, PEA, PMA, PRA. Contrato por +US$ 1MM.
Se administró contrato, y supervisó la obra compensatoria para la comunidad de Kiman
Ayllu; la obra consistía en la construcción de un sistema de riego por medio de un trasvase
de un canal de agua L=4.0Km. desde captación hasta reservorio. Se logró deducir partidas
no ejecutadas del contrato a suma alzada, y compensarlas con partidas ejecutadas como
adicionales, en el balance la obra costo menos de lo presupuestado a suma alzada, previo
reclamo del contratista, análisis de administrador, y conciliación de precios, y alcances.
Contrato por US$ 2.5MM.
Oficina Técnica:
Se elaboraron 15 órdenes de variación de obras civiles, 2 de obras de pipping.
Se revisó las valorizaciones del contratista de obras civiles aprobadas en el primer año,
hallándose errores en los coeficientes de indexación, y de algunos ítems adicionales costo
no guardaban relación con los costos unitarios del contrato, siendo actividades iguales o
similares.
Se consiguió recuperar US$ 80k pagado en primeras valorizaciones por conceptos de
corrección de factores de indexación, adicionales con precios fuera del contrato.
Supervisión y Gestión de Proyectos:
Se construyó remodelación de oficinas del propietario Enersur, en tiempo record de un mes,
cumpliendo con el objetivo, tanto en plazo, y menos del costo previsto.
Se habilito en tres semanas un área temporal abandonada, para el uso de tres helipuertos,
con las áreas de combustible, zona de carga y descarga de materiales.
Se superviso la construcción de los campamentos temporales de obra, y sus accesos. Obras
de movimiento de tierras, ampliación, y mantenimiento periódico.
xxii
URCI Consultores - Sucursal Perú URCI ANDINA En 2009, URCI comenzó su actividad exterior con la apertura de sucursal en Lima, Perú. URCI
desarrolla su actividad en los sectores de la ingeniería civil, industrial y medioambiental,
llevando a cabo servicios de planificación, estudios de viabilidad, proyectos de construcción,
de dirección facultativa, gestión de proyectos y supervisión de obras.
Proyecto Red Vial 4 – Carretera Pativilca – Salaverry (351km)
El proyecto para la Construcción de la Segunda Calzada de la Red Vial No. 4, comprendido
entre las progresivas KM. 557+200 al KM. 206+700 de la Carretera Panamericana Norte,
correspondiente a la Ruta 01N, se inicia a la altura del Desvío al Puerto Salaverry (Empalme
Ruta 01N) y finaliza en la localidad de Pativilca, con una longitud de 283.58 kilómetros.
Tramo 3. Casma-Huarmey KM. 369+790 - KM. 299+100
Ing. Coordinador de Proyecto - Asistencia Técnica Ene 2011 - Oct 2011
La empresa URCI ofrecía Asistencia Técnica al propietario concesionaria Autopista del Norte
perteneciente al grupo OHL, encargada del mejoramiento de la vía, mantenimiento de la vía, y
explotación de peajes, cuyo proyecto de inversión consistía en construir la 2da calzada y los
cruces a desnivel. Por lo tanto, el esquema era el siguiente la Asistencia Técnica era la
supervisión del propietario, tanto al contratista OHL, como la Supervisión, y otros contratistas
que directa o indirectamente intervenían en la construcción de la carretera.
Responsable de consolidar la información del contratista principal, otros contratistas,
y de todos los aspectos relacionados en la obra, para elaborar el informe mensual del
concesionario, para OSITRAN, HOLDING OHL, MTC, BID, otros.
Coordinador de la obra construcción del Peaje Fortaleza, Km. 211 Panam Norte.
Coordinador de la obra reubicación de la fibra óptica de Telefónica y Claro.
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO
Supervisor de mantenimiento vial y obras. 2010
CONSTRUCTORA TP-Grupo OHL,
Ingeniero Asistente de Proyectos - Elaboracion EDI - RV4 2009
CONIRSA - ODEBRECHT,
Producción de Tratamiento superficial bicapa – T3 IIRSA SUR 2007-2008
CONCAR – GyM
, Supervisor de mantenimiento vial – IIRSA NORTE, y Red Vial 5 Norvial 2006-2007
TNM LIMITED,
Inventario vial de la red vial nacional asfaltada, Operador Rugosimetro 2004-2005
FORMACION UNIVERSITARIA
•ESAN
Master en Administración de Empresas MBA (2019) último periodo 2016-2019
•PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Diplomado en Diseño y Gestión de Proyectos Viales 2010-2011
•SAN IGNACIO DE LOYOLA
Diplomado de Gestión de Proyectos – PMI 2009-2010
•RICARDO PALMA
Titulado en Ingeniería Civil 1999-2003
DATOS DE INTERES
• Idiomas: Portugués Avanzado, Ingles Intermedio
• Herramientas de trabajo: Autocad 2D-3D (intermedio), S10, (básico) MsProject.
(básico)
xxiii
Magda Katherin Curi Meza
Profesional Titulado en Ingeniería Industrial con más de 4 años de experiencia en áreas de
Administración y Finanzas, generando valor en el diseño e implementación de proyectos con
visión estratégica del negocio.
Alto nivel de Liderazgo, Capacidad para Organizar, Habilidad para Ejecutar, Persuadir y
Dirigir, Sentido de Responsabilidad, confidencialidad y confiabilidad, con capacidad para
trabajar en Equipo, con dominio en gestión logística, costos, presupuestos y contabilidad.
Competencias destacadas: Proactiva, dinámica, y gran facilidad de trabajo en equipo. Italiano
básico, Office avanzado, Sistema Oracle avanzado habiendo logrado sanear y estructurar en el
ámbito Laboral-Tributario a empresas en inicio de expansión y o crecimiento financiero
tornando un grato ambiente de trabajo entre los colaboradores. Nivel intermedio de inglés.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
AI Inversiones Palo Alto S.A. CANVIA
Una empresa que impulsa la transformación digital de sus clientes desde hace 35 años con el
propósito de hacer el camino más fácil en su viaje hacia la evolución de su negocio. Cuenta con
un amplio portafolio de soluciones y servicios de transformación digital que se integran con
tecnologías de IOT, Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning y Robótica y que nos
permiten plasmar soluciones disruptivas e innovadoras que transforman.
Jefa de administración consorcios octubre 2017 - Actual
Ejecutar planes a corto y a largo plazo que establecen un grupo claro de objetivos que
ayuden a la organización a llegar a donde lo tiene
Seguimiento a los contratos de servicios y revisar del cumplimiento.
Elaboración de cierres contables
Elaboración de presupuestos
Grupo Graña y Montero – GMD SA.
Una empresa ahora CANVIA que impulsa la transformación digital de sus clientes desde hace
35 años con el propósito de hacer el camino más fácil en su viaje hacia la evolución de su
negocio. Cuenta con un amplio portafolio de soluciones y servicios de transformación digital
que se integran con tecnologías de IOT, Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning y
Robótica y que nos permiten plasmar soluciones disruptivas e innovadoras que transforman.
Supervisor de Logística y Equipos julio 2016 septiembre 2017
Elaboración y seguimiento al plan de compras en coordinación con las áreas usuarias,
compras y almacén.
Elaboración de las provisiones contables de proveedores y socios.
Planificación de necesidad de materiales.
Generar y controlar el programa de mantenimiento preventivo predictivo y correctivo
de los equipos e instalaciones, identificando los equipos a través de cronogramas de
mantenimiento
Elaboración y seguimiento a los contratos de servicios.
Coordinar con los usuarios internos los servicios brindados.
xxiv
Participación en la elaboración de presupuestos, distribución de costos, Drivers y
cierres contables.
Grupo Graña y Montero – GMD SA.
Una empresa ahora CANVIA que impulsa la transformación digital de sus clientes desde hace
35 años con el propósito de hacer el camino más fácil en su viaje hacia la evolución de su
negocio. Cuenta con un amplio portafolio de soluciones y servicios de transformación digital
que se integran con tecnologías de IOT, Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning y
Robótica y que nos permiten plasmar soluciones disruptivas e innovadoras que transforman.
Supervisor Operaciones Julio 2015 – junio 2016
Responsable de la coordinación de las actividades complementarias de Implantación
para el Servicio de Actividades Comerciales (Ítem 3 – Zona Sur)
Planificación Operativa y Control del abastecimiento de los medidores para las
actividades de instalación, cambio o reposición de medidores.
Coordinar con el personal autorizado de Sedapal el Muestreo de medidores.
Supervisión y control de los materiales recuperados (medidores, materiales de PVC,
marcos y tapas) de acuerdo al procedimiento de Sedapal.
Participación en la elaboración de presupuestos, en la parte técnica.
Grupo Graña y Montero – Consorcio Lima Actividades Comerciales
Empresa
Supervisor de Logística y Equipos Enero 2013 – Junio 2015
Elaboración y seguimiento al plan de compras en coordinación con el área de compras
y almacén.
Elaboración de las provisiones contables de proveedores y socios.
Programar y Diseño de la distribución y el transporte.
Planificación de necesidad de materiales.
Generar y controlar el programa de mantenimiento preventivo predictivo y correctivo
de los equipos e instalaciones, identificando los equipos a través de cronogramas de
mantenimiento
Elaboración y seguimiento a los cronogramas de servicios.
Coordinar con los usuarios internos los servicios brindados
Brindar soporte al área de infraestructura en las instalaciones de la empresa
correspondiente a la implementación y remodelación de locales.
FORMACIÓN PROFESIONAL
Universidad Nacional del Callao 2011
Bachiller en Ingeniería Industrial
Universidad Nacional del Callao 2014
Titulado en Ingeniería Industrial
Escuela de Postgrado UPC 2013
Diplomado en Administración Estratégica de Negocios
Escuela de Postgrado UPC 2014
xxv
Diplomado en Supply Chain Management
Crestcom International 2015
Programa de Desarrollo de Habilidades Gerenciales
Escuela de Postgrado ESAN 2016
Maestría en Administración (4to Ciclo)
OTROS ESTUDIOS
Grupo IDAT: Especialista en Office Excel 2010
GMD S.A.: Curso Excel Intermedio 2012
UNI: S10- Centro de Extensión y Proyección social 2012
GMD S.A.: Finanzas para no financieros 2014
xxvi
Ricardo Enrique Cruz Pacahuala
Ingeniero Electrónico con más de 20 años de experiencia profesional en el área de ingeniería y
construcción, Trabajando en compañías peruanas e internacionales de operación y con
experiencia directa en compañías EPCMs, desarrollando proyectos industriales en minería,
refinerías, petróleo, gas, etc.
Capacidad de organización de equipos de trabajo para liderar actividades de construcción,
precomisionado, comisionado y puesta en marcha.
Experiencia como Jefe de Obra en construcción en las áreas de electricidad e instrumentación.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Gerencia de desarrollo de negocios - Superintendencia Proyectos – MINA Constancia
(HUDBAY)
Ingeniero de proyectos Julio 2015 – Actual
Elaboración de los expedientes del proyecto, solicitud de ofertas, supervisión a las contratistas
en la ejecución de los proyectos de construcción, Revisión de la ingeniería de detalle, validación
de los TOP de calidad.
Gerencia de pre-operaciones de Bechtel (Arranue de planta concentradora mina las
BAMBAS)
Ing. Start Up 03 Abril – Actual 2015
Planta concentradora área de electricidad e instrumentación
Supervisión a la compañía BGyM responsable del (EPCM), Revisión de la documentación
(TOP), para la recepción de sistemas para su precomisionado, supervisión de todas las pruebas
eléctricas en las áreas de reclaim, molienda, pebbles.
Responsable por BECHTEL de Precomisionado Eléctrico.
Gerencia de construcción (proyecto planta concentradora constancia (Hudbay)
Superintendencia de Electricidad e Instrumentación
Ingeniero de Proyectos 01 Abril – Marzo 2015
Supervisión a la compañía australiana AUSENCO responsable del (EPCM), Revisión de la
ingeniería de detalle, Supervisión de todas las actividades eléctricas e instrumentación.
Responsable por Hudbay de Precomisionado (E&I). Coordinador por Hudbay del Comisionado
y Arranque planta (E&I)
Gerencia de proyectos compañía minera volcan (proyecto planta de oxidos eacerro)
Responsable de las áreas de electricidad, instrumentación Agosto 2013 – Abril 2014
Supervisión a la compañía SNC Lavalin. Revisión de la ingeniería de detalle, supervisión de
todas las actividades eléctricas e instrumentación. Responsable del Pre comisionado (E&I).
Coordinador en la puesta en marcha (E&I)
Gerencia de construcción (proyecto planta concentradora las bambas (Xstrata Copper)
Superintendencia de Instrumentación - Ingeniero de Terreno Mayo – Julio 2013
Supervisión a la compañía Bechtel, Revisión de la ingeniería de detalle, supervisión del montaje
e instalación de equipos eléctricos e instrumentos (estaciones de bombeo)
Precomisionado de las estaciones de bombeo
xxvii
Gerencia de proyectos compañía minera VOLCAN (proyecto ampliación planta
concentradora eachungar)
Responsable de las áreas de electricidad, instrumentación Julio2012 – Mayo 2013
Revisión de la ingeniería, desarrollo de la ingeniería de detalle de los equipos vendor,
supervisión del montaje e instalación de equipos eléctricos, salas eléctricas,
arrancadores, VFD para bombas, e instrumentos.
Líder de Precomisionado (E&I)
Coordinador de Comisionado y Puesta en marcha
Refinería Cajamarquilla (proyecto 320 k - votorantim metais)
Ingeniería de proyectos
Área de electricidad e instrumentación Octubre2008 – Julio 2012
Responsable precomisionamiento
Áreas de electricidad - instrumentación Julio 2009 – Mayo 2011
Ingeniería de detalle, supervisión del montaje e instalación de equipos eléctricos, arrancadores,
VFD, rectificadores, MCCs, transformadores MV, instrumentos y sistemas de control DCS.
Líder de Precomisionado (E)
Responsable del Comisionado y Puesta en marcha. (E&I)
Bureau Veritas (Pluspetrol)
Ingeniero Senior Eléctrico e Instrumentación Abril 2007 – Octubre 2008
Obra: Planta de fraccionamiento (II) Pisco
Supervisión del montaje e instalación de equipos eléctricos e instrumentos
Líder de Precomisionado – Comisionado – Puesta en marcha.
Preparación de manuales de operación.
Tecpro Ingenieros S.A.
Jefe de obra (E&I)
Refinería Cajamarquilla (Sub-Contrato de SSK)
Planta Recuperación de Zinc Octubre 2005 – Agosto 2007
Sistema de filtrado y repulpado lodo Jarosita (PH7)
Responsable de ingeniería, Procura, construcción, Puesta en marcha
COSAPI S.A.
Ingeniero Senior del Área de Instrumentación Enero - Octubre 2005
Southern Perú Copper Corporation (Toquepala)
Depósitos Lixiviables
Montaje de chancadora, fajas transportadoras (3.6 Km), salas eléctricas, VFD MV,
MCCs, equipos eléctricos e instrumentos.
Líder de Precomisionado (E&I)
Coordinador del Comisionado y Puesta en marcha
xxviii
PLUSPETROL
Ingeniero Senior Eléctrico y de Instrumentación Febrero 2004 – Diciembre 2004
Obra: Construcción de Planta de fraccionamiento Pisco
Supervisión de montaje, instalación y QA/QC de equipos e instrumentos
Líder de Precomisionado – Comisionado – Puesta en marcha
Preparación de manuales de operación
FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Ingeniería Electrónica
Escuela de Administración de Negocios (ESAN)
Máster en Administración y Dirección de empresas (MBA)
Pontificia Universidad Católica del Perú
Diplomado Gerencia de Proyectos y Calidad
OTROS ESTUDIOS
Asociación Cultural Peruano Británico
Inglés Intermedio
Miembro de International Society of Automation Sistemas de control de plantas industriales
xxix
RESUMEN EJECUTIVO
En la actualidad y en nuestra sociedad es casi imposible que la mujer no se vea
afectada por la imagen o el estereotipo de la belleza, ante esta situación ellas buscan
mejorar su aspecto y autoestima personal, sin embargo, en esta búsqueda por decirlo así
complicada de satisfacer esa necesidad se encuentran con ciertas dificultades y
limitaciones que impiden que ellas se puedan producir estéticamente con frecuencia ya
sea para la rutina de vida diaria o en ocasiones especiales. Las mujeres de hoy son
empoderadas y sofisticadas, y se han alineado a un estilo de vida de mujer multifacética,
actuando en simultaneo como ejecutivas en una oficina, como madres de familia y/o
esposas, y también como estudiantes universitarias, que en su gran mayoría no disponen
del tiempo necesario para la producción de su belleza, pensando en ello es que se ha
gestado este plan de negocio, para satisfacer las necesidades de belleza de este grupo
exclusivo de mujeres con este perfil, estamos convencidos que con esta innovadora
alternativa de servicio, ya no habrán excusas para no resaltar su belleza para cualquier
ocasión, o evento especial, independientemente del lugar, el día, y del horario.
BEAUTY BUS es el nombre de nuestro innovador servicio el cual será el primer
centro belleza móvil disponible en la ciudad de Lima, nuestro objetivo principal será
brindarle a nuestras clientas una nueva alternativa para poder producirlas en su belleza,
sin la necesidad de que se trasladen a un centro de belleza convencional instalado
físicamente en locales de zonas comerciales, donde el solo hecho de trasladarse hasta el
sitio en horas punta después de los horarios de oficina, resulta realmente una pérdida de
tiempo, y generación de estrés, sin contar que muchas veces no hay ni estacionamiento
disponible, además de que en muchas ocasiones tienen que esperar varios minutos para
que puedan atenderlas debido a que la atención es por orden de llegada; por eso nuestro
innovador centro de belleza móvil, más que dar un servicio a domicilio, es ofrecerles
una experiencia de belleza en casa, oficina, o lugar de conveniencia, nuestra
infraestructura es una van especialmente acondicionada con las mismas comodidades
de un salón de belleza de franquicia, con cómodas butacas, ambiente fresco,
entretenimiento digital, y lo más importante la cuidadosa atención de nuestras
especialistas en belleza, quienes atenderán exclusivamente a nuestras clientas y a sus
acompañantes, en el mejor horario que disponga libre, con previa reserva, con pagos en
efectivo y/o tarjetas, sin desconectarse y sin trasladarse de sus principales actividades.
xxx
Para poder identificar la oportunidad de negocio se elaboraron los análisis del
macro entorno y micro entorno, tomándose como referencia datos de fuentes
secundarias del crecimiento del mercado del sector salones de belleza, analizamos los
factores influyentes en los negocios de la categoría, se realizaron los análisis de factores
internos y externos con sus respectivas matrices, y en consecuencia se construyeron las
matrices FODA, concluyendo que hay un entorno favorable para desarrollar el negocio.
El centro de belleza móvil por los atributos que ofrece en las comodidades al
interior del vehículo-salón, y principalmente por la propuesta de valor de trasladar el
salón de belleza hacia donde está la cliente, en vez de que la cliente se traslade al
establecimiento, es que hemos definido que nuestro modelo de negocio corresponde a
un modelo convencional de negocio, pero con la innovación de la propuesta de valor.
De acuerdo a las conclusiones de la investigación del estudio de mercado pudimos
validar nuestro supuestos iniciales de la idea de negocio, y ajustar el perfil del
consumidor de nuestro público objetivo, así como al segmento que debemos dirigirnos,
en ese sentido los resultados confirmaron que nuestra propuesta innovadora va a
dirigido a este perfil de consumidoras: Mujeres modernas multifacéticas, que se
caractericen por ser ejecutivas que trabajen en horarios de oficina, y/o que desarrollen
el rol de madre de familia, y/o estén cursando estudios de postgrado universitario, y
pertenezcan al grupo de mujeres del rango etario de 25 a 45 años, que de preferencia
laboren, y/o residan en los distritos del sector siete de la Lima moderna (La Molina,
Surco, San Borja, San Isidro y Miraflores), y que pertenezcan al nivel socioeconómico
A2-B1. De las conclusiones de la investigación de mercado, referente al test del
concepto del centro de belleza móvil, podemos resaltar que el top two box del nivel de
agrado alcanzo el 91%, siendo el top box 49% de las entrevistadas. El 49% de las
entrevistadas considero que nuestra propuesta es ventajosa otorgando el beneficio de
ahorro de tiempo, y un 23% considera que es un servicio exclusivo y personalizado.
También el nivel de intención de compra si el servicio Beauty Bus estuviese disponible
en el mercado alcanzó el 79% del top two box, con un 36% del top box.
Las condiciones del entorno del mercado y los objetivos de marketing conllevaron
a definir que la estrategia de nuestro plan de negocio será la de diferenciación,
principalmente por ser una propuesta innovadora de servicio que no está disponible en
xxxi
la oferta de alternativas de las consumidoras, el cual ingresará como negocio disruptivo
en un mercado saturado de servicios de salones de belleza de establecimiento fijo.
Nuestros objetivos del Marketing para el primer año será lograr captar el 5.6% de
penetración del mercado de nuestro público objetivo, con un crecimiento del 14% en
promedio anual a partir del segundo año de salida al mercado, por un periodo de ocho
años continuos, los dos últimos años no estamos considerando crecimiento debido a que
ya estaremos cerca de cubrir nuestro mercado del horizonte de estudio, llegando a
alcanzar en el décimo año una penetración del target de 17% aproximadamente.
La empresa tiene previsto iniciar sus operaciones con una inversión estimada de S/.
720,000 soles, monto que será aportado por el accionariado que se conforma de cuatro
socios y obedece a una estructura de participación equitativa, con un 25% de
participación cada socio, cabe indicar que por ser un negocio nuevo contemplamos la
opción de contar con el total de la inversión como aporte de capital.
Nuestro estudio económico determino que para el inicio de operaciones y de
acuerdo a la capacidad instalada de nuestro negocio empezaríamos con dos unidades
móviles, para una demanda de 3,240 atenciones en el primer año, pero que
posteriormente y de acuerdo al crecimiento del mercado y a la demanda obtendremos
en el tiempo más unidades móviles, siendo así que en un horizonte de diez años
deberíamos contar con cinco móviles que nos aseguren el posicionamiento en el
mercado y la sostenibilidad de nuestra empresa.
La inversión prevista en marketing será aproximadamente del 6% en el primer año
respecto al ingreso anual de las ventas, y a partir segundo año se irá reduciendo
gradualmente hasta llegar al sexto año con un 2% de inversión respecto al ingreso anual
de las ventas, manteniéndose ese porcentaje hasta el final del periodo de evaluación.
Los principales servicios que brindaremos se conforman en paquetes “Packs” que
encierran tres servicios individuales con un precio mínimo de paquete de S/.120.00,
además se ofrecerán cinco paquetes que incluye mayores servicios, siendo el promedio
de venta por paquete de S/. 170.00, monto menor a lo ofrecido a los servicios brindados
de manera separada en el mercado, además el cliente puede pedir un pack de libre
disponibilidad “Arma tu Pack” que servirá para que nuestras clientas escojan a su gusto
los servicios que ofrece nuestro negocio, las ofertas de nuestros servicios serán
xxxii
difundidos a través de los canales digitales en redes sociales dirigida hacia nuestro
público objetivo, además contaremos con publicidad exterior en las móviles que
circularan por las avenidas, y zonas estratégicas de los distritos del sector siete de Lima.
El punto de equilibrio que presenta el centro de belleza móvil “Beauty Bus”, nos
indica que, si el nivel de ventas es igual a 393 atenciones mensuales, su resultado en
ganancias será “0”, siendo así que si las ventas son por debajo de esa cifra tendrá
perdidas, de lo contrario si las ventas son superiores a esa cantidad obtendrá ganancias,
en el caso de Beauty Bus el estudio de mercado realizado, nos dio el resultado favorable
de la aceptación de las consumidoras de nuestro servicio si estuviese en el mercado, con
esa información nuestra proyección seria alcanzar al final del primer año con 420 ventas
mensuales, distribuidas posiblemente en 210 atenciones simples (una sola cliente) y 210
atenciones dobles (en dúo, cliente con una acompañante), motivo por el cual nuestra
proyección para el segundo año es positivo con un crecimiento escalonado.
En nuestro análisis de punto muerto a la demanda obtenemos un valor de 4.78
servicios, eso nos indica que nuestro análisis de tener 5 servicios en promedio por día
por unidad en el primer año, este límite inferior nos compromete a realizar esfuerzos
para lograr un incremento del número de atenciones. En nuestro análisis de punto
muerto al precio, obtenemos el valor de S/. 165.00 soles, dicho valor nos indica el precio
promedio mínimo a cobrar en todos nuestros servicios, esto nos compromete a dar valor
agregado a nuestras prestaciones para poder incrementar el valor ticket promedio.
Finalmente, en nuestro plan de negocio se elaboró un estudio económico, donde se
determinó que el presente modelo de negocio es viable, ya que nos muestra un VAN de
S/. 90,903 soles, una TIR de 27.56%, y un costo de oportunidad de 25% para la empresa,
el flujo económico nos indicó que a partir del segundo año nuestros resultados serán
positivos, por lo que invertiremos para la obtención de una móvil adicional como
estrategia de crecimiento, siendo que en el transcurso del horizonte de negocio diez
años, se estima que se tendría un ingreso global de S/, 680,547 soles
Nuestros valores de escenarios determinaron indicadores para una posición
pesimista del 80% de la demanda del mercado meta, un VAN de - S/. 557,745 soles
negativo, y una TIR de 8.75%, el escenario conservador se estableció con el criterio de
xxxiii
nuestra meta de demanda resultante, mientras que el escenario optimista del 120% de
la demanda del mercado meta, con un VAN de S/. 688,586 soles, y una TIR de 43.42%.
Por todo ello se puede concluir que el plan de negocio del centro de belleza móvil
Beauty Bus es viable y reúne las condiciones necesarias para su pronta implementación.
Resumen elaborado por los autores
1
1. CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Introducción
Las tendencias globales de las últimas dos décadas nos confirman del desarrollo
y crecimiento de la mujer en la sociedad, principalmente en el aspecto de la
participación del mercado laboral, y profesional; estos dos aspectos han convertido a
la mujer tradicional de hace tres décadas, en mujeres multifacéticas o multitareas, lo
que conlleva en muchos casos en compartir su vida diaria entre el trabajo en la oficina,
los estudios de pregrado o postgrado, y en el hogar cuando tienen familia con hijos.
Además, según las estadísticas la cantidad de mujeres que trabajan formalmente se ha
incrementado en 23.2% en la última década (Fuente: INEI 2017)
Con todas estas responsabilidades que actualmente asumen una gran población
de mujeres multifacéticas, el factor tiempo es determinante para poder cumplir con
todas sus responsabilidades, aunque por falta de tiempo muchas veces se olviden en
el cuidado y la presentación personal que ellas necesitan para resaltar su belleza
natural, cayendo en la mala costumbre de priorizar sus responsabilidades, causando
descuido en su imagen y presentación personal, reflejado en el estado de sus cabellos,
rostro, y uñas.
El tiempo utilizado eficientemente es una de las cosas que mayor valor tiene en la
vida de las personas, sin embargo, muchas veces parte del tiempo diario se pierde
inútilmente conduciendo y esperando durante el traslado de la oficina a la casa y
viceversa, acompañado del estrés que genera el tráfico. Antes solía decirse en Lima que
la hora pico era a las 18:00 a 21:00, sin embargo con el incremento poblacional de las
unidades particulares, la densidad de los centros de laborales en zonas de la Lima
moderna, la falta de soluciones a los problemas de infraestructura vial de la ciudad, y la
falta de planificación de las obras publicas en las avenidas, las cuales ocasionan tráficos
y embotellamientos en las vías, las mismas que se incrementan durante las horas picos,
y se extienden todo el día, con excepción de los domingos.
Con el boom de las redes sociales y medios digitales de reproducción de contenido,
se hace mucho más fácil la difusión de las nuevas tendencias tanto en moda de
2
vestimenta, calzados, accesorios, y en lo que respecta a imagen personal los estilos de
maquillajes, peinados, tratamientos, e innovaciones estéticas que incluyen el diseño de
uñas, depilación, y pestañas.
Con la explotación masiva de los negocios innovadores mediante aplicaciones
controladas desde un teléfono móvil, y de las facilidades de los medios de pago online,
mediante el cobro de las tarjetas de crédito o débito, las consumidoras modernas ya
están familiarizadas desde pedir un taxi, una comida rápida, hasta las compras de la
semana del supermercado, sin salir de casa, sin la necesidad de alistarte, trasladarse
hasta el comercio, y dejar pendiente lo que estás haciendo en la oficina, ó desatender
a los hijos y familia.
Si combinamos las necesidades de las usuarias que desean siempre estar
presentables para la mayoría de ocasiones, con las facilidades que actualmente ofrecen
los negocios mediante el uso de internet, el posicionamiento global con los teléfonos
móviles, y si tomamos en cuenta las condiciones externas de ubicación de
establecimientos, tráfico vehicular, tiempos de espera para las atenciones, y los
horarios de atención de los establecimientos después de la jornada laboral. Nos lleva
a pensar que el mercado requiere de un modelo de negocio que ofrezca una alternativa
de servicio a las usuarias mujeres multifacéticas, que se adapte a estas condiciones que
enfrenta en su rol diario.
Por estas razones nos cuestionamos, del porque no llevarles el servicio de
belleza a la puerta de su casa, oficina, ó cualquier otro lugar, y/o para un evento social,
por ello nace la idea de negocio del Centro de Belleza Móvil, el cual consiste en un
vehículo acondicionado en su interior como un salón de belleza, con todas las
facilidades y comodidades, para recibir una atención personalizada de primera calidad
y exclusiva en la puerta de su domicilio.
El modelo de negocio no es un delivery de salón de belleza, ni tampoco un
servicio ambulatorio, puesto que funcionará con previa reserva, ya que estará sujeto a
disponibilidad de nuestras unidades y a la compra mínima de un paquete básico. Lo
que ofrecemos es la experiencia de un servicio a domicilio con la diferencia de
ofrecerles una atención reservada y exclusiva donde nos permitan engreírlas,
3
haciéndolas sentir cómodas y relajadas, mientras le realizan los servicios de belleza
en sus cabellos, rostro, manos y pies.
Situación actual
En el mercado actual de la categoría existen principalmente dos tipos de
concepto del negocio los cuales ofrecen al mercado sus servicios mediante:
a) Salones convencionales, se caracterizan por contar con establecimientos
comerciales fijos, y ofrecen sus servicios bajo el concepto de salones de belleza, ó
peluquería, inclusive bajo el nombre de spa, la atención es por orden de llegada, la
gran mayoría son formales al registrar sus ventas.
Las particularidades más comunes de estos negocios se deben a la concentración
de establecimientos en avenidas y zonas comerciales de mediana y alta concurrencia,
y en algunos sectores específicos de los distritos en función a la zonificación distrital
que solo les permite apertura estos comercios en estas zonas. Como consecuencia de
esta concentración de locales en zonas comerciales, se genera a los alrededores alto
tráfico de vehículos de transporte público y privado, lo cual se torna en muchos casos
intransitable en ciertos horarios y días de la semana, conllevando a otra consecuencia
que es la falta de estacionamientos cercanos a estos negocios.
Otro aspecto que también se deben considerar son los tiempos de traslados que
le toma a una cliente desde su oficina o domicilio hacia las zonas donde se encuentran
estos locales comerciales, sobre todo en horarios picos de 18:00h a 20:00h después de
la jornada laboral, y en días de fines de semana.
Desde el punto de vista de los locales comerciales de salones de belleza o
peluquerías convencionales, se caracterizan por atender a sus clientes por orden de
llegada, y en la mayoría de casos funcionan sin sistema de reservas de atención, lo
cual trae como consecuencia que los clientes muchas veces tienen que esperar varias
horas para ser atendidos sobre todo en días y horarios picos.
4
Todo estos inconvenientes se trasladan a perjuicio del cliente o usuario debido
a que su tiempo es desperdiciado entre el tráfico del traslado de su oficina o casa hasta
el local convencional de servicio, la búsqueda de un parqueo si se va con auto propio,
o el gasto de un servicio de taxi de ida y vuelta, más el tiempo de 1 a 2 horas que a
veces conlleva esperar para ser atendidos, viendo algún programa televisivo que es
del agrado del estilista o administrador, o del cliente que llego anteriormente; siendo
muchas veces lo que debería ser un momento de relax y exclusivo para la usuaria, se
vuelva en la práctica una experiencia estresante, incomoda y aburrida.
Por el lado de los servicios presentes en el mercado y de la demanda actual de
las usuarias, se puede decir que en función del día de la semana y del horario existe
muchas veces una sobreoferta de establecimientos comerciales dedicados al Spa,
Peluquería, Salón de Belleza, Nail Bar, los cuales en su mayoría dan servicios
similares, sin tener especialistas en muchos de ellos.
Desde el punto de vista profesional muchas locales de peluquería, ofrecen
servicios complementarios con personal no calificado y no especialista
específicamente en piel, y uñas, lo que en muchas ocasiones conlleva a un mal
tratamiento ó daño temporal, llevando el usuario una mala experiencia.
b) Estilistas de belleza y/o cosmetólogas a domicilio, se caracterizan por
no contar con establecimiento comercial por lo que realizan el servicio dentro de la
vivienda de las clientes, la atención es con cita previa coordinación, se caracterizan por
ser informales en el registro de ventas.
La desventaja de esta modalidad de servicio se debe principalmente a que se le
debe permitir el ingreso de una persona extraña al interior de la vivienda sea
departamento o casa, y si la cliente trabaja en una oficina de forma dependiente, se le
hace complicado recibir el servicio por el tema de los permisos y autorizaciones para su
ingreso a la oficina de la peinadora o cosmetóloga.
En el caso específico de la casa o departamento es compartir el espacio de tu
familia con personas desconocidas, por ejemplo, en caso que tenga niños menores, ó
5
ancianos, y mascotas resulta incómodo para ellos que su privacidad tenga la intromisión
de personas desconocidas.
Dependen de la disponibilidad del espacio físico, por lo general la sala y la
cocina, además de las instalaciones de agua para poder realizar su servicio.
Lo anterior conlleva a que el usuario debe alistar y al menos dar las facilidades
para que la estilista pueda realizar su trabajo, desde que le preste una jarra, ó un
recipiente, unas toallas, un ambiente iluminado, un espejo, una bolsita para desechar los
insumos utilizados, y muy probable le deje el ambiente utilizado un poco sucio si de
cortar el cabello se tratase.
La puntualidad de sus citas, dependen muchas veces de la disponibilidad del
transporte que elijan taxi o bus, y de que sus clientas previas hayan cumplido con el
horario si retrasos y demoras, ocurre el efecto dómino.
Desde el punto de vista profesional muchas estilistas a domicilio, ofrecen
servicios complementarios de maquillaje, uñas, y otros, siendo ellas mismas las que lo
hacen, “todistas” poniendo en cuestionamiento la calidad del servicio debido a que no
son especialistas en piel, y uñas, lo que en muchas ocasiones conlleva a un mal
tratamiento o daño temporal, llevándose la usuaria una mala experiencia.
1.2 Problemática y oportunidades
1.2.1) Problemática:
1.2.1.1) Pregunta General
En virtud de lo mencionado, el presente trabajo de investigación busca responder
la siguiente pregunta:
¿Es viable la creación de un servicio de salones de belleza mediante la
propuesta de centro de belleza móvil, enfocado en las mujeres multifacéticas
que en su rol diario son madres de familia, trabajan en horarios de oficina, y/o
cursen estudios; ¿que residan en los distritos del sector siete de Lima
6
metropolitana, pertenecientes al nivel socioeconómico A2-B1, y que sus edades
estén en el rango de 25 a 45 años?
1.2.1.2) Preguntas Específicas
Complementado la pregunta general, se plantean las siguientes preguntas:
(a) ¿Cuáles son los inconvenientes que tienen las consumidoras para tomar un
servicio en los salones de belleza convencionales, y en los servicios de
profesionales de belleza a domicilio?
(b) ¿Cuáles son las necesidades insatisfechas de las consumidoras y cuáles
son los atributos que ellas buscan al tomar un servicio en los salones de
belleza?
(c) ¿Con esta propuesta innovadora del Centro de Belleza Móvil, cuál debería
ser el modelo de negocio que se adapte a la propuesta?
(d) ¿Esta propuesta de negocio cuanta aceptación tendrá con las
consumidoras?
(e) ¿Qué tipo de servicios específicos se deberían ofrecer, y cuanto será el
estimado de tiempo para producirlos, cuanto debería ser el precio que
estén dispuestas a pagar las consumidoras, y que paquetes o combos les
gustarían?
(f) ¿Cuál sería la demanda estimada de las consumidoras frecuentes, y
cuantos ingresos se generarían, si este servicio estuviese disponible en el
mercado?
(g) ¿Cuáles serían las estrategias y planes para generar la venta de los
servicios?
(h) ¿Cómo sería la modalidad de las operaciones, desde el inicio de compra, la
ejecución del servicio, la finalización del servicio, la evaluación del
servicio?
(i) ¿Cuál debería ser el perfil que deberían tener los profesionales de la
belleza a contratar, y que modalidad de contratación, y que incentivos
deberían tener?
(j) ¿Qué actividades se deberían planificar y ejecutar para el lanzamiento del
servicio?
7
(k) ¿Cuál sería el monto de la inversión que se requiere para poner en marcha
el proyecto, considerando los costos fijos, los costos variables, los precios
de venta?
(l) ¿Qué análisis se deberían realizar para que se pueda validar la rentabilidad
del negocio en función de la demanda del mercado?
(m) ¿En qué escenarios se debería evaluar la viabilidad económica y financiera
del proyecto?
1.2.1 Oportunidades
Las que hemos encontrado en función de estas problemáticas y de las
particularidades cotidianas de nuestra ciudad, nos permiten ver que hay un nicho de
mercado que existe para el presente modelo de negocio, y que también es necesario
comenzar por aceptar cambiar algunos hábitos o costumbres en el comportamiento de
las consumidoras, partiendo del buen uso del tiempo, en vez de desperdiciarlo en
embotellamientos vehiculares y en el estrés de conducir en horas pico durante la
semana.
Cabe señalar que nuestro público objetivo son las mujeres multitareas que
comparten su vida diaria entre ser mamás, esposas, trabajadoras de oficina, y hasta
estudiantes de pregrado o postgrado en algunos casos; de manera que el tiempo libre es
mínimo y sus compromisos no las esperan, por ello requieren de un servicio de centro
de belleza que se adapte a sus horarios, y que sea flexible en su disponibilidad de
servicios y ubicación.
Los establecimientos convencionales de salón de belleza por lo general comienzan
a atender en horarios de Lunes a Sábado de 10:00am hasta las 8:00pm, por lo que
creemos que hay horarios no están siendo cubiertos por la demanda de las usuarias,
como son de Lunes a Sábado en el día de 7:00am a 10:00am, y en la noche de las 8:00pm
a 11:00pm, así como los días Domingos y Feriados, que en su mayoría cierran, es en
estos horarios donde existe una demanda insatisfecha por los establecimientos de
salones de belleza.
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1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Determinar la viabilidad financiera y la aceptación de una nueva propuesta
de servicio en salones de belleza, bajo el concepto de Centro de Belleza Móvil,
para el segmento de mercado compuestos por los distritos de San Isidro,
Miraflores, San Borja, Santiago de Surco, y La Molina.
1.3.2 Objetivos específicos
a) Conocer las dificultades que tienen las mujeres consumidoras de salones de
belleza convencionales y las que toman servicio con estilistas a domicilio.
b) Conocer los atributos que mayor valor para las mujeres cuando toman un
servicio en un salón de belleza
c) Determinar el modelo de negocio con la innovación de la propuesta de valor
d) Determinar el nivel de aceptación del concepto del nuevo servicio de Centro
de Belleza Móvil.
e) Definir el portafolio de servicios, la duración de su producción, y los precios
tanto de los paquetes de servicios, como los servicios especiales
f) Determinar de la demanda potencial y la demanda estimada para el proyecto
g) Elaborar el plan de Marketing
h) Elaborar el plan de operaciones
i) Elaborar el plan de recursos humanos
j) Elaborar el plan financiero con cada una de los requerimientos y actividades
específicas que deben realizarse para el lanzamiento del negocio
k) Determinar la inversión requerida, los costos variables y fijo para definir los
precios de los servicios.
l) Determinar el análisis financiero con el propósito de validar la rentabilidad
del negocio en función de la demanda del mercado
m) Evaluar la viabilidad económica y financiera del proyecto, bajo tres
escenarios contingentes.
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1.4 Justificación y contribución
1.4.1 Justificación
Tomando en consideración la información de las fuentes secundarias
encontradas en los artículos económicos y empresariales, así como en las
agencias de investigación, e instituciones relacionadas al desarrollo empresarial
del sector, se puede observar que exista un crecimiento continuo de los negocios
de la categoría de salones de belleza, las mismas que citamos a continuación:
La proyección de crecimiento del mercado de cosméticos e higiene
personal, el cual tendrá un crecimiento entre un 4% a 7% (conservador a
optimista) para el 2018, según el Gremio de Cosmética e Higiene Personal
(COPECOH), de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las proyecciones de
crecimiento para el año 2021 fluctuaran del 7% al 9%. (Fuente:
CamaraLima.org.pe/repositorioaps)
De acuerdo al panorama comercial del mercado de cosméticos e higiene
personal se prevé que este sector movería los S/. 22,000 millones de soles entre
el 2017 y 2019 estimo el estudio realizado por Copecoh. (Fuente:
CamaraLima.org.pe/repositorioaps)
"El consumo per cápita de la mujer peruana es de US$ 540 anuales. Esto
medido con el descremado de mujeres en el grupo de población urbana y de un
rango de edad desde los 15 a los 40 años", según Acevedo. (Fuente:
https://gestion.pe/economia/148937)
En promedio una mujer ejecutiva destina entre el 10% y 15% de su sueldo
al mes en el cuidado de su imagen. Principalmente los servicios con mayor
demanda en los salones de belleza son cabello, manos y pies, tratamientos
faciales. El precio promedio por un tratamiento de cabello puede alcanzar a los
S/. 400 soles, y un tratamiento de manos y pies puede llegar en conjunto a los
S/. 100 soles; un tratamiento facial, puede costar alrededor de los S/ 300 soles,
estos precios pueden variar en función de las novedades en materiales y
procesos, y de las nuevas tendencias de la moda; también dependerá de la
10
ubicación y de los atributos de los salones de belleza. (Fuente:
https://gestion.pe/economia/148937)
En el caso peruano si bien los mercados de los centros de belleza aún están
en un proceso de profesionalización, este tiene un crecimiento constante cada
año. Según el Director General del Expo Beauty, Sr. Paul Cabrera “A nivel
nacional existían 30 mil salones de belleza de los cuales el 50% se encuentra en
Lima, de esos 15 mil, solo 9,500 son formales, es decir, un 37% es informal"
(Fuente: https://gestion.pe/economia/empresas/31513)
Se estima que anualmente por cada 100 locales de peluquerías que apertura, al
menos el 30% cierra en el primer año de operaciones, debido principalmente a
la competencia de los pequeños salones de barrio concentrados en avenidas y
zonas comerciales. El motivo principal de fracaso es porque se lanzan a competir
en el mercado, sin un debido estudio del mercado y sin ningún modelo de
negocio, que los haga diferenciarse de sus competidores. (Fuente:
https://gestion.pe/economia/5867)
Los locales pertenecientes a las grandes peluquerías sean por expansión
propia o por franquicia, en promedio recuperan su inversión después de 15
meses de apertura do el local. (Fuente: https://gestion.pe/economia/5867)
Desde el punto de vista estratégico, este modelo de negocio se define
como disruptivo en el mercado actual, debido a que la propuesta de valor se
enfoca en la diferenciación de sus dos tipos de competidores, lo cual lo convierte
en justificable como emprendimiento innovador, porque ingresa con una nueva
propuesta disruptiva al mercado saturado de las mismas propuestas tradicional,
nuestras diferencias para cada grupo de competidores son:
- Estilistas a Domicilio (independientes): Son nuestras competidoras directas, sin
embargo, dependen de las facilidades que el usuario le brinde, además no
cuentan con las plataformas de reserva online, ni la auto publicidad de nuestros
vehículos.
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- Salones convencionales (cadenas, y salones): Son nuestros competidores
indirectos, a pesar que los establecimientos de franquicias tienen más locales,
ofrecen más servicios, y son más amplias en espacio, necesitan que las
consumidoras vayan hacia sus establecimientos, y gasten tiempo y dinero en
transportarse, además del tiempo de espera en cola en horarios picos, por lo que
esta es nuestra principal ventaja competitiva.
Por la razón explicada en ambos casos, consideramos que, si es
justificable emprender un modelo de negocio disruptivo, debido a que
cubriremos un nicho de mercado que demanda un servicio de calidad, sin
desplazarse, sin perder tiempo en el tráfico, y que le ofrezca comodidad, relax,
exclusividad, entretenimiento, y seguridad.
Otra razón principal es que, en la categoría de salones de belleza, no hay
en el mercado una propuesta de Centro de Belleza Móvil, por lo tanto, no
tendríamos un competidor que ofrezca una propuesta de valor de nuestro modelo
de negocio, lo cual nos da ventaja competitiva para poder posicionarnos
escalablemente en el mercado.
1.4.2 Contribución
La contribución principal de esta tesis es ser una guía de modelo de negocio
innovador para los medianos empresarios y emprendedores que deseen competir en este
rubro y romper esquemas convencionales del mercado de salones de belleza.
A su vez, en cuanto a las consumidoras, este plan de negocio contribuye a generar
un cambio en los hábitos y costumbres de las consumidoras de estos servicios,
ofreciéndoles una nueva alternativa de servicio con alto valor agregado, optimizando su
tiempo diario.
Otra contribución no menos importante es incrementar el consumo de los negocios
tipo Starup en el mercado local, como parte de la expansión del servicio a las ciudades
más importantes del país.
Por último, la contribución social de esta Starup será la generación de puestos de
trabajo para las profesionales de la belleza, la misma que será escalable en función de
la expansión de la cobertura del servicio a más distritos.
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1.5 Alcances y limitaciones
1.5.1 Alcances
El presente proyecto del plan de negocio espera ser el primer centro de
belleza móvil en Lima, está enfocado para aplicarse a la población de mujeres
adultas siendo el común denominador de ser mujeres multifacéticas en su vida
diaria, compartiendo su tiempo entre las responsabilidades de una madre de
familia, trabajar en horario de oficina, e inclusive cursar estudios de pre ó post
grado. El perfil de mujer deber estar en el rango etario de 25 a 45 años,
pertenecientes al sector socio económico A2-B1, y que residan o trabajen en los
distritos que conforman el sector siete de Lima metropolitana, San Isidro,
Miraflores, San Borja, Surco y La Molina, y algunos barrios limítrofes de
Surquillo, Barranco, y Lince.
El alcance de los servicios que ofreceremos será principalmente de
manicure, Pedicure, maquillaje, depilaciones faciales, y tratamientos simples de
cabellos.
Los resultados de este plan de negocio, solo podrá ser aplicable al público
objetivo indicado mujeres de 25 a 45 años, de los niveles socioeconómicos A2-
B1 y que vivan o trabajen en los distritos del sector siete de Lima metropolitana,
debido a que ese fue el target de la investigación de mercado.
1.5.2 Limitaciones
Encontramos las siguientes limitaciones para lograr los objetivos a
satisfacción:
- El escaso tiempo para los estudios, análisis y desarrollo de la tesis.
- Así como la limitación de la información de la categoría, por esa razón se ha
tenido que indagar a fuentes secundaria.
- Dificultad para acceder a la información de sus estrategias de marketing de las
cadenas de salones de belleza convencionales.
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- Dificultad para acceder a la información de experiencias de modelos de negocios
similares en el extranjero, tanto en países de la región, como en Norteamérica y
Europa.
- La falta de leyes o normas que regulen este tipo de servicios del modelo de
negocio.
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2. CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente trabajo de investigación se realizara un diagnóstico, luego la
investigación de mercado se realizará en dos fases, la fase es la exploratoria mediante
investigación de cualitativa, donde se desarrollaran grupos de enfoque y entrevista con
especialistas; la otra fase es la concluyente que a través de investigación cuantitativa,
se realizaran encuestas sobre una muestra de la población objetivo, y se concluirá sobre
los supuestos de partida de la investigación, finalmente se realizará la validación de la
propuesta mediante la pre-factibilidad.
2.1 Fases del desarrollo del proyecto
2.1.1 Diagnóstico
En el diagnóstico de la categoría y la segmentación analizaremos los siguientes:
a) Análisis de la demanda del servicio en el mercado actual, a partir de información
de fuentes primarias y secundarias realizados recientemente.
b) Análisis Externo, a partir del análisis SEPTEG, analizando principalmente los
aspectos, política y legal, la economía, lo social, lo tecnológico, y lo ecológico.
c) Análisis de las fuerzas competitivas, a partir del análisis de Porter, podremos
determinar los poderes de negociación con los proveedores, y clientes, las
amenazas de de nuevos competidores, y de productos sustitutos las barreras de
entrada y salida, y la rivalidad entre competidores.
d) Evaluación de los factores externos e internos, a partir de la información de las
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, determinaremos los inputs
para desarrollar las matrices de evaluación de factores externos Efe, matriz de
perfil de competidores Mpc, matriz de evaluación de los factores internos Efi, y
la matriz externa e interna Mei, en todas las matrices se calificará de acuerdo a
la prioridad de los criterios tomados para el análisis del FODA.
15
FODA y FODA Cruzado, a partir de los criterios definidos como fortalezas,
oportunidades, debilidades, y amenazas, se vinculan los criterios y se obtiene el Foda
cruzado, a partir de estos resultados se determinan las estrategias, para aprovechar las
oportunidades usando las fortalezas, reducir debilidades y evitar amenazas, superar
debilidades aprovechando oportunidades
2.1.2 Propuesta del modelo
El modelo de negocio propuesto busca introducir al mercado actual de la categoría
de salones de belleza una propuesta de valor disruptiva en el concepto del servicio.
La propuesta del negocio busca resolver la condición general de los salones de
belleza, que es la de trasladarse desde la casa u oficina hasta el salón de belleza para
recibir los servicios. Nos dirigimos al segmento de mercado femenino compuesto por
mujeres multifacéticas que en su vida diaria comparten su tiempo en la oficina de
trabajo, las funciones de una madre de familia en el hogar, y que en algunos casos cursan
estudios de pre ó post grado; nuestro público objetivo debe cumplir con al menos dos
de estas condiciones, y de tener pertenecer al nivel socio económico A2-B1, que estén
en un rango etario de 25 a 45 años, y que tengan su residencia (casa o departamento),
y/o que tengan su oficina en cualquiera de los distritos que componen el sector siete de
la zona Lima moderna, nos referimos a Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de
Surco, La Molina.
2.2 Fase exploratoria
2.2.1 Fuentes secundarias
Las fuentes secundarias nos permitirán iniciar la investigación de forma general,
esta se encuentra en sitios web, artículos de negocio y economía, publicaciones digitales
internacionales.
2.2.2 Investigación cualitativa
En las fuentes primarias no se encuentra toda la información necesaria para conocer
a los factores involucrados en el desarrollo de estos negocios, es necesario entender en
16
insight de las consumidoras y los agentes motivacionales, para ello es imprescindible
involucrarnos de forma directa en el proceso de investigación.
Entrevistas con especialistas del rubro
A través de las entrevistas con los especialistas del negocio sean propietarios de
negocios, o instructores de belleza, se busca complementar y confirmar la información
encontrada en las fuentes secundarias, y ampliar la información de sus propias
experiencias.
Focus Group a potenciales grupos de consumo
Con la finalidad de entender cuáles son los atributos que más aprecian las mujeres
en un centro de belleza, y de conocer las frecuencias de visitas por los servicios, así
como los precios que suelen pagar por esos servicios; pero principalmente para saber
sus opiniones y críticas a nuestra propuesta de negocio, se utilizó la técnica del focus
group.
- Target: mujeres que sean trabajen en horario de oficina, que sean madres de
familia, y con la posibilidad de que estén cursando estudios universitarios de pre
o post grado, que se encuentre dentro del rango etario de 25 a 45 años de edad,
de nivel socioeconómico A2-B1, que residan en los distritos del sector siete de
Lima metropolitana.
- Metodología: Se realizó dos focus groups, el primero dirigido al segmento de
mujeres de 25 a 35 años, y el segundo dirigido al segmento de mujeres de 36 a
45 años, en ambos grupos los NSE A2-B1 fue considerado como uno solo,
debido a su similitud socio demográfico y económico.
Los dos focus groups serán realizados en fechas diferentes con un promedio de 6
personas cada grupo, con una moderadora experimentada y una persona de apoyo. Uno
de los integrantes de la tesis será el encargado de presentar el concepto del negocio al
público asistente, y presenciará todo el proceso de FG.
La información obtenida será recopilada, ordenada y analizada para poder dar
respuesta a los objetivos planteados y continuar con el proceso de investigación que nos
permita ve la viabilidad del negocio.
17
2.1 Fase concluyente
2.2.3 Investigación cuantitativa
Se aplicará una encuesta del tipo formulario online a las mujeres del público
objetivo del proyecto.
Objetivos
Objetivo general: Validar los hallazgos de la investigación exploratoria y
determinar el nivel de aceptación del concepto de negocio.
Objetivos específicos:
Conocer las preferencias del segmento objetivo
Identificar los valores más importantes en la categoría de salones de belleza.
Determinar el nivel de aceptación del concepto de negocio.
Establecer el precio óptimo para lograr la mayor rentabilidad.
Comprobar la intención de compra del segmento escogido.
Técnicas
La técnica que se utilizará para la investigación será la encuesta del tipo
formulario online, dirigido a personas del segmento. El formulario tendrá preguntas de
filtro, para asegurar que la encuestada sea del público objetivo. Por otra parte, también
están las secciones de la encuesta, primero son de las preferencias y beneficios
valorados de las encuestadas; segundo están las frecuencias de uso y rango de precios
de los servicios que suelen pagar en un salón convencional; tercero están las secciones
de aceptación del concepto del negocio, la valoración de atributos y ventajas, las
frecuencias de uso del servicio, el precio que estarían dispuestas a pagar por los
servicios definidos en paquetes, cuarto están las preguntas relacionadas a preferencias
de canales de difusión, personaje famoso de imagen publicitaria, y preferencia del
nombre del servicio, como la preferencia de los colores de las unidades.
Target
El grupo objetivo para la realización de la encuesta está comprendido por mujeres
que trabajen en oficina, que sean madres de familia, y con la posibilidad de que estén
cursando estudios universitarios de pre o post grado, que se encuentre dentro del rango
18
etario de 25 a 45 años de edad, de nivel socioeconómico A2-B1, que residan en los
distritos del sector siete de Lima.
Diseño de muestra, tamaño, y margen de error
Para determinar el tamaño de la muestra, primero se estima el tamaño de la
población del público objetivo; para ello consideramos la población de las mujeres de
25 a 45 años de edad, que vivan en los distritos del sector siete de Lima, y que
pertenezcan al segmento socio económico A2-B1. El detalle del cálculo se encuentra en
las tablas 2.1 y 2.2.
Tabla 2.1. Población de los distritos del sector 7 de Lima
Distritos Población de 25 a 45 años
Miraflores 18,761
San Isidro 9,890
San Borja 19,121
Santiago de Surco 55,764
La Molina 22,599
Total 126,135
Fuente: INEI-CPV 2017
Elaboración: Autores de esta tesis
(Ver Anexo N° 1)
19
Tabla 2.2. Porcentaje de NSE A2 y B1 y estimación de la población objetivo en el sector
7 de Lima
NSE A B
Porcentaje 34.9% 46%
Población (126,135) 44,021 58,022
Sub-segmentación A1 A2 B1 B2
Porcentaje 0.9 3.9 9.3 15.5
Factor = %A2 / (%A1+%A2) - 81.3% 37.5% -
Población 35,767 21,758
Población objetivo 57,525
Fuente: INEI-CPV 2017
Elaboración: Autores de esta tesis
Para la determinación del tamaño de la muestra, se ha utilizado el software Excel
de Office, considerando como datos de confianza del 95% un margen de error del 5.5%,
y como no se conoce la proporción se ha establecido el valor de p=50%, con lo cual se
obtiene una muestra de 316 (ver Tabla 2.3).
Tabla 2.3. Determinación del tamaño de la muestra
Proporción estimada 0.50
Margen de Error 5.5%
Nivel de confianza 95%
Valor Z 1.96
Tamaño de la muestra 316
Elaboración: Autores de esta tesis
20
Metodología
Se aplicará la encuesta en forma virtual direccionada a las personas que cumplan
con el perfil del target y del segmento objetivo. El tipo de muestra es No Probabilística
por conveniencia.
Con la información obtenida, se realizará el análisis estadístico para responder los
objetivos planteados en la investigación.
2.3 Validación de la propuesta
2.3.1 Pre factibilidad
El servicio que estamos investigando tiene un gran potencial de acogida debido a
que no hay una oferta igual en el mercado con las características y atributos de
personalización e innovación en la categoría de salones de belleza. Por medio de una
rápida investigación y revisión de las fuentes de información, se encontró un gran
mercado potencial en crecimiento, lo que se traduce en una oportunidad de negocio con
retorno de inversión y rentabilidad positiva. Para medir la factibilidad, se tomó en
cuenta:
Servicio innovador: No hay en el mercado un servicio con nuestros atributos
que sea a la vez personalizado y a domicilio.
Crecimiento del sector: La tendencia de la categoría salones de belleza viene
con un crecimiento constante del 10% anualmente.
Tamaño de mercado: Se definió el mercado como mujeres, que al menos vayan
una vez al mes a los salones de belleza, y que se encuentre dentro del rango
etario de 25 a 45 años de edad, de nivel socioeconómico A2-B1, que residan en
los distritos del sector siete de Lima Metropolitana (APEIM).
Con los resultados que se esperan obtener de los estudios de mercado, se podrá
validar la factibilidad de implementar la propuesta de negocio. Posterior a ello se
procederá a realizar una evaluación financiera para determinar los costos, ingresos, el
valor presente neto (VAN), y la tasa interna de retorno (TIR). Con todos estos resultados
se podrá evaluar los indicadores de rentabilidad.
21
3. CAPÍTULO III. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
3.1 Análisis de demanda
3.1.1 Conocimiento de la demanda
El peruano gasta entre el 10% y 15% mensual de sus ingresos en belleza y
estética los cuales provienen de los NSE A, B y C+(Perú Retal 2016), gastando
por sesión de belleza en promedio S/ 400.00.
En mayo 2107, el diario “LA REPUBLICA” público que la facturación anual de
este rubro es de S/ 8,000,000, teniendo como utilidad entre el 25% y 35% según
cifras de la feria Cosmo Beauty Professional.
Hoy en día contamos con más de 30 centros de estudios, que ofrecen diversas
especialidades como estilistas y esteticistas, lo cual solo les toma entre 6 y 18
meses, para que puedan salir al mercado y ofrecer sus servicios con un sueldo
que fluctúa entre S/ 1,500 y S/ 6,000.
Al año se puedan abrir hasta más de 100 centros de belleza sin embargo la 30 de
estas cierran.
Mientras mayor inversión más rápido se recupera, estamos hablando entre 13 o
15 meses desde su apertura (Perú Retail, 2016; La República, 2017).
3.2 Análisis externo
3.2.1 Político - legal
El Perú es el tercer mejor país para hacer negocios, según el Diario Gestión (s.f.),
sin embargo, esto puede verse afectado por la incertidumbre política en la que se vive
hoy en día, que lo vuelve inestable en las épocas electorales.
Actualmente las empresas que se encuentran en el rubro de la belleza están
regidas bajo la Ley 1990/2012R, la cual protege al consumidor.
También es necesario seguir los lineamientos de las MYPES que se rigen bajo
la Ley Nº 30056, la cual ayuda a facilitar la inversión, impulsando el desarrollo
productivo y el crecimiento empresarial,
Para el servicio que deseamos brindar, debemos contar con lo siguiente:
22
Trámites municipales para el establecimiento o unidad móvil (BUS), contamos
con el Decreto Legislativo N° 1200, el cual da las pautas para licencias de
funcionamientos según el giro del negocio.
Actualmente no existen licencias de funcionamiento para el servicio que
ofreceremos, sin embargo, la municipalidad de San Isidro cuenta con la Ley
Orgánica de Municipalidades N° 27972 (27/05/03) Artículo 83 numeral 3 inciso
3.2.
Tenemos el Tratado de Libre Comercio con diversos países, lo que permite el
ingreso de inversiones internacionales a nuestro mercado, donde se pueden
encontrar diferentes marcas que varían entre calidad y precio.
La Ley N° 29380, defiende el derecho de los usuarios en los servicios de
transporte terrestre, asimismo, la Ley Nº 27181 (Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre) y el Reglamento Nacional de Administración del Transporte,
aprobado por D.S. N° 017-2009-MTC, fiscaliza y regula el servicio de transporte
público y privado, para lograr la completa formalización y brindar seguridad a
los usuarios (SUTRAN, s.f.).
Figura 3.1. Accidentes de tránsito 2006-2017
Fuente: (SUTRAN, 2017)
23
3.2.2 Económico
Según el INEI, a inicios de este año los precios de bienes y servicios sufrieron un
incremento del 0,18 %. Para el mes de febrero los precios variaron en 0,30 %
El primer trimestre de 2018 no puede ser comparable al 2017, los precios se han
incrementado en 0,97 %, muy diferente al 1,86 % del primer trimestre del 2017; tras
las afectaciones ocasionadas por el fenómeno torrencial “El Niño” costero del 2016 y
el caso Lava Jato, según explicaron varios voceros del Gobierno.
A finales del primer trimestre se dio el incremento de precios más altos que registró
el 2018, considerando una inflación de 0,49 % en todo el Perú y de 0,36 % solo en
Lima Metropolitana; para los rubros de esparcimiento, servicios culturales y
enseñanza obtuvimos un crecimiento de 2.8 5%, mientras que alquiler de vivienda,
combustibles y electricidad registró un 0,37 %.
En el 2017 el Perú fue el segundo país con menor inflación de América Latina, con
lo cual podemos indicar que contamos con una economía estable, y se proyecta
culminar el 2018 siendo el país con la más baja inflación llegando a solo 2.0 %.
Figura 3.2. Tasa de accidentes de tránsito por 100 000 habitantes 2006 – 2017
Fuente: (SUTRAN, 2017)
24
Figura 3.3. Inflación: América Latina
Fuente: (Actualidad del Perú, 2017)
El Ministerio de Economía y Finanzas destaca que la actividad económica nacional
se encuentra al inicio de una fase de aceleración.
En abril de este año se proyectó tan solo el crecimiento de 3.6 %, sin embargo,
durante la presentación del Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022, el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó el crecimiento económico del Perú
en 4 % para el 2018, esto por encima del 3.8 % proyectado por el Fondo Monetario
Internacional (FMI); y se estimó para el 2019 a 4.2 %, así lo publicó la agencia Thomson
Reuters.
25
Figura 3.4. Estimados de crecimiento del FMI Versus crecimiento real del año
Fuente: (El Comercio, 2018)
El sector de belleza específicamente presenta un crecimiento constante en los
últimos 10 años, el número de emprendedores que invierten su capital en este tipo de
negocio va en aumento, y el resultado positivo de sus ganancias se ve reflejado en la
rentabilidad que esta genera a través de los años.
Figura 3.5. Crecimiento del sector
Fuente: (Perú Retail, 2016)
26
El mercado ha tenido un crecimiento considerable de 64 % en los últimos 10 años
respecto al año inicial 2008, siendo así un sector potencial y en crecimiento constante.
Dentro del crecimiento total de “Otras actividades de Servicio” el sector belleza
representa el 9 % de todo ese mercado.
Figura 3.6. Participación de mercado del servicio en otras actividades
Fuente: (La República, 2017)
3.2.3 Social
El Perú en el 2018 ya supera los 32 millones de habitantes, los cuales segmentados
por sexo son un 49.92 % mujeres y un 50.08 % hombres, mientras que la esperanza de
vida promedio es de 75 años; Lima metropolitana cuenta con más de 10 millones de
habitantes que representa el 31.87 % de la población peruana.
Tabla 3.1. Población por sexo
Género Habitantes %
Mujeres 5,335.00 51.5%
Hombres 5,030.00 48.5%
Total 10,365.00 100%
Elaboración: Autores de esta tesis
27
Como datos adicionales de la población en Lima Metropolitana tenemos que uno
de cada cuatro peruanos vive en la zona norte de, y el distrito de San Juan de Lurigancho
cuenta con más de un millón de habitantes aproximadamente.
"Al 2017, la provincia más poblada es Lima, con una tasa de crecimiento anual de
1,2%", informó el INEI.
Tabla 3.2. Población en Lima Metropolitana, por distrito
Distrito Población %
San Juan de Lurigancho 1,137 10.9%
San Martin de Porres 734 7.1%
Ate 656 6.3%
Comas 551 5.3%
Villa El Salvador 483 4.7%
Villa María del Triunfo 468 4.5%
San Juan de Miraflores 422 4.1%
Los Olivos 389 3.7%
Callao ( 7 distritos) 1,053 10.1%
otros (38 Distritos) 4,494 43.3%
Total 10,386 100.0%
Elaboración: Autores de esta tesis
Según el INEI más de 7 millones de mujeres en el Perú conforman la fuerza laboral,
y en los últimos 10 años esta cifra se viene incrementando en 23.2 %. De todas estas
mujeres, 40 % trabajan para el rubro de servicios. Con lo cual se demuestra el impacto
de la mujer en la sociedad laboral.
En el 2017 la Población Económicamente Activa (PEA) llegó a 62 %, en ese mismo
año ingresaron al mercado laboral 60,300 mujeres, incrementando 2.6 % puntos del
2016.
Sector 7 Población %
Surco 357.6 3.44%
La Molina 178.2 1.72%
San Borja 117 1.12%
Miraflores 85.8 0.83%
San Isidro 56.8 0.55%
Total 795 7.65%
28
En la siguiente Figura se detalla la cantidad de Población Económicamente Activa
de Lima metropolitana de los años 2016 y 2017.
Figura 3.7. Población Económicamente Activa de Lima metropolitana
Fuente: (Perú 21, 2018)
Al cierre del primer trimestre del 2018, el nivel de delincuencia en el Perú se ubicó
en 28.6 %; según el cuadro que presentó INEI el robo de vehículos está en un 2.0 % y
el intento de robo de vehículo en 1.0 %.
Figura 3.8. Población del área urbana víctima, por tipo de hecho delictivo
Fuente: (INEI, 2018)
29
El Perú las mujeres han logrado sobresalir ante la igualdad de género es por ello que, al
cierre del 2016, estas ganaban en promedio S/1,100.6 al mes, 29.2% menos que los
hombres
El tipo de cambio en el Perú ha sido de forma ascendente en los últimos años, según
el siguiente detalle
Figura 3.9. Cotización del dólar americano
Fuente: (Llosa, 2017)
El impuesto selectivo al consumo esta tuvo un incremento en mayo 2018, aquí una
comparación de antes y los nuevos precios
Figura 3.10. Impuesto selectivo al consumo
Fuente: (RPP, 2018)
3.2.4 Tecnológico
Sin duda el avance de la tecnología en nuestros tiempos cobra vital importancia y
ninguna empresa puede estar ajena a ello, en la actualidad existen diferentes plataformas
30
de comunicación digital que permiten no solo dar a conocer el producto o servicio de
una manera rápida y dinámica, sino también lograr una comunicación fluida con todo
tipo de cliente, esté donde esté.
El uso del celular es inevitable para todos y es el medio por el cual se tiene un
mayor acceso a internet, por tal motivo, debemos enfocarnos en desarrollar una
comunicación que sea accesible a través de este dispositivo.
No se debe dejar de lado el e-commerce, que hoy día mueve al mundo y que nos
servirá para poder realizar distintos tipos de negocios, tanto con los proveedores como
con el cliente.
Por su parte, la tecnología en la belleza, también llamada cirugía no invasiva, en el
Perú cuenta con una infinidad de centros especiales que ofrecen estos servicios con el
uso de los aparatos de última generación.
Además, existen las tiendas on line para la compra de productos de belleza, como
dato relevante está que actualmente en Reino Unido las compra vía esta plataforma ya
superan el 11 % de las ventas totales, y las redes sociales son cada vez más usadas por
parte de los clientes, por lo cual las empresas aprovechan estas interacciones, incluso
existen centros de belleza que solo se publicitan por Facebook o Instagram (VIX, 2011).
De acuerdo con VIX (2001), los trucos de belleza del futuro son:
Eliminar Arrugas: ya no será necesario ir al cirujano, ya que podrán aplicarse
parches en el rostro que contenga ácido hialurónico
Tinte de cabello por canas: imaginemos píldoras que evitan la pigmentación gris
en el cábelo.
Depilaciones: hoy en día ya se usan tratamientos salir para retirar el bello.
Cuidado de la Piel: se crearán espejos que, al reflejarte, se activan para para
indicarte lo que tu piel necesita.
Protección solar: píldora con la función de purificar nuestro organismo del daño
celular de los rayos ultravioletas.
Sonrisas blancas: píldoras que fortalecen los dientes, evitando la
desclasificación y previniendo las caries.
31
3.2.5 Ecológico
En Perú las emisiones de CO2 van creciendo años tras años en el 2016 creció en
4.355 kilo toneladas, 8,16% respecto a 2015.
Las emisiones del 2016 llegaron a 57, 693 kilo toneladas, con esto el Perú está en
el puesto 132 del ranking de 186 países del mundo.
Es conveniente analizar este factor y el comportamiento de sus emisiones per cápita
que hoy llega a 1.81, que van de aumento año tras año al menos en 0.10 anuales. De
igual forma, hoy en día podemos encontrar en los salones de belleza, productos
orgánicos para el cabello, inicialmente se promocionaba ese producto para las mujeres
gestantes, sin embargo, en la coyuntura que vivimos ha tomado mayor demanda.
3.3 Análisis de las cinco fuerzas competitivas
3.3.1 Poder de negociación con los clientes
En cuanto al poder de negociación de los clientes que usarán el servicio, a través
del cual pueden obtener precios bajos y condiciones especiales según les convenga,
mientras mayores sean los clientes la empresa pierde negociación y por el contrario a
menor número de clientes es mayor el poder de negociación de la empresa debido a la
demanda.
En la actualidad la gran demanda de salones de belleza nos lleva a tener bajo nivel
de negociación con los clientes, tanto en precio como en el servicio brindado, sin
embargo, al ser el primer Centro de Belleza Móvil de Lima podemos posicionarnos ante
el consumidor, siempre y cuando logremos cubrir las exigencias que el servicio amerita.
Aceptación del centro de belleza móvil: hoy en día el cliente está acostumbrado
a acudir a los salones de belleza convencionales, pero hay una tendencia
creciente en los últimos años a contratar servicios a domicilio independientes;
así, debemos resaltar las bondades de este nuevo servicio como exclusivo y que
permite ahorrar tiempo.
Tipo de servicio innovador: el servicio se torna exclusivo debido a que seremos
el único centro de belleza móvil, lo cual nos permitirá posicionarnos en la mente
del cliente.
32
Criterios que hacen atractivo al negocio:
o Ahorro de tiempo
o Servicio exclusivo y personalizado
o Optimización y uso eficiente de su tiempo.
o Servicio privado y atención exclusiva a domicilio u otros.
o Horarios de atención flexibles
o Canales de reserva: App móvil, telefonía, pagina Web.
3.3.2 Poder de negociación con los proveedores
En el negocio de la belleza podemos se puede encontrar una gran demanda y
variedad de proveedores, lo cual nos permitirá tener un alto poder de negociación y
también proveedores exclusivos. Segmentaremos los diferentes tipos de proveedores
encontrados para el centro de belleza móvil:
Estilista y esteticista
En el mercado de la belleza existe una gran demanda de estos perfiles, esto va de
la mano con el incremento de los institutos especializados del rubro, sin embargo, para
poder contar con un buen servicio y garantizar la fidelización del cliente, es necesario
poder captar profesionales con experiencia que actualmente trabajen en otros centros de
belleza, contratándolas con una carteara de clientes.
Productos para el cuidado de la belleza
Estos tipos de productos con gran demanda en el mercado peruano y de fácil
obtención, se segmentan por el tipo de material, es decir, desde los productos para uñas,
cabellos, piel, que van desde precios bajos hasta los más costosos, esto dependiendo de
la Marca y del público a donde serán dirigidos los servicios; se vuelve fácil poder
negociar con un proveedor nacional que tenga el registro de la marca en el Perú, o poder
importar productos si la demanda va creciendo.
Proveedores para la unidad móvil y centro de operaciones
En este rubro contamos con diversos tipos de proveedores, a saber:
33
1. Casa automotriz, no existe demanda de este tipo de proveedor, es por ello que
se realizará la importación de la unidad móvil desde Argentina, a este proveedor
se contactará por única vez solo para la compra.
2. Proveedores para acondicionamiento del local, podemos encontrar variedad de
proveedores en lo referente a la infraestructura del centro de belleza móvil, el
mobiliario interno lo podemos encontrar en la zona industrial de Villa el
Salvador donde hay variedad de fabricantes.
3. Municipalidades, para la obtención de licencias de funcionamiento del local,
permisos de transporte (solo la municipalidad de San Isidro).
4. Alquiler de local de operaciones.
5. Es necesario poder contar con un centro de operaciones, para que el centro de
belleza móvil pueda ser custodiada en horarios que no trabaja, así como el
espacio necesario para el personal administrativo.
6. Proveedores contratados para servicios específicos este caso contraemos con los
servicios especializados, pero no requeridos a tiempo completo, como los son
los servicios contables y mecánicos.
7. Proveedores tecnológicos
Medios de pago electrónico
Internet para ofrecer comodidad al cliente
Plataformas virtuales como Facebook, Play store, App store.
3.3.3 Amenaza de nuevos competidores
En el análisis económico hemos podido observar que el mercado de la belleza crece
en un 10 % anual, sin lugar a dudas es un tipo de mercado atractivo para cualquier
empresario o emprendedor, si bien no existe aún el centro de belleza móvil, los nuevos
competidores pueden nacer desde los centros de bellezas ya establecidos y reconocidos,
como son MONTALVO, SOHO, MARCO ALDANI, etc. Debido a que ellos cuentan
con una cartera de clientes fidelizados con su marca, quienes se podrán sentir con mayor
confianza para este tipo de servicio delivery por llamarlo de alguna manera.
También son más frecuentes las trabajadoras independientes, que por tiempo no se
establecen laboralmente en salones de belleza tradicionales, sino que buscan ofrecer su
34
servicio a domicilio, sin embargo, debido a la infraestructura el tipo de servicio se torna
limitado, con baja demanda.
3.3.4 Barreras de entrada
La barrera de entrada para este rubro es baja, uno de los factores es la inversión que
varía según al tipo de segmento a donde va a estar dirigida, por otro lado, tenemos la
amplia demanda de los estilistas, quienes quieren cada vez más formar sus propios
negocios, Michael Porter identificó 6 tipos de barreras de entrada para generar una
ventaja competitiva, de las cuales 5 están relacionadas con este tipo de negocio.
Economías de escala: ampliación de la cobertura de atención y la reducción de
costos con la ampliación de la unidad móviles.
Diferenciación de producto: al ofrecer un servicio exclusivo y personalizado, con
horarios flexibles, ahorro de tiempo por parte del cliente, esperamos con estos
atributos ganar la fidelización del cliente.
Inversión de capital: contar con recursos financieros sostenibles con bajas tasas
de interés, para soportar los meses de lanzamiento.
Desventaja en costos: los costos serán el estándar del mercado adicionando el
costo del traslado, el cual tendrá su costo de oportunidad en el tiempo ahorrado
por el cliente.
Acceso a los canales de distribución: contaremos con un canal directo y
personalizado.
El crecimiento de la economía en el Perú promueve las inversiones de nuevos
negocios para poder hacer alta la barrera de entrada y evitar en ingreso de nuevos
competidores, debemos ser los primeros en contar con un posicionamiento en el
mercado y aprovechar la ventaja de ser una nueva categoría, y lograr obtener la
fidelización del cliente.
3.3.5 Amenaza de productos sustitutos
En Lima, dentro del mercado de los salones de belleza, hay más de 15 mil en el
área metropolitana, entre formales e informales, esto hace que nuestro servicio pueda
35
ser sustituido al no lograr satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, los cuales
podrán volver a su atención tradicional.
Hoy en día existen diversidad de productos de belleza, como lo son: mascarillas
para la piel, kit de maquillaje, productos comerciales para el cabello in house,
depiladores tradicionales y tecnológicos.
Hoy en día no es necesario salir de casa para estar arreglada.
3.3.6 Rivalidad entre competidores
Como ya se mencionó, el mercado de belleza tiene una gran demanda y esto se ve
reflejado en su crecimiento del 10 % al año, lo cual crea una fuerte rivalidad dentro del
rubro de la belleza, ofreciendo los mismos servicios y prometiendo atributos especiales,
con lo cual nos quitan mercado y hacen que podamos disminuir nuestros ingresos, es
por ello que con este análisis podemos realizar estrategias para ganar mercado de la
competencia.
Competencia indirecta salones de belleza tradicionales, dentro de los cuales
están las famosas cadenas presentes en varios distritos de la capital y que se posicionan
en el top on mind de los clientes
Competencia directa de estilista independientes a domicilio, a diferencia nuestra
ellas no han realizado inversiones en infraestructura por lo cual el precio es menor, y
como ventaja competitiva tienen la fidelización de sus clientes quienes en un nivel de
confianza las hacen ingresar a la intimidad de su hogar.
Competidor directa servicio a domicilio Mia spa Belleza a Domicilio, cabe
mencionar que el servicio ofrecido es completamente innovador y con un sin fin de
beneficios orientados a la atención personalizada.
3.3.7 Barreras de salida
Las barreras de salida de este tipo de negocio son bajas, tomemos en consideración
que para la salida del mercado existen diversos mecanismos que las facilitan.
1. Reenfocar el negocio a otro público objetivo, cambiar de sector y nivel
socioeconómico, sin correr ningún tipo de riesgo.
36
2. Cambiar de giro del negocio, se rediseña el nuevo rubro donde queremos
ingresar y que el vehículo móvil sea el principal protagonista.
3. Liquidación de la empresa, en este caso se realizan las liquidaciones de contratos
con los colaboradores y el local, con un nivel de riesgo bajo, se lleva a cabo la
venta del vehículo móvil de donde se podrá recuperar un % de la inversión.
Elaboración: Autores de esta tesis
SEGTEP
Factor Conclusión Condición
Político - legal
* No existe restricciónes para el transporte de buses
* La Ley N° 29380, defiende el derecho de los usuarios en los servicios de transporte
terrestre
FAVORABLE
Económico
*El Perú es un Pais en desarrollo
*Inflasion estable
*El mercado laboral femenino esta en crecimiento
FAVORABLE
Social
* Población Femenina es Lima 49.92 %
* 60,300 conforman la PEA Femenina
*Robo de vehículos está en un 2.0 % y el intento de robo de vehículo en 1.0 %.
FAVORABLE
Tecnológico*La tecnología en la belleza, también llamada cirugía no invasiva
* Tecnologias para uso de APPFAVORABLE
Ecológico *Emisiones per cápita que hoy llega a 1.81, al cierre del 2016 FAVORABLE
Tabla 3.3. SEGTEP
37
3.4 Análisis interno
Analizaremos los aspectos internos de la empresa para evaluar si es capaz de
identificar sus recursos y capacidades actuales y potenciales con ellos podremos
diferenciar las fortalezas (factores negativos) y debilidades (factores positivos). En este
análisis trabaja junto con el análisis del entorno o externo, del diagnóstico estratégico
de la empresa. A través del análisis interno se determina lo que la empresa puede hacer,
es por lo cual realizaremos la identificación de los diferentes tipos de factores.
Determinación si es viable el objeto de estudio.
Identificación el conjunto de recursos y capacidades que posee el plan de
negocios que queremos desarrollar tanto el actual como el potencial.
Determinación de las fortalezas y debilidades de la empresa y de su potencial
interno.
Elaboración: Autores de esta tesis
5 FUERZAS DE PORTER
Factor Conclusión Condición
Poder de negociación
con los clientes
*Aceptación del centro de belleza móvil
*Tipo de servicio innovador
*Criterios que hacen atractivo al negocio
FAVORABLE
Poder de negociación
con los proveedores
*Estilista y esteticista
*Productos para el cuidado de la belleza
*Proveedores para la unidad móvil y centro de operaciones
FAVORABLE
Amenaza de nuevos
competidores
*Centros de bellezas ya establecidos y reconocidos, como son MONTALVO, SOHO,
MARCO ALDANIFAVORABLE
Barreras de entrada
*Economías de escala
*Diferenciación de producto
*Inversión de capital
*Desventaja en costos
*Acceso a los canales de distribución
FAVORABLE
Amenaza de
productos sustitutos
Hoy en día existen diversidad de productos de belleza, como lo son: mascarillas para
la piel, kit de maquillaje, productos comerciales para el cabello in house,
depiladores tradicionales y tecnológicos
FAVORABLE
Rivalidad entre
competidores
*Competencia indirecta salones de belleza tradicionales
*Competencia directa de estilista independientes a domicilio
*Competidor directa servicio a domicilio Mia spa Belleza a Domicilio
FAVORABLE
Barreras de salida
Reenfocar el negocio a otro público objetivo
Cambiar de giro del negocio
Liquidación de la empresa
FAVORABLE
Tabla 3.4. 5 Fuerzas de Porter
38
3.5 Evaluación de los factores externos e internos
3.5.1 Matriz de evaluación de los factores externos (EFE)
Tabla 3.5. Matriz EFE
Elaboración: Autores de esta tesis
Según los resultados que muestra la matriz, este nuevo servicio tendría una
respuesta por encima del promedio en cuanto a las oportunidades y amenazas, ya que
el puntaje obtenido es de 2,.24; a su vez, dentro de los factores externos más relevantes
tenemos:
Uso de la tecnología / Plataforma Digital.
Crecimiento de la demanda
3.5.2 Matriz de perfil de competidores (MPC)
Tabla 3.6. Matriz MPC
Elaboración: Autores de esta tesis
PODERACION CALIFICACION PUNTUACION
Ofrecer un Servicio innovador en el mercado de la belleza 0.09 3 0.27
Crecimiento de la demanda 0.06 2 0.12
Uso de la tecnología / Plataforma Digital 0.10 3 0.30
Liderar el mercado de la Belleza Delivery 0.08 2 0.16
Crecimiento en los Servicios para eventos y corporativos 0.05 2 0.10
Amplia oferta de proveedores Nacionales 0.04 2 0.08
Trámites para el funcionamiento sencillos 0.02 3 0.06
Ampliacion de covertura para atención 0.05 3 0.15
1.24
Crecimiento de la Oferta 0.10 2 0.20
Servicios a Domicilio por trabajadoras independientes 0.06 2 0.12
Copia de modelo de negocio por cadenas SOHO, MOLTALVO, OTROS 0.09 1 0.09
Crecimiento de la delincuencia 0.04 3 0.12
Resistencia a los habitos tradicionales 0.08 2 0.16
Frecuencia de uso del servicio 0.04 3 0.12
Cambio de las leyes Gubernamentales 0.03 4 0.12
Trafico en la ciudad en horarios picos 0.07 1 0.07
1
1.00 2.24
7
MATRIZ EFE
FACTORES EXTERNOS CLAVES EFE
1
OPORTUNUDADES
2
3
4
5
6
8
1
2
AMENAZAS
3
4
5
6
7
8
FACTORES PESO CALIFICACION PUNTUACIÓN CALIFICACION PUNTUACIÓN CALIFICACION PUNTUACIÓN
Competencia de Horarios de Atención 0.20 2 0.40 2 0.40 2 0.40
Competencia de Precios 0.20 2 0.40 3 0.60 4 0.80
Uso de Plataformas digitales 0.16 3 0.48 3 0.48 3 0.48
Geografía de Atención 0.12 3 0.36 4 0.48 2 0.24
Fidelización de los Clientes 0.15 3 0.45 4 0.60 4 0.60
Disponibilidad de Tiempo del Cliente 0.10 4 0.40 2 0.20 3 0.30
Estilistas Calificados 0.07 1 0.07 1 0.07 3 0.21
TOTAL 1.00 2.56 2.83 3.03
5
6
7
MATRIZ MPC
2
3
4
1
MIA SPA Cadenas de Salones Estilistas Independientes
39
Con la información obtenida en la matriz Mpc, podemos concluir que la mayor
competencia está direccionada con las estilistas independientes, ya que cuenta con
precios accesibles y la fidelización del cliente, otro competidor fuerte son las cadenas
de los salones de belleza, quienes podían copiar la idea del negocio.
3.5.3 Matriz de evaluación de los factores internos (EFI)
Tabla 3.7. Matriz EFI
Elaboración: Autores de esta tesis
Según los resultados que muestra la matriz, este nuevo servicio tendría una
respuesta dentro del promedio en cuanto a las fortalezas y debilidades, dado que el
puntaje obtenido es de 2.8; y dentro de los factores internos más relevantes tenemos:
Primer Centro de Belleza Móvil de Lima.
Horarios de Atención Flexibles a la necesidad del cliente.
Servicios.
PODERACION CALIFICACION PUNTUACION
1er Centro de Belleza Móvil de Lima 0.10 4 0.40
Estilistas calificados 0.06 3 0.18
Transacciones mediente E-commerce 0.07 3 0.21
En horarios sin reserva, VAN hace publicidad en calles 0.06 2 0.12
Contar con Productos de Calidad ( Insumos de Alta Calidad) 0.07 2 0.14
Horarios de Atención Flexibles a la necesidad del cliente 0.09 3 0.27
Variedad en paquetes de Servicio 0.04 4 0.16
Atencion Exclusivida y Personalizada (VIP) 0.07 3 0.21
1.69
Atención solo 5 Distritos de Lima 0.05 2 0.10
Competencia de Precios 0.07 3 0.21
Servicios Limitados 0.08 3 0.24
Espacios Restringidos dentro del Bus 0.05 3 0.15
Dependencia de estacionamientos Limitados en SI y MIR 0.04 1 0.04
Sobre cargo de tarifa de parqueo a los usuarios 0.04 2 0.08
Aumento de locales de salones convencionales 0.07 3 0.21
Servicios continuos de extremo del area de cobertura 0.04 2 0.08
1.11
1.00 2.8
8
1
2
3
4
5
DEBILIDADES
6
7
8
4
FORTALEZA
5
6
7
1
2
3
MATRIZ EFI
40
3.5.4 Matriz externa e interna (MEI)
Con los resultados ya obtenidos de las matrices EFE y EFI, se realiza la matriz MEI,
interceptando las dos matrices nos ubica en el cuadrante promedio alto, es decir, el
que tiene la recomendación de resistir en el mercado, invirtiendo selectivamente y
construyendo para ganar participación en el mercado.
Elaboración: Autores de esta tesis
Matriz EFI
fuerte promedio debil
Matriz EFE
alto Invertir
Intensivamnete para crecer
Invertir
selectivamente y Construir
Desarrollarse para
mejorar
medio Invertir
selectivamente y Construir
Desarrollar
Selectivamente para mejorar
Cosechar o desinvertir
bajo
Desarrollarse selectivamente y construir con sus
fortalezas
Cosechar Desinvertir
Tabla 3.8. Matriz IE
41
3.6 Análisis FODA y FODA Cruzado
Elaboración: Autores de esta tesis
Tabla 3.9. FODA y FODA cruzado
FORTALEZA DEBILIDADES
1 1er Centro de Belleza Móvil de Lima 1 Atención solo 5 Distritos de Lima
2 Estilistas calificados 2 Competencia de Precios
3 Transacciones mediente E-commerce 3 Servicios Limitados
4 En horarios sin reserva, VAN hace publicidad en calles 4 Espacios Restringidos dentro del Bus
5 Contar con Productos de Calidad ( Insumos de Alta Calidad) 5 Dependencia de estacionamientos Limitados en SI y MIR
6 Horarios de Atención Flexibles a la necesidad del cliente 6 Sobre cargo de tarifa de parqueo a los usuarios
7 Variedad en paquetes de Servicio 7 Aumento de locales de salones convencionales
8 Atencion Exclusivida y Personalizada (VIP) 8 Servicios continuos de extremo a extremo del área cobertura
OPORTUNUDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO1 Ofrecer un Servicio innovador en el mercado de la belleza Usaremos Fortalezas para aprovechar las Oportunidades Superar Debiliades aprovechando Oportunidades
2 Crecimiento de la demanda
3 Uso de la tecnología / Plataforma Digital
4 Liderar el mercado de la Belleza Delivery
5 Crecimiento en los Servicios para eventos y corporativos 2 Incrementar las ventas, con publcidad de la VAN sin costo
6 Amplia oferta de proveedores Nacionales 3 Publicidad con el uso de la tecnoligia y plataformas digitales
7 Trámites para el funcionamiento sencillos
8 Ampliacion de covertura para atención
AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA1 Crecimiento de la Oferta Utilizar Fortalezas para evitar Amenazas Reducir debilidades y evitar Amenazas
2 Servicios a Domicilio por trabajadoras independientes
3 Copia de modelo de negocio por cadenas SOHO, MOLTALVO, OTROS
4 Crecimiento de la delincuencia
5 Resistencia a los habitos tradicionales
6 Frecuencia de uso del servicio
7 Cambio de las leyes Gubernamentales 3 Contratacion de Estilistas con cartera de clientes
8 Trafico en la ciudad en horarios picos
Generar espectativa al publico objetivo, con el servicio
innovador y nuevo.1
Generar fidelizacion por parte del cliente y el personal
profesional 4
Generar estrategias para captar a la nueva demanda creciente
del mercado, para ampliar la cobertura de atencion 1
Promover el servicio como innovador y exclusivo, para
romper las barreras del tradicionalismo2
Ampliar los servicios, para eventos y empresas, de esta
manera evitamos el trasporte3
Venta de productos de belleza gestionados al momento de
realizar la reserva generando mas ingresos3
Ampliar los horarios de atención en comparación a un centro
de belleza tradicional.
Impulsar los pagos via APP o con tarjetas ofreciendo
descuentos especiale y evitar pago en efectivo
1
2
Ofrecer paquetes de servicios dinamicos, según la
preferencia del cliente, con un tope minimo de consumo por 1
Generar barreras de entrada para la competencia, contando
con el posicionamiento del servicio.2
42
4. CAPÍTULO IV. PROPUESTA INICIAL - MODELO CANVAS
4.1 Descripción del modelo de negocio
El análisis de nuestro modelo de negocio lo hemos realizado a través de la
metodología Canvas. Durante el proceso hemos analizado los nueve módulos, los
mismos que se resumirán en el Lienzo con los nueve módulos.
Nuestra idea de negocio consiste en dar los principales servicios que se ofrecen en
un salón de belleza tradicional (ofrecido en un establecimiento fijo), pero con la
diferencia de que en nuestro concepto de negocio nosotros le acercamos el salón de
belleza a la puerta de su domicilio de residencia, de oficina, o de otro lugar de
conveniencia del cliente; a nuestro salón de belleza móvil lo hemos denominado Centro
de Belleza Móvil (CBM), el cual se caracteriza por trasladarse a las zonas de cobertura
de la ciudad, para ofrecer sus servicios.
Características de la propuesta de valor del Centro de Belleza Móvil (CBM)
Infraestructura: Los servicios son realizados dentro de la unidad móvil
especialmente acondicionada como salón de belleza, dotada de muebles especialmente
diseñados al espacio interior, equipada para ofrecer principalmente los servicios de
cabello, manicure, pedicure, y piel. Las comodidades que ofrece nuestra móvil son
básicamente: Climatización con aire acondicionado, iluminación interior con luces led,
amoblado con muebles de material antialérgico, butacas confortables con masajeador,
internet wi-fi, entretenimiento mediante pantalla de TV 32”, música y video por
streaming.
Canal: Los servicios serán ofrecidos mediante citas anticipadas, las cuales se
reservarán mediante nuestra plataforma digital online por website y App móvil, las
mismas que servirán para informar los servicios, reservar, y comprar.
Servicio: La elaboración de los servicios serán realizados por profesionales de la
belleza especializados en cabello, y piel, los cuales por su experiencia realizarán una
previa evaluación del estado del cabello y piel, con el fin de conocer los antecedentes,
y los gustos de las clientes. Nuestras estilistas y cosmetólogas se caracterizarán por su
43
trato y empatía con nuestros clientes. Adicionalmente ofrecemos a nuestros clientes la
venta de productos de belleza.
Después de revisar la propuesta inicial del modelo de negocio, hemos corroborado
que este no se adapta a alguno de los cinco patrones de los modelos descritos en la
metodología Canvas. (Fuente: Libro Generación de modelos de negocio, de Alex
Osterwalder), por ello consideramos que nuestra propuesta inicial corresponde a un
modelo de negocio convencional, pero que cuenta con la innovación de la propuesta de
valor descrita anteriormente
4.2 Modelo del negocio CANVAS
4.2.1 Segmento de mercado
Nuestro modelo de negocio está dirigido a un nicho de mercado definido por un
público objetivo con el siguiente perfil: “Mujeres multitask, que en su vida diaria
comparten el tiempo entre actividades del hogar propias de madres de familia, además
que también tienen la responsabilidad de ir al centro laboral sea en una oficina o tienda,
en horario de oficina; y/o que además estén cursando estudios de pre ó post grado”. Es
decir que el mínimo tiempo que les queda no sea ni suficiente como para ir a un salón
de belleza convencional ó tomar un servicio a domicilio. Este servicio se ofrecerá en
distritos que conforman el sector Siete, los cuales son La Molina, Surco, San Borja, San
Isidro, y Miraflores. Buscamos que nuestro público objetivo cumpla con el perfil antes
descrito, y que pertenezca al Nivel Socio Económico: A2-B1, que tenga residencia de
casa-departamento, y/o su centro laboral este en algunos de los distritos antes
mencionados, y que su rango etario oscile entre los 25 y 45 años de edad.
4.2.2 Propuesta de valor
Nuestro modelo de negocio mezcla los elementos de la Novedad, la
Personalización y la Conveniencia los mismos que se adecuan a las necesidades del
segmento nicho de mercado. Ofrecemos los servicios de un salón de belleza móvil sin
necesidad de trasladarse hasta el establecimiento, evitando movilizarse, perder tiempo
en el tráfico, y de esperar en cola hasta que la atiendan. Este nuevo servicio le permite
ahorrar dinero debido a que pueda aprovecharlo mejor con la familia en la comodidad
44
de su hogar, o en sus actividades laborales del trabajo en su oficina ó tienda, ó inclusive
académicamente en su centro de estudios. Los principales atributos son: Comodidad,
Servicio exclusivo personalizado, Tratamiento con especialistas, Calidad de productos,
y Seguridad.
4.2.3 Canales
Los tipos de canales serán Propios y Directos del BeautyBus, los cuales serán
utilizados en las siguientes fases:
a) Informativa: Daremos a conocer nuestro servicio por internet a través de redes
sociales como Facebook, Instagram, Pinterest. También nos daremos a conocer
por medio de publicidad panel de la BeautyBus en las calles.
b) Evaluación: Nuestros clientes nos podrán evaluarnos en estos aspectos: calidad
de servicio, puntualidad, especialistas, y comodidad del vehículo; todos estos por
las plataformas digitales como el website, y App móvil.
c) Reserva y Compra: Los canales de reserva y venta serán por la website, y App
móvil, las coordinaciones y seguimiento del servicio será a través de chat online
por la web, y también por el WhatsApp. También se podrá reservar a través del
callcenter y WhatsApp. Permitiremos realizar los prepagos anticipados por
medio de nuestras plataformas, en caso el cliente no desea pagar hasta recibir el
servicio, lo podrá hacer mediante el pago electrónico vía POS de las marcas
VISA, MC, AMEX, además del pago por la APP Móvil
d) Entrega: La entrega del servicio será a domicilio, sea en su residencia, casa, o
edificio de departamento, y/o en su centro laboral, u otro lugar de conveniencia
como eventos sociales, corporativos, hoteles, y lugar a conveniencia. Lo único
que requerimos es un espacio donde parquear la unidad móvil del BeautyBus, en
caso de no contar con el espacio, la unidad lo buscará en la dirección y lo
trasladará hasta un lugar libre de estacionamiento, o en el extremo de los casos a
una playa de parqueo, siendo este costo cargado al usuario, en función de las
horas utilizadas.
4.2.4 Relación con los clientes
Nuestra relación con los clientes se dará en las siguientes categorías:
45
a) Asistencia Personal (Reservas). El servicio se ofrecerá mediante reservas de citas
a través de la website, y la App móvil. Las coordinaciones de seguimiento post
reserva del servicio serán realizadas por las asistentas de servicio al cliente las
cuales se comunicarán por chat online o teléfono
b) Atención Personal Exclusiva. La unidad del centro de belleza móvil con nuestro
equipo de profesionales de la belleza, se desplazarán hacia la dirección de casa u
oficina para ofrecer el servicio exclusivamente a nuestras usuarias. Durante el
tiempo que demore los servicios a tomar, nuestras clientas sentirán la atención
exclusiva de dos profesionales de la belleza, y tendrán a su total disposición las
instalaciones y comodidades de nuestro salón móvil, únicamente para atenderlas
y engreírlas, lo cual permitirá crear un momento mágico donde tanto el personal
de atención y el salón está a su disposición tratándola como una reina o una
princesa.
c) Creación Colectiva.: El crecimiento del negocio dependerá mucho de la
recomendación boca a boca de nuestros clientes, y con el apoyo de la plataforma
online a través de la website y App móvil, tendremos la evaluación del servicio
brindado de los principales atributos medibles:
a) Calidad de productos,
b) Trato y atención del estilista,
c) Comodidad y ambiente,
d) Proceso de reserva y Puntualidad,
e) Satisfacción general del servicio.
Las calificaciones estarán diferenciadas por la cantidad de estrellas:
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
46
Adicionalmente nuestros clientes podrán dejar su recomendación y/o testimonio
de la experiencia del servicio, y la calidad de trabajo del staff. Ejemplo: “Magaly
tiene paciencia y es empática, la recomiendo” Ana Lú
4.2.5 Fuentes de ingresos
Las fuentes de ingresos establecidas en este modelo de negocio es la del tipo Cuota
por Uso, debido a que los ingresos son un mix de los paquetes o combos definidos, y de
diferentes servicios complementarios que ofrecemos, asimismo también tenemos la
venta de productos de belleza vendido con pre orden desde nuestra catalogo en el site
web, los cuales serán entregados al momento de dar el servicio reservado, por lo tanto
la fuente de ingresos es variable y dependerá de la suma de la cantidad de servicios y/o
productos que la cliente compre.
El mecanismo de fijación de precios es por lista de precios Fija y Paquetes.
Figura 4.1. Packs de servicio
Elaboración: Autores de esta tesis
Observación: La venta de productos es una opción de los servicios que se pueden
ofrecer, pero no forma parte del análisis de investigación de esta tesis.
4.2.6 Recursos clave
Nuestros recursos claves están conformados en grupos los físicos y humanos:
47
Físicos
Unidad móvil tipo Van Mercedes Benz modelo Sprinter 515 de dimensiones
L=7.3m. A=2.0m, y H=2.8m (1-2).
Equipamiento y amueblamiento del espacio útil de furgón (1-2).
Herramientas y equipos especiales para realizar los servicios.
Local para el centro de operaciones (1).
Humanos
Especialistas Piel, Manos y Pies (mínimo 1 por turno en cada unidad móvil)
Especialista Cabellos (mínimo 1 por turno en cada unidad móvil)
Conductor con licencia A1 (1 por cada unidad móvil)
Jefe de operaciones y marketing (1)
Asistente administrativo (1)
Servicio de atención al cliente (1).
Financieros
Business Ángel que financia el proyecto
Aval financiero de los socios fundadores
Tecnológicos
Sistema de reservas CRM
Sitio Web
App Movil para Android y IOS
POS Visa
4.2.7 Actividades claves
Plataforma online (Información, Reservas, Pagos, Calificación)
Nuestro modelo de negocio se soporta sobre una plataforma digital online lo que le
permite a nuestros usuarios informarse a detalle de los servicios y de las condiciones,
los costos, los tiempos de procesos, reserva y agendamiento de citas, prepagos
adelantados, calificación de servicio, y la personalización.
48
Web site: www.thebeautybus.com.pe
App móvil: BeautyBus para Android e IOS
Procesos del servicio
El centro de belleza móvil, tendrá dentro de sus prioridades capacitar a su
personal y hacer cumplir los protocolos y procesos establecidos por la empresa, para
ello nuestro staff de profesionales pasará periodos de pruebas a fin de evaluar su
desempeño en el cumplimiento de los protocolos y procesos.
Los centros de belleza son ambientes donde los clientes pasan en promedio de 1 a
2 horas por cada vez que lo frecuentan, y nuestra propuesta del Centro de Belleza Móvil,
no es la excepción, por lo tanto, se debe establecer un clima de confianza y hacer de
nuestro espacio de trabajo un lugar cómodo, agradable en donde el cliente sienta que
los profesionales, y el salón están a su disposición.
Proceso de Registro y Reserva on line
Mediante la página web www.beautyfactory.com.pe, o la App móvil beautybus se
podrá acceder a la opción de registro de cliente y reservas de servicio. Al ingresar el
sistema le pediré que este registrado como cliente, si este proceso se realizó
previamente, entonces podrá realizar la reserva. Si no está registrado el sistema le pedirá
se registre.
Registro de cliente y medio de pago
Reserva de atención.
Proceso de la atención del servicio.
Arribo a la dirección del servicio
Protocolo de Bienvenida
Presentación del Staff
Diagnóstico y evaluación del cliente
Producción de los servicios
Finalización del servicio
Pago del servicio
Calificación del servicio
Despedida del staff
49
Captación de Clientes
La captación de nuevos clientes se realizará a través de las promociones y los
descuentos del 25% ofrecido a los clientes que lleguen a conocernos y probar la
experiencia a través de los programas de suscriptores de los diarios consumidos por la
población de nuestro segmento y perfil de consumidor.
Nuestra estrategia iniciara por captar a los suscriptores del diario GESTION, por
medio de su programa de beneficios Mundo G, ofreciéndoles un descuento en nuestros
servicios del 25% del precio desde el Pack Básico. Para lograr este propósito, la empresa
Beauty Bus, realizara convenio con Mundo G del Grupo El Comercio, para la difusión
de nuestra oferta de servicio utilizando sus canales informativos por medio de la edición
física y digital del diario, la plataforma web, y la app móvil, de esta manera
garantizamos la llegada de la publicidad de nuestro servicio al público objetivo de
nuestro interés.
El descuento será aplicado solo para beneficiarios directos del programa Mundo G,
y el descuento del 25%, será exclusivo para el primer servicio, aplicable a todos los
packs, y también para los servicios complementarios.
Después del primer año de inicio de operaciones preveremos extender nuestro
servicio para los suscriptores del Comercio a través de su programa El Club de
Suscriptores, ofreciéndoles un descuento del 15% bajo las mismas condiciones descritas
para los suscriptores de Mundo G de los suscriptores de Gestión.
También se ha estimado la difusión de nuestro servicio a través de publicidad por
páginas de redes sociales en Facebook e Instagram, pero segmentado al público de
nuestro objetivo, la cual a través de sus logaritmos y de sus filtros podrá enviarles
nuestra publicidad a los usuarios de Facebook e Instagram que cumplan con el perfil de
nuestras consumidoras potenciales.
Actualmente el grupo de comunicaciones digitales lideradas por Facebook, maneja
en la actualidad otros aplicativos de comunicación digital, mediante redes sociales
(Facebook, Instagram), y mensajería instantánea (Whats App, Messenger), además de
otras tres opciones que no se utilizan en el medio local.
Por otro lado, cuando el centro de belleza móvil no tenga servicios programados,
realizará recorridos por las principales avenidas de la zona comercial y de oficinas, con
50
el propósito de captar la atención de los transeúntes oficinistas que circulen por la zona,
principalmente recorreremos la zona empresarial de San Isidro, Miraflores, parques
concurridos, centros comerciales, el malecón de Miraflores hasta Barranco. En los
centros comerciales nos parquearemos en la playa de estacionamiento exterior, para
repartir volantes que incluyen un vale de descuento en su primer servicio, para las
mujeres transeúntes de nuestro público objetivo.
Estrategia de Referidos
Nuestra estrategia de referidos ofrecerá un vale de S/. 30 soles de descuento a las
clientes que nos refieran a sus amistades, o familiares, o colegas de oficina. Este vale
será otorgado mediante correo electrónico a la cuenta de la usuaria, cuando la nueva
cliente referida al momento de hacer la reserva, escoja la opción de recomendada por
Cliente, para lo cual nuestro sistema verificará que este nombre de referencia se
encuentre en nuestra base de datos como cliente consumidora, y automáticamente
generará un vale de descuento de S/. 30 soles en su próximo servicio a reservar, el cual
se activará cuando la referida haya concretado el servicio (es decir haber recibido la
atención), y tendrá una vigencia de 15 días
Asociaciones claves
Nuestras principales asociaciones serán:
a) Estratégica-Proveedor de las unidades móviles (ensamblador carrocero).
Firmar contrato de exclusividad con proveedor internacional para
mantener las barreras de entradas alta, para los competidores. También
se podría crear una empresa encargada de ser el representante y
distribuidor oficial del proveedor en el país.
b) Estratégica-Proveedor del Desarrollo de la Plataforma (web y app)
c) Operativa-Empresas de estacionamientos Portales
Convenios a medida para uso de sus estacionamientos a precio
preferencial, y con la opción a reserva con anticipación, para confirmar
el servicio y el traslado de la unidad. Aprovechar la aplicación Apparka
d) Operativa- Programa de Suscriptores Mundo G del diario Gestión
e) Operativa-Distribuidores de productos de belleza (Opi, Kerastase, otros)
f) Operativa-Convenios con instituciones y empresas.
g) Operativa-Convenio con VISA, AMEX MC
51
4.2.8 Estructura de costos
Nuestra estructura de costos corresponde según el valor de nuestros
servicios.
Beneficios
Porcentaje de descuentos por cumpleaños: 10% (aplicable en todo el mes).
Porcentaje de descuentos por Mundo G (Gestión) 25%, aplicable solo en la
primera compra, y por un consumo mínimo a partir del Pack Básico.
Porcentaje de descuentos para empresas y Eventos Corporativos: 10%
Vale de descuentos por referidos: S/. 30
Penalidades
Por cancelación de la reserva, se aplicará una penalidad equivalente al monto
del prepago mínimo de la reserva: 30% de los servicios reservados.
Por postergación o cambio de fecha y horario, en menos de 48 horas de la
reserva, se aplicará un incremento equivalente al monto de S/. 50 soles.
Por reducción de servicios reservados, se aplicará una penalidad equivalente
al 15% de las compras reducidas.
En nuestra economía de campo los Costos Fijo son los mismo para diferentes
productos.
Costos Fijos: Unidad móvil, equipamiento, local operaciones, personal
administrativo, plataforma web y app Personal operativo (estilistas,
conductores), servicios de oficina.
Costos Variables: Costos operativos de la móvil (combustible, mantenimiento,
peajes), Insumos de belleza.
Economía de Red: Marketing, Fee de uso plataforma online, comisión Visa.
52
Tabla 4.1. Modelo CANVAS
Elaboración: Autores de esta tesis
53
5. CAPÍTULO V. ESTUDIO DE MERCADO
5.1 Resultados del estudio cualitativo
5.1.1 Resultados de los grupos de enfoque
Perfil del grupo objetivo
Se mencionó que es un buen servicio para las mujeres que no disponen de
mucho tiempo, que tienen múltiples ocupaciones, trabajan y son madres, o las
que valoran su comodidad.
En ambos grupos se comentó que el servicio sería muy bien recibido por las
personas que asisten a las playas del sur durante la época de verano.
Focus Group 1
Ventajas mujeres jóvenes (25 a 35 años)
Se percibe como ventaja más importante el ahorro de tiempo. Les agrada la idea
de que les digan cuánto durará cada servicio.
La segunda mejor ventaja es la exclusividad, a las mujeres les agrada que
solamente ellas sean atendidas de manera exclusiva, es decir, atención
personalizada.
Garantía de los productos.
Profesionalismo de los estilistas.
Hablan sobre la mejora en la calidad de atención si solamente están ellas
Focus Group 2
Ventajas mujeres mayores (de 36 a 45 años)
La ventaja más importante es el horario del servicio, en especial en épocas de
verano, en las que se podría contactar el servicio a las 6 de la mañana para
comenzar la rutina a las 8 de la mañana.
La segunda mejor ventaja sería la disponibilidad del servicio (van a todos lados),
que les permitiría llegar a zonas del sur en donde difícilmente se encuentra una
peluquería.
54
Impacto general
La propuesta tuvo un impacto positivo en ambos grupos. Les gustó y pareció
una propuesta interesante.
Es asociado con “servicios express” ligeros o rápidos como peinado, planchado,
cepillado/laceado de cabello, manicure, pedicure o depilado de cejas.
No se piensa cuando una se tiene que “internar” en la peluquería por horas.
Las mujeres mayores suelen teñirse las canas de cada 20 días a un mes, servicio
que no se ofreció y fue demandado de primera impresión.
Asimismo, no lo asociaron con otros servicios como el corte de cabello, por el
tiempo y dificultad que demandan estos servicios, y por las diferentes
preferencias que se tienen.
La idea fue bien recibida debido a que se percibe un enorme ahorro de tiempo
debido a que evitan largas colas, además, sienten que se concentrarán más en
ellas.
En algunos casos, se percibe un espacio reducido y por lo tanto incómodo dentro
de la van.
La cantidad de personas, entre los estilistas profesionales más las clientes en la
van, hacen pensar que el espacio será muy chico.
Beneficios
El beneficio principal es el ahorro de tiempo al tomar este servicio, ya que la
móvil va a la puerta de la casa u oficina.
El horario planteado también es un beneficio, ya que cubre franjas horarias no
atendidas actualmente. Horas en la mañana y en la noche.
Les brinda comodidad debido a que el servicio se va a todos lados, se traslada
hasta la puerta, y emplea sus propias instalaciones mas no las del cliente (no
entran a la casa), como suelen hacerlo las maquilladoras a domicilio.
Se sienten exclusivas.
55
Desventajas
El tamaño de la camioneta la perciben muy pequeña, los muebles y estantes
muy juntos, sienten que se les van a caer encima. En algunos casos, se comenta
la sensación de “sentirse atrapadas”.
Para algunas mujeres mayores, esto atenta contra el propio concepto de la
peluquería, considerada como un espacio en donde se puede socializar y
“chismear”.
En algunos casos se sentirían incómodas, pues temen que los transeúntes las
vean mientras se están arreglando.
Servicios
Se piensa que los servicios para manos y pies tendrán mayor demanda, además
de servicios rápidos en el cabello, tales como peinado y planchado.
Se mencionó que sería indispensable que haya tinte (raíces), que les permita
hacerse un retoque en una emergencia.
Plataforma online
A las participantes les agradó la idea de la plataforma online, lo consideran
práctico y efectivo.
Comentan que la plataforma online les permitiría programar los horarios y los
servicios que requieran.
Se tiene incertidumbre sobre si una persona haría todo el trabajo, con la
plataforma online buscan solicitar profesionales para cada servicio.
Competencia directa e indirecta
Las mujeres mayores solamente identificaron una competencia indirecta, los
salones de belleza convencionales. Las integrantes de este grupo no
mencionaron haber contratado un servicio a domicilio anteriormente.
Las mujeres jóvenes consideran a las maquilladoras a domicilio como
competencia directa. En algún caso comentaron haber solicitado un servicio de
salón delivery para un evento familiar.
56
A su vez, mencionaron que, si no existieran los salones de belleza, buscarían a
alguien que las asista.
Ambos grupos piensan que la propuesta es una muy buena alternativa para una
emergencia u ocasión especial, pero no reemplazaría a la peluquería tradicional.
Nivel de agrado
A la mayoría de participantes de ambos grupos les agradó la propuesta. Por otro
lado, a las que no les agradó ni desagradó la propuesta, coincidieron en que se
debe a que en un salón de belleza buscan salir de sus casas y socializar.
Les agrada que el salón móvil tenga horarios de atención tan amplios, ideales
para una mujer que trabaja todo el día y está ocupada.
Se mencionó que sería un buen servicio para emergencias.
Intención de compra
La mayoría de participantes de ambos grupos mencionaron que probablemente
sí solicitarían el servicio pues comentan que siempre salen compromisos
repentinos.
Mínimo una vez a la semana, y máximo una vez al mes.
Call to action
Recomiendan que el servicio sea dirigido para las personas que trabajan.
En ambos grupos buscan un referente para cada área, manos, cabello,
maquillaje, de esa forma aumentaría la confianza en el servicio.
El referente puede ser un profesional o un influencer de redes sociales, sin
embargo, prefieren que sea un profesional especialista. Por ejemplo, Carlos
Cacho o Martín Catalogne que funjan como padrinos de la marca.
Ocasión de compra
Las chicas jóvenes contratarían el servicio para ocasiones especiales, como
matrimonios o reuniones.
Para las mayores se contratará el servicio cuando las clientas no dispongan de
tiempo o cuando tengan flojera de salir.
Fines de semana o cuando sea una emergencia.
57
También se contrataría el servicio en verano o por las personas que no deseen ir
a la peluquería.
Conclusiones
El concepto tuvo un impacto positivo, siendo el ahorro de tiempo y la
comodidad, horarios y trato personalizado, los atributos valorados.
Las desventajas se centran en la van, la cual se percibe pequeña, con espacios
reducidos, lo que genera incomodidad a algunas. El sentirse expuestas al exterior
es otra desventaja a salvar.
Al ser percibido como servicio express, el tiempo de atención de los servicios
es rápido: peinados, laceados, manicure y pedicure, son los que tendrían mayor
demanda.
Sin embargo, el tinte de raíces o cabello es un servicio básico que se requiere,
ya que las mujeres sobre todo mayores desean realizarse dichos retoques.
Profesionales especialistas en los servicios demandados son requeridos por las
clientas, quienes suelen obtener referencias de amigas para todo tipo de
servicios, por lo que demostrar su profesionalismo y trayectoria es necesario.
Los precios de los servicios se calculan teniendo como base los que actualmente
manejan las peluquerías a las que acuden. Un adicional entre 15 y 20 soles es el que
estarían dispuestas a pagar por solicitar el servicio a su domicilio u oficina.
Las influencers de redes sociales tienen buen impacto en las jóvenes, por lo que
se recomienda apoyarse en ellas para marketear el servicio. Así mismo, se
sugiere que sean pieza fundamental en la campaña inicial de marketing.
Ofrecer una “experiencia placentera” en el Beauty Bus, generará una
expectativa favorable hacia este nuevo servicio, el mismo que debe preocuparse
por todos los detalles para que las clientes salgan muy satisfechas y felices.
Se deben averiguar y localizar a los profesionales más conocidos y confiables
de cada área de belleza. Esto con el fin de obtener un respaldo técnico frente al
mercado al cual se dirigen.
Profesionales especialistas como Carlos Cacho o Martín Catalogne deben
apadrinar el lanzamiento del Beauty Bus, con el fin de brindar el respaldo y
58
confianza en este nuevo servicio de Salón de Belleza Móvil, salvando así las
dudas, miedos, y minimizando el riesgo a lo nuevo.
Se recomienda establecer un costo estándar respecto al delivery, pues podría
dar lugar a confusiones respecto a los precios por cada servicio y, al ser algo
nuevo en nuestro país, generar un rechazo inicial al servicio.
Una vez adquirida la movilidad, se debe resaltar las medidas. Para hacerlo se
puede sacar unas fotografías de una persona dentro, para que las clientas
potenciales puedan notar las dimensiones reales.
Recomendaciones
El temor o miedo de llegar a una nueva peluquería es un sentimiento compartido
por las mujeres entrevistadas, ya que entregan toda su confianza a los profesionales que
tratarán sus cabellos, manos y pies.
Las peluquerías por recomendaciones de amigas reducen ese riesgo. Teniendo en
cuenta este detalle, es esencial que si una clienta se atienda luego cuente su buena
experiencia vía valoraciones en la web, para que sea viralizado y conocido por otras.
“cuenta tu experiencia Beauty Bus”. En esa línea se sugiere trabajar la promoción
sugerida “lleva a tu amiga y paga uno” o algo similar, esto con el fin de penetrar en el
mercado con mayor rapidez.
Se recomienda el uso de ventanas y espejos para que dé la impresión de que el lugar
es más amplio y ventilado, con la salvedad que estas ventajas y espejos puedan ser
cubiertos por decisión del cliente.
Pese a que se mencionó que los servicios serían simples o express, es recomendable
tratar de reducir la angustia mediante los influencers, los profesionales y testimonios de
personas comunes, los cuales tienen que ser subidos a las redes sociales de salón móvil.
5.1.2 Resultado de entrevistas a especialistas del negocio
(Ver la transcripción en el Anexo 2)
Entrevistada: Sol Rios (Fundadora y propietaria del instituto Sol Make Art)
Entrevistador: Oscar Muga
Lugar: Instituto Sol Make Art, Lince
Fecha: 6 de febrero 2018
59
Objetivo de la entrevista
Conocer cuál es el estado del mercado laboral de cosmetólogas y
maquilladoras profesionales, para determinar los costos de sus servicios, y
cuánto facturan mensualmente.
Conocer cuántas egresadas de los institutos salen anualmente, también
conocer cuál es la demanda actual en el mercado.
Conocer cuál es la preferencia de los clientes para recibir sus atenciones.
El detalle de las respuestas de la entrevista está en el Anexo 1
El detalle de las respuestas de las encuestas está en el Anexo 2.
5.2 Resultados del estudio cuantitativo
5.2.1 Análisis de atributos
La amabilidad, trato y buena atención en el servicio es el atributo más importante
que un Centro de Belleza debe tener (23.24 %), seguido de los profesionales
especialistas (20.75 %) y en tercer lugar la calidad de los productos (19 %). Los precios,
el ambiente, el tiempo de atención son otros atributos considerados, pero en menor
medida, según el detalle de la figura a continuación:
Figura 5.1. Atributos valorados de un Centro de Belleza
Elaboración: Autores de esta tesis
60
La razón más importante por la que las mujeres van a un Centro de Belleza es para
engreírse (30.46%), sentirse regia (25.73%), estar lista para un compromiso (15.96%)
o para, salir de la rutina diaria (15.8%), según figura:
Figura 5.2. Atributos valorados de un Centro de Belleza
Elaboración: Autores de esta tesis
Las desventajas de ir a un centro de belleza radican en que hay demasiados clientes
para ser atendidos (50.29%). Un 39% considera que toma demasiado tiempo por el
tráfico en desplazarse hasta el salón
5.2.2 Análisis de concepto
Al evaluar el nivel de agrado de la nueva propuesta, en una escala del 1 al 5, donde
el 1 significa me desagrada mucho y el 5 significa me agrada mucho, el nuevo Centro
de Belleza Móvil agrada al 42.6% y agrada mucho al 49.3% de las mujeres
entrevistadas. El Top 2 Box resultante logra altos niveles de agrado, alcanzando el
91.9% de nivel de agrado, según se detalla en la siguiente figura:
Figura 5.3. Nivel de Agrado del Centro de Belleza Móvil
Elaboración: Autores de esta tesis
ENGREIRME
SENTIRME REGIA
PARAESTARLISTAPARA…
SALIR DELA
RUTINADIARIA
RELAJARME
MEJORARMI
ESTADODE…
LEVANTAR MI
AUTOESTIMA
PRESENTACIONEN EL
TRABAJO
(enblanco)
Total 30.46% 25.73% 15.96% 15.80% 9.28% 1.30% 0.98% 0.49% 0.00%
0.00%5.00%
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%
Títu
lo d
el e
jeTotal
MEDESAGRADA
MUCHO
MEDESAGRADA
ME ESINDIFERENTE
ME AGRADAME AGRADA
MUCHO(en blanco)
Total 0.84% 1.11% 6.69% 42.06% 49.30% 0.00%
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%
Títu
lo d
el e
je
Total T2B
61
Un 49.35% de las entrevistadas considera que es una ventaja ya que les genera
ahorro de tiempo, asimismo un 23% considera que este nuevo servicio será exclusivo y
personalizado, mientras que el 12.75% lo considera innovador, según se detalla en la
figura a continuación:
Figura 5.4. Ventajas de la propuesta Centro de Belleza Móvil
Elaboración: Autores de esta tesis
La principal desventaja de la nueva propuesta radica en la percepción de espacio
reducido, 30.43% la considera de esta manera, mientras que el 29.40% acota que será
vista por los transeúntes. El 17.6% considera que el precio podría ser inaccesible o
elevado, según se detalla en la figura:
Figura 5.5. Desventajas de la propuesta Centro de Belleza Móvil
Elaboración: Autores de esta tesis
AHORRODE
TIEMPO
EXCLUSIVO /
PERSONALIZADO
INNOVADOR
HORARIOS
COMODIDAD
YA NOHAY
EXCUSAPARA…
MESOLUCIO
NA LAVIDA
PRECIOSACCESIB
LES
(enblanco)
Total 49.35% 23.29% 12.75% 8.87% 3.14% 1.11% 1.11% 0.37% 0.00%
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%
Títu
lo d
el e
je
Total
ESPACIOREDUCIDO
ME VENLOS
TRANSEUNTES
EL PRECIOPODRÍA SERINACCESIBL
E
NO PUEDOSOCIALIZARCON OTRAS
ESTACIONAMIENTO
INCOMODIDAD
(en blanco)
Total 30.43% 29.40% 17.60% 9.94% 8.90% 3.73% 0.00%
0.00%5.00%
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%
Títu
lo d
el e
je
Total
62
Si este nuevo servicio de Centro de Belleza Móvil estuviera en el mercado, el 42.9%
de las mujeres entrevistadas probablemente sí lo solicitarían, mientras que el 36.21%
definitivamente sí lo solicitaría. El top 2 box resultante alcanza el 79.11% de intención
de compra, siendo un resultado alentador, según figura:
Figura 5.6. Intención de solicitar el servicio del Centro de Belleza Móvil
Elaboración: Autores de esta tesis
La frecuencia con la que solicitarían el servicio sería mensualmente (63.23%),
existiendo un 25% que lo pediría quincenalmente, según figura:
Figura 5.7. Frecuencia de solicitar el servicio del Centro de Belleza Móvil
Elaboración: Autores de esta tesis
(en blanco)DEFINITIVAME
NTE NOPROBABLEMEN
TE NOTAL VEZ SI OYAL VEZ NO
PROBABLEMENTE SI
DEFINITIVAMENTE SI
Total 0.00% 0.84% 3.90% 16.16% 42.90% 36.21%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
Títu
lo d
el e
je
Total
SEMANALQUINCEN
ALMENSUAL
INTERDIARIO
NUNCA
Total 8.36% 25.07% 63.23% 1.11% 2.23%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Títu
lo d
el e
je
Total
T2B
63
5.2.3 Determinación de Rango de Precios
Paquetes de servicios del Centro de Belleza Móvil
Se evaluaron los siguientes paquetes o packs, con el fin de conocer cuáles de ellos
solicitarían y qué precio pagarían. A continuación, se presenta el detalle de los packs:
Figura 5.8. Rango de precios
Elaboración: Autores de esta tesis
El PACK BASIC 1 es el paquete de servicios que la mayoría de las mujeres
solicitaría (47.35%). En segundo lugar, muy por debajo (18.94%) se solicitaría el PACK
BASIC 2. En tercer lugar, las mujeres solicitarían el PACK INTER1 (12.81%), seguido
del PACK INTER 2 (10.86%), según se aprecia en la siguiente figura:
Figura 5.9. Servicios en Packs que solicitaría del Centro de Belleza Móvil
Elaboración: Autores de esta tesis
Entre 80 y 100 soles es el precio que el 45.4% de las mujeres estarían dispuestas a
pagar por el PACK BASICO 1, mientras que un 20.33% pagaría entre 100 y 120 soles.
El 53.2% de las entrevistadas pagarían entre 140 a 160 soles por el PACK BASICO
2, mientras que el 23% pagaría entre 180 a 200 soles.
64
El 68.8% % de las mujeres entrevistadas pagarían entre 200 a 220 soles por el
PACK INTERMEDIO 1, mientras que el 53% estaría dispuesta a pagar entre 300 a 320
soles por el PACK INTERMEDIO 2.
El 58.5% de las mujeres entrevistadas estarían dispuestas a pagar por el PACK
FULL 1 entre 450 a 560 soles. Por el PACK FULL 2 pagarían entre 540 a 560 soles
(61%).
5.2.4 Conclusiones
Se realizó una investigación de mercados, en dos etapas, la primera exploratoria
vía focus groups y entrevistas en profundidad, y la segunda, concluyente vía
encuestas online, a una muestra de mujeres de 25 a 45 años de Nivel Socio
Económico NSE A2 y B1, de Lima Metropolitana.
Las mujeres entrevistadas residen en los distritos de Surco (28.69%), San Borja
(15%), San Isidro y La Molina (14.76%) y suelen trabajar en San Isidro, Surco
(18.94%), Miraflores, San Borja, La Molina y Lince.
Con respecto a la frecuencia de visita de un Centro de Belleza, existe un 47%
que refiere acudir a un Centro de Belleza cada quince días, mientras que otras
lo hacen mensualmente (39.55%) o semanalmente (5,85%).
Los centros de belleza visitados son Montalvo (21.73%), Soho (19.22%) y
Marco Aldani (14.76%), que son las marcas más conocidas del mercado. El
servicio a domicilio es solicitado por el 18.66% de las entrevistadas.
De los diversos servicios que brinda un Centro de Belleza, las mujeres suelen
solicitar con frecuencia quincenal, la manicure (31.20%) o mensual (22.56%)
pagando 40 soles por este servicio.
La pedicure se la realizan mensualmente (35.65%) y pagan entre 35 a 45 soles.
Asimismo, la depilación con cera o hilo (33.7%) y pagan entre 35 a 20 soles.
Otros servicios que solicitan con una frecuencia mayor a un mes son el cepillado
(44.85%), el laceado (53.20%), el peinado (58.77%), el corte o lavado (65.46%),
pagando entre 40 a 50 soles por el cepillado, 60 soles por laceado o peinado y
45 soles por lavado o corte.
El botox capilar (52.37%), micro pigmentación de cejas (24.79%) y maquillaje
(36%) también se toman con una frecuencia mayor a un mes y se paga entre 80
65
soles a 200 soles por el primero, entre 300 a 400 soles por el segundo y entre 65
a 50 soles por el tercer servicio.
El tinte/retoque de raíces se realiza mensualmente (47.35%), pagando 120 soles
(29.84%) o 90 soles (27%). Los menos solicitados son el servicio de uñas
acrílicas, uñas en gel o pestañas una a una.
Los atributos valorados de un centro de belleza son la amabilidad (23.24%), los
profesionales especialistas (20.75%) y la calidad de los productos (19%).
La razón más importante por la que las mujeres van a un Centro de Belleza es
para engreírse (30.46%), sentirse regia (25.73%), estar lista para un compromiso
(15.96%) o salir de la rutina diaria (15.8%). La cantidad de clientes y el tiempo
que demora en trasladarse para el Centro de Belleza son las principales
desventajas de ir a un local.
Ante el test de concepto de Centro de Belleza Móvil, este alcanzó un top2box
de 91.9% de nivel de agrado en las mujeres entrevistadas, resultado alentador
para el plan de negocio.
Casi la mitad de la muestra entrevistada considera una propuesta ventajosa,
otorgando el beneficio de ahorro de tiempo (49.35%), mientras que un 23% lo
percibe un servicio exclusivo y personalizado. La principal desventaja radica en
la percepción de espacio reducido (30.43%) o que la cliente será vista por los
transeúntes (29.40%).
Si este nuevo servicio de Centro de Belleza Móvil estuviera en el mercado, el
79.11% (top 2 box), lo solicitaría, en eventos especiales (25.33%), emergencias,
o imprevistos (16%) o de manera rutinaria (15%). El medio más utilizado para
solicitarlo sería a través de una app móvil (59%).
El nombre preferido es Beauty Bus (36.8%), el personaje para avalar este nuevo
servicio sería Maju Mantilla y los colores blanco y negro los preferidos para
identificar a las unidades.
El pack básico 1 es el paquete de servicios que la mayoría de las mujeres
solicitaría (47.35%), siendo entre 80 y 100 soles el precio que el 45.4% de las
mujeres estarían dispuestas a pagar.
El pack básico 2 (18.94%) es el segundo solicitado, por el cual el 53.2% de las
entrevistadas pagaría entre 140 a 160 soles.
66
En tercer lugar, las mujeres solicitarían el pack inter1 (12.81%) y pagarían entre
200 a 220 soles, seguido del pack inter 2 (10.86%) % que estarían dispuestas a
pagar entre 300 a 320 soles.
El 58.5% de las mujeres entrevistadas estarían dispuestas a pagar por el pack
full 1 entre 450 a 560 soles. Por el pack full 2 pagarían entre 540 a 560 soles
(61%).
Los principales medios de comunicación para que se realice publicidad del
nuevo Centro de Belleza Móvil son Facebook (40.26%) e Instagram (32.23%),
seguido de Pinterest (14.78%).
Las gráficas de todas las encuestas, se encuentran en el Anexo N°3
67
6. CAPÍTULO VI. PLAN DE MARKETING
6.1 Sobre la empresa
Somos una empresa que quiere ser el primer centro de belleza móvil desarrollado
en Lima, y dar a nuestras clientas un servicio de alta calidad, que esté a la altura de los
salones de belleza más sofisticados de nuestra ciudad; con la diferencia de que nuestras
clientas, en vez de trasladarse hasta el salón, recibirán el salón a la puerta de su casa u
oficina, y para eventos sociales y corporativos.
Nuestro servicio contará con especialistas en el cuidado del cabello, piel y uñas,
quienes previo diagnóstico les ofrecerán los mejores tratamientos para resaltar su
belleza.
6.1.1 Misión
Brindar un servicio innovador, exclusivo y personalizado, con profesionales
reconocidos y los mejores productos de belleza,
6.1.2 Visión
Ser el primer centro de belleza móvil de lima Metropolitana, que te lleva belleza
estén donde estés.
6.2 Objetivos del negocio
Atender mediante el centro de belleza móvil a las mujeres del sector siete de Lima
que lo comprenden los distritos de Miraflores, San Isidro, La Molina, San Borja y Surco,
y poder expandirnos, a los distritos de Lince, Barranco y Surquillo.
Que las mujeres sean reconocidas por una buena presentación de su imagen
personal, siempre será la primera impresión que recordarán las personas de su entorno,
pero además nos enfocaremos en aquellas mujeres que saben que el valor de su tiempo
no tiene precio; sin embargo, a pesar de sus actividades diarias compartidas entre la
oficina, el hogar, los estudios y los compromisos, siempre quieren lucir bien, resaltando
su belleza; pero, por la falta de tiempo se les complica tomar un servicio de salón de
68
belleza convencional, debido a que evitan desatender sus actividades, malgastar tiempo
en el tráfico, y esperar tiempo para la atención
6.3 Objetivos del marketing
El objetivo principal de Marketing estará basado en crear valor para los clientes
con la optimización del tiempo y la diferenciación del servicio, al tratarse de un servicio
exclusivo y personalizado, de los resultados de los factores internos y externos del
negocio, se plantean los siguientes objetivos:
6.3.1 Objetivos de participación
Obtener una participación de mercado de 5 % en el segundo año de operaciones en
los distritos de Surco, San Borja, La Molina, San Isidro y Miraflores, con un incremento
de 3 % de participación en los distritos aledaños de Lince, Surquillo y Barranco en el
3er años de operaciones.
6.3.2 Objetivos de rentabilidad
Obtener mayor captación del mercado objetivo, un 6 % por año y escalable según
estudio de mercado.
Recuperar el costo de inversión de los accionistas, planificado en los modelos
financieros en el tercer año.
Logar una rentabilidad del 25 %, el margen mínimo en el mercado de la belleza.
6.3.3 Objetivos de ventas
El objetivo de ventas es poder general rentabilidad al plan de negocio,
enfocándonos en las estrategias de Promoción y Producto ofrecido, diferenciándonos
por ser un servicio único y exclusivo.
• Tener el 5% de participación en el Mercado objetivo.
• Logar ejecutar 6,396 servicios al año.
6.3.4 Objetivos de comunicación
Alcanzar el 25% de recordación en los clientes, durante el primer y segundo año.
69
6.4 Estrategia competitiva genérica (Michael Porter)
Las estrategias Genéricas fueron planteadas por Michael Porter para hacer frente a
las 5 estrategias competitivas planteadas en el Capítulo IV, para este modelo de negocio
se identificaron 2 estrategias: Diferenciación y Focalización o segmentación, las cuales
detallaremos a continuación:
Tabla 6.1. Estrategias
Elaboración: Autores de esta tesis
6.4.1 Estrategia de Diferenciación
En esta estrategia se resaltan los atributos con los que cuenta el servicio que
ofreceremos, como lo es la singularidad percibida por el consumidor, siendo un servicio
diferente y un diseño innovador, con lo cual buscaremos la fidelización de nuestro
público objetivo.
Hoy en día solo existe en el mercado los centros de belleza convencionales dentro
del segmento a donde queremos llegar y un solo servicio de belleza a domicilio, sin
embargo, lo que buscamos es ofrecer atributos diferentes para marcar la diferencia. Por
ello, a continuación, mencionamos las principales diferencias de los servicios
convencionales:
• Ahorro de tiempo.
• Exclusividad en la atención y servicio personalizado.
• Amplios y variados horarios de atención.
• Servicio innovador con el uso de la tecnología.
Singularidad
Percibida
por el consumidor
Posición de
bajos costos
Toda la industria Diferenciación Liderazgo en Costos
Solo un segmento
Ventajas Estartegicas
Enfoque (Segmentación o Especiaización)
Objetivo
Estratégico
70
Para poder lograr la diferenciación con centros de belleza, debemos resaltar en los
atributos ya mencionados, pero también tomar en consideración que depende mucho de
la atención del personal, la publicidad y el uso de las redes sociales, es impórtate
recordar que para este tipo de servicio contar con la fidelización del cliente es
importante ya que eso conlleva a poder captar clientes por referencias.
6.4.2 Estrategia de Focalización
En esta estrategia nos enfocaremos en la segmentación que cumple con la
singularidad percibida por el consumidor y que al inicio será dirigido a un tipo de
segmento del mercado con un perfil específico que estará seccionado.
Una vez identificado el segmento donde ofreceremos nuestro servicio e
identificadas sus costumbres, es más fácil definir la estrategia que realizaremos dentro
de promoción y producto, donde predominará la exclusividad y la atención
personalizada, cubriendo sus necesidades y requerimientos en horarios de atención y
tiempos de espera y con ello fomentar la lealtad del cliente.
6.5 Estrategia de crecimiento (Matriz de Ansoff)
Para el desarrollo de la siguiente estrategia utilizaremos la Matriz de Ansoff (1957),
la cual cuenta con dos tipos de mercado: el existente y nuevo. Donde nos permitirá
definir cuál o cuáles son las alternativas que el Centro de Belleza móvil debe tomar a lo
largo de su funcionamiento, desde la penetración, crecimiento, con lo cual buscamos la
rentabilidad.
Tabla 6.2. Matriz de Ansoff
Elaboración: Autores de esta tesis
Actuales Nuevos
ActualesPenetración de
Mercados
Desarrollo de Nuevos
Productos
NuevosDesarrollo de Nuevos
MercadosDiversificación
PRODUCTOS
MERCADOS
71
6.5.1 Estrategia de Penetración de Mercado
El centro de Belleza Móvil, no se encuentra dentro de ningún mercado de Belleza móvil,
pero es un servicio que desarrollaremos para ingresar al mercado
Hoy en día el mercado está en constante cambio, buscando otras opciones de
productos o servicios que satisfagan sus necesidades, es por ello que la estrategia
“Penetración de Mercado” para el centro de belleza móvil, el cual se adapta
perfectamente al servicio que deseamos brindar, ya que es una propuesta nueva de
servicio a un mercado No existente, actualmente solo existe el servicio convencional de
salones de belleza.
Este plan de negocios se desarrollará con un horizonte escalable de 10 años, en su
primer año estará en los distritos del sector siete de Lima Metropolitana comprendida
por los distritos de Miraflores, San Isidro, La Molina, Surco y San Borja, con el
objetivo de atender también en el segundo año a los distritos aledaños de Lince,
Barranco y Surquillo.
6.6 Segmentación
6.6.1 Fronteras del mercado
Figura 6.1. Fronteras del mercado
Elaboración: Autores de esta tesis
Funciones o Necesidades:Ahorro de tiempo para las mujes que comparten su tiempo entre el trabajo, los estudios y la familia.
Tecnologia:Uso de APP Movil exclusivo, pera ralizar sus reservas de atencion.
Grupo de Clientes:Mujeres del sector 7 de Lima entre 25 a 45 años
72
6.6.2 Variables de segmentación
El centro de belleza móvil toma en consideración 4 variables para definir su
segmentación:
Tabla 6.3. Variables
Elaboración: Autores de esta tesis
6.7 Target
El mercado meta del centro de belleza móvil son las mujeres entre 25 y 45 años,
del segmento socio económico A1 y B2 del sector 7 de Lima metropolitana. Los factores
que se consideraron para poder definir el target son:
Mujeres que valoran mucho el tiempo debido que comparten su vida diaria con
sus actividades laborales, el hogar y los estudios.
El poder adquisitivo de este NSE, puede pagar el costo de oportunidad del tiempo
perdido en trasladarse y espera de atención.
6.8 Posicionamiento
6.8.1 Declaración de posicionamiento
“Para las mujeres entre 25 y 45 años de edad que valoran mucho el tiempo, y que
comparten su vida diaria con sus actividades laborales, el hogar y los estudios, las
cuales desean estar siempre arregladas y poder relajarse saliendo de la rutina diaria,
somos el primer centro de belleza móvil desarrollado en nuestra ciudad, que busca
ofrecer ahorro de tiempo en trasladarse, usando la tecnología para contactarnos”.
Tipo de Segmento Variable Público objetivo
Demografico Edad Mujeres de 25 a 45 años
Geográfico Distritos Zonas: Sector 7 (San Borja, San Isidro, Miraflores, Surco, La Molina)
Socio Económico NSEA2 (4.2% de Hogares) y B1 (9.0% de Hogares), cuyo ingreso
promedio es de S/ 10,860 y S/ 5,606, respectivamente
Psicográfico GeneroMujeres que valoran mucho el tiempo, y que comparten su vida
diaria con sus actividades laborales, el hogar y los estudios
73
Key Benefits (Beneficios Claves)
BF: Optimización y uso eficiente de su tiempo, sin salir de casa
BE: Quedar siempre hermosa, sin importar la ocasión, ni el lugar que este o vaya,
siempre vendrá Beauty Bus a mi rescate “Si no puedo ir al salón, el Beauty Bus vendrá
por mi”
Reasson Why (Por qué Razón)
- Optimización y uso eficiente de su tiempo.
- Servicio privado y atención exclusiva a domicilio u oficina.
- Profesionales de la belleza con excelente trato personal.
En la Figura 10, hemos desarrollado la matriz de posicionamiento y se puede
observar que el centro de belleza móvil se encuentra dentro del cuadrante Servicio
innovador y precio (+), lo cual justifica al NSE donde nos estamos dirigiendo.
Los demás salones de belleza convencionales cuentan con un alto valor de venta y
aún se mantienen como un servicio convencional, mientras que Mia Spa se encuentra
en bajo costo, pero es un servicio innovador ya que es para uso exclusivo a domicilio.
Figura 6.2. Mapa de posicionamiento
Elaboración: Autores de esta tesis
Servicio innovador
PRECIO (+)
PRECIO (-)
Servicio convencional
74
Figura 6.3. Matriz de posicionamiento
Elaboración: Autores de esta tesis
Para el centro de Belleza Móvil, estamos tomando el posicionamiento “Más por
Más”, ya que ofrecemos un servicio exclusivo a un mayor precio, para cubrir los costos
de la exclusividad.
6.8.2 Propuesta de Valor
Las mujeres de los NSE A2 y B1 del sector 7 de Lima metropolitana, se preocupan
por su imagen y por estar presentables para el trabajo, el centro de belleza móvil es el
primer centro de belleza de Lima metropolitana que trae consigo la Novedad, la
Personalización y la Comodidad, los mismos que se adecuan a las necesidades del
segmento nicho de mercado. Ofrecemos los servicios de un salón de belleza móvil sin
necesidad de trasladarse hasta el establecimiento, evitando movilizarse, perder tiempo
en el tráfico, y de esperar en cola hasta que la atiendan. Este nuevo servicio le permite
ahorrar dinero debido a que pueda aprovecharlo mejor con la familia en la comodidad
de su hogar, o en sus actividades laborales del trabajo en su oficina o tienda, o inclusive
académicamente en su centro de estudios. Los principales atributos son:
Comodidad, Servicio exclusivo personalizado, Tratamiento con especialistas,
Calidad de productos, y Seguridad.
Más Lo mismo Menos
Más
Más
por
Más
Más
por lo
Mismo
M
á
s
p
Más
por
menos
Lo mismo
Lo mismo
por
menos
Menos
Menos
por mucho
menos
B
E
N
E
F
I
C
I
O
S
PRECIO
75
6.8.3 Ventajas diferenciales
Optimización y uso eficiente de su tiempo.
Servicio privado y atención exclusiva y personalizada a domicilio u oficina.
Profesionales de la belleza con excelente trato personal.
Infraestructura moderna y segura, para las comodidades del cliente.
6.8.4 Nivel de diferenciación
Tabla 6.4. Nivel de diferenciación
Valor de Marca Mujeres que valoran mucho el tiempo, optimizando el uso eficiente de su tiempo
sin salir de casa.
Beneficio Clave Ahorro de tiempo en trasladarse para que pueda aprovecharlo con su familia,
trabajo y estudios y recibir un servicio exclusivo y personalizado.
Atributo de Marca Atención personaliza, valorar el tiempo y uso de plataformas digitales.
Elaboración: Autores de esta tesis
76
6.8.5 Mapa de empatía
El mapa de empatía es una herramienta que nos ayudará para poder identificar
aquellas necesidades de los clientes, lo cual nos servirá para identificar y diseñar la
propuesta de valor del servicio y es obtenida con el focus group.
6.8.6 Insight
Luego de realizados los dos focus group en el segmento objetivo, se logró
identificar el siguiente Insight.
“El salón de belleza es la vitamina que me levanta, me transforma, me siento
renovada, más segura, más bella, feliz”.
Resultados
*Impacto positivo, siendo el ahorro de
tiempo, comodidad, horarios y trato
personalizado los atributos valorados.
*Mujeres que valoran su tiempo
Esfuerzo / Miedo
*Miedo que los vean los transeuntes
*El tamaño de la camioneta la perciben muy
pequeña
*Para algunas mujeres mayores, atenta
contra el propio concepto de la peluquería
¿Qué piensa y siente?* El tamaño de la camioneta la perciben muy pequeña*En algunos casos, se sentirían incómodas, pues temen que los transeúntes las vean
* Atencion Personalizada y Escluviva
¿Que dice y hace?* Mujeres trabajadoras, estudiantes y madres de familia* Tiene limitado tiempo libre para ir al centro de belleza
¿Que Ven?* Ahorro de tiempo al tomar este servicio*Comodidad debido a que se el servicio va a todos lados
¿Que Oye?* recomendaicones por parte de amigas o familiares*Nueva forma de optener belleza
Figura 6.4. Mapa de empatía
Elaboración: Autores de esta tesis
77
6.8.7 Branding
Nombre y Logotipo
Según lo recabado del estudio cuantitativo, el nombre que mayor preferencia tiene
es “BEAUTY BUS”, que sugiere lo que el producto ofrece, cuenta con dos palabras
para que sea de fácil pronunciación y facilitar el impacto del anuncio, los colores son
sobrios, y se transmite la elegancia del NSE elegido; con todo lo anteriormente expuesto
el equipo de tesis creo el logotipo.
Figura 6.5. Logotipo
Elaboración: Autores de esta tesis
Con el eslogan, fue creado por el equipo de tesis identificando el servicio:
“Te llevamos la belleza donde estés”
En la frase tenemos el atributo más importante identificado, el cual es la valoración
del tiempo.
6.9 Estrategia de Marketing Mix
Para este modelo de negocios se considera el Marketing Mix de las 7 P,
considerando todas las varíales importantes en el sector de la belleza.
6.9.1 Estrategia de producto
Para esta estrategia es inevitable hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué está
adquiriendo realmente el cliente? En Beauty Bus no vendemos un servicio, por el
contrario, vendemos una promesa de atención exclusiva; como objetivos de esta
estrategia tenemos:
78
Brindar un servicio de calidad para garantizar la fidelización del cliente.
Generar valor de marca al producto ofrecido, para poder mantenerse en el
mercado y captar mercado por recomendaciones.
Tipos de servicios
Según lo obtenido del estudio de mercado, se analizaron los servicios de mayor
preferencia y frecuencia de uso, con ellos se estableció un nuevo pack para ayudar al
cliente a realizar la compra más dinámica y rápida, sin embargo, dejamos abierta un
último pack para que puedan requerir otras combinaciones de servicio, con un tope
mínimo de consumo:
Tabla 6.5. Tipos de servicios
Ítem Descripción
Tiempo
de
Ejecución
Detalle
Pack 1:
Básico
Manicure+Pedicure+
Depilación facial
1:45
Horas
Pack defino del Estudio de
Mercado, como preferencia del
consumidor
Pack 2 Manicure+Pedicure+cepillado
o alizado+ Depilación Facial
1:45
Horas
Pack defino del Estudio de
Mercado, como preferencia del
consumidor
Pack 3 Manicure + Pedicure +
Re-Tinte+ cepillado o alizado
1:45
Horas
Pack defino del Estudio de
Mercado, como preferencia del
consumidor
Pack 4 Re-Tinte + Cepillado +
Alisado + Peinado
2:00
Horas
Pack defino del Estudio de
Mercado, como preferencia del
consumidor
Pack 5 Arma tu Pack (Tres servicios
/ mínimo s/. 170 )
1:45
Horas
Opción de armar tu
pack, con servicios a
preferencia bajo un
monto mínimo de compra
Pack 6:
Invita 3 servicios mínimo cada una
2:00
Horas
Invita a un familiar, una
amiga o la persona que prefieras
para poder vivir juntas esta
experiencia
Servicios
Especiales
Manicure
Servicios para Arma tu pack y/o servicios
adicionales
Pedicure
Depilación Facial
Cepillado o alizado
Re-tinte
Peinado
Elaboración: Autores de esta tesis
79
Adicional a ello contamos con el Pack 6 donde podrá invitar a un familiar, amigo
o alguien de tu preferencia, para que a experiencia sea más amena, también se busca
poder mejorar la cantidad de atenciones al día y con ello poder lograr mayor rentabilidad
en un solo traslado de servicio, ya que unos de los puntos en contra que se obtuvo de
estudio cualitativo fue que la mujer no podía relacionarse con otras personas y poder
hacer vida social.
Para poder hacer más variado el servicio y generarnos ingresos adicionales, se
contaría con la venta de productos de belleza como shampoo de salón y productos
complementarios para el cuidado del cabello.
Otro punto que es necesario considerar, son los estilistas que realizarán la atención
del servicio, son ellos quienes tendrán el contacto directo con el cliente y son nuestro
Producto intelectual para la fidelización de los clientes.
Niveles de producto
Tabla 6.6. Niveles de producto
Producto Básico * Horarios de Atención
* Infraestructura del Vehículo adecuada
Producto Real *Uso de plataformas digitales
*Personal Calificado para la atención
Producto
Aumentado
*Venta de productos de calidad para el cabello a
solicitud
*Asesoramiento de imagen
Elaboración: Autores de esta tesis
Producto final
Imagen referencial, los colores fueron tomados del resultado de estudio
cuantitativo.
80
Figura 6.6. Producto final
Elaboración: Autores de esta tesis
Garantía del servicio
Como parte del servicio y de la confiabilidad hacia nuestros clientes, realizaremos
políticas de reclamos, por mala ejecución del servicio.
Suele pasar que el servicio no se ejecutó de manera correcta, en tratamientos del cabello,
una mala depilación donde se afecta a piel, etc. Pueden ocurrir diferentes casos donde
involuntariamente las estilistas ejecutan mal su trabajo.
Para ello contaremos con el servicio post venta o garantía del servicio, donde nos
ofrecemos a volver a visitar al cliente para poder ejecutar de manera correcta cualquier
equivocación en el servicio a costo cero y poder darle al cliente el servicio ofrecido,
como un servicio complementario podemos ofrecer productos de belleza a costo cero y
servicios gratis por cumpleaños demostrando así el nivel de servicio con el que
contamos.
Esta cuantificación está dentro del modelo financiero S /. 500 soles al mes, lo cual
incluye el costo de maximo dos servicios (esto se refiere a que deberán volver a visitar
al cliente a costos 0 para que el servicio quede 100% ok), el costo del obsequio y el
costo del servicio gratis
81
6.9.2 Estrategia precio
El precio es uno de los atributos más valorados por el público objetivo, por ello,
para poder llegar a realizar una buena estrategia de precios es necesario contar con los
resultados del análisis cuantitativo, sobre cuánto estaría dispuesto a pagar por el
servicio, con ello buscamos el equilibrio entre lo obtenido del estudio de mercado y el
beneficio que se desea obtener en la rentabilidad, también realizamos un investigación
sobre precios de otros salones de belleza dirigidos a nuestro mismo público objetivo,
para poder estar dentro de su parámetros:
Los objetivos para la estrategia de precios son los siguientes:
Determinación de precios que permitan lograr un equilibrio entre el
posicionamiento de la marca, así como la rentabilidad del proyecto.
Buscar servicios en Pack, con el fin de ofrecer al cliente todo lo que necesite.
Establecer campañas de penetración con descuentos por primeras compras,
descuentos a través de uso de tarjetas Oro, con lo cual lograremos optimizar la
rentabilidad del negocio.
Determinación del precio
Con el análisis cuantitativo hicimos el método de determinación de precio, en el
cual se obtuvieron precios bajos, sin embargo, dichos precios son más orientados a los
de un centro de belleza convencional a los que nuestro mercado objetivo está adaptado.
Tabla 6.7. Precios de los servicios
Item Descripción Precio S/.
Pack 1:
Basico
Manicure+Pedicure+
Depilación facial S/ 170.00
Pack 2 Manicure+Pedicure+cepillado
o alizado+ Depilación Facial S/ 270.00
Pack 3 Manicure + Pedicure + Ret
Tinte+ cepillado o alizado S/ 320.00
Pack 4 Ret. Tinte + Cepillado +
Alisado + Peinado S/ 400.00
82
Pack 5 Arma tu Pack (Tres servicios /
mínimo s/. 170 ) S/ 170.00
Pack 6:
Invita 3 servicios mínimo cada una S/ 300.00
Servicios
Especializados
Manicure S/ 35.00
Pedicure S/ 55.00
Depilación Facial S/ 80.00
Cepillado o alizado S/ 100.00
Re-tinte S/ 150.00
Peinado S/ 150.00
Elaboración: Autores de esta tesis
Los precios de los servicios se han elaborado por pack, con un monto mínimo de
venta para obtener el servicio, es decir, si el cliente no desea ninguno de los 5 Pack
unitarios que estamos ofreciendo, puede armar su propio pack, según sus propias
necesidades donde usaremos Táctica de Precios en Combo. + cobro por servicios
adicionales.
Para poder optimizar el tiempo de los estilistas dentro del bus, se incorpora el pack
6, donde el usuario podrá invitar a su familiar, amigo o persona de su preferencia, donde
el precio será de S/ 300.00, ahorrando 40 soles en total
Proyección de precios
Para este tipo de negocio lo precios tendrán un incremento de S/ 10.00 Soles por
servicio de manera anual y justificando este incremento en la situación actual del país
y la inflación, los precios serán iguales para todos los clientes, a excepción de aquellos
que se beneficien con las estrategias de precios para ingresar al mercado y logar
fidelización del cliente.
Estrategias de precios
Captación de clientes: estas estrategias se darán por única vez y en la primera
compra, esto con el fin de poder captar de manera más acelerada a nuestros clientes
metas.
a) Porcentaje de descuentos por 15%, aplicable solo en la primera compra, y por
un consumo mínimo a partir del Pack Básico.
83
b) Porcentaje de descuentos Mundo G (Gestión) 25%, por un consumo mínimo a
partir del Pack Básico.
c) Porcentajes de descuento con el uso de tarjetas de crédito Oro o similar ya que
son el público que buscamos, de los bancos como BCP, interbank, Diners Club,
Scotiabank, Interbank, Continental.
d) Porcentaje de descuentos para empresas y Eventos Corporativos: 10%
Fidelización de los clientes: luego de la captación de cliente, lo que se busca es su
fidelización, con ello podemos lograr tener un cliente fijo y que este nos pueda
recomendar con algún familiar o amistades.
a) Vale de descuentos por referidos: S/. 30
b) 10% de descuento por 1 servicio en el mes de cumpleaños
Penalidades: en este tipo de negocio tenemos un nivel de riesgo en cuanto a las
cancelaciones del servicio, a diferencia de los salones de belleza convencionales que
puede fácilmente captar otro cliente de manera automática, BEAUTY BUS no solo
pierde el tiempo y el combustible a ir y que nos canceles en servicio lo cual ya implica
un costo, sino también que es poco probable poder enlazar o coger un servicio al
instante, por lo cual creemos conveniente trasladar parte de este costo al cliente.
a) Por cancelación de la reserva, se aplicará una penalidad equivalente al monto
del prepago mínimo de la reserva: 30% de los servicios reservados.
b) Por postergación o cambio de fecha y horario, en menos de 48 horas de la
reserva, se aplicará un incremento equivalente al monto de S/. 50 soles.
c) Por reducción de servicios reservados, se aplicará una penalidad equivalente al
15% de las compras reducidas.
Todas estas estrategias de precios, para captar mercado y lograr fidelización del
cliente tanto en descuentos como en penalidades estarán incluidos en el presupuesto de
Marketing
84
6.9.3 Estrategia de distribución
El servicio se brindará dentro del vehículo y este recorrerá los distritos del sector 7
de Lima Metropolitana a donde está dirigido nuestro segmento, adicional a ello contará
con su centro de operaciones en Surquillo con un espacio de 100 m2 más 2 cocheras
para guardar la o las unidades por las noches, Distrito de fácil acceso para los 7 distritos
selecciones.
6.9.4 Estrategia de promoción y comunicación
Objetivos de comunicación
Captar el 5% del mercado meta en el 1er año de Operaciones.
Captar el menos 3% de cliente de nuevos en nichos existente en el mercado
a los cuales podemos captar mediante campañas agresivas según el sector.
Se espera lograr un nivel de recordación en los clientes, para ellos debemos
de estar en mínimo 3 campañas de publicidad.
Captar 3% mercado mediante influencers.
Captar 457 clientes por mes.
Desarrollo de la estrategia de comunicación
Estrategia ATL (above the line)
Utilizaremos el programa de beneficios del diario Gestión del grupo el
Comercio, para afiliar a sus suscriptores, donde el beneficio para el cliente será
un descuento de 25 % en cualquier servicio.
Para todo usuario nuevo se les dará un descuento especial hasta de un al 30%
por su primera compra, replicando como lo hacen los servicios de trasporte para
captar clientes.
Publicad en el BEAUTY BAS, esto mientras se transporta y si no está en
servicio puede recorrer los distritos para que pueda captar la atención.
En el análisis cuantitativo nos dio como resultado que Maju Mantilla podría ser
nuestra imagen, para las campañas en su programa televisivo, con ello podemos
ver el comportamiento de sector en que esta enfocamos.
85
Alianzas Estratégicas (figura pública para lanzamiento), al ser un modelo de
negocio nuevo en nuestro país, nos encontramos en una expectativa de algunos
salones de belleza locales en los distritos que serán nuestro mercado de atención,
por lo que esto nos lleva a analizar cuáles serían las alternativas para una alianza
estratégica al momento de iniciar nuestro servicio.
Estilista con experiencia y con lista de clientes.
Profesional conocida con por su calidad de servicio.
Salones de belleza de los distritos diferentes de nuestro servicio (por no atender).
Institutos, academias de belleza.
Empresas de eventos
Estrategia BTL
Recomienda a un amigo, mediante el APP BEAUTY BUS que se generara para
realzar las reservas de citas, tendrá una opción para recomendar a un amigo o
familiar por lo cual recibirá un descuento en su próximo servicio del 15 %,
siempre y cuando el servicio referido se haga efectivo.
Página WEB, está en proceso la ejecución de la esta plataforma virtual donde
podremos encontrar más detalle de los servicios que brindamos, así como la
reseña empresa, como estrategia para poder captar cibernautas es realizar pagos
a Google para que el nombre de tu BEAUTY BUS aparezca en el buscador,
cuando coloquen algún nombre relacionado con la belleza.
Redes sociales, vivimos en el boom de las redes sociales, según estadísticas el
95 % de los peruanos usa Whatsapp y el 85 % usa Facebook; por su parte los
segmentos A2, B1 usan las 3 principales redes sociales, sin embargo, es
Facebook la red social seleccionada para poder crear un perfil BEAUTY BUS,
pues esta, a comparación de otras redes sociales, tiene mayor acogida y posee
bondades para captar clientes potenciales, ya que ellos identifican a tu target.
6.9.5 Estrategia de procesos
Dentro de la venta de servicios es necesario establecer e implementar procesos, por
ello se han identificado los siguientes procesos del servicio:
86
Reservas de citas
Como resultado de las encuestas obtuvimos que las preferencias para solicitar los
servicios son: APP Móvil (59%), WhatsApp (15.92%) y página WEB (13.72%), para
lo cual el equipo de tesis deberá proponer desarrollar el APP BEAUTY BUS, en
cuanto a WhatsApp estamos validando qué tanto contribuye con la idea de un servicio
innovador, si bien es cierto el WhatsApp es un medio de comunicación masivo y usado
por todo el mundo, no está enfocado a la idea de negocio, ya que debemos contar con
un personal dedicado 100 % a reservar la citas por WhatsApp.
Atención al cliente
La atención al cliente como ya se comentó líneas arriba son el 80% de
aseguramiento de la venta y poder hacer fidelizar al cliente y lograr 1.5 compras
adicionales al mes sumando que nos podría recomendar.
Satisfacción del cliente
Luego de culminados los servicios, el cliente tiene la opción de poder calificar el
nivel de servicio y poder realizar algún comentario del servicio.
6.9.6 Estrategia de personal
El personal que colaborará con BEAUTY BUS es clave para este tipo de atención,
las estilistas son quienes tendrán contacto directo con el cliente y es quien dejará una
huella en él, del buen servicio del estilista depende el 80% del éxito del servicio y que
lo vuelvan a contratar. Las primeras impresiones que tendrán los clientes con
BEAUTY BUS, son la unidad móvil, y el personal de atención si cuentan con un
personal del perfil descrito líneas arriba podeos asegurar una segunda compra del
servicio o la pérdida de un nuevo cliente. Es necesario realizar la fidelización e
identificación de los trabajadores con BEAUTY BUS, para que ellos a su vez puedan
transmitir y trasladar esta identificación al cliente, quienes de esta menara comenzaran
a fidelizarse con nuestro servicio el servicio.
87
6.9.7 Estrategia de propiedad
Como se mencionó en el análisis ecológico, cada vez más estamos expuesto en el
Perú al CO2, hoy en día estamos en 1.81 kilo toneladas Per cápita. Para ello que nuestra
unidad pasará trimestralmente, la prueba de emisión de gases contaminantes en el MTC,
la cual compartiremos con nuestras clientas.
Nos involucraremos directamente en las campañas del medio ambiente para reducir
las emisiones de gases, las cuales compartiremos por redes sociales
88
7. CAPÍTULO VII. PLAN DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
7.1 Actividades previas al inicio del servicio
Cuando una o varias personas deciden iniciar un emprendimiento, un negocio que
les pueda generar ingresos sostenibles en el tiempo, puede o pueden constituir una
empresa ya sea como persona natural o personería jurídica, de acuerdo al rubro y
capacidad del proyecto a ejecutar.
Para el presente plan de negocio “Beauty Bus” se contempló la creación de la
empresa bajo las normas de Personería Jurídica en la clasificación de SRL (Sociedad
Responsabilidad Limitada), de acuerdo al rubro del negocio y a las proyecciones de
ventas estimadas según estudios realizados.
Previo al inicio de operaciones se deben realizar ciertas actividades de trámites
administrativos y operativos (según corresponda), los cuales se detallan a continuación:
7.1.1 Constitución jurídica del negocio
Para establecer la constitución jurídica del negocio se requiere ejecutar los
siguientes procedimientos:
7.1.1.1 Elaborar la minuta de constitución del negocio y elevar a escritura pública
en la Notaría
La minuta es un documento en el que se registran las buenas intenciones,
voluntades de formar una empresa, en ella se indica claramente las características que
tendrá el negocio, se detalla la información de los socios y accionistas, los cargos,
responsabilidades y sanciones de cada uno de los integrantes, el documento será firmado
por un abogado (Wapa Perú, s.f.a).
Para las pequeñas empresas se tiene la posibilidad de generar un documento donde
se mencione la declaración de voluntades de los socios, dicho documento será validado
por un notario (Wapa Perú, s.f.a).
El Modelo de Minuta se describe en el Anexo N° 4 (Ver Anexo N° 4)
89
7.1.1.2 Requisitos del trámite Elaboración de Minuta. (Ver Anexo Nº 5)
7.1.1.3 Inscribir la escritura pública en el registro de personas jurídicas de la SUNARP
(Ver Anexo Nº 6)
7.1.1.4 Inscribirse en el RUC y Confirmar el régimen tributario en la SUNAT (Ver
Anexo Nº 7)
7.1.1.5 Registrarse como empleador y registrar trabajadores dependientes en T-
Registro de SUNAT (Ver Anexo Nº8)
7.1.1.6 Obtener comprobantes de pago, físicos o electrónicos (Ver Anexo Nº9)
7.1.1.7 Obtener y legalizar libros contables, físicos o electrónicos (Ver Anexo Nº10)
7.1.1.8 Autorización municipal (Surquillo) (Ver anexo Nº11)
7.1.1.9 Registro de marca del servicio en Indecopi (Ver anexo Nº12)
7.1.1.10 Adquisición de la unidad tipo Van Mercedes Benz
Para nuestro proyecto de tesis hemos seleccionado a la unidad “Sprinters 515” de
Mercedes Benz, el cual será modificado por la empresa argentina Manhjos S.R.L., con
dirección Lisandro de la torre 2170, los troncos del talar, Buenos Aires.
El tiempo de entrega de la móvil con la estructura interna y externa de un centro de
belleza rodante, tendrá un periodo de duración para su acondicionamiento en Argentina
de 90 días, y posteriormente contará con las siguientes características:
a) Carrocerías
Alargue de 500mm del chasís en el voladizo trasero (y alargue de 500mm entre
ejes solo en los modelos 780, con su correspondiente alargue de cardán, sistema
de freno de mano e instalación eléctrica).
Construcción de una carrocería monocasco con estructura metálica de tubos de
acero de sección cuadrada soldados eléctricamente.
Revestimiento exterior con piezas de plástico reforzado con fibra de vidrio,
terminación exterior en gel-coat blanco lustrado.
90
b) Estabilidad del Bus
Se ha realizado las consultas a la empresa que nos proveerá el Bus, sobre la
posibilidad de instalar unas patas de estabilización, la respuesta fue que sí es posible y
nos recomendó la marca AL-KO.
La marca tiene varias posibilidades de patas de estabilización, todas ellas son
mecánicas el costo de las cuatro patas de estabilización y la instalación es de S/. 6,000.
Otra posibilidad es contar con las patas hidráulicas y automáticas, el modelo que
ellos recomiendan es el HY4, modelo usado en Europa.
El costo de las patas de estabilización y la instalación es de S/. 20,100 para un Bus,
el monto considerado para los dos Bus es de S/. 40,200 www.alko-tech.com.
Figura 7.1. Estabilidad del bus
Costo del sistema de Patas Hidráulicas más la instalación: S/. 20,100
Costo Total para los dos Buses: S/. 40,200
c) Dimensiones
Modelo SP-730
Largo total útil interior 4.800
Altura interior 1900
91
Ancho interior 2.100
Ancho exterior 2.200
Largo total exterior 7.300
7.1.2 Adecuación de la unidad
Interior
Amueblamiento, iluminación, instalaciones eléctricas y depósitos de agua, sistema
de seguridad mediante cámaras IP, climatización en salón, Wifi, sistema audio - TV.
Exteriores
Sistemas de paneles solares y baterías, laminado publicitario de la Van.
La adecuación de la unidad tendrá 2 etapas: la primera se realizará en Argentina
(Buenos Aires) y la segunda se realizará en Perú (Lima).
Adecuación en Argentina (Buenos Aires)
a) Revestimientos interiores
Aislación de paredes y techo con poliuretano expandido autoextinguibles de 25 mm
de espesor.
Revestimiento de paredes y techo con materiales vinílicos lisos lavables sobre bases
de placas de terciado marino de 4 mm.
b) Amoblado
Construcción de un mueble trasero con mesada de laminado plástico, pileta
rectangular de acero inoxidable. Frente con puertas estante y un cajón. Un guarda ropas
de piso a techo, un mueble con una heladera de 60 litros con compresor 12 volts y una
alacena colgante con puertas con resortes neumáticos y cierres a botonera. Un panel
divisorio central con puerta placa de 0.70 con marco de madera maciza y herrajes de
bronce.
c) Tapicería
Dos butacas reclinables tipo media distancia, de 420 mm de ancho, con
apoyacabezas y apoya brazos rebatibles, colocadas sobre bases fijas.
92
d) Instalación de agua y sanitarios
Tanque de agua de plástico reforzado con fibra de vidrio de 150 litros de capacidad,
con boca de carga desde el exterior, bomba de agua eléctrica automática marca
Shurflow o Flowjet (USA), termo tanque a gas de 24 litros marca Suburban (USA),
instalación de agua con mangueras de alta presión atóxicas para agua fría y caliente en
la pileta de la mesada y en el sillón de lavado de cabezas. Sistema de desagües de pileta
y sillón con caños de PVC de alto impacto y cámara séptica de plástico reforzado con
llave de desagüe.
e) Instalación eléctrica
Entrada exterior de 220 volts con toma de energía tipo industrial de 32 Amp. con
tierra embutido en uno de los laterales.
Panel central de energía con disyuntor diferencial y tres llaves de protección termo
magnéticas: iluminación, línea de tomas corriente y acondicionador de aire.
Iluminación interior con cinco listones de leds de alta luminosidad, dos en cada
sector del móvil y uno bajo la alacena de la mesada.
Tendido de línea para tomas múltiple de energía en los tres puestos de trabajo y la
mesada de trabajo.
Un cargador de baterías automático para las baterías de los dos ambientes y, unas
baterías auxiliares de 100 A, adicionalmente se contará con un interruptor que se une
eléctricamente con la batería del motor, solo para casos de necesitar energía adicional.
Consumo de energía:
La empresa Manhjos, empresa que construye casas rodantes nos garantiza la
energía para los diferentes equipos utilizados en un centro de belleza, para ello nos
suministrará baterías adicionales que nos servirán como respaldo para un trabajo de 8
horas diarias (se adjunta cotización de la empresa Manhjos).
Adicionalmente se adjunta cotización de la empresa auto solar donde nos garantiza
una Producción MEDIA diaria Anual: 8kWh, que sería suficiente para poder cubrir la
capacidad de nuestros equipos eléctricos del centro de belleza móvil (se adjunta
cotización e información).
93
Tabla 7.1. Potencias de los equipos
Elaboración: Autores de esta tesis
Podemos notar que el equipo que consume la mayor carga eléctrica es el secador
de pelo con 9 Amperios, el diseño del Bus nos suministra 100 Amperios.
La energía eléctrica para los equipos se encuentra asegurada.
f) Accesorios del exterior
Faros traseros con luces de circulación reglamentaria, faros superiores delanteros y
traseros con luces de posición, led ilumina placa, parachoques trasero de plástico
reforzado con alma metálica, protección lateral anti roce con goma, marco de aluminio
sobre la hilera de ventanas.
g) Accesorios adicionales para un buen servicio
Aire acondicionado de techo, marca Coleman (USA) modelo Mach 3
instalado.
Colocación de extractores de aire en el techo.
Colocación de dos tv rebatibles, con conexión a DVD y antena.
h) Publicidad
Laminado publicitario (Nombre e imagen).
i) Instalación de los muebles en el interior (empresa Industrias Flores)
Lavadero de cabeza
Sillón de corte
Juego de Manicure
Juego de pedicura
Espejo con Luces
N Equipo Potencia (W) Voltaje (V) Amperios (A)
1 Secador 2000 220 9
2 Plancha de cabello 200 220 1
3 Riador de cabello 150 220 0.7
4 Moldeador de Cabello 1200 220 5.5
5 Maquina de corte de cabello 80 220 0.35
16.5TOTAL DE CORRIENTE CONSUMIDO POR LOS EQUIPOS
94
j) Sistema de seguridad
Cámaras IP,
Seguimiento por GPS
Trabador de gas
Pulsador anti pánico
k) Comunicación
Wifi
l) Energía auxiliar
Sistema panel solar y cargador de baterías, con una autonomía de 8,000 KWh.
7.2 Gestión del servicio
El centro de belleza móvil “Beauty Bus” ofrecerá un servicio personalizado, donde
se otorgará atención, dedicación y óptimo servicio a nuestros clientes brindándole
resultados satisfactorios y una experiencia relajante después de largos días de trabajo y
estrés.
Para ello hemos diseñado paquetes de servicio que se ajustan a la necesidad de
nuestros clientes y garanticen su conformidad.
7.2.1 Diseño de los paquetes, servicios y productos
Los paquetes considerados en las encuestas son los siguientes.
Tabla 7.2. Paquetes de servicios y productos
Elaboración: Autores de esta tesis
Pack 01 Pack 02 Pack 03 Pack 04Pack 05
( Arma tu Pack )
1 Manicure Manicure Manicure Ret Tinte Servicio 1+ + + + +
2 Pedicure Pedicure Pedicure Cepillado Servicio 2+ + + + +
3 Depilacion facial Cepillado o Alisado Ret Tinte Alisado Servicio 3+
4 Peinado
Total
Servicios3 3 3 4 3
Item de
Servicios
Packs
95
7.2.2 Medios de pago on line, prepago, pocket visa
a. Tarjeta de crédito o débito por Pocket (Visa, MasterCard, IziPay).
b. Transferencia vía celular (Apps de los Bancos Interbank, BBVA, Crédito,
Scotiabank).
c. Trasferencia vía App de la empresa, con tarjetas de crédito previamente
inscritas.
7.3 Procesos del servicio
El proceso de los servicios estará supeditado al ciclo progresivo del mismo, que
comenzará con la reserva del servicio, la programación del servicio, la ejecución del
servicio en los tiempos comprometidos, el término del servicio y satisfacción del
cliente.
7.3.1 Sistema de Reserva anticipada mediante web, app (Ver Anexo Nº13)
a. Página Web de la empresa.
b. APP de la empresa.
c. Vía un número exclusivo de WhatsApp.
d. Vía un número de teléfono fijo de la empresa.
7.3.2 Aceptación de las condiciones del servicio
Nuestro presente plan de negocios contempla ciertos términos y condiciones del
servicio de manera básica para el usuario, con el fin de garantizar que la solicitud o
requerimiento de nuestro servicio sea veraz y confiable, dentro de estos términos y
condiciones mencionaremos dos de los más relevantes:
Al acceder y utilizar este servicio, usted acepta los términos y disposiciones de
este acuerdo, asimismo estará sujeto a la guía de uso correspondiente que se haya
publicado para dicho servicio.
Toda participación en este servicio constituirá la aceptación de este acuerdo.
96
7.3.3 Selección de servicios a tomar (estimación del tiempo) (Ver Anexo
Nº14)
Cada servicio brindado por el centro de belleza móvil “Beauty Bus” contará con
una estructura de procesos de tiempos y ejecución que se alinearán a su debido
cumplimiento para la optimización de resultados, a continuación, se detallan los
procesos a seguir por cada Pack ofrecido.
7.3.4 Ejecución del servicio - Diagrama de Procesos (Ver Anexo Nº 15)
7.3.5 Valoración del servicio a través de app o página web
Para contar con una valoración luego del servicio se plantea realizar una llamada
telefónica, mensaje, correo electrónico al cliente, por cada valoración que realice luego
del servicio se contabilizara para futuros descuentos especiales.
La valoración se realizará con 5 estrellas, dejando un espacio para comentarios:
a. Mediante el APP de la empresa.
b. Valoración por medio de la página web.
c. Valoración por medio de WhatsApp de la empresa.
d. Valoración mediante mensaje de texto, enviada al número de celular del cliente.
7.4 Tamaño del negocio
El Tamaño del Negocio se estimará teniendo en consideración los tiempos de
operación del CBM desde su inicio en traslados, preparación y servicios brindados a los
clientes al interior de la móvil.
Los cuadros que se muestra a continuación estiman los tiempos de dos (02)
Móviles, por lo que hay que tener en consideración los procesos de ejecución del
servicio explicados en el párrafo anterior:
97
Tabla 7.3. Tamaño del negocio
Elaboración: Autores de esta tesis
Para determinar la capacidad instalada es conveniente tener en consideración datos
de los tiempos estimados de operación de cada unidad móvil, y la cantidad de atenciones
al año respecto al servicio del negocio:
Tabla 7.4. Tiempos estimados de operación
Elaboración: Autores de esta tesis
De acuerdo a estos datos se puede establecer la cantidad de unidades móviles a
adquirir para poder satisfacer la demanda del mercado:
Hora Inicio Hora Fin Hora Inicio Hora Fin Hora Inicio Hora Fin
1 Operatividad de la Movil y Traslado 06:00:00 a. m. 07:00:00 a. m. 1 12:00:00 p. m. 01:00:00 p. m. 1 06:00:00 a. m. 07:00:00 a. m. 1
2 Atención a Cliente 07:00:00 a. m. 09:00:00 a. m. 2 Doble 01:00:00 p. m. 03:00:00 p. m. 2 Simple 07:00:00 a. m. 09:00:00 a. m. 2 Doble
3 Traslado y preparación de unidad 09:00:00 a. m. 10:00:00 a. m. 1 03:00:00 p. m. 04:00:00 p. m. 1 09:00:00 a. m. 10:00:00 a. m. 1
4 Atención a Cliente 10:00:00 a. m. 12:00:00 p. m. 2 Simple 04:00:00 p. m. 06:00:00 p. m. 2 Simple 10:00:00 a. m. 12:00:00 p. m. 2 Simple
5 Traslado y preparación de unidad 06:00:00 p. m. 07:00:00 p. m. 1 12:00:00 p. m. 01:00:00 p. m. 1
6 Atención a Cliente 07:00:00 p. m. 09:00:00 p. m. 2 Doble 01:00:00 p. m. 03:00:00 p. m. 2 Simple
7 Traslado y preparación de unidad 09:00:00 p. m. 10:00:00 p. m. 1 03:00:00 p. m. 04:00:00 p. m. 1
8 Atención a Cliente 04:00:00 p. m. 06:00:00 p. m. 2 Simple
9 Traslado y preparación de unidad 06:00:00 p. m. 07:00:00 p. m. 1
10 Atención a Cliente 07:00:00 p. m. 09:00:00 p. m. 2 Doble
11 Traslado y preparación de unidad 09:00:00 p. m. 10:00:00 p. m. 1
6 10 16
Hora Inicio Hora Fin Hora Inicio Hora Fin Hora Inicio Hora Fin
1 Operatividad de la Movil y Traslado 06:00:00 a. m. 07:00:00 a. m. 1 12:00:00 a. m. 01:00:00 p. m. 1 06:00:00 a. m. 07:00:00 a. m. 1
2 Atención a Cliente 07:00:00 a. m. 09:00:00 a. m. 2 Doble 01:00:00 p. m. 03:00:00 p. m. 2 Simple 07:00:00 a. m. 09:00:00 a. m. 2 Doble
3 Traslado y preparación de unidad 09:00:00 a. m. 10:00:00 a. m. 1 03:00:00 p. m. 04:00:00 p. m. 1 09:00:00 a. m. 10:00:00 a. m. 1
4 Atención a Cliente 10:00:00 a. m. 12:00:00 p. m. 2 Simple 04:00:00 p. m. 06:00:00 p. m. 2 Doble 10:00:00 a. m. 12:00:00 p. m. 2 Simple
5 Traslado y preparación de unidad 06:00:00 p. m. 07:00:00 p. m. 1 12:00:00 p. m. 01:00:00 p. m. 1
6 Atención a Cliente 01:00:00 p. m. 03:00:00 p. m. 2 Simple
7 Traslado y preparación de unidad 03:00:00 p. m. 04:00:00 p. m. 1
8 Atención a Cliente 04:00:00 p. m. 06:00:00 p. m. 2 Doble
9 Traslado y preparación de unidad 06:00:00 p. m. 07:00:00 p. m. 1
6 7 13 Total
Turno 2 Hrs Efect
Laborada
s
Item Servicio
Bus 2Turno 1 Hrs Efect
Laborada
s
Tipo de
Atención
Domingos
Total
Hrs
Efect
Laborad
Tipo de
Atenció
n
DomingosTipo de
Atención
Tipo de
Atención
Hrs
Efect
Laborad
Tipo de
Atenció
n
De Lunes a Sabado De Lunes a Sabado
De Lunes a Sabado De Lunes a Sabado
Item Servicio
Bus 1Turno 1 Hrs Efect
Laborada
s
Tipo de
Atención
Turno 2 Hrs Efect
Laborada
s
Diaria Mensual Anual Diaria Mensual Anual Diaria Mensual Anual
1 N° de Servicios al Cliente 5 150 1 800 4 120 1 440 9 270 3 240
2 N° de Horas Trabajadas 16 480 5 760 13 390 4 680 29 870 10 440
3 Turnos 2 60 720 2 60 720 4 120 1 440
Frecuencia Bus 2 Frecuencia TotalItem Descripción
Frecuencia Bus 1
98
Tabla 7.5. Cantidad de unidades móviles a adquirir
Elaboración: Autores de esta tesis
7.4.1 Capacidad Instalada
Para su estimación nos basaremos en 2 puntos: el criterio y el cálculo de acuerdo a
datos.
Criterio: Tenemos como dato principal el número de servicios que puede brindar
una móvil en sus 16 horas de labor de manera diaria, mensual y anual.
Determinación del cálculo
La operación es sencilla, dado que multiplicaremos las atenciones anuales por el
número de móviles, siendo la resultante nuestra capacidad instalada por año, en un
horizonte de 10 años.
Tabla 7.6. Capacidad instalada por año
Elaboración: Autores de esta tesis
7.4.2 Capacidad Utilizada
Para su estimación nos basaremos en 2 puntos: el criterio y el cálculo de acuerdo a
datos.
7.4.2.1 Criterio
La capacidad utilizada se determina teniendo como dato la demanda del mercado y
las móviles con que cuenta el centro de belleza móvil “Beauty Bus”.
2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028
Demanda 5,484 5,794 6,122 6,469 6,835 7,222 7,631 8,063 8,519 9,001
Unidades moviles Necesarias 3.05 3.22 3.40 3.59 3.80 4.01 4.24 4.48 4.73 5.00
Unidades por Adquirir 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5
Capacidad vs Demanda (Diferencia) -1,884 -2,194 -722 -1,069 365 1,778 1,369 937 481 -
Horizonte de 10 añosDescripción
2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028
Unidades por Adquirir 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5
Atenciones Anuales 3,600 3,600 5,400 5,400 7,200 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
DescripciónHorizonte de 10 años
99
7.4.2.2 Determinación del cálculo de la capacidad instalada en cifras y porcentaje
de operación
Con los datos ya estimados con anterioridad podemos determinar en qué porcentaje
de operación están nuestras móviles de acuerdo a la demanda y el servicio brindado:
Tabla 7.7. Capacidad instalada en cifras y porcentaje de operación
Elaboración: Autores de esta tesis
7.4.3 Estimación de la utilización del estacionamiento para los servicios
Estimaremos el costo y tiempo promedio de los estacionamientos a utilizar para
nuestros servicios en los distritos de San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja. En los
distritos que conforman el sector Siete y niveles Socio Económico A2-B1.
En el área de nuestro estudio mencionado, se encontró que el costo del
estacionamiento por hora en los estacionamientos de la empresa los PORTALES de
encuentra entre los S/.10 a S/. 15 soles por hora, para nuestra estimación se considera
el precio de S/.12 soles por hora en convenio.
Tabla 7.8. Análisis de costos por estacionamiento
Elaboración: Autores de esta tesis
2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028
Atenciones Anuales 3,600 3,600 5,400 5,400 7,200 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Demanda 5,484 5,794 6,122 6,469 6,835 7,222 7,631 8,063 8,519 9,001
Capacidad vs Demanda (Diferencia) -1,884 -2,194 -722 -1,069 365 1,778 1,369 937 481 -
% de utilización de la Capacidad Instalada 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 94.9% 80.2% 84.8% 89.6% 94.7% 100.0%
DescripciónHorizonte de 10 años
100
7.5 Tecnología para el proceso
La tecnología para el proceso de mantenimiento de nuestros activos se estimará
teniendo en consideración los activos fijos por centro de operación (programa de
mantenimiento de maquinarias y equipos).
Contaremos con un software (SimpleRoute) para optimizar rutas, el software
cuenta con herramientas para planificar y optimizar rutas, con el objetivo de ahorro de
tiempo, ahorro de combustible, con opciones de seguimiento de la ubicación de la
unidad en tiempo real, el software nos ayudará a planificar los mantenimientos
mecánicos, gracias al control de horas de funcionamiento de los buses.
Contaremos con un software CRM (Hubspot – Slack) que nos ayudará a lograr una
excepcional atención de los clientes, dicho software está informando a las unidades los
servicios solicitados y poder lograr que nuestra llegada con el servicio a los clientes sea
rápido y confiable en los tiempos que lo requiera el cliente.
7.5.1 Mantenimiento presupuestado de operaciones
En este punto se define un estimado para los gastos de mantenimiento de los activos
de operaciones, que se provisionará y desembolsará anualmente de acuerdo a las
necesidades, teniendo en consideración la vida útil del activo.
Tabla 7.9. Estimado de Mantenimiento en tiempo de Vida Útil
Elaboración: Autores de esta tesis
Cantidad
(Unid)Frecuencia
N° Mant al
año
Costo Mant
Dia
Costo Mant
Año2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
1 Maquina Cortador Wahl Profesional 3 Mensual 12 30S/. 1,080S/. 1,080S/. 1,404S/. 1,404S/. 1,404S/. 1,404S/.
2 Alisador S9600+ Rizador Curl Iron 3 Mensual 12 25S/. 900S/. 900S/. 1,170S/. 1,170S/. 1,170S/. 1,170S/.
3 Secadora De Cabello Profesional 3 Mensual 12 20S/. 720S/. 720S/. 936S/. 936S/. 936S/. 936S/.
4 Esterilizador Germicida Con Lampara Uv 3 Mensual 12 45S/. 1,620S/. 1,620S/. 2,106S/. 2,106S/. 2,106S/. 2,106S/.
5 Lampara Secadora De Uñas Acrílicas De 4 Focos Led 3 Mensual 12 30S/. 1,080S/. 1,080S/. 1,404S/. 1,404S/. 1,404S/. 1,404S/.
6 Analizador de Piel 3 Mensual 12 50S/. 1,800S/. 1,800S/. 2,340S/. 2,340S/. 2,340S/. 2,340S/.
7 Cepillo De Limpieza Facial 3 Mensual 12 30S/. 1,080S/. 1,080S/. 1,404S/. 1,404S/. 1,404S/. 1,404S/.
8 Cepillo de Maquillaje de Sombra 3 Semanal 52 30S/. 4,680S/. 4,680S/. 6,084S/. 6,084S/. 6,084S/. 6,084S/.
9 Maquina Removedora De Callos (eléctrico) 3 Semanal 52 5S/. 780S/. 780S/. 1,014S/. 1,014S/. 1,014S/. 1,014S/.
10 Van Mercedes Venz ¨Sprinters¨ 515 2 Mensual 12 500S/. 12,000S/. 12,000S/. 15,600S/. 15,600S/. 15,600S/. 15,600S/.
S/. 25,740 S/. 33,462 S/. 33,462 S/. 33,462 S/. 33,462 Total
Variables
Item Maquinaria y Equipo
Estimación del Costo de Mantenimiento por año (S/.)
101
7.5.2 Mantenimiento presupuestado de Administración
En este punto se define un estimado para los gastos de mantenimiento de los activos
de administración, el cual se provisionará y desembolsará anualmente de acuerdo a las
necesidades, teniendo en consideración la vida útil del activo.
Tabla 7.10. Estimado de Mantenimiento en tiempo de Vida Útil
Elaboración: Autores de esta tesis
7.5.3 Mantenimiento presupuestado de Ventas
En este punto se define un estimado para los gastos de mantenimiento de los activos
de Ventas, que se provisionará y desembolsará anualmente de acuerdo a las
necesidades, teniendo en consideración la vida útil del activo.
Tabla 7.11. Estimado de Mantenimiento en tiempo de Vida Útil
Elaboración: Autores de esta tesis
De acuerdo a las tablas de gastos de mantenimiento estimadas por centro de costos,
se puede apreciar el resultado consolidado mensual a provisionar anualmente por estos
conceptos en los próximos cinco años:
Cantidad
(Unid)Frecuencia
N° Mant al
año
Costo Mant
Dia
Costo Mant
Año2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
1 Computadora 3 Anual 1 200.00S/. 600.00S/. 600.00S/. 780.00S/. 780.00S/. 780.00S/. 780.00S/.
2 Impresora 3 Anual 1 30.00S/. 90.00S/. 90.00S/. 117.00S/. 117.00S/. 117.00S/. 117.00S/.
3 Fax 3 Anual 1 30.00S/. 90.00S/. 90.00S/. 117.00S/. 117.00S/. 117.00S/. 117.00S/.
4 TV 32" 3 Anual 1 50.00S/. 150.00S/. 150.00S/. 195.00S/. 195.00S/. 195.00S/. 195.00S/.
5 Equipos Wi Fi 3 Anual 1 80.00S/. 240.00S/. 240.00S/. 312.00S/. 312.00S/. 312.00S/. 312.00S/.
6 Equipos de red 3 Anual 1 50.00S/. 150.00S/. 150.00S/. 195.00S/. 195.00S/. 195.00S/. 195.00S/.
7 Smartfone 3 Anual 1 20.00S/. 60.00S/. 60.00S/. 78.00S/. 78.00S/. 78.00S/. 78.00S/.
S/. 1,380 S/. 1,794 S/. 1,794 S/. 1,794 S/. 1,794
Item Maquinaria y Equipo
Variables Estimación del Costo de Mantenimiento por año (S/.)
Total
Cantidad
(Unid)Frecuencia
N° Mant al
año
Costo Mant
Dia
Costo Mant
Año2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
1 Camaras WiFi 4 Anual 1 50S/. 200S/. 200.00S/. 260.00S/. 260.00S/. 260.00S/. 260.00S/.
S/. 200.00 S/. 260.00 S/. 260.00 S/. 260.00 S/. 260.00 Total
Item Maquinaria y Equipo
Variables Estimación del Costo de Mantenimiento por año (S/.)
102
Tabla 7.12. Cuadro resumen de mantenimiento estimado
Elaboración: Autores de esta tesis
7.6 Localización y Operaciones
La localización del Centro de Belleza “Beauty Bus” (Oficina) se determinará
utilizando el método de los factores ponderados o método cualitativo por puntos, este
método consiste en asignar valores que se consideren significativos para la localización.
Para hallar unos datos razonables daremos valores a ciertos indicadores en la escala del
0 al 10, teniendo en consideración nuestra segmentación que ya fue definida por la
macro localización
7.6.1 Micro localización
Para determinar la localización de nuestro negocio (Oficina), utilizaremos nuestra
segmentación geográfica del mercado objetivo, en este caso la conforman los distritos
de la Lima moderna, específicamente la del sector 7, y de algunos distritos limítrofes
que comparten en algunos sectores similar condición socioeconómica, que son
conformados por los siguientes distritos:
Miraflores
San Isidro
La Molina
Surco
San Borja
Lince
Barranco
Surquillo
2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
1 Operaciones 25,740S/. 33,462S/. 33,462S/. 33,462S/. 33,462S/.
2 Gerencia General 1,380S/. 1,794S/. 1,794S/. 1,794S/. 1,794S/.
3 Ventas 200S/. 260S/. 260S/. 260S/. 260S/.
S/. 27,320 S/. 35,516 S/. 35,516 S/. 35,516 S/. 35,516
Item Maquinaria y Equipo
Estimación del Costo de Mantenimiento por año (S/.)
Total
103
Para poder determinar una calificación que nos ayude a tomar una decisión respecto
a nuestra localización de nuestra oficina central, debemos calificar ciertos indicadores
relevantes a los cuales daremos un peso de acuerdo a lo siguiente:
Seguridad.
Precio de Alquiler por mt2.
Nivel Socio Económico.
Tamaño de la Población.
Distancia de los lugares de Operación, etc.
Empezaremos por el precio de alquiler y la seguridad:
Tabla 7.13. Alquiler y Seguridad de los distritos de Lima
Elaboración: Autores de esta tesis
Los datos estimados de la seguridad se tomaron del sexto informe del observatorio
ciudadano de la ciudad de Lima: “Informe de gestión 2015”, por el observatorio Lima
Cómo Vamos (2015).
Para proceder a calificar con estos datos se utilizó el método de interpolación con
una puntuación del 0 al 10, donde la cantidad (0) es menos relevante y la cantidad (10)
es la muy relevante.
A continuación, procederemos a calificar la cantidad de población de acuerdo a los
rangos establecidos:
Tabla 7.14. Calificación de la población
Elaboración: Autores de esta tesis
MirafloresSan IsidroLa Molina Surco San Borja Lince Barranco Surquillo
1 Alquiler 13$ 16$ 12$ 10$ 11$ 8$ 9$ 6$ Alquiler de local x m2 en USD
2 Seguridad 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.05 0.03 0.02 Personal Serenazgo por Km2
Item Descripción
Distritos Sector 7 (Lima Moderna)
Observación
Descripción X Y
Poblacion Minima 0 360
Poblacion Maxima 10.0 1349
Ecuacion de Regresión Y = a + bX
Donde: a= 360 función estadística =intersección.eje
b= 98.9 función estadística =pendiente
Resultado: Y = 360 + 98.9X
104
Los datos de la disponibilidad de la mano de obra por NSE y la cantidad de
competencia directa (Estilistas), son datos cualitativos que se obtuvo de la entrevista de
profundidad.
Con todos estos datos procederemos a asignar la ponderación estimada en la
siguiente tabla teniendo en consideración un determinado peso (%) de acuerdo a los
conceptos evaluados:
Tabla 7.15. Ponderación
Elaboración: Autores de esta tesis
Como podemos observar de acuerdo a la puntuación acumulada, el distrito óptimo
para establecer la localización de nuestra oficina es el distrito de Surquillo.
Figura 7.2. Alquiler y Seguridad de los distritos de Lima
Fuente: Google Maps
(Ver Anexo Nº 16)
Calificac Ponderac Calificac Ponderac Calificac Ponderac Calificac Ponderac Calificac Ponderac Calificac Ponderac Calificac Ponderac Calificac Ponderac
1 Alquiler 50% 5.0 2.5 6.0 3.0 8.0 4.0 4.0 2.0 6.0 3.0 9.0 4.5 5.0 2.5 10.0 5.0
2 Mercado Objetivo 30% 9.0 2.7 8.0 2.4 6.0 1.8 10.0 3.0 2.0 0.6 4.0 1.2 5.0 1.5 9.0 2.7
3 Mano de Obra 17% 2.0 0.3 5.0 0.9 4.0 0.7 3.0 0.5 3.0 0.5 6.0 1.0 7.0 1.2 3.0 0.5
4 Seguridad 3% 9.0 0.3 10.0 0.3 9.0 0.3 9.0 0.3 8.0 0.2 2.0 0.1 8.0 0.2 4.0 0.1
100% 5.81 6.55 6.75 5.78 4.35 6.78 5.43 8.33Total
Barranco Surquillo
Distritos Sector 7 (Lima Moderna)
Item Descripción Peso (%) Miraflores San Isidro La Molina Surco San Borja Lince
105
7.6.2 Plano de Operaciones
El CBM Beauty Bus (Móvil) fue adaptado en su interior para que los servicios
brindados fueran tan iguales o mejor que en un establecimiento comercial común.
Así mismo, la oficina administrativa contará con compartimentos pequeños
adaptados para un adecuado desarrollo administrativo del negocio. Esto se puede
apreciar en los siguientes planos (Ver Anexo 17).
106
8. CAPÍTULO VIII. PLAN ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS
HUMANOS
8.1 Estructura organizacional
La estructura organizacional del Centro de Belleza Móvil “Beauty Bus” se
compone de un organigrama sencillo por el tamaño de la empresa (Mintzberg, 1979),
la cual estará supervisada por la Junta General de Accionistas, y se estructura desde la
Gerencia General quien dirigirá el óptimo funcionamiento de la empresa, hasta las áreas
administrativas y de operaciones que la conformará el personal directo que se encargará
de la ejecución del servicio (Ver Anexo Nº 18).
La cantidad de trabajadores del Centro de Belleza Móvil (en adelante CBM) estará
definida de acuerdo al número de unidades con que inicie sus operaciones la empresa,
teniendo en consideración la demanda estimada, su estructura estará clasificada en 2
partes:
1. Personal en planilla laboral: este personal está conformado por recursos
necesarios para la operatividad continua de las 2 unidades móviles del CBM, con
que iniciará operaciones y estará compuesto de la siguiente manera:
Tabla 8.1. Planilla laboral
Elaboración: Autores de esta tesis
Hay que tener en consideración que los primeros nueve meses de inicio de
operaciones de la empresa (abril a diciembre 2019) el cargo de chofer estará cubierto
por el mismo Personal Estilista.
Administra
Turno 1 Turno 2 Turno 1 Turno 2
1 Gerente General Gerencia Administrativo 1 1
2 Jefe de Operaciones y Marketing Operaciones Administrativo 1 1
3 Asistente Administrativo Administración Administrativo 1 1
4 Estilista 1 (Manos y Pies) Operaciones Operativo 1 1 1 1 4
5 Estilista 2 (Cabello y Piel) Operaciones Operativo 1 1 1 1 4
11Total
Item Recurso HumanoCategoria
LaboralClasificación
Area de Trabajo
TotalOperaciones
OficinaMovil 1 Movil 2
107
Los requisitos iniciales de postulación para el cargo de Estilista (2) será el poseer
licencia de conducir A-2, detalle que será especificado posteriormente en los perfiles de
cada participante, y se verá reflejado financieramente con el ahorro de los gastos de
personal en el Capítulo X Conclusiones, del presente plan de negocios.
2. Servicios Terceros: este personal representa recursos de apoyo para
complementar actividades que no son continuas, o que en su defecto requieran
de sus servicios una vez al mes como mínimo; el mismo será contratado como
locación de servicios y estará compuesto de la siguiente manera:
Tabla 8.2. Personal servicios terceros
Elaboración: Autores de esta tesis
8.2 Perfil y principales funciones requeridas en el negocio
De acuerdo a la estructura orgánica del CBM se definirán las características,
cualidades y experticia de cada uno de los puestos de trabajo administrativos y
operativos de la empresa, quienes serán fundamentales para la funcionalidad y
crecimiento de la misma.
8.2.1 Junta General de Accionistas (Anexo 19)
8.2.2 Gerencia General (Ver Anexo 20)
8.2.3 Asistente de Administración (Ver Anexo 21)
8.2.4 Jefatura de Operaciones y Marketing (Ver Anexo 22)
8.2.5 Estilista (Ver Anexo 23)
8.2.6 Esteticista (Ver Anexo 24)
Las remuneraciones establecidas y descritas en el perfil de cada puesto de trabajo
para el personal de dirección, jefaturas, administrativos y operarios, fueron asignados
de acuerdo a los sueldos y/o salarios vigentes en el rubro de la belleza del mercado
peruano.
Oficina Concesion
1 Servicio de Contabilidad Contador Gerencia 1 1
2 Servicio de Mantenimiento Mecanico Operaciones 1 1
2Total
Item Organos de Apoyo Recurso Humano Area de ApoyoArea de Trabajo
Total
108
Como ejemplo se puede apreciar la media salarial del recurso humano principal de
nuestro negocio (estilistas), vigente en el mercado y actualizado a la fecha:
Figura 8.1. Sueldos en Estilista en Perú
Fuente: (Indeed, 2018)
Adicionalmente a estos datos se presenta una tabla detallada de sueldos promedios
del personal operativo en el mercado del rubro de la belleza:
Tabla 8.3. Sueldos promedio del personal operativo en belleza
Elaboración: Autores de esta tesis
Estilista Manicurista Cosmetologa Peluquera
1 Mandalas Esthetic 2,000S/. 1,200S/.
2 Rojo Lounge Spa 2,000S/. 1,200S/.
3 Maribel salon & spa 1,800S/. 1,643S/.
4 cato hair & beauty 1,800S/.
5 Meccas-spa 1,800S/.
6 Q'Guapas 1,521S/.
7 Imagina Salon Spa 1,500S/.
8 Monbeau 1,496S/.
9 Liusmary Nails Salon & SPA 1,458S/.
10 Glee salón 1,453S/. 925S/.
11 Medali salon y spa 1,426S/. 1,235S/.
12 D'Liani 1,400S/.
13 Spa Manos y Tijeras 1,400S/.
14 Grupo HADASH 1,280S/. 1,345S/.
15 Beauty hair SAC 1,259S/.
16 recamier 1,065S/. 2,727S/.
17 Spa Yzagar 1,000S/. 935S/.
18 Star Cars 1,000S/.
19 Cattleyas salon spa 1,000S/. 1,000S/.
20 Salón Spoa GIOVIC 870S/. 850S/.
21 Puig Peru 850S/.
22 RO&MI 981S/. 981S/.
ItemRemuneraciones Promedio del mercado
Salos de Belleza
109
Para el personal operativo del CBM (Estilista 2 y Estilista 1) estamos considerando
una media salarial de los datos obtenidos para nuestro recurso humano “Estilistas” de
S/. 1,500.00 (Un mil quinientos con 00/100 soles) y S/. 1,600.00 (Un mil seiscientos
con 00/100 soles), como remuneraciones básicas
Adicional a sus Remuneraciones, se está considerando otorgarles inicialmente
(Primer año), incentivos no monetarios que ayudarán a la empresa a reducir gastos, sin
perjuicio de no premiar a nuestras colaboradoras por captación de referidas internas.
Nuestras estrategias de incentivo para nuestro personal y/o clientes serán los
siguientes:
1.- Capacitación profesional constante: a nuestras colaboradoras que otorgue
beneficio a la empresa y a ellas mismas en su formación y desarrollo, por lo que
estableceremos convenios con las siguientes instituciones de formación de la belleza:
Con esta estrategia de capacitación constante nuestras colaboradoras podrán
obtener mayor conocimiento e innovarán en nuevas tendencias de belleza a favor de
nuestras clientas, quienes verán mejores resultados de sus servicios y se creará una
conexión de confianza mutua entre servidora y cliente, beneficiando también a la
empresa.
2.- Canjes: de servicios gratuitos de belleza a favor de nuestras colaboradoras;
quienes podrán otorgar este beneficio (servicio), a un familiar, amistad u otros, que será
contemplado por meta de cantidad de servicios o atención a clientas nuevas.
(*) Posteriormente (a partir del 3° año de servicio del colaborador) la estrategia de
incentivos para evitar la alta rotación del personal (Estilistas) será de manera económica
y conservadora, siendo que se estructura de la siguiente manera:
Este incentivo se estructura de la siguiente manera:
Tabla 8.4. Incentivos
Elaboración: Autores de esta tesis
Meta Canje Calificac Canje
1 Cantidad de Clientas Mayor a 100 1
2 Fidelidad de Clientas Mayor a 50 2
Item Condiciones al Mes
Indicadores para otorgamiento de Canje de Servicio
Medir Satisfacción Clientes recurrentes
110
Nuestras colaboradoras tendrán que realizar una evaluación de sus servicios
mediante la web (Satisfacción), siendo que si esta es mayor a 100 en el mes se harán
acreedoras a 1 canje de servicio, asimismo si la atención a clientes recurrentes
(Fidelidad) asciende a 50 por mes obtendrán un canje de 2 servicios de belleza.
(*) Posteriormente (a partir del 3° año de servicio del colaborador) la estrategia de
incentivos para evitar la alta rotación del personal (Estilistas) será de manera económica
y conservadora, siendo que se estructura de la siguiente manera:
Tabla 8.5. Bonificaciones
Elaboración: Autores de esta tesis
Este incentivo económico será posible otorgar a partir del 3° año, que es donde
nuestro flujo económico y operativo se encontraría estable y sostenible en el tiempo.
8.3 Cargos permanentes. Condiciones laborales
Las condiciones laborales que brindará el CBM a sus colaboradores serán
establecidas de acuerdo al orden jerárquico y cargo que ocupen en la empresa, el
personal de dirección y jefatura tendrá el Régimen Laboral General 728, mientras que
el personal de apoyo administrativo y operativo se regirá al Régimen Laboral Especial
de la empresa (Mype), y su definición será de la siguiente manera:
Tabla 8.6. Condiciones laborales
Elaboración: Autores de esta tesis
Indeterminado A Plazo Fijo Reg Reg Peq Gratificaci CTS Vacaciones
1 Gerente General X X 2 Sueldos 1 Sueldo 30 dias
2 Jefe de Operaciones y Marketing X X 2 Sueldos 1 Sueldo 30 dias
3 Asistente Administrativo X X 2 Sueldos 1 Sueldo 30 dias
4 Estilista 1 (Manos y Pies) X X 1 Sueldo 1 Sueldo 15 dias
5 Estilista 2 (Cabello y Piel) X X 1 Sueldo 1 Sueldo 15 dias
Item CargosTipo de Contrato Regimen Laboral Beneficios Sociales (Por año)
111
A continuación, y de acuerdo con la figura anterior se explica brevemente los
beneficios del régimen laboral, bajo los cuales se regirá cada uno de nuestros
colaboradores que se encuentren en planillas por labor permanente en la empresa:
Tabla 8.7. Beneficios del régimen laboral
Elaboración: Autores de esta tesis
El personal de Apoyo (Contador), suscribirá con la empresa un contrato por
locación de servicios y será sustentado mediante recibos por honorarios.
El mantenimiento de las unidades móviles será realizado en la casa de
mantenimiento de Mercedes Benz “DIVEMOTOR” y estará a cargo de 1 mecánico,
quien será responsable de brindar los servicios técnicos y cambios de suministros y
otros en periodicidad mensual, este servicio será sustentado con factura.
Estos dos servicios no tienen vinculación ni subordinación con la empresa, por ser
servicios secundarios y no continuos en la operación del negocio.
8.4 Planilla Mensual y Anual Proyectada del CBM, y Horarios de Trabajo
Una vez establecidos los puestos y condiciones de trabajo de cada colaborador, se
puede estimar el costo proyectado de los gastos de personal mensual y anual, con esto
el empleador (CBM) estimará el costo total de las planillas (Costo Empresa) y podrá
elaborar su presupuesto anual de gastos con antelación para este rubro.
Item Beneficios para los Trabajadores Regimen General Reg Especial Microempresa Reg Especial Pequeña Empresa
1 Remuneración Minima Vital S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00
Si Si Si
(Decreto Legislativo N° 713) (Decreto Legislativo N° 713) (Decreto Legislativo N° 713)
Si No Si1 Remuneración al año depositada en 2 15 RD diarias por año de servicios depositada
armadas semestrales (Mayo y Noviembre) 2 armadas semestrales (Mayo y Noviembre)
Si No Si2 Remuneraciónes al año depositada en 2 1 Remuneración al año depositada en 2
armadas semestrales (Julio y Diciembre) armadas semestrales (Julio y Diciembre)Si Si Si
30 dias por año de servicios 15 dias por año de servicios 15 dias por año de servicios(Decreto Legislativo N° 713) (TUO Ley Mype Art. 37) (TUO Ley Mype Art. 37)
Si Si SiESSALUD Regular 9% con la opcion de Regimen Especial de Salud semisubsidiado ESSALUD Regular 9%
afiliarse a una EPS del SIS o ESSALUD si lo decide el empleador
5 Vacaciones
6 Seguro Social de Salud
Descanso Semanal Obligatorio (DSO)2
3 CTS
4 Gratificación
112
En la presente planilla se tiene el proyectado de gastos del personal por cada puesto
de trabajo, considerando que el inicio de operaciones se realizará con (02) unidades
móviles, lo que sustenta el mayor número de operarios respecto a los administrativos.
8.4.1 Horario de los Puestos de Trabajo
Los horarios establecidos para los colaboradores serán en función a la necesidad de
la operación del servicio en días y horas requeridas de demanda, teniendo en cuenta las
citas previas reservadas y las atenciones inmediatas.
Tabla 8.8. Horarios laborales
Elaboración: Autores de esta tesis
8.5 Estrategias de reclutamiento, selección y contratación del personal
8.5.1 Reclutamiento
Para poder garantizar el ingreso de personal calificado y adecuado para los puestos
de trabajo se debe realizar un óptimo reclutamiento, para lo cual debemos de tomar en
cuenta los perfiles profesionales y la experiencia requerida según cada puesto de trabajo.
La convocatoria se realizará mediante:
Empresas de recursos humanos
Páginas web de empleo
Publicidad en lugares de alta afluencia.
Hora Ingreso Hora Salida RefrigerioHora
IngresoHora Salida Refrigerio
Hora
IngresoHora Salida Refrigerio
1 Gerente General Gerencia 08:00 17:00 13:00 8 08:00 17:00 13:00 8 - - - -
2 Jefe de Operaciones y Marketing Operaciones 06:00 20:00 13:00 13 06:00 20:00 13:00 13 - - - -
3 Asistente Administrativo Administración 06:00 20:00 13:00 13 06:00 20:00 13:00 13 - - - -
4 Estilista 1 Operaciones 06:00 14:00 - 8 06:00 23:00 13:00 16 - - - -
5 Estilista 2 Operaciones 14:00 22:00 - 8 - - - - 06:00 23:00 13:00 16
6 Estiticista 1 Operaciones 06:00 14:00 - 8 06:00 23:00 13:00 16 - - - -
7 Estiticista 2 Operaciones 14:00 22:00 - 8 - - - - 06:00 23:00 13:00 16
Observación: El personal (Estilista y Esteticista) tendran un dia de descanso semanal de acuerdo a Ley, siendo no necesariamente el Domingo, ya que podra ser alternado con cualquier dia de
la semana o por algun sabado, esto estara estipulado en su contrato de trabajo
Total
Horas
Laboradas
Categoria
Laboral
Lunes a Viernes Total
Horas
Laboradas
Sabado Total
Horas
Laboradas
Domingo
Item Recurso Humano
113
8.5.2 Selección
Una vez obtenida una determinada cantidad de postulantes que cumplan con los
requisitos mínimos para el puesto de trabajo requerido según la necesidad del CBM, las
Jefaturas de Operaciones y Marketing deberán realizar la preselección de los CV,
posteriormente se efectuarán las entrevistas de trabajo donde se establecerá el horario
de la cita con el Gerente General, quien evaluará los siguientes criterios para la
selección:
Experiencia profesional: evaluación del desempeño laboral ejecutado en trabajos
anteriores con expertos en el rubro de la belleza.
Desempeño personal: perfil de liderazgo e influencia positiva en equipos de
trabajo, manejo del carácter y excelente comunicación.
Equilibrio: balance adecuado entre la vida profesional y personal.
Cartera de clientes potenciales para el negocio.
8.5.3 Contratación
Luego de la selección del personal idóneo para la empresa, se procederá con la
contratación según el cargo.
Para los cargos de puestos de trabajo continuo para la operación del negocio se
procederá con la firma del contrato y la revisión de exámenes médicos según el
protocolo del puesto de trabajo, adicional a ello se procederá con la recopilación de la
siguiente documentación:
Hoja de Vida documentada
DNI del titular, esposa e hijos, según sea el caso
Declaración Jurada de domicilio
Antecedentes policiales
La documentación requerida será solicitada a todo el personal que apruebe las
evaluaciones de postulación al trabajo.
La contratación del personal se realizará con el apoyo de una Head Hunter, que nos
garantiza la contratación del personal de acuerdo con las características que necesitamos
para el negocio, nos garantiza una permanencia de tres meses sin costos.
114
8.6 Estrategias de inducción, capacitación y evaluación del personal
8.6.1 Inducción
La inducción para el personal se realizará el primer día de labores, esta charla
incluirá planes y programas a desarrollar para que el colaborador se adecúe de inmediato
a su puesto de trabajo, y además también contendrá temas de seguridad y salud en el
trabajo.
Como ejemplo y en referencia al profesional estilista se le indicarán las siguientes
recomendaciones, básicas y necesarias para la adecuada atención en su puesto laboral:
Sugerir mas no imponer y respetar las decisiones del cliente.
Que sea amable, amena y productiva la conversación que se entable con el
cliente.
Nunca debe tratar de vender productos propios o que no estén dentro de los
productos ofrecidos por spa móvil.
Si tuviera un altercado con un determinado cliente, comunicar de manera
inmediata al conductor para la toma de una correcta decisión al respecto.
8.6.2 Evaluación
La evaluación será de manera progresiva y constante, donde se priorizará el
desempeño y desarrollo de las actividades, así como también evaluaciones de
habilidades, desempeño y comunicación, asegurando de esta manera el óptimo
cumplimiento del servicio por parte de nuestros colaboradores a los clientes.
Es importante precisar que cuando hablamos de desempeño para este tipo de
negocio y en especial para nuestro recurso humano clave, como lo es el estilista,
estamos hablando específicamente de su potencial en velocidad, exactitud, destreza,
comprensión y cálculo de lo deseado como servicio final que ofrece el centro de belleza
móvil a nuestros clientes.
115
8.6.3 Capacitación
La empresa capacitará constantemente a nuestros colaboradores para lograr la
competencia necesaria y evaluará la eficacia de las acciones tomadas.
A medida que el personal muestre buen desempeño y fidelización con la empresa,
el CBM realizará convenios con institutos de belleza para poder capacitar a nuestros
estilistas y demás buenos elementos.
8.7 Estrategia de motivación y cultura del personal
La estrategia estará enfocada en fidelizar al colaborador y mantenerlo satisfecho, y
evitar la rotación de personal, donde se incluirá la motivación, el desarrollo de talento
y el cubrimiento de expectativas profesionales:
Creación de un ambiente, donde la comunicación entre el área operativa y
gerencial sea fluida a fin de captar la mayor información de los clientes y la
percepción de los colaboradores.
Contar con la participación de los colaboradores para la toma de algunas
decisiones.
8.8 Estrategia de fidelización del personal
8.8.1 Estrategias de Fidelización del Personal del CBM “Beauty Bus”
Las estrategias que aplicaremos para el mayor aporte de motivación del personal
administrativo y operativo de la empresa, que los conllevan a comprometerlos con la
organización, serán los siguientes:
La formación profesional que aporte la empresa. El aprendizaje
(Capacitaciones)
Que conozca lo que se espera de él.
El poder de expresar sus ideas e inconformidades.
Una buena relación y comunicación con su jefe directo.
La posibilidad de contribuir con nuevas ideas.
Oportunidades de ascenso.
116
Buen ambiente laboral.
Flexibilidad de horarios.
Autonomía en sus labores.
Reconocimiento positivo de los rangos superiores
117
9. CAPÍTULO IX. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
9.1 Tamaño de mercado
El tamaño de mercado se estimará de acuerdo a los resultados obtenidos de las
encuestas en nuestro segmento, teniendo en consideración la demanda y considerando
un crecimiento conservador anual del 12.5% por año.
El plan financiero se basa en dos tipos de servicios, el primer tipo de servicio, son
los servicios individuales, el segundo tipo de servicio, son los servicios de dos personas,
llamado “Servicio INVITA”. Asimismo, el objetivo de ventas de nuestra empresa se
basará en dar mayor cobertura al servicio INVITA, con el servicio INVITA podemos
optimizar los tiempos de trabajo de nuestros profesionales y mejorar nuestros ingresos
económicos.
El plan financiero presentado en la tesis se basa en el fundamento que nuestras
ventas de servicios individuales y servicios para dos personas “INVITA”, se distribuirán
de forma aproximada de, 50% cada uno, queremos recordar que nuestra fuerza de venta
estará orientada en lograr las mayores ventas del servicio “INVITA”
A continuación, se presenta la proyección del tamaño de mercado y su crecimiento
anual en un horizonte de 10 años.
Tabla 9.1. Proyección del tamaño de mercado
Elaboración: Autores de esta tesis
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Techo TARGET: A2-B1 (25-45) Zon7 100.0% 57,525 64,719 72,812 81,917 92,160 103,685 116,651 116,651 116,651 116,651 116,651
Total Fueron al salon 1 vez en 30d 92.5% 53,199 59,852 67,336 75,757 85,230 95,888 107,879 107,879 107,879 107,879 107,879
Potencial Lo comprarian el servicio si estuviese en el mercado 79.1% 42,086 47,349 53,270 59,931 67,425 75,857 85,343 85,343 85,343 85,343 85,343
Objetivo Se enteraran del servicio por redes y programas de fidelización21.7% 9,136 10,278 11,563 13,009 14,636 16,467 18,526 18,526 18,526 18,526 18,526
Meta de Clientes Comprarian el servicio en el 1ºAño 4.0% 365 411 493 592 710 853 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023
Meta de Ventas Compras 1vez/mes en el 1erAño 12.00 4,385 4,934 5,920 7,104 8,525 10,230 12,276 12,276 12,276 12,276 12,276
Nicho Estrategia Posicionamiento y Competitividad 1.0% 44 49 59 71 85 102 123 123 123 123 123
Mercado Mujeres que:Porcentaj
e (%)
Cantidad
de
Atencion
es
Estimación del Crecimiento de Atenciones de acuerdo al estudio de Mercado
118
Figura 9.1. Estimación y crecimiento de la Demanda (Mercado)
Elaboración: Autores de esta tesis
Tabla 9.2. Estimación de la Demanda (Mercado)
Elaboración: Autores de esta tesis
9.2 Cálculo de ingresos
Para calcular la proyección de ingresos mensuales, se asume que el 100% del
servicio brindado será evaluado en un escenario de ventas conservador.
Para lograr este objetivo y asegurar que efectivamente tendremos ventaja
comparativa respecto a nuestros competidores, compararemos precios con la
competencia del mercado del NSE A, dado que nuestro plan está destinado a un
segmento exclusivo de la ciudad de Lima, siendo que la propuesta de precios y servicios
deberá de ser atractiva en comparación de otros spas para ganar participación de
mercado y asumir el porcentaje de servicios brindados que se menciona en el párrafo
anterior.
Manicur
e
Pedicure
Depilaci
on Facial
Cepillad
o
Alisado Red
Tinte Peinado TOTAL
Manicur
e
Pedicure
Depilaci
on Facial
Cepillad
o
Alisado Red
Tinte Peinado TOTAL
1 Manicure+Pedicure+ Depilacion facial 120S/. 30S/. 40S/. 90S/. 160S/. 25S/. 50S/. 70S/. 145S/.
2 Manicure+Pedicure+cepillado o alizado 140S/. 30S/. 40S/. 150S/. 220S/. 25S/. 50S/. 120S/. 195S/.
3 Manicure + Pedicure + Ret Tinte 180S/. 30S/. 40S/. 120S/. 190S/. 25S/. 50S/. 130S/. 205S/.
4 Ret. Tinte + Cepillado + Alisado + Peinado 260S/. 150S/. 50S/. 120S/. 80S/. 400S/. 120S/. 60S/. 130S/. 100S/. 410S/.
5 Arma tu Pack ( Tres servicios / minimo s/. 120 ) 160S/. -S/. -S/.
Comparativo de Precios CBM vs otros Salones de Belleza NCE A
Item Servicio CBM
Amarige Montalvo
119
El nivel de ingresos se determinará de acuerdo al valor de los servicios brindados
por la cantidad de demanda estimada:
Tabla 9.3. Precios y Demanda (Mercado)
Elaboración: Autores de esta tesis
9.2.1 Ajuste de estacionalidad
La incidencia de las ventas por ajuste de estacionalidad se ve reflejada en el
siguiente gráfico, donde claramente se ve un incremento de las ventas en los meses de
la proyección de ingresos mensuales, se asume que el 100% del servicio brindado será
otorgado.
- Febrero (Día de San Valentín)
- Mayo (Día de la Madre)
- Julio (Fiestas Patrias)
- Diciembre (Navidad)
Estos meses representan fechas especiales, es por ello que la demanda por el
servicio de cuidado personal aumenta considerablemente respecto a otros meses en el
año.
Item Precio %
1 Pack 01 Manicure+Pedicure+ Depilacion facial 170S/. 1.5 hrs 10%
2 Pack 02 Manicure+Pedicure+cepillado o alizado 270S/. 1.5 hrs 10%
3 Pack 03 Manicure + Pedicure + Ret Tinte 320S/. 1.5 hrs 10%
4 Pack 04 Ret. Tinte + Cepillado + Alisado + Peinado 400S/. 2.0 hrs 14%
5 Pack 05 Arma tu Pack ( Tres servicios / minimo s/. 120 ) 170S/. 1.5 hrs 10%
6 Pack 6: Invita 3 servicios mínimo cada una + Regalo 300S/. 2.0 hrs 14%
Manicure 35S/. 0.25 hrs 2%
Pedicure 55S/. 0.30 hrs 2%
Depilación Facial 80S/. 0.45 hrs 3%
Cepillado o alizado 100S/. 1.00 hrs 7%
Ret tinte 150S/. 1.15 hrs 8%
Peinado 150S/. 1.15 hrs 8%
14.3 hrs 100%
Media Estimada de Precios 272S/.
Totales
7Servicios
Especializados
Servicio Tiempo Estimado Servicio
120
Figura 9.2. Ajuste de estacionalidad
Elaboración: Autores de esta tesis
9.2.2 Ajuste de frecuencia
La incidencia de la frecuencia es variable y va a depender del crecimiento
poblacional femenino, además de las preferencias y fidelización con nuestros servicios,
teniendo en consideración que anualmente el sector femenino del rango de edades de
20 a 45 años irá en evolución.
9.2.3 Cálculo de las ventas y crecimiento potencial
La Ventas anuales estimadas según el promedio de precios y la estimación de
atenciones anuales:
Tabla 9.4. Precios y Demanda (Mercado)
Elaboración: Autores de esta tesis
9.3 Inversión requerida
La inversión requerida por un negocio debe contener y fundamentar cálculos
razonables y coherentes acerca del costo que necesitamos para el inicio de nuestras
2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028
Tamaño de Mercado por Año 1,800 2,160 2,880 3,240 3,600 4,320 4,680 5,400 5,400 5,400
Precio por Servicio 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 250.00
Estimacion de Ingresos por Año 306,000 388,800 547,200 648,000 756,000 950,400 1,076,400 1,296,000 1,350,000 1,350,000
Tamaño de Mercado por Año 1,440 1,800 2,160 2,520 2,880 3,600 3,600 3,960 3,960 3,960
Precio por Servicio 300.00 310.00 320.00 330.00 340.00 350.00 360.00 370.00 380.00 380.00
Estimacion de Ingresos por Año 432,000 558,000 691,200 831,600 979,200 1,260,000 1,296,000 1,465,200 1,504,800 1,504,800
738,000 946,800 1,238,400 1,479,600 1,735,200 2,210,400 2,372,400 2,761,200 2,854,800 2,854,800 Total Ingresos por Ventas
DescripciónHorizonte de 10 años
Movil
Bus 1
Bus 2
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Sep
embre
Novie
mbre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Sep
embre
Novie
mbre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Sep
embre
Novie
mbre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Sep
embre
Novie
mbre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Sep
embre
Novie
mbre
2013 2014 2015 2016 2017
S/.
EvolucióndelSectorsegúnlaEstacionalidad
Otrasac vidadesyserviciospersonales
121
operaciones, siendo así que el plan de inversión realizado de manera correcta, nos
ayudará en la óptima realización y crecimiento de nuestra empresa.
La inversión general requerida por el Centro de Belleza “Beauty Bus” se estructura
de manera de la siguiente manera:
Tabla 9.5. Inversión general requerida.
Elaboración: Autores de esta tesis
Como se puede observar en el recuadro anterior la inversión está clasificada de la
siguiente forma:
9.3.1 Inversión en Activos Fijos
La inversión en activo fijo se detalla de la siguiente manera:
SIN IGV SUB TOTAL
(S/.)
SIN IGV SUB
TOTAL (S/.)
MOVIL (Beauty Bus) SOFTWARE DE EDICION
Van 234,500 Office 365 1,107
Moviliario 15,331 Software CRM 341
Importacion y Desaduanaje 33,500 Software ERP 0
Pintura exterior y propaganda 9,085 SUB TOTAL 1,448
Instalacion Camaras WiFi 2,725
Impuesto Selectivo al consumo 46,900 CONTINGENCIAS 5% 19,860.11
Patas Hidraulicas 40,200SUB TOTAL 382,241 SUB TOTAL INVERSION 457,262
OFICINA GASTOS PRE OPERATIVOS
Mobiliario 1,533 Local, Garantia, garaje 1,675
Computadora 9,085 Constitucion de la empresa 2,271
Impresora 710 RUC y regimen tributario 1,022
Fax 625 Plan de seguridad y defenza civil 312
TV 32" 994 Diseño del logo 1,419
Equipos Wi Fi 568 Registro de marca y logo 511
Letrero luminoso 1,136 Licencias local 312
Equipos de red 1,590 Licencia del van 511
Smartfone 1,278 Estudio de mercado 4,769SUB TOTAL 17,517
GASTOS DE IMPLEMENTACION
INSTRUMENTOS Adelanto del local 838
Set Peluqueria 1,703 Alquiler local 3,350
Set para Tintes y permanente 2,129 Gastos administrativos 11,356
Set Maquillaje 4,003 Gastos de publicidad 8,517
Set Manicure y pedicura 1,278 Gastos de la actividad 3,350
SUB TOTAL 9,113 Gastos de comunicación 1,419
Mantenimiento de movil 710
ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL Combustible 568
Pintado del local 1,987 Seguros 284
Instalacion de red 1,419 Equipos de limpieza 625
Instalacion de iluminacion 625 Insumo de limpieza 738
SUB TOTAL 4,031 Uniformes 1,419
Indumentaria para el servicio 1,987
IMPLEMENTACION DE WEB Pago al Head Hunter 13,120
Sistema de geolocalizacion 1,363
Diseño de pagina web 681 SUB TOTAL COSTOS OP e IM 61,085
Diseño de APP 19,873
Diseño de pagina en instagram 426 518,343Diseño de pagina en facebook 710
SUB TOTAL 23,053
INVERSION DEL PROYECTO
INVERSION TOTAL (S/.)
INVERSION DEL PROYECTO
122
Tabla 9.6. Inversión en activos fijos
MovilCamaras WiFi Kid de Equipo 4 675 2,701
OficinaComputadora Equipo 2 4,502 9,003.39 Impresora Equipo 1 703 703 Fax Equipo 1 619 619 TV 32" Equipo 1 985 985 Equipos Wi Fi Equipo 2 281 563 Equipos de red Equipo 2 788 1,576 Smartfone 3 422 1,266
Subtotal Maquinaria 17,416 Costo Instalación - - -
17,416
Costo Total
Costo Total
Maquinaria y Equipo Especificaciones CantidadCosto
Unitario
Muebles y enseres CantidadCosto
UnitarioCosto Total
MovilRepisa de Belleza 2 800 1,600 Sillas de Peluqueria 4 950 3,800 Silla + Lavadero 2 1,200 2,400 Estante 2 452 903 Mueble para Manicure 2 920 1,840 Mueble para Pedicure 4 467 1,866 Colgadores 8 348 2,784
OficinaEscritorio 1 850 850 Silla 1 120 120 Mueble Archivador 1 549 549
16,712 Costo Total
Vehículos Cantidad Costo US$ TCCosto
UnitarioCosto Total
Van Mercedes Venz ¨Sprinters¨ 515 2 35,000 3.32 116,200 232,400
232,400 Costo Total
123
Elaboración: Autores de esta tesis
9.3.2 Inversión en Gastos Pre Operativos
Elaboración: Autores de esta tesis
La inversión en gastos pre operativos está básicamente referida a los gastos que
realizaremos antes del inicio de operaciones:
Tabla 9.7. Inversión en gastos pre operativos
Elaboración: Autores de esta tesis
- Set Peluqueria
Maquina Cortador Wahl Profesional 3 153 459 Alisador S9600+ Rizador Curl Iron 3 170 510 Secadora De Cabello Profesional 3 150 450 Set De Tijeras Profesional marca : Lyrebird 3 55 165 Set de Peines y Cepillos Herramienta 3 15 44 Navajas 3 20 60
Set para Tintes y permanenteBrochas Pinta Pelos 3 10 30 Esterilizador Germicida Con Lampara Uv 3 350 1,050 Lampara Secadora De Uñas Acrílicas De 4 Focos Led 3 343 1,030
Set MaquillajeAnalizador de Piel Herramienta 3 822 2,467 Cepillo De Limpieza Facial Herramienta 3 190 570 Cepillo de Maquillaje de Sombra 3 90 270 Set De 32 Brochas Maquillaje Profesional + Estuche 3 220 660
Set Manicure y pedicuraMaquina Removedora De Callos (eléctrico) 3 77 231 Bandejas para Manicure 3 60 180 Pulverizador 3 45 135 Cuadros 3 150 450 Espejos 3 91 272
9,032
Costo Total
Costo Total
Especificac
ionesCantidad
Costo
UnitarioHerramientas
CantidadCosto
UnitarioCosto Total
De funcionamientoImportacion y Desaduanaje 2 16,600 33,200
Municipal (Contingencias) 5% 1 15,586 15,586
Total Inversión 48,786
Balance de Permisos
Movil
Oficina
Gastos Pre Operativos CantidadCosto
UnitarioCosto Total
Local, Garantia, garaje 1 1,660 1,660 Constitucion de la empresa 1 2,251 2,251 RUC y regimen tributario 1 1,013 1,013 Plan de seguridad y defenza civil 1 309 309 Diseño del logo 1 1,407 1,407 Registro de marca y logo 1 506 506 Licencias local 1 309 309 Licencia del van 1 507 507 Estudio de mercado 1 4,727 4,727
12,690 Costo Total
124
9.3.3 Inversión en Capital de Trabajo
La inversión en capital de trabajo está básicamente referida a los gastos que
realizaremos frecuente durante nuestras operaciones, y tienen gran importancia en el
manejo y gestión de estos:
El método que utilizaremos para el cálculo de capital de trabajo será el método
directo, entendemos por capital de trabajo como las inversiones que se tienen que
realizar para dar continuidad a las operaciones, para ello se calculara todos los ingresos,
se calculara todos los egresos, la diferencia nos daría el capital de trabajo en el corto
plazo.
Elaboración: Autores de esta tesis
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS 28,200.00 33,300.00 33,300.00 47,400.00 75,600.00 61,500.00 75,600.00 66,600.00 66,600.00 75,600.00 75,600.00 98,700.00
EGRESOS
Administrativos -24050 -24050 -24050 -24050 -24050 -24050 -24050 -24050 -24050 -24050 -24050 -24050
Generales -13156.6 -13156.6 -13156.6 -13156.6 -13156.6 -13156.6 -13156.6 -13156.6 -13156.6 -13156.6 -13156.6 -13156.6
Publicidad -11725 -11725 -11725 -11725 -11725 -11725 -11725 -11725 -11725 -11725 -11725 -11725
Costo Variable -3,525.00 -4,162.50 -4,162.50 -5,925.00 -9,450.00 -7,687.50 -9,450.00 -8,325.00 -8,325.00 -9,450.00 -9,450.00 -12,337.50
TOTAL EGRESOS -52,456.60 -53,094.10 -53,094.10 -54,856.60 -58,381.60 -56,619.10 -58,381.60 -57,256.60 -57,256.60 -58,381.60 -58,381.60 -61,269.10
TOTAL -24,256.60 -19,794.10 -19,794.10 -7,456.60 17,218.40 4,880.90 17,218.40 9,343.40 9,343.40 17,218.40 17,218.40 37,430.90
-24,256.60 -44,050.70 -63,844.80 -71,301.40 -54,083.00 -49,202.10 -31,983.70 -22,640.30 -13,296.90 3,921.50 21,139.90 58,570.80
CAPITAL DE TRABAJO -71,301.40
% INCREMENTO 10%
CAPITAL DE TRABAJO
Tabla 9.8. Capital de trabajo
125
9.4 Depreciaciones
La depreciación a aplicar a nuestros activos es la del método “Línea” de acuerdo a
su categoría y en función del tiempo.
Tabla 9.9. Cuadro de Depreciaciones
Elaboración: Autores de esta tesis
9.5 Financiamiento
El CBM “Beauty Bus” contará con el financiamiento de sus cuatro socias, el aporte
de capital de cada socio es de S/. 180,000 soles, haciendo un total de S/. 720,000 soles.
1. RICARDO ENRIQUE CRUZ PACAHUALA, suscribe el 25% participaciones
sociales y paga S/. 180,000.00 (ciento ochenta mil Y 00/100 nuevos soles)
mediante aporte en bienes dinerarios.
2. MAGDA KATHERIN CURI MEZA, suscribe el 25% participaciones sociales
y paga S/. 180,000.00 (ciento ochenta mil Y 00/100 nuevos soles) mediante
aporte en bienes dinerarios.
3. ÓSCAR JOSÉ MUGA QUICAÑO, suscribe el 25% participaciones sociales y
paga S/. 180,000.00 (ciento ochenta mil Y 00/100 nuevos soles) mediante
aporte en bienes dinerarios.
4. JOHNY PERCY TARAZONA ASCONA, suscribe el 25% participaciones
sociales y paga S/. 180,000.00 (ciento ochenta mil Y 00/100 nuevos soles)
mediante aporte en bienes dinerarios.
126
9.6 Egresos
Los egresos del CBM “Beauty Bus” serán clasificados de la siguiente manera:
9.6.1 Gastos operativos
Los gastos operativos mensuales son los siguientes:
Tabla 9.10. Cuadro de Gastos operativos mensuales
Elaboración: Autores de esta tesis
2 Bus 3 Bus 4 Bus 5 Bus
Total Anual (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
Gastos Administrativos
Alquiler de local 800 900 950 950
Alquiler del estacionamiento 1,050 1,400 2,100 2,400
Gastos de personal
Gerente 3,500 3,500 4,000 4,500
Jefe de operaciones 2,500 2,500 2,750 3,000
Especialista 1 6,400 9,600 12,800 16,000
Especialista 2 6,000 9,000 12,000 15,000
Administrativo 1 1,500 3,200 3,200 3,400
Mantenimiento 1 1,500 1,500 3,000 3,000
Contador 800 800 1,000 1,000
TOTAL 24,050 32,400 41,800 49,250
Gastos Generales
Costos de Comunicación servicio 345 460 575 690
Mantenimiento de la movil 800 1,800 2,000 2,500
Combustible (5 gal ) 9,000 13,500 15,600 19,500
Soporte tecnico para TI 1,200 1,200 1,500 1,500
Gastos de Oficina:
Agua 100 100 120 120
Luz 135 135 150 150
Utiles de oficina: 200 200 200 200
Trio de Tv, fijo Internet 200 200 200 200
GPS 200 300 400 500
Material de limpieza 240 360 480 600
Gatos Uniformes 400 600 960 1,200
Soat 337 505 673 842
TOTAL 13,157 19,360 22,858 28,002
Gastos Publicidad
Conmunity mánager 1,017 1,700 1,700 1700
Influencer 5,000 5,000 6,500 6500
head hunter 540 540 540 540
Multas por estacionamiento 378 518 588 658
Costo de estacionamiento 4,320 7,200 9,360 12240
Costos por reclamos 470 470 470 470
TOTAL 11,725 15,428 19,158 22,108
48,932 67,188 83,816 99,360
Numero de Buses
TOTAL GENERAL
127
9.6.2 Los gastos de personal mensuales son los siguientes:
Elaboración: Autores de esta tesis
9.6.2.1 Gastos de marketing y publicidad
Los gastos de marketing mensuales son los siguientes:
Tabla 9.12. Cuadro de Gastos de marketing mensuales
Elaboración: Autores de esta tesis
9.6.3 Otros Gastos
(*) Contingencia por multas, estimadas por número de servicios.
HE
25%
HE
35%
HE
DobSueldo Asig Fam
5ta
Categori
a
ONP SPP Essalud SCTR
1 Gerente General 30 208 - - - 3,500 93 3,593 187 467 - 654 323 - 323 3,916
2 Jefe de Operaciones y Marketing30 208 - - - 2,500 93 2,593 135 337 - 472 233 - 233 2,826
3 Asistente Administrativo 30 208 - - - 1,500 - 1,500 - 195 - 195 135 - 135 1,635
4 Estilista 1 30 208 - - - 1,500 93 1,593 - 207 - 207 143 - 143 1,736
5 Estilista 2 30 208 - - - 1,500 93 1,593 - 207 - 207 143 - 143 1,736
6 Esteticista 1 30 208 - - - 1,600 93 1,693 - 220 - 220 152 - 152 1,845
7 Esteticista 2 30 208 - - - 1,600 93 1,693 - 220 - 220 152 - 152 1,845
8 Estilista 1 30 208 - - - 1,500 93 1,593 - 207 - 207 143 - 143 1,736
9 Estilista 2 30 208 - - - 1,500 93 1,593 - 207 - 207 143 - 143 1,736
10 Esteticista 1 30 208 - - - 1,600 93 1,693 - 220 - 220 152 - 152 1,845
11 Esteticista 2 30 208 - - - 1,600 93 1,693 - 220 - 220 152 - 152 1,845
- - - 19,900 930 20,830 322 2,708 - 3,030 1,875 - 1,875 22,705
Costo
EmpresaItem Recurso Humano
Dias
Labor
Hr
Ord
Horas Extras Ingresos
Total
Ingresos
DescuentosTotal
Descuen
tos
AportacionesTotal
Aportaci
ones
Total
Inversión inicial en publicidad CantidadCosto
UnitarioCosto Total
Servicio Pintado Movil (Publicidad) 2 4,502 9,003 Letrero luminoso 1 1,125 1,125 Pintado del local 1 1,969 1,969 Instalacion de red 1 1,407 1,407 Instalacion de iluminacion 1 619 619 Sistema de geolocalizacion 2 675 1,351 Diseño de pagina web 1 675 675 Diseño de APP 1 19,695 19,695 Diseño de pagina en instagram 1 422 422 Diseño de pagina en facebook 1 703 703 Office 365 3 366 1,097 Software CRM 1 338 338 Software ERP - - - Medios masivos - - - Impulsadores - - -
COSTO TOTAL 38,404
Tabla 9.11. Cuadro de Personal mensuales (Costo Empresa)
128
Tabla 9.13. Lista y Costos de las multas que nos afectarían por estacionarnos en
lugares no autorizados.
Elaboración: Autores de esta tesis
La distribución de costos a prevenir por papeletas seria la siguiente:
CODIGO INFRACCION CALIFICACION SANCIONPUNTOS
ACUMULA
MEDIDA
PREVENTIVAMULTA
M6
Estacionar en las curvas, puentes, túneles, zonas
estrechas de la vía, pasos a nivel, pasos a desnivel
en cambios de rasante, pendientes y cruces de
ferrocarril
MUY GRAVE Multa 24% UIT. 60Remoción del
vehículo.S/. 1008
M20No respetar los límites máximo o mínimo de
velocidad. establecidos.MUY GRAVE Multa 18% UIT. 50 N/A S/. 756
M21 Estacionar interrumpiendo totalmente el tránsito MUY GRAVE Multa 12% UIT. 50Remoción del
vehículo.S/. 504
M22
Detenerse para cargar o descargar mercancías en
la calzada y/o en los lugares que puedan
constituir un peligro u obstáculo o interrumpa la
circulación
MUY GRAVE Multa 12% UIT. 50Remoción del
vehículo.S/. 504
M23
Estacionar o detener el vehículo en el carril de
circulación, en carreteras o caminos donde existe
berma lateral.
MUY GRAVE Multa 12% UIT. 50Remoción del
vehículo.S/. 504
CODIGO INFRACCION CALIFICACION SANCIONPUNTOS
ACUMULA
MEDIDA
PREVENTIVAMULTA
G3 Detener el vehículo bruscamente sin motivo GRAVE Multa 8% UIT. 20 N/A S/. 336
G6No ubicar el vehículo con la debida anticipación
en el carril donde va a efectuar el giro o volteoGRAVE Multa 8% UIT. 20 N/A S/. 336
G8No utilizar el carril derecho para recoger o dejar
pasajeros o carga.GRAVE Multa 8% UIT. 20 N/A S/. 336
G40
Estacionar el vehículo en zonas prohibidas o
rígidas señalizadas o sin las señales de eguridad
reglamentarias en caso de emergencia
GRAVE Multa 8% UIT. 20Remoción del
vehículo.S/. 336
G42
Estacionar frente a la entrada o salida de garajes,
estacionamientos públicos, vías privadas o en la
salida de salas de espectáculos o centros
deportivos en funcionamiento.
GRAVE Multa 8% UIT. 20Remoción del
vehículo.S/. 336
L1Dejar mal estacionado el vehículo en lugares
permitidos.LEVE Multa 4% UIT. 5 N/A S/. 168
129
Tabla 9.14. Costos a prevenir
(*) Contingencia por costos de estacionamientos autorizados (LOS PORTALES).
Elaboración: Autores de esta tesis
En el área de nuestro estudio, se encontró que el costo del estacionamiento por hora
en los estacionamientos de la empresa los PORTALES de encuentra entre los 10 a 15
soles por hora, para nuestra estimación se considera el precio de 12 soles por hora en
convenio.
Con 2 Bus: en el primer y segundo año consideramos de 8 a 14 atenciones por día,
en promedio consideramos 12 atenciones por día, de los cuales consideramos 7
atenciones serán realizados en estacionamientos de paga, de donde se tiene que pagar
14 horas diarias.
Con 3 Bus: tendremos 18 atenciones por día de los cuales 12 atenciones serán
realizados en estacionamientos de paga, donde se pagan 24 horas diarias.
Con 4 Bus: tendremos 23 atenciones por día de los cuales 15 atenciones serán
realizados en estacionamientos de paga, donde se pagan 30 horas diarias.
01 UIT (S/.) 4,200
NUMERO
BUSES%
COSTO
PAPELETAS (S/.)
NUMERO
PAPELETAS
COSTO ANUAL
(S/.)
COSTO
MENSUAL (S/.)
2 Buses 24% 1008 2 2,016 168
12% 504 3 1,512 126
8% 336 3 1,008 84
TOTAL (S/.) 4,536 378
3 Buses 24% 1008 2 2,016 168
12% 504 5 2,520 210
8% 336 5 1,680 140
TOTAL (S/.) 6,216 518
4 Buses 24% 1008 2 2,016 168
12% 504 6 3,024 252
8% 336 6 2,016 168
TOTAL (S/.) 7,056 588
5 Buses 24% 1008 2 2,016 168
12% 504 7 3,528 294
8% 336 7 2,352 196
TOTAL (S/.) 7,896 658
130
Con 5 Bus: tendremos 29 atenciones por día de los cuales 20 atenciones serán
realizados en estacionamientos de paga, donde se pagan 44 horas diarias.
Tabla 9.15. Análisis de costos por estacionamiento
(*) Estimación de costos por contratación de personal.
Elaboración: Autores de esta tesis
Adjuntamos la cotización de la empresa de Head Hunter que nos cobrará por el
proceso de reclutamiento de nuestro personal operativo, según la cotización el primer
pago a realizar es por la contratación del equipo que iniciará actividades en nuestro
negocio, dicho costo es igual a la suma de todos los sueldos multiplicado por 0.8.
Tabla 9.16. Costo a pagar a la empresa Head Hunter x 0.8
Elaboración: Autores de esta tesis
La empresa de head hunter nos garantiza la permanencia del personal por un tiempo
mínimo de rotación de 3 meses, si el personal renuncia antes de los tres meses el
personal es repuesto sin costo para “Beauty Bus”.
Cuando se trata de la contratación de un solo personal, la empresa head hunter nos
cobrara el monto de un sueldo del personal a contratar, para nuestro análisis suponemos
N CANTIDAD SUELDO (S/.) TOTAL (S/.)
1 1 2,750 2,750
2 4 1,600 6,400
3 4 1,500 6,000
4 1 1,600 1,600
16,750
13,400COSTO A PAGAR A LA EMPRESA HEAD HUNTER x 0.8
PERSONAL
TOTAL SUELDOS (S/.)
Jefe de operaciones
Especialista 1
Especialista 2
Administrativo 1
131
una rotación de cuatro técnicos en un año, el costo de rotación seria de = 1600 x 4 = S/.
6400 al año, el costo mensual a prever seria de = S/. 540
El primer año el costo a prevenir seria de S/. 13,400 + S/. 6,400 = S/. 19,800
9.7 Evaluación económica financiera
En este capítulo se presenta la posición financiera del negocio, su sostenibilidad en
el tiempo, y su crecimiento de acuerdo a diversos indicadores, que sustentará su
ejecución.
9.7.1 Condiciones generales
El presente plan de negocios presenta una atractiva visión económica y financiera,
por lo cual los accionistas acceden a invertir un capital estimado (Inversión) que a
comienzos de su operación (Año 0) presentará la siguiente posición:
Variables en el tiempo (miles ) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Tamaño del mercado (unid ) 120.00 150.00 150.00 210.00 330.00 270.00 330.00 300.00 300.00 330.00 330.00 420.00 3,240
Atencion por dia (Simple) 2.00 3.00 3.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 5
Atencion Anual 01 60.00 90.00 90.00 120.00 180.00 150.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 210.00 1,800
Precio nominal 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170
Ventas 01 S/. 10,200.00 15,300.00 15,300.00 20,400.00 30,600.00 25,500.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 35,700.00 306,000
Atencion por dia (Doble) 2.00 2.00 2.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 7.00 4
Atencion Anual 02 60.00 60.00 60.00 90.00 150.00 120.00 150.00 120.00 120.00 150.00 150.00 210.00 1,440
Precio nominal 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300
Ventas 02 S/. 18,000.00 18,000.00 18,000.00 27,000.00 45,000.00 36,000.00 45,000.00 36,000.00 36,000.00 45,000.00 45,000.00 63,000.00 432,000
Ventas totales 28,200.00 33,300.00 33,300.00 47,400.00 75,600.00 61,500.00 75,600.00 66,600.00 66,600.00 75,600.00 75,600.00 98,700.00 738,000
Costo variable 01 1,275.00 1,912.50 1,912.50 2,550.00 3,825.00 3,187.50 3,825.00 3,825.00 3,825.00 3,825.00 3,825.00 4,462.50 38,250
Costo variable 02 2,250.00 2,250.00 2,250.00 3,375.00 5,625.00 4,500.00 5,625.00 4,500.00 4,500.00 5,625.00 5,625.00 7,875.00 54,000
Costo Variable total 3,525.00 4,162.50 4,162.50 5,925.00 9,450.00 7,687.50 9,450.00 8,325.00 8,325.00 9,450.00 9,450.00 12,337.50 92,250
Ingreso o Perdida 24,675.00 29,137.50 29,137.50 41,475.00 66,150.00 53,812.50 66,150.00 58,275.00 58,275.00 66,150.00 66,150.00 86,362.50 645,750
Depreciacion Bus 5,025 5,025 5,025 5,025 5,025 5,025 5,025 5,025 5,025 5,025 5,025 5,025 60,300
Depreciacion Otros bienes 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 8,375
Depreciación 5,723 5,723 5,723 5,723 5,723 5,723 5,723 5,723 5,723 5,723 5,723 5,723 68,675
Valor en libros del equipo 37,332.8 37,332.8 37,332.8 37,332.8 37,332.8 37,332.8 37,332.8 37,332.8 37,332.8 37,332.8 37,332.8 37,332.8 447,993
Capital de trabajo -71,301.40 -71,301.40 -71,301.40 -71,301.40 -71,301.40 -71,301.40 -71,301.40 -71,301.40 -71,301.40 -71,301.40 -71,301.40 -71,301.40 -71,301
Variación del capital de trabajo -71,301.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -71,301
Flujo de Inversiones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inversión en equipos -518,343.00
Impuestos por el exceso del valor en libros
Capital de trabajo -71,301.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,301.40
Recuperación del capital de trabajo
Flujo de efectivo por inversiones -589,644.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,301.40
Tabla 9.17. Flujo económico mensual (año 0)
132
Elaboración: Autores de esta tesis
Flujo de Operaciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Ingresos por ventas 28,200.00 33,300.00 33,300.00 47,400.00 75,600.00 61,500.00 75,600.00 66,600.00 66,600.00 75,600.00 75,600.00 98,700.00 738,000
Costos operativos -3,525.00 -4,162.50 -4,162.50 -5,925.00 -9,450.00 -7,687.50 -9,450.00 -8,325.00 -8,325.00 -9,450.00 -9,450.00 -12,337.50 -92,250
Gastos Administrativos -24,050.00 -24,050.00 -24,050.00 -24,050.00 -24,050.00 -24,050.00 -24,050.00 -24,050.00 -24,050.00 -24,050.00 -24,050.00 -24,050.00 -288,600
Gastos Generales -13,156.60 -13,156.60 -13,156.60 -13,156.60 -13,156.60 -13,156.60 -13,156.60 -13,156.60 -13,156.60 -13,156.60 -13,156.60 -13,156.60 -157,879
Gastos de publicidad -11,725.00 -11,725.00 -11,725.00 -11,725.00 -11,725.00 -11,725.00 -11,725.00 -11,725.00 -11,725.00 -11,725.00 -11,725.00 -11,725.00 -140,700
Gastos de ventas (5%) -1,410.00 -1,665.00 -1,665.00 -2,370.00 -3,780.00 -3,075.00 -3,780.00 -3,330.00 -3,330.00 -3,780.00 -3,780.00 -4,935.00 -36,900
Gastos marketing -3,333.33 -3,333.33 -3,333.33 -3,333.33 -3,333.33 -3,333.33 -3,333.33 -3,333.33 -3,333.33 -3,333.33 -3,333.33 -3,333.33 -40,000
Depreciación -5,722.92 -5,722.92 -5,722.92 -5,722.92 -5,722.92 -5,722.92 -5,722.92 -5,722.92 -5,722.92 -5,722.92 -5,722.92 -5,722.92 -68,675
Utilidad antes de impuestos -34,722.85 -30,515.35 -30,515.35 -18,882.85 4,382.15 -7,250.35 4,382.15 -3,042.85 -3,042.85 4,382.15 4,382.15 23,439.65 -87,004
Perdidas Acumuladas -34,722.85 -65,238.20 -95,753.55 -114,636.40 -110,254.25 -117,504.60 -113,122.45 -116,165.30 -119,208.15 -114,826.00 -110,443.85 -87,004.20 -1,198,880
Utilidad Imponible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad neta -34,722.85 -30,515.35 -30,515.35 -18,882.85 4,382.15 -7,250.35 4,382.15 -3,042.85 -3,042.85 4,382.15 4,382.15 23,439.65 -87,004
Flujo de efectivo por operaciones-28,999.93 -24,792.43 -24,792.43 -13,159.93 10,105.07 -1,527.43 10,105.07 2,680.07 2,680.07 10,105.07 10,105.07 29,162.57 -18,329
Variables en el tiempo (miles )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tamaño del mercado (unid ) 3,240.00 3,960.00 5,040.00 5,760.00 6,480.00 7,920.00 8,280.00 9,360.00 9,360.00 9,360.00
Atencion por dia (Simple) 5.00 6.00 8.00 9.00 10.00 12.00 13.00 15.00 15.00 15.00
Atencion Anual 01 1,800.00 2,160.00 2,880.00 3,240.00 3,600.00 4,320.00 4,680.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
Precio nominal 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 250.00
Ventas 01 S/. 306,000.00 388,800.00 547,200.00 648,000.00 756,000.00 950,400.00 1,076,400.00 1,296,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
Atencion por dia (Doble) 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00
Atencion Anual 02 1,440.00 1,800.00 2,160.00 2,520.00 2,880.00 3,600.00 3,600.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00
Precio nominal 300.00 310.00 320.00 330.00 340.00 350.00 360.00 370.00 380.00 380.00
Ventas 02 S/. 432,000.00 558,000.00 691,200.00 831,600.00 979,200.00 1,260,000.00 1,296,000.00 1,465,200.00 1,504,800.00 1,504,800.00
Ventas totales 738,000.00 946,800.00 1,238,400.00 1,479,600.00 1,735,200.00 2,210,400.00 2,372,400.00 2,761,200.00 2,854,800.00 2,854,800.00
Costo variable 01 38,250.00 48,600.00 68,400.00 81,000.00 94,500.00 118,800.00 134,550.00 162,000.00 168,750.00 168,750.00
Costo variable 02 54,000.00 69,750.00 86,400.00 103,950.00 122,400.00 157,500.00 162,000.00 183,150.00 188,100.00 188,100.00
Costo Variable total 92,250.00 118,350.00 154,800.00 184,950.00 216,900.00 276,300.00 296,550.00 345,150.00 356,850.00 356,850.00
Ingreso o Perdida 645,750.00 828,450.00 1,083,600.00 1,294,650.00 1,518,300.00 1,934,100.00 2,075,850.00 2,416,050.00 2,497,950.00 2,497,950.00
Depreciacion Bus 60,300 60,300 90,450 90,450 120,600 90,450 90,450 60,300 60,300 30,150
Depreciacion Otros bienes 8,375 8,375 9,575 9,575 10,775 11,975 11,975 11,975 11,975 11,975
Depreciación 68,675 68,675 100,025 100,025 131,375 102,425 102,425 72,275 72,275 42,125
Valor en libros del equipo 449,668.0 380,993.00 515,468.00 415,443.00 518,568.00 650,643.00 548,218.00 475,943.00 403,668.00 361,543.00
Capital de trabajo -71,301.40 -91,474.48 -119,647.23 -142,950.61 -167,645.24 -213,556.39 -229,207.92 -266,771.58 -275,814.68 -275,814.68
Variación del capital de trabajo -71,301.40 -20,173.08 -28,172.75 -23,303.38 -24,694.63 -45,911.15 -15,651.53 -37,563.66 -9,043.10 0.00
Flujo de Inversiones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión en equipos -518,343.00 -150,750.00 -150,750 -150,750
Impuestos por el exceso del valor en libros 108,101.36
Capital de trabajo -71,301.40 -20,173.08 -28,172.75 -23,303.38 -24,694.63 -45,911.15 -15,651.53 -37,563.66 -9,043.10 0.00
Recuperación del capital de trabajo 275,814.68
Flujo de efectivo por inversiones -589,644.40 -20,173.08 -28,172.75 -174,053.38 -24,694.63 -196,661.15 -166,401.53 -37,563.66 -9,043.10 0.00 383,916.04
Tabla 9.18. Flujo económico anual (Horizonte: 10 años)
133
Elaboración: Autores de esta tesis.
9.7.2 Supuestos
En este punto podremos apreciar la posición financiera de la empresa en escenarios
pésimos, conservadores y optimistas, que todo negocio suele afrontar en su puesta en
marcha, puesto que la realización de estos dependerá de muchos factores internos y
externos que se presenten en el tiempo.
Tabla 9.19. Escenarios
Flujo de Operaciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por ventas 738,000.00 946,800.00 1,238,400.00 1,479,600.00 1,735,200.00 2,210,400.00 2,372,400.00 2,761,200.00 2,854,800.00 2,854,800.00Costos operativos -92,250.00 -118,350.00 -154,800.00 -184,950.00 -216,900.00 -276,300.00 -296,550.00 -345,150.00 -356,850.00 -356,850.00
Gastos Administrativos -288,600.00 -294,372.00 -388,800.00 -396,576.00 -501,600.00 -591,000.00 -602,820.00 -614,876.40 -627,173.93 -639,717.41
Gastos Generales -157,879.20 -161,036.78 -232,318.80 -236,965.18 -274,298.40 -336,018.00 -342,738.36 -349,593.13 -356,584.99 -363,716.69
Gastos de publicidad -140,700.00 -143,514.00 -185,136.00 -188,838.72 -229,896.00 -265,296.00 -270,601.92 -276,013.96 -276,013.96 -276,013.96
Gastos de ventas (5%) -36,900.00 -47,340.00 -61,920.00 -73,980.00 -86,760.00 -110,520.00 -118,620.00 -138,060.00 -142,740.00 -142,740.00
Gastos marketing -40,000.00 -41,600.00 -43,264.00 -44,994.56 -46,794.34 -48,666.12 -50,612.76 -52,637.27 -52,637.27 -52,637.27
Depreciación -68,675.00 -68,675.00 -100,025.00 -100,025.00 -131,375.00 -102,425.00 -102,425.00 -72,275.00 -72,275.00 -42,125.00
Utilidad antes de impuestos -87,004.20 71,912.22 72,136.20 253,270.54 247,576.26 480,174.88 588,031.96 912,594.24 970,524.85 980,999.67
Perdidas Acumuladas -87,004.20 -15,091.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad Imponible 0.00 0.00 57,044.22 253,270.54 247,576.26 480,174.88 588,031.96 912,594.24 970,524.85 980,999.67
Impuestos 0.00 0.00 -17,056.22 -75,727.89 -74,025.30 -143,572.29 -175,821.56 -272,865.68 -290,186.93 -293,318.90
Utilidad neta -87,004.20 71,912.22 55,079.98 177,542.65 173,550.96 336,602.59 412,210.40 639,728.56 680,337.92 687,680.77
Flujo de efectivo por operaciones -18,329.20 140,587.22 155,104.98 277,567.65 304,925.96 439,027.59 514,635.40 712,003.56 752,612.92 729,805.77
Flujo económico del proyecto -589,644.40 -38,502.28 112,414.47 -18,948.40 252,873.02 108,264.81 272,626.07 477,071.74 702,960.46 752,612.92 1,113,721.81
Tasa de descuento 25.00%
Valor actual del flujo 680,547
VAN 90,903
TIR 27.56%
Resumen del escenario
Valores actuales: Pesimista Esperado Optimista
Celdas cambiantes:
Servicios $F$110 125% 85% 105% 125%
Precios $F$111 125% 85% 105% 125%
Celdas de resultado:
VAN $C$89 1,763,295 -838,511 398,350 1,763,295
TIR $C$90 69.58% 0.62% 35.90% 69.58%
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
Resumen del escenario
Valores actuales: Pesimista Esperado Optimista
Celdas cambiantes:
Servicios $F$106 115% 95% 105% 115%
Precios $F$107 115% 95% 105% 115%
Celdas de resultado:
VAN $C$89 1,051,764 -212,710 398,350 1,051,764
TIR $C$90 52.47% 18.88% 35.90% 52.47%
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
134
Elaboración: Autores de esta tesis
9.7.3 Cálculo de viabilidad
En este punto estimaremos la sensibilidad del plan de negocios y los diversos
supuestos que a continuación se detallarán:
Tabla 9.20. Viabilidad
Elaboración: Autores de esta tesis
VAN TIR VAN TIR
Precios 90,903 27.56% Servicios 90,903 27.56%
75% -736,570 4% 75% -736,570 3.51%
80% -557,745 9% 80% -557,745 8.75%85% -385,179 14% 85% -385,179 13.83%
90% -220,734 19% 90% -220,734 18.65%
95% -63,394 23% 95% -63,394 23.20%
100% 90,903 28% 100% 90,903 27.56%
105% 241,173 32% 105% 241,173 31.69%
110% 390,865 36% 110% 390,865 35.70%
115% 540,350 40% 115% 540,350 39.63%
120% 688,586 43% 120% 688,586 43.42%
125% 836,822 47% 125% 836,822 47.15%
130% 985,057 51% 130% 985,057 50.83%
135
Elaboración: Autores de esta tesis
9.8 Indicadores de rentabilidad
Este punto nos indicará la viabilidad del negocio en materia de ingresos y su efecto
en rentabilidad
9.8.1 Ratios
Las ratios que presentamos son los siguientes:
Tabla 9.22. Análisis de punto muerto por precio.
90,903 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120%
80% -1,186,536 -1,016,294 -847,881 -700,175 -557,745 -419,272 -285,906 -157,021 -32,185
85% -1,016,294 -838,511 -681,977 -531,285 -385,179 -244,808 -110,207 22,345 151,358
90% -847,881 -681,977 -522,465 -368,633 -220,734 -78,999 60,433 196,265 330,988
95% -700,175 -531,285 -368,633 -212,710 -63,394 83,286 226,204 368,411 510,619
100% -557,745 -385,179 -220,734 -63,394 90,903 241,173 390,865 540,350 688,586
105% -419,272 -244,808 -78,999 83,286 241,173 398,350 555,174 710,821 866,469
110% -285,906 -110,207 60,433 226,204 390,865 555,174 718,233 881,292 1,044,352
115% -157,021 22,345 196,265 368,411 540,350 710,821 881,292 1,051,764 1,222,235
120% -32,185 151,358 330,988 510,619 688,586 866,469 1,044,352 1,222,235 1,400,118
SE
RV
ICIO
S
PRECIOS
Variables en el tiempo (miles )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tamaño del mercado (unid ) 3,240.00 3,960.00 5,040.00 5,760.00 6,480.00 7,920.00 8,280.00 9,360.00 9,360.00 9,360.00
Atencion por dia (Simple) 5.00 6.00 8.00 9.00 10.00 12.00 13.00 15.00 15.00 15.00
Atencion Anual 01 1,800.00 2,160.00 2,880.00 3,240.00 3,600.00 4,320.00 4,680.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
Precio nominal 162.24 172.24 182.24 192.24 202.24 212.24 222.24 232.24 242.24 242.24
Ventas 01 S/. 292,027.03 372,032.43 524,843.24 622,848.65 728,054.05 916,864.87 1,040,070.27 1,254,081.08 1,308,081.08 1,308,081.08
Atencion por dia (Doble) 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00
Atencion Anual 02 1,440.00 1,800.00 2,160.00 2,520.00 2,880.00 3,600.00 3,600.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00
Precio nominal 292.24 302.24 312.24 322.24 332.24 342.24 352.24 362.24 372.24 372.24
Ventas 02 S/. 420,821.62 544,027.03 674,432.43 812,037.84 956,843.24 1,232,054.05 1,268,054.05 1,434,459.46 1,474,059.46 1,474,059.46
Ventas totales 712,848.65 916,059.46 1,199,275.68 1,434,886.49 1,684,897.30 2,148,918.92 2,308,124.32 2,688,540.54 2,782,140.54 2,782,140.54
Costo variable 01 36,503.38 46,504.05 65,605.41 77,856.08 91,006.76 114,608.11 130,008.78 156,760.14 163,510.14 163,510.14
Costo variable 02 52,602.70 68,003.38 84,304.05 101,504.73 119,605.41 154,006.76 158,506.76 179,307.43 184,257.43 184,257.43
Costo Variable total 89,106.08 114,507.43 149,909.46 179,360.81 210,612.16 268,614.86 288,515.54 336,067.57 347,767.57 347,767.57
Ingreso o Perdida 623,742.57 801,552.03 1,049,366.22 1,255,525.68 1,474,285.14 1,880,304.05 2,019,608.78 2,352,472.97 2,434,372.97 2,434,372.97
Depreciacion Bus 60,300 60,300 90,450 90,450 120,600 90,450 90,450 60,300 60,300 30,150
Depreciacion Otros bienes 8,375 8,375 9,575 9,575 10,775 11,975 11,975 11,975 11,975 11,975
Depreciación 68,675 68,675 100,025 100,025 131,375 102,425 102,425 72,275 72,275 42,125
Valor en libros del equipo 449,668.0 380,993.00 515,468.00 415,443.00 518,568.00 650,643.00 548,218.00 475,943.00 403,668.00 361,543.00
Capital de trabajo -71,301.40 -90,934.48 -118,297.24 -141,060.63 -165,215.26 -210,046.41 -225,427.94 -262,181.61 -271,224.72 -271,224.72
Variación del capital de trabajo -71,301.40 -19,633.08 -27,362.75 -22,763.39 -24,154.64 -44,831.15 -15,381.53 -36,753.67 -9,043.10 0.00
Flujo de Inversiones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión en equipos -518,343 -150,750.00 -150,750 -150,750
Impuestos por el exceso del valor en libros 108,101.36
Capital de trabajo -71,301 -19,633.08 -27,362.75 -22,763.39 -24,154.64 -44,831.15 -15,381.53 -36,753.67 -9,043.10 0.00
Recuperación del capital de trabajo 271,224.72
Flujo de efectivo por inversiones -589,644 -19,633.08 -27,362.75 -173,513.39 -24,154.64 -195,581.15 -166,131.53 -36,753.67 -9,043.10 0.00 379,326.08
Tabla 9.21. Variación de la demanda
136
Elaboración: Autores de esta tesis
Tabla 9.23. Análisis de punto muerto por número de servicios.
Flujo de Operaciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por ventas 712,848.65 916,059.46 1,199,275.68 1,434,886.49 1,684,897.30 2,148,918.92 2,308,124.32 2,688,540.54 2,782,140.54 2,782,140.54Costos operativos -89,106.08 -114,507.43 -149,909.46 -179,360.81 -210,612.16 -268,614.86 -288,515.54 -336,067.57 -347,767.57 -347,767.57
Gastos Administrativos -288,600.00 -294,372.00 -388,800.00 -396,576.00 -501,600.00 -591,000.00 -602,820.00 -614,876.40 -627,173.93 -639,717.41
Gastos Generales -157,879.20 -161,036.78 -232,318.80 -236,965.18 -274,298.40 -336,018.00 -342,738.36 -349,593.13 -356,584.99 -363,716.69
Gastos de publicidad -140,700.00 -143,514.00 -185,136.00 -188,838.72 -229,896.00 -265,296.00 -270,601.92 -276,013.96 -276,013.96 -276,013.96
Gastos de ventas (5%) -35,642.43 -45,802.97 -59,963.78 -71,744.32 -84,244.86 -107,445.95 -115,406.22 -134,427.03 -139,107.03 -139,107.03
Gastos marketing -40,000.00 -41,600.00 -43,264.00 -44,994.56 -46,794.34 -48,666.12 -50,612.76 -52,637.27 -52,637.27 -52,637.27
Depreciación -68,675.00 -68,675.00 -100,025.00 -100,025.00 -131,375.00 -102,425.00 -102,425.00 -72,275.00 -72,275.00 -42,125.00
Utilidad antes de impuestos -107,754.06 46,551.27 39,858.63 216,381.90 206,076.53 429,452.99 535,004.53 852,650.19 910,580.80 921,055.62
Perdidas Acumuladas -107,754.06 -61,202.79 -21,344.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad Imponible 0.00 0.00 0.00 195,037.73 206,076.53 429,452.99 535,004.53 852,650.19 910,580.80 921,055.62
Impuestos 0.00 0.00 0.00 -58,316.28 -61,616.88 -128,406.44 -159,966.35 -254,942.41 -272,263.66 -275,395.63
Utilidad neta -107,754.06 46,551.27 39,858.63 158,065.61 144,459.65 301,046.55 375,038.17 597,707.78 638,317.14 645,659.99
Flujo de efectivo por operaciones -39,079.06 115,226.27 139,883.63 258,090.61 275,834.65 403,471.55 477,463.17 669,982.78 710,592.14 687,784.99
Flujo económico del proyecto -589,644.40 -58,712.15 87,863.52 -33,629.76 233,935.98 80,253.49 237,340.02 440,709.50 660,939.68 710,592.14 1,067,111.07
Tasa de descuento 25.00%
Valor actual del flujo 589,644
Punto Muerto
VAN 0 Servicios 5
TIR 25.00% Precios (S/.) 165
Variables en el tiempo (miles )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tamaño del mercado (unid ) 3,081.08 3,801.08 4,881.08 5,601.08 6,321.08 7,761.08 8,121.08 9,201.08 9,201.08 9,201.08
Atencion por dia (Simple) 4.78 5.78 7.78 8.78 9.78 11.78 12.78 14.78 14.78 14.78
Atencion Anual 01 1,720.54 2,080.54 2,800.54 3,160.54 3,520.54 4,240.54 4,600.54 5,320.54 5,320.54 5,320.54
Precio nominal 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 250.00
Ventas 01 S/. 292,491.92 374,497.33 532,102.74 632,108.15 739,313.55 932,918.96 1,058,124.37 1,276,929.77 1,330,135.18 1,330,135.18
Atencion por dia (Doble) 3.78 4.78 5.78 6.78 7.78 9.78 9.78 10.78 10.78 10.78
Atencion Anual 02 1,360.54 1,720.54 2,080.54 2,440.54 2,800.54 3,520.54 3,520.54 3,880.54 3,880.54 3,880.54
Precio nominal 300.00 310.00 320.00 330.00 340.00 350.00 360.00 370.00 380.00 380.00
Ventas 02 S/. 408,162.22 533,367.63 665,773.03 805,378.44 952,183.85 1,232,189.26 1,267,394.66 1,435,800.07 1,474,605.48 1,474,605.48
Ventas totales 700,654.14 907,864.96 1,197,875.77 1,437,486.59 1,691,497.40 2,165,108.22 2,325,519.03 2,712,729.84 2,804,740.66 2,804,740.66
Costo variable 01 36,561.49 46,812.17 66,512.84 79,013.52 92,414.19 116,614.87 132,265.55 159,616.22 166,266.90 166,266.90
Costo variable 02 51,020.28 66,670.95 83,221.63 100,672.31 119,022.98 154,023.66 158,424.33 179,475.01 184,325.68 184,325.68
Costo Variable total 87,581.77 113,483.12 149,734.47 179,685.82 211,437.18 270,638.53 290,689.88 339,091.23 350,592.58 350,592.58
Ingreso o Perdida 613,072.37 794,381.84 1,048,141.30 1,257,800.76 1,480,060.23 1,894,469.69 2,034,829.15 2,373,638.61 2,454,148.08 2,454,148.08
Depreciacion Bus 60,300 60,300 90,450 90,450 120,600 90,450 90,450 60,300 60,300 30,150
Depreciacion Otros bienes 8,375 8,375 9,575 9,575 10,775 11,975 11,975 11,975 11,975 11,975
Depreciación 68,675 68,675 100,025 100,025 131,375 102,425 102,425 72,275 72,275 42,125
Valor en libros del equipo 449,668.0 380,993.00 515,468.00 415,443.00 518,568.00 650,643.00 548,218.00 475,943.00 403,668.00 361,543.00
Capital de trabajo -71,301.40 -91,320.94 -119,340.15 -142,490.00 -167,031.09 -212,788.70 -228,286.69 -265,696.81 -274,586.38 -274,586.38
Variación del capital de trabajo -71,301.40 -20,019.54 -28,019.21 -23,149.85 -24,541.09 -45,757.61 -15,497.99 -37,410.13 -8,889.57 0.00
Flujo de Inversiones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión en equipos -518,343.00 -150,750.00 -150,750 -150,750
Impuestos por el exceso del valor en libros 108,101.36
Capital de trabajo -71,301.40 -20,020 -28,019 -23,150 -24,541 -45,758 -15,498 -37,410 -8,890 0
Recuperación del capital de trabajo 274,586.38
Flujo de efectivo por inversiones -589,644.40 -20,019.54 -28,019.21 -173,899.85 -24,541.09 -196,507.61 -166,247.99 -37,410.13 -8,889.57 0.00 382,687.74
137
Elaboración: Autores de esta tesis
9.9 Punto de equilibrio
El punto de equilibrio o punto muerto nos determinará el nivel de ventas donde los
costos fijos y los costos variables se encuentran cubiertos, y no generan ninguna
ganancia o rentabilidad para la empresa.
A continuación, se muestra el punto de equilibrio de manera mensual, este nos
indica que si el centro de belleza “Beauty Bus”, vende 306 atenciones mensuales, su
resultado en ganancias será de cero “0”, siendo así que si sus ventas son por debajo de
esa cifra tendrá pérdidas, de lo contrario si sus ventas son superiores a esa cantidad
obtendrá ganancias.
En el caso de nuestro plan de negocio el resultado de la aceptación y posibles ventas
son de 365 atenciones mensuales, lo que equivale a decir que si la empresa cumple al
100% con esa estimación de ventas estaría obteniendo una rentabilidad mensual
aproximada de S/. 177,691 con los dos móviles en inicio de operaciones.
Flujo de Operaciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por ventas 700,654.14 907,864.96 1,197,875.77 1,437,486.59 1,691,497.40 2,165,108.22 2,325,519.03 2,712,729.84 2,804,740.66 2,804,740.66Costos operativos -87,581.77 -113,483.12 -149,734.47 -179,685.82 -211,437.18 -270,638.53 -290,689.88 -339,091.23 -350,592.58 -350,592.58
Gastos Administrativos -288,600.00 -294,372.00 -388,800.00 -396,576.00 -501,600.00 -591,000.00 -602,820.00 -614,876.40 -627,173.93 -639,717.41
Gastos Generales -157,879.20 -161,036.78 -232,318.80 -236,965.18 -274,298.40 -336,018.00 -342,738.36 -349,593.13 -356,584.99 -363,716.69
Gastos de publicidad -140,700.00 -143,514.00 -185,136.00 -188,838.72 -229,896.00 -265,296.00 -270,601.92 -276,013.96 -276,013.96 -276,013.96
Gastos de ventas (5%) -35,032.71 -45,393.25 -59,893.79 -71,874.33 -84,574.87 -108,255.41 -116,275.95 -135,636.49 -140,237.03 -140,237.03
Gastos marketing -40,000.00 -41,600.00 -43,264.00 -44,994.56 -46,794.34 -48,666.12 -50,612.76 -52,637.27 -52,637.27 -52,637.27
Depreciación -68,675.00 -68,675.00 -100,025.00 -100,025.00 -131,375.00 -102,425.00 -102,425.00 -72,275.00 -72,275.00 -42,125.00
Utilidad antes de impuestos -117,814.53 39,790.81 38,703.71 218,526.98 211,521.61 442,809.16 549,355.16 872,606.36 929,225.90 939,700.72
Perdidas Acumuladas -117,814.53 -78,023.73 -39,320.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad Imponible 0.00 0.00 0.00 179,206.96 211,521.61 442,809.16 549,355.16 872,606.36 929,225.90 939,700.72
Impuestos 0.00 0.00 0.00 -53,582.88 -63,244.96 -132,399.94 -164,257.19 -260,909.30 -277,838.54 -280,970.51
Utilidad neta -117,814.53 39,790.81 38,703.71 164,944.10 148,276.65 310,409.22 385,097.97 611,697.06 651,387.35 658,730.20
Flujo de efectivo por operaciones -49,139.53 108,465.81 138,728.71 264,969.10 279,651.65 412,834.22 487,522.97 683,972.06 723,662.35 700,855.20
Flujo económico del proyecto -589,644.40 -69,159.07 80,446.60 -35,171.13 240,428.00 83,144.04 246,586.23 450,112.84 675,082.50 723,662.35 1,083,542.94
Tasa de descuento 25.00%
Valor actual del flujo 589,644
Punto MuertoVAN 0 Servicios 4.78
TIR 25.00% Precio 170
138
Elaboración: Autores de esta tesis
Tabla 9.25. Cuadro de cálculo de Punto de Equilibrio de 1 mes con un pack promedio
ofrecido al mercado
Elaboración: Autores de esta tesis
Cosros Fijos 48,932S/. 45S/.
393 Unidades
393Ventas Totales Costos Totales Utilidad Total
66,788S/. 66,788S/. -S/.
UNIDADES VENTAS COSTOS UTILIDADX/5 78.57406664 13357.59133 52503.19133 -39145.6
x 392.87 66787.95664 66787.95664X*1,5 589.3054998 100181.935 75715.93497 24466
Punto de Equilibrio
Unidades a producir
Grafico del Punto de Equilibrio
Punto de Equilibrio
Costos Fijos Costo Variable UnitarioCostos Variables
S/.66,788
393
-60,000
-40,000
-20,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
0 100 200 300 400 500 600 700
VENTAS
COSTOS
UTILIDAD
UNIDADES
Nombre producto: 170S/.
Descripción Valor Descripcion Valor Cantidad Importe
Alquiler 1,850S/. Acetona 6S/. 0.350 2S/. Luz 135S/. Esmalte 25S/. 0.080 2S/. Agua 100S/. Agua y Shampoo 35S/. 0.130 5S/. Gastos de Personal 22,200S/. Exfoliante 20S/. 0.150 3S/. Mantenimiento 800S/. Base de uñas 25S/. 0.200 5S/. Combustible 9,000S/. Fijador 25S/. 0.130 3S/. Soporte tecnico y Comunicación 1,545S/. Humectante 15S/. 0.350 5S/. Gastos Generales 1,577S/. Demaquillador 30S/. 0.100 3S/. Gastos de Publicidad 6,557S/. Mascaril la 40S/. 0.100 4S/. Multas por estacionamiento 378S/. Espuma limpiadora 20S/. 0.250 5S/. Costo de estacionamiento 4,320S/. Crema de Piel 35S/. 0.100 4S/. Costos por reclamo 470S/. Crema de Ojos 32S/. 0.150 5S/.
Cosros Fijos 48,932S/. 45S/.
393 Unidades
393Ventas Totales Costos Totales Utilidad Total
66,788S/. 66,788S/. -S/.
Punto de Equilibrio
Unidades a producir
Punto de Equilibrio
Pack 1 Precio Unitario
Costos Fijos Costo Variable Unitario
Costos Variables
Tabla 9.24. Cuadro punto de equilibrio o punto muerto
139
10. CAPÍTULO X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1 Conclusiones
• De la investigación cualitativa realizada, se pudo determinar que las principales
dificultades que tienen las consumidoras de salones de belleza es el tiempo que
necesitan para tomar servicios después del horario laboral y los fines de semana, así
como como la confianza de poner su cabello en estilistas que no son especialistas, la
limpieza e higiene del personal de atención, así como las comodidades de los locales de
los salones de belleza
• De las consumidoras que participaron en la investigación cualitativa
determinaron los atributos que mayor valorar les representan: a) encontrar a
profesionales especializados en cabellos, b) el tiempo que necesitan para tomar una
atención (incluyendo el tiempo de traslado al local y el tiempo que demoran en
atenderlas), c) horarios de atención de los establecimientos comerciales.
• Por los atributos que ofrece en las comodidades al interior del vehículo-salón, y
principalmente por la propuesta de valor de trasladar el salón de belleza hacia donde
está la cliente, en vez de que la cliente se traslade al establecimiento, es que hemos
definido que nuestro modelo de negocio corresponde a un modelo convencional de
negocio, pero con la innovación de la propuesta de valor.
• Se elaboró el test de concepto sobre la presentación de la propuesta de valor del
Beauty Bus, las cuales se testearon en la encuesta que formo parte de la investigación
cuantitativa, del balance de los resultados de las encuestadas podemos resaltar que el
top two box del nivel de agrado alcanzo el 91%, siendo el top box 49% de las
entrevistadas. El 49% de las entrevistadas considero que nuestra propuesta es ventajosa
otorgando el beneficio de ahorro de tiempo, y un 23% considera que es un servicio
exclusivo y personalizado. También el nivel de intención de compra si el servicio
Beauty Bus estuviese disponible en el mercado alcanzó el 79% del top two box, con un
36% del top box.
• Los principales servicios que brindaremos se conforman en paquetes “Packs”
que encierran tres servicios individuales con un precio mínimo de paquete de S/.120.00,
además se ofrecerán cinco paquetes que incluye mayores servicios, siendo el promedio
140
de venta por paquete de S/. 170.00, monto menor a lo ofrecido a los servicios brindados
de manera separada en el mercado, además el cliente puede pedir un pack de libre
disponibilidad “Arma tu Pack” que servirá para que nuestras clientas escojan a su gusto
los servicios que ofrece nuestro negocio
• Para determinarlas se utilizó el método de break down, tomando como base el
dato inicial de la población objetivo, estimada a partir de la cantidad de población del
público objetivo tomando como parámetros el género, el rango etario, nivel
socioeconómico, y los distritos del sector siete de Lima según Apeim. Posteriormente
con el método break down se determinó la demanda potencial, con los parámetros, el
porcentaje de la intención de compra del top two box del test de concepto, de alcance
de la publicidad, frecuencia de compra, hasta llegar a la demanda estimada.
• Se elaboraron los planes de marketing, los planes de operaciones, y de recursos
humanos. Pero del plan de marketing queremos resaltar que nuestros objetivos para el
primer año será lograr captar el 5.6% de penetración del mercado de nuestro público
objetivo, con un crecimiento del 14% en promedio anual a partir del segundo año de
salida al mercado, por un periodo de ocho años continuos, los dos últimos años no
estamos considerando crecimiento debido a que ya estaremos cerca de cubrir nuestro
mercado del horizonte de estudio, llegando a alcanzar en el décimo año una penetración
del target de 17% aproximadamente.
• La empresa tiene previsto iniciar sus operaciones con una inversión estimada de
S/. 720,000 soles.
• Se determinó que el presente modelo de negocio es viable, ya que nos muestra
un VAN de S/. 90,903 soles, una TIR de 27.56%, y un costo de oportunidad de 25%
para la empresa, el flujo económico nos indicó que a partir del segundo año nuestros
resultados serán positivos, por lo que invertiremos para la obtención de una móvil
adicional como estrategia de crecimiento, siendo que en el transcurso del horizonte de
negocio diez años, se estima que se tendría un ingreso global de S/, 680,547 soles
• Se han determinado indicadores de escenarios para una posición pesimista del
80% de la demanda del mercado meta, un VAN de - S/. 557,745, negativo, y una TIR
de 8.75%, el escenario conservador se estableció con el criterio de nuestras metas de
141
demanda resultante, mientras que el escenario optimista del 120% de la demanda del
mercado meta, nos arrojó un VAN de S/. 688,586, una TIR de 43.42%.
• Por todo ello se puede concluir que el plan de negocio del centro de belleza
móvil Beauty Bus es viable y reúne las condiciones necesarias para su pronta
implementación, de acuerdo al perfil de consumidora definido y al público objetivo -
target- asociado al nivel socioeconómico A2-B1, y aplicados en los de Miraflores, San
Isidro, San Borja, Surco, y La Molina.
10.2 Recomendaciones
Realizar un estudio de mercado más amplio, donde se debe considerar otros
sectores con el NSE A2 B1.
Realizar una evaluación exhaustiva de costos y gastos operativos, estimando
simulaciones de flujo de caja para escenarios críticos y óptimos.
De los resultados obtenidos en la tesis, consideramos que es factible poner en
ejecución el plan de negocio en función de los estudios realizados, teniendo en
cuenta que no existen altas barreras de entrada, y que seriamos los pioneros en
ofrecer este servicio lo que nos permitirá posicionarnos rápidamente y sin
competencia inmediata.
Adicionalmente como aporte a la tesis, consideramos que los ingresos de las
ventas pueden incrementar significativamente, si se pone en práctica las ventas
online de productos de belleza y accesorios, utilizando el sitio web, entregando
lo comprado al cliente en la visita del servicio, esto incrementaría el ticket de
venta por cliente, sin generar mayores costos operativos a la empresa, para la
entrega de los productos.
142
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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