EXPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS: CPC. SANTOS KAWAY KOMORI, ANTE...

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL EXPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS: CPC. SANTOS KAWAY KOMORI, ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

EXPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGION AL MADRE DE DIOS: CPC. SANTOS KAWAY KOMORI, ANTE LA CO MISION

DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

03 PROVINCIAS 11 DISTRITOS

MAPA POLITICO ADMINISTRATIVO

Organizar y conducir la Gestión Pública departamental de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las Políticas Nacionales y Sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible del departamento de Madre de Dios.

Organización moderna y líder en Gestión Pública, prestadora de servicios públicos de calidad, que promueve la inversión pública, privada y el empleo.Y garantiza el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de los habitantes, de acuerdo con los Planes Nacionales, Regionales y Locales.

• El Gobierno Regional de Madre de Dios promueve un departamento pluricultural , integrado en la interculturalidad, promocionando el incremento del valor agregado de los productos regionales, la ocupación ordenada del territorio y ha logrado el fortalecimiento institucional y la promoción de la defensa de los sectores más vulnerables de la población.

Objetivo Estratégico 1: El Gobierno Regional de Madre de Dios ha promovido una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, propiciando el acceso del capital humano a la capacitación y especialización; la población tiene acceso a mejores servicios básicos y sociales.

Objetivo Estratégico 2: El Gobierno Regional de Madre de Dios ha promocionado mecanismos estratégicos para el incremento del valor agregado de los productos regionales.

Objetivo Estratégico 3: El Gobierno Regional de Madre de Dios ha promovido la ocupación ordenada del territorio.

Objetivo Estratégico 4: El Gobierno Regional de Madre de Dios ha logrado el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento institucional y mejorado los niveles de acceso a los espacios de participación ciudadana.

�Objetivo Estratégico 5: El Gobierno Regional de Madre de Dios ha promovido el respeto a los derechos de los sectores más vulnerables de la población.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

•Concertando alianzas estratégicas de gestión institucional entre el Gobierno Regional y el sector privado .•Aprobando e implementando los Planes Estratégicos Concertados de Desarrollo Regional de Largo y Mediano Plazo ,con la participación de la población organizada, Sociedad Civil y los Gobiernos Locales, ejecutando acciones de evaluación, seguimiento y monitoreo permanente del los Planes de Desarrollo y Operativos, •Disponiendo de un Banco de Perfiles de Proyectos de inversión Publica viables en el marco de la normatividad del Sistema de Inversión Pública, contemplados en los Planes de Desarrollo , asícomo de un banco de proyectos para cooperación técnica y financiera internacional

• Desarrollando programas de capacitación intensiva del personal en gestión pública, formulación, evaluación y monitoreo de proyectos de inversión pública, sistemas administrativos y otras áreas en convenio con universidades y/o entidades especializadas.

� Implementando acciones y programas para la modernización de la gestión pública del Gobierno Regional, utilizando las herramientas de tecnologías de información y comunicación.

•Desarrollar en forma conjunta programas de desarrollo socio -económico integral a nivel macro regional sur, nor oriental amazónico y con las regiones de frontera de los hermanos países de Brasil y Bolivia.•Desarrollando e implementando estudios de zonificación económica y ecológica – ZEE y de ordenamiento territorial, con el fin de ordenar el territorio y reducir los conflictos sociales por superposición de denuncios y concesiones. así como lo estudios de demarcación territorial con el fin de definir y precisar los

limites territoriales.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

1. Interconexión energética con la red del Sistema Eléctrico Nacional e Hidroeléctrica de San Gabán.

2. Asfaltado de la Carretera Interoceánica, a fin de generar oportunidades de desarrollo e integración con las hermanas Repúblicas de Brasil y Bolivia.

3. Construcción del Puente Guillermo Billinguhrst sobre el río Madre de Dios, de aproximadamente 720 metros de longitud, como parte de la Carretera Interoceánica

4. Integración de la Provincia del Manu con la capital del Departamento mediante la Interconexión Vial Inambari -Salvación.

5. Construcción, mejoramiento y ampliación de carreteras y caminos vecinales para la articulación permanente de los centros poblados con el eje carretero troncal Iñapari - Puerto Maldonado - Puente Inambari

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

6. Mejoramiento de los servicios sociales y básicos esenciales, debidamente implementados con personal profesional-técnico y equipamiento necesarios.

7. Implementar programas y proyectos de desarrollo integral de capacidades y de competitividad.

8. Consolidación del proceso de descentralización con una verdadera autonomía política, económica y administrativa de los Gobiernos Regionales y con la participación democrática de la sociedad civil organizada.

9. Madre de Dios debe constituirse en un polo de desarrollo ecoturístico. 10. Promover en el departamento de Madre de Dios, la creación de una

zona franca comercial industrial fronteriza.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE D E DIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORIA DEL GASTO

GRUPO GENERICO DEL GASTO

PRESUPUESTOINSTITUCIONAL

MODIFICADO(PIM)

EJECUCION%

EJECUCION

5 GASTOS CORRIENTES 76,747,625 74,019,679 96

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 55,847,569 55,493,955 99

2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 4,264,418 4,253,638 100

3. BIENES Y SERVICIOS 14,296,994 11,935,146 83

4. OTROS GASTOS CORRIENTES 2,338,644 2,336,941 100

6 GASTOS DE CAPITAL 54,360,759 33,476,254 62

5. INVERSIONES 52,518,274 32,020,286 61

7. OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,842,485 1,455,969 79

TOTAL 131,108,384 107,495,933 82

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - EJERCICIO 2008

( En Nuevos Soles )

PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORIA DEL GASTO

GRUPO GENERICO DEL GASTO

PRESUPUESTOINSTITUCIONAL

MODIFICADO(PIM)

EJECUCIONAL 30 SETIEMBRE

%EJECUCION

5 GASTOS CORRIENTES 82,599,916 57,797,985 70

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 58,025,754 42,814,891 74

2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 4,057,457 3,143,966 77

3. BIENES Y SERVICIOS 18,406,344 10,321,159 56

4. OTROS GASTOS CORRIENTES 2,110,361 1,517,970 72

6 GASTOS DE CAPITAL 102,768,397 29,609,878 29

5. INVERSIONES 101,692,638 28,927,629 28

7. OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,075,759 682,250 63

TOTAL 185,368,313 87,407,864 47

PROBLEMÁTICA DEL GASTO

1. En muchos casos debido a proyectos que presentaron ciertas deficiencias, se tuvo que reevaluar, lo cual causo retraso en el inicio de las obras.

2. La acrtual estructura orgánica del sistema administrativo no responde al dimensionamiento adquirido por el Gobierno Regional en el proceso de descentralizacion

3. Los plazos y procedimientos establecidos por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; retrasa los proyectos de inversión, entrampándose en problemas legales de impugnaciones, paralizaciones de obra y ejecución del gasto presupuestal. Por lo que se solícita mayor celeridad en los plazos establecidos y en las resoluciones de controversias

PROBLEMÁTICA DEL GASTO

4. Frente a los problemas expuestos se esta promoviendo una política intensiva de generación de capacidades en la Formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Así mismo se esta recurriendo a consultarías externas y a formar alianzas estratégicas con otras instituciones publicas y privadas con la finalidad de contar con un Banco de Proyectos con suficientes perfiles declarados viables. En lo que respecta a honorarios de los profesionales se deben proponer mecanismos viables que permitan incrementarlos, como incentivos por productividad.

PROBLEMÁTICA DEL GASTO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS, FORMULADO PARA EL AÑO FISCAL 2009, ASCIENDE A LA SUMA DE 137 MILLONES 723 MIL 539 NUEVOS SOLES. FINANCIADOS POR TRES FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS ORDINARIOSRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSRECURSOS DETERMINADOS

CORRESPONDIENDO:

GASTOS CORRIENTES: 58.03 % QUE REPRESENTA S/. 79’922,797GASTOS DE CAPITAL : 41.97 % QUE REPRESENTA S/. 57’800,742

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GENÉRICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(SOLO GOBIERNO REGIONAL)

(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios/Recursos Directamente Recauda dos/Recursos Determinados

Transferencias Gobierno Nacional Recursos RegionalesTotal

TIPO DE GASTO Recursos Recursos Otros Sub-Total Rec. Direct. Rec. Operac. Donaciones Sub-Total

Ordinarios Sobrecanon RecaudadosOfic. De Crédito

Transferencias Nuevos Soles

Part. %

I. GASTOS CORRIENTES 75,766,000 75,766,000 4,156,797 4,156,797 79,922,797 58.03

Reserva de Contingencia

Personal y Obligaciones Sociales 58,588,477 58,588,477 846,622 846,622 59,435,099 43.16

Pensiones y Prestaciones Sociales 4,285,796 4,285,796 4,285,796 3.11

Bienes y Servicios 11,180,335 11,180,335 3,310,175 3,310,175 14,490,510 10.52

Donaciones y Transferencias

Otros Gastos 1,711,392 1,711,392 1,711,392 1.24

II. GASTOS DE CAPITAL 32,768,000 24,429,539 57,197,539 603,203 603,203 57,800,742 41.97

Donaciones y Transferencias 53,148 53,148 53,148 0.04

Adquisiciones de Activos Financieros 32,768,000 24,376,391 57,144,391 603,203 603,203 57,747,594 41.93

III. SERVICIOS DE LA DEUDA

Servicio de la Deuda

TOTAL 108,534,000 24,429,539 132,963,539 4,760,000 4,760,000 137,723,539

PORCENTAJE 78.81 17.74 96.54 3.46 3.46

PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

NOMBRADOS CONTRATADOS TOTAL PEAPLIEGO 2,898 SEDE CENTRAL 114 72 186 ENERGIA 4 2 6 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 5 4 9 PESCA 8 4 12 TRABAJO 7 5 12 VIVIENDA 2 2

AGRICULTURA 41 8 49 TRANSPORTES 32 14 46 EDUCACION 1,797 168 1,965 SALUD 257 99 356 HOSPITAL 197 59 256 PROYECTO ESPECIAL 40 40

PEA FORMULACION AÑO 2009

SEDE CENTRAL 15,500,464 0 24,376,391 39,876,855ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 740,360 1,420,781 2,161,141FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

809,566 809,566

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL EJE VIAL INAMBARI - IÑAPARI 1,265,527 1,265,527

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU 379,485 379,485FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION PISCICOLA EN LA REGION MADRE DE DIOS

639,519 639,519

CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ALTO MALECON -VARSOVIA-RIO PIEDRAS 2,061,500 2,061,500MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - LABERINTO 1,572,426 1,572,426MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA JOYA-CHONTA-INFIERNO 1,885,385 1,885,385MEJORAMIENTO DE LA AV. TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS 1,537,529 1,537,529MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION VIAL DEL AA.HH. LOS MILAGROS CON EL CENTRO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS 346,812

346,812

APROVECHAMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE BIOSFERA MANU 901,037 901,037AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN VILLA SALVACION 1,217,723 1,217,723MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO 3,354,211 3,354,211

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IEBR LIDER CARLOS FERMIN FITZCARRALD PUERTO MALDONADO REGION MADRE DE DIOS 9,767,960 9,767,960

2.082061. MEJORAMIENTO DE L A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.B.R. SR. DE LOS MILAGROS-PUERTO MALDONADO 5,886,137 5,886,137

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SANTO DOMINGO 2,574,650 2,574,650

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DOS DE MAYO-IBERIA 1,831,333 1,831,333

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LOGRAR UN ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS DE LOS DISTRITOS DE FITZCARRALD Y MANU 1,684,914

1,684,914

RecursosOrdinarios

TOTALRecursos

Determinados

MONTO PREVISTO PARA 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIEN TO

NOMBRE DEL PROYECTO RecursosDirectamenteRecaudados

PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS 16,605,000 53,841 0 16,658,841ESTUDIOS DE PREINVERSION 500,000 500,000ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 200,000 200,000

GESTION DE PROYECTOS 4,280,000 53,841 4,333,841INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO 7,425,000 7,425,000CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL SECTOR AGRARIO EN LAS PROVINCIAS TAMBOPATA Y TAHUAMANU 400,000 400,000CONSTRUCCION PUENTE PORTILLO 950,000 950,000CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL FLOR DE ACRE-PACAHUARA-NUEVA ALIANZA-PLAYA ALTA 1,200,000 1,200,000REACTIVACION DE LA PRODUCCION DEL JEBE NATURAL EN LOS DISTRITOS IBERIA, IÑAPARI Y TAHUAMANU 150,000 150,000RELANZAMIENTO, RECUPERACION Y REFORESTACION DE AREAS DEFORESTADAS EN MADRE DE DIOS 1,500,000 1,500,000

32,105,464 53,841 24,376,391 56,535,696

TECHO DEMANDA PRESUPUESTO

FORMULACION ADICIONAL REQUERIDO

2009 2009 PARA 2009

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 75,766,000 20,982,033 96,748,0331 Personal y Obligaciones Sociales 58,588,477 12,828,818 71,417,295

4,285,796 573,565 4,859,3613 Bienes y Servicios 11,180,335 7,395,551 18,575,8865 Otros Gastos 1,711,392 184,099 1,895,491GASTOS DE CAPITAL 32,768,000 260,172,480 292,940,4806 Adquisición de Activos No Financieros 32,768,000 260,172,480 292,940,480

0

TOTAL PLIEGO 108,534,000 281,154,513 389,688,513

RESUMEN PLIEGO

2 Pensiones y Prestaciones Sociales

PLIEGO

G.G.G.

PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE M ADRE DE DIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

69 plazas Remun. Integr. Gastos Var. Serv.Comedor Creci miento Nivelacion CAFAE Nivel.AETA Increm. DERECHO TIPO T RANSAUNIDAD Docentes Mensual por increm. D.S. 276-91-EF Vege tativo DU 037-94 RM 717-2004- LEY 28700 AETAS FRONTERA TO TAL

EJECUTORA Dir.004-2008-ME de plazas MINSA RM 223-2003-SA/DM DS Nº003-2008-SA LEY Nº 25303 2 .1(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Pers. y Oblig.Sociales

001 SEDE CENTRAL - - - - - -

SEDE CENTRAL - -

ALDEAS INFANTILES -

ENERGIA Y MINAS -

TURISMO -

PESCA - TRABAJO - VIVIENDA -

100 AGRICULTURA - - -

200 TRANSPORTES - -

300 EDUCACION 1,210,812 509,496 15,000 654,550 2,389,858

400 SALUD 2,691,159 674,895 563,016 2,036,520 71,280 187,800 6,224,670 401 HOSPITAL 1,689,214 404,268 925,728 1,041,480 153,600 4,214,290 TOTAL PLIEGO 1,210,812 509,496 15,000 654,550 4,380,373 1,079,163 1,488,744 3,078,000 71,280 341,400 12,828,818

TTG. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESD E M A N D A A D I C I O N A L

DEMANDA ADICIONAL 2009

Nuevos Proyeccion Nivelacion TIPO TRANSA. Presup. Increm ento TIPO TRANS. Rem.Minima TIPO TRANSA Incremento TIPO. TRANS TOTALPension. de nuevos DU 037-94 TOTAL Resultados BB.SS. TOTA L Vital - CLAS Total EQUIPAMIENTO TOTAL DEMANDA

cesantes 2009 2.2 2.3 DS 022-2007-TR 2.5 2.6 ADICIONAL(11) (12) (13) PENSIONES T PREST. (14) (15) BIENES. SERV. (16) OTROS GASTOS (17) ADQ. ACT.NO.FIN.

- - - - 689,727 689,727 - 110,000 110,000 799,727

- 389,727 389,727 50,000 50,000 439,727

- 50,000 50,000 10,000 10,000 60,000

- 50,000 50,000 10,000 10,000 60,000

- 50,000 50,000 10,000 10,000 60,000

- 50,000 50,000 10,000 10,000 60,000 - 50,000 50,000 10,000 10,000 60,000 - 50,000 50,000 10,000 10,000 60,000

- 58,000 58,000 22,000 22,000 80,000

- 50,000 50,000 20,000 20,000 70,000

143,575 142,129 172,773 458,477 1,928,358 1,400,075 3,328,433 20,000 20,000 6,196,768 65,088 65,088 - 2,827,224 2,827,224 184,099 184,099 - 9,301,081

- - 492,167 492,167 358,500 358,500 5,064,957

143,575 142,129 237,861 523,565 1,928,358 5,517,193 7,445,551 184,099 184,099 530,500 530,500 21,512,533

TTG. 2.6 ADQ.ACTIVOS NO FINANC.TTG. 2.4 OTROS GASTOSTTG. 2.3 BIENES Y SERVICIOSTTG. 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL PROYECTO IMPORTE

001 SEDE CENTRAL 208,338,980Mejoramiento integral de drenaje y evacuacion de aguas pluviales en la ciudad de Iñapari, distrito de Iñapari, Provincia Tahuamanu y departamento de Madre de Dios

2,155,998

Mejoramiento de la infraestructura en la institucion educativa Carlos Fermin Fitzcarrald 9,767,960Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado. 26,000,000Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua, desague y tratamiento de aguas servidas Huepetuhe. 9,798,936Ampliacion y mejoramiento del sistema de agua y disposicion de excretas en la localidad de Boca Manu- Distrito Fitzcarrald-Region Madre de Dios

788,978,39

Ampliacion y mejoramiento del sistema de agua y disposicion de excretas en la localidad de Diamante 563,043,73Mejoramiento de las condiciones para lograr un adecuado desarrollo de las actividades Socio-Economicas de los distritos Fitzcarrald y Manu provincia de Manu-Madre de Dios

1,646,979

Mejoramiento de la Av. Tambopata-Puerto Maldonado-Madre de Dios 1,537,529Mejoramiento de la articulacion vial del AA.HH Los Milagros con el centro de la ciudad de Puerto Maldonado-Madre de Dios

346,812

Construccion camino vecinal Alto Malecon-Varsovia-Rio Las Piedras 2,044,040Mejoramiento de la via de acceso al centro poblado de Huepetuhe, Distrito de Huepetuhe-Manu-Madre de dios

5,252,118

Mejoramiento del servicio educativo en Santo Domingo-Laberinto 2,574,650amiento y ampliacion de la infraestructura de la IEBR secundaria de menores Jorge Chavez Rengifo-Planchon-Las Piedras-Madre de Dios

2,640,616

Mejoramiento de la infraestructura educativa de la IEBR Nº 52086 Niña Maria-Provincia Tahuamanu 4,472,291Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en la IEBR Nº 52095 Sudadero- Ugel Tambopata-Madre de Dios.

3,989,804

Mejoramiento de la infraestructura educativa de la IEBR Nº 53004 Miguel Grau del distrito de Iberia, Rgion Madre de Dios

2,234,829

DEMANDA ADICIONAL - INVERSIONES 2009

Ampliacion y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la localidad de Caychiwe y Quebrada Nueva

3,645,754

Construccion del puesto de salud Puerto Rosario Laberinto en el distrito de laberinto Tambopata, Madre de Dios.

4,036,113

Mejoramiento de la infraestructura educativa de la IE Dos de Mayo-Iberia. 1,831,333Mejoramiento vial del tramo Av. Madre de Dios-Av. La Joya-Av. Aeropuerto 7,626,664Mejoramiento y ampliacion de la infraestructura educativa para la IE Nº 52085 Tupac Amaru II-Iberia-Tahuamanu

1,741,159

Mejoramiento de calles en el distrito de Iberia 4,493,351Mejoramiento de la infraestructura de la trocha carrozable en infraestructura portuaria del embarcadero Colpayoc.

1,699,454

Pavimentacion de calles, construccion de veredas y drenaje pluvial Jr. Ica 2,161,222Mejoramiento de las principales vias del centro urbano de Planchon Sector Av. Madre de Dios y Av. Las Castañas

4,793,039

Const. de la carretera Punquiri Chico Caychihue 10,000,000

Rehabilitacion de la carretera Nueva Vista-Miraflores-Distrito de Las Piedras. 1,043,722Rehabilitacion y mejoramiento del camino vecinal Puente Inambari-Puerto Punkiri-Huepetuhe 18,968,086Construccion via Manu-Region Madre de Dios(Itahuania-Choque) 60,000,000Desarrollo de la actividad ganadera en el eje vial Inambar-Iñapari 3,203,985Mejoramiento de la actividad agraria con agroforesteria en base al sacha inchi en Madre de Dios 4,109,269Mejoramiento camino vecinal Chonta-Infierno 1,885,385Construccion del camino vecinal Huepetuhe Bajo Pukiri. 2,637,882

DEMANDA ADICIONAL - INVERSIONES 2009

PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS 51,303,000ESTUDIOS DE PREINVERSION 1,000,000ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 890,000GESTION DE PROYECTOS 5,280,000

FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA ZONA DE FRONTERA DEL MADRE DE DIOS850,000

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO 10,100,000DEFENSA RIBEREÑA PUERTO ROSARIO LABERINTO 10,000,000CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL SECTOR AGRARIO EN LAS PROVINCIAS TAMBOPATA Y TAHUAMANU

800,000

PROMOCION DE LA UTILIZACION DE LOS RESIDUOS DE MADERA APROVECHANDO LA MAQUINARIA DEL EX PROYECTO PACA

120,000

SISTEMA DE IRRIGACION PRIMAVERA ALTA-INAMBARI 6,500,000CONSTRUC. Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO SAN LORENZO-ALTO PERU-FRONTERA CON BOLIVIA(EXTREMA)

1,183,000

CONSTRUC. Y MEJORAMIENTO CARRETERA DESVIO SHIRINGAYOC-SANTA MARIA-FRONTERA CON BOLIVIA ( SOBERANIA)

1,930,000

CONSTRUCCION PUENTE PORTILLO 500,000CONSTRUC.Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL FLOR DE ACRE-PACAHUARA-NUEVA ALIANZA-PLAYA ALTA

1,200,000

REHABILITACION CIRCUITO VIAL PORTILLO-CIUDAD DE IBERIA 750,000REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CAM. VECINAL PUENTE INAMBARI-PUERTO PUNKIRI-HUEPETUE

9,000,000

REACTIVACION DEL JEBE NATURAL EN LOS DISTR. DE IBERIA E IÑAPARI 1,200,000

TOTAL PLIEGO 259,641,980

DEMANDA ADICIONAL - INVERSIONES 2009