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13176/13 mmp/MMP/jlj 1 DG G II A ES CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Bruselas, 2 de septiembre de 2013 (04.09) (OR. en) 13176/13 BUDGET 42 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Asunto: Proyecto de presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 2014: posición del Consejo de 2 de septiembre de 2013

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13176/13 mmp/MMP/jlj 1DG G II A ES

CONSEJO DELA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 2 de septiembre de 2013 (04.09)(OR. en)

13176/13

BUDGET 42

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSAsunto: Proyecto de presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 2014: posición del

Consejo de 2 de septiembre de 2013

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ÍNDICE

Página

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 5

II. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO......................... 8

III. PREVISIÓN DE INGRESOS .............................................................................................. 21

IV. PREVISIONES DE GASTOS

A. Gastos administrativos por institución:

- Parlamento Europeo - Sección I ......................................................................... 32

- Consejo Europeo y Consejo - Sección II ............................................................ 32

- Comisión - Sección III

- Créditos administrativos ........................................................................... 33

- Oficina de Publicaciones (OP) .................................................................. 34

- Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ................................. 35

- Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO).................................... 35

- Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO) .... 36

- Oficina de Infraestructuras y Logística de Bruselas (OIB)......................... 36

- Oficina de Infraestructuras y Logística de Luxemburgo (OIL) .................. 37

- Tribunal de Justicia de la Unión Europea - Sección IV....................................... 37

- Tribunal de Cuentas Europeo - Sección V.......................................................... 38

- Comité Económico y Social Europeo - Sección VI............................................. 38

- Comité de las Regiones - Sección VII ................................................................ 39

- Defensor del Pueblo Europeo - Sección VIII...................................................... 39

- Supervisor Europeo de Protección de Datos - Sección IX................................... 40

- Servicio Europeo de Acción Exterior - Sección X .............................................. 40

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B. Agencias descentralizadas ................................................................................. 41

C. Gastos de la Comisión por ámbito de actuación:

- Título 01- Asuntos económicos y financieros............................................ 41

- Título 02 - Empresa e industria ................................................................. 42

- Título 03 - Competencia ........................................................................... 43

- Título 04 - Empleo, asuntos sociales e inclusión ....................................... 44

- Título 05 - Agricultura y desarrollo rural .................................................. 45

- Título 06 - Movilidad y transportes........................................................... 46

- Título 07 - Medio ambiente....................................................................... 47

- Título 08 - Investigación e innovación ...................................................... 48

- Título 09 - Redes de comunicación, contenidos y tecnología..................... 50

- Título 10 - Investigación directa................................................................ 51

- Título 11 - Asuntos marítimos y pesca ...................................................... 53

- Título 12 - Mercado interior y servicios .................................................... 54

- Título 13 - Política regional y urbana ........................................................ 55

- Título 14 - Fiscalidad y unión aduanera .................................................... 56

- Título 15 - Educación y cultura ................................................................. 57

- Título 16 - Comunicación ......................................................................... 58

- Título 17 - Sanidad y protección de los consumidores............................... 59

- Título 18 - Asuntos de Interior .................................................................. 60

- Título 19 - Instrumentos de política exterior.............................................. 61

- Título 20 - Comercio................................................................................. 63

- Título 21 - Desarrollo y cooperación......................................................... 63

- Título 22 - Ampliación.............................................................................. 66

- Título 23 - Ayuda Humanitaria y Protección Civil .................................... 67

- Título 24 - Lucha contra el fraude ............................................................. 68

- Título 25 - Coordinación de las políticas de la Comisión y asesoramiento

jurídico ..................................................................................................... 68

- Título 26 - Administración de la Comisión ............................................... 69

- Título 27 - Presupuesto ............................................................................. 69

- Título 28 - Control financiero ................................................................... 69

- Título 29 - Estadística ............................................................................... 70

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- Título 30 - Pensiones y otros gastos conexos............................................. 70

- Título 31 - Servicios lingüísticos............................................................... 70

- Título 32 - Energía.................................................................................... 71

- Título 33 - Justicia .................................................................................... 72

- Título 34 - Acción por el Clima ................................................................ 73

- Título 40 - Reservas.................................................................................. 73

- Líneas presupuestarias relacionadas con el gasto administrativo

correspondientes a la rúbrica 5.................................................................. 73

________________________

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I. INTRODUCCIÓN

El 2 de septiembre de 2013, el Consejo adoptó su posición sobre el proyecto de presupuesto

general de la Unión Europea para el ejercicio 2014; esta exposición de motivos la presenta

detalladamente.

El primer anexo técnico, que figura en las adendas 1 a 6 de esta exposición de motivos,

contiene el desglose del total de los gastos por rúbricas del Marco Financiero Plurianual

(MEP), así como las correspondientes cifras detalladas por institución y por ámbito de

actuación.

El segundo anexo técnico, que figura en la adenda 7 de esta exposición de motivos, contiene

los cambios introducidos en la nomenclatura, los comentarios y las plantillas de personal.

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DECISIÓN DEL CONSEJO

POR LA QUE SE ADOPTA LA POSICIÓN DEL CONSEJO SOBRE EL PROYECTO DE

PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL EJERCICIO 2014

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 314,

apartado 3, en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica

y, en particular, su artículo 106 bis,

Considerando lo siguiente:

1. El 28 de junio de 2013, la Comisión presentó una propuesta con el proyecto de presupuesto

general de la Unión Europea para el ejercicio 20141,

2. El Consejo estudió la propuesta de la Comisión con objeto de definir una posición que fuera

coherente, desde el punto de vista de los ingresos, con la Decisión 2007/436/CE, Euratom

del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades

Europeas2, y, desde el punto de vista de los gastos, con el contenido del acuerdo de principio

alcanzado el 27 de junio de 2013 sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el

período 2014-2020.

1 COM(2013) 450 final.2 DO L 163 de 23.6.2007, p. 17.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 7DG G II A ES

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo único

El Consejo ha adoptado su posición sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea

para el ejercicio 2014 el 2 de septiembre de 2013.

El texto completo puede consultarse o descargarse en el sitio Internet del Consejo:

http://www.consilium.europa.eu/

Hecho en Bruselas, el 2 de septiembre de 2013.

Por el Consejo

El Presidente

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II. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO SOBRE EL

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2014

A. El Consejo ha adoptado su posición sobre el proyecto de presupuesto (PP) para el

ejercicio 2014.

Las características principales de la posición son las siguientes:

GASTO TOTAL1 RESULTANTE DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO

(en millones de euros - cifras redondeadas)

Créditos de compromiso (c/c) 142 226,93

Créditos de pago (c/p) 135 004,61

B. Según la posición del Consejo sobre el PP para el ejercicio 2014, los créditos de

compromiso disminuyen en un -6,15 % en relación con el presupuesto de 20132 y los

créditos de pago aumentan en un +1,35 %.

El total de los créditos de pago previsto en la posición del Consejo sobre el PP

para 2014 corresponde al 1,00 % de la renta nacional bruta (RNB) de la UE3.

1 Estos importes incluyen los créditos previstos para instrumentos específicos fuera del Marco

Financieros Plurianual.2 Incluido el presupuesto rectificativo 1/2013.3 Según la previsión de mayo de 2013 de la RNB.

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C. En el cuadro siguiente figura la síntesis de la posición del Consejo sobre el PP

para 2014, por rúbrica del MFP:

DESGLOSE POR RÚBRICAS DEL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL PARA LOS

GASTOS TOTALES

1 2 3 2/1

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

Posición del Consejo

sobre el PP 2014

Diferencia respecto al PP 2014

(importe)

Diferencia respecto al

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

( %)

Descripción

c/c c/p c/c c/p c/c c/p c/c c/p

1 Crecimiento inteligente e integrador 70 707 677

960

59 275 929

632

63 761 450

281

62 159 951

818

- 63 282 546 - 628 716 000 -9,82 % +4,87 %

Límite máximo total disponible 63 973 000 000

Margen 211 549 719

1.a Competitividad para el crecimiento y el empleo 15 749 628

923

11 927 534

896

16 204 170

281

11 268 479

258

- 59 982 546 - 426 459 546 +2,89 % -5,53 %

Límite máximo 16 390 000 000

Margen 185 829 719

1.b Cohesión económica, social y territorial 54 958 049

037

47 348 394

736

47 557 280

000

50 891 472

560

- 3 300 000 - 202 256 454 -13,47 % +7,48 %

Límite máximo 47 583 000 000

Margen 25 720 000

2 Crecimiento sostenible: recursos naturales 59 885 141

416

57 240 268

759

59 246 121

423

56 419 898

785

- 1 593 261 - 112 593 261 -1,07 % -1,43 %

Límite máximo 59 303 000 000

Margen 56 878 577

De los cuales: Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) – Gastos de

mercado y pagos directos

43 654 926 842 43 660 236 872 43 778 100 000 43 776 956 403 +0,28 % +0,27 %

Límite máximo 44 130 000 000

Transferencia neta entre FEAGA y FEADER - 351 900 000

Margen 0

3 Seguridad y ciudadanía 2 361 737 568 1 750 224 766 2 134 222 376 1 657 999 647 - 5 238 356 - 10 007 082 -9,63 % -5,27 %

Límite máximo 2 179 000 000

Margen 44 777 624

4 Una Europa Global 9 341 336 711 6 321 456 958 8 158 521 694 6 094 707 648 - 17 280 440 - 156 591 732 -12,66 % -3,59 %

Límite máximo 8 335 000 000

Margen 176 478 306

5 Administración 8 418 432 740 8 418 107 740 8 441 831 853 8 443 454 653 - 153 283 454 - 153 283 454 +0,28 % +0,30 %

Límite máximo 8 721 000 000

Margen 279 168 147

De los cuales: Gastos administrativos de las Instituciones 6 850 228 657 6 849 903 657 6 835 090 210 6 836 713 010 - 101 203 462 - 101 203 462 -0,22 % -0,19 %

Límite máximo 7 056 000 000

Margen 220 909 790

6 Compensaciones 75 000 000 75 000 000 28 600 000 28 600 000 -61,87 % -61,87 %

Límite máximo 29 000 000

Margen 400 000

Marco Financiero Plurianual150 789 326

395

133 080 987

855

141 770 747

627

134 804 612

551- 240 678 057

-1 061 191

529-5,98 % +1,30 %

Límite máximo total disponible 142 540 000

000

135 866 000

000

Margen 769 252 373 1 061 387 449

Créditos en % de la RNB 1,15 % 1,01 % 1,05 % 1,00 % 0,00 % -0,01 %

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DESGLOSE POR RÚBRICAS AL MARGEN DEL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL

PARA LOS GASTOS TOTALES

1 2 3 2/1

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

Posición del Consejo

sobre el PP 2014

Diferencia

respecto al PP

2014

(importe)

Diferencia respecto al

presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

( %)

Descripción

c/c c/p c/c c/p Créditos c/c c/p

Reserva para Ayudas de Emergencia (RAE) 264 115 000 80 000 000 297 000 000 150 000 000 +12,45 % +87,50 %

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) 500 000 000 50 000 000 159 181 000 50 000 000 -68,16 %

Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) p.m. p.m. p.m. p.m.

Al margen del Marco Financiero Plurianual 764 115 000 130 000 000 456 181 000 200 000 000 -40,30 % +53,85 %

Créditos en % de la RNB 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

GASTOS TOTALES DENTRO Y AL MARGEN DEL MARCO FINANCIERO

PLURIANUAL

1 2 3 2/1

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

Posición del Consejo

sobre el PP 2014

Diferencia respecto al PP 2014

(importe)

Diferencia respecto al

presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

( %)

Descripción

c/c c/p c/c c/p c/c c/p c/c c/p

Marco Financiero Plurianual 150 789 326

395

133 080 987

855

141 770 747

627

134 804 612

551

- 240 678 057 -1 061 191

529

-5,98 % +1,30 %

Al margen del Marco Financiero Plurianual 764 115 000 130 000 000 456 181 000 200 000 000 -40,30 % +53,85 %

Total general151 553 441

395

133 210 987

855

142 226 928

627

135 004 612

551- 240 678 057

-1 061 191

529-6,15 % +1,35 %

Créditos en % de la RNB 1,15 % 1,01 % 1,05 % 1,00 % 0,00 % -0,01 %

Los resultados detallados se recogen en las partes de la presente exposición de motivos

relativas a las distintas secciones y ámbitos de actuación del presupuesto1.

1 Véanse también las adenda 1 a 7 de la presente exposición de motivos.

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D. Al adoptar su posición sobre el PP para el ejercicio 2014, el Consejo ha tenido en cuenta

los siguientes principios:

1. EN GENERAL

- mantenerse en el marco de las orientaciones presupuestarias para el

ejercicio 2014 definidas en las Conclusiones del Consejo adoptadas en

febrero de 20131;

- seguir un enfoque que lleve a un presupuesto que respete la disciplina

presupuestaria y la buena gestión financiera y tenga debidamente en cuenta

las actuales limitaciones económicas y presupuestarias de los Estados

miembros.

- proporcionar una dotación adecuada para las diferentes prioridades de

la Unión Europea, determinando los créditos a partir de la ejecución

presupuestaria pasada y en curso y de unas capacidades realistas de

absorción;

- prever los créditos necesarios para que los nuevos programas puedan

iniciarse de forma íntegra el primer año del MFP 2014-2020;

- dejar márgenes suficientes por debajo de los techos de las rúbricas y

subrúbricas del MFP, excepto para la subrúbrica 1b, que permitan hacer

frente a imprevistos;

- mantener los créditos de pago firmemente bajo control en todas las rúbricas

y subrúbricas del MFP, adaptando los importes en función del análisis de la

ejecución presupuestaria pasada y en curso y de las capacidades realistas de

absorción.

1 Doc. 5757/13.

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En cuanto a los gastos administrativos, el Consejo ha tomado nota de los

esfuerzos realizados por las instituciones para limitar el incremento de sus

gastos administrativos solicitado para 2014 y para reducir el personal de

acuerdo con el objetivo de un -5 % en el periodo 2013-2017 fijado en las

Conclusiones del Consejo Europeo de los días 7 y 8 de febrero de 2013. El

Consejo ha fijado los presupuestos administrativos sobre la base de los

siguientes elementos:

- mantener bajo estricto control el volumen de los gastos

administrativos de las instituciones en consonancia con el

planteamiento seguido por los Estados miembros en relación con sus

administraciones públicas nacionales;

- fijar un nivel adecuado para el presupuesto administrativo de cada

institución, teniendo en cuenta las peculiaridades y las necesidades

reales y justificadas de cada una;

- realizar reducciones selectivas y aumentar la reducción a tanto alzado

de la masa salarial de algunas instituciones y organismos, teniendo en

cuenta su ejecución presupuestaria y su tasa de vacantes pasadas y

actuales;

- excluir los importes correspondientes a la adaptación de las

retribuciones de 2011 y 2012, en caso de que esta haya sido incluida

por las instituciones (salvo en el caso del Parlamento Europeo, en

aplicación del "acuerdo entre caballeros").

Gracias a este planteamiento se ha conseguido un nivel adecuado de gasto

administrativo que garantiza el correcto funcionamiento de las instituciones.

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El Consejo también se ha centrado en los gastos de apoyo administrativo

vinculados a los programas operativos. A este respecto, ha decidido

proceder a reducciones selectivas siguiendo un planteamiento similar al

aplicado a los gastos administrativos de las instituciones.

Con respecto a los organismos descentralizados, véase el punto IV,

apartado B.

El Consejo ha aprobado la siguiente declaración sobre los créditos de pago:

"El Consejo pide a la Comisión que presente cuanto antes la nota rectificativa relativa a la agricultura (con información, asimismo, sobre la posible prórroga de ingresos afectados), con el fin de calibrar debidamente el nivel de los recursos de la rúbrica 2 (Crecimiento sostenible: recursos naturales) en el presupuesto de 2014.

Asimismo, el Consejo pide a la Comisión que presente un proyecto de presupuesto rectificativo si los créditos de pago consignados en el presupuesto de 2014 resultan ser insuficientes para cubrir los gastos correspondientes a la subrúbrica 1a (Competitividad para el crecimiento y el empleo), a la subrúbrica 1b (Cohesión económica, social y territorial), a la rúbrica 2 y a la rúbrica 4 (Una Europa Global) del Marco Financiero Plurianual.

El Consejo insta a la Comisión a que le presente cuanto antes las cifras actualizadas sobre la situación y las previsiones relativas a los créditos de pago correspondientes a la subrúbrica 1b y, si procede, un proyecto de presupuesto rectificativo a este único fin. El Consejo adoptará su posición sobre el proyecto de presupuesto rectificativo lo antes posible, con el fin de evitar un déficit de créditos de pago."

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2. EN LO QUE SE REFIERE A OTRAS CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL

a) Nomenclatura

El Consejo ha modificado la nomenclatura del artículo 15 02 01, según se

indica en la adenda 7 de la presente exposición de motivos.

b) Bases jurídicas

Se ha puesto especial cuidado en el cumplimiento de las disposiciones del

Acuerdo Interinstitucional en materia de bases jurídicas.

c) Declaraciones programáticas

Se ha prestado especial atención a las declaraciones programáticas

presentadas por la Comisión.

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3. GASTOS POR RÚBRICAS DEL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL

En lo que se refiere a los gastos de las distintas rúbricas y subrúbricas del MFP, la

posición del Consejo es la siguiente:

a) en el caso de los gastos relativos al crecimiento inteligente e integrador

(rúbrica 1 del MFP)

i) por lo que respecta a los gastos relativos a la competitividad para el

crecimiento y el empleo (subrúbrica 1a del MFP)

- fijar el nivel de créditos de compromiso, con el objetivo de

reducir en un importe total de –60 000 000 EUR los créditos

solicitados en el PP para 2014 para una serie de líneas

presupuestarias específicas relacionadas, aparte de los

organismos, con los gastos de apoyo administrativo con cargo a

esta subrúbrica;

- fijar el nivel de créditos de pago, reduciendo los créditos

solicitados en el PP para 2014 en un importe total de –

426 500 000 EUR, de los cuales –154 000 000 EUR

corresponden a grandes proyectos de infraestructuras, –

120 700 000 EUR al Marco Estratégico Común para la

Investigación y la Innovación, –86 900 000 EUR al Mecanismo

"Conectar Europa" y –61 300 000 EUR a otros programas;

- los importes antes mencionados también tienen en cuenta

reducciones en las contribuciones a los organismos

descentralizados por un importe total de –3 300 000 EUR en

créditos de compromiso y de pago con cargo a esta subrúbrica;

- el margen disponible en la subrúbrica 1a sería de

185 800 000 EUR.

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ii) en lo que respecta a los gastos relativos a la cohesión económica, social y territorial (subrúbrica 1b MFP):

- fijar el nivel de créditos de compromiso, con el objetivo de

reducir en un importe total de –3 300 000 EUR los créditos

solicitados en el PP para 2014 para una serie de líneas

presupuestarias específicas relacionadas con los gastos de apoyo

administrativo con cargo a esta subrúbrica;

- fijar el nivel de créditos de pago, reduciendo los créditos

solicitados en el PP para 2014 en un importe total de –

202 300 000 EUR, en particular en el ámbito de la Inversión en

crecimiento y empleo (–114 000 000 EUR) y en la Cooperación

territorial europea (–85 000 000 EUR) a partir de la información

disponible, con lo que se obtiene un incremento del +7,48 %

respecto del presupuesto de 2013;

- el margen disponible en la subrúbrica 1b sería de

25 700 000 EUR.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 17DG G II A ES

b) en lo que respecta a los gastos relativos a crecimiento sostenible: recursos naturales (rúbrica 2 del MFP):

- fijar el nivel de créditos de compromiso, con el objetivo de reducir en

un importe total de –1 600 000 EUR los créditos solicitados en el PP

para 2014, en particular en el gasto de apoyo administrativo destinado

a Asuntos marítimos y pesca (–1 000 000 EUR);

- fijar el nivel de créditos de pago, reduciendo los créditos solicitados

en el PP para 2014 en un importe total de –112 600 000 EUR, de los

cuales –54 300 000 EUR corresponden al ámbito del Desarrollo rural,

–46 000 000 EUR al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, –

1 000 000 EUR a las Organizaciones Regionales de Ordenación

Pesquera y Acuerdos de pesca sostenible, y –10 700 000 EUR a

Medio ambiente y acción por el clima, basándose en la ejecución

presupuestaria pasada, en curso o prevista; estos importes calculados

en función de la información actualmente disponible podrán ser

revisados en función de la nota rectificativa prevista para el otoño;

- los importes antes mencionados también tienen en cuenta reducciones

en las contribuciones a los organismos descentralizados por un

importe total de –590 000 EUR en créditos de compromiso y de pago

con cargo a esta rúbrica;

- el margen disponible en la rúbrica 2 sería de 56 900 000 EUR.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 18DG G II A ES

c) en lo que se refiere a los gastos relativos a seguridad y ciudadanía

(rúbrica 3 del MFP):

- fijar el nivel de créditos de compromiso, con el objetivo de reducir en

un importe total de –5 200 000 EUR los créditos solicitados en el PP

para 2014 para una serie de líneas presupuestarias específicas

relacionadas, aparte de los organismos, con los gastos de apoyo

administrativo con cargo a esta rúbrica;

- fijar el nivel de créditos de pago, reduciendo los créditos solicitados

en el PP para 2014 en un importe total de –10 000 000 EUR en una

serie de líneas presupuestarias, sobre la base de la ejecución

presupuestaria pasada y en curso;

- los importes antes mencionados también tienen en cuenta reducciones

en las contribuciones a los organismos descentralizados por un

importe total de –4 500 000 EUR en créditos de compromiso y de

pago con cargo a esta rúbrica;

- el margen disponible en la rúbrica 3 sería de 44 800 000 EUR.

d) en el contexto de los gastos relativos a Una Europa Global (rúbrica 4

del MFP):

- fijar el nivel de créditos de compromiso, con el objetivo de reducir en

un importe total de –17 300 000 EUR los créditos solicitados en el PP

para 2014 para una serie de líneas presupuestarias específicas

relacionadas, aparte de los organismos, con los gastos de apoyo

administrativo con cargo a esta rúbrica;

- fijar el nivel de créditos de pago, reduciendo los créditos solicitados

en el PP para 2014 en un importe total de –156 600 000 EUR, sobre la

base de la ejecución presupuestaria pasada, en curso o prevista y de

unas capacidades realistas de absorción;

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13176/13 mmp/MMP/jlj 19DG G II A ES

- los importes antes mencionados también tienen en cuenta reducciones

en la contribución a un organismo descentralizado por un importe total

de -230 000 EUR en créditos de compromiso y de pago con cargo a

esta rúbrica;

- el margen disponible en la rúbrica 4 sería de 176 500 000 EUR.

e) por lo que respecta a los gastos de administración (rúbrica 5 del MFP):

- en el cuadro de la página siguiente figura la síntesis de la posición del Consejo.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 20DG G II A ES

1 2 3 2/1

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

Posición del Consejo

sobre el PP 2014

Diferencia respecto

del PP 2014

(importe)

Diferencia

respecto del

Presupuesto 2013

(incluido PR

1/2013)

Descripción

c/p c/p c/p c/p

Pensiones y Escuelas Europeas 1 568 204 083 1 606 741 643 - 52 079 992 +2,46 %

Pensiones 1 389 802 000 1 441 328 000 - 49 002 000 +3,71 %

Escuelas Europeas 178 402 083 165 413 643 - 3 077 992 -7,28 %

Gastos administrativos de las Instituciones 6 849 903 657 6 836 713 010 - 101 203 462 -0,19 %

Parlamento Europeo 1 750 463 939 1 793 634 098 +2,47 %

Consejo Europeo y Consejo 535 511 300 534 202 300 - 2 597 700 -0,24 %

Comisión 3 322 654 491 3 269 758 829 - 80 411 971 -1,59 %

Comisión, excluidas las Oficinas 3 018 096 491 2 973 200 955 - 74 448 845 -1,49 %

Anexo 2 - Oficina de Publicaciones 84 274 000 80 755 000 - 1 891 000 -4,18 %

Anexo 3 - Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 57 657 000 57 206 000 - 1 317 000 -0,78 %

Anexo 4 - Oficina Europea de Selección de Personal 28 535 000 27 883 000 - 348 000 -2,28 %

Anexo 5 - Oficina de gestión y liquidación de derechos

individuales

36 721 000 36 260 000 - 557 000 -1,26 %

Anexo 6 - Oficina de infraestructuras y logística de Bruselas 69 455 000 68 747 029 - 1 265 971 -1,02 %

Anexo 7 - Oficina de infraestructuras y logística de Luxemburgo 25 191 000 24 456 845 - 584 155 -2,91 %

Proyectos piloto y acciones preparatorias 2 725 000 1 250 000 -54,13 %

Agencias descentralizadas p.m. p.m.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 354 880 000 353 936 000 - 1 497 000 -0,27 %

Tribunal de Cuentas 142 760 618 133 497 575 - 4 663 425 -6,49 %

Comité Económico y Social Europeo 130 104 400 128 542 321 - 2 444 188 -1,20 %

Comité de las Regiones 87 373 636 87 376 531 - 1 902 499 0,00 %

Defensor del Pueblo Europeo 9 731 371 9 857 647 - 246 341 +1,30 %

Supervisor Europeo de Protección de Datos 7 661 409 8 269 730 - 162 526 +7,94 %

Servicio Europeo de Acción Exterior 508 762 493 517 637 979 - 7 277 812 +1,74 %

5 – Administración 8 418 107 740 8 443 454 653 - 153 283 454 +0,30 %

- el margen disponible en la rúbrica 5 sería de 279 200 000 EUR.

f) en lo que respecta a las compensaciones (rúbrica 6 del MFP)

- el Consejo ha aceptado el PP para 2014 propuesto por la Comisión;

- el margen disponible en la rúbrica 6 sería de 400 000 EUR.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 21DG G II A ES

III. PREVISIÓN DE INGRESOS

1. Con arreglo a la posición del Consejo sobre el PP para el ejercicio 2014, los ingresos

presupuestarios totales de la Unión Europea alcanzan un importe de

135 004 612 551 EUR, lo que corresponde al 1,00 % de la renta nacional bruta (RNB)

de la UE1.

Los recursos propios necesarios para la financiación del PP de la Unión Europea

para 2014, tal como se desprende de la posición del Consejo, representan el 0,99 % de

la RNB de la UE, por debajo del techo del 1,23 % de la RNB, fijado según el método de

cálculo establecido en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2007/436/CE, Euratom

del Consejo, de 7 de junio de 2007, relativa al sistema de recursos propios de las

Comunidades Europeas2.

Las previsiones de ingresos diversos, que dependen de las cotizaciones basadas en las

retribuciones, y los cuadros consolidados correspondientes se han adaptado en función

de las decisiones adoptadas sobre las solicitudes de créditos y puestos de las distintas

instituciones.

En los cuadros que figuran en las páginas siguientes se muestran los ingresos necesarios

para financiar el PP para 2014, según la posición del Consejo:

1 Según la previsión de mayo de 2013 de la RNB.2 DO L 163 de 23.6.2007, p. 17.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 22DG G II A ES

A. FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Créditos que han de cubrirse durante el ejercicio 2013 con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el

sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas

GASTOS

Descripción Posición del Consejo sobre el

PP 2014

Presupuesto 20131

Variación ( %)

1. Crecimiento inteligente e integrador 62 159 951 818 59 252 422 097 +4,912. Crecimiento sostenible: recursos naturales 56 419 898 785 57 487 002 491 – 1,863. Seguridad y ciudadanía 1 657 999 647 1 556 783 267 +6,504. Una Europa Global 6 094 707 648 6 409 414 260 – 4,915. Administración 8 443 454 653 8 430 365 740 + 0,166. Compensaciones 28 600 000 75 000 000 – 61,87Instrumentos especiales 200 000 000

Gasto total3 135 004 612 551 133 210 987 855 +1,35

INGRESOS

Descripción Posición del Consejo sobre el

PP 2014

Presupuesto 20131

Variación ( %)

Ingresos diversos (títulos 4 a 9) 1 528 990 590 1 548 967 007 – 1,29Excedente disponible del ejercicio anterior (capítulo 3 0, artículo 3 0 0) p.m. —

Excedente de recursos propios resultante de la transferencia del excedente del Fondo de Garantía relativo a acciones exteriores (capítulo 3 0, artículo 3 0 2)

p.m. 34 000 000—

Saldos de recursos propios procedentes del IVA y de recursos propios PNB/RNB relativo a ejercicios anteriores (capítulos 3 1 y 3 2) p.m. p.m.

Total de ingresos de los títulos 3 a 9 1 528 990 590 1 582 967 007 – 3,41Importe neto de los derechos de aduana y de las cotizaciones por el azúcar (capítulos 1 1 y 1 2) 18 211 500 000 18 777 600 000 – 3,01Recurso propio "IVA" al tipo uniforme (cuadros 1 y 2, capítulo 1 3) 17 882 179 650 15 063 857 425 + 18,71Resto a financiar con el recurso complementario (recurso propio RNB, cuadro 3, capítulo 1 4) 97 381 942 311 97 786 563 423 – 0,41Créditos que se financiarán mediante los recursos propios

a que se refiere el artículo 2 de la Decisión 2007/436/CE, Euratom2 133 475 621 961 131 628 020 848

+1,40Total de los ingresos3 135 004 612 551 133 210 987 855 +1,35

1 Las cifras de esta columna corresponden a las del presupuesto publicado en el DO L 66 de

8.3.2013, p. 1, en relación con el MFP más el PR n.º 1/2013.2 Los recursos propios para el presupuesto 2014 se determinan sobre la base de las previsiones

presupuestarias adoptadas el 16 de mayo de 2013, en la reunión n.º 157 del Comité Consultivo de Recursos Propios.

3 El artículo 310, apartado 1, párrafo tercero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice: "El presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos".

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13176/13 mmp/MMP/jlj 23DG G II A ES

CUADRO 1

Cálculo de la nivelación de las bases armonizadas del impuesto sobre el valor añadido (IVA) conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Decisión 2007/436/CE,

Euratom

Estado miembro1 % de la base

"IVA" sin nivelar

1 % de la renta nacional bruta

Tipo de nivelación (%)

1 % de la renta nacional bruta

multiplicado por el tipo de nivelación

1 % de la base "IVA" nivelada1

Estados miembros con base "IVA"

nivelada

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Bélgica 1 675 608 000 3 995 217 000 50 1 997 608 500 1 675 608 000Bulgaria 206 005 000 414 657 000 50 207 328 500 206 005 000Chequia 645 752 000 1 428 027 000 50 714 013 500 645 752 000Dinamarca 1 020 116 000 2 641 773 000 50 1 320 886 500 1 020 116 000Alemania 12 384 113 000 28 440 033 000 50 14 220 016 500 12 384 113 000Estonia 87 252 000 184 233 000 50 92 116 500 87 252 000Irlanda 653 931 000 1 384 808 000 50 692 404 000 653 931 000Grecia 650 120 000 1 813 897 000 50 906 948 500 650 120 000España 4 561 628 000 10 515 414 000 50 5 257 707 000 4 561 628 000Francia 9 681 072 000 21 602 716 000 50 10 801 358 000 9 681 072 000Croacia 277 716 000 438 824 000 50 219 412 000 219 412 000 CroaciaItalia 6 568 051 000 16 020 137 000 50 8 010 068 500 6 568 051 000Chipre 107 177 000 154 720 000 50 77 360 000 77 360 000 ChipreLetonia 82 650 000 249 297 000 50 124 648 500 82 650 000Lituania 141 652 000 353 042 000 50 176 521 000 141 652 000Luxemburgo 272 111 000 340 956 000 50 170 478 000 170 478 000 LuxemburgoHungría 410 328 000 977 036 000 50 488 518 000 410 328 000Malta 52 918 000 68 120 000 50 34 060 000 34 060 000 MaltaPaíses Bajos 2 661 465 000 6 274 369 000 50 3 137 184 500 2 661 465 000Austria 1 487 892 000 3 296 730 000 50 1 648 365 000 1 487 892 000Polonia 1 924 394 000 3 938 971 000 50 1 969 485 500 1 924 394 000Portugal 775 448 000 1 615 868 000 50 807 934 000 775 448 000Rumanía 544 383 000 1 507 998 000 50 753 999 000 544 383 000Eslovenia 176 664 000 349 637 000 50 174 818 500 174 818 500 EsloveniaEslovaquia 259 706 000 759 723 000 50 379 861 500 259 706 000Finlandia 972 177 000 2 066 821 000 50 1 033 410 500 972 177 000Suecia 1 990 462 000 4 549 119 000 50 2 274 559 500 1 990 462 000Reino Unido 9 546 932 000 19 611 871 000 50 9 805 935 500 9 546 932 000

Total 59 817 723 000 134 994 014 000 67 497 007 000 59 607 265 500

1 La base que hay que utilizar no excede del 50 % de la RNB.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 24DG G II A ES

CUADRO 2

Desglose de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido (IVA) conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), y apartado 4, de la Decisión

2007/436/CE, Euratom (capítulo 1 3)

Estado miembro 1 % de la base "IVA"nivelada

Tipo uniforme del recurso propio

"IVA" (%)

Recurso propio "IVA" al tipo uniforme

(1) (2) (3) = (1) × (2)Bélgica 1 675 608 000 0,300 502 682 400Bulgaria 206 005 000 0,300 61 801 500Chequia 645 752 000 0,300 193 725 600Dinamarca 1 020 116 000 0,300 306 034 800Alemania 12 384 113 000 0,300 3 715 233 900Estonia 87 252 000 0,300 26 175 600Irlanda 653 931 000 0,300 196 179 300Grecia 650 120 000 0,300 195 036 000España 4 561 628 000 0,300 1 368 488 400Francia 9 681 072 000 0,300 2 904 321 600Croacia 219 412 000 0,300 65 823 600Italia 6 568 051 000 0,300 1 970 415 300Chipre 77 360 000 0,300 23 208 000Letonia 82 650 000 0,300 24 795 000Lituania 141 652 000 0,300 42 495 600Luxemburgo 170 478 000 0,300 51 143 400Hungría 410 328 000 0,300 123 098 400Malta 34 060 000 0,300 10 218 000Países Bajos 2 661 465 000 0,300 798 439 500Austria 1 487 892 000 0,300 446 367 600Polonia 1 924 394 000 0,300 577 318 200Portugal 775 448 000 0,300 232 634 400Rumanía 544 383 000 0,300 163 314 900Eslovenia 174 818 500 0,300 52 445 550Eslovaquia 259 706 000 0,300 77 911 800Finlandia 972 177 000 0,300 291 653 100Suecia 1 990 462 000 0,300 597 138 600Reino Unido 9 546 932 000 0,300 2 864 079 600Total 59 607 265 500 17 882 179 650

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13176/13 mmp/MMP/jlj 25DG G II A ES

CUADRO 3

Determinación del tipo uniforme y desglose de los recursos basados en la renta nacional bruta conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Decisión 2007/436/CE,

Euratom (capítulo 1 4)

Estado miembro 1 % de la renta nacional bruta

Tipo uniforme de los recursos propios, "base

complementaria"

Recursos propios, "base complementaria", al tipo

uniforme(1) (2) (3) = (1) × (2)

Bélgica 3 995 217 000 2 882 068 470 Bulgaria 414 657 000 299 125 145 Chequia 1 428 027 000 1 030 149 699 Dinamarca 2 641 773 000 1 905 721 434 Alemania 28 440 033 000 20 516 062 681 Estonia 184 233 000 132 901 948 Irlanda 1 384 808 000 998 972 390 Grecia 1 813 897 000 1 308 508 487 España 10 515 414 000 7 585 606 274 Francia 21 602 716 000 15 583 760 946 Croacia 438 824 000 316 558 729 Italia 16 020 137 000 11 556 601 740 Chipre 154 720 000 111 611 868 Letonia 249 297 000 0,72137971 179 837 797 Lituania 353 042 000 254 677 335 Luxemburgo 340 956 000 245 958 739 Hungría 977 036 000 704 813 944 Malta 68 120 000 49 140 386 Países Bajos 6 274 369 000 4 526 202 473 Austria 3 296 730 000 2 378 194 123 Polonia 3 938 971 000 2 841 493 747 Portugal 1 615 868 000 1 165 654 385 Rumanía 1 507 998 000 1 087 839 156 Eslovenia 349 637 000 252 221 037 Eslovaquia 759 723 000 548 048 755 Finlandia 2 066 821 000 1 490 962 728 Suecia 4 549 119 000 3 281 642 133 Reino Unido 19 611 871 000 14 147 605 762

Total 134 994 014 000 97 381 942 311

1 Cálculo del tipo: (97 381 942 311) / (134 994 014 000) = 0,721379707332801.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 26DG G II A ES

CUADRO 4

Corrección de los desequilibrios presupuestarios para el Reino Unido en el ejercicio 2013 con arreglo al artículo 4 de la Decisión 2007/436/CE, Euratom (capítulo 1 5)

Descripción Coeficiente1 (%) Importe

1. Cuota porcentual del Reino Unido en el total de las bases IVA nocionales no niveladas

16,2077

2. Cuota porcentual del Reino Unido en los gastos asignados ajustados a los gastos derivados de la ampliación

6,5970

3. (1) – (2) 9,61074. Total de gastos asignados 133 640 172 4095. Gasto relacionado con la ampliación2

31 848 333 003

6. Total de los gastos asignados ajustados a los gastos derivados de la ampliación = (4) – (5) 101 791 839 406

7. Importe inicial de la corrección del Reino Unido = (3) × (6) × 0,66 6 456 694 9118. Ventaja del Reino Unido3

1 176 577 247

9. Corrección de base del Reino Unido = (7) – (8) 5 280 117 66410. Beneficios excepcionales correspondientes a los recursos propios tradicionales4 – 17 223 040

11. Corrección en favor del Reino Unido = (9) – (10) 5 297 340 704

1 Porcentajes redondeados.2 El importe de los gastos relativos a la ampliación corresponde al gasto asignado total en 12

Estados miembros (los adheridos a la UE el 1 de mayo de 2004 y el 1 de enero de 2007), con excepción de los pagos agrícolas directos y los gastos de mercado, así como de la parte de los gastos de desarrollo rural derivados del FEOGA, sección de Garantía. Este importe se deduce del gasto asignado total para que los gastos no sujetos a reducción antes de la ampliación sigan sin reducirse después de esta.

3 La "ventaja británica" corresponde al beneficio que obtiene el Reino Unido con el paso al IVA nivelado y la introducción de los recursos propios basados en el PNB/RNB.

4 Estos beneficios excepcionales se deben a los beneficios netos del Reino Unido correspondientes al incremento —del 10 % al 25 % a 1 de enero de 2001— en el porcentaje de los recursos propios tradicionales que los Estados miembros retienen para cubrir sus gastos de recaudación de los recursos propios tradicionales (RPT).

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CUADRO 5

Cálculo de la financiación de la corrección en favor del Reino Unido por un importe de -5 297 340 704 EUR (capítulo 1 5)

Estado miembro Cuotas de las bases "RNB"

Cuotas sin el Reino Unido

Cuotas sin Alemania, Países Bajos, Austria,

Suecia y el Reino Unido

3/4 de la cuota de Alemania, Países Bajos, Austria y

Suecia en la columna (2)

Columna (4) desglosada

según la clave de la columna

(3)

Clave de financiación

Clave de financiación aplicada a la corrección

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7)Bélgica 2,96 3,46 5,49 1,52 4,98 263 826 803Bulgaria 0,31 0,36 0,57 0,16 0,52 27 382 150Chequia 1,06 1,24 1,96 0,54 1,78 94 300 710Dinamarca 1,96 2,29 3,63 1,00 3,29 174 451 231Alemania 21,07 2,65 0,00 – 18,49 0,00 6,16 326 429 505Estonia 0,14 0,16 0,25 0,07 0,23 12 165 948Irlanda 1,03 1,20 1,90 0,53 1,73 91 446 714Grecia 1,34 1,57 2,49 0,69 2,26 119 781 891España 7,79 9,11 14,44 3,99 13,11 694 392 334Francia 16,00 18,72 29,67 8,21 26,93 1 426 549 672Croacia 0,33 0,38 0,60 0,17 0,55 28 978 034Italia 11,87 13,88 22,00 6,09 19,97 1 057 900 367Chipre 0,11 0,13 0,21 0,06 0,19 10 217 038Letonia 0,18 0,22 0,34 0,09 0,31 16 462 493Lituania 0,26 0,31 0,48 0,13 0,44 23 313 363Luxemburgo 0,25 0,30 0,47 0,13 0,43 22 515 255Hungría 0,72 0,85 1,34 0,37 1,22 64 519 220Malta 0,05 0,06 0,09 0,03 0,08 4 498 349

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13176/13 mmp/MMP/jlj 28DG G II A ES

Estado miembro Cuotas de las bases "RNB"

Cuotas sin el Reino Unido

Cuotas sin Alemania, Países Bajos, Austria,

Suecia y el Reino Unido

3/4 de la cuota de Alemania, Países Bajos, Austria y

Suecia en la columna (2)

Columna (4) desglosada

según la clave de la columna

(3)

Clave de financiación

Clave de financiación aplicada a la corrección

Países Bajos 4,65 5,44 0,00 – 4,08 0,00 1,36 72 016 062Austria 2,44 2,86 0,00 – 2,14 0,00 0,71 37 839 265Polonia 2,92 3,41 5,41 1,50 4,91 260 112 561Portugal 1,20 1,40 2,22 0,61 2,01 106 704 915Rumanía 1,12 1,31 2,07 0,57 1,88 99 581 648Eslovenia 0,26 0,30 0,48 0,13 0,44 23 088 511Eslovaquia 0,56 0,66 1,04 0,29 0,95 50 168 812Finlandia 1,53 1,79 2,84 0,79 2,58 136 483 895Suecia 3,37 3,94 0,00 – 2,96 0,00 0,99 52 213 958Reino Unido 14,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Total 100,00 100,00 100,00 – 27,66 27,66 100,00 5 297 340 704

Los cálculos se efectúan con una precisión de 15 decimales.

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CUADRO 6

Recapitulación de la financiación1 del presupuesto general por tipo de recursos propios y por Estado miembro

Recursos propios tradicionales (RPT) Recursos propios basados en el IVA y la RNB, incluidos los ajustes

Estado miembro Cotizaciones netas en el sector del azúcar (75 %)

Derechos de aduana netos

(75 %)

Total de los recursos propios

tradicionales netos (75 %)

Gastos de recaudación (25 % de los RPT brutos)

p. m.

Recurso propio IVA

Recurso propio RNB

Corrección del Reino Unido

Contribuciones nacionales totales

Cuota de las contribuciones

nacionales totales (%)

Total de recursos propios2

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (6) + (7) (9) (10) = (3) + (8)

Bélgica 6 600 000 1 758 100 000 1 764 700 000 588 233 333 502 682 400 2 882 068 470 263 826 803 3 648 577 673 3,17 5 413 277 673

Bulgaria 400 000 55 100 000 55 500 000 18 500 000 61 801 500 299 125 145 27 382 150 388 308 795 0,34 443 808 795

Chequia 3 400 000 205 400 000 208 800 000 69 600 000 193 725 600 1 030 149 699 94 300 710 1 318 176 009 1,14 1 526 976 009

Dinamarca 3 400 000 348 800 000 352 200 000 117 400 000 306 034 800 1 905 721 434 174 451 231 2 386 207 465 2,07 2 738 407 465

Alemania 26 300 000 3 681 200 000 3 707 500 000 1 235 833 329 3 715 233 900 20 516 062 681 326 429 505 24 557 726 086 21,31 28 265 226 086

Estonia 0 25 600 000 25 600 000 8 533 333 26 175 600 132 901 948 12 165 948 171 243 496 0,15 196 843 496

Irlanda 0 218 000 000 218 000 000 72 666 667 196 179 300 998 972 390 91 446 714 1 286 598 404 1,12 1 504 598 404

Grecia 1 400 000 113 300 000 114 700 000 38 233 334 195 036 000 1 308 508 487 119 781 891 1 623 326 378 1,41 1 738 026 378

España 4 700 000 1 133 500 000 1 138 200 000 379 400 000 1 368 488 400 7 585 606 274 694 392 334 9 648 487 008 8,37 10 786 687 008

Francia 30 900 000 2 006 900 000 2 037 800 000 679 266 667 2 904 321 600 15 583 760 946 1 426 549 672 19 914 632 218 17,28 21 952 432 218

Croacia 1 700 000 58 000 000 59 700 000 19 900 000 65 823 600 316 558 729 28 978 034 411 360 363 0,36 471 060 363

Italia 4 700 000 1 555 800 000 1 560 500 000 520 166 667 1 970 415 300 11 556 601 740 1 057 900 367 14 584 917 407 12,65 16 145 417 407

Chipre 0 19 100 000 19 100 000 6 366 667 23 208 000 111 611 868 10 217 038 145 036 906 0,13 164 136 906

Letonia 0 28 300 000 28 300 000 9 433 333 24 795 000 179 837 797 16 462 493 221 095 290 0,19 249 395 290

Lituania 800 000 56 900 000 57 700 000 19 233 334 42 495 600 254 677 335 23 313 363 320 486 298 0,28 378 186 298

1 p. m. (recursos propios + otros ingresos = ingresos totales = gastos totales); (133 475 621 961 + 1 528 990 590 = 135 004 612 551 =

135 004 612 551).2 Total de recursos propios en porcentaje de la RNB: (133 475 621 961) / (13 499 401 400 000) = 0,99 %; techo de los recursos propios en

porcentaje de la RNB: 1,23 %.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 30DG G II A ES

Recursos propios tradicionales (RPT) Recursos propios basados en el IVA y la RNB, incluidos los ajustes

Estado miembro

Cotizaciones netas en el sector del azúcar (75 %)

Derechos de aduana netos

(75 %)

Total de los recursos propios

tradicionales netos (75 %)

Gastos de recaudación (25% de los RPT brutos)

p. m.

Recurso propio IVA

Recurso propio RNB

Corrección del Reino Unido

Contribuciones nacionales totales

Cuota de las contribuciones

nacionales totales (%)

Total de recursos propios1

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (6) + (7) (9) (10) = (3) + (8)

Luxemburgo 0 12 600 000 12 600 000 4 200 000 51 143 400 245 958 739 22 515 255 319 617 394 0,28 332 217 394

Hungría 2 000 000 99 500 000 101 500 000 33 833 334 123 098 400 704 813 944 64 519 220 892 431 564 0,77 993 931 564

Malta 0 10 900 000 10 900 000 3 633 333 10 218 000 49 140 386 4 498 349 63 856 735 0,06 74 756 735

Países Bajos 7 300 000 2 111 300 000 2 118 600 000 706 200 000 798 439 500 4 526 202 473 72 016 062 5 396 658 035 4,68 7 515 258 035

Austria 3 200 000 195 600 000 198 800 000 66 266 667 446 367 600 2 378 194 123 37 839 265 2 862 400 988 2,48 3 061 200 988

Polonia 12 800 000 448 600 000 461 400 000 153 800 000 577 318 200 2 841 493 747 260 112 561 3 678 924 508 3,19 4 140 324 508

Portugal 200 000 132 900 000 133 100 000 44 366 667 232 634 400 1 165 654 385 106 704 915 1 504 993 700 1,31 1 638 093 700

Rumanía 1 000 000 154 000 000 155 000 000 51 666 667 163 314 900 1 087 839 156 99 581 648 1 350 735 704 1,17 1 505 735 704

Eslovenia 0 66 800 000 66 800 000 22 266 667 52 445 550 252 221 037 23 088 511 327 755 098 0,28 394 555 098

Eslovaquia 1 400 000 113 400 000 114 800 000 38 266 667 77 911 800 548 048 755 50 168 812 676 129 367 0,59 790 929 367

Finlandia 800 000 155 000 000 155 800 000 51 933 334 291 653 100 1 490 962 728 136 483 895 1 919 099 723 1,66 2 074 899 723

Suecia 2 600 000 520 300 000 522 900 000 174 300 000 597 138 600 3 281 642 133 52 213 958 3 930 994 691 3,41 4 453 894 691

Reino Unido 9 500 000 2 801 500 000 2 811 000 000 937 000 000 2 864 079 600 14 147 605 762 – 5 297 340 704 11 714 344 658 10,16 14 525 344 658

Total 125 100 000 18 086 400 000 18 211 500 000 6 070 500 000 17 882 179 650 97 381 942 311 0 115 264 121 961 100,00 133 475 621 961

1 Total de recursos propios en porcentaje de la RNB: (133 475 621 961) / (13 499 401 400 000) = 0,99 %; techo de los recursos propios en

porcentaje de la RNB: 1,23 %.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 31DG G II A ES

2. Los recursos propios tradicionales netos (derechos de aduana y cotizaciones por el

azúcar) ascienden a 18 211 500 000 EUR.

3. La base imponible del IVA de la Unión se fija para 2014 en 59 607 270 000 EUR (al

tipo del 1 %), habida cuenta de la nivelación general al 50 % de la base imponible de

la RNB de los Estados miembros, que se ha debido aplicar efectivamente en lo relativo a

las bases imponibles del IVA de cinco Estados miembros (Croacia, Chipre,

Luxemburgo, Malta y Eslovenia). El tipo uniforme de los recursos propios IVA es

del 0,30 %.

4. El tipo uniforme de recursos propios "base complementaria" que resulta de la posición

del Consejo sobre el PP para 2014 es del 0,7214 %.

5. Los ingresos distintos de los recursos propios (títulos 4 a 9) ascienden a

1 528 990 000 EUR.

6. En el título 4 (Impuestos diversos, exacciones y cánones comunitarios), los

artículos 4 0 0, 4 0 4 y 4 1 0 se han ajustado en función de las decisiones adoptadas en

materia de créditos y personal.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 32DG G II A ES

IV. PREVISIONES DE GASTOS

A. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR INSTITUCIÓN1

PARLAMENTO EUROPEO - Sección I

Presupuesto 2013

(incluido PR 1)

PP 2014 Posición del Consejo

Diferencia(importe)

Diferencia(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

1 750 463 939 1 793 634 098 1 793 634 098 0 +2,47 %

En su posición sobre el PP para 2014 (sección I), el Consejo no ha modificado el proyecto de

presupuesto del Parlamento Europeo.

CONSEJO EUROPEO Y CONSEJO - Sección II

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

PP 2014 Posición del Consejo

Diferencia (importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

535 511 300 536 800 000 534 202 300 -2 597 700 -0,24 %

El Consejo ha fijado una dotación global de 534 202 300 EUR para el presupuesto del

Consejo Europeo y el Consejo, lo que representa una reducción de –0,24 % con respecto al

presupuesto de 2013.

Se ha decidido una reducción específica que obedece al menor número de cumbres

multilaterales que se organizarán en 2014, aplicando un recorte específico a los créditos para

cumbres multilaterales, en particular, los 10 nuevos puestos propuestos, obras de

acondicionamiento e instalación, seguridad, informática, mobiliario, equipo técnico, alquiler

de vehículos, restauración, alojamiento, interpretación, artículos de protocolo, acreditación,

servicios audiovisuales y servicios médicos.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la masa salarial

se ha mantenido en el 6 % como se propone en el PP para 2014.

1 Véanse también las ADD 2 a 7 de la presente exposición de motivos.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 33DG G II A ES

COMISIÓN - Sección III

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

La posición del Consejo en relación con el presupuesto administrativo de la Comisión

para 2014 es la siguiente:

1 2 3 2/1

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

Posición del Consejo

sobre el PP 2014

Diferencia respecto

del PP 2014

(importe)

Diferencia

respecto al

Presupuesto 2013

(incluido PR

1/2013)

(%)

Descripción

c/p c/p c/p c/p

Pensiones y Escuelas Europeas 1 568 204 083 1 606 741 643 - 52 079 992 +2,46 %

Pensiones (todas las Instituciones) 1 389 802 000 1 441 328 000 - 49 002 000 +3,71 %

Escuelas Europeas 178 402 083 165 413 643 - 3 077 992 -7,28 %

Sección III - Comisión 3 322 654 491 3 269 758 829 - 80 411 971 -1,59 %

Comisión, excluidas las Oficinas 3 020 821 491 2 974 450 955 - 74 448 845 -1,54 %

Anexo 2 - Oficina de Publicaciones (OP) 84 274 000 80 755 000 - 1 891 000 -4,18 %

Anexo 3 - Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

(OLAF)

57 657 000 57 206 000 - 1 317 000 -0,78 %

Anexo 4 - Oficina Europea de Selección de Personal

(EPSO)

28 535 000 27 883 000 - 348 000 -2,28 %

Anexo 5 - Oficina de Gestión y Liquidación de

Derechos Individuales (PMO)

36 721 000 36 260 000 - 557 000 -1,26 %

Anexo 6 - Oficina de Infraestructuras y Logística de

Bruselas (OIB)

69 455 000 68 747 029 - 1 265 971 -1,02 %

Anexo 7 - Oficina de Infraestructuras y Logística de

Luxemburgo (OIL)

25 191 000 24 456 845 - 584 155 -2,91 %

5 –– Administración 4 890 858 574 4 876 500 472 - 132 491 963 -0,29 %

Se ha decidido una dotación global de 3 268 000 000 EUR en créditos de

compromiso y de 3 270 000 000 EUR en créditos de pago para el

presupuesto de la Comisión (incluidas la OP, la OLAF, la EPSO, la PMO,

la OIB y la OIL), lo que representa un recorte de –1,59 % en créditos de

compromiso y de 1,59 % en créditos de pago con respecto al presupuesto

de 2013.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 34DG G II A ES

Se han decidido reducciones selectivas mediante la aplicación de un recorte

específico de los créditos relacionados con la adaptación de las retribuciones

de 2011 y 2012.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de

la masa salarial se ha fijado en el 3,75 %.

Se ha decidido un importe de 1 441 000 000 EUR para Pensiones y un

importe de 165 000 000 EUR para Escuelas Europeas, lo que representa un

aumento de +3,71 % y un recorte de –7,28 % respectivamente en relación

con el presupuesto de 2013.

OFICINA DE PUBLICACIONES (OP)

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

PP 2014 Posición del Consejo

Diferencia(importe)

Diferencia(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

84 274 000 82 646 000 80 755 000 -1 891 000 -4,18 %

Para el presupuesto de la OP se ha decidido una dotación global

de 80 755 000 EUR, lo que representa un recorte de –4,18 % con respecto al

presupuesto de 2013.

Se han decidido reducciones selectivas mediante la aplicación de un recorte

específico de los créditos relacionados con la adaptación de las retribuciones

de 2011 y 2012.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de

la masa salarial se ha mantenido en el 4,8 % como se propone en el PP

para 2014.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 35DG G II A ES

OFICINA EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE (OLAF)

Presupuesto 2013(incluido PR

1/2013)PP 2014 Posición del

ConsejoDiferencia(importe)

Diferencia(%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

57 657 000 58 523 000 57 206 000 -1 317 000 -0,78 %

Para el presupuesto de la OLAF se ha decidido una dotación global

de 57 206 000 EUR, lo que representa un recorte de –0,78 % con respecto al

presupuesto de 2013.

Se han decidido reducciones selectivas mediante la aplicación de un recorte

específico de los créditos relacionados con la adaptación de las retribuciones

de 2011 y 2012.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la

masa salarial se ha mantenido en el 5,4 % como se propone en el PP para 2014.

OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE PERSONAL (EPSO)

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

PP 2014 Posición del Consejo

Diferencia (importe) Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

28 535 000 28 231 000 27 883 000 -348 000 -2,28 %

Para el presupuesto de la EPSO se ha decidido una dotación global

de 27 883 000 EUR, lo que representa un recorte de –2,28 % con respecto al

presupuesto de 2013.

Se han decidido reducciones selectivas mediante la aplicación de un recorte

específico de los créditos relacionados con la adaptación de las retribuciones

de 2011 y 2012.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la

masa salarial se ha mantenido en el 1,8 % como se propone en el PP para 2014.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 36DG G II A ES

OFICINA DE GESTIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES (PMO)

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

PP 2014 Posición del Consejo

Diferencia (importe)

Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

36 721 000 36 817 000 36 260 000 -557 000 -1,26 %

Para el presupuesto de la PMO se ha decidido una dotación global

de 36 260 000 EUR, lo que representa un recorte de –1,26 % con respecto al

presupuesto de 2013.

Se han decidido reducciones selectivas mediante la aplicación de un recorte

específico de los créditos relacionados con la adaptación de las retribuciones

de 2011 y 2012.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la

masa salarial se ha mantenido en el 0,5 % como se propone en el PP para 2014.

OFICINA DE INFRAESTRUCTURAS Y LOGÍSTICA DE BRUSELAS (OIB)

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

PP 2014 Posición del Consejo

Diferencia (importe)

Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

69 455 000 70 013 000 68 747 029 -1 265 971 - 1,02 %

Para el presupuesto de la OIB se ha decidido una dotación global

de 68 747 029 EUR, lo que representa un recorte de –1,02 % con respecto al

presupuesto de 2013.

Se han decidido reducciones selectivas mediante la aplicación de un recorte

específico de los créditos relacionados con la adaptación de las retribuciones

de 2011 y 2012.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la

masa salarial se ha fijado en el 2,76 %.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 37DG G II A ES

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA DE LUXEMBURGO (OIL)

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

PP 2014 Posición del Consejo

Diferencia (importe)

Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

25 191 000 25 041 000 24 456 845 -584 155 -2,91 %

Para el presupuesto de la OIL se ha decidido una dotación global de

24 456 845 EUR, lo que representa un recorte de –2,91 % con respecto al

presupuesto de 2013.

Se han decidido reducciones selectivas mediante la aplicación de un recorte

específico de los créditos relacionados con la adaptación de las retribuciones

de 2011 y 2012.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la

masa salarial se ha fijado en el 2,54 %.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA - Sección IV

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

PP 2014 Posición del Consejo

Diferencia (importe)

Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

354 880 000 355 433 000 353 936 000 -1 497 000 -0,27 %

Para el presupuesto del Tribunal de Justicia se ha decidido una dotación global

de 353 936 000 EUR, lo que representa un recorte de –0,27 % con respecto al

presupuesto de 2013.

El aumento del número de letrados se ha asumido sin impacto presupuestario

mediante la aplicación de un recorte específico de los créditos consignados en

los capítulos de los títulos I (Personas vinculadas a la institución) y II

(Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento).

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la

masa salarial se ha fijado en el 3,75 %.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 38DG G II A ES

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO - Sección V

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

PP 2014 Posición del Consejo

Diferencia (importe)

Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

142 760 618 138 161 000 133 497 575 -4 663 425 -6,49 %

Para el presupuesto del Tribunal de Cuentas se ha decidido una dotación global

de 133 497 575 EUR, lo que representa un recorte de –6,49 % con respecto al

presupuesto de 2013.

Se han decidido reducciones selectivas mediante la aplicación de un recorte

específico de los créditos relacionados con la adaptación de las retribuciones

de 2011 y 2012.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la

masa salarial se ha fijado en el 3 %.

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO - Sección VI

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

PP 2014 Posición del Consejo

Diferencia (importe)

Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

130 104 400 130 986 509 128 542 321 -2 444 188 -1,2 %

Para el presupuesto del Comité Económico y Social Europeo, se ha decidido una

dotación global de 128 542 321 EUR, lo que representa un recorte de –1,2 % con

respecto al presupuesto de 2013.

Se han decidido reducciones selectivas mediante la aplicación de un recorte

específico de los créditos relacionados con la adaptación de las retribuciones

de 2011 y 2012.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la

masa salarial se ha mantenido en el 5,5 % como se propone en el PP para 2014.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 39DG G II A ES

COMITÉ DE LAS REGIONES - Sección VII

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

PP 2014 Posición del Consejo

Diferencia(importe)

Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

87 373 636 89 279 030 87 376 531 -1 902 499 0,00

Para el presupuesto del Comité de las Regiones se ha decidido una dotación

global de 87 376 531 EUR, lo que representa una congelación nominal con

respecto al presupuesto de 2013.

Se han decidido reducciones selectivas mediante la aplicación de un recorte

específico de los créditos relacionados con la adaptación de las retribuciones

de 2011 y 2012.

Asimismo, se ha aplicado un recorte específico a los créditos solicitados para los

gastos relativos a los miembros del Comité de las Regiones, así como los gastos

relativos a las actividades de comunicación.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la

masa salarial se ha mantenido en el 6 % como se propone en el PP para 2014.

DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO – Sección VIII

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

PP 2014 Posición del Consejo

Diferencia (importe)

Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

9 731 371 10 103 988 9 857 647 -246 341 +1,3 %

Para el presupuesto del Defensor del Pueblo Europeo se ha decidido una

dotación global de 9 857 647 EUR, lo que representa un incremento de +1.3 %

con respecto al presupuesto de 2013.

Se han decidido reducciones selectivas mediante la aplicación de un recorte

específico de los créditos relacionados con la adaptación de las retribuciones

de 2011 y 2012.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 40DG G II A ES

SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS - Sección IX

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

PP 2014 Posición del Consejo

Diferencia (importe)

Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

7 661 409 8 432 256 8 269 730 -162 526 +7,94 %

Para el presupuesto del Supervisor Europeo de Protección de Datos se ha

decidido una dotación global de 8 269 730 EUR, lo que representa un

incremento de +7,94 % con respecto al presupuesto de 2013.

Se han decidido reducciones selectivas mediante la aplicación de un recorte

específico de los créditos relacionados con la adaptación de las retribuciones

de 2011 y 2012.

SERVICIO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR - Sección X

Presupuesto 2013

(incluido PR 1/2013)

PP 2014 Posición del Consejo

Diferencia (importe)

Diferencia (%)

(1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1)

508 762 493 524 915 791 517 637 979 -7 277 812 +1,74 %

Para el presupuesto del Servicio Europeo de Acción Exterior se ha decidido una

dotación global de 517 637 979 EUR, lo que representa un incremento de

+1,74 % con respecto al presupuesto de 2013.

Se han decidido reducciones selectivas mediante la aplicación de un recorte

específico de los créditos relacionados con la adaptación de las retribuciones

de 2011 y 2012, así como de otros gastos de funcionamiento, basándose en la

ejecución presupuestaria pasada.

Teniendo en cuenta la tasa de vacantes actual, la reducción a tanto alzado de la

masa salarial se ha fijado en el 5,75 % para la sede y en el 3,99 % para las

Delegaciones.

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13176/13 mmp/MMP/jlj 41DG G II A ES

B. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS1

Por lo que respecta a los organismos descentralizados, el Consejo ha aplicado un

planteamiento similar al de las instituciones. Por consiguiente, y de manera

proporcional al número de puestos en las plantillas de personal de los organismos

(exceptuando los puestos autofinanciados), se ha aplicado una reducción de la

contribución a todos los organismos equivalente a los importes correspondientes a

la adaptación de las retribuciones de 2011 y 2012.

C. GASTOS DE LA COMISIÓN POR ÁMBITO DE ACTUACIÓN2

TÍTULO 01 - ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido una

reducción específica en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

01 02 01 Coordinación, vigilancia y comunicación sobre la Unión Económica y Monetaria, incluido el euro

13 000 000 11 500 000 - 1 500 000

01 03 02 Ayuda macrofinanciera 76 257 346 48 208 643 - 15 000 000

01 04 51 Realización de programas en el ámbito de la pequeña y mediana empresa (PYME) (antes de 2014)

p. m. 92 000 000 - 3 000 000

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación3.

1 Véase también las ADD 7 de la presente exposición de motivos.2 Véanse también ADD 4, 5 y 6 de la presente exposición de motivos.3 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

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13176/13 mmp/MMP/jlj 42DG G II A ES

TÍTULO 02 –– EMPRESA E INDUSTRIA

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido una

reducción específica en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

02 02 51 Finalización de antiguas actividades en el ámbito de la competitividad y el emprendimiento

p. m. 26 075 000 - 2 250 000

02 03 01 Funcionamiento y desarrollo del mercado interior, principalmente en lo que se refiere a la notificación, certificación y aproximación sectorial

18 100 000 15 750 000 - 1 750 000

02 03 02 01 Apoyo a las actividades de normalización del CEN, Cenelec y ETSI

17 370 000 12 600 000 - 1 400 000

02 03 02 02 Apoyo a organizaciones que representan a pequeñas y medianas empresas (PYME) y a agentes sociales interesados en actividades de normalización

3 700 000 2 700 000 - 300 000

02 04 51 Finalización del Programa Marco deinvestigación anterior — Séptimo Programa Marco (2007 a 2013)

p. m. 407 037 290 - 14 850 000

02 05 01 Desarrollo y suministro de infraestructuras y servicios mundiales de radionavegación por satélite (Galileo) de aquí a 2019

1 097 830 000 651 118 571 - 62 900 000

02 05 02 Prestación de servicios por satélite que permitan mejorar el rendimiento del GPS y cubran progresivamente la totalidad de la región de la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) de aquí a 2020 (EGNOS).

225 000 000 167 518 429 - 10 000 000

02 05 51 Finalización de los programas europeos de radionavegación por satélite (EGNOS y Galileo)

p. m. 274 500 000 - 28 500 000

02 06 01 Prestación de servicios operativos basados en observaciones espaciales y datos in situ (Copernicus)

58 500 000 53 678 000 - 4 750 000

02 06 02 Formar una capacidad autónoma de la Unión para la observación de la Tierra (Copernicus)

301 933 000 109 572 000 - 12 000 000

02 06 51 Finalización del Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES)

p. m. 17 700 000 - 1 000 000

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13176/13 mmp/MMP/jlj 43DG G II A ES

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos de apoyo y agencias descentralizadas

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

02 01 04 01 Gasto en apoyo del programa Competitividad de las empresas y las pequeñas y medianas empresas (COSME)

5 200 000 - 500 000

02 01 04 03 Gasto en apoyo de los programas europeos de navegación por satélite 3 000 000 - 350 000

02 01 04 04 Gasto en apoyo del Programa Europeo de Observación de la Tierra (Copernicus)

2 000 000 - 500 000

02 01 05 01 Gastos relativos a los funcionarios y agentes temporales que ejecutan los programas de investigación e innovación — Horizonte 2020

10 957 000 - 1 750 000

02 01 05 02 Personal externo que ejecuta los programas de investigación e innovación —Horizonte 2020

3 150 000 - 500 000

02 01 05 03 Otros gastos de gestión de los programas de investigación e innovación —Horizonte 2020

6 682 237 - 750 000

02 05 11 Agencia del GNSS Europeo (GSA) 24 344 302 - 242 698

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 03 - COMPETENCIA

En este ámbito de actuación, el Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión.1

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

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13176/13 mmp/MMP/jlj 44DG G II A ES

TÍTULO 04 – EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓN

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

04 02 19 Finalización del Fondo Social Europeo (FSE) — Competitividad regional y empleo (2007 a 2013)

p. m. 2 994 037 500 - 11 962 500

04 02 61 Fondo Social Europeo (FSE) — Regiones en transición — Objetivo de inversión en crecimiento y empleo

1 854 500 000 106 713 420 - 6 286 580

04 02 62 Fondo Social Europeo (FSE) — Regiones más desarrolladas — Objetivo de inversión en crecimiento y empleo

3 766 600 000 216 259 941 - 12 740 059

04 03 01 02 Diálogo social 38 500 000 30 550 000 - 2 250 000

04 03 02 01 Progress — Apoyo al desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación del empleo y de la política social en la Unión, así como la legislación sobre las condiciones de trabajo

71 176 000 20 314 560 - 1 750 000

04 03 02 02 EURES — Promover la movilidad geográfica de los trabajadores y potenciar las oportunidades de empleo

19 310 000 11 670 000 - 1 550 000

04 03 02 03 Microfinanciación y emprendimiento social – Facilitar el acceso de los emprendedores, en particular de los más excluidos del mercado laboral, y de las empresas sociales a la financiación

25 074 000 9 250 000 - 750 000

04 03 51 Finalización de Progress p. m. 30 440 000 - 3 250 000

04 03 52 Finalización de EURES p. m. 9 820 000 - 1 000 000

04 03 53 Finalización de otras actividades p. m. 14 500 000 - 1 500 000

04 05 51 Finalización de las acciones (anteriores a 2014) — Instrumento de Ayuda Preadhesión — Desarrollo de los recursos humanos

p. m. 69 436 416 - 1 763 584

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13176/13 mmp/MMP/jlj 45DG G II A ES

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos de apoyo y agencias descentralizadas

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

04 01 04 01 Gastos de apoyo al Fondo Social Europeo (FSE) y asistencia técnica no operativa

13 700 000 - 1 800 000

04 01 04 02 Gastos de apoyo al Programa para el Cambio y la Innovación Sociales (PCIS) 3 450 000 - 350 000

04 03 11 Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND)

19 618 657 - 235 343

04 03 12 Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) 13 908 486 - 105 414

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 05 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

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13176/13 mmp/MMP/jlj 46DG G II A ES

Gastos operativos1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

05 04 05 01 Programas de desarrollo rural p. m. 10 328 679 958 - 4 625 042

05 04 60 01 Promover un desarrollo rural sostenible y un sector agrícola de la Unión más equilibrado desde la óptica territorial y medioambiental, más respetuoso con el clima y más innovador

13 970 049 059 1 254 213 002 - 49 674 958

05 05 02 Instrumento de preadhesión en favor del desarrollo rural (IPARD) — Finalización del programa (2007-2013)

p. m. 92 730 652 - 1 189 348

05 05 04 02 Apoyo al desarrollo económico, social y territorial

70 000 000 13 416 000 - 1 284 000

05 06 01 Acuerdos internacionales de agricultura 6 696 000 5 196 000 - 1 500 000

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 06 – MOVILIDAD Y TRANSPORTES

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

06 02 05 Actividades de apoyo a la política europea de transportes y de derechos de los pasajeros, incluidas las actividades de comunicación

16 019 000 13 500 000 - 1 500 000

06 02 51 Finalización del Programa de las Redes Transeuropeas

p m. 738 500 000 - 79 500 000

06 02 52 Finalización del Programa Marco Polo p. m. 18 000 000 - 2 000 000

1 Excepto los créditos en las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

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13176/13 mmp/MMP/jlj 47DG G II A ES

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos de apoyo y agencias descentralizadas

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

06 01 05 01 Gastos relacionados con los funcionarios y agentes temporales que ejecutan los programas de investigación e innovación — Horizonte 2020

4 900 000 - 1 000 000

06 02 02 Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) 33 634 544 - 539 327

06 02 03 01 Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) 30 188 983 - 514 812

06 02 04 Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 23 229 855 - 343 209

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 07 - MEDIO AMBIENTE

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

07 02 01 Contribuir a una economía más verde y más eficiente en el uso de los recursos y a la elaboración y la aplicación de la política y la legislación ambientales de la Unión

125 439 106 4 128 758 - 500 000

07 02 03 Apoyar una mejor gobernanza e información ambientales a todos los niveles

38 999 836 6 867 263 - 1 200 000

07 02 04 Contribuir a acuerdos multilaterales e internacionales sobre el medio ambiente

3 500 000 2 000 000 - 1 500 000

07 02 51 Finalización de programas ambientales anteriores

— 204 500 000 - 8 000 000

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

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13176/13 mmp/MMP/jlj 48DG G II A ES

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Agencias descentralizadas1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

07 02 05 01 Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) –Actividades en el ámbito de la legislación sobre biocidas

4 905 580 - 117 672

07 02 05 02 Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) —Actividades normativas en materia de importación y exportación de productos químicos peligrosos

1 271 026 - 14 709

07 02 06 Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 35 034 978 - 330 951

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 08 –– INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

08 02 51 Finalización del anterior Programa Marco de Investigación — Séptimo Programa Marco – Acción indirecta de la CE (2007-2013)

p. m. 2 566 292 180 - 7 000 000

08 03 01 01 Euratom — Energía de fusión 94 723 000 48 318 959 - 2 150 000

08 03 51 Finalización del anterior Programa Marco de Investigación de Euratom (2007-2013)

p. m. 39 753 720 - 2 000 000

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

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13176/13 mmp/MMP/jlj 49DG G II A ES

Empresa Común1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014

Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p08 04 51

08 04 01

Finalización de la Empresa Común Europea para el ITER — Fusión para la energía (F4E) (2007-2013)

Construcción, funcionamiento y explotación de las instalaciones ITER — Empresa Común Europea para el ITER — Fusión para la energía (F4E)

p.m.

933 159 405

481 086 062

66 179 614

- 21 600 000

- 12 000 000

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos de apoyo

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

08 01 05 01 Gastos relativos a los funcionarios y agentes temporales que ejecutan los programas de investigación e innovación — Horizonte 2020

105 952 867 - 5 750 000

08 01 05 02 Personal externo que aplica los programas de investigación e innovación —Horizonte 2020

23 172 000 - 1 500 000

08 01 05 03 Otros gastos de gestión de programas de investigación e innovación —Horizonte 2020

44 839 155 - 4 500 000

08 01 05 11 Gastos relativos a los funcionarios y agentes temporales que ejecutan programas de investigación e innovación — Programa Euratom

9 857 000 - 1 750 000

08 01 05 13 Otros gastos de gestión de los programas de investigación e innovación —Programa Euratom

3 913 000 - 500 000

08 01 05 21 Gastos relativos a los funcionarios y agentes temporales que ejecutan los programas de investigación e innovación — Programa ITER

4 628 000 - 500 000

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

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13176/13 mmp/MMP/jlj 50DG G II A ES

TÍTULO 09 –– REDES DE COMUNICACIONES, CONTENIDOS Y TECNOLOGÍA

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

09 03 03 Promover la interconexión y la interoperabilidad de los servicios nacionales de interés común

39 026 000 8 679 000 - 4 200 000

09 04 51 Finalización del Programa Marco de investigación anterior — Séptimo Programa Marco (2007 a 2013)

p. m. 616 213 932 - 7 000 000

09 04 53 01 Finalización del Programa Marco de Innovación y Competitividad — Programa de apoyo a la política en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones (ICT PSP) (2007 a 2013)

p. m. 78 925 943 - 5 500 000

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos de apoyo y agencias descentralizadas

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

09 01 05 01 Gastos relativos a los funcionarios y agentes temporales que ejecutan los programas de investigación e innovación — Horizonte 2020

44 463 235 - 5 000 000

09 01 05 02 Personal externo que aplica los programas de investigación e innovación —Horizonte 2020

11 625 000 - 1 250 000

09 01 05 03 Otros gastos de gestión de programas de investigación e innovación —Horizonte 2020

17 688 145 - 1 500 000

09 02 03 Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) 8 621 328 - 117 672

09 02 04 Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) — Oficina

3 578 724 - 39 224

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13176/13 mmp/MMP/jlj 51DG G II A ES

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 10 - INVESTIGACIÓN DIRECTA

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

10 02 01 Horizonte 2020 — Apoyo científico y técnico a las políticas de la Unión Europea, impulsado por los clientes

33 556 000 10 082 873 - 750 000

10 02 51 Finalización del anterior programa marco de investigación — Séptimo Programa Marco – acciones directas de la CE (de 2007 a 2013)

p. m. 17 251 718 - 1 250 000

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

Page 52: ES - europarl.europa.eu · 13176/13 mmp/MMP/jlj 1 DG G II A ES CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Bruselas,2 de septiembre de 2013(04.09) (OR. en) 13176/13 BUDGET 42 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

13176/13 mmp/MMP/jlj 52DG G II A ES

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos de apoyo

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

10 01 05 01 Gastos relacionados con funcionarios y agentes temporales que ejecutan programas de investigación e innovación — Horizonte 2020

128 577 000 - 10 000 000

10 01 05 02 Personal externo que ejecuta los programas de investigación e innovación —Horizonte 2020

28 481 000 - 4 250 000

10 01 05 03 Otros gastos de gestión de los programas de investigación e innovación—Horizonte 2020

54 870 000 - 5 000 000

10 01 05 11 Gastos relacionados con funcionarios y agentes temporales que ejecutan programas de investigación e innovación — Programa Euratom

52 525 000 - 3 750 000

10 01 05 12 Personal externo que ejecuta los programas de investigación e innovación —Programa Euratom

9 949 000 - 750 000

10 01 05 13 Otros gastos de gestión de los programas de investigación e innovación —Programa Euratom

35 707 000 - 3 000 000

10 01 05 14 Otros gastos correspondientes a nuevas grandes infraestructuras de investigación — Programa Euratom

12 647 000 - 1 000 000

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

Page 53: ES - europarl.europa.eu · 13176/13 mmp/MMP/jlj 1 DG G II A ES CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Bruselas,2 de septiembre de 2013(04.09) (OR. en) 13176/13 BUDGET 42 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

13176/13 mmp/MMP/jlj 53DG G II A ES

TÍTULO 11 - ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

11 03 02 Promover el desarrollo sostenible de la ordenación pesquera y la gobernanza marítima de acuerdo con los objetivos de la PPC (contribuciones obligatorias a las OROP y a los organismos creados por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982)

6 030 000 3 408 341 - 1 000 000

11 06 01 Finalización del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) —Objetivo 1 (2000-2006)

p. m. 10 500 000 - 15 000 000

11 06 04 Finalización del Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP) — Objetivo 1 (2000-2006)

p. m. 5 312 123 - 10 000 000

11 06 13 Finalización del Fondo Europeo de Pesca (FEP) — Objetivo ajeno a la convergencia (de 2007 a 2013)

p. m. 98 250 000 - 8 000 000

11 06 60 Promover una pesca y una acuicultura sostenibles y competitivas, un desarrollo territorial equilibrado e integrador de las zonas pesqueras y la aplicación de la PPC

753 443 838 40 793 561 - 4 000 000

11 06 61 Fomentar el desarrollo y la aplicación de la política marítima integrada (PMI) de la Unión

43 416 876 11 112 994 - 4 000 000

11 06 62 01 Conocimientos y asesoramiento científicos 14 415 220 21 442 461 - 1 000 000

11 06 62 02 Control y observancia 24 808 000 25 251 560 - 2 000 000

11 06 62 03 Contribuciones voluntarias a organizaciones internacionales

9 490 000 5 412 132 - 1 000 000

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13176/13 mmp/MMP/jlj 54DG G II A ES

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos de apoyo y agencias descentralizadas

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

11 01 04 01 Gastos de apoyo para asuntos marítimos y pesca — Asistencia administrativa y técnica no operativa

3 300 000 - 1 000 000

11 06 64 Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA) 8 586 971 - 129 929

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 12 – MERCADO INTERIOR Y SERVICIOS

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Agencias descentralizadas

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

12 03 02 Autoridad Bancaria Europea (ABE) 10 611 262 - 252 504

12 03 03 Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AUSPJ) 7 197 279 - 205 925

12 03 04 Autoridad Europea de Mercados y Valores (AEMV) 8 059 007 - 313 791

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

Page 55: ES - europarl.europa.eu · 13176/13 mmp/MMP/jlj 1 DG G II A ES CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Bruselas,2 de septiembre de 2013(04.09) (OR. en) 13176/13 BUDGET 42 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

13176/13 mmp/MMP/jlj 55DG G II A ES

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 13 - POLÍTICA REGIONAL Y URBANA

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

13 03 18 Finalización del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) —Competitividad regional y empleo

p. m. 4 145 014 000 - 16 986 000

13 03 19 Finalización del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) —Cooperación territorial europea

p. m. 1 085 310 000 - 81 690 000

13 03 61 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) — Regiones en transición —Objetivo de inversión en crecimiento y empleo

2 865 400 000 165 264 147 - 9 735 853

13 03 62 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) — Regiones más desarrolladas — Inversión en crecimiento y empleo

3 581 600 000 205 871 909 - 12 128 091

13 03 64 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) — Cooperación territorial europea

674 900 000 52 884 527 - 3 115 473

13 04 01 Finalización de proyectos del Fondo de Cohesión (anteriores a 2007)

p. m. 562 400 000 - 29 600 000

13 04 60 Fondo de Cohesión — Objetivo de inversión en crecimiento y empleo

7 939 400 000 501 288 102 - 14 711 898

13 05 02 Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) — Finalización del capítulo de desarrollo regional (2007-2013)

p. m. 269 752 932 - 10 247 068

13 05 63 02 Cooperación transfronteriza —Contribución de la rúbrica 4

39 000 000 26 656 500 - 2 593 500

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

Page 56: ES - europarl.europa.eu · 13176/13 mmp/MMP/jlj 1 DG G II A ES CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Bruselas,2 de septiembre de 2013(04.09) (OR. en) 13176/13 BUDGET 42 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

13176/13 mmp/MMP/jlj 56DG G II A ES

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de la siguiente línea presupuestaria:

Gastos de apoyo

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

13 01 04 01 Gastos de apoyo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 9 700 000 - 1 500 000

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 14 - FISCALIDAD Y UNIÓN ADUANERA

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

14 02 01 Apoyo del funcionamiento de la Unión Aduanera

66 293 000 11 000 000 - 1 000 000

14 02 51 Finalización de programas anteriores en el ámbito aduanero

p. m. 27 765 000 - 3 085 000

14 03 01 Mejora de la explotación de los sistemas impositivos

30 777 000 7 250 000 - 450 000

14 03 51 Finalización de programas previos en el ámbito de la fiscalidad

p.m. 14 850 000 - 1 650 000

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación2.

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).2 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

Page 57: ES - europarl.europa.eu · 13176/13 mmp/MMP/jlj 1 DG G II A ES CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Bruselas,2 de septiembre de 2013(04.09) (OR. en) 13176/13 BUDGET 42 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

13176/13 mmp/MMP/jlj 57DG G II A ES

TÍTULO 15 - EDUCACIÓN Y CULTURA

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

15 02 01 Promover la excelencia y la cooperación en el ámbito de la educación, la formación y la juventud en Europa, su adecuación al mercado laboral y la participación de los jóvenes en la vida democrática europea

p. m. p. m. -1 331 256 892 - 897 175 183

15 02 01 01 Educación y formación 1 331 256 892 897 175 183 1 331 256 892 897 175 183

15 02 01 02 Juventud p. m. p. m. p. m. p.m.

15 02 01 03 Subvenciones de funcionamiento para las agencias nacionales

p. m. p. m. p. m. p.m.

15 03 51 Finalización del Programa Marco de investigación anterior — Séptimo Programa Marco (2007 a 2013)

p. m. 488 074 108 - 9 500 000

15 03 53 Línea de finalización para el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología

p. m. 47 809 452 - 2 250 000

15 04 03 Apoyo al sector MEDIA para operar en Europa y fuera de ella, así como para promover la circulación y la movilidad transnacionales

102 321 000 54 900 684 - 1 400 000

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13176/13 mmp/MMP/jlj 58DG G II A ES

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos de apoyo y agencias descentralizadas

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

15 01 04 02 Gastos de apoyo a Europa Creativa 1 278 581 - 71 419

15 02 11 Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) 17 188 654 - 240 246

15 02 12 Fundación Europea de Formación (FEF) 19 788 060 - 230 440

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 16 – COMUNICACIÓN

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

16 03 01 01 Acciones multimedia 18 740 000 25 395 000 - 500 000

16 03 01 02 Información para los medios 5 080 000 4 431 274 - 68 726

16 03 01 03 Difusión de información 14 230 000 12 100 000 - 300 000

16 03 01 04 Comunicación de las Representaciones de la Comisión y acciones de asociación

10 730 000 12 845 000 - 300 000

16 03 02 01 Visitas a la Comisión 3 600 000 3 960 000 - 100 000

16 03 02 03 Información en línea y escrita e instrumentos de comunicación

18 180 000 15 628 000 - 500 000

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

Page 59: ES - europarl.europa.eu · 13176/13 mmp/MMP/jlj 1 DG G II A ES CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Bruselas,2 de septiembre de 2013(04.09) (OR. en) 13176/13 BUDGET 42 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

13176/13 mmp/MMP/jlj 59DG G II A ES

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos de apoyo

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

16 01 04 01 Gastos de apoyo para el programa "Europa con los ciudadanos" 140 170 - 7 830

16 01 04 02 Gastos de apoyo a acciones de comunicación 1 122 309 - 62 691

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 17 - SANIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos de apoyo y agencias descentralizadas

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

17 01 04 01 Gastos de apoyo al Programa de Consumidores 1 041 807 - 58 193

17 01 04 02 Gastos de apoyo al Programa de Salud para el Crecimiento 1 420 646 - 79 354

17 01 04 03 Gastos de apoyo en el ámbito de la seguridad de los alimentos y los piensos, la salud animal, el bienestar animal y las cuestiones fitosanitarias

1 420 646 - 79 354

17 03 10 Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) 56 290 411 - 475 589

17 03 11 Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 75 701 687 - 843 313

17 03 12 01 Contribución de la Unión a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 31 063 336 - 269 664

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

Page 60: ES - europarl.europa.eu · 13176/13 mmp/MMP/jlj 1 DG G II A ES CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Bruselas,2 de septiembre de 2013(04.09) (OR. en) 13176/13 BUDGET 42 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

13176/13 mmp/MMP/jlj 60DG G II A ES

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 18 - ASUNTOS DE INTERIOR

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

18 02 08 Sistema de Información de Schengen (SIS II)

9 235 500 4 690 000 - 800 000

18 02 09 Sistema de Información de Visados (VIS) 9 235 500 4 690 000 - 800 000

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos de apoyo y agencias descentralizadas

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

18 01 04 01 Gastos de apoyo al Fondo de Seguridad Interior 2 036 259 - 113 741

18 01 04 02 Gastos de apoyo al Fondo de Asilo y Migración 2 036 259 - 113 741

18 02 03 Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (FRONTEX)

80 537 373 - 372 627

18 02 04 Oficina Europea de Policía (EUROPOL) 78 814 571 - 1 115 429

18 02 05 Escuela Europea de Policía (CEPOL) 7 369 810 - 66 190

18 02 06 Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) 14 549 978 - 201 022

18 02 07 Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu.LISA)

59 080 918 - 299 082

18 03 02 Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) 14 267 877 - 120 123

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

Page 61: ES - europarl.europa.eu · 13176/13 mmp/MMP/jlj 1 DG G II A ES CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Bruselas,2 de septiembre de 2013(04.09) (OR. en) 13176/13 BUDGET 42 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

13176/13 mmp/MMP/jlj 61DG G II A ES

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 19 – INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EXTERIOR

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

19 02 01 Respuesta en caso de crisis o de crisis incipiente

201 867 000 16 715 000 - 6 000 000

19 02 02 Ayuda para la prevención de conflictos, la preparación frente a situaciones de crisis y la consolidación de la paz

22 000 000 2 500 000 - 250 000

19 02 51 Finalización de las medidas en materia de "Preparación y respuesta ante las crisis"(2007-2013)

p. m. 130 350 000 - 2 000 000

19 04 01 Mejorar la fiabilidad de los procesos electorales, especialmente mediante misiones de observación electoral

40 370 869 8 000 000 - 2 000 000

19 05 01 Cooperación con terceros países con el fin de potenciar y promover los intereses de la Unión Europea y mutuos

100 510 652 2 975 834 - 3 000 000

19 05 51 Finalización de las medidas en materia de "Relaciones y cooperación con terceros países industrializados" (2007 a 2013)

p. m. 11 660 000 - 5 000 000

19 06 01 Divulgación de información sobre las relaciones exteriores de la Unión Europea

12 000 000 11 997 250 - 3 000 000

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

Page 62: ES - europarl.europa.eu · 13176/13 mmp/MMP/jlj 1 DG G II A ES CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Bruselas,2 de septiembre de 2013(04.09) (OR. en) 13176/13 BUDGET 42 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

13176/13 mmp/MMP/jlj 62DG G II A ES

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos de apoyo

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

19 01 04 01 Gastos de apoyo al Instrumento para la Estabilidad — Gastos relacionados con las actividades de la política "Instrumentos de Política Exterior"

5 750 000 - 1 250 000

19 01 04 03 Gastos de apoyo al Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) — Gastos relacionados con las Misiones de Observación Electoral

525 000 - 175 000

19 01 04 04 Gastos de apoyo al Instrumento de Asociación (IA) 2 067 112 - 1 950 000

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

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13176/13 mmp/MMP/jlj 63DG G II A ES

TÍTULO 20 - COMERCIO

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

20 02 01 Relaciones comerciales exteriores, incluyendo el acceso a los mercados de terceros países

10 993 000 6 375 000 - 1 500 000

20 02 03 Ayuda en favor del comercio — Iniciativas multilaterales

4 500 000 2 625 000 - 1 500 000

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 21 –– DESARROLLO Y COOPERACIÓN

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

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13176/13 mmp/MMP/jlj 64DG G II A ES

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejoen el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

21 02 01 01 América Latina — Reducción de la pobreza y desarrollo sostenible

205 735 098 5 831 709 - 760 000

21 02 01 02 América Latina — Democracia, Estado de Derecho, buena gobernanza y respeto de los derechos humanos

48 258 850 1 432 766 - 160 000

21 02 02 01 Asia — Reducción de la pobreza y desarrollo sostenible

581 964 092 16 120 510 - 4 211 000

21 02 02 02 Asia — Democracia, Estado de Derecho, buena gobernanza y respeto de los derechos humanos

154 699 316 4 183 582 - 1 221 000

21 02 03 01 Asia Central — Reducción de la pobreza y desarrollo sostenible

65 240 385 3 041 645 - 760 000

21 02 03 02 Asia Central — Democracia, Estado de Derecho, buena gobernanza y respeto de los derechos humanos

4 910 567 226 137 - 60 000

21 02 04 01 Oriente Medio — Reducción de la pobreza y desarrollo sostenible

37 304 839 2 294 934 - 570 000

21 02 04 02 Oriente Medio — Democracia, Estado de Derecho, buena gobernanza y respeto de los derechos humanos

13 107 106 806 588 - 200 000

21 02 05 01 Sudáfrica — Reducción de la pobreza y desarrollo sostenible

22 768 007 133 000 - 20 000

21 02 06 01 Panáfrica — Reducción de la pobreza y desarrollo sostenible

85 209 818 26 690 000 - 4 340 000

21 02 06 02 Panáfrica — Democracia, Estado de Derecho, buena gobernanza y respeto de los derechos humanos

9 467 758 4 510 000 - 740 000

21 02 07 01 Bienes públicos universales — Reducción de la pobreza y desarrollo sostenible

620 987 842 68 640 000 - 17 160 000

21 02 07 02 Bienes públicos universales —Democracia, Estado de Derecho, buena gobernanza y respeto de los derechos humanos

19 035 742 1 320 000 - 330 000

21 02 08 01 Participación de los agentes no estatales y las autoridades locales — Reducción de la pobreza y desarrollo sostenible

183 451 586 2 385 000 - 390 000

21 02 08 02 Agentes no estatales y las autoridades locales — Democracia, Estado de Derecho, buena gobernanza y respeto de los derechos humanos

61 150 529 770 000 - 130 000

21 02 40 Acuerdos sobre productos básicos 4 800 000 3 040 000 - 2 000 000

21 03 01 01 Países mediterráneos — Derechos humanos y movilidad

205 355 158 26 644 432 - 1 900 000

21 03 01 02 Países mediterráneos — Reducción de la pobreza y desarrollo sostenible

680 400 000 88 571 869 - 1 300 000

21 03 01 03 Países mediterráneos — Fomento de la confianza, seguridad y prevención y solución de conflictos

75 950 000 13 619 212 - 1 300 000

21 03 01 04 Apoyo al proceso de paz y asistencia financiera a Palestina y al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (OOPS)

250 000 000 165 576 756 - 2 000 000

21 03 02 01 Asociación Oriental — Derechos humanos y movilidad

240 841 025 23 286 653 - 1 300 000

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13176/13 mmp/MMP/jlj 65DG G II A ES

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

21 03 02 02 Asociación Oriental — Reducción de la pobreza y desarrollo sostenible

335 900 000 34 023 003 - 500 000

21 03 02 03 Asociación Oriental — Fomento de la confianza, seguridad, prevención y solución de conflictos

11 800 000 784 725 - 500 000

21 03 03 03 Apoyo a otros tipos de cooperación plurinacional con los países vecinos

163 277 000 8 801 864 - 4 000 000

21 04 01 Incrementar el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales y apoyar las reformas democráticas

127 841 086 3 750 000 - 250 000

21 05 01 Amenazas mundiales y transregionales para la seguridad

81 514 083 3 900 000 - 500 000

21 05 51 Finalización de las medidas "Amenazas mundiales para la seguridad" (anteriores a 2014)

— 42 285 000 - 2 000 000

21 06 01 Fomento de un nivel elevado de seguridad nuclear, protección contra las radiaciones y aplicación de unas salvaguardias eficientes y efectivas de materiales nucleares en terceros países

29 346 872 23 500 000 - 5 000 000

21 09 51 01 Asia — 9 799 954 - 5 000 000

21 09 51 02 América Latina — 2 910 000 - 1 000 000

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos de apoyo

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

21 01 04 01 Gastos de apoyo a los Instrumentos de Cooperación al Desarrollo (ICD) 97 228 686 - 1 300 000

21 01 04 02 Gastos de apoyo al Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) 53 332 249 - 5 000 000

21 01 04 03 Gastos de apoyo relacionados con el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH)

8 815 810 - 1 575 000

21 01 04 04 Gastos de apoyo al Instrumento de Estabilidad 1 837 745 - 250 000

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

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13176/13 mmp/MMP/jlj 66DG G II A ES

TÍTULO 22 - AMPLIACIÓN

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

22 02 01 01 Apoyo a las reformas políticas y armonización progresiva y adopción, ejecución y aplicación del acervo comunitario

248 565 113 15 872 598 - 1 526 960

22 02 01 02 Apoyo al desarrollo económico, social y territorial

248 565 114 15 872 598 - 1 526 960

22 02 03 01 Apoyo a las reformas políticas y armonización progresiva y adopción, ejecución y aplicación del acervo comunitario

292 937 715 18 699 132 - 1 806 508

22 02 03 02 Apoyo al desarrollo económico, social y territorial

292 937 715 18 699 132 - 1 806 508

22 02 04 01 Programas plurinacionales, integración regional y cooperación territorial

264 697 163 22 827 993 - 2 214 856

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de la siguiente línea presupuestaria:

Gastos de apoyo

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

22 01 04 01 Gastos de apoyo al Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) 47 151 156 - 3 250 000

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

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13176/13 mmp/MMP/jlj 67DG G II A ES

TÍTULO 23 –– AYUDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN CIVIL

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

23 02 01 Entrega rápida, eficaz y basada en las necesidades de ayuda humanitaria y asistencia alimentaria

859 529 000 746 004 360 - 6 000 000

23 02 02 Prevención de catástrofes, reducción del riesgo de catástrofes y preparación para casos de catástrofe

36 747 000 28 448 805 - 1 500 000

23 03 01 02 Prevención de catástrofes y preparación para casos de desastre en terceros países

5 326 000 1 636 000 - 500 000

23 03 02 02 Intervenciones de respuesta de emergencia de forma rápida y eficaz en caso de catástrofe grave en terceros países

14 220 000 3 832 500 - 1 500 000

23 04 01 Voluntarios de Ayuda de la Unión —Fortalecimiento de la capacidad de la Unión para responder a las crisis humanitarias

12 677 000 2 762 500 - 2 000 000

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de la siguiente línea presupuestaria:

Gastos de apoyo

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

23 01 04 01 Gastos de apoyo para ayuda humanitaria, asistencia alimentaria y preparación para casos de catástrofe

6 700 000 - 2 300 000

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

Page 68: ES - europarl.europa.eu · 13176/13 mmp/MMP/jlj 1 DG G II A ES CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Bruselas,2 de septiembre de 2013(04.09) (OR. en) 13176/13 BUDGET 42 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

13176/13 mmp/MMP/jlj 68DG G II A ES

TÍTULO 24 - LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en la siguiente línea presupuestaria:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejosobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

24 02 51 Finalización de la lucha contra el fraude p. m. 8 450 000 - 1 350 000

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 25 - COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA COMISIÓN Y

ASESORAMIENTO JURÍDICO

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

Page 69: ES - europarl.europa.eu · 13176/13 mmp/MMP/jlj 1 DG G II A ES CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Bruselas,2 de septiembre de 2013(04.09) (OR. en) 13176/13 BUDGET 42 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

13176/13 mmp/MMP/jlj 69DG G II A ES

TÍTULO 26 - ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

26 02 01 Procedimientos de adjudicación y publicación de contratos públicos de suministro, obras y servicios

10 890 000 9 738 000 - 1 082 000

26 03 01 01 Soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas (ISA)

23 700 000 13 500 000 - 1 500 000

Además, el Consejo ha decidido algunas reducciones relacionadas con los gastos

administrativos de las Escuelas Europeas (véase el punto IV, apartado A, y el cuadro de la

página 74).

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 27 - PRESUPUESTO

En este ámbito de actuación, el Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión1.

TÍTULO 28 - AUDITORÍA

En este ámbito de actuación, el Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión.1

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

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13176/13 mmp/MMP/jlj 70DG G II A ES

TÍTULO 29 - ESTADÍSTICA

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

29 02 01 Suministrar información estadística de calidad, aplicar nuevos métodos de elaboración de estadísticas europeas y reforzar la cooperación con el Sistema Estadístico Europeo

53 391 000 30 110 000 - 2 250 000

29 02 51 Finalización de programas estadísticos (anteriores a 2013) p. m. 36 750 000 - 3 250 00029 02 52 Finalización de la modernización de las estadísticas

empresariales y comerciales europeas (programa MEETS)p. m. 5 000 000 - 1 000 000

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 30 – PENSIONES Y OTROS GASTOS CONEXOS

El Consejo ha decidido algunas reducciones relacionadas con las Pensiones (véase el

punto IV, apartado A, y el cuadro de la página 74).

TÍTULO 31 - SERVICIOS LINGÜÍSTICOS

En este ámbito de actuación, el Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión.1

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

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13176/13 mmp/MMP/jlj 71DG G II A ES

TÍTULO 32 - ENERGÍA

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

32 02 02 Actividades de apoyo a la política europea de la energía y al mercado interior de la energía

4 900 000 1 440 000 - 160 000

32 02 51 Finalización de la ayuda financiera a los proyectos de interés común de la red transeuropea de energía

p. m. 10 250 000 - 1 250 000

32 02 52 Finalización de proyectos en el ámbito de la energía para la recuperación económica

— 80 000 000 - 20 000 000

32 04 51 Finalización de programas marco de investigación anteriores — Séptimo programa marco (2007 a 2013)

p. m. 122 283 435 - 11 000 000

32 04 53 Finalización del programa "Energía inteligente para Europa" (2007-2013)

p. m. 58 232 340 - 3 000 000

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos de apoyo y agencias descentralizadas

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

32 01 05 01 Gastos de funcionarios y agentes temporales que ejecutan programas de investigación e innovación — Horizonte 2020

1 594 540 - 500 000

32 01 05 03 Otros gastos de gestión de programas de investigación e innovación—Horizonte 2020

1 540 000 - 500 000

32 02 10 Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 10 055 619 - 132 381

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13176/13 mmp/MMP/jlj 72DG G II A ES

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 33 - JUSTICIA

Aplicando un criterio semejante al que ha seguido respecto del gasto administrativo de las

instituciones, el Consejo ha reducido los créditos de las siguientes líneas presupuestarias:

Gastos de apoyo y agencias descentralizadas

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

33 01 04 01 Gastos de apoyo a "Derechos y ciudadanía" 1 041 807 - 58 193

33 01 04 02 Gastos de apoyo a "Justicia" 1 136 516 - 63 484

33 02 06 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 20 925 138 - 183 862

33 02 07 Instituto Europeo de la Igualdad de Género 6 704 988 - 71 093

33 03 04 Organismo Europeo de Cooperación Judicial (EUROJUST) 30 694 309 - 512 362

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

1 Excepto los créditos de las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

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13176/13 mmp/MMP/jlj 73DG G II A ES

TÍTULO 34 - ACCIÓN POR EL CLIMA

Basándose en la ejecución del presupuesto de 2012, las previsiones de ejecución

presupuestaria de 2013 y unas capacidades de absorción realistas, el Consejo ha decidido

reducciones específicas en la siguiente línea presupuestaria:

Gastos operativos

1 2

Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo en el PP 2014Línea Descripción

c/c c/p c/c c/p

34 02 51 Finalización de programas anteriores de acción por el clima

— 8 350 000 - 1 000 000

El Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión para las demás líneas

presupuestarias de este ámbito de actuación1.

TÍTULO 40 - RESERVAS

En este título, el Consejo ha aceptado los créditos solicitados por la Comisión.1

LÍNEAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS A GASTOS ADMINISTRATIVOS

CORRESPONDIENTES A LA RÚBRICA 5 DEL MARCO FINANCIERO

PLURIANUAL

En el siguiente cuadro se recogen de forma sintetizada las reducciones decididas por el

Consejo:

1 Excepto los créditos den las líneas presupuestarias para gastos administrativos

correspondientes a la rúbrica 5 del MFP (véase cuadro de la página 74).

Page 74: ES - europarl.europa.eu · 13176/13 mmp/MMP/jlj 1 DG G II A ES CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Bruselas,2 de septiembre de 2013(04.09) (OR. en) 13176/13 BUDGET 42 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

13176/13 mmp/MMP/jlj 74DG G II A ES

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Posición del Consejo sobre el PP 2014

Modificaciones del Consejo

en el PP 2014Línea Descripción

Créditos Créditos

15 01 61 Gastos de organización de períodos de prácticas en los servicios de la institución 6 361 000 - 194 000

16 01 02 03 Personal externo de la Dirección General de Comunicación: Representaciones de la Comisión

16 421 000 - 447 000

25 01 01 03 Sueldos, asignaciones y pagos correspondientes a los miembros de la Comisión 12 245 000 - 387 000

25 01 02 03 Consejeros especiales 1 090 000 - 28 000

26 01 70 01 Oficina del Secretario General de las Escuelas Europeas (Bruselas) 7 530 524 - 141 558

26 01 70 02 Bruselas I (Uccle) 23 834 870 - 448 046

26 01 70 03 Bruselas II (Woluwe) 22 672 844 - 426 203

26 01 70 04 Bruselas III (Ixelles) 22 856 466 - 429 654

26 01 70 05 Bruselas IV (Laeken) 11 370 694 - 213 746

26 01 70 11 Luxemburgo I 19 323 075 - 363 234

26 01 70 12 Luxemburgo II 14 824 360 - 278 667

26 01 70 21 Mol (BE) 5 784 399 - 108 735

26 01 70 22 Fráncfort del Meno (DE) 7 206 917 - 135 475

26 01 70 23 Karlsruhe (DE) 2 655 164 - 49 912

26 01 70 25 Alicante (ES) 7 248 534 - 136 257

26 01 70 26 Varese (IT) 9 985 084 - 187 699

26 01 70 27 Bergen (NL) 4 097 910 - 77 032

26 01 70 28 Culham (UK) 4 350 182 - 81 774

30 01 13 02 Pensiones de los antiguos miembros y los supervivientes a su cargo 4 973 000 - 169 000

30 01 13 03 Coeficientes correctores y adaptaciones de las pensiones y de las indemnizaciones diversas

219 000 - 8 000

30 01 14 01 Indemnizaciones en caso de excedencia forzosa, cese por interés del servicio y despido 2 496 000 - 85 000

30 01 14 02 Cobertura de riesgos de enfermedad 85 000 - 3 000

30 01 14 03 Coeficientes correctores y adaptaciones de las indemnizaciones 47 000 - 1 000

30 01 15 01 Pensiones, asignación por invalidez e indemnizaciones por cese en el servicio 1 365 663 000 - 46 430 000

30 01 15 02 Cobertura de riesgos de enfermedad 45 409 000 - 1 544 000

30 01 15 03 Coeficientes correctores y adaptaciones de las pensiones y de las indemnizaciones 30 256 000 - 1 028 000

A2 01 01 Gastos relacionados con los funcionarios y agentes temporales 54 453 000 - 1 873 000

A2 01 02 01 Personal externo 2 748 000 - 18 000

A3 01 01 Gastos relacionados con los funcionarios y agentes temporales 38 517 000 - 1 317 000

A4 01 01 Gastos correspondientes a funcionarios y agentes temporales 10 166 000 - 348 000

A5 01 01 Gastos correspondientes a funcionarios y agentes temporales 16 058 000 - 548 000

A5 01 02 01 Personal externo 9 896 000 - 9 000

A6 01 01 Gastos vinculados a funcionarios y agentes temporales 33 090 029 - 1 254 971

A6 01 02 01 Personal externo 22 880 000 - 11 000

A7 01 01 Gastos relacionados con los funcionarios y agentes temporales 12 271 845 - 507 155

A7 01 02 01 Personal externo 6 562 000 - 77 000

XX 01 01 01 01 Sueldos y asignaciones 1 818 463 900 - 65 465 100

XX 01 01 01 02 Gastos e indemnizaciones de selección de personal, de traslado y de cese de las funciones

14 420 000 - 366 000

XX 01 01 02 01 Sueldos e indemnizaciones 106 858 255 - 3 833 745

XX 01 01 02 02 Gastos e indemnizaciones de selección de personal, de traslado y de cese de las funciones

7 506 000 - 62 000

XX 01 02 01 01 Agentes contractuales 62 828 000 - 2 788 000

XX 01 02 01 03 Funcionarios nacionales adscritos temporalmente a los servicios de la institución 38 076 000 - 609 000

XX 01 02 02 01 Sueldos de otros agentes 8 794 000 - 3 000

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