DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR … · 29/08/2007 fuente de financiamiento y grupo...
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ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
5
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS001
1 TOTAL ACTIVIDADES03
03
03
03
03
03
03
03
03
003
003
003
003
006
006
006
006
006
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
GESTION ADMINISTRATIVA
SUPERVISION Y CONTROL
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
DEMARCACION TERRITORIAL
ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES
REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
3 098 739
887 714
20 972 514
1 007 276
2 015 845
1 084 036
4 558 598
1 340 616
40 000 000
3 098 739
887 714
20 972 514
1 007 276
2 015 845
1 084 036
4 558 598
1 340 616
40 000 000
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
1
3
4
1
3
1
3
1
3
703 144
2 209 595
186 000
378 844
466 870
42 000
15 550 540
4 446 974
975 000
182 330
824 946
589 068
1 172 177
254 600
470 908
613 128
1 304 524
3 254 074
352 944
987 672
703 144
2 209 595
186 000
378 844
466 870
42 000
15 550 540
4 446 974
975 000
182 330
824 946
589 068
1 172 177
254 600
470 908
613 128
1 304 524
3 254 074
352 944
987 672
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
809 778 204 809 778 204
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
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ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
6
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS001
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
03
03
03
05
05
05
05
05
05
05
14
006
006
006
014
014
014
014
014
014
015
068
REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
COORDINACION DE POLITICAS DE COMPETITIVIDAD
DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES
ENTREGA DE INCENTIVO ECONOMICO DE CARACTER TEMPORAL A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS COMO APOYO YSUJETO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
DIRECCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - JUNTOS
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
OBLIGACIONES PREVISIONALES
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES
40 000 000
7 351 771
353 547
11 760 990
260 518
50 597 248
9 700 000
12 300 000
5 385 000
3 351 040
633 752 752
40 000 000
7 351 771
353 547
11 760 990
260 518
50 597 248
9 700 000
12 300 000
5 385 000
3 351 040
633 752 752
7
1
3
3
3
3
3
7
3
4
7
4
3
2
3
4
40 000 000
478 704
6 873 067
353 547
11 760 990
260 518
45 597 248
5 000 000
8 680 000
20 000
1 000 000
12 300 000
5 385 000
3 351 040
14 169 002
619 583 750
40 000 000
478 704
6 873 067
353 547
11 760 990
260 518
45 597 248
5 000 000
8 680 000
20 000
1 000 000
12 300 000
5 385 000
3 351 040
14 169 002
619 583 750
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
OTROS GASTOS CORRIENTES
BIENES Y SERVICIOS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
809 778 204
24 597 144
66 771 200
809 778 204
91 368 344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
7
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS001
834 375 348 66 771 200 901 146 548
2 TOTAL PROYECTOS03
03
03
006
006
006
APOYO A LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR
PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
13 714 285
2 357 859
8 525 000
32 000 000
12 371 200
22 400 000
45 714 285
14 729 059
30 925 000
5
5
5
13 714 285
2 357 859
8 525 000
32 000 000
12 371 200
22 400 000
45 714 285
14 729 059
30 925 000
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
24 597 144 66 771 200 91 368 344
834 375 348 66 771 200 901 146 548TOTAL PLIEGO :
5
6
1
2
3
4
5
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
20 011 006
3 351 040
107 054 808
633 361 350
24 597 144
46 000 000
66 771 200
20 011 006
3 351 040
107 054 808
633 361 350
91 368 344
46 000 000
763 778 204
70 597 144
66 771 200
763 778 204
137 368 344
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
8
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA002
69 482 523 997 466 72 089 841
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
03
03
03
03
05
03
03
003
006
006
006
015
006
006
GESTION ADMINISTRATIVA
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
PRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA
OBLIGACIONES PREVISIONALES
CENSO NACIONAL ECONOMICO - INFRAESTRUCTURA ESTADISTICA ECONOMICA
CENSOS NACIONALES DE POBLACION Y VIVIENDA
5 026 679
483 560
2 444 114
14 080 647
4 015 622
36 431 901
7 000 000
902 461
95 005
5 929 140
578 565
2 444 114
15 690 499
4 015 622
36 431 901
7 000 000
1
3
4
7
1
3
4
1
3
4
1
3
4
2
5
5
2 165 052
2 346 627
321 000
194 000
304 572
136 988
42 000
1 721 497
322 441
400 176
6 463 879
6 465 944
1 150 824
4 015 622
36 431 901
7 000 000
752 461
150 000
95 005
2 165 052
3 099 088
321 000
344 000
304 572
231 993
42 000
1 721 497
322 441
400 176
6 463 879
8 075 796
1 150 824
4 015 622
36 431 901
7 000 000
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
26 050 622
43 431 901
997 466
28 657 940
43 431 901
5
1
2
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES 10 655 000
4 015 622
10 655 000
4 015 622
25 856 622 847 466 28 313 940GASTOS CORRIENTES
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
1 609 852
1 609 852
1 609 852
1 609 852
1 609 852
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
9
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA002
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
69 482 523 997 466 72 089 841TOTAL PLIEGO :
5
6
3
4
5
7
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
9 272 000
1 914 000
43 431 901
194 000
847 466
150 000
11 729 318
1 914 000
43 431 901
344 000
25 856 622
43 625 901
847 466
150 000
28 313 940
43 775 901
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
1 609 852
1 609 852
1 609 852
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
10
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL006
37 049 548 3 000 000 40 049 548
1 TOTAL ACTIVIDADES05
07
07
07
07
015
003
003
024
024
OBLIGACIONES PREVISIONALES
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION
440 284
3 919 667
17 509 113
5 946 800
9 233 684
72 000
2 928 000
440 284
3 919 667
17 581 113
8 874 800
9 233 684
2
4
3
7
1
3
4
7
3
7
3
438 784
1 500
3 891 098
28 569
1 876 764
15 238 338
218 500
175 511
5 915 880
30 920
9 233 684
72 000
2 928 000
438 784
1 500
3 891 098
28 569
1 876 764
15 310 338
218 500
175 511
8 843 880
30 920
9 233 684
OBLIGACIONES PREVISIONALES
OTROS GASTOS CORRIENTES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
37 049 548 3 000 000 40 049 548
37 049 548 3 000 000 40 049 548TOTAL PLIEGO :
5
6
1
2
3
4
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
1 876 764
438 784
34 279 000
220 000
235 000
3 000 000
1 876 764
438 784
37 279 000
220 000
235 000
36 814 548
235 000
3 000 000
39 814 548
235 000
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
11
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE007
15 075 000 17 417 000
1 TOTAL ACTIVIDADES03
03
03
03
03
048
048
048
048
048
FORMULACION DE POLITICAS Y NORMAS NACIONALES EN MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
GESTION ADMINISTRATIVA
PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL
FOMENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL
PROMOCION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES
4 089 844
2 724 420
430 764
296 544
7 533 428
4 089 844
2 724 420
2 772 764
296 544
7 533 428
1
3
4
1
3
1
3
1
3
1
3
2 126 644
1 914 200
49 000
1 297 820
1 426 600
251 164
179 600
220 344
76 200
502 028
7 031 400
2 126 644
1 914 200
49 000
1 297 820
1 426 600
251 164
2 521 600
220 344
76 200
502 028
7 031 400
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
15 075 000 17 417 000
15 075 000 17 417 000TOTAL PLIEGO :
5
1
3
4
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
4 398 000
10 628 000
49 000
4 398 000
12 970 000
49 000
15 075 000 17 417 000GASTOS CORRIENTES
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
2 342 000
2 342 000
2 342 000
2 342 000
2 342 000
2 342 000
2 342 000
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
12
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA010
42 050 000 2 100 42 052 100
1 TOTAL ACTIVIDADES07
07
07
003
003
021
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA
5 912 560
4 002 920
32 134 520
2 100
5 912 560
4 005 020
32 134 520
1
3
7
1
3
4
7
1
3
4
7
5 275 370
632 190
5 000
2 866 220
873 500
54 000
209 200
16 368 410
2 750 310
12 430 000
585 800
2 100
5 275 370
632 190
5 000
2 866 220
873 500
54 000
211 300
16 368 410
2 750 310
12 430 000
585 800
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
42 050 000 2 100 42 052 100
42 050 000 2 100 42 052 100TOTAL PLIEGO :
5
6
1
3
4
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
24 510 000
4 256 000
12 484 000
800 000
2 100
24 510 000
4 256 000
12 484 000
802 100
41 250 000
800 000
2 100
41 250 000
802 100
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
13
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
DESPACHO PRESIDENCIAL011
22 325 000 15 000 22 340 000
1 TOTAL ACTIVIDADES03
03
03
03
05
003
003
006
006
015
GESTION ADMINISTRATIVA
ACCIONES DE CONTROL
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
OBLIGACIONES PREVISIONALES
16 885 114
733 804
3 895 370
761 440
49 272
15 000
16 900 114
733 804
3 895 370
761 440
49 272
1
3
4
7
1
3
4
1
3
4
1
3
4
2
8 086 700
6 226 848
2 421 566
150 000
604 200
124 804
4 800
2 996 300
785 836
113 234
364 090
372 950
24 400
49 272
15 000
8 086 700
6 241 848
2 421 566
150 000
604 200
124 804
4 800
2 996 300
785 836
113 234
364 090
372 950
24 400
49 272
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
22 325 000 15 000 22 340 000
22 325 000 15 000 22 340 000TOTAL PLIEGO :
5
6
1
2
3
4
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
12 051 290
49 272
7 510 438
2 564 000
150 000
15 000
12 051 290
49 272
7 525 438
2 564 000
150 000
22 175 000
150 000
15 000
22 190 000
150 000
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
14
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA012
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
03
03
03
03
03
03
03
03
03
003
003
067
067
067
067
067
067
067
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL
DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS
PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS
CONTROL DE LA PRODUCCION Y TRAFICO DE DROGAS CON FINES ILICITOS
PLAN DE IMPACTO RAPIDO
DESARROLLO ALTERNATIVO, TOCACHE - UCHIZA
DESARROLLO ALTERNATIVO POZUZO - PALCAZU
4 686 622
7 207 486
498 948
5 535 411
2 066 096
723 674
35 225 361
9 209 236
2 272 315
4 686 622
7 759 804
1 039 348
8 602 693
2 066 096
723 674
35 225 361
10 525 368
4 672 315
1
3
4
1
3
1
3
1
3
7
1
3
7
1
3
3
4
7
5
2 388 311
2 162 371
135 940
3 959 714
3 247 772
379 348
119 600
4 327 427
1 206 984
1 000
912 496
1 144 000
9 600
441 914
281 760
4 000 000
29 496 076
1 729 285
9 209 236
2 388 311
2 162 371
135 940
3 959 714
3 800 090
379 348
660 000
4 327 427
4 104 206
171 060
912 496
1 144 000
9 600
441 914
281 760
4 000 000
29 496 076
1 729 285
10 525 368
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
55 943 598
11 481 551
60 103 598
15 197 683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
552 318
540 400
3 067 282
1 316 132
2 400 000
552 318
540 400
2 897 222
170 060
1 316 132
4 160 000
3 716 132
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
15
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA012
67 425 149 75 301 281
2 TOTAL PROYECTOS03 067 DESARROLLO ALTERNATIVO POZUZO - PALCAZU 2 272 315 4 672 315
5 2 272 315 4 672 315INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
11 481 551 15 197 683
67 425 149 75 301 281TOTAL PLIEGO :
5
6
1
3
4
5
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
12 409 210
12 162 487
29 632 016
11 481 551
1 739 885
12 409 210
16 152 427
29 632 016
15 197 683
1 909 945
54 203 713
13 221 436
58 193 653
17 107 628
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
7 876 132
2 400 000
2 400 000
3 716 132
7 876 132
3 989 940
3 716 132
170 060
3 989 940
3 886 192
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
16
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
SIERRA EXPORTADORA018
13 000 000 13 000 000
1 TOTAL ACTIVIDADES03
03
003
006
GESTION ADMINISTRATIVA
IMPULSO A LA OFERTA EXPORTABLE DE LA ZONA ANDINA
3 291 150
9 708 850
3 291 150
9 708 850
3
4
7
3
7
3 141 150
30 000
120 000
9 661 620
47 230
3 141 150
30 000
120 000
9 661 620
47 230
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
13 000 000 13 000 000
13 000 000 13 000 000TOTAL PLIEGO :
5
6
3
4
7
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
12 802 770
30 000
167 230
12 802 770
30 000
167 230
12 832 770
167 230
12 832 770
167 230
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
17
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES019
37 500 000 37 500 000
1 TOTAL ACTIVIDADES06
06
06
06
06
003
043
043
043
043
GESTION ADMINISTRATIVA
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES
DIFUSION Y ORIENTACION
9 912 804
9 970 831
9 450 755
5 573 847
2 591 763
9 912 804
9 970 831
9 450 755
5 573 847
2 591 763
1
3
4
7
8
9
1
3
4
7
1
3
4
7
1
3
4
7
1
3
4
7
4 183 259
4 492 041
360 667
176 837
261 755
438 245
5 582 745
4 183 542
110 000
94 544
3 553 751
4 336 554
1 108 267
452 183
3 151 632
2 261 227
53 333
107 655
593 935
1 942 989
13 333
41 506
4 183 259
4 492 041
360 667
176 837
261 755
438 245
5 582 745
4 183 542
110 000
94 544
3 553 751
4 336 554
1 108 267
452 183
3 151 632
2 261 227
53 333
107 655
593 935
1 942 989
13 333
41 506
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LA DEUDA
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
37 500 000 37 500 000
5 35 927 275 35 927 275GASTOS CORRIENTES
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
18
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES019
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
37 500 000 37 500 000TOTAL PLIEGO :
5
6
7
1
3
4
7
8
9
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LA DEUDA
17 065 322
17 216 353
1 645 600
872 725
261 755
438 245
17 065 322
17 216 353
1 645 600
872 725
261 755
438 245
35 927 275
872 725
700 000
35 927 275
872 725
700 000
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
19
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA020
1 TOTAL ACTIVIDADES10
10
10
10
10
10
003
003
003
043
043
043
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
ACCIONES DE CONTROL
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD
SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS
4 341 207
19 562 842
1 442 909
25 498 420
57 050 488
27 388 639
4 341 207
19 562 842
1 442 909
25 498 420
57 050 488
27 388 639
1
3
4
7
1
3
4
7
1
3
4
7
1
3
4
7
1
3
4
7
1
3
4
2 570 487
1 441 047
293 867
35 806
3 739 187
8 298 199
6 272 235
1 253 221
853 867
514 597
38 639
35 806
4 700 280
19 933 234
212 321
652 585
7 439 977
47 827 278
459 688
1 323 545
5 801 258
20 751 365
308 453
2 570 487
1 441 047
293 867
35 806
3 739 187
8 298 199
6 272 235
1 253 221
853 867
514 597
38 639
35 806
4 700 280
19 933 234
212 321
652 585
7 439 977
47 827 278
459 688
1 323 545
5 801 258
20 751 365
308 453
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
183 410 810 183 410 810
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
20
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA020
183 410 810 183 410 810
1 TOTAL ACTIVIDADES10
10
10
10
043
043
043
043
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS
DIFUSION Y ORIENTACION
SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA
27 388 639
8 946 996
12 903 377
26 275 932
27 388 639
8 946 996
12 903 377
26 275 932
7
1
3
4
7
1
3
4
7
1
3
4
7
527 563
3 668 384
4 323 068
772 012
183 532
3 435 425
8 981 457
307 463
179 032
3 880 854
21 758 268
278 747
358 063
527 563
3 668 384
4 323 068
772 012
183 532
3 435 425
8 981 457
307 463
179 032
3 880 854
21 758 268
278 747
358 063
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
183 410 810 183 410 810
183 410 810 183 410 810TOTAL PLIEGO :
5
6
1
3
4
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
36 089 719
133 828 513
8 943 425
4 549 153
36 089 719
133 828 513
8 943 425
4 549 153
178 861 657
4 549 153
178 861 657
4 549 153
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
21
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO021
14 691 480 14 691 480
1 TOTAL ACTIVIDADES14
14
14
14
14
14
14
14
003
003
003
043
043
043
043
043
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
ACCIONES DE CONTROL
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS
COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS
939 516
3 304 907
334 693
1 835 131
2 939 069
1 547 330
2 412 563
1 378 271
939 516
3 304 907
334 693
1 835 131
2 939 069
1 547 330
2 412 563
1 378 271
1
3
4
1
3
4
7
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
4
575 516
220 000
144 000
1 031 323
1 760 308
325 276
188 000
300 693
34 000
1 557 366
277 765
1 389 371
1 549 698
1 296 909
250 421
1 460 671
951 892
938 151
437 520
2 600
575 516
220 000
144 000
1 031 323
1 760 308
325 276
188 000
300 693
34 000
1 557 366
277 765
1 389 371
1 549 698
1 296 909
250 421
1 460 671
951 892
938 151
437 520
2 600
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
14 691 480 14 691 480
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
22
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO021
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
14 691 480 14 691 480TOTAL PLIEGO :
5
6
1
3
4
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
8 550 000
5 481 604
471 876
188 000
8 550 000
5 481 604
471 876
188 000
14 503 480
188 000
14 503 480
188 000
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
23
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO022
18 993 793 18 993 793
1 TOTAL ACTIVIDADES16
16
16
16
16
16
16
003
003
003
003
043
043
043
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
ACCIONES DE CONTROL
DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
1 466 934
3 679 894
713 385
813 572
2 039 655
1 699 607
8 580 746
1 466 934
3 679 894
713 385
813 572
2 039 655
1 699 607
8 580 746
1
3
1
3
4
7
1
3
1
3
1
3
1
3
4
1
3
904 534
562 400
571 043
2 198 213
148 400
762 238
462 805
250 580
241 472
572 100
1 410 575
629 080
871 582
498 025
330 000
2 750 727
5 830 019
904 534
562 400
571 043
2 198 213
148 400
762 238
462 805
250 580
241 472
572 100
1 410 575
629 080
871 582
498 025
330 000
2 750 727
5 830 019
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
18 993 793 18 993 793
5
1
3
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
7 212 738
10 540 417
478 400
7 212 738
10 540 417
478 400
18 231 555 18 231 555GASTOS CORRIENTES
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
24
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO022
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
18 993 793 18 993 793TOTAL PLIEGO :
5
6
4
7
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
478 400
762 238
478 400
762 238
18 231 555
762 238
18 231 555
762 238
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
25
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU070
46 155 000 1 146 740 47 835 740
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
07
07
07
07
07
07
07
07
003
003
024
024
024
024
024
024
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS
MANTENIMIENTO Y PROVISION DE MATERIAL CONTRA INCENDIO, RESCATE Y MEDICO
REEQUIPAMIENTO DE COMPAÑIAS DE BOMBEROS
CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA EL CUARTEL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS BRIGADIER CBP HECTOR R.LANEGRA ROMERO N° 55 DE FERREÑAFE
CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS BRIGADIER CBP. ROBESPOERE COLONNA GARCIANº 31
355 400
15 250 036
309 420
25 875 144
1 928 000
1 102 186
1 334 814
990 740
156 000
355 400
16 774 776
309 420
156 000
25 875 144
1 928 000
1 102 186
1 334 814
3
1
3
7
3
3
3
7
5
5
355 400
6 504 000
7 746 036
1 000 000
309 420
25 875 144
1 928 000
1 102 186
1 334 814
950 740
40 000
156 000
355 400
6 504 000
9 190 776
1 080 000
309 420
156 000
25 875 144
1 928 000
1 102 186
1 334 814
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
43 718 000
2 437 000
1 146 740
45 398 740
2 437 000
46 155 000 1 146 740 47 835 740TOTAL PLIEGO :
5
6
1
3
5
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
6 504 000
34 286 000
2 437 000
2 928 000
1 106 740
40 000
6 504 000
35 886 740
2 437 000
3 008 000
40 790 000
5 365 000
1 106 740
40 000
42 390 740
5 445 000
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
534 000
534 000
494 000
40 000
534 000
534 000
494 000
40 000
494 000
40 000
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
26
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP116
29 703 000 9 715 000 15 766 400 55 184 400
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
09
09
09
09
003
003
017
017
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE RADIO Y DE TV
RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISION DE LA TELEVISION ESTATAL
2 634 648
6 642 498
16 900 854
3 525 000
50 390
5 035 273
4 629 337
15 766 400
2 685 038
11 677 771
21 530 191
19 291 400
1
3
4
1
3
1
3
7
5
1 139 218
1 415 430
80 000
3 617 242
3 025 256
6 663 540
10 237 314
3 525 000
50 390
5 035 273
3 629 337
1 000 000
15 766 400
1 139 218
1 465 820
80 000
3 617 242
8 060 529
6 663 540
13 866 651
1 000 000
19 291 400
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
26 178 000
3 525 000
9 715 000
15 766 400
35 893 000
19 291 400
29 703 000 9 715 000 15 766 400 55 184 400TOTAL PLIEGO :
5
6
1
3
4
5
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
11 420 000
14 678 000
80 000
3 525 000
8 715 000
1 000 000
15 766 400
11 420 000
23 393 000
80 000
19 291 400
1 000 000
26 178 000
3 525 000
8 715 000
1 000 000
15 766 400
34 893 000
20 291 400
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
27
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL183
2 299 000 49 586 000 51 885 000
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
11
11
11
11
11
11
11
003
003
043
043
043
043
043
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
ACCIONES DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ACCIONES DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
ASISTENCIA A LAS ACCIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO DEL INDECOPI
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO NACIONAL DE METROLOGIA DEL INDECOPI
78 814
779 830
1 440 356
7 161 876
6 463 158
8 219 774
10 286 734
13 235 768
3 627 690
591 000
7 161 876
6 463 158
8 298 588
11 066 564
14 676 124
3 627 690
591 000
1
3
4
1
3
7
1
3
4
1
3
4
1
3
4
7
5
5
78 814
779 830
1 440 356
5 716 981
1 350 895
94 000
3 074 690
1 979 468
1 409 000
5 521 703
2 496 471
201 600
6 205 360
2 332 974
1 748 400
6 346 938
2 399 436
446 400
4 042 994
3 627 690
591 000
5 716 981
1 350 895
94 000
3 074 690
1 979 468
1 409 000
5 521 703
2 575 285
201 600
6 205 360
3 112 804
1 748 400
6 346 938
3 839 792
446 400
4 042 994
3 627 690
591 000
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
2 299 000
45 367 310
4 218 690
47 666 310
4 218 690
5 2 299 000 39 915 316 42 214 316GASTOS CORRIENTES
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
28
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL183
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
2 299 000 49 586 000 51 885 000TOTAL PLIEGO :
5
6
1
3
4
5
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
2 299 000
26 865 672
10 559 244
2 490 400
4 218 690
5 451 994
26 865 672
12 858 244
2 490 400
4 218 690
5 451 994
2 299 000
39 915 316
9 670 684
42 214 316
9 670 684
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
29
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
PODER JUDICIAL004
1 TOTAL ACTIVIDADES02
02
02
02
02
02
02
002
002
002
002
002
003
006
CONTROL DE LA MAGISTRATURA
PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA
PROTECCION E INTEGRACION SOCIAL DEL ADOLESCENTE INFRACTOR
PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
IMPLEMENTACION DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
GESTION ADMINISTRATIVA
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
7 096 142
28 796 875
47 897 057
668 992 477
1 499 560
32 323 790
3 804 818
916 416
5 082 606
331 166
73 864 553
3 923 268
725 844
8 012 558
33 879 481
48 228 223
742 857 030
1 499 560
36 247 058
4 530 662
1
3
4
1
3
4
1
3
4
7
1
3
4
7
1
3
1
3
4
1
3
4
4 471 218
2 624 924
15 192 507
13 376 851
227 517
6 278 231
7 105 826
34 513 000
361 623 471
270 528 523
6 662 483
30 178 000
1 154 460
345 100
13 507 486
18 816 304
2 647 728
1 157 090
75 600
840 816
680 400
4 402 206
331 166
29 285
73 835 268
2 635 354
1 287 914
378 000
347 844
4 546 818
2 624 924
840 816
15 872 907
13 376 851
4 629 723
6 278 231
7 105 826
331 166
34 513 000
361 623 471
270 557 808
80 497 751
30 178 000
1 154 460
345 100
13 507 486
21 451 658
1 287 914
3 025 728
1 157 090
347 844
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
869 389 200 85 000 000 954 389 200
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
30
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
PODER JUDICIAL004
882 885 600 85 000 000 12 859 101 980 744 701
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
02
02
05
02
02
02
02
02
006
006
015
002
002
002
002
002
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
SUPERVISION Y CONTROL
OBLIGACIONES PREVISIONALES
CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL PJ -CHINCHA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE CENTRAL DE LA CORTESUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SULLANA
2 108 554
2 218 675
74 651 252
2 228 669
3 214 774
3 257 666
2 809 291
1 986 000
102 147
54 000
12 859 101
2 210 701
2 272 675
74 651 252
2 228 669
16 073 875
3 257 666
2 809 291
1 986 000
1
3
4
1
3
4
2
5
5
5
5
5
1 280 479
828 075
1 400 450
818 225
74 651 252
2 228 669
3 214 774
3 257 666
2 809 291
1 986 000
102 147
54 000
12 859 101
1 280 479
828 075
102 147
1 400 450
818 225
54 000
74 651 252
2 228 669
16 073 875
3 257 666
2 809 291
1 986 000
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
869 389 200
13 496 400
85 000 000
12 859 101
954 389 200
26 355 501
5
1
2
3
4
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
407 556 030
74 651 252
315 600 918
6 890 000
1 134 000
2 664 639
81 201 361
408 690 030
74 651 252
318 265 557
88 091 361
804 698 200 85 000 000 889 698 200GASTOS CORRIENTES
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
31
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
PODER JUDICIAL004
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
882 885 600 85 000 000 12 859 101 980 744 701TOTAL PLIEGO :
6
5
7
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL 13 496 400
64 691 000
12 859 101
26 355 501
64 691 000
78 187 400 12 859 101 91 046 501GASTOS DE CAPITAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
32
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA040
8 362 160 2 063 665 10 425 825
1 TOTAL ACTIVIDADES02
02
003
030
GESTION ADMINISTRATIVA
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
3 779 395
4 582 765
18 175
2 045 490
3 797 570
6 628 255
1
3
4
1
3
4
7
2 304 670
1 265 250
209 475
1 900 490
2 573 750
108 525
18 175
1 970 490
75 000
2 304 670
1 283 425
209 475
1 900 490
4 544 240
108 525
75 000
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
8 362 160 2 063 665 10 425 825
8 362 160 2 063 665 10 425 825TOTAL PLIEGO :
5
6
1
3
4
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
4 205 160
3 839 000
318 000
1 988 665
75 000
4 205 160
5 827 665
318 000
75 000
8 362 160
1 988 665
75 000
10 350 825
75 000
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
33
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
M. DE JUSTICIA006
1 TOTAL ACTIVIDADES02
02
02
02
02
02
02
02
002
002
002
003
003
006
006
006
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
PROMOCION AL ACCESO A LA JUSTICIA
DIFUSION DE LA LEGISLACION NACIONAL
ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS
GESTION ADMINISTRATIVA
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
SUPERVISION Y CONTROL
POLITICA DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION - ETICA Y TRANSPARENCIA
1 830 899
33 746 387
365 796
2 833 385
10 020 747
4 728 441
571 295
833 706
267 356
1 354 334
10 390
125 714
1 830 899
34 013 743
1 720 130
2 833 385
10 031 137
4 854 155
571 295
833 706
1
3
4
1
3
7
1
3
7
1
3
4
1
3
4
7
1
3
4
1
3
264 141
1 342 790
223 968
1 684 777
29 968 902
2 092 708
343 613
22 183
208 082
22 453
2 602 850
1 997 065
7 499 500
24 182
500 000
1 023 668
3 671 773
33 000
155 654
415 641
261 356
6 000
1 198 334
156 000
10 390
125 714
264 141
1 342 790
223 968
1 684 777
30 230 258
2 098 708
343 613
1 220 517
156 000
208 082
22 453
2 602 850
1 997 065
7 509 890
24 182
500 000
1 023 668
3 797 487
33 000
155 654
415 641
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
61 212 508 1 757 794 62 970 302
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
34
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
M. DE JUSTICIA006
63 613 508 1 757 794 65 371 302
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
02
02
05
05
02
006
006
014
015
002
POLITICA DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION - ETICA Y TRANSPARENCIA
ACTIVIDADES DE LA PROCURADURIA AD HOC
PROMOCION DE LA MUJER
OBLIGACIONES PREVISIONALES
GESTION DE PROYECTOS
833 706
1 748 508
3 344
4 530 000
2 401 000
833 706
1 748 508
3 344
4 530 000
2 401 000
3
3
7
3
2
5
833 706
1 683 661
64 847
3 344
4 530 000
2 401 000
833 706
1 683 661
64 847
3 344
4 530 000
2 401 000
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
61 212 508
2 401 000
1 757 794
62 970 302
2 401 000
63 613 508 1 757 794 65 371 302TOTAL PLIEGO :
5
6
1
2
3
4
5
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
5 677 000
4 530 000
45 463 953
2 884 000
2 401 000
2 657 555
1 595 794
162 000
5 677 000
4 530 000
47 059 747
2 884 000
2 401 000
2 819 555
58 554 953
5 058 555
1 595 794
162 000
60 150 747
5 220 555
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
35
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION060
3 163 000 1 390 000 4 553 000
1 TOTAL ACTIVIDADES03
03
03
05
003
003
003
015
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
554 572
769 757
1 334 671
504 000
170 753
517 415
701 832
725 325
1 287 172
2 036 503
504 000
1
3
7
1
3
4
7
1
3
7
2
393 772
135 800
25 000
277 595
441 162
1 000
50 000
960 517
249 154
125 000
504 000
170 753
479 415
38 000
701 832
393 772
306 553
25 000
277 595
920 577
39 000
50 000
960 517
950 986
125 000
504 000
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
OBLIGACIONES PREVISIONALES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
3 163 000 1 390 000 4 553 000
3 163 000 1 390 000 4 553 000TOTAL PLIEGO :
5
6
1
2
3
4
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
1 631 884
504 000
826 116
1 000
200 000
1 352 000
38 000
1 631 884
504 000
2 178 116
39 000
200 000
2 963 000
200 000
1 390 000
4 353 000
200 000
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
36
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO061
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
02
02
02
02
02
02
05
02
02
02
002
002
002
002
003
003
015
002
002
002
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
REINTEGRACION SOCIAL
OPERATIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
OBLIGACIONES PREVISIONALES
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL ESTABLECIMIENTOPENITENCIARIO DE MOYOBAMBA
CONSTRUCCION DE TALLERES EN EL E.P. DE SENTENCIADOS EL MILAGRO - TRUJILLO
267 000
4 201 110
5 937 277
76 456 376
1 847 316
91 558 165
7 220 756
335 000
1 040 000
1 932 987
83 000
1 355 415
309 646
12 500
978 314
350 000
4 201 110
7 292 692
76 766 022
1 859 816
92 536 479
7 220 756
335 000
1 040 000
1 932 987
3
3
3
4
7
3
7
3
7
1
3
4
7
2
5
5
5
267 000
4 201 110
4 263 782
416 387
1 257 108
75 280 290
1 176 086
1 813 986
33 330
84 203 000
6 796 076
25 613
533 476
7 220 756
335 000
1 040 000
1 932 987
83 000
665 557
689 858
309 646
12 500
671 908
306 406
350 000
4 201 110
4 929 339
416 387
1 946 966
75 589 936
1 176 086
1 826 486
33 330
84 203 000
7 467 984
25 613
839 882
7 220 756
335 000
1 040 000
1 932 987
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
OBLIGACIONES PREVISIONALES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
187 488 000
51 243 000
2 738 875
190 226 875
51 243 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
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2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO061
238 731 000 2 738 875 241 469 875
2 TOTAL PROYECTOS02
02
02
02
02
02
02
002
002
002
002
002
002
002
CONSTRUCCION DE TALLERES EN EL EPS IQUITOS- MAYNAS
CONSTRUCCION DE TALLERES EN EL E.P. DE SENTENCIADOS RIO SECO-PIURA
REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL E.P. TAMBOPATA - PUERTOMALDONADO
CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DEPIEDRAS GORDAS - PIEDRAS GORDAS II PARA 2200 INTERNOS
CONSTRUCCION DE TALLERES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA CAPILLA - JULIACA
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL EPMS YANAMILLA - AYACUCHO
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL EPV QUENCORO-CUSCO
1 140 000
1 480 000
3 740 315
38 000 000
1 281 000
1 283 698
1 010 000
1 140 000
1 480 000
3 740 315
38 000 000
1 281 000
1 283 698
1 010 000
5
5
5
5
5
5
5
1 140 000
1 480 000
3 740 315
38 000 000
1 281 000
1 283 698
1 010 000
1 140 000
1 480 000
3 740 315
38 000 000
1 281 000
1 283 698
1 010 000
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
51 243 000 51 243 000
238 731 000 2 738 875 241 469 875TOTAL PLIEGO :
5
6
1
2
3
4
5
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
84 203 000
7 220 756
92 622 244
442 000
51 243 000
3 000 000
1 742 611
996 264
84 203 000
7 220 756
94 364 855
442 000
51 243 000
3 996 264
184 488 000
54 243 000
1 742 611
996 264
186 230 611
55 239 264
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
GOBIERNO NACIONAL
-
PAGINA :
ANEXO :
FPR40C5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007
20:04:56
38
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS067
230 000 000 230 000 000
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
03
03
03
05
03
003
003
003
015
003
ADMINISTRACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION REGISTRAL
OBLIGACIONES PREVISIONALES
INSCRIPCION REGISTRAL CON COMPETENCIA NACIONAL
52 669 616
46 045 723
112 455 491
3 829 170
15 000 000
52 669 616
46 045 723
112 455 491
3 829 170
15 000 000
1
3
4
7
1
3
4
7
1
3
4
7
2
5
18 819 802
18 513 725
1 362 504
13 973 585
20 289 959
20 877 046
4 782 718
96 000
61 915 386
46 515 909
3 752 596
271 600
3 829 170
15 000 000
18 819 802
18 513 725
1 362 504
13 973 585
20 289 959
20 877 046
4 782 718
96 000
61 915 386
46 515 909
3 752 596
271 600
3 829 170
15 000 000
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
OBLIGACIONES PREVISIONALES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
Pliego :
TOTAL PLIEGO :
215 000 000
15 000 000
215 000 000
15 000 000
5
6
1
2
3
4
5
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
OTROS GASTO