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Eficiencia Energética en España José Gil - Dpto. Relaciones Internacionales - IDAE IV Reunión del Grupo de Expertos ONUDI-GRULAC Quito (Ecuador) – 24 y 25 de Septiembre de 2012

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Eficiencia Energética en EspañaJosé Gil - Dpto. Relaciones Internacionales - IDAE

IV Reunión del Grupo de Expertos ONUDI-GRULAC

Quito (Ecuador) – 24 y 25 de Septiembre de 2012

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Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Energía

Promover la eficiencia energética y el uso racional de la energía en España

Promover la diversificación de fuentes energéticas y el uso creciente de energías renovables

Impulsar estas actividades mediante el asesoramiento técnico y la puesta en marcha de proyectos demostrativos de carácter innovador

Misión

¿Qué es IDAE?

www.idae.es

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2012

2005

2007

2006

2008

2009

2011

2010

Plan de Acción 2005-2007(8.07.2005)

Total ahorros 2005-2007: 12.006 ktep

Plan de Acción 2008-2012(20.07.2007)

Total ahorros 2008-2012: 87.933 ktep

Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011

(1.08.2008)Refuerza las medidas y objetivos

del Plan de Acción 2008-2012

Plan de Intensificación del Ahorro y la Eficiencia

Energética 2011(4.03.2011)

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012

(aprobada: 28.11.2003)Total Ahorros: 69.950 ktep

ESQUEMA DE LOS PLANES DE ACCIÓN (I):

* Los ahorros están expresados en términos de energía primaria y reflejan el ahorro total acumulado en el período indicado.

2004

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PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA2011-2020

2008

2009

2011

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plan de Acción 2008-2012(20.07.2007)

Total ahorros 2008-2012: 87.933 ktep

2016:

Objetivo Ahorros Totales (en términos de consumo de energía final): 9%

(Directiva 2006/32/CE)

2020:Mejora de la eficiencia energética, en términos de consumo de energía primaria: 20%

(Europa 2020: Consejo Europeo, 17 de junio de 2010)

ESQUEMA DE LOS PLANES DE ACCIÓN (II):

* Los ahorros están expresados en términos de energía primaria y reflejan el ahorro total acumulado en el período indicado.

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Intensidad de Energía Primaria

2.5 % anual(14.1 % acumulado)

Reducción de la Intensidad Energética2004-2010

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 100.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000Spanish Energy Intensity EU-27 Energy Intensityktoe/€2000 ktoe

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NUEVO PA 2011-2020

INTENSIDAD ENERGÉTICA 2010-2020:

• Objetivo de mejora de la Intensidad Final: 2% interanual, entre 2010 y 2020.• Objetivo de mejora de la Intensidad Primaria: 1,5% interanual, entre 2010 y

2020.• PIB: 2,3% interanual, entre 2010 y 2020.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202070.0

90.0

110.0

130.0

150.0

170.0

190.0

210.0

Intensidad energética final (tep/millón € 2000) Intensidad energética primaria (tep/millón € 2000)

tep/ M€ 2000

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NUEVO PA 2011-2020

AHORROS ENERGÍA FINAL (2016, total) = 12,2%*

AHORROS ENERGÍA FINAL (2016, Sectores no-ETS) = 15,9%**

AHORROS ENERGÍA FINAL (2020, total) = 15,8%*

ENERGÍA FINAL

2007 2010 2016 20200

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

4,8%12,2%

15,8%

Ahorro Consumo

ktep

* Calculado sobre el consumo anual estimado de 2016 y 2020 en un escenario sin medidas.** Descontados los sectores ETS y calculado sobre el consumo promedio de los cinco últimos años previos a la entrada en vigor de la Directiva, esto es, el consumo promedio del período 2003-2007.

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NUEVO PA 2011-2020

Las medidas incluidas en el nuevo Plan de Acción de Eficiencia Energética 2008-2020 permitirán alcanzar el objetivo del 20% de mejora de la eficiencia energética en 2020 acordado por el Consejo el 17 de junio de 2010, con unos ahorros anuales de 35.585 ktep.

ENERGÍA PRIMARIA

2007 2010 2016 20200

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2,8%

10,5%13,7%

4,9%

5,6%6,4%

Consumo Ahorro E. Primaria por Ahorro E. Final Ahorro Sector Transformación Energía

ktep

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NUEVO PA 2011-2020

OBJETIVOS DE AHORRO 2020; ANÁLISIS SECTORIAL:

Ahorros de Energía Final, por sector (2020)

Ahorros de Energía Primaria, por sector (2020)

INDUSTRIA25.2%

TRANSPORTE50.6%

EDIFI-CACIÓN Y

EQUIPAMIENTO

16.1%

SERVICIOS PÚBLICOS

0.7%

AGRICULTURA Y PESCA7.5% INDUSTRIA

14.0%

TRANSPORTE33.0%

EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO

15.6%

SERVICIOS PÚBLICOS

0.8%

AGRI-CULTURA Y PESCA

4.7%

TRANS-FORMACIÓN

DE LA EN-ERGÍA31.8%

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NUEVO PA 2011-2020

INVERSIONES Y APOYOS PÚBLICOS (1/2):

Apoyos públicos (106 €)

Inversiones (Apoyo público + aportación

privada) (106 €)

  2011-2020Promedio

anual2011-2020

Promedio anual

INDUSTRIA 750 75 8.060 806

TRANSPORTE 996 100 3.104 310 EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO

2.883 288 27.322 2.732

SERVICIOS PÚBLICOS 143 14 809 81

AGRICULTURA Y PESCA 77 8 596 60 TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGIA

22 2 5.970 597

COMUNICACIÓN 124 12 124 12 TOTAL 4.995 500 45.985 4.598

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NUEVO PA 2011-2020

INVERSIONES Y APOYOS PÚBLICOS (2/2):

INDUSTRIA15.0%

TRANSPORTE19.9%

EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENT

O57.7%

SERVICIOS PÚBLICOS2.9%

AGRICULTURA Y PESCA1.5%

TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGIA0.4%

COMUNICACIÓN2.5%

Aplicación sectorial de los APOYOS PÚBLICOS (2011-2020)

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NUEVO PA 2011-2020

ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO:

AHORRO ENERGÍA PRIMARIA

Acumulado 2011-2020

EMISIONES EVITADAS CO2 Acumulado 2011-2020

BENEFICIOS ECONÓMICOS (106 €)

Acumulado 2011-2020

Promedio anual

INDUSTRIA 72.794 163.158 41.884 4.188

TRANSPORTE 25.492 65.953 14.715 1.471

EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 3.869 7.186 2.188 219

SERVICIOS PÚBLICOS 798 1.708 468 47

AGRICULTURA Y PESCA 3.681 10.611 2.141 214

TRANSFORMACIÓN DE ENERGIA 26.774 146.051 17.292 1.729

TOTAL 133.408 394.667 78.687 7.869

• Las inversiones consideradas en el Plan —sobrecostes asociados a las inversiones en ahorro y eficiencia energética— se recuperan en el horizonte del mismo: más de 5 € por € invertido en el Sector Industria y el Sector Transporte.

• Los beneficios económicos por ahorro de energía primaria —menores importaciones de crudo de petróleo— y por emisiones de CO2 evitadas alcanzan casi los 80.000 millones de euros.

Nota: El escenario de evolución de los precios del petróleo —así como el de evolución del precio de la tonelada de CO2— es común al Plan de Energías Renovables 2011-2020: 109,6 $/barril y 25 € tCO2 en 2020.

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Análisis y diagnósticos Divulgación: Publicaciones, seminarios, talleres Capacitación técnica Acuerdos sectoriales Cambios legislativos Subvenciones a la inversión o los tipos de interés

Auditorías energéticas Cambio de equipos o de procesos Instrumentos de control ………

Instrumentos financieros innovadores Financiación por Terceros ………

Promoción de la cogeneración

ACTUACIONES EN EL SECTOR INDUSTRIA

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Ahorros garantizados y compartidos. IDAE asume la responsabilidad de todas las inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética de la instalación y garantiza un determinado nivel de ahorro al cliente

IDAE recupera el coste total de las inversiones, incluyendo su beneficio, mediante los ahorros generados, de forma condicionada y proporcional a los mismos. Cliente e IDAE se reparten un porcentaje predeterminado de los ahorros generados por la ejecución del proyecto.

La inversión en nuevos equipos la hace IDAE. Son propiedad del IDAE durante la duración del contrato (periodo de permanencia) y se transfieren al cliente al final del contrato por un valor residual.

FINANCIACIÓN POR TERCEROS (FPT o TPF)

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Inversión IDAE

Situación

Anterior Situación con Presencia IDAEEjecución de la Instalación

Final Presencia IDAEPuesta en Marcha

Firma del Contrato

-3 -2 -1 0 15141312111TIEMPO

Nueva Situación

FACTURA ENERGETICA ANTERIOR

CUOTAS IDAE

NUEVA FACTURA ENERGETICA

INVERSION IDAE

BENEFICIO PARA EL INDUSTRIAL

2

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Auditoría - Mediciones Exhaustivas situación actual• Debe estar aceptada por el cliente• Son las condiciones que se establecerán como

Situación de REFERENCIA.• Deben ser mediciones tanto energéticas como de

costes unitarios de la energía, calidades, bajas de producción, ambientales ,etc.

Estudio pormenorizado del PROYECTO A REALIZAR• Ingeniería básica• Inversión a realizar

Solución a adoptar

Estudio de viabilidad Técnico Económico y Financiero

• Objetivo de rentabilidad para IDAE

• Estudio las variables que pueden afectar al desarrollo del proyecto• Variación precios energéticos• Aumento o disminución de los ahorros esperados• Pago del consumo de energía por parte del IDAE• Periodo de permanencia del IDAE• Condiciones de mercado (¿diferencial respecto al EURIBOR?)• Coste beneficio

• Tipo de contrato a negociar con el cliente.

Pliego de condiciones de medida de RESULTADOS• Debe estar ACEPTADO por EL CLIENTE• Debe ser claro, conciso y reproducible.

CONTRATO CON EL CLIENTE

Otras Garantías

Garantías por parte del clienteDe pago de las cuotas fijas

De personal necesario para la realización del proyecto

De los suministros que se encuentren fuera del suministro del IDAE.

De suministro de efluentes; energía, Electricidad, etc.

De ubicación física

Garantías por parte del suministradorGarantías de rendimientos

Garantías de producciones

Garantías de calidades

Garantías de Planning

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Solución técnica y financiera, evitando recursos económicos y técnicos

El usuario evita riesgos técnicos y financieros de la instalación, los cuales son

asumidos por IDAE

Menores costes energéticos desde el principio. Mejora de Cuenta de Resultados

El usuario accede a la titularidad completa y beneficio íntegro de la planta .

La instalación es financiada con los ahorros generados y la energía

2.1.1. FPT en TrigeneraciónDescripción

FPT - Ventajas para el usuario

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Calendario de Inversión e Ingresos

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inversion Ingresos

Inversión = 4.300.000 €

Ingresos = 6.691.899 €

TIR IDAE = 10%

Periodo de permanencia IDAE = 8 años

Coste Beneficio (€ Beneficio / € Inversión )= 6,4

TIR Proyecto a los 8 años = 18%

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PROYECTOS REALIZADOS POR IDAE EN EL SECTOR INDUSTRIA

Proyectos por Agrupación de Actividad

Nº de Proyectos

Inversión Total €

Inversión IDAE €

Ahorro Económico- Energético

€/año

Otros Ahorros €/año

Ingresos IDAE €

Ahorro Térmico tep/año

Ahorro Eléctrico Mwh/año

Alimentación, Bebidas y Tabaco 15 12.634.004 10.297.443 5.326.994 75.337 12.979.112 23.786 447Equipos de Transporte 5 2.480.737 2.348.087 566.544 60.101 2.872.648 1.260 9.264Industria Química 6 24.720.579 24.450.123 1.316.171 1.189.159 31.893.002 -123 21.026Madera, Corcho y Muebles 9 2.591.101 2.591.101 1.612.930 0 4.217.386Metalurgia y Fabricación de productos metálicos 26 9.821.546 9.821.546 3.896.799 569.835 13.448.576 5.920 51.844Minerales no Metálicos 55 87.950.537 51.403.444 11.519.202 3.964.672 72.489.914 63.915 71.483Otros Sectores 6 20.344.777 2.643.468 362.410 110.022 4.115.261 14 6.436Pasta, Papel, cartón y artes graficas 5 4.405.617 4.405.617 934.502 6.280.440 8.725 8.710Textil, Cuero y Calzado 9 11.947.482 5.535.387 603.148 619.036 6.651.150 1.094 3.819TOTAL 136 176.896.380 113.496.216 26.138.700 6.588.162 154.947.489 104.591 173.029

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Producción simultanea de electricidad y calor útil

Mayor aprovechamiento de la energía primaria

Alta aplicabilidad en la industria

COGENERACIÓN

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Ahorro de energía primaria. Mayor diversificación energética. Disminución de la contaminación ambiental. Impacto económico (competitividad, empleo…).

PARA EL PAIS

VENTAJAS DE LA COGENERACIÓN

Se evita poner en funcionamiento centrales menos eficientes. Se evitan inversiones en líneas de transporte y distribución. Menores pérdidas en transporte de energía.

Ahorro económico. Mayor garantía y fiabilidad de suministro. Mejora de la competitividad industrial.

PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO

PARA LOS USUARIOS

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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA COGENERACIÓN

Fuente CNE (categorías a y d)

Evolución de la cogeneración en España

356241

51

502

290 319

591

378

940

563

787

496394

171 17181 43

161231

6.766

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Año

Po

ten

cia

inst

alad

a (M

Wh

e)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Po

ten

cia

Acu

mu

lad

a (M

Wh

e)

Potencia instalada (MWe)

Potencia Acumulada (MWe)

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DISTRIBUCIÓN POR SECTOR

Fabricación Otros Productos Minerales No Metálicos

9,04%

Extracción1,54%

Industrias Agrícolas, Alimentarias y Tabaco

18,25%

Textil, Vestido y Cuero5,12%

Industrias del Papel y Cartón, Edición e Imprenta

15,45%

Otras Ramas Industriales10,17%

Coquización0,11%

Varios0,58%

Servicios, etc.9,95%

Transporte y Comunicaciones0,04%

Extracción de Combustibles Sólidos0,09% Refinerías

9,61%

Siderurgia0,78%

Producción de Minerales No Férreos0,90%

Industria Química16,07%

Transformados Metálicos, Fabricación de Maquinaria y

Equipos2,29%

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Gracias por su atención

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