Informe económico-financiero de las Administraciones ... · 1.2.4 La población extranjera en...
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Informe económico-financierode las Administraciones territoriales 2008
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Económico de las Comunidades Autónomas
Madrid, febrero 2011
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ISSN: 1988-8236
NIPO: 850-11-026-0
SECRETARÍA DE ESTADODE COOPERACIÓN TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN AUTONÓMICA
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PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PARTE PRIMERA: INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS EN 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Capítulo I: Panorama Socioeconómico Regional en 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2 PRINCIPALES RASGOS DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN 2008 . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.1 El Padrón municipal de 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.2 Distribución de la población según el tamaño de los municipios . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.3 Estructura de la población por edades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.4 La población extranjera en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.5 Movimientos migratorios interiores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3 ACTIVIDAD PRODUCTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3.1 Aspectos generales de la economía española en 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3.2 El comportamiento económico de las Comunidades Autónomas . . . . . . . . . . . . . 18
1.3.3 Grado de desarrollo de las Comunidades Autónomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.3.4 El PIB por habitante en el contexto comunitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.3.5 Estructura productiva de las Comunidades Autónomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.3.6 Producto interior Bruto por ocupado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4 MERCADO DE TRABAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.4.1 El mercado de trabajo en España en 2008: principales tendencias . . . . . . . . . . . 25
1.4.2 Actividad, empleo y paro: la perspectiva regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.5 EL SECTOR EXTERIOR DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2008 . . . . . . . . . 32
1.5.1 El comercio exterior de mercancías en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.5.2 El comercio exterior de las Comunidades Autónomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.5.3 Inversiones extranjeras en España en 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2
Í ND I C EGENERAL
Capítulo II: Los Factores de crecimiento en las Comunidades Autónomas . . . . . . . . . 36
2.1 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2 FACTORES DE CRECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.3 CAPITAL FÍSICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.4 CAPITAL HUMANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.5 ACTIVIDADES I+D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.6 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.7 REDES DE TRANSPORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.6 CONCLUSIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Capítulo III: Política Regional en 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.1 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.2 LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL EN 2008. . . . . . . . . . . . . . 45
3.2.1 La Base del cálculo del Fondo de Compensación en 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.2.2 Distribución regional de los Fondos de Compensación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.2.3 Distribución por programas de los Fondos de Compensación . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.3 EL SISTEMA DE INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES EN 2008 . . . . . . . . . . . 48
3.3.1 Expedientes aprobados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.3.2 Inversión subvencionable y subvención aprobada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.3.3 Creación de empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.3.4 El enfoque sectorial de los incentivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.3.5 Síntesis comparativa 2008-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.4 LA GESTIÓN DE LOS FONDOS COMUNITARIOS EN ESPAÑA EN 2008 . . . . . . . . . . 52
3.4.1 Fondo Europeo de Desarrollo Regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.4.2 Fondo Social Europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.4.3 Fondo de Cohesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.4.4 La contribución financiera de la UE a los sectores agrario, pesquero y de
desarrollo rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.4.5 Las relaciones financieras España-UE en 2007-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.4.5 Anexo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.5 LAS INVERSIONES TERRITORIALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Capítulo IV: Financiación de las Comunidades Autónomas en 2008 . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.1 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3
4.2 FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN . . . . 65
4.2.1 Clasificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.2.2 La liquidación definitiva del ejercicio 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.2.3 Los recursos provenientes de transferencias estatales incondicionadas del
sistema de financiación autonómica: el Fondo de Suficiencia en 2008 . . . . . . . . 69
4.2.4 Resumen de los resultados de las liquidaciones y compensaciones practicadas . . 70
4.2.5 Otros recursos adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.2.6 Recaudación por tributos propios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.2.7 Otros recursos propios de carácter incondicionado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.2.8 Otros recursos fuera del sistema de financiación (Financiación condicionada) . . 72
4.2.9 Perspectiva del estado conjunto de la financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.3 FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN FORAL . . . . . 83
4.3.1 Características generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.3.2 Recursos de las Comunidades Autónomas de Régimen Foral . . . . . . . . . . . . . . . 84
Capítulo V: Presupuestos de las Comunidades Autónomas en 2008 . . . . . . . . . . . . . . 86
5.1 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.2 PRESUPUESTOS INICIALES DE GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5.2.1 Evolución de los Presupuestos iniciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5.2.2 Gasto por habitante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.2.3 Participación del gasto público en el PIB regionalizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.2.4 Clasificación económica. Análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5.2.5 Clasificación funcional. Análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
5.3 PRESUPUESTOS INICIALES DE INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.4 EL ENDEUDAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.4.1 Pasivos financieros de las Comunidades Autónomas a 31 de diciembre de 2008 . 93
5.4.2 Instrumentación de los pasivos: valores, préstamos y créditos no comerciales. . 94
5.4.3 Evolución de los pasivos financieros desde 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.4.4 La importancia del endeudamiento como ingreso autonómico . . . . . . . . . . . . . . . 96
PARTE SEGUNDA: INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS
ADMINISTRACIONES LOCALES EN 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Capítulo VI: El programa de Cooperación Económica Local y otros programas
de ayuda a las Entidades Locales en 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
6.1 PROGRAMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO . . . . . . . . . . . . 99
6.1.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
6.1.2 Alcance del Programa de Cooperación Económica Local del Estado . . . . . . . . . 100
6.1.3 Distribución del Programa de Cooperación Económica Local del Estado . . . . . . 101
6.1.4 Seguimiento del Programa de Cooperación Económica Local del Estado . . . . . . 104
4
6.2 FEDER, PERIODO 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6.3 FONDO SOCIAL EUROPEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
6.3.1 Periodo 2000-2006. Subvención global del P.O. Fomento del Empleo. . . . . . . . . 107
6.3.2 Periodo 2007-2013. P. O. adaptabilidad y empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
6.4 ACTUACIONES ESPECIALES DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR CATÁSTROFES
NATURALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.4.1 Seguimiento Presupuestario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.5 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO A LAS CORPORACIONES LOCALES. . . . 113
Capítulo VII: Financiación y Presupuestos de las Entidades Locales en 2008 . . . . . . . 116
7.1 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
7.2 PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. . . . . . . . . . . . . 116
7.2.1 Análisis de los presupuestos consolidados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
7.2.2 Visión territorial de los presupuestos municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7.3 ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS DE LAS CORPORACIONES
LOCALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
7.3.1 Corporaciones municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
7.3.2 Corporaciones provinciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
7.4 INVERSIONES PRESUPUESTADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES . . . . . . . . . . . 124
7.5 INCIDENCIA DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL
ESTADO EN LOS GASTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES. . . . . . . 126
7.6 ANÁLISIS FUNCIONAL DEL GASTO PÚBLICO DE LAS CORPORACIONES
PROVINCIALES E INSULARES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
PARTE TERCERA: ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO EN LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Capítulo VIII: La Hacienda de las Administraciones Territoriales en 2008. . . . . . . . . . . 130
8.1 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
8.2 PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
8.2.1 Presupuestos consolidados de las Administraciones Públicas. . . . . . . . . . . . . . . 132
8.2.2 Participación de las Administraciones Territoriales en los presupuestos
consolidados de las Administraciones Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
8.2.3 Presupuestos de las Administraciones Territoriales por Comunidades
Autónomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5
8.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. . . 134
8.4 PASIVOS FINANCIEROS DE LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES . . . . . . . . 135
8.5 EVOLUCIÓN DEL REPARTO DEL GASTO PÚBLICO NO FINANCIERO ENTRE LOS
DIFERENTES NIVELES TERRITORIALES DE LA ADMINISTRACIÓN, 2000-2008. . . . 135
ANEXOS ESTADÍSTICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
ANEXO A: Comunidades Autónomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
ANEXO B: Corporaciones Locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
ANEXO C: Administraciones Públicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Abreviaturas y siglas más utilizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
ARCHIVO GRÁFICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Cuadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Gráficos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Mapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
6
El “Informe económico-financiero de las Administraciones territoriales 2008” continúa la tarea
de recopilación de información y análisis que se viene realizando en el Ministerio de Política
Territorial y Administración Pública durante los últimos años. Partiendo de un enfoque terri-
torial, este volumen pretende ofrecer un resumen de la realidad económico-financiera de aquellas
Administraciones con las que este Ministerio mantiene unas permanentes relaciones de colabo-
ración.
A partir del estudio de la evolución demográfica de las Comunidades Autónomas, el Capítulo I ofrece
una visión global del panorama socioeconómico nacional y regional. En este sentido, se profundiza
en el estudio de la actividad productiva de las Comunidades Autónomas y en la situación del mer-
cado de trabajo en ellas.
Los factores de crecimiento de la productividad se comentan en el Capítulo II, para poner de relieve
la situación en que se encuentran las Comunidades Autónomas respecto a aquellos factores que
sustentan el crecimiento económico a largo plazo. Así, se analiza la situación en actividades I+D+i
o en el capital humano, ámbitos en los que se han verificado notables esfuerzos de inversión que
han permitido reducir las diferencias con la media comunitaria. También se estudia la evolución en
el “stock” de vías de gran capacidad, importante instrumento de vertebración territorial entre Co-
munidades y de impulso de la actividad económica.
El presente Informe estudia en su Capítulo III la incidencia que la política regional, nacional y co-
munitaria, presenta en la situación económica territorial. Dentro de la política regional de ámbito
nacional destacan dos instrumentos: los Fondos de Compensación Interterritorial y los Incentivos
Económicos Regionales. Por su parte, dentro de la Política Regional se analizan las intervenciones
de los fondos estructurales comunitarios que actúan como pilares de las políticas de cohesión eu-
ropea. Así, para cada uno de ellos se estudia su dimensión económica global y su estructura interna
funcional, llevando a cabo un minucioso análisis atendiendo a la tipología regional establecida en
los tres objetivos consagrados en el actual esquema de la programación comunitaria: Convergen-
cia, Competitividad regional y empleo y Cooperación territorial europea.
Por lo que respecta a la financiación de las Comunidades Autónomas, los Capítulos IV y V de esta
obra analizan los recursos totales a disposición de las Comunidades Autónomas, con especial én-
fasis en las de régimen común. El estudio no abarca sólo a aquellos recursos que se enmarcan
dentro del modelo de financiación, sino también aquellos otros que se sitúan fuera de él, bien dentro
7
P R E S ENTAC IÓN
de la denominada financiación condicionada, bien dentro de otras categorías como el endeuda-
miento. Siguiendo la tendencia de ejercicios anteriores, conviene resaltar la progresiva importancia
que está adquiriendo la financiación a través de los convenios de colaboración suscritos entre la
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, que constituyen el instrumento
de cooperación de uso más frecuente y consolidado en el funcionamiento del Estado Autonómico.
Dentro ya de las Administraciones Locales, uno de los aspectos más llamativos es el peso del Pro-
grama de Cooperación Económica Local del Estado que, junto con la asistencia económica
recibida a través de las intervenciones de la Unión Europea y el esfuerzo financiero de las
Entidades Locales, ha sido un instrumento fundamental para corregir gran parte de los desequili-
brios intermunicipales en materia de infraestructuras y equipamientos.
El Capítulo VII trata de la financiación de las Entidades Locales en el año 2008, para lo cual se pro-
cede al análisis de los presupuestos iniciales de los dos agentes básicos que conforman este sub-
sector: los Ayuntamientos y las Corporaciones Provinciales e Insulares.
Finalmente, el Capítulo VIII estudia el tamaño de los diferentes subsectores públicos en función
de su volumen de gastos e ingresos, haciendo referencia al grado de cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los agentes que lo in-
tegran. Con objeto de poder presentar la información de manera homogénea e individualizada, los
análisis que se recogen se han elaborado sobre la base de los presupuestos iniciales de ingresos
y gastos de las distintas Administraciones, correspondientes al ejercicio presupuestario de 2008.
Asimismo, se analiza el peso relativo de las Administraciones Públicas en la actividad inversora para
concluir con el estudio de la evolución del gasto público no financiero entre los distintos niveles de
gobierno.
8
PARTEPRIMERA
INFORME
ECONÓMICO-FINANCIERO
DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS EN 2008
Programa Socioeconómico Regional en 2008 ILos Factores de crecimiento en las Comunidades Autónomas II
Política Regional en 2008 IIIFinanciación de las Comunidades Autónomas en 2008 IV
Presupuestos de las Comunidades Autónomas en 2008 V
C A P Í T U L O S
1.1 INTRODUCCIÓN
Según los datos del Padrón Municipal, a 1 de enero de 2008, la población registrada en España
alcanzó la cifra de 46.157.822 habitantes, de los que el 11,4% eran extranjeros, lo que supone un
crecimiento respecto de la cifra de 2007 del 2,1%, equivalente a la existencia de 957.085 habitantes
más empadronados. Como dato adicional, las cifras del Padrón Municipal a 1 de enero de 2009,
dan una población total para España de 46.745.807 habitantes, es decir, 587.985 más que en 2008,
lo que representa un crecimiento anual del 1,3%.
En lo que concierne a la población extranjera registrada, es destacable el nuevo repunte de su ritmo
de crecimiento, después de dos años consecutivos (2006 y 2007) con tasas que si bien fueron im-
portantes se mostraron en clara desaceleración. Así, el número de extranjeros empadronados, que
había rebajado su crecimiento hasta el 9,1% en 2007 (el 11,1% en 2006), tomó un nuevo impulso
para alcanzar el 16,6% en 2008, elevándose su número total en España a 5.268.762, cifra que su-
pone un crecimiento en términos absolutos con respecto a 2007 de 749.208 personas.
Por lo que respecta a la economía española, su sincronización con el desfavorable clima y las malas
perspectivas que afectaron a la economía mundial se ha traducido en 2008 en una clara desace-
leración del crecimiento de la actividad productiva, cerrándose el ejercicio con un aumento del PIB
de sólo el 0,9%, frente al 3,6% de 2007. Este aún positivo comportamiento encubre un perfil tri-
mestral de deterioro progresivo de la actividad productiva, que entra en números rojos en el cuarto
trimestre de 2008, marcando una tasa de variación interanual del -1,2%, tendencia que se prolonga
durante 2009 incluso acentuando su carácter negativo.
En sintonía con el preocupante panorama de la actividad económica nacional, el mercado de trabajo
en España en 2008, si bien presenta cifras positivas desde el punto de vista de la oferta, con una
expansión de la población activa del 3,0% respecto de 2007, muestra sus carencias del lado de la
demanda al registrar una caída del empleo del 0,5% interanual, equivalente a la destrucción de 98,4
miles de puestos de trabajo. También en este caso el perfil trimestral muestra una intensificación
de la tendencia negativa del empleo a lo largo de 2008, de forma que el cuarto trimestre de este
año se cerró con un descenso del 3,0% en términos interanuales. Pero lo peor es que estos datos
no son más que el preludio de lo ocurrido en 2009, año en el que la tasa variación anual del empleo
se desplomó hasta el -6,8%.
10
CAPÍTULO I
PANORAMASOCIOECONÓMICO
REGIONAL EN 2008
Estas tendencias de sostenido avance en la población activa y de incipiente declive en el empleo,
se han traducido en un extraordinario repunte del paro, que pasa de descender en un 0,2% en 2007
a dispararse hasta un crecimiento del 41,3% en 2008. Ello implicó un aumento en términos abso-
lutos del número de desempleados, en 2008, de 756,7 miles, alcanzándose un total de 2.590,6 mi-
les de personas sin empleo en España. Consecuentemente, la tasa de paro subió del 8,26% de
2007 al 11,34% en 2008, recuperando los dos dígitos que se habían perdido en el trienio 2005-2007.
Finalmente, este capítulo concluye con el apartado dedicado al comercio exterior de mercancías
nacional y de las Comunidades Autónomas a lo largo del año 2008, así como las tendencias ob-
servadas por los flujos de inversiones extranjeras en España, prestando, en este último caso, aten-
ción al país de origen de la misma y a la región y sector económico de destino.
Así, por lo que respecta a las exportaciones, hay que señalar que la desaceleración de su ritmo
de crecimiento observada en 2007, año en el que su aumento en términos nominales fue del 8,6%,
se ha profundizado en 2008, registrándose un incremento interanual de sólo un 2,3%. Por su parte,
las importaciones han acusado con gran intensidad el decaimiento de la actividad económica ge-
neral, de forma que después de incrementarse el 8,5% en 2007, han pasado a registrar tasas de
variación negativas, cifradas en un -0,6% en 2008.
La consideración conjunta de los flujos de exportaciones e importaciones en 2008 se tradujo en
un déficit comercial negativo por valor de 94.159,9 millones de euros, cifra un 5,9% inferior a la de
2007, año en el que con un saldo negativo por valor de 110.015,1 millones de euros, se había es-
tablecido un record histórico. Con ello, la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las impor-
taciones subió del 64,9% de 2007 al 66,8% en 2008.
1.2 PRINCIPALES RASGOS DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN 2008
1.2.1 El Padrón municipal de 2008
Según las cifras del padrón correspondiente 1 de enero de 2008, la población de España ascendía
a 46.157.822 habitantes, habiéndose acelerado su crecimiento interanual desde el 1,10% de
2007 al 2,12% en el citado 2008. Ello equivale a un incremento en términos absolutos de 957.085
habitantes más registrados, de los cuales 749.208 constituyen nuevas inscripciones de extranjeros
y los restantes 207.877 fueron españoles (cuadro 1.1).
Desde el punto de vista territorial, todas las regiones excepto la Ciudad Autónoma de Melilla ex-
perimentaron, en 2008, mayores tasas de crecimiento de la población que las registradas en el año
precedente, correspondiendo los mayores crecimientos en términos relativos, entre el 1 de enero
de 2007 y el 1 de enero de 2008, a Illes Balears (4,09%), Castilla-La Mancha (3,33%) y la Comu-
nidad de Madrid (3,12%). También por encima del 2,12% medio nacional se situaron la Comunidad
Valenciana, Melilla, La Rioja, Canarias, Murcia, Navarra, Aragón y Cataluña, con tasas de creci-
miento interanual entre el 2,96% de la primera y el 2,13% de la última.
En el lado demográficamente menos dinámico del panorama autonómico, aparecen Galicia y As-
turias, con crecimientos anuales del 0,42% y 0,49%, respectivamente, siendo notable el caso de
la última, que invirtió su declive del 0,19% de 2007 pasando a números positivos en 2008.
Aparte de estas dos Comunidades Autónomas, tampoco fueron boyantes los crecimientos en Ex-
tremadura y País Vasco, que se limitaron al 0,71% en ambos casos, mientras que Ceuta,
Castilla y León y Cantabria también obtuvieron expansiones de la población inferiores a la media
nacional.
11
Desde otro punto de vista, las Comunidades Autónomas con mayores crecimientos de población
en términos absolutos en 2008 fueron la Comunidad de Madrid, con 189.949 empadronados más,
Cataluña (153.570), la Comunidad Valenciana (144.572) y Andalucía (142.759). El incremento con-
junto de estas cuatro regiones, alcanzó la cifra de 630.850 habitantes, lo que supone el 65,9% del
crecimiento total de la población del conjunto de España en 2008 (cuadro 1.1).
Con todo, Andalucía continúa siendo la Comunidad Autónoma más poblada de España, con
8.202.220 habitantes, cifra que representa el 17,8% del total, seguida de Cataluña (7.364.078 ha-
bitantes o el 16,0%), Madrid (6.271.638 o el 13,6%) y la Comunidad Valenciana (5.029.601 o el
10,9%); conjuntamente, estas cuatro regiones engloban una población de 26.867.537 habitantes
que constituyen el 58,2% del total nacional. En el lado opuesto, y exceptuando a Ceuta y Melilla,
las regiones menos pobladas son La Rioja, con una proporción sobre la población de España del
0,7%, y Cantabria y Navarra, ambas con el 1,3%.
Cambiando la escala geográfica a nivel provincial, entre los Padrones de 2007 y 2008, los creci-
mientos relativos de la población más elevados tuvieron lugar en Guadalajara, que con un 6,12%
prácticamente triplicó la media nacional, y Toledo, Tarragona e Illes Balears, cuyos aumentos su-
peraron el 4% (mapa 1.1). En el lado opuesto, sólo las provincias contiguas de Ourense y Zamora
vieron descender su número de habitantes en 2008, si bien en una escasa proporción, sobre todo
en el caso de la última. También con crecimientos de escasa entidad aparecen Palencia (0,10%)
y Lugo (0,11%).
La simple observación del mapa 1.1 muestra el distinto devenir demográfico de las dos fachadas,
oriental y occidental, de la península Ibérica, donde el dinamismo del Arco mediterráneo contrasta
con el estancamiento, cuando no declive, de la denominada Raya ibérica, constituida por las pro-
vincias limítrofes con Portugal.
1.2.2 Distribución de la población según el tamaño de los municipios
La distribución de la población del Padrón de 1 de enero 2008 atendiendo al tamaño de los mu-
nicipios muestra en sus dos extremos cómo mientras que un 39,9% de la población total de Es-
paña habita en municipios de más de 100.000 habitantes, sólo un 6,1% lo hace en los de menos
de 2.000. En este sentido, las regiones con una mayor proporción de habitantes en municipios
de más de 100.000 habitantes son Madrid, donde el 74,4% vive en ese tipo de ciudades, Aragón
(50,2%) y La Rioja (47,3%). Contrariamente, Castilla-La Mancha, con sólo un 8,2% de sus ha-
bitantes asentados en municipios de más de 100.000 habitantes, Extremadura (13,4%) y Galicia
(23,3%) son las Comunidades Autónomas con un menor peso de las grandes ciudades
(cuadro 1.2).
En el extremo opuesto, los pequeños municipios de menos de 2.000 habitantes, que, como antes
se ha dicho, albergan el 6,1% de la población del conjunto del Estado, tienen una mayor presencia
en Castilla y León, donde su peso demográfico se eleva al 26,8%, Extremadura (19,8%) y Aragón
(17,2%). Son notables los casos de Aragón y La Rioja que ocupan puestos de cabeza tanto en el
apartado de grandes como en el de pequeños municipios, lo que indica distribuciones territoriales
de la población desequilibradas, con un acusado predominio de la capital autonómica y una
escasa presencia de núcleos de tamaño intermedio.
Finalmente, y considerando el segmento de ciudades de entre 10.000 y 100.000 habitantes, en las
que en el conjunto de España vive el 38,7% de la población, las Comunidades Autónomas de Ca-
narias, con un 52,7% de la población asentada en ellas, la Comunidad Valenciana (49,9%) y Murcia
(49,8%) son las que presentan un mayor peso demográfico en este estrato de municipios, excep-
12
tuando, por razones obvias, a Ceuta y Melilla, en las que el 100% de la población se sitúa en esta
categoría.
Si se toma como referencia temporal el periodo 1996-2008, se constata una disminución de las pro-
porciones de la población que habita en los municipios de menos de 2.000 habitantes, que baja
del 7,7% al 6,1%, así como la de los de 2.000 a 10.000, que desciende del 17,0% al 15,2%, y la
de más de 500.000, cuya proporción se recorta del 17,6% al 16,4%. Por contra, el peso de la po-
blación de los núcleos de entre 10.000 y 100.000 habitantes subió del 34,5% al 38,7% en el citado
periodo, elevándose también, aunque en menor medida, la cuota de los municipios de entre
100.000 y 500.000 habitantes, que pasó del 23,3% al 23,5%. Finalmente, los grandes municipios
de más de 500.000 habitantes han visto descender su proporción dentro de la población total desde
un 17,6% a un 16,4% en el citado periodo 1996-2008 (gráfico 1.1).
Dentro de las tendencias observadas a lo largo de la etapa de 1996 a 2008, podrían destacarse
los siguientes tres aspectos: a) despoblamiento de los núcleos rurales; b) creciente vigor de los nú-
cleos intermedios; y c) cierto agotamiento de las ciudades más grandes.
Como ya se indicaba en el informe de 2007, el vertiginoso aumento del precio del suelo está en
el origen de la expulsión de población de las grandes capitales hacia los municipios que las circun-
dan e incluso hacia las provincias limítrofes, mientras que las dificultades para ofrecer servicios edu-
cativos, sanitarios y culturales de calidad, así como el declive agrícola explica el éxodo rural hacia
los núcleos intermedios y las cabeceras de comarca.
1.2.3 Estructura de la población por edades
En cuanto a la distribución por edades de la población, a 1 de enero de 2008, el 14,4% de los ha-
bitantes de España tenía menos de 15 años, el 16,5% superaba los 64 años y el restante 69,1%
estaba comprendido entre 15 y 64 años (cuadro 1.3).
Considerando estos grupos de edad a escala autonómica, destacan por su mayor proporción de
jóvenes, aparte de Melilla y Ceuta, con un 22,1% y un 20,5%, respectivamente, Murcia (17,2%),
Andalucía (16,2%) y Castilla-La Mancha (15,1%). En el extremo contrario, las regiones más enve-
jecidas serían Castilla y León, cuyo porcentaje de mayores de 64 años se eleva al 22,3%, Asturias
(21,8%) y Galicia (21,7%). Finalmente, el estrato de población en edad de trabajar muestra su ma-
yor potencial en Canarias (72,4%), Illes Balears (71,5%) y Madrid (71,1%).
Analizando los cambios en la estructura por edades de la población española entre 1996 y 2008
es patente el progresivo envejecimiento de la misma, al haber coincidido un descenso de 1,6 pun-
tos en el grupo de menos de 15 años con un aumento de 0,9 puntos en el de más de 64 años.
Por su parte, el grupo de entre 15 y 64 años repuntó ligeramente, incrementándose en 0,6 puntos.
Las causas subyacentes de este fenómeno, común a gran parte de los Estados de la UE, residen
en los efectos agregados de una elevación de la esperanza de vida y de un creciente número
de personas procedentes del baby-boom de los sesenta, que pasan a engrosar los grupos de más
edad.
Debe, no obstante, señalarse que la tendencia hacia un progresivo envejecimiento de la población
española se ha ralentizado en los últimos años, como consecuencia de la existencia de importantes
flujos migratorios que han tenido efectos rejuvenecedores. Así, por un lado, la edad de los inmi-
grantes se sitúa, fundamentalmente, en el grupo en edad de trabajar y, por otro, la tasa de fecun-
didad de las mujeres inmigrantes es superior a la de las nativas españolas, de forma que aquéllos
son responsables de un número creciente de los nuevos nacimientos en España.
13
Por Comunidades Autónomas, durante el período 1996-2008, se produjeron descensos de la pro-
porción de jóvenes menores de 15 años en 16 de las 19 autonomías, sustrayéndose a esa tenden-
cia Navarra, donde subió 0,3 puntos porcentuales, Cataluña, y La Rioja donde los ascensos
fueron de 0,2 y 0,1 puntos. En el extremo opuesto, todas las autonomías, excepto Illes Balears,
Castilla-La Mancha y Aragón, experimentaron incrementos del porcentaje de personas mayores de
64 años, destacando en este sentido Galicia, País Vasco y Asturias.
Finalmente, por lo que se refiere al grupo de personas de 15 a 64 años, el panorama es más va-
riado, ya que cinco Comunidades Autónomas (Cataluña, La Rioja, Galicia, Navarra y País Vasco)
registraron disminuciones de la proporción de habitantes de ese intervalo, con Asturias permane-
ciendo inalterada, ocurriendo lo contrario en las restantes regiones. Deben subrayarse al respecto
los importantes avances de la población potencialmente activa en Castilla-La Mancha, Illes
Balears, Canarias y Murcia, debido a las implicaciones que ese hecho tiene en los mercados de
trabajo de estas Comunidades Autónomas.
gráfico 1.2
1.2.4 La población extranjera en España
Siguiendo con las cifras del Padrón Municipal, la desaceleración del ritmo de crecimiento del número
de extranjeros empadronados iniciada en 2006 ha sufrido una brusca interrupción en 2008, alcan-
zándose en este año un incremento del 16,6%, frente al 9,1% del año precedente. Este comporta-
miento de intensificación del crecimiento en 2008 ha afectado a todas las autonomías, excepto a Me-
lilla, siendo especialmente acusado en La Rioja, Madrid y Navarra y revistiendo especial significación
en Asturias, que cambió su tasa negativa de 2007 en un incremento del 0,49% en 2008.
Con ello, el número de extranjeros registrados en España en 2008 se elevó a 5.268.762, es decir,
749.208 personas más que en 2007 (cuadro 1.4). La plasmación territorial del comportamiento de
los flujos migratorios en 2008 presenta un panorama en el que los mayores crecimientos relativos
correspondieron a Castilla y León (29,2%), Castilla-La Mancha (29,0%) y Asturias (24,7%). Por con-
tra, los menores incrementos en el número de extranjeros registrados fueron los de Ceuta (3,6%),
Murcia (11,9%) y Canarias (13,2%).
En términos absolutos, los crecimientos más elevados del número de extranjeros en 2008 fueron
los de Madrid (138.471), Cataluña (131.283), la Comunidad Valenciana (115.237) y Andalucía
(91.452), que, conjuntamente, concentraron el 63,6% del incremento total (cuadro 1.4). En el lado
opuesto, las Comunidades Autónomas con menores aumentos fueron Ceuta y Melilla que vieron
ascender su número de extranjeros en 108 y 1.145 personas, respectivamente, Extremadura
(6.105) y Cantabria (6.447)
Considerando las anteriores tendencias, se constata que a 1 de enero de 2008 Cataluña, con
1.103.790 extranjeros registrados, ocupa el primer lugar en este aspecto, seguida de Madrid
(1.005.381), la Comunidad Valenciana (847.339) y Andalucía (623.279); de hecho, estas cuatro re-
giones concentran conjuntamente el 67,9% del total de extranjeros de España, cifra algo menor
que su análoga en 2007, que fue del 68,7%. En los últimos lugares, aparte de Ceuta y Melilla, con
3.124 y 6.472 extranjeros, respectivamente, figuran Cantabria, con 33.242 foráneos, Extremadura
(35.315) y Asturias (40.804).
Ahora bien, con otro enfoque que tenga en cuenta el peso relativo de la población extranjera en
la población total de cada Comunidad Autónoma, se observa que los mayores porcentajes de po-
blación extranjera, a 1 de enero de 2008, se alcanzaron en Illes Balears, con un 20,8%, la Comu-
14
nidad Valenciana (16,8%), Madrid (16,0%) y Murcia (15,8%), situándose en el extremo opuesto Ex-
tremadura (3,2%), Galicia (3,4%) y Asturias (3,8%) (cuadro 1.4 y mapa 1.2).
1.2.5 Movimientos migratorios interiores
Tomando como fuente la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR), publicada por el INE para
el decenio 1999-2008, persisten las tendencias de años anteriores en las que se consolidan los
saldos migratorios negativos en Castilla y León, Extremadura y Galicia, regiones históricamente
de fuerte emigración, a las que se unen otras, como Madrid, Cataluña y el País Vasco, que tradi-
cionalmente habían sido receptoras de población.
En cambio, regiones como Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha, que en décadas anteriores ha-
bían sido el origen de buen número de emigrantes aparecen actualmente como focos con gran po-
der de atracción para nuevos residentes. Por su parte, los dos archipiélagos, Illes Balears y Ca-
narias, continúan registrando saldos migratorios interiores positivos, si bien muestran signos de
cierta desaceleración, mientras que la Comunidad Valenciana mantiene su papel como receptores
de población.
Desde el punto de vista regional, las cifras de los saldos migratorios interiores durante el decenio
1999-2008 muestran una vez más los acusados contrastes entre los saldos positivos de la Comu-
nidad Valenciana (127.622), Castilla-La Mancha (101.067), e Illes Balears (46.313) y los negativos
de Madrid (-184.251), Castilla y León (-51.291) y Cataluña (-36.042) (mapa 1.3).
Durante este período de diez años, Castilla y León, Extremadura y Madrid han presentado saldos
migratorios negativos en todos los años, mientras que Asturias tuvo saldos negativos en todos los
años, excepto en 2007 y 2008, y el País Vasco ha remontado en 2008 su tendencia negativa de
los nueve años anteriores. En cambio, Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja han sido las únicas
regiones que registraron saldos positivos en todos los años aquí considerados; por su parte, Na-
varra y la Comunidad Valenciana tuvieron valores positivos en nueve de los diez años y Murcia e
Illes Balears en ocho.
Otro grupo de regiones han mostrado trayectorias más complejas a lo largo del decenio, con re-
sultados globales distintos. Así, Aragón y Cataluña presentaron algunos altibajos, con un balance
final negativo, mientras que Andalucía pasó de tener saldos migratorios interiores negativos entre
1998 y 2001 a una notable recuperación a partir de ese año y hasta 2008, invirtiendo la tendencia
anterior para presentar un balance positivo para el conjunto del período.
1.3 ACTIVIDAD PRODUCTIVA
1.3.1 Aspectos generales de la economía española en 2008
De acuerdo con los datos de la Contabilidad Nacional de España (Base 2000) se puede señalar
que el año 2008 es el primero en el que se reflejan los efectos de la nueva fase bajista del ciclo
económico, la cual a la vista de datos más recientes está alcanzando dimensiones mucho mayores
de las inicialmente previstas. Con el inicio del 2008 se puede dar por concluida, al menos tempo-
ralmente, la etapa continuada de crecimiento de la economía española, que por su intensidad había
permitido acelerar el proceso de convergencia con la Unión Europea, tanto respecto al conjunto
de 27 Estados como de la Eurozona. Con los resultados de este año y las previsiones para un pró-
ximo futuro, habrá que evaluar el grado de desaceleración que pueda padecer la economía espa-
ñola, así como el efecto de la crisis en los países de nuestro entorno, para conocer si el proceso
de convergencia se paraliza o tan sólo reduce su velocidad.
15
a) Los componentes de la oferta
La evolución de la economía española a lo largo de 2008, analizada desde la óptica de la oferta,
muestra un debilitamiento de la actividad productiva que se trasladó a todos los sectores, siendo
este fenómeno especialmente intenso en las ramas agrarias, la industria y la construcción, sectores
que cayeron hasta tasas de variación anuales negativas. De hecho sólo la energía y los servicios
consiguieron eludir los números rojos, si bien moderando considerablemente su ritmo de creci-
miento de 2007 en el caso de los últimos.
Así, por lo que respecta a las ramas agraria y pesquera, en 2008, se registró una caída en su
actividad del 0,8%, resultado que rompe la positiva tendencia apuntada por este sector en 2006
y 2007, en los que consiguió tasas de crecimiento del 5,8 y del 1,8 por ciento, respectivamente
(cuadro 1.5).
El sector secundario ha mostrado una progresiva pérdida de vigor durante 2008, contrayéndose
un 2% en tasa anual. Este desplome viene motivado en especial por el fuerte retroceso de la ac-
tividad industrial, que al final acumuló una caída del 2,1%, resultado que contrasta con la expansión
del 0,9% de 2007. Esta fuerte disminución de la actividad industrial no pudo ser compensada por
la evolución positiva de la rama energética que al final de 2008 logro un avance en su actividad
del 1,9%.
Por su parte, la construcción ha visto materializarse la pérdida de su papel de motor de la
economía nacional, al confirmarse su caída de la producción del 1,3% en 2008, dato que supone
la ruptura de una extendida serie temporal expansiva, que había registrado incluso tasas del calibre
del 8,6% en 2001. Debe señalarse que esta evolución negativa ha venido determinada especial-
mente por la baja actividad en vivienda residencial, ya que el resto de la edificación y la obra civil
mostraron un comportamiento menos adverso.
Finalmente, los servicios han registrado una acusada ralentización de su actividad durante 2008,
con un crecimiento al final del año del 2,2%, resultado que contrasta con los crecimientos
superiores al 4% de los tres años anteriores. Este comportamiento viene determinado, básicamente,
por el progresivo debilitamiento de las ramas de servicios de mercado, cuyo VAB se redujo hasta
el 1,7%, cuando en 2007 su tasa anual de crecimiento fue del 4,9%. Las causas de este desplome,
entre otras razones, se encuentran en las fuertes dificultades por las que atraviesa la rama de ser-
vicios relacionados con la automoción y con el turismo, así como con los destinados a empresas.
b) La óptica de la demanda
La antes citada ralentización de la economía nacional vino determinada por la profunda desace-
leración experimentada por la demanda interna, en especial en todos los aspectos relacionados
con el gasto de los hogares, pues tanto el consumo privado como la inversión en vivienda cayeron
de forma sustancial. De hecho, el menor crecimiento del PIB habría sido aún más acentuado de
no mediar la significativa mejora en la aportación al PIB del sector exterior, que por primera vez
desde 1997, tuvo una contribución neta positiva al crecimiento del PIB.
El desplome de la tasa de variación del gasto en consumo de los hogares en 2008 fue del -0,6%,
frente al crecimiento del 3,7% del año precedente, dando pruebas de continuar acelerándose su
caída durante el año 2009 (cuadro 1.6). En este sentido, la crisis financiera ha afectado de pleno
a la demanda de las familias a través de su impacto negativo en la disponibilidad de financiación,
en la disminución de renta disponible, por los pagos netos de intereses, y en la destrucción de em-
pleo. Esta disminución en la capacidad de gasto de las familias se produjo a pesar del efecto ex-
16
pansivo de las medidas de apoyo del sector público en Los presupuestos de las familias y del re-
punte de la remuneración media por asalariado, que no consiguió incrementar la masa salarial, dada
la magnitud del proceso de destrucción de empleo. Con todo, la evolución negativa del sector fi-
nanciero, la reducción de la riqueza financiera de las familias (por la reducción de valor de los ac-
tivos bursátiles y activos inmobiliarios) y el repunte de la tasa de ahorro de las familias fueron los
factores que determinaron la caída del gasto familiar.
cuadro 1.6
Por el contrario, el consumo en las Administraciones Públicas ha mantenido un fuerte dinamismo,
acelerando su crecimiento en tres décimas de punto hasta el 5,8% en 2008, situación que dadas
el resto de variables económicas ha provocado un cambio de signo en la ejecución presupuestaria,
que ha finalizado el ejercicio con un déficit del 4% del PIB, frente al superávit del 1,3% del año an-
terior.
Por lo que se refiere a la formación bruta de capital fijo, debe subrayarse el desplome de la inversión
durante 2008, asociado a la falta de demanda tanto nacional como extranjera, a causa de la incer-
tidumbre sobre las perspectivas económicas y de las dificultades de financiación de los proyectos.
El referido desplome de la inversión ha afectado en todos sus componentes, aunque con diferente
intensidad. Así, la inversión en bienes de equipo ha rebajado su crecimiento en casi doce puntos
porcentuales, al cosechar una tasa negativa del 1,8% en 2008 frente al aumento del 10% del año
anterior. Los subsectores más afectados han sido los de la inversión en transporte (-5,3%), y la in-
versión en servicios y maquinaria. En cuanto a la inversión en construcción, la situación también
fue muy negativa, ya que en 2008 el subsector cayó un 5,5%, lo que implica un retroceso de 9,3
puntos porcentuales respecto de la cifra del año 2007. La rama más negativamente afectada fue
la construcción residencial, ya que el subsector de la construcción no residencial mostró una des-
aceleración más moderada, en especial en lo referente a las infraestructuras.
Finalmente, el sector exterior ha tenido en 2008 una contribución positiva al crecimiento del PIB,
cifrada en 1,5 puntos porcentuales, hecho casi de significación histórica, pues es la primera vez
desde 1997 que se produce un cambio de signo en la tradicional aportación negativa del saldo de
nuestras relaciones comerciales exteriores.
La mejora del sector exterior ha sido posible por la fuerte desaceleración de las importaciones de
bienes y servicios, cuya tasa de crecimiento pasó de un 8% en 2007 a un -5,3% en 2008. Este des-
censo es el primero que se produce en quince años y ha sido motivado por la pérdida de dinamismo
de la actividad industrial y de la demanda final. La caída de las importaciones fue más intensa en
los capítulos de bienes de equipo (principalmente material de transporte), bienes de consumo du-
radero (en especial automóviles) y bienes intermedios industriales (material de transporte). En lo
referente a las importaciones de servicios, también descendieron en 2008, siendo su principal factor
la caída del subsector turismo (-4,5%).
Por su parte, las exportaciones también experimentaron una desaceleración, aunque menos
intensa que la de las importaciones, pasándose de una tasa de crecimiento del 6,7% en 2007 al -
1,1% en 2008. La causa de esta caída se encuentra en el debilitamiento de la actividad económica
mundial que, obviamente, también ha incluido a la demanda de productos españoles en el exterior.
En el caso de bienes de consumo duradero, la producción más afectada fue la exportación de au-
tomóviles, mientras que en los bienes de equipo la evolución desfavorable afectó a la exportación
de material de transporte. En el lado positivo cabe destacar las pequeñas exportaciones de bienes
de intensidad tecnológica alta y las exportaciones del sector textil, que mostraron un comporta-
miento algo más favorable. En cuanto a las exportaciones de servicios, deben señalarse los posi-
17
tivos comportamientos de las correspondientes a los capítulos de servicios distintos del turismo,
servicios de construcción, de comunicaciones, de royalties y de los servicios prestados a las em-
presas.
1.3.2 El comportamiento económico de las Comunidades Autónomas
El contenido y la base estadística de este epígrafe se han elaborado, como en años anteriores, to-
mando como base estadística los datos de la Contabilidad Regional de España (CRE-2000).
Como anteriormente se ha indicado, a lo largo del año 2008 el comportamiento de la economía na-
cional se ha caracterizado por un desplome de las tasas de crecimiento del PIB, que a duras penas
han conseguido seguir con números positivos. En este contexto general en el que el PIB nacional
de 2008 creció un 0,9% en términos anuales, la desagregación territorial de este crecimiento entre
las distintas Comunidades Autónomas se inscribe dentro de un abanico acotado por un máximo
del 2% en el País Vasco y un mínimo del 0,3% en la Comunidad Valenciana. A este respecto, 14
de las 19 Comunidades Autónomas vieron crecer su PIB por encima de la media nacional (País
Vasco, Navarra, Extremadura, Galicia, Ceuta, Melilla, La Rioja, Illes Balears, Cantabria Madrid, Ara-
gón, Murcia, Asturias y Canarias), mientras que las cinco restantes obtuvieron crecimientos del PIB
por debajo de la media (cuadro 1.7).
Ahora bien, analizando la evolución económica de las diferentes Comunidades Autónomas en un
marco temporal más amplio, se constata que, en el periodo 2000-2008, frente a un crecimiento me-
dio anual del PIB de España a precios constantes del 3,1%, Murcia, Extremadura, Andalucía, Ma-
drid, Melilla, Castilla-La Mancha, Cantabria y Aragón, consiguieron una tasa superior a ese registro
medio, situándose los valores entre el 3,6% de la primera y el 3,2% de la última. A su vez,
Canarias, Galicia, Navarra y Ceuta igualaron el crecimiento medio nacional, mientras que el resto
de las regiones obtuvo aumento del PIB inferior a la citada media, oscilando sus tasas de variación
en una banda comprendida entre el 3,0% del País Vasco, la Comunidad Valenciana y La Rioja y
el 2,4% de Illes Balears.
1.3.3 Grado de desarrollo de las Comunidades Autónomas
a) El PIB por habitante
La combinación de los comportamientos de los PIB regionales y las tendencias demográficas de
las distintas Comunidades Autónomas, proporciona datos de gran interés desde la óptica de la di-
námica regional, al expresarse en términos de PIB por habitante, magnitud que, a pesar de sus li-
mitaciones, sigue considerándose válida para establecer criterios comparativos del grado de pros-
peridad material de un espacio geográfico.
El análisis del comportamiento del PIB por habitante a precios corrientes durante el período 2000-
2008 muestra que, frente a una tasa de variación media anual, en términos nominales, del 5,4%
para España, la de las distintas Comunidades Autónomas osciló entre un máximo del 7,0% en As-
turias y un mínimo del 3,7% en Illes Balears (cuadro 1.8).
En este sentido, es notable el progreso conseguido por Asturias, con el citado crecimiento del 7%,
así como los de Galicia, Extremadura, Ceuta, Cantabria y País Vasco con tasas de variación por
encima del 6,5%. Sin embargo, hay que señalar que en estas comunidades el avance señalado
se ha producido en contextos demográficos poco dinámicos, ya que en todas ellas la variación po-
blacional del período de referencia ha sido inferior a la media nacional.
18
Las diferencias en las tasas de crecimiento del PIB por habitante han provocado que once Comu-
nidades Autónomas hayan visto mejorar su índice (España=100) del PIB por habitante durante el
periodo 2000-2008, destacando los casos de País Vasco, Asturias, Cantabria, Galicia Ceuta,
Castilla y León y Extremadura, en los que los aumentos oscilaron entre los 11,3 y los 6,3 puntos
porcentuales. Por su parte, en Melilla, Aragón, Andalucía los avances de los índices fueron más
moderados, situándose en una banda de crecimiento que va desde los 6,0 a los 3,2 puntos, mien-
tras que en Navarra la subida del índice fue casi inapreciable.
mapa 1.4
En el extremo opuesto, de las ocho regiones en las que el índice del PIB por habitante descendió
entre 2000 y 2008, la más negativamente afectada ha sido Illes Balears, con una disminución de
15 puntos porcentuales, situándose a continuación, por la magnitud de sus descensos, la Comu-
nidad Valenciana, Canarias, La Rioja, Madrid y Cataluña, con pérdidas de entre 7,1 y 4,9 puntos.
En los casos de Murcia y Castilla-La Mancha las caídas del índice del PIB por habitante fueron más
pequeñas: 2,0 y 2,3 puntos, respectivamente (cuadro 1.8).
Esta dinámica regional ha provocado algunos cambios en el ranking autonómico del índice del PIB
por habitante durante el periodo 2000-2008, siendo los más significativos, por el lado positivo, los
casos de Asturias, que ascendió cinco puestos, y del País Vasco, que lo hizo en tres. Por su parte,
Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia subieron dos lugares, mientras que Cataluña, Ceuta
y Melilla mejoraron en una posición y Andalucía y Extremadura mantuvieron los puestos 18 y 19
del año 2000 (gráfico 1.3).
El otro lado de la balanza correspondió, fundamentalmente, a Canarias y la Comunidad Valenciana,
que descendieron cinco posiciones, e Illes Balears, que bajó tres puestos. A su vez, Murcia y Cas-
tilla-La Mancha bajaron dos puestos y la Comunidad de Madrid, La Rioja y Navarra bajaron uno.
En cualquier caso, los dos primeros lugares del ranking regional del PIB por habitante en 2008 los
ocupan el País Vasco, con un índice (España=100) de 133,8 y Comunidad de Madrid (129,8) y los
dos últimos Extremadura (70,0) y Castilla-La Mancha (76,3) (mapa 1.4 y gráfico 1.3).
b) La Renta Disponible Bruta por habitante
Atendiendo a los últimos datos oficiales disponibles en el momento de elaborar este informe, co-
rrespondientes al periodo 2000-2007 y publicados por el INE el 30 de diciembre de 2009, la RDB
per cápita media nacional en 2007, fue de 14.823 euros, frente a los 10.329 euros del año 2000,
lo que supone un crecimiento medio anual en términos nominales del 5,3% nominal (cuadro 1.9).
Por Comunidades Autónomas, el mayor incremento de la RDB por habitante se registró en
Asturias, con el 7,2%, seguida de Extremadura, Galicia, Ceuta, País Vasco, Castilla y León, Can-
tabria y Melilla, todas ellas por encima del 6%; por su lado, Navarra, Aragón y Andalucía obtuvieron
también tasas superiores a la media española, que se situaron entre 5,8% y el 5,6%. Por el con-
trario, Illes Balears obtuvo el menor incremento de la RDB por habitante, con sólo un 3,5%, situán-
dose a continuación La Rioja (4,0%) y la Comunidad Valenciana (4,1%).
Según el anterior esquema evolutivo se define un panorama regional para el año 2007 en el que
el País Vasco, con 19.473 euros por habitante, y Navarra (19.173 euros) ocupan los primeros lu-
gares del ranking regional de esta variable, seguidas por otras seis regiones que también superan
la media del Estado: Madrid, Cataluña, Aragón, Illes Balears, La Rioja, Asturias, Cantabria y
Castilla y León (gráfico 1.4). De entre las restantes nueve regiones que se sitúan por debajo del
19
valor medio nacional, los valores más bajos correspondieron a Extremadura, con 11.765 euros, An-
dalucía (11.889 euros) y Murcia (11.985 euros)
La evolución de este indicador entre 2000 y 2007 en las diferentes Comunidades Autónomas se
ha traducido en cambios significativos en el ranking regional del mismo, entre los que cabe
destacar, en la parte alta, los ascensos del País Vasco desde el tercer al primer puesto, el de Ca-
taluña, del sexto al cuarto y, por último, el de Aragón, que ascendió de la posición séptima a la
quinta. Igualmente, hay que destacar a Ceuta que remonta tres puestos para quedar en la 11ª po-
sición. Contrariamente, Navarra, Madrid, Cantabria y Murcia descienden un lugar, situándose en
segunda, tercera, novena y decimoséptima posición, respectivamente, mientras que Illes Balears
y La Rioja bajan dos puestos para ubicarse en sexto y séptimo lugar. También retroceden Canarias
y la Comunidad Valenciana, que pierden tres y cinco posiciones, hasta la 15ª y la 14ª, respectiva-
mente. Otras regiones que mejoran son: Asturias, Melilla, Galicia y Castilla-La Mancha. Las res-
tantes regiones mantuvieron, a lo largo del periodo 2000-2007, los mismos lugares, destacando
Extremadura y Andalucía, que ocuparon en todos los años los dos últimos puestos, y Castilla y
León, que conservó la décima plaza.
Dada la naturaleza de la propia RDB por habitante, la ordenación de las regiones en función de
ella es diferente a la resultante cuando se toma como referente el PIB por habitante. A este respecto,
la comparación de ambas variables para las distintas Comunidades Autónomas permite constatar
la existencia, tras el proceso de redistribución derivado de las actuaciones de las Administraciones
Públicas (en forma de impuestos, cotizaciones sociales y prestaciones sociales), de una reasig-
nación de rentas entre los diferentes territorios, favorable en general a las regiones menos des-
arrolladas.
Así, tomando el año 2007 como referencia temporal más reciente, común a ambas variables, se
comprueba que la diferencia entre el índice del PIB por habitante más alto (Madrid y el País Vasco,
que comparten el primer puesto, con una cifra de 130,3) y el más bajo (Extremadura: 68,9) es de
61,4 puntos, mientras que si se atiende a la RDB por habitante la diferencia entre los valores ex-
tremos, País Vasco (131,4) y la propia Extremadura (79,4) es de 52 puntos. Ello es el resultado
de la combinación dos movimientos que suman sus efectos; por un lado, el valor máximo es similar
en el caso del índice de la RBD por habitante que en el PIB por habitante, y por otro, el valor mínimo
es más alto en la primera que en la segunda variable (gráfico 1.4).
1.3.4 El PIB por habitante en el contexto comunitario
a) El PIB por habitante nacional
Atendiendo a las cifras de PIB por habitante expresado en PPA para 2008, publicadas por Eurostat,
el valor alcanzado por esta variable en Luxemburgo superaba en más del doble a la media comu-
nitaria. Concretamente, en este Estado el índice UE-27=100 en el citado año se elevó a 279, si-
tuándose a continuación, pero a considerable distancia, Irlanda y Holanda (ambas con 134) y Aus-
tria (124). En el extremo opuesto, Bulgaria y Rumania no llegaban al 50% de la media comunitaria,
cifrándose sus respectivos índices en 43 y 48 (gráfico 1.5).
Por lo que respecta a España, el índice del PIB por habitante en 2008 se elevó a 103, ocupando
el 12º puesto entre 27 Estados, justo por detrás de Francia, cuyo índice en el mismo año fue de
108, y de Alemania y Bélgica, ambas con 115. Con todo, si se analiza la evolución de las cifras du-
rante el periodo 2000-2008, se constata que, excluyendo a Luxemburgo, debido a sus especiales
características geoeconómicas, solamente Grecia, entre los antiguos miembros de la UE, consiguió
superar a España en el avance del índice del PIB por habitante.
20
Así, frente al ascenso de 6 puntos registrado por España (su índice pasó de 97 en 2000 a 103 en
2008), Grecia obtuvo una ganancia de 9 puntos, subiendo de 84 a 93. Los restantes Estados con
mejoras del índice superiores a la de España, todos los de la antigua Europa del este, con la adición
de Chipre, son de reciente incorporación a la UE y partían de cifras muy inferiores a las de nuestro
país.
Considerando el grupo de países que vieron disminuir su índice del PIB por habitante, destacan
los comportamientos de Italia, que perdió nada menos que 15 puntos, Dinamarca y Bélgica (-11
puntos ambas) y Austria y Francia (-7,0 puntos cada una). Aunque peor es son los casos de Por-
tugal y Malta, que fueron los únicos países de este grupo que partiendo de valores inferiores a la
media en el año 2000 no fueron capaces de aumentar su índice en este lapso de tiempo.
b) El PIB por habitante regional
Previamente, debe señalarse que las cifras relativas al PIB por habitante regional de la UE se pu-
blican con cierto retraso en relación con los correspondientes a los PIB por habitante nacional, por
lo que los datos a esta escala, que sirven de referencia estadística en este apartado, corresponden
al año 2007.
Dentro del espacio comunitario las disparidades regionales del PIB por habitante continúan siendo
muy acusadas, situación que se ha intensificado desde la ampliación de la UE a 27 Estados. Así,
con los datos del año 2007 publicados por Eurostat, entre un total de 271 regiones NUTS II, 67 re-
giones, en las que habita el 24,4% de la población comunitaria, estaban por debajo del 75% de la
media de la UE-27, mientras que 41 regiones, donde se asienta el 20,6% de la población, tenían
un índice por encima del 125%
Tomando como base la citada fuente estadística, el PIB por habitante medio de la UE de 27 Esta-
dos, expresado en paridades de poder adquisitivo (PPA), era de 24.900 PPA, oscilando los valores
entre un máximo del 334% de la media comunitaria en la región de Inner London (Reino Unido) y
un mínimo del 26% de la misma en Severozapaden (Bulgaria) mientras que otras dos regiones,
Luxemburgo y Bruselas, superaban el 200% de la media comunitaria.
En este sentido, de las diez primeras regiones del ranking comunitario del PIB por habitante, dos
de Alemania, existiendo también en este privilegiado grupo una región representante de cada uno
de los Estados de Bélgica, Suecia, Holanda, Austria, Francia, República Checa, Irlanda y Luxem-
burgo. En el extremo opuesto, entre las diez últimas regiones del ranking, figuran cinco de
Bulgaria, cuatro de Rumania y una de Polonia.
No obstante, conviene matizar las cifras de algunas regiones-capitales, tales como Inner London,
Bruselas, Hamburgo o Luxemburgo, entre otras, que están influenciadas por el elevado flujo de per-
sonas que trabajan en ellas pero residen en las regiones limítrofes. Ello da lugar a que la
producción en aquellas se acreciente hasta niveles que no podrían alcanzar con su propia pobla-
ción, por lo que su PIB por habitante se sobrevalúa en ellas, subestimándose, en cambio, el de las
regiones donde residen.
Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas españolas, y tomando como base estadística
los datos publicados por el INE con fecha de 30 de diciembre de 2009, ocho de ellas se situaban
por encima de la media comunitaria en el año 2008, ocupando el primer lugar el País Vasco, con
un índice del PIB por habitante (UE-27=100) de 137, seguida de Madrid (133), y Navarra (131) (cua-dro 1.8 y gráfico 1.6). Además de estas regiones, también superaron la media comunitaria
21
Cataluña (120), Aragón (112), Illes Balears (111), La Rioja (110) y Cantabria (105), mientras que
Castilla y León igualaba la citada media
Por abajo, Extremadura, con un índice de 72, y Castilla-La Mancha y Andalucía, con valores de 78
y 79, respectivamente, ocupan los últimos lugares en el ranking regional de español. Las siete res-
tantes autonomías cuyos PIB por habitante fueron inferiores a la media comunitaria de 27 estados
se sitúan dentro de una horquilla con un máximo de 96 en Asturias y un mínimo de 84 en Murcia.
Ahora bien, considerando el periodo 2000-2008, quince de las diecinueve regiones españolas
NUTS-II registraron avances de sus índices relativos del PIB por habitante a lo largo de la citada fase,
siendo La Rioja, Canarias, la Comunidad Valenciana e Illes Balears las únicas que vieron descender
sus cifras, en pequeña medida las tres primeras y de forma más acusada la última (grafico 1.7).
Dentro del grupo que mejoró sus índices, once Comunidades Autónomas (País Vasco, Asturias,
Cantabria, Ceuta, Castilla y León, Galicia, Melilla, Aragón, Extremadura, Andalucía y Navarra) ob-
tuvieron avances superiores a los conseguidos por España en su conjunto (6 puntos), destacando
los progresos del País Vasco, cuyo índice se elevó en 18 puntos porcentuales, Asturias (15
puntos) y Cantabria (14 puntos).
1.3.5 La estructura productiva de las Comunidades Autónomas
La referencia estadística utilizada en este apartado será la Contabilidad Regional de España (Base
2000), dentro de la cual el análisis se ceñirá a cinco grandes sectores: agricultura, energía,
industria, construcción y servicios. El periodo de cobertura considerado (1995-2008) creemos que
permite proporcionar una visión bastante adecuada de los cambios estructurales experimentados
por el aparato productivo de la economía española.
Como marco general de referencia, puede decirse que a lo largo del citado periodo de fuerte ex-
pansión productiva de la economía española, en la que el PIB creció a una tasa media anual del
3,1%, los distintos sectores mostraron comportamientos muy distintos. Así, mientras que la cons-
trucción y los servicios crecieron a tasas medias anuales del 4,4% y del 3,7%, respectivamente,
la industria y la energía lo hicieron en un 0,8% y 2,2%, y las ramas agraria y pesquera registraba
una tasa media de crecimiento negativa del 0,7%.
En los párrafos que siguen se abordará, mediante un análisis más pormenorizado, el comporta-
miento de los cinco grandes sectores en los que se desagrega el PIB en la Contabilidad Regional
de España (cuadro 1.10).
A pesar de su declive tendencial, las ramas agraria y pesquera aún alcanzaron en nuestro país un
valor medio del 2,8% en 2008, frente al 4,5% en 1995. El peso relativo de este sector alcanza sus
más altas cotas en Castilla-La Mancha, donde su aportación a la producción regional se elevó al
9,1%, cifra que contrasta con el peso del 0,2% en Madrid. Considerando el periodo 1995-2008, se
constata que todas las Comunidades Autónomas registraron disminuciones de los pesos relativos
de las ramas agraria y pesquera, siendo los descensos más acusados precisamente en regiones
con fuerte presencia del sector primario, tales como Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Mur-
cia.
GRÁFICO 1.8
Como consecuencia de un dinamismo algo menor que el del conjunto de la economía, las ramas
energéticas vieron descender su participación en PIB total, entre 1995 y 2008, en algo más de un
22
punto porcentual, para alcanzar una proporción del 2,8% en 2008. Esta pérdida de peso relativo
de la energía se manifestó con mayor intensidad en Asturias, donde el descenso fue superior a los
seis puntos. Con todo, las regiones con mayor participación de la energía son Ceuta (5,1%), As-
turias (4,5%) y Castilla y León y Galicia (ambas con el 3,8%).
La industria tuvo en 2008 una participación en el PIB total de España del 14,5%, lo que supone
un descenso de 3,5 puntos respecto del valor alcanzado en 1995. El peso de este sector en la eco-
nomía de las distintas regiones es muy desigual, siendo Navarra y País Vasco las que ocuparon
los primeros lugares en 2008, con aproximadamente el 26% de sus respectivos PIB. Por su parte,
Ceuta y Melilla, con una participación de la industria en torno al 2,5%, y Canarias e Illes Baleares,
con proporciones del 4,4% y 5,1%, respectivamente, ocupan los últimos lugares atendiendo al peso
de este sector. Debe resaltarse que la falta de dinamismo de la industria se ha traducido en pérdidas
de participación en la estructura productiva de todas las regiones españolas. Así, mientras que en
el conjunto de España la industria veía caer su aportación a la producción total desde el 18% de
1995 al 14,5% de 2008, en la Comunidad Valenciana y Cataluña los retrocesos fueron de más de
6 puntos y en Navarra y Madrid superaron los 4 puntos.
El fuerte dinamismo de la construcción durante el periodo aquí considerado se ha traducido en un
incremento de su aportación al PIB, que ha subido del 7,5% al 11,6%, convirtiéndose con ello en
uno de los motores fundamentales del crecimiento económico de España. Esta situación se refleja
claramente en el hecho de que en todas las Comunidades Autónomas haya crecido su participación
en el PIB, destacando en este aspecto Cantabria, Andalucía, Asturias y La Rioja, donde el peso
de la construcción en la producción total regional aumentó en más de 5 puntos entre 1995 y 2008.
Las Comunidades Autónomas con mayor implantación relativa de la construcción son, por este or-
den, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Asturias, regiones en las que este sector genera
entre el 14% y el 16% de los PIB regionales. En el extremo opuesto, en Melilla, País Vasco y Ceuta
las participaciones de la construcción en 2008 fueron inferiores al 10%.
La terciarización de la actividad económica en España ha proseguido en el periodo 1995-2008, ha-
biendo experimentado el sector servicios un crecimiento medio anual del 3,7%, frente al 3,1% del
PIB, lo que ha forzado la elevación de su peso relativo en la producción nacional hasta el 68,3% en
2008 (el 66,1% en 1995). El dinamismo de los servicios se tradujo a escala regional con diferente
intensidad, de forma que en 14 Comunidades Autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana,
Murcia, Navarra, las dos Castillas, Madrid, Galicia, Andalucía, Asturias, La Rioja, Canarias, Extre-
madura e Illes Balears) los servicios incrementaron su proporción en el PIB, mientras que en las cinco
restantes ocurrió lo contrario; en este aspecto destacan Ceuta, donde el peso relativo del sector ter-
ciario bajó 6,2 puntos y Melilla, donde lo hizo en 5,3. En general, las regiones con mayor presencia
del sector servicios son Ceuta, Melilla y los dos archipiélagos, dentro de las cuales los servicios al-
canzan proporciones en el PIB de entre el 85% y el 80%, seguidas de Madrid y Andalucía, que con
un 76,5% y un 70,0%, respectivamente, son las que superan la media nacional. Contrariamente, La
Rioja, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha ocupan los últimos puestos atendiendo al peso de
este sector en su economía, con porcentajes que oscilan entre el 56,4% y el 59.5%.
cuadro 1.10
1.3.6 Producto Interior Bruto por ocupado
a) El marco nacional y regional
Considerando el PIB por ocupado, su valor medio nacional en 2008 fue de 50.665 euros, habiendo
experimentado un crecimiento en tasa media anual, en términos nominales, del 4,1% durante el
23
período 2000-2008. En este marco general, las regiones con más altos incrementos de la produc-
tividad fueron Extremadura, Asturias, Cantabria y País Vasco, todas ellas con una tasa media anual
superior al 4,5%, situándose muy cerca de ellas Aragón, Galicia, Castilla y León, Melilla, Andalucía
y Castilla-La Mancha, todas por encima de la media nacional. El resto de regiones (Murcia, La Rioja
Navarra, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Illes Balears y Canarias) quedaron por debajo
de la media nacional, logrando incrementar su PIB por ocupado en una banda que va del 3,5 al
4,0 por ciento.
Las diferentes tasas de crecimiento del PIB por ocupado han dado lugar a que diez Comunidades
Autónomas hayan visto mejorar su índice (España=100) del PIB por habitante durante el periodo
2000-2008, destacando los casos de Asturias y el País Vasco, donde los aumentos fueron en ambos
casos de 3,5 puntos porcentuales. Por su parte, en Cantabria, Extremadura, Aragón, Castilla y León
y Galicia los avances de los índices fueron más moderados, situándose en una banda de creci-
miento que va desde los 3,3 a los 2,4 puntos. Finalmente, en Melilla, Andalucía y Castilla-La Mancha
los progresos de la variable en cuestión no llegaron a 1 punto.
cuadro 1.11
En el extremo opuesto, de las nueve regiones en las que el índice del PIB por ocupado descendió
entre 2000 y 2008, la más negativamente afectadas han sido Canarias con una caída de 4,6 puntos
porcentuales, Illes Balears (-3,5 puntos) y Madrid (-2,3 puntos), situándose a continuación Ceuta,
Cataluña, la Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja, cuyas pérdidas no llegaron en ningún caso
a un punto. Finalmente, en Murcia la bajada del índice relativo del PIB por ocupado fue práctica-
mente inapreciable.
Con esta dinámica, el PIB por ocupado de las diferentes regiones españolas en 2008 se situó dentro
de una horquilla cuyos valores máximos correspondieron al País Vasco y Comunidad de Madrid,
con índices (España=100) de 117,9 y 110,1, respectivamente, y los más bajos a Extremadura (84,0)
y Castilla-La Mancha (85,9) (gráfico 1.9).
mapa1.5
b) La productividad en el contexto comunitario
Dada la importancia de la productividad como factor decisivo en la mejora de la competitividad, se
considera interesante incluir algunos comentarios sobre la situación y la evolución de la producti-
vidad de España dentro del contexto comunitario. Para ello, se utilizarán las últimas cifras dispo-
nibles publicadas por Eurostat relativas al Producto Interior Bruto (medido en paridades de poder
adquisitivo) por ocupado de los distintos Estados de la UE-27.
En este sentido, los datos relativos al PIB por persona ocupada para el periodo utilizado en este
trabajo (2000-2008), muestran que en esa etapa 16 de los 27 Estados Miembros consiguieron me-
jorar sus índices de productividad por ocupado en relación con la media de la UE-27.
Por países, los diez primeros puestos, atendiendo al crecimiento del índice, fueron ocupados por
Estados de reciente acceso a la UE (Rumania, Eslovaquia, Lituania, Estonia, Hungría Letonia, Re-
publica Checa, Eslovenia, Bulgaria y Polonia). Todos estos países obtuvieron incrementos de sus
índices situados entre los 26,5 puntos del primero y los 7 del último. A continuación, y con evolu-
ciones también positivas, pero de menor magnitud, hay que citar a Grecia, Chipre, Portugal, Irlanda
Luxemburgo y Holanda.
24
Los restantes once países, entre los que sólo Malta es de reciente incorporación a la UE, experi-
mentaron retrocesos en sus índices relativos de productividad entre 2000 y 2008, siendo los menos
negativamente afectados España, Reino Unido, Alemania y Suecia que vieron descender su
índice (UE-27=100) en una banda de -0,2 y -1,9 puntos. Peor suerte han corrido, sobre todo Italia,
con un descenso del índice de 16,4 puntos, y Bélgica, donde el retroceso fue de 10,6 puntos. Los
cinco restantes Estados que experimentaron empeoramientos del índice de la productividad en el
periodo aquí considerado son Dinamarca, donde el índice descendió en 8,9 puntos, Malta (-8,7),
Austria (-6,4), Francia (-3,5) y Finlandia (-2,8).
Las tendencias evolutivas antes sintetizadas conforman un panorama para el PIB por ocupado que,
en 2008, presenta fuertes disparidades entre los distintos Estados de la UE, situándose los
valores del índice UE-27=100 dentro de un abanico acotado en su extremo superior por Luxem-
burgo, con un valor de 177,3, y en el inferior por Bulgaria, con 38,8. Del resto de países, Irlanda,
Bélgica y Francia se posicionan por encima del 20% de la media comunitaria, mientras que Ru-
mania, Letonia, Polonia, Lituania y Estonia se sitúan en una banda de entre el 50 y el 65 por ciento
de la citada media. Por su parte, España, con un índice de 103,5 en 2008 ocupó el puesto 14º, re-
pitiendo su posición del año 2000.
1.4 MERCADO DE TRABAJO
1.4.1 El mercado de trabajo en España en 2008: principales tendencias
a) Actividad, empleo y paro
Por lo que se refiere a la población activa nacional, hay que señalar que durante 2008 se ha ace-
lerado ligeramente su ritmo de crecimiento respecto del año anterior, consiguiendo un incremento
medio anual del 3,0%, frente al 2,8% obtenido en 2007. Con ello, la población activa española en
2008 se elevó a 22.848,2 miles de personas, cifra que representa un incremento en términos ab-
solutos de 658,3 miles en relación el dato del año precedente (cuadro 1.12). Por sexos, el creci-
miento de la población activa femenina en 2008 (4,6%) fue bastante superior al 1,8% de la mas-
culina, contribuyendo con ello al estrechamiento del diferencial entre ambas tasas de actividad.
En cuanto al empleo, las sucesivas desaceleraciones de su crecimiento de los años 2006 y 2007
han abocado, con el inicio de la crisis económica, a un retroceso del número de ocupados del 0,5%
en 2008, que se ha traducido en la destrucción de 98,4 miles de puestos de trabajo en términos
interanuales, alcanzándose un total nacional de 20.257,6 miles de ocupados. El impacto por
género de este negativo comportamiento del empleo ha sido bastante homogéneo, ya que el des-
censo del mismo en el colectivo de los varones (el 2,2%) no se ha alejado mucho de la bajada del
2,0% experimentada por el empleo femenino.
Del citado total de ocupados, el 82,3%, equivalente a 16.681,2 miles, eran asalariados, habiendo
decrecido éstos en un 0,5%, cifra análoga a de la del empleo total. A su vez, el 70,7% de los asa-
lariados (11.800,7 miles) tenían en 2008 contrato indefinido, frente al 68,3% del año anterior. Ello
implica que la tasa de temporalidad bajó del 31,7% en 2007 al 29.3% en 2008.
Desde el punto vista sectorial debe señalarse que de los cuatro grandes sectores sólo los servicios
consiguieron eludir los resultados negativos en 2008, aunque también experimentaron los primeros
síntomas de la crisis, al rebajar su tasa de crecimiento del 3,9% en 2007 al 2,3% en 2008. Con todo,
los aún positivos registros del sector terciario no lograron compensar el declive del empleo en la
agricultura, la industria y la construcción, consolidándose una disminución general del empleo que,
como antes se indicó, fue del 0,5% respecto del año 2007 (gráfico 1.10).
25
En este marco general de pérdida de pulso de la actividad económica, la construcción mostró el
viraje más contundente, al trocar su crecimiento del 6,1% de 2007 en un descenso del 9,0% en
2008. Por su parte, la agricultura y la industria, que ya habían registrado tasas de variación inter-
anuales negativas en 2007, no hicieron más que acentuar esta tendencia en 2008, marcando des-
censos del 11,5% y 1,9%, respectivamente.
En términos absolutos, de los 413,5 miles de empleos brutos destruidos en 2008 (sin considerar
las ganancias en los servicios), 244,0 miles (el 59,0%) fueron generados por la construcción, otros
106,6 miles (el 25,8%) se originaron en la agricultura y los restantes 62,9 miles (el 15,2%) en la
industria.
Los diferentes desempeños mostrados, a lo largo de 2008, por los agregados de la población activa
y el empleo, con tasas positivas en la primera y negativas en la segunda, han determinado una bru-
tal reversión del comportamiento del paro que, después de encadenar cuatro descensos anuales
sucesivos, repuntó al alza bruscamente registrando un incremento del 41,3% respecto de 2007.
En conjunto, el número total de parados en España en 2008 ascendió a 2.590,6 miles de personas,
es decir, 756,7 miles de desempleados más que en 2007. Este fenómeno afectó de forma mucho
más negativa al colectivo masculino, cuyo número de parados subió un 60,8%, frente al aumento,
también importante, pero más moderado del 25,6% registrado entre las mujeres. Con todo, de los
citados 2.590,6 miles de parados, 1.311,0 miles (el 50,6%) eran varones y 1.279,6 miles (49,4%)
mujeres.
b) Tasas de actividad, empleo y paro
La evolución del los agregados de la población de 16 y más años y de la población activa en el pe-
ríodo de referencia de este análisis (media de los cuatro trimestres del año 2008) da lugar a una
tasa de actividad del 59,80%, cifra que supera en 0,88 puntos el 58,92% del año 2007) (cuadro1.13). Por sexos, la tasa de actividad masculina (69,49%) superó ampliamente a la femenina
(50,46%), si bien ha continuando el estrechamiento de la brecha entre ambas, que baja de 22,37
puntos en 2005 a 19,03 puntos en 2008. Si se distingue entre activos españoles y extranjeros, la
tasa de actividad de estos últimos se elevó al 76,75% en 2008, frente al 57,46% de los primeros.
Además, dentro de la población activa extranjera, la tasa de actividad de los ciudadanos proceden-
tes de la UE (el 71,16%) fue inferior a la de los del resto de los países (el 79,32%).
Por su parte, la tasa de empleo de la población de 16 y más años alcanzó en el año 2008 el 53,02%,
lo que supone un retroceso de 1,03 puntos respecto de su valor en 2007. Por sexos, mientras que
la tasa de empleo de los hombres caía 2,36 puntos, para situarse en el 62,50%, en el colectivo fe-
menino la citada tasa mostraba mayor resistencia, consiguiendo un ligero, pero significativo,
avance de 0,25 puntos, subiendo al 43,88% en 2008. Con ello, el diferencial entre la tasa de empleo
de ambos sexos, aun elevándose todavía a 18,63 puntos, se ha estrechado en más de dos
puntos en el último año.
Finalmente, la tasa de paro nacional del 11,34% en 2008, lo que supone un incremento de 3,08
puntos respecto de le de 2007 (gráfico 1.11). También en este caso el colectivo de las mujeres está
en peor situación que el de los hombres, ya que su 13,04% de tasa de paro es significativamente
superior al 10,06% de los hombres. No obstante, la brecha por género de la tasa de paro (históri-
camente desfavorable para las mujeres) ha seguido la tendencia experimentada por las tasas de
actividad y de empleo, estrechándose hasta los 2,98 puntos en 2008, frente a los 4,48 puntos exis-
tentes en el año precedente.
26
Diferenciando la tasa de paro de españoles y extranjeros, la cifra para estos últimos (el 17,51%)
es notablemente superior que la correspondiente a los nativos de España (10,20%). De hecho,
mientras que la tasa de paro de los españoles en 2008 subió 2,59 puntos en relación con la del
año anterior, la de los extranjeros lo hizo en 5,33 puntos en el mismo año. En cualquier caso, la
tasa de paro de los extranjeros procedentes de la UE (15,99%) es inferior a la de los de países no
comunitarios (18,13%).
El comportamiento de la tasa paro según los grupos de edad más vulnerables a los desequilibrios
del mercado laboral, léase los menores de 25 años y los de 55 y más años, presenta en 2008 un
panorama que supone un agravamiento de la situación de ambos colectivos en relación con lo acae-
cido en 2007. Así, en el caso de los jóvenes, la tasa de paro ascendió del 18,19% al 24,63%, mien-
tras que la de los mayores de 55 años se elevó del 5,60% al 7,02%.
1.4.2 Actividad, empleo y paro: la perspectiva regional
a) Población activa
La leve aceleración de la tasa anual de crecimiento la población activa nacional en 2008, a la que
se ha hecho referencia en el apartado anterior, se ha traducido a escala autonómica en incrementos
de la misma generalizados, si bien las tasas regionales de variación se inscribieron en un abanico
bastante amplio. Así, frente al ya citado crecimiento medio nacional de la población activa del 3,0%
en 2008, los mayores registros fueron los de Ceuta (8,5%), Murcia (4,9%) y Castilla-La Mancha
(4,5%) (cuadro 1.12). En el otro extremo de la horquilla, los registros más moderados se produjeron
en Melilla (0,2%), País Vasco (0,8%) y Extremadura (1,7%).
El apreciable dinamismo de la población activa ha provocado que 17 de las 19 Comunidades Au-
tónomas hayan registrado avances en sus tasas de actividad entre 2007 y 2008, situándose los
aumentos entre los 3,87 puntos de Ceuta y los 0,33 puntos de Navarra, siendo el incremento medio
de España de 0,88 puntos. Por el contrario, los descensos de la tasa de actividad en las dos únicas
autonomías donde este fenómeno tuvo lugar se limitaron a 0,75 puntos en Melilla y 0,11 puntos
en Canarias (cuadro 1.13).
Como consecuencia de estos distintos comportamientos, frente a una tasa de actividad media na-
cional en 2008 del 59,80%, Illes Balears, al igual que en el año precedente, sigue ocupando el pri-
mer lugar, con un 64,76%, seguida de Madrid (64,58%) y Cataluña (63,19%) (gráfico 1.12). En el
extremo opuesto se sitúan Extremadura (53,49%), Melilla (53,34%) y Asturias, que aun habiendo
obtenido un importante aumento de su tasa de actividad, sigue ocupando el último lugar del rankingregional de esta variable (52,68%).
Por sexos, la brecha entre las tasas nacionales de actividad masculina (69,49%) y femenina
(50,46%) continuó, como antes se ha indicado, su proceso de estrechamiento de años anteriores,
para alcanzar en 2008 los 19,03 puntos, frente a los 20,33 de 2007. En este aspecto, la región con
más alta tasa de actividad femenina fue Madrid, con un 56,51%, cifra que contrasta con el 37,05%
de Melilla. En el caso de los varones, el primer lugar pasa a ocuparlo Illes Balears, con un
73,55%, seguida de Madrid (73,28%), mientras que los últimos puestos son para Asturias (61,00%)
y Galicia (63,69%).
El citado proceso de aproximación de los valores de las tasas de actividad masculina y femenina
no fue tan general como el del aumento de la tasa de actividad global, aunque afectó a la gran ma-
yoría de las Comunidades Autónomas, ya que en 17 de ellas vieron disminuir la brecha de género
en 2008, respecto de los valores del año precedente, siendo la excepciones Melilla y Canarias. Este
27
fenómeno de acercamiento entre las tasas de actividad por sexos fue especialmente acusado en
Murcia, Castilla-La Mancha y La Rioja, mientras que en las ya citadas Melilla y Canarias, el dife-
rencial subió en 5,70 y 0,78 puntos, respectivamente. Con todo, los menores diferenciales se re-
gistraron en Asturias (15,85 puntos), que es precisamente la región con menor tasa de actividad,
y Galicia (16,51 puntos), alcanzándose, por el contrario, las mayores diferencias a favor de los va-
rones en Melilla (33,67 puntos) y Ceuta (29,22 puntos).
b) Empleo
Dentro de la relativa atonía mostrada por el empleo en el año 2008, durante el cual las tasas de
variación intertrimestrales fueron agudizando progresivamente su signo negativo, todavía en diez
Comunidades Autónomas los registros del empleo fueron positivos en términos interanuales. Así,
excluyendo a Ceuta, cuyo incremento del número de ocupados del 12,2% puede estar influenciado
por la pequeña dimensión de su mercado laboral, los avances se situaron dentro de un intervalo
cuyo máximo fue del 4,2% en Asturias y el mínimo del 0,1% en Aragón (cuadro 1.12). Por su parte,
en las restantes nueve regiones se registraron descensos del número de ocupados respecto del
año anterior, destacando negativamente Canarias, con una disminución del 5,9%, y Melilla y An-
dalucía, con caídas del 3,1 y del 2,2 por ciento, respectivamente.
cuadro 1.13
Dadas las anteriores tendencias, el panorama regional en cuanto al comportamiento de la tasa de
empleo de la población de 16 y más años en 2008 muestra que sólo cuatro de las 19 Comunidades
Autónomas vieron elevarse en mayor o menor medida sus respectivos valores en relación con el
año precedente, alcanzándose los aumentos más importantes en Ceuta, que obtuvo un incremento
de su tasa de empleo de 4,73 puntos y Asturias, donde la misma se elevó en 1,98 puntos (cuadro1.13). En esta misma línea se comportaron País Vasco y Galicia, si bien en estos casos los au-
mentos de la tasa de actividad no llegaron a un punto. En cambio, la tasa de empleo bajó nada
menos que 4,31 puntos en Canarias y 1,96 puntos en Melilla.
Dentro de un escenario regional en el que únicamente cuatro autonomías (Ceuta, Asturias, País
Vasco y Galicia) vieron elevarse sus tasas de empleo de la población de 16 y más años en 2008,
respecto de los valores de 2007, el ranking regional está encabezado por Madrid con un 58,97%,
seguida de Illes Balears (58,16%) y Cataluña (57,50%), las cuales mantienen sus puestos de pri-
vilegio del año precedente. En el extremo opuesto, Melilla sustituye a Ceuta en el último puesto,
con una tasa de empleo del 42,29%, precedida por Extremadura (45,36%) y la propia Ceuta
(45,86%).
mapa1.6
Desagregando por género el comportamiento de la tasa de empleo a escala nacional, se constata
que la brecha entre la tasa masculina (62,50%) y la femenina (43,88%) continuó su proceso de acer-
camiento para alcanzar en 2008 los 18,62 puntos, frente a los 21,23 de 2007 y los 22,35 de 2006.
En este sentido, Madrid se consolida como la región con más alta tasa de empleo femenina, con
un 51,08%, seguida de Illes Balears (49,93%) y Cataluña (49,53%), cifras muy alejadas del
26,19% de Melilla o el 30,01% de Ceuta. En el caso de los varones, Madrid (67,48%) e Illes Balears
(66,41%) repiten los dos primeros puestos, seguidas por Navarra (66,26%), mientras que los últimos
lugares son ocupados por Asturias (57,11%) y Extremadura (57,72%).
El proceso de estrechamiento de la brecha entre las tasas de empleo masculina y femenina afectó
a todas las Comunidades Autónomas, excepto a Ceuta y Melilla, revistiendo especial intensidad,
28
por este orden, en Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Con todo, los menores diferenciales
se registraron precisamente en Cataluña, Madrid, Illes Balears, Galicia y Asturias, todas ellas dentro
del rango de los 16 puntos. Por el contrario, las mayores diferencias en las tasas de empleo a favor
de los varones se dieron, aparte de en Melilla y Ceuta, que se situaron en torno a los 32 puntos,
en Extremadura (24,41 puntos) y Castilla-La Mancha (24,03 puntos).
gráfico 1.13
c) Evolución del empleo por sectores
La negativización del ritmo de creación de empleo que, después de una prolongada serie anual de
avances, pasó de un incremento del 3,1% en 2007 a un descenso del 0,5% en 2008, se materializó
sectorialmente en retrocesos de los niveles de ocupación en la agricultura (-11,5%), la industria (-
1,9%) y la construcción (-9,0%) apenas compensados por el crecimiento del 2,3% registrado en
los servicios (gráfico 1.10).
En este sentido, los servicios, aunque desaceleraron su crecimiento del 3,9% del año 2007 hasta
el citado 2,3% en 2008, aún respondieron de la creación de 315,1 miles de empleos netos en el
propio sector. Este positivo comportamiento global tuvo una incidencia regional mayoritariamente
positiva, aunque hubo cuatro Comunidades Autónomas (Melilla, Canarias, Cantabria y Navarra) que
registraron pérdidas de empleos en los servicios, que oscilaron entre el -6,2% de la primera y el -
1,1% de la última. En cambio, este sector tuvo sus mayores crecimientos, aparte de en Ceuta
(14,1%), en Asturias y Murcia, que consiguieron incrementos del 6,9 y 6,0 por ciento, respectiva-
mente. En términos absolutos, la Comunidad Valenciana, con 71,2 miles de nuevos empleos en
los servicios, Cataluña (54,3 miles) y Madrid (44,8 miles) concentraron el más del 50% del total de
los empleos creados en los servicios.
Entre los sectores que experimentaron pérdidas de empleos en términos interanuales en 2008 des-
taca, tanto por su brusco viraje como por la intensidad del propio fenómeno, el desempeño de la
construcción, que después de una tasa media de crecimiento, entre 2000 y 2007, del 7,0%, entró
en números negativos en el citado año 2008, al bajar su nivel de ocupación en un 9,0%. De hecho,
el número de ocupados en este sector en 2008 fue de 2.453,4 miles de personas, cifra que supuso
la destrucción de 244,0 miles de empleos netos respecto de 2007. La desagregación regional de
este fenómeno muestra que en el caso de la construcción, solamente tres autonomías (Ceuta, Me-
lilla y Asturias) consiguieron eludir registros negativos del empleo respecto de 2007, mientras que
los retrocesos de las restantes 16 regiones se situaron entre un máximo del -22,6% en Canarias
y un mínimo del -0,1% en Illes Balears. En términos absolutos, las pérdidas en la construcción al-
canzaron su máximo en Andalucía, donde se destruyeron 66,6 miles de puestos de trabajo, situán-
dose a continuación Cataluña (-41,0 miles), Canarias (-31,7 miles) y la Comunidad Valenciana (-
30,4 miles); de forma combinada, estas cuatro regiones concentraron el 69% del total de las
pérdidas de empleos en la construcción de España.
Por su parte, la industria, que ya había presentado cifras negativas en 2007 (-0,9%), aceleró esta ten-
dencia hasta un -1,9% en 2008, configurando un escenario regional en el que seis Comunidades Au-
tónomas registraron aumentos del empleo industrial, frente a otras doce que vieron disminuir sus efec-
tivos laborales en ese sector (en Ceuta no varió significativamente el empleo industrial). Así, con un
empleo industrial disminuyendo un 1,9% de media en España respecto de 2007, equivalente a la exis-
tencia de 62,9 miles de puestos de trabajo menos, los mayores incrementos relativos correspondieron,
excluyendo a Melilla, cuya cifra es poco significativa por la escasa dimensión del sector en su territorio,
a Cantabria, con un 11,1%, Canarias (10,7%) y Navarra (9,4%). En el lado contrario, los peores re-
gistros en 2008 correspondieron a Illes Balears, con un retroceso en tasa interanual del 12,0%, la
29
Comunidad Valenciana (-5,4%) y Madrid (-5,0%). Debe señalarse el desempeño de regiones como
Cataluña, el País Vasco y La Rioja, con fuerte presencia industrial, cuyo nivel de ocupación en este
sector mostró descensos relativos próximos a los de la media nacional.
Finalmente, la agricultura, dentro de su declive tendencial, aceleró considerablemente su descenso
del empleo registrado en 2007 (-2,0%), para marcar una tasa anual del -11,5% en 2008, lo que im-
plicó la pérdida de 106,6 miles de puestos de trabajo. A escala regional el panorama evolutivo se
caracteriza por variaciones positivas del empleo agrícola en sólo dos Comunidades Autónomas:
Cantabria y País vasco, con crecimientos del 8,1 y 0,8 por ciento respectivamente, mientras que
el resto de las regiones sufrieron pérdidas de empleo en las ramas agrarias, destacando negati-
vamente Illes Balears (-50,1%), Madrid (-30,9%) y Canarias (-25,7%). En términos absolutos, los
retrocesos del sector primario en Andalucía (-26,7 miles), Cataluña (-16,0 miles) y la Comunidad
Valenciana (-11,3 miles) aglutinaron, conjuntamente, el 51% de las pérdidas de empleos agrarios
de España en 2008.
d) Estructura sectorial del empleo
Como ilustración de las alteraciones en la composición sectorial del empleo experimentadas por
las distintas Comunidades Autónomas, se incluye el cuadro 1.14, en el que la cobertura se ciñe el
periodo 1996-2008. Este horizonte temporal es lo suficientemente amplio como para poner de ma-
nifiesto las tendencias en la reasignación del empleo entre los cuatro grandes sectores que se han
producido en España, tendencias consistentes, fundamentalmente, en disminuciones de las pro-
porciones de ocupados en la agricultura y la industria, que se han traducido en ganancias en la
construcción y los servicios.
Así, el sector primario pierde 4,4 puntos porcentuales desde 1996, para alcanzar en 2008 un 4,0%
del empleo total, mientras que la industria ve descender su proporción en 4,3 puntos, bajando desde
el 20,1% al 15,8% en el mismo periodo. De forma compensatoria, la construcción eleva su parti-
cipación hasta el 12,1% (9,5% en 1996) y los servicios suben del 61,9% al 68,1%.
El retroceso de las ramas agrarias y pesqueras entre 1996 y 2008 ha afectado a todas las
regiones, alcanzando especial intensidad en Galicia, donde han perdido más de 16 puntos en su
peso dentro del empleo regional; en menor medida, pero con pérdidas también significativas, este
mismo fenómeno se ha repetido en La Rioja y Asturias, donde el descenso ha superado los siete
puntos, y en Cantabria y las dos Castillas, cuyas caídas superaron los seis puntos (cuadro 1.14).En general, este sector presenta sus mayores implantaciones relativas en Extremadura y Murcia,
con el 10,6 y el 9,3 por ciento, respectivamente, dándose el caso contrario, y excluyendo a Ceuta
y Melilla, en Madrid (0,6%) e Illes Balears (1,1%).
Por su parte, la contracción del peso del empleo industrial dentro del empleo total ha sido casi ge-
neral, ya que solamente dos regiones (Galicia y Extremadura) se han visto sustraídas a este com-
portamiento. En este sentido, los descensos relativos han sido muy acusados en Madrid, donde
el porcentaje del empleo industrial bajó 7,5 puntos, La Rioja (-7,3 puntos) y la Comunidad Valen-
ciana (-6,9 puntos), mientras que este sector mantuvo sus cuotas de participación en el empleo
total más altas en Navarra (27,2%), La Rioja (25,8%) y País Vasco (23,5%).
La evolución de la construcción presenta, por el contrario, un panorama inverso al del sector pri-
mario, ya que, a escala nacional, el empleo del citado sector ha visto elevarse su participación en
el empleo total desde el 9,5% en 2007 al 12,1% en 2008. En este contexto, todas las Comunidades
Autónomas han experimentado aumentos del peso del empleo en la construcción, entre los
citados años, sobresaliendo los positivos comportamientos de Illes Balears, Murcia, la Comunidad
30
Valenciana y La Rioja, regiones que, al menos en el caso de las tres primeras, han tenido su prin-
cipal motor en la construcción residencial ligada a las actividades turísticas. En este sentido, la cons-
trucción alcanzó sus cuotas en el empleo total más elevadas en 2008 en Illes Balears y Castilla-
La Mancha, ambas con el 15,8%, y Murcia, con el 14,2%.
Por último, el empleo terciario ha mostrado también una tendencia general muy progresiva, que
ha impulsado su porcentaje de participación en el empleo total de España desde el 61,9% al 68,1%
entre 1996 y 2008. Dentro de este positivo contexto, únicamente Murcia no ha seguido este com-
portamiento, al permanecer prácticamente inalterado el peso del empleo terciario en la región,
siendo, en cambio, las más dinámicas al respecto Galicia, con un avance de 13,7 puntos, y La Rioja
y Asturias, con un progreso estimado de10,5 puntos. En términos generales, Ceuta y Melilla
ocupan el primer puesto atendiendo al peso del empleo terciario, con un 89,9 y un 89.6 por ciento,
respectivamente, situándose a continuación Madrid (78,9%), Canarias (77,6%) e Illes Balears
(74,7%).
e) Paro
En un escenario caracterizado por un apreciable crecimiento de la población activa y una ligera,
pero significativa, reducción del empleo, el paro en España, después de cuatro años consecutivos
de descensos, ha mostrado una inversión de la tendencia que le ha conducido a un extraordinario
crecimiento del 41,3% en tasa anual.
Descendiendo a escala autonómica, todas las regiones, excepto Ceuta, donde el paro descendió
el 8,5%, registraron aumentos del paro, siendo los más importantes en términos relativos los de
Murcia (75,3%), Canarias (69,7%) y Castilla-La Mancha (59,1%). En términos absolutos, las Co-
munidades Autónomas con mayores incrementos del número de parados fueron, con diferencia,
Andalucía, que vio elevarse su número en 212,6 miles entre 2007 y 2008, Cataluña, con 99,8 miles
de desempleados más, y la Comunidad Valenciana, donde el paro subió en 94,0 miles de personas.
Conjuntamente, estas tres Comunidades Autónomas concentraron el 54% de las pérdidas de em-
pleos de España en 2008.
cuadro 1.15
Como consecuencia lógica de las tendencias seguidas por la población activa y el desempleo, la
tasa de paro del conjunto del Estado subió del 8,26% de 2007 al 11,34% en 2008 (cuadro 1.13).No obstante, mientras que en 2007 la subida, respecto del año precedente, de la tasa de paro solo
afectó a cuatro Comunidades Autónomas (Melilla, Illes Balears, la Comunidad Valenciana y Anda-
lucía), en 2008 nada menos que 17 regiones vieron incrementarse sus tasas de paro en relación
con los valores del año precedente. En este sentido, los mayores ascensos de la tasa de paro tu-
vieron lugar en Canarias, con una elevación de 6,92 puntos, y en Andalucía y Murcia, ambas con
ascensos de 5,07 puntos, Contrariamente, solamente en dos regiones la tasas de paro de 2008
fue inferior a la de 2007; concretamente, en Asturias bajó en tres centésimas de punto y en Ceuta
en 2,97 puntos.
El resultado final es un escenario en el que ocho Comunidades Autónomas tienen tasas de paro
en 2008 que superan la media de España (11,34%), situándose en los primeros puestos de este
desafortunado ranking Melilla (20,71%), Andalucía (17,83%), Canarias (17,36%) y Ceuta (17,30%).
La otra cara de la moneda viene dada por el País Vasco, que tiene la tasa de paro más baja de
España en 2008 (6,45%), las tres regiones que conforman el Eje del Ebro: Navarra (6,72%), Aragón
(7,15%) y La Rioja (7,79%), y Cantabria (7,17%). Atendiendo al género, las tasas de paro más altas
en el colectivo de las mujeres se registraron, aparte de Melilla y Ceuta, con un 29,32 y un 26,76
31
por ciento, respectivamente, en Extremadura (21,56%) y Andalucía (21,51%), cifras que práctica-
mente triplican el valor alcanzado en el País Vasco (7,67%) (cuadro 1.15).
gráfico 1.14
No obstante, hay que resaltar el hecho de que en 16 Comunidades Autónomas el diferencial de
las tasas de paro por sexos se ha reducido en 2008 en relación con los niveles del año anterior,
habiendo sido este proceso especialmente intenso en Melilla, Murcia y Cataluña, en las que la bre-
cha se ha estrechado en más de dos puntos. Debe señalarse que, excepto en Cataluña, donde la
tasa de paro femenina fue en 0,05 puntos inferior a la masculina, las menores diferencias se re-
gistraron en Illes Balears (1,10 puntos) Murcia (1,55 puntos) y Madrid (1,69 putos), valores muy
alejados de los 15,07 puntos de Ceuta o los 13,41 puntos de Melilla.
mapa 1.7
1.5 EL SECTOR EXTERIOR DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2008
1.5.1 El comercio exterior de mercancías en España
Atendiendo los datos proporcionados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,
relativos al comercio exterior de España, las exportaciones de mercancías alcanzaron un valor total
en 2008 de 189.227,9 millones de euros. Esta cifra supone un nuevo descenso del ritmo de cre-
cimiento de las exportaciones, después del importante repunte de las mismas que se había regis-
trado en 2006; de hecho, frente a un crecimiento nominal en 2007 del 8,6% (el 10,0% en 2006),
el ejercicio de 2008 se cerró con un aumento de nuestras ventas al exterior del 2,3% (cuadro 1.16).
Por su parte, las importaciones, que después de tres años consecutivos de tasas de crecimiento
de dos dígitos, habían mostrado en 2007 una ralentización en su ritmo de avance hasta el 8,5%
en términos nominales, experimentaron un retroceso del 0,6% en 2008, para alcanzar un valor de
283.387,8 millones de euros. Esta moderación del crecimiento de las importaciones dio lugar a una
contribución positiva del sector exterior al crecimiento global de la economía española, cifrada en
1,5 puntos, frente a la detracción de ocho décimas de punto habida en 2007.
La consideración conjunta de los flujos de de compras y ventas al exterior durante el ejercicio de
2008 se tradujo en un déficit comercial de 94.159,9 millones de euros, frente al record histórico de
100.015,1 millones de euros de saldo negativo del año 2007 (cuadro 1.17). Ello supuso una dis-
minución del mismo del 5,9% anual, interrumpiéndose con ello una serie de cinco años consecutivos
con saldos negativos crecientes. Con estas cifras, la tasa de cobertura de las exportaciones sobre
las importaciones en 2008 ha subido hasta el 66,8%, mejorando, así, el 64,9% alcanzado en 2007.
1.5.2 El comercio exterior de las Comunidades Autónomas
La ralentización del ritmo de crecimiento de las ventas exteriores en 2008, en relación con la cifra
del año precedente, ha tenido un impacto desigual en las distintas Comunidades Autónomas, ya
que frente a un crecimiento general de las mismas del 2,3%, hubo seis regiones que registraron
disminuciones de sus exportaciones. Entre ellas, Asturias mostró el peor desempeño, al caer sus
exportaciones un 13,6% anual, siendo también desfavorables los resultados de Illes Balears (-6,9%)
y Galicia (-5,6%); en esta misma línea, los descensos fueron más moderados en Aragón (-3,1%)
y en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, donde los retrocesos se situaron en torno al 1,6%.
El resto de las regiones han conseguido tasas de crecimiento positivas e incluso en algunas de ellas
(Andalucía, Extremadura, Navarra y La Rioja) los incrementos relativos en 2008 mejoraron los ob-
32
tenidos en 2007. En este sentido, y excluyendo a Ceuta y Melilla, los mayores crecimientos de las
exportaciones se dieron en Canarias (23,1%), Extremadura (15,6%) y Navarra (11,3%), mientras
que regiones con fuerte presencia exportadora como Madrid y País Vasco tuvieron aumentos más
moderados, cifrados en el 7,7 y 6,3 por ciento, respectivamente. También se situaron por encima
del incremento medio del Estado, fijado en el 2,3%, Cantabria, La Rioja, Andalucía, Castilla-La Man-
cha y Murcia (cuadro 1.16).
En el relativamente buen comportamiento de las exportaciones de Madrid, País Vasco, Andalucía
y, en menor medida Cataluña, regiones todas ellas con importante presencia del sector exterior en
sus economías, ha sido decisivo para el sostenimiento del ritmo exportador nacional, ya que, con
ello, se han compensado los mediocres resultados de la Comunidad Valenciana, Castilla y León,
Aragón y Galicia regiones también de gran importancia en el sector exterior español, y cuyas ventas
al extranjero experimentaron caídas de mayor o menor intensidad en 2008.
La horquilla dentro de la que se han situado las tasas de variación de las exportaciones de las dis-
tintas Comunidades Autónomas en 2008 ha modificado ligeramente el ranking autonómico de las
mismas. Así, mientras que los dos primeros puestos (Cataluña y Madrid) se repiten de 2007 a 2008,
la Comunidad Valenciana desciende del 3º al 4º puesto, sobrepasándola el País Vasco, y Galicia
cede su 5º puesto a Andalucía. Como se ha dicho, Cataluña ocupa el primer puesto por el valor
de las exportaciones, concentrando el 26,7% del total exportado por España, seguida por Madrid
(11,5%), País Vasco (10,7%) y la Comunidad Valenciana (10,2%). Conjuntamente, estas cuatro re-
giones concentraron el 59,2% de las exportaciones totales de nuestro país en 2008, cifra que en
el año precedente ascendía al 58,7%, lo que viene a acentuar el predominio de estas cuatro re-
giones en el escenario exportador español.
En el caso de las importaciones, la desaceleración de su crecimiento habida en 2007 se trocó en
un ligero pero significativo declive del 0,6% en 2008, afectando este retroceso a 12 de las 19 Co-
munidades Autónomas (cuadro 1.16). Las regiones con mayores descensos de las importaciones
respecto de las cifras de 2007 fueron, excluyendo a Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha, con una
caída del 18,2%, Aragón (-11,0%) e Illes Balears (-10,6%). Por el contrario, las tasas de expansión
de las siete restantes autonomías en las que las importaciones experimentaron crecimientos en
2008 se situaron entre un máximo del 37,0% en Extremadura y un mínimo del 3,4% en Canarias.
Atendiendo al valor de las importaciones, los seis primeros lugares son ocupados en 2008 por las
mismas regiones que en 2007, destacando entre ellas Cataluña, que concentra el 27,2% de las
compras exteriores y Madrid, con el 21,8%, y situándose a considerable distancia Andalucía
(9,7%) y la Comunidad Valenciana (8,2%). Combinadamente, estas cuatro regiones aglutinaron el
66,9% del total de las importaciones españolas de 2008, porcentaje no muy alejado del registrado
en el año precedente.
Gráfico 1.15
Los comportamientos observados en los flujos de intercambios de mercancías con el exterior sitúan,
por orden de cuantía, a Navarra, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Galicia y el País Vasco como
las únicas regiones que registraron saldos positivos en 2008 (cuadro 1.17). En el extremo opuesto,
en los dos primeros lugares por el volumen deficitario de sus saldos exteriores figuran con gran
diferencia Madrid y Cataluña, que, conjuntamente, representan el 70,7% del saldo negativo nacio-
nal. A considerable distancia aparecen Andalucía (-10.538,4 millones de euros), Murcia (-5.699,0
millones de euros) y la Comunidad Valenciana (-4.079,1 millones de euros).
Los saldos exteriores presentados por las Comunidades Autónomas en 2008 muestran que diez
33
de ellas tuvieron tasas de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones superiores al
66,8% registrado como media a escala nacional en ese año y en seis de ellas (La Rioja, Navarra,
Castilla y León, Aragón, Galicia y País Vasco) aquella fue superior al 100%. Destacan al respecto
La Rioja, con el 135,8%, y Navarra (130,0%), seguidas a distancia por Castilla y León (106,7) y
Aragón (105,3), mientras que el País Vasco supera por poco el listón del 100%. En el extremo
opuesto, y aparte de Ceuta y Melilla, con un 0,9 y 6,4 por ciento, respectivamente, Madrid (35,4%)
y Canarias (40,2%) fueron las autonomías con las más bajas tasas de cobertura, si bien conviene
señalar que se ha constatado una elevación de las mismas en 12 de las 19 Comunidades Autó-
nomas.
gráfico 1.16
Finalmente, centrando la atención en el grado de apertura de las distintas economías regionales
(el cual relaciona por cociente la suma de las exportaciones e importaciones con el PIB, expresán-
dose en porcentaje de este último) se obtienen datos reveladores de la orientación exterior del apa-
rato productivo de una Comunidad Autónoma, aspecto de suma importancia en un mundo cada vez
más abierto y globalizado (cuadro 1.17).
Así, atendiendo a este indicador para el año 2008, y frente a un valor medio nacional del 17,4%
del PIB (17,3% en 2007), destaca la posición de Cataluña, cuyos flujos de intercambios con el ex-
tranjero representan el 62,9% del PIB regional, Navarra (60,9%) y País Vasco (59,2%). Contraria-
mente, Melilla, Illes Balears y Extremadura ocupan los últimos lugares al respecto, con valores que
no alcanzan el 15% de sus respectivos PIB.
1.5.3 Inversiones extranjeras en España en 2008
La inversión extranjera bruta en participaciones de capital ascendió a 37.715 millones de euros en
2008, cifra ligeramente superior a la de 2007 y que se convierte en una de las más elevadas desde
el año 1993. Dado que las liquidaciones cayeron casi un 70% respecto de 2007, la inversión neta
aumentó un 26,7%, situándose en niveles de record histórico.
Centrando la atención en el análisis la inversión directa extranjera bruta en España y descontando
de ella la inversión bruta en las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVEs), el total en
2008 se elevó a 29.298,8 millones de euros, cifra que representa un ligero descenso del 0,6% en
relación con el año precedente (cuadro 1.18).
Si se atiende al tipo de operación implicado, la inversión bruta extranjera sin ETVEs en 2008 se
dirigió en un 83% a la adquisición de sociedades (el 66,8% en 2007); las ampliaciones de capital
concentraron el 16% (un 28,9% en 2007); y el restante 1% se destinó a la constitución de socie-
dades (4,3% en 2007).
En cuanto al país de origen último de la inversión, que toma en consideración el país en el que ra-
dica el centro último de decisiones del inversor extranjero, la inversión bruta sin ETVEs procedió
en un 93,2% de países de la UE-27 (el 84,8% en 2007), porcentaje que se eleva al 97,7% si se
engloban los países de la OCDE; además, el 0.8% provino de Latinoamérica y el 1,1% de paraísos
fiscales. Por países concretos de origen de la inversión, destacó sobremanera Reino Unido,
donde se generó el 46,3% del total de la inversión, seguido de Alemania, con el 26,3%, y ya a más
distancia Francia, con un 7,8%.
Considerando el sector de destino de la inversión, la inversión bruta extranjera sin ETVEs en 2008,
el Comercio ocupa el primer puesto, con un 47%, seguido del sector de Producción y distribución
34
de energía eléctrica, gas y agua, con el 27,3%, y del de los Servicios de intermediación financiera,
banca y seguros (9,4%).
La desagregación de la inversión extranjera por Comunidades Autónomas presenta un panorama
en el que ocho de ellas registraron aumentos de la inversión extranjera en 2008 respecto de 2007,
destacando como las más dinámicas en este sentido Murcia, Castilla-La Mancha, Illes Balears y
Navarra. De las restantes 11 regiones que vieron descender las inversiones exteriores, las más ne-
gativamente afectadas fueron La Rioja, la Comunidad Valenciana y Canarias, todas ellas con caídas
superiores al 80% (cuadro 1.18).
La Comunidad de Madrid se erige, un año más, y acentuando su dominio, como la autonomía re-
ceptora de inversiones más importante, al atraer capitales por valor de 23.893,5 millones de euros,
que constituyen nada menos que el 81,6% del total de la inversión extranjera sin ETVEs, cifra bas-
tante superior al 76,8% de 2007 y, sobre todo, al 41,4% de 2006. A continuación, pero a mucha dis-
tancia, se sitúa Cataluña, con 2.329,1 millones de euros, cifra un 10,5% inferior a la obtenida en
2007, que en 2008 representa sólo el 8,0% del total, frente al 8,8% del año anterior. En los puestos
siguientes, y aún más descolgadas, figuran Illes Balears, con 532,7 millones de euros, que cons-
tituyen el 1,8% de la inversión extranjera directa en España, y el País Vasco, con 329,3 millones
de euros, el 1,1% de la citada inversión.
La enorme desigualdad de la distribución territorial de los flujos de inversión extranjera se pone de
manifiesto cuando se constata que el 92,4% del total de 2008 se canalizó hacia las cuatro primeras
Comunidades Autónomas del ranking. 96,4% Puede afirmarse, pues, que el proceso de concen-
tración geográfica de la inversión extranjera directa en España a lo largo de los últimos años ha
seguido el mismo rumbo en 2008, ya que el porcentaje absorbido por las dos primeras Comuni-
dades Autónomas (Madrid y Cataluña) ha pasado del 76,8% de 2003 al 89,5% en 2008.
35
2.1 INTRODUCCION
Se pretende dar en este capítulo una visión completa de los factores de crecimiento de las Comu-
nidades Autónomas. Mediante indicadores sencillos, pero con un esfuerzo de selección, se
facilitará información que permita conocer a nivel territorial los esfuerzos realizados en este campo
del desarrollo económico. Su elaboración resulta posible acudiendo a la cada vez más rica infor-
mación aportada por las estadísticas oficiales de nuestro país y de la Unión Europea, lo que hace
posible obtener datos anuales territorializados. Ello permite trabajar con series anuales que en al-
gunos casos son ya bastante amplias pero que en otros resultan todavía reducidas, limitadas por
el año en que se empezaron a publicar.
A partir de ellas, en este capítulo se hace un seguimiento y valoración anual del los resultados al-
canzados en la acumulación de los factores que poseen una mayor incidencia en la productividad
de las economías. En este sentido, se coincide con la OCDE en que las actividades I+D y las tec-
nologías de la Información poseen un impacto claro sobre la productividad. No hay que olvidar tam-
poco el capital físico y el capital humano cuyos resultados territoriales también se comentan.
Si bien dentro del capital físico se incluyen las infraestructuras de carreteras y ferrocarriles,
ocupan, sin embargo, un apartado propio por sus especiales características. La rapidez con que
se está ampliando el mallado de la red de carreteras de gran capacidad, y de la red de ferrocarriles
de alta velocidad en España, está generando externalidades que son de difícil cómputo, pero no
por ello dejan de ser muy importantes para el crecimiento de las CC.AA.
2.2 FACTORES DE CRECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN LAS COMUNIDADESAUTONOMAS
La Teoría del Crecimiento sostiene que diferencias de nivel en factores productivos explican dife-
rencias de productividad, entre países o regiones. La magnitud que más se ha venido utilizando
para comparar productividades entre CC.AA. ha sido la productividad aparente del factor trabajo,
computada en términos de PIB por ocupado. Este indicador, que resulta útil en una primera visión
del nivel de desarrollo de una economía, es insuficiente para ver de manera más completa la in-
cidencia de estos factores en la productividad total de la misma.
36
CAPÍTULO II
LOS FACTORESDE CRECIMIENTO
EN LAS CC.AA.
En todo caso, el cuadro 2.1 pretende ilustrar esa idea clave del crecimiento económico. Relaciona,
para cada Comunidad Autónoma, el PIB por ocupado con cuatro indicadores. Tres se refieren a
variables de nivel: capital neto real por trabajador, nivel de formación de la población y grado de
utilización de ordenadores en las empresas. Y una variable que no lo es, el esfuerzo investigador
o intensidad de gasto I+D, de la que se dispone del dato por el INE cada año.
La comparación no se realiza en términos absolutos, sino relativos. Se calcula el valor del indicador
de cada factor, referido al promedio español; es decir lo que corresponde al valor del indicador, en
cada Comunidad Autónoma, al igualar a 100 el de España: índice regional (España=100).
En este cuadro se distinguen dos partes bastantes diferenciadas. Como se ve, en la zona de arriba,
figuran en azul todos los valores más altos del índice regional (España =100) del PIB por ocupado,
y además la mayoría de los que se encuentran por encima de los índices regionales (España=100)
en los cuatro factores seleccionados. Se observa que en las cuatro CC.AA. de mayor productividad
(País Vasco, Madrid, Cataluña y Navarra) los cuatro indicadores de factores de crecimiento se si-
túan también en las cuatro primeras posiciones. Tan sólo Cataluña y Navarra son excepción en dos
de ellos, pues quedan ambas en quinta posición. La primera en nivel de formación y la segunda
en uso de ordenadores.
En cambio, las cuatro CC.AA. de menor nivel de desarrollo del objetivo de convergencia de los fon-
dos comunitarios europeos –que junto con Murcia se sitúan en las posiciones más bajas de pro-
ductividad– muestran unos valores relativos claramente por debajo del promedio español.
Entre ambos grupos se sitúa el resto de CC.AA. Aquí se encuentran las cuatro CC.AA. con
valores próximos al índice regional (España=100) de PIB por ocupado. Comparten indicadores por
encima y por debajo del promedio español.
Resulta de interés resaltar las acusadas disparidades que muestra la intensidad del gasto en I+D
entre CC.AA. Como la acumulación de capital tecnológico tiene un decisivo papel en el crecimiento
a lago plazo, las economías de las CC.AA. con los más bajos valores de este indicador, se sitúan
con una desventaja muy importante de cara a conseguir dicho objetivo.
Esa desventaja la tienen todas respecto a la UE-27 en nivel de formación de la población en edad
de trabajar; y, salvo Madrid, Navarra y País Vasco, en intensidad de gasto I+D. Son indicadores
de gran relevancia para valorar la distancia que todavía les queda por recorrer para llegar a ser
economías más competitivas.
2.3 CAPITAL FÍSICO
El capital físico lo componen tres activos básicos: el capital fijo de las empresas, el capital público
y el capital residencial. Si bien dentro del capital físico se incluye el software de los equipos infor-
máticos –con un significativo crecimiento en el periodo analizado–, se les destina un apartado propio
en este capítulo, debido a su gran significación actual. Esta importancia se basa en dos caracte-
rísticas esenciales que poseen los ordenadores para incidir de manera acusada en las economías.
Suponen en una gran medida tecnología incorporada, y además se incluyen dentro de las deno-
minadas tecnologías de uso general que, al poder utilizarse en una gran variedad de aplicaciones,
transforman profundamente las condiciones de los sistemas productivos.
De lo que se trata ahora es de ver, por CC.AA., la variación del capital físico en términos relativos.
Para ello, se ha deducido la depreciación que sufre este activo a lo largo del tiempo y se valora
37
en euros a precios constantes, referidos a euros del 2000. Con ello, se llega al concepto de capital
neto real. La serie 1995-2007, que aquí se analiza, se ha tomado de la base de datos de la Fun-
dación BBVA/Ivie sobre El stock y los servicios del capital en España y su distribución territorial.
El análisis se centra sobre todo en la evolución de las diferencias territoriales de esta magnitud,
considerada en términos relativos. Antes, es preciso señalar que en nuestro país el capital neto real
ha experimentado un intenso crecimiento, durante el periodo analizado, variación positiva que se
ha producido asimismo en todas las CC.AA. Ahora bien, dado el empuje del empleo en España y
en general en las CC.AA. durante el periodo, puede decirse que no ha habido cambios significativos
en el capital neto real por ocupado para el conjunto de España, durante esos años (cuadro 2.2).Incluso este indicador ha descendido ligeramente a nivel nacional: de 159,7 miles de euros cons-
tantes en 1995 a 158,9 miles en 2007. Y por CC.AA., sólo Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja
y Ceuta y Mellilla han alcanzado un mayor valor que al inicio de dicho periodo.
Sin embargo, desde el 2000, la tendencia ha cambiado, con crecimiento del indicador, tanto en Es-
paña como en las CC.AA.; aunque no todavía en Cantabria, Comunidad Valenciana y Madrid.
Las significativas disparidades territoriales en capital neto real por ocupado se pueden observar
en el cuadro 2.2 que, en todo caso, resultan menores que en los otros indicadores analizados, como
ya se ha visto en un apartado anterior. En cuanto a su evolución, de las diez CC.AA. que en 1995
se situaban por debajo del promedio español, seis han ganado posiciones en el indicador regional
(España =100) y cuatro no lo han conseguido. Son Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura,
incluidas en el núcleo del objetivo de convergencia de los fondos estructurales europeos, así como
Murcia (cuadro 2.3). En cambio, las que se situaban por encima del promedio español, han mos-
trado convergencia negativa hacia dicho promedio –acercándose desde valores superiores–,
salvo País Vasco y La Rioja.
2.4 CAPITAL HUMANO
En 2008 ha continuado la tendencia de subida del nivel de formación de la población española, ob-
servada desde el inicio de la década; pero con una cierta desaceleración respecto a los primeros
años del periodo. Un 51,0 % de ese tramo de población posee ya un titulo de al menos de secun-
daria de segundo ciclo, crecimiento que ha permitido mantener el sentido positivo de convergencia
respecto a la UE-27 (cuadro 2.4). En términos de índice UE-27=100, supone el 71,5%, frente al
56,5% de 1999. Pero, en todo caso, queda todavía un trecho apreciable para alcanzar el promedio
comunitario.
recuadro 2.1
A nivel de CC.AA., todas han recortado distancias respecto a dicho promedio. Han reducido
también diferencias entre ellas que ya, al inicio del periodo, eran menos acusadas que en los otros
indicadores analizados. En la actualidad, el valor mayor corresponde a Madrid: el 64,9% de su po-
blación en edad de trabajar posee al menos titulación de secundaria de segundo ciclo, pero 3,5 pun-
tos menos que la UE-27.
En cuanto a las de menor valor, las cuatro CC.AA. que forman el núcleo del objetivo de conver-
gencia correspondiente a las regiones europeas de menor renta –en1999 ocupaban las posiciones
más bajas–. Galicia ha pasado del 16º al 12º lugar y Andalucía ha ganado una posición, la 5ª, mien-
tras que Extremadura y Castilla-La Mancha siguen ocupando los últimos lugares respecto a las
otras CC.AA., por su menores ganancias en este capital humano.
38
Por niveles de formación, se han obtenido significativas ganancias, tanto en educación secundaria
segundo ciclo como en terciaria. Pero en la primera titulación, se partía de un menor nivel en todas
las CC.AA. –seis puntos y medio menos para el conjunto de España–. Por ello, el porcentaje de
población que posee estos estudios permanece claramente inferior a los titulados universitarios,
en todas ellas. En el contexto europeo, esto significa que se habrá de continuar creciendo en estas
titulaciones de secundaria de segundo ciclo para recortar la brecha formativa con Europa. Los datos
del Ministerio de Educación, sobre las tasas de escolaridad de la población que cursa estas en-
señanzas, muestran que es así como está ocurriendo en las CC.AA.
2.5 ACTIVIDADES I+D
La ventaja que en niveles de titulación terciaria (superior y posgrados) posee la mayoría de las
CC.AA., respecto a Europa, no se refleja todavía en el esfuerzo realizado por sus economías en
actividades I+D. Una buena preparación de las nuevas generaciones de titulados en estos tramos
formativos permitiría una mejor especialización en actividades de alta tecnología. Este es el reto
de calidad que tiene pendiente el sistema educativo español. En presencia de mayores iniciativas
de investigación e innovación, se facilita así un trasvase más rápido de capital humano de alta cua-
lificación hacia las actividades de investigación y desarrollo.
A pesar de las mejoras habidas desde 1995, sólo Madrid, Navarra y País Vasco se sitúan en 2008
por encima de los dos promedios europeos (UE-27 y Eurozona) en intensidad de gasto I+D; aunque
bastante por debajo del valor de EEUU (cuadro 2.5). Entre CC.AA., por otro lado, las disparidades
resultan acusadas, como se ha señalado al comienzo de este capítulo. Se observa con claridad
dos grupos diferenciados de CC.AA. Las que se encuentran por encima de la media nacional (las
tres anteriores y Cataluña) ofrecen unos valores que contrastan con los realmente mas bajos de
las demás.
Aún así, estas diferencias no han aumentado respecto al inicio del periodo. En 2008 se han reducido
incluso, lo mismo que en los tres años anteriores, según el indicador de convergencia sigma utili-
zado (gráfico 2.1). Con este concepto se valora si la dispersión territorial de una variable tiende a
reducirse o ampliarse con el paso de tiempo. Contando desde el inicio del periodo –y debido a las
oscilaciones de este indicador durante el mismo– el resultado es una muy ligera aminoración de
dichas diferencias territoriales.
A la pregunta de si está cerrando la brecha en investigación y desarrollo con Europa, es preciso
responder que todas las CC.AA. han seguido una senda de acercamiento con la UE-27 y con la
Eurozona, desde 1995. En todo caso dista mucho de cerrase definitivamente en ellas, salvo en las
tres que antes se han señalado. Respecto a EEUU también se ha dado un cierto proceso de con-
vergencia. El valor del indicador español ha pasado, en los últimos diez años, de significar la tercera
parte del estadounidense a suponer la mitad. La mayoría de las CC.AA. también han recortado dis-
tancias, pero con valores todavía alejados de EEUU en todas ellas (cuadro 2.6).
Este año se vuelve a insistir en que en una economía como la española el cambio tecnológico de-
pende sobre todo de las actividades I+D de las empresas. Se fundamenta en gran medida en la
innovación, cuyos gastos aunque son recogidos en el indicador gasto interno I+D de las CC.AA.,
incluye además otros gastos que no son significativos para el cambio tecnológico. El más signifi-
cativo para el crecimiento económico es el de las empresas y en la mayoría de las CC.AA. el de
las pequeñas y medianas, que componen su tejido productivo. Las PYMES están avanzando en
actividades innovadoras con la importancia creciente de Internet.
39
En la actualidad (cuadro 2.7), salvo Navarra (69,0 % de gasto I+D sobre el total de las empresas)
y País Vasco (80,9%), ninguna Comunidad Autónoma supera el valor de la UE-27; y sólo País Vasco
supera el de EEUU, que según la OCDE alcanza el 70,0%.
Por último, mientras que ese porcentaje apenas ha crecido en la UE-27, el de España ha pasado
del 48,2% en 1995 hasta situarse en el 55,1% en 2008. Todas las CC.AA. han experimentado esta
significativo cambio en la composición sectorial del gasto I+D, en favor de las empresas. Destacan
en este sentido las que en 1995 se situaban por debajo de la media española, como puede apre-
ciarse en dicho cuadro.
2.6 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
La importancia de las Tecnologías de la Información para el crecimiento de la productividad cuenta
con un argumento de peso en la experiencia de su aplicación y desarrollo en Estados Unidos. Es
una opinión extendida entre los expertos que estas tecnologías de uso general permitieron a este
país, en mayor medida que Europa, elevar la tasa de productividad de su economía, a partir de la
segunda mitad de los años noventa. Una explicación dada es que sus empresas han conseguido
utilizar el ordenador como un verdadero instrumento de producción.
El tiempo que tardan las empresas en conseguir ese ajuste es clave para aumentar su productivi-
dad. Y esto tiene relación directa con la eficiencia con que desempeñan su actividad económica.
En el Informa económico-financiero de las CC.AA., correspondiente al pasado año, se comentó
como el insuficiente reflejo que en la productividad del trabajo haya podido tener la creciente ad-
quisición de estas tecnología, por parte de las empresas españolas, puede tener una estrecha re-
lación con la necesidad de eficiencia en su aplicación.
Hay que resaltar también la importancia del capital humano para ello. Ese plazo de ajuste puede
acortarse cuando los trabajadores poseen un mayor nivel de formación y por lo tanto una mayor
capacidad para asimilar y poner en valor dichas tecnologías. Antes se ha visto como, en el nivel
de formación de la población en edad de trabajar, ninguna Comunidad Autónoma ha cerrado la bre-
cha con la UE-27. Madrid y País Vasco son las que más se acercan, mientras que Extremadura y
Ceuta se quedan en la mitad del valor comunitario.
Con todo, durante 2008 continuó en la mayoría de las CC.AA. la tendencia –que se ha venido per-
filando en esta década– a un mayor uso de ordenadores por el factor trabajo, con un mayor por-
centaje de usuarios que acceden a Internet en las empresas1. En definitiva, prosigue en ellas la
adquisición e implementación de estas tecnologías de uso general en su sistema productivo; pero
en todo caso lentamente, como ahora se verá.
En el último año analizado, sin embargo, no se ha visto confirmada dicha tendencia en uso de or-
denadores para Asturias, Baleares, Extremadura, País Vasco y La Rioja. Estas CC.AA. han visto
descender ligeramente el porcentaje de empleados que los utilizan; y en mayor medida para Aragón
–a lo largo del periodo– pues ha perdido casi tres puntos desde el inicio del mismo (cuadro 2.8).
Desde 2002, se dispone de la serie sobre uso de ordenadores del personal de las empresas y su
acceso a Internet, que permite comparar estos indicadores entre CC.AA. y con la Unión Europea.
En efecto, los Estados miembros elaboraron la ETICCE 2001 con criterios armonizados para la es-
40
1 Empresas con 10 o más asalariados.
timación de variables. En España estos criterios se plasman en la Encuesta de uso de TIC y Co-
mercio Electrónico en las empresas que se publica en enero de cada año desde 2003. Dentro de
las TI, las desarrolladas en las empresas poseen una mayor incidencia en la productividad de una
economía.
A tenor de la información aportada en los sucesivos muestreos anuales de la Encuesta, durante
el último año analizado –según se puede observar en el cuadro anterior– se ha sobrepasado por
primera vez la cota del 50,0% de empleados que usan ordenador en las empresas españolas no
financieras (un 51,0 % exactamente). Con todo, esta ganancia no es muy grande si se considera
todo el periodo: sólo se han conseguido tres puntos: del 47,8% en 2002 al 51,0% en 2008.
En cuanto al acceso a Internet, que es un instrumento imprescindible en la actualidad para el des-
arrollo de la actividad comercial de las empresas, también se han producido mejoras en el año ana-
lizado. Durante la década, el crecimiento de este indicador ha sido más rápido además que el otro
indicador analizado, tanto para el conjunto de España como para la mayoría de las CC.AA. Ahora
bien, queda todavía un recorrido importante que hacer para que todos los empleados que utilizan
ordenador accedan también a Internet. En efecto, lo hacen el 41,5% para el conjunto de España,
si bien se partía realmente de un nivel bajo, al inicio de la década, un 29,1%.
En ambos indicadores Cataluña y sobre todo Madrid se sitúan por encima del promedio español,
mientras que País Vasco solo en uso de ordenadores; si bien en acceso a Internet se encuentra
ya muy cerca. Próximas al promedio, en ambos indicadores, aparecen Navarra y Comunidad Va-
lenciana.
En cuanto a las disparidades territoriales que se observan, no parecen muy grandes en ninguna
de las dos distribuciones, a tenor de los valores de sus respectivas desviaciones típicas. Por otro
lado, al comienzo del periodo, las diferencias territoriales del primero eran mayores y han venido
aminorándose desde entonces, mientras que las del segundo apenas han cambiado.
En el contexto europeo (cuadro 2.9), España alcanza ya al conjunto de la UE-27 en ambos indi-
cadores, pero se queda algo por debajo de los países de la Eurozona, con una perdida de la pe-
queña ventaja que poseía al inicio de esta década en acceso a Internet, con relación a este área.
Por CC.AA., se ha reducido la brecha en ambos: con la UE-27, pero también con la Eurozona.
Ahora bien, sólo Madrid y Cataluña han conseguido cerrarla; mientras que País Vasco, únicamente
en uso de ordenadores.
2.7 REDES DE TRANSPORTE
En 2008, la mejora de la accesibilidad entre CC.AA. se ha basado, como en 2007, en la inversión
en ferrocarriles (8.154,83 millones de euros) seguida de carreteras (5129,35 millones). Ambas prio-
ridades han concentrado el 68,83% de la acumulación de infraestructuras básicas, lo que representa
el 41,8% de la inversión del sector público estatal.
Esta considerable inversión permite seguir ampliando el mallado de la red de ferrocarriles de alta
velocidad y el de carreteras de gran capacidad. En el año actual se encuentran ya en funciona-
miento 10.759 kilómetros de red de carreteras de gran capacidad de los 15.000 previstos en el Plan
Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT). En el mapa adjunto puede verse dicho es-
fuerzo de ampliación de la red.
A medida que se va completando el mallado de las redes, con mejores conexiones con Europa,
van disminuyendo las desventajas de localización de las CC.AA. más periféricas, que son en ge-
41
neral las de menor nivel de desarrollo y en particular las que componen el núcleo del objetivo de
convergencia (Andalucía, Extremadura Castilla-La Mancha y Galicia). Esta mejor accesibilidad va
a permitirles una mayor conexión con los mercados y empresas de las zonas más dinámicas con
las consiguientes economías que produce una mayor proximidad.
Todo ello tiene su reflejo numérico y gráfico en la figura 2.2, que recoge, por CC.AA., la evolución
del índice compuesto (España =100) de esta red de gran capacidad2. Se observa (panel de
arriba) como desde 1999 las CC.AA. del antiguo objetivo 1 de desarrollo y ajuste estructural de las
regiones europeas mas retrasadas han venido ganando posiciones en el índice, a diferencia da las
mas desarrolladas, no pertenecientes a dicho objetivo 1 (panel de abajo), que han visto descender
su valor. Destacan las posiciones alcanzadas por las dos Comunidades de las Cornisa Cántabra,
que han visto compensar así su difícil orografía montañosa.
Se percibe asimismo la diferencia entro los más bajos valores de Aragón y Baleares por un lado
y el resto de CC.AA., pues son las dos únicas CC.AA. que no han superado claramente el
promedio de la UE-27. En estas dos regiones, que no han pertenecido al objetivo 1, se da una evo-
lución ligeramente descendente de dicho índice, a diferencia del más acusado descenso en las de-
más CC.AA. fuera del objetivo 1.
Ha continuado también durante 2008 la expansión de la red de ferrocarriles eléctrica en la mayoría
de las CC.AA. A nivel nacional se ha reflejado en la ganancia de un punto porcentual respecto al
total de red férrea respecto al año anterior, hasta situarse en le 58,6 %. Es una proporción que se
sitúa, además, claramente por encima de la UE-27 y de la UE-15 (ver cuadro 2.10).
Por CC.AA., Extremadura y Murcia no disponen aún de red férrea electrificada, mientras que La
Rioja la tiene completamente electrificada; y prácticamente toda el País Vasco. En el contexto de
la Unión Europea, sólo Baleares, Castilla y León y Galicia se sitúan por debajo de ambos promedios
comunitarios.
mapa 2.1
CONCLUSIONES
Las conclusiones que se desprenden del contenido de éste capítulo se van a comentar sistemati-
zadas en base a los cuatro criterios siguientes: la situación de las CC.AA. respecto a los indicadores
analizados, sus disparidades, su evolución en el periodo considerado y, por último, la convergencia
o divergencia entre ellas y con respecto a Europa.
► Situación de las CC.AA.
En los indicadores analizados sobre factores de crecimiento, las cuatro CC.AA. de mayor produc-
tividad se sitúan en general en las cuatro primeras posiciones. En cambio, las cuatro de menor nivel
de renta, que se encuentran en las posiciones más bajas de productividad, se caracterizan por unos
valores claramente por debajo de la media española.
42
2 Este índice compuesto España =100 es el resultado de dos operaciones. En la primera se obtiene un indicador com-
puesto como resultado de ponderar, a nivel regional, los kilómetros de red por dos variables (población y superficie),
dando el mismo peso a cada una de ellas. La segunda operación consiste en poner en relación el valor del indicador
de cada Comunidad Autónoma con el de España, haciendo éste igual a 100.
En el contexto de la UE-27, todas ellas se encuentran en desventaja en capital humano y también
en actividades I+D, salvo Madrid, Navarra y País Vasco. En uso de ordenadores y conexión Internet
su situación es mejor, mientras que en redes de transporte salen con éxito de la comparación. En
autovías y autopistas la mayoría de las CC.AA. muestran unos indicadores claradamente por en-
cima del promedio comunitario. En los dos analizados de Tecnologías de la Información, España
se encuentra en el valor promedio de la UE-27 y por CC.AA., Madrid lo ha superado con facilidad
y Cataluña se queda ligeramente por encima, con País Vaco bastante próximo.
► Disparidades territoriales
Es de resaltar las acusadas disparidades territoriales en intensidad de gasto I+D, mientras que en
los dos indicadores de Tecnologías de la Información resultan bastante menores y lo mismo
ocurre en capital físico por ocupado y capital humano.
► Evolución de los indicadores
Mientras que en capital neto real por ocupado no ha habido cambios significativos durante el periodo
analizado, en capital humano ha continuado la tendencia de subida del nivel de cualificación de la
población en edad de trabajar de todas las CC.AA. En intensidad de gasto I+D también han expe-
rimentado crecimientos significativos todas ellas. Y lo mismo ocurre en los dos indicadores de las
TI. En efecto, se ha dado un mayor uso de ordenadores por el factor trabajo en las empresa, durante
la última década, con un mayor porcentaje de empleados que utilizan asimismo Internet. En 2008
se ha sobrepasado por primera vez la cuota del 50,0% que utiliza ordenador.
► Convergencia
Entre CC.AA., se han reducido las disparidades en el nivel de formación de la población en edad
de trabajar y también en la utilización de ordenadores en las empresas, lo que también parece ocu-
rrir en el capita físico por ocupado y muy claramente en redes de transporte. Por su parte, en in-
tensidad de gasto I+D se ha dado una ligera aminoración de las disparidades territoriales, más pro-
nunciada en los últimos años.
En relación a la UE-27 resulta claro el sentido de convergencia de las CC.AA. en el nivel de for-
mación de la población. Ahora bien, para que se cierre la brecha formativa con Europa, deberá con-
tinuar creciendo la proporción de titulados de secundaria de segundo ciclo en la población traba-
jadora, ratio que todavía se encuentra muy alejado de Europa. Esta senda de acercamiento
también se ha dado en intensidad de gasto I+D, pero aquí la brecha resulta todavía muy amplia.
En cambio, la brecha digital se ha cerrado entre España y la UE-27, aunque restringida a los dos
indicadores señalados, y con un sentido convergente de las CC.AA. hacia este promedio comuni-
tario. Dentro de las redes de transporte y con respecto a la UE-27, se ha dado lo que se ha venido
en llamar divergencia positiva en las CC.AA. del antiguo objetivo 1, es decir los valores de sus in-
dicadores de red no sólo han sobrepasado el de la UE-27, sino que han seguido creciendo por
arriba del mismo, aumentando la distancia.
43
3.1 INTRODUCCIÓN
El presente capítulo comienza con el epígrafe dedicado a los Fondos de Compensación Inter-
territorial (FCI), dentro del cual, en primer lugar, se revisan sus principales características,
referidas a la anualidad de 2008, especialmente en lo que se refiere a la dotación económica, cri-
terios de distribución, etc. Posteriormente, se dedica un amplio espacio al examen del impacto de
este instrumento en las distintas Comunidades Autónomas en él incluidas, a la vista de los
cambios en las variables distributivas del mismo, analizando la desagregación por programas de
inversión de las dotaciones de los FCI para cada una de las regiones beneficiarias de los mismos.
Debe señalarse al respecto que, frente al incremento del 6,7% anual en la dotación de los FCI de
2007, en los Presupuestos Generales del Estado de 2008 se fija un incremento del 8,1%, con lo
que el importe total para este último año alcanza la cifra de 1.337,98 millones de euros.
El segundo apartado de este capítulo se centra en el funcionamiento del Sistema de Incentivos
Económicos Regionales en 2008, el cual presenta un panorama general de atonía inversora, al
menos en lo que se refiere a las empresas que se han acogido a los beneficios de las ayudas. Así,
el número de proyectos de inversión aprobados en 2008 fue de 349, frente a los 647 del año pre-
cedente, mientras que la inversión subvencionable se elevó 2.411,30 M€, lo que representa una
disminución del 51,2% en relación con la cifra de 2007. Por su parte la subvención concedida en
2008 experimentó un retroceso del 35,9%, para alcanzar la cifra de 240,35 M€, lo que representa
un porcentaje de ayuda sobre la inversión acometida por las empresas del 10,0%, porcentaje que
mejora, sin embargo, el 7,6% registrado en el año 2007.
El capítulo tres continúa con el análisis dedicado a la gestión de los distintos Fondos Comuni-
tarios a España en la anualidad de 2008, manteniendo el doble enfoque llevado a cabo en
informes anteriores, por el que los pagos comunitarios se explican tanto desde el punto de vista
de su distribución territorial como desde el lado de los Administraciones y entes gestores de los
ingresos.
También dentro de este apartado se presenta el saldo financiero de España con la Unión Eu-
ropea, incluyendo los datos de los ejercicios de 2007 y 2008, así como el resumen de los corres-
pondientes al periodo 2000-2006 (Agenda 2000). Los resultados han sido favorables desde el punto
de vista financiero, ya que frente a una aportación española a la UE, durante el bienio 2007-2008
de 20.947,96 millones de euros, los pagos comunitarios a España procedentes de los fondos co-
44
CAPÍTULO III
POLÍTICA REGIONAL EN2008
munitarios ascendieron a 24.133,58 millones de euros. Con ello, el saldo financiero resultante de
nuestras relaciones con las Comunidades Europeas, si bien progresivamente descendiente en tér-
minos anuales, ascendió, para el citado bienio, a 3.185,63 millones de euros.
Finalmente, se incluye un anexo dedicado al examen de los pagos de los fondos comunitarios
correspondientes al ejercicio de 2007, con objeto de mantener la serie temporal relativa a estos
conceptos habitual en nuestros informes anteriores, la cual se había interrumpido en el IEAT de
2007, debido a la no disponibilidad de datos en el momento de elaborar el trabajo, al ser el año de
inicio del periodo de programación 2007-2013, carencia que se ha solventado en la actualidad.
3.2 LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL EN 20081
3.2.1 La base de cálculo del Fondo de Compensación de 2008
A tenor de lo establecido en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, la base de cálculo del Fondo de
Compensación está constituida por los gastos de inversiones reales nuevas de carácter civil inclui-
das en los Presupuestos del Estado y sus Organismos Autónomos. Siguiendo lo previsto en esta
normativa, este importe debe ponderarse por la población relativa de las Comunidades Autónomas
incluidas en el Fondo respecto de la población total de España y por el índice resultante del cociente
entre la renta por habitante media nacional y la renta por habitante media de las citadas Comuni-
dades Autónomas.
Con este mecanismo, fundamentalmente se pretende que las regiones del Fondo obtengan, en una
primera fase, un porcentaje de la inversión equivalente al que representa su población respecto
de la total de España, cifra que en una segunda etapa se incrementa por medio de un factor re-
presentativo del diferencial de renta por habitante entre las citadas regiones y la media nacional.
En este sentido, dado que en el ejercicio de 2008 la inversión real civil nueva contenida en los PGE
ascendió a 5.055.896,40 miles de euros, y los índices de población relativa y de renta relativa fueron
de 0,58240399 y 1,27812989, respectivamente, la base de cálculo del Fondo de Compensación
(B) a la que se aludía en el inicio de este epígrafe es de:
B = 5.055.896,40 X 0,58240399 X 1,27812989 = 3.763.548,334 MILES DE EUROS
Una vez fijada la base de cálculo, la cuantía del Fondo de Compensación se obtiene aplicando un
porcentaje (que para el año 2008 se fijó en el 26,25181%) a la misma, lo que da lugar a un valor
de 987.999,70 miles de euros. Esta cantidad debe incrementarse en un 1,57%, que se destina a
las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla, con lo que el montante final del Fondo
de Compensación en 2008 queda fijado en 1.003.511,30 miles de euros.
Por lo que se refiere al Fondo Complementario, puesto que su dotación para cada Comunidad Au-
tónoma habrá de ser un 33,33% de su respectivo Fondo de Compensación, su importe se elevaría
a 334.470,30 miles de euros en 2008. Con ello, en la citada anualidad, el total de los Fondos de
Compensación Interterritorial asciende a 1.337.981,60 miles de euros, cantidad que supone un in-
cremento del 8,11% respecto de la dotación aprobada para el año 2007.
45
1 Para más información sobre la regulación y funcionamiento de los FCI, así como para disponer de datos más re-
cientes (FCI de 2009 y 2010) se puede consultar la dirección:
www.mpt.es/areas/politica_autonomica/info_ecofin/4asecorelcol/fci.html
A la vista de las cifras aprobadas para 2008 se constata que el importe total de los FCI constituye
el 35,0015% de la base de cálculo de la inversión pública (el 35,551067% si se incluye a Ceuta y
Melilla), con lo que se da cumplimiento a la Disposición Adicional Única de la Ley 22/2001.
3.2.2 Distribución regional de los Fondos de Compensación
Teniendo en cuenta las cifras aprobadas para los FCI en 2008, puede afirmarse que los doce te-
rritorios (diez Comunidades Autónomas y dos Ciudades con Estatuto de Autonomía) incluidos en
los citados fondos registraron aumentos en sus dotaciones respecto al ejercicio precedente.
Así, con un incremento medio de los recursos de los FCI del 8,1% respecto a 2007, superaron esta
cifra Canarias (23,6%), la Comunidad Valenciana (21,9%), Murcia (11,7%), Castilla-La Mancha
(10,5%) y Cantabria (9,2%). Por su parte, Andalucía, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Ga-
licia también experimentaron crecimientos en sus dotaciones respecto a 2007, si bien estos fueron
inferiores a la media; finalmente, Ceuta y Melilla, por mandato legal, igualaron el crecimiento medio
del conjunto de las autonomías beneficiarias (cuadro 3.1).
Como consecuencia lógica de las distintas tasas de crecimiento interanual observadas en las Co-
munidades Autónomas receptoras de los FCI en 2008, aquellas cuyo crecimiento fue superior a la
media vieron incrementarse su participación en el total de los FCI. Este sería el caso de Canarias,
la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Cantabria; contrariamente, Andalucía, As-
turias, Castilla y León, Extremadura y Galicia registraron disminuciones en sus cuotas de partici-
pación en los FCI de 2008 en relación con los que tenían en 2007 (cuadro 3.1).
Dentro del grupo de las Comunidades Autónomas que vieron incrementarse sus porcentajes de par-
ticipación en 2008, en Cantabria y Castilla-La Mancha la causa residió en la disminución de su VAB
por habitante en el quinquenio de referencia (2002-2006) en relación con las restantes regiones
integrantes de los FCI (la denominada corrección por renta). En los casos de la Comunidad Va-
lenciana y Murcia, además de la corrección por renta, en su incremento de cuota influyó también,
aunque en menor medida, el aumento de sus poblaciones respectivas. Por último, en Canarias, el
aumento tuvo su origen, además de en la corrección por renta en la corrección por insularidad.
Por su parte, entre las Comunidades Autónomas que experimentaron descensos en sus porcentajes
de participación en los FCI de 2008, respecto de 2007, en Andalucía el motivo fundamental fue la
corrección por renta (su VAB por habitante en el quinquenio de referencia aumentó en relación con
las restantes regiones integrantes de los FCI) y, en menor grado, la disminución del saldo
migratorio. Por su parte, en Asturias y Galicia la pérdida de cuota participativa tuvo su origen fun-
damental en la corrección por renta y, en menor medida, en la disminución de población, mientras
que en Extremadura la disminución se debió, básicamente, a la corrección por renta.
En general, y después de las alteraciones relativas señaladas, las Comunidades Autónomas con
mayor peso cuantitativo en los FCI de 2008 son Andalucía, que por sí sola concentra el 36,0% del
total de los mismos, seguida a considerable distancia por Galicia (15,19%), la Comunidad Valen-
ciana (8,74%), Castilla-La Mancha (8,55%) y Extremadura (7,26%). En el extremo opuesto, y aparte
de Ceuta y Melilla, cuyas proporciones en los FCI fueron del 0,77% cada una, las regiones con me-
nores dotaciones en 2008 fueron Cantabria (0,79%), Asturias (4,23%) y Murcia (4,57%) (gráfico 3.1y cuadro 3.1).
La fuerte concentración territorial de los recursos de los FCI, por la que Andalucía y Galicia repre-
sentan conjuntamente el 51,2% del total (es decir 684,92 millones de euros) se modula en cierta
manera al tomar en consideración la población de las distintas autonomías. Así, si se relacionan
las dotaciones de cada Comunidad Autónoma con su población (tomando como referencia la media
46
del periodo 2002-2006, que es la cifra utilizada en el reparto del Fondo de Compensación), el pa-
norama es más ajustado y los valores obtenidos menos dispares.
En este sentido, los distintos valores regionales se sitúan dentro de una horquilla con un máximo
de 91 euros por habitante en Extremadura y un mínimo de 19 euros por habitante en Cantabria
(gráfico 3.2). Es ilustrativo al respecto el caso de Extremadura, que ocupando el 5º lugar por el vo-
lumen total de recursos, pasa al primer puesto en el ranking de euros por habitante. Contrariamente,
la Comunidad Valenciana, que es la tercera atendiendo a la dotación de los FCI en valores abso-
lutos, baja al penúltimo lugar en euros por habitante.
Con todo, el potencial redistributivo del FCI se manifiesta con mayor claridad cuando se comparan
las cantidades percibidas por las distintas Comunidades Autónomas antes y después de actuar el
factor corrección por renta. Con esta óptica, se constata la pérdida de recursos, respecto de la pri-
mera fase del reparto (en la que se tienen en cuenta las variables de población, saldo migratorio,
tasa de paro, superficie y número de entidades de población), de Asturias, Cantabria, Castilla y
León, la Comunidad Valenciana y Canarias, si bien esta última es compensada por el factor insu-
laridad en una segunda etapa del reparto del FCI.
Contrariamente, debido al funcionamiento del factor renta, resultan beneficiadas Andalucía, Extre-
madura, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia. Concretamente, Extremadura ve elevarse su cuota
en el total del FCI del 4,44%, antes de la corrección por renta, al 7,59%, y Andalucía sube del
28,17% al 37,61%. En el extremo opuesto, la Comunidad Valenciana registra un descenso en su
porcentaje de participación desde el 16,13% al 9,13%; Castilla y León del 10,98% al 6,64%; y Can-
tabria del 2,10% al 0,83%.
3.2.3 Distribución por programas de los Fondos de Compensación
Atendiendo a los programas de inversión en los que se materializan los proyectos financiados con
los recursos de los FCI para el ejercicio de 2008, destaca por su importancia cuantitativa el de Au-topistas, autovías y carreteras, que absorbe un total de 481.600,29 miles de euros, es decir, el
36,0% del total. A considerable distancia se sitúan los programas de Sanidad, con 193.283,33 miles
de euros (el 14,5%), Educación, con 108.175,71 miles de euros (el 8,1%), y Protección y mejoradel medio ambiente, con 104.161,97 miles de euros (el 7,8%). Conjuntamente, estos cuatro pro-
gramas de inversión concentran el 66,4% del total de los recursos financieros de los FCI de 2008
(gráfico 3.3).
Desde un punto de vista transversal, y por lo que se refiere al programa de Autopistas, autovías ycarreteras, Andalucía, con el 31,8% del total del programa, Galicia (16,0%), Castilla y León
(12,8%) y la Comunidad Valenciana (11,1%) ocupan los primeros lugares por el volumen de recur-
sos que absorben (conjuntamente, el 71,7%). A su vez, el programa de Ayudas a las empresas pre-
senta una concentración aún mayor, ya que las Comunidades de Andalucía, con el 42,2% del total,
Galicia (33,7%) y Extremadura (24,1%), absorben el 100% de los recursos presupuestados en los
FCI de 2008 para el citado programa. En cuanto al programa de Protección y mejora del medio am-biente, Andalucía percibe el 51,1% y Galicia el 26,5%. En Educación, el 75,3 % del total de los re-
cursos se concentran en Andalucía (45,9%) y Castilla-La Mancha (29,4%), mientras que en los pro-
gramas de Vivienda, Desarrollo Local y Ayuda a las inversiones turísticas los recursos asignados
a Andalucía representan el 74,7%, el 80,9% y el 100% del total, respectivamente.
Desde este punto de vista, Galicia y Andalucía presentan los mayores grados de diversificación en
las obras financiadas, dado que inciden en 14 y 10 áreas de inversión, respectivamente. Por el con-
trario, Cantabria concentra la totalidad de sus recursos en un único programa de inversión (Pro-
47
tección y mejora del medio ambiente), mientras que Canarias cubre dos áreas (Sanidad y Justicia),
y en Castilla y León los proyectos se refieren a tres áreas de inversión: Carreteras, Agricultura y
Medio ambiente. A este respecto, en el cuadro 3.2 se señalan para cada Comunidad Autónoma las
principales áreas de inversión en que se materializan los recursos a ellas asignados en los FCI de
2008.
Finalmente, y siguiendo la práctica de anteriores informes, en el cuadro 3.3 se incluye un resumen
de las cifras aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2009 para los Fondos de
Compensación Interterritorial. Como puede observarse, los recursos totales de los citados fondos
ascienden a 1.353.769,80 miles de euros, lo que representa un incremento del 1,18% respecto de
la cifra del ejercicio de 2008. Del citado total, el Fondo de Compensación queda dotado con
1.015.352,74 miles de euros, mientras que al Fondo Complementario se le asignan 338.417,06 mi-
les de euros.
Por regiones, crecen por encima de la media en 2009, en relación con las cifras de 2008, Canarias,
cuya dotación sube un 11,61%, Cantabria (1,31%) y la Comunidad Valenciana (14,68%); por su
lado, Murcia obtiene un incremento del 1,11% y Ceuta y Melilla igualan el crecimiento medio del
1,18% experimentado por los FCI. En el lado negativo, las regiones más afectadas, en términos
relativos, por el recorte de recursos son Galicia, que registra un descenso del 2,99%, Castilla y León
(-1,36%) y Extremadura (-1,33%), siendo más moderados los retrocesos en Castilla-La Mancha (-
0,34%), Andalucía (-0,72%) y Asturias (-0,99%).
3.3 EL SISTEMA DE INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES EN 2008
Los fondos disponibles asignados al Sistema de Incentivos Regionales en 2008 se elevaron a 295
millones de euros (278,6 millones de euros en 2007), habiéndose ejecutado, una vez finalizado el
ejercicio, la totalidad de la dotación presupuestaria.
Las Comunidades Autónomas que absorbieron un mayor porcentaje de los pagos en el citado ejer-
cicio fueron Galicia, con 87 millones de euros, que representaron el 29,5% del total de los pagos,
Murcia (62,8 millones de euros y el 21,3 %), Andalucía (48,6 millones de euros y el 16,5%) y Castilla
y León (26,9 millones de euros y el 9,11%). Se constata, pues, que estas cuatro regiones concen-
traron algo más de las tres cuartas partes del total de los pagos de la anualidad de 2008.
3.3.1 Expedientes aprobados
En las distintas reuniones del Consejo Rector y de los Grupos de Trabajo llevadas a cabo durante
2008 se aprobaron un total de 349 proyectos (el 62,3% del total de los expedientes examinados),
que fueron generados por doce de las trece Zonas de Promoción Económica (ZPE) establecidas
en el Sistema de Incentivos Regionales de España, dado que Melilla no presentó ningún proyecto
para la aprobación en la citada anualidad (cuadro 3.4). Ello implica una disminución en el número
de proyectos aprobados en 2008 del 49,2% con respecto a la cifra registrada en el año 2007.
Desde el punto de vista territorial, se observa una notable concentración de los expedientes apro-
bados en cuatro ZPE: Castilla y León, que generó el 22,3% del total, Andalucía (el 19,5%), Extre-
madura (el 17,8%) y Galicia (el 15,2%); en conjunto, estas regiones engloban el 74,8% del total
de los expedientes aprobados en 2008.
Atendiendo a las características de los proyectos de inversión aprobados, es decir a la modalidad
de la inversión, se constata que el 51,6% del total correspondió a proyectos de nueva instalación,
un 44,7% a proyectos de ampliación y el 3,7% restante a expedientes de modernización.
48
Desde otro punto de vista, y teniendo en cuenta el volumen de inversión movilizado, se constata
que el 42,1% de los proyectos se situaron entre 900.000 euros y 3 millones de euros, mientras que
los proyectos de entre 3 y 6 millones de euros constituyeron el 24,1% del total. Por su parte, el tramo
de inversión de 6 a 60 millones de euros, representó el 23,8% del total de los proyectos aprobados,
siendo este segmento el que absorbió el mayor volumen de inversión y de empleo a crear: el 61,6
y el 42,6 por ciento, respectivamente (gráfico 3.4).
3.3.2 Inversión subvencionable y subvención aprobada
La inversión subvencionable movilizada por los 349 proyectos aprobados en el conjunto de las doce
ZPE en la anualidad de 2008, ascendió a 2.411,30 millones de euros, lo que supone un descenso
del 51,2% con respecto a la cifra registrada en 2007. Por Comunidades Autónomas destacan Cas-
tilla y León, con 526,52 millones de euros, equivalentes al 21,8% del total de la inversión subven-
cionable, Andalucía con 479,84 millones de euros (el 19,9%) y Castilla-La Mancha, con 342,34 mi-
llones de euros (el 14,2%). En el extremo opuesto se sitúan Ceuta, cuyo único proyecto generó una
inversión subvencionable por valor de 670.000 euros, Cantabria, con 2,59 millones de euros, Murcia
(60,21 millones de euros) y Aragón (64,91 millones de euros) (cuadro 3.4 y gráfico 3.5).
Un aspecto de interés es el análisis del tamaño económico medio de los proyectos aprobados, para
lo que cabe relacionar la inversión subvencionable con el número de dichos proyectos. Desde este
punto de vista, frente a un valor medio de 6,9 millones de euros de inversión por proyecto
aprobado en el conjunto de las ZPE (7,2 millones de euros en 2007), Castilla-La Mancha ocupó,
como en 2007, de manera muy destacada el primer lugar, al alcanzar una cifra de 20,1 M€ por pro-
yecto, seguida por Canarias, con 11,4 M€ y Murcia con 10 M€. Contrariamente, Cantabria (2,6 M€)
y Galicia (4,8 M€) se situaron en los niveles más bajos.
Atendiendo a los distintos sectores económicos hacia los que se canalizó la inversión, el sector tu-
rístico absorbió el mayor porcentaje, al alcanzar el 15,9% de la inversión total, situándose a no mu-
cha distancia los sectores de Fabricación de productos metálicos (15,6%) y de la Industria química
(14,4%); como puede observarse, estos tres sectores englobaron, conjuntamente, el 45,9% del total
de la inversión subvencionable.
El total de la subvención concedida para el conjunto de proyectos aprobados durante el ejercicio
de 2008 se elevó a 240,4 millones de euros, un 35,9% menos que en 2007, lo que supone un por-
centaje medio de subvención del 10% de la inversión subvencionable (7,6% en 2007) (cuadro 3.4).Por Comunidades Autónomas, superaron el citado porcentaje medio de ayuda las ZPE de Canarias
(13,2%), Andalucía (11,9%), Extremadura (10,8%) y Galicia (10,2%).
Por otra parte, si se considera la subvención concedida por proyecto, la cifra media para el
conjunto de las ZPE se elevó a 689.000 euros (545.400 euros en 2007), cantidad que fue superada
en tres Comunidades Autónomas: Andalucía, con 837.000 euros, Canarias (1,5 millones de euros)
y Castilla-La Mancha (2,0 millones de euros).
3.3.3 Creación de empleo
Junto al objetivo de favorecer la diversificación productiva de los territorios incluidos, otra de las
principales metas del Sistema de Incentivos Regionales es contribuir a rebajar los desequilibrios
de los mercados de trabajo en las zonas especialmente afectadas por el paro o en aquellas otras
aquejadas de un insuficiente dinamismo en la creación de empleo.
49
En este sentido, y como primera aproximación a este tema, resulta de interés cuantificar la
inversión que, a través del Sistema de Incentivos Regionales, sería necesario realizar para crear
un puesto de trabajo. Pues bien, a la luz de los datos correspondientes a la anualidad de 2008, la
cifra resultante para el conjunto de las ZPE fue de 326.557 euros, valor que resulta ser inferior a
los 380.000 euros del año 2007. Regionalmente, y atendiendo al esfuerzo inversor necesario para
crear empleo, Extremadura ocupa el primer puesto con 1,04 M€, seguida por Murcia (501.750 eu-
ros) y Canarias (420.947 euros). Contrariamente, Aragón fue el territorio donde la inversión nece-
saria fue menor, con 120.875 euros por puesto de trabajo creado, seguida de Cantabria, con
143.889 euros.
El impacto en el mercado laboral del Sistema de Incentivos Regionales en 2008 ha sido notable-
mente menos positivo que en el ejercicio precedente, ya que como consecuencia de los proyectos
aprobados en la anualidad de 2008 se generaron 7.384 empleos de nueva creación, cifra que re-
sulta ser un 43,8% inferior a la de 2007. El mismo clima de apatía se manifestó en el caso de los
empleos a mantener, cuya cifra de 12.409 en 2008 fue un 58,7% menor a los 30.073 correspon-
dientes al año precedente (cuadro 3.4 y gráfico 3.5).
Por Comunidades Autónomas, y considerando conjuntamente el empleo a crear y el empleo a man-
tener, Castilla y León, con 4.306 (de los que 1.564 fueron de nueva creación) se situó en primera
posición, seguida de Andalucía, con 4.146 (1.393 nuevos), Galicia, con 2.886 puestos de trabajo
(677 nuevos) y Castilla-La Mancha con 2.650 (1.366 nuevos).
Atendiendo a los empleos de nueva creación generados por proyecto aprobado, magnitud que daría
una idea de los proyectos más intensivos en el factor trabajo, la media para el conjunto de las ZPE
fue de 21 nuevos puestos de trabajo por proyecto, frente a 19 en 2007. Claramente por encima de
este valor medio se situaron Castilla-La Mancha, con 80 puestos de trabajo por proyecto, Aragón
(49) y Canarias (27). En cambio, las Comunidades Autónomas con proyectos menos intensivos en
mano de obra han sido la Comunidad Valenciana, con 7 empleos por proyecto, y Asturias y
Galicia, ambas, con 13.
3.3.4 El enfoque sectorial de los incentivos
El análisis de la distribución sectorial de los proyectos aprobados en 2008 tiene gran importancia
para la política regional, ya que uno de los objetivos del Sistema de Incentivos Regionales consiste
en resolver el problema del atraso económico de las zonas afectadas, situación en gran medida
condicionada por una inadecuada composición sectorial de la producción regional.
De hecho, un rasgo predominante de la mayoría de las ZPE es el relativamente elevado peso del
sector primario dentro de la estructura productiva, combinado con una insuficiente industrialización
y escasa presencia de un terciario avanzado en sus economías. Por ello, es necesario estimular
la diversificación productiva con este tipo de ayudas, lo que parece estar surtiendo efectos, como
se pone de manifiesto en la abundancia de proyectos industriales y del sector turístico.
Con este enfoque, se constata que el 71,4% de la inversión aprobada en 2008 se ha centrado en
la rama de productos industriales y un 15,9% en sector turístico, mientras que las cifras bajan al
6,6% en el sector agroalimentario y a un 1,9% en servicios, diluyéndose el restante 4,2% en diver-
sas ramas también relacionadas con la industria (gráfico 3.6).
El impacto a escala autonómica de esta tendencia general se explicita a grandes rasgos en los pá-
rrafos que siguen, en los que se incluye la desagregación sectorial de los principales capítulos de
inversión subvencionable aprobada durante el ejercicio de 2008.
50
► Andalucía: turismo (26,6%); construcción de máquinas de oficina, material eléctrico y electrónico
(22,6%); industria química y producción de fibras artificiales (14,9%); construcción de
automóviles y piezas de repuesto y material de transporte (10,4%).
► Aragón: fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo mecánico (58,6%); industria
química y producción de fibras artificiales (11,2%).
► Asturias: fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo mecánico (31,1%); industria
química y producción de fibras artificiales (23,6%) y turismo (17,9%).
► Canarias: turismo (85,6%).
► Cantabria: construcción de máquinas de oficina, material eléctrico y electrónico (100%).
► Castilla y León: fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo mecánico (23,5%); cons-
trucción de máquinas de oficina, material eléctrico y electrónico (17,9%) e industria química y
producción de fibras artificiales (9,1%).
► Castilla-La Mancha: construcción de máquinas de oficina, material eléctrico y electrónico (27,9%);
extracción e industria de minerales no metálicos (27,5%) y fabricación de productos metálicos,
maquinaria y equipo mecánico (19,4%).
► Extremadura: extracción e industria de minerales no metálicos (23,4%); industria química y pro-
ducción de fibras artificiales (23,1%) e industria de productos alimenticios, bebidas y tabaco y
turismo, ambos sectores, (13%).
► Galicia: industria química y producción de fibras artificiales (28,1%); extracción e industria de
minerales no metálicos (18%); turismo (12,2%) y fabricación de productos metálicos, maquinaria
y equipo mecánico (11,6%).
► Murcia: industria química y producción de fibras artificiales (61,4%); turismo (27,1%).
► Comunidad Valenciana: industrias de la madera y del papel, artes gráficas (34,9%); industria
del caucho y transformación de materiales plásticos (30,8%) y extracción e industria de minerales
no metálicos (16,1%).
► Ceuta: industrias de la madera y del papel, artes gráficas (100,0%).
3.3.5 Síntesis comparativa 2008-2007
Centrando la atención en los principales rasgos de la gestión del Sistema de Incentivos Regionales
en 2008, pueden destacarse los siguientes aspectos:
► El número de proyectos aprobados en 2008 disminuyó un 49,2% respecto del año precedente.
Todas las Comunidades Autónomas registraron descensos del número de proyectos aprobados,
respecto al ejercicio anterior, excepto Extremadura, que mantuvo igual número de proyectos apro-
bados que en 2007. Los mayores descensos fueron los de Cantabria (-87,5%), la Comunidad
Valenciana (-85,2%) y Murcia (-85,0%).
► La inversión subvencionable aprobada en 2008 experimentó un descenso algo superior al 50%
respecto al año anterior, bajada que afectó a todos las ZPE, excepto a Extremadura, donde se
51
registró un incremento del 28,4% anual. En este sentido, los mayores descensos tuvieron lugar en
Cantabria, donde la inversión se hundió un 95,1%, la Comunidad Valenciana (-81,2%) y Murcia
(-77,7%).
► El volumen total de la subvención concedida en 2008 disminuyó un 35,9% respecto del anterior
ejercicio. A su vez, la subvención media en el citado ejercicio representó el 10% de la inversión
subvencionable, porcentaje superior al 7,6% registrado en 2007.
► El empleo a crear en el conjunto de las ZPE registró un descenso del 43,8%, sustrayéndose a
esa tendencia general Aragón, donde el empleo subió el 58,4% y Castilla-La Mancha, en la que
el ascenso fue del 5%. Por el contrario, la Comunidad Valenciana (-92,0%), Cantabria (-86,2%)
y Murcia (-81,5%) registraron los descensos más acusados. Por su parte, los empleos a mantener
bajaron un 58,7% con respecto a 2007.
► La cobertura del Sistema de Incentivos Regionales en 2008, en términos tanto de subvención
por empleo a crear, 33.000 euros frente a 28.502 euros en 2007, como de subvención por proyecto,
689.000 euros (545.397 euros en 2007) fue superior al año anterior.
3.4 LA GESTIÓN DE LOS FONDOS COMUNITARIOS EN ESPAÑA EN 2008
3.4.1 Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Según el Reglamento regulador de sus actividades, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-
DER) nace con el objeto de reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de las diversas
regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las zonas rurales.
Para ello, este Fondo pretende contribuir al desarrollo armónico, equilibrado y duradero de las ac-
tividades económicas, a un alto grado de competitividad, a un nivel elevado de empleo y de pro-
tección del medio ambiente, todo ello dentro de una envolvente general favorecedora de la
igualdad entre hombres y mujeres.
En resumen, el FEDER, que puede intervenir en los tres nuevos Objetivos de la política regional:
Convergencia, Competitividad regional y empleo y Cooperación territorial europea, financia:
► Ayudas directas a las inversiones realizadas en las empresas (en particular las PYME) para crearempleos sostenibles;
► Infraestructuras vinculadas especialmente a la investigación y la innovación, a las telecomuni-caciones, al medio ambiente, a la energía y el transporte;
► Instrumentos financieros (fondos de capital riesgo, fondos de desarrollo local...) para apoyar eldesarrollo regional y local y favorecer la cooperación entre las ciudades y las regiones;
► Medidas de asistencia técnica.
Por lo que respecta al ejercicio de 2008, los ingresos percibidos por España procedentes del FE-
DER ascendieron a un total de 2.712,57 M€, de los que 1.043,46 M€, equivalentes al 38,5% del
citado total, se canalizaron hacia las regiones del Objetivo de Convergencia y otros 92,14 M€ (el
3,4%) a las de exclusión gradual de este Objetivo (phasing-out) (cuadro 3.5)
Por su lado, las regiones del Objetivo de Competitividad regional y empleo absorbieron recursos
por valor de 266,01 M€ (el 9,8% del total), mientras que las Comunidades Autónomas en
situación de inclusión gradual (phasing-in) en Competitividad percibieron, conjuntamente, un mon-
tante por valor de 551,70 M€, cifra que supone el 20,3% del total de los pagos del FEDER a Es-
52
paña. Finalmente, los restantes 759,26 M€ (el 28,0%) entraron en el capítulo de ingresos sin re-
gionalizar.
Desde el punto de vista territorial, Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayores ingresos del
FEDER, al concentrar el 23,4% del total regionalizado, equivalente a 457,71 M€. A continuación
se sitúan la Comunidad Valenciana, con 288,82 M€ (el 14,8%) y Galicia, con 281,26 M€ (14,4%),
y ya a más distancia Canarias y Extremadura, con 221,12 M€ (11,3%) y 182,79 M€ (9,4%), res-
pectivamente.
Atendiendo a los centros ejecutores de la inversión financiada con los recursos del FEDER, las em-
presas públicas ocupan el primer puesto como gestores del fondo, al movilizar el 21,0% del total
de los pagos en 2008, porcentaje que equivale a 569,76 M€ (gráfico 3.7). A continuación se situaron
las Administraciones Autonómicas, que concentraron el 15,5% de los pagos (420,17 M€), mientras
que la Administración General del Estado gestionó el 12,0% (324,86 M€) y las Entidades Locales
el 3,0% (82,32 M€). Hay que señalar que, en la anualidad de 2008, existe una importante cantidad
de recursos del FEDER, cifrada en 1.315,46 M€ (el 48,5%), pendiente de aplicación.
3.4.2 Fondo Social Europeo
El FSE tiene como objeto contribuir al desarrollo del mercado de trabajo y de los recursos humanos
en cada Estado miembro. Interviene en el marco de los Objetivos “Convergencia” y “Competitividad
regional y empleo”.
El FSE apoya las acciones de los Estados en los siguientes ámbitos:
► Adaptación de los trabajadores y las empresas; sistemas de aprendizaje a lo largo de la vida,diseño y difusión de maneras innovadoras de organización del trabajo;
► Acceso al empleo para los solicitantes de empleo, las personas inactivas, las mujeres y los emi-grantes;
► Inclusión social de las personas desfavorecidas y lucha contra la discriminación en el mercadolaboral;
► Fortalecimiento del capital humano mediante la reforma de los sistemas educativos y puestaen red de los establecimientos de enseñanza.
La estrategia subyacente a las anteriores políticas se corresponde y es coherente con las directrices
recogidas en la denominada Estrategia Europea de Empleo (EEE) y, en el caso de nuestro país,
con el Plan Nacional de Acción por el Empleo (PNAE).
A lo largo del año 2008 los pagos del FSE canalizados hacia España alcanzaron la cifra de 720,28
M€, de los que 275,44 M€ (el 38,2% del total) fueron gestionados por las Comunidades Autóno-
mas; 173,52 M€ (el 24,1%) por el INEM-SPEE y 94,57 M€ (el 13,1%) por la Administración Central.
Los restantes 176,75 M€ (un 24,5%) fueron ejecutados por otros Organismos, o bien proceden
de Subvenciones Globales e Iniciativas Comunitarias y no se presentan regionalizados, a pesar
de que, obviamente, han revertido finalmente en todas las regiones españolas de una u otra forma
(gráfico 3.8).
Centrándonos únicamente en los pagos regionalizados de la anualidad de 2008, que, como antes
se ha indicado, ascendieron a 275,44 M€, se constata que 116,42 M€, el 42,3% del total de los ci-
tados ingresos, se destinaron a las regiones del Objetivo de Convergencia, mientras que las re-
giones de exclusión gradual (phasing-out) de ese objetivo percibieron un total de 11,67 M€, que
representaron el 4,2% de los mismos.
53
Por su parte, las regiones del Objetivo de Competitividad regional y empleo absorbieron ayudas
del FSE por un total de 75,92 M€, montante que supone el 27,6% de los ingresos regionalizados,
a los que habría que añadir otros 71,41 M€ (el 25,9%) canalizados hacia las autonomías encua-
dradas en el objetivo de inclusión gradual (phasing-in) en Competitividad (cuadro 3.6).
Por Comunidades Autónomas, Andalucía, con 76,97 M€ (el 27,9% del total regionalizado) ocupa
el primer puesto por el volumen de ayudas percibidas, seguida de la Comunidad Valenciana, con
43,62 M€ (15,8%) y Cataluña, con 40,18 M€ (14,6%). Conjuntamente, entre estas tres regiones con-
centraron el 58,3% de los pagos regionalizados del FSE a España en 2008.
3.4.3 Fondo de Cohesión
El Fondo de Cohesión es un instrumento estructural creado en 1994 a raíz del Tratado de Maas-
tricht, con objeto de apoyar a los países menos prósperos de la Unión a la hora de enfrentarse a
las exigencias derivadas de la puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria. Con este
fondo se pretende favorecer la convergencia económica y social mediante la solidaridad entre los
Estados miembros, objetivo por otra parte, claramente establecido en el Acta Única Europea.
El Fondo de Cohesión ayuda a los Estados miembros cuya renta nacional bruta (RNB) por
habitante es inferior al 90% de la media comunitaria a reducir su atraso económico y social así como
a estabilizar su economía. Apoya acciones en el marco del Objetivo Convergencia y, en la actua-
lidad, se rige por las mismas normas de programación, gestión y control que el FSE y el FEDER.
Para el período 2007-2013, el Fondo de Cohesión incluye a Bulgaria, Rumania, República Checa,
Chipre, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Por-
tugal. España es elegible en una fase transitoria, ya que su RNB por habitante es inferior a la media
de la Europa de los 15, pero supera a la de la UE-27, debido al denominado efecto estadístico
El Fondo de Cohesión canaliza sus ayudas cofinanciando la construcción de infraestructuras de
transportes y de equipamientos destinados a mejorar y preservar el medio ambiente. Hay que se-
ñalar que la normativa reguladora del fondo determina expresamente que los proyectos susceptibles
de recibir ayuda deben dirigirse al logro de objetivos compatibles con las políticas comunitarias res-
pectivas, de forma que puedan inscribirse en los programa marco de la UE.
El Fondo de Cohesión financia acciones que se inscriben en los siguientes ámbitos: las redes tran-
seuropeas de transportes, en particular, los proyectos prioritarios de interés europeo definidos por
la Unión; y el medio ambiente, concretamente, se concede prioridad al suministro de agua potable,
al tratamiento de las aguas residuales y a la eliminación de los residuos sólidos, sin olvidar las me-
didas de reforestación, el control de la erosión y la conservación de la naturaleza.
Igualmente, debe señalarse que el Fondo de Cohesión también puede intervenir en proyectos vin-
culados a la energía o a los transportes, siempre que éstos presenten ventajas manifiestas para
el medio ambiente: la eficacia energética, el recurso a las energías renovables, el desarrollo del
transporte ferroviario, apoyo a la intermodalidad, fortalecimiento de los transportes públicos, etc.
Por lo que se refiere a los pagos del Fondo de Cohesión a España durante el año 2008, los mismos
ascendieron a 741,07 M€, de los que 106,30 M€ correspondieron al Programa Operativo Fondo
de Cohesión-FEDER y 30,93 M€ correspondieron a proyectos interregionales. Debe señalarse que,
dado que no se dispone de datos sobre la desagregación regional de los pagos del citado
programa operativo, ni de los correspondientes al concepto de varias regiones, en los siguientes
apartados de este epígrafe el análisis de la estructura territorial tomará como base comparativa el
54
montante de los ingresos regionalizados del Fondo de Cohesión, que para la anualidad de 2008
se elevan a 603,84 M€
De este importe, las regiones del Objetivo de Convergencia absorbieron 160,48 M€, que represen-
tan el 26,6%% del total regionalizado, mientras que otros 76,59 M€ (el 12,7%) se dirigieron a las
regiones de exclusión gradual (phasing-out) de Convergencia (cuadro 3.7). A su vez, los territorios
incluidos en el Objetivo de Competitividad regional y empleo percibieron ayudas del Fondo de Co-
hesión por valor de 296,78 M€, equivalentes al 49,1% de los pagos regionalizados de este fondo.
Por último, las Comunidades Autónomas encuadradas en el objetivo de inclusión gradual (phasing-in) en Competitividad respondieron del 11,6% del total de los pagos regionalizados, porcentaje que
supone un montante por valor de 70,00 M€.
Por Comunidades Autónomas, Cataluña aparece como la mayor receptora de las ayudas del Fondo
de Cohesión en 2008 al materializarse en su territorio obras por valor de 132,78 M€ (sin contar las
potenciales ayudas del Programa Operativo Plurirregional Fondo de Cohesión-FEDER). Ello repre-
senta el 22% de los pagos totales regionalizados y el 44,7% del total de los ingresos canalizados
hacia las regiones del Objetivo de Competitividad regional y empleo, en el que esta autonomía está
enclavada (cuadro 3.7). A cierta distancia, y con cantidades bastante próximas, figuran la Comu-
nidad de Madrid, con 75,32 M€ (el 12,5% del total regionalizado), Castilla-La Mancha, con 71,79
M€ (el 11,9%) y Asturias, con 71,06 M€ (el 11,8%).
Desde la óptica de los agentes ejecutores de los proyectos financiados por el Fondo de Cohesión
en 2008, y considerando en el análisis tanto los pagos regionalizados (603,84 M€) como los que
afectan a varias regiones (30,93 M€) se observa que las Empresas Públicas fueron con diferencia
los agentes con mayor proyección en los pagos, al gestionar el 60,5% del total de las ayudas del
Fondo de Cohesión, porcentaje equivalente a 384,04 M€ (gráfico 3.12).
gráfico 3.9
A continuación, atendiendo al volumen de recursos movilizados, se situaron las Entidades Locales,
que con 93,65 M€ concentraron el 14,8% de los pagos, seguidas a corta distancia por la Adminis-
tración General del Estado, cuyo 14,7% de participación se tradujo en ingresos por valor de 93,25
M€. Finalmente, las Comunidades Autónomas ejecutaron para proyectos de inversión de su com-
petencia 63,84 M€ (el 10,1%).
3.4.4 La contribución financiera de la UE a los sectores agrario, pesquero y de desarrollo rural
Como resultado de la última reforma de la PAC, el nuevo Reglamento del Consejo sobre financia-
ción de la política agrícola común, de fecha de 21 de junio de 2005, se crearon dos nuevos fondos
agrícolas: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Des-
arrollo Rural (FEADER); estos nuevos fondos sustituyeron, desde el 16 de octubre de 2006, al FE-
OGA en sus dos secciones: Garantía y Orientación, respectivamente.
Atendiendo al nuevo Reglamento, al FEAGA le corresponden las medidas de la política de protec-
ción de los precios agrarios, así como las medidas veterinarias y fitosanitarias, mientras que el FE-
ADER se encarga de las acciones de desarrollo rural.
Como consecuencia de esta nueva reglamentación, España ha dejado de percibir fondos del FE-
OGA-Garantía desde octubre de 2006, si bien en el caso del FEOGA-Orientación nuestro país con-
tinuará recibiendo pagos en años subsiguientes, correspondientes a proyectos en ejecución.
55
Análogamente a lo acaecido en el sector agrario, en lo concerniente al sector pesquero, el Instru-
mento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP) vigente en el periodo 2000-2006, fue sustituido
para la fase de programación 2007-2013 por el Fondo Europeo de Pesca (FEP). No obstante, tam-
bién en este caso todavía se seguirán percibiendo pagos durante dos años con cargo al IFOP.
En este apartado se utilizan los datos proporcionados por la Oficina Presupuestaria del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, relativos a las transferencias comunitarias agrarias,
pesqueras y de desarrollo rural correspondientes a la anualidad de 2008. En este sentido, en primer
lugar se abordan, conjuntamente, los pagos del FEOGA-Orientación, del IFOP y del FEP y, pos-
teriormente, y en epígrafes separados, los ingresos correspondientes al FEAGA y al FEADER.
a) FEOGA-Orientación, IFOP y FEP
Los ingresos percibidos por España procedentes del FEOGA-Orientación, IFOP y FEP durante el
ejercicio de 2008, ascendieron conjuntamente a 481,61 M€, de los que 326,26 M€ estaban, en el
momento de realizar este informe, pendientes de aplicación y 11,88 M€ responden a proyectos no
susceptibles de regionalización.
Del citado total, 206,21 M€ proceden del FEOGA-Orientación, y fueron canalizados a través de los
diferentes programas operativos regionales y de la iniciativa comunitaria LEADER, mientras que
el IFOP y el FEP generaron recursos, respectivamente, por valor de 65,42 M€ y 158,47 M€. Los
restantes 51,51 M€ corresponden al apartado de “otros recursos agrarios y pesqueros”.
La desagregación territorial de los ingresos de estos fondos presenta una alta correlación con la
estructura productiva de las distintas regiones. En este sentido, aquellas con un mayor peso relativo
de las ramas agrícola y pesquera dentro de sus economías son las que presentan una mayor ca-
pacidad de absorción de los recursos comunitarios.
Las regiones con mayores ingresos procedentes de los fondos agrícolas y pesqueros en 2008, de-
rivados del fuerte peso de las producciones agrarias en sus respectivos PIB fueron Galicia, que
concentró el 31,1% del total de los pagos regionalizados de ese ejercicio, porcentaje equivalente
a 44,57 M€ montante que a otra escala constituye el 50,6% del total de los pagos destinados a las
regiones del Objetivo de Convergencia, y Andalucía, con ingresos de 30,60 M€ (el 21,3% del total
regionalizado) (cuadro 3.8). Con importantes sumas, aunque a bastante distancia, se situaron el
País Vasco, con 12,11 M€ (el 8,4%) y Castilla y León, con 9,19 M€ (el 6,4%).
Las regiones del Objetivo de Convergencia absorbieron el 61,4% de los pagos regionalizados con-
juntos del FEOGA-Orientación, IFOP y FEP de la anualidad de 2008, elevándose los mismos a
88,14 M€. Sin embargo, las Comunidades Autónomas del Objetivo de Competitividad regional y em-
pleo, al disponer de aparatos productivos menos dependientes del sector primario, percibieron in-
gresos por valor de 31,02 M€, cifra que supuso el 21,6% del total regionalizado.
Debe advertirse que, dado el importante volumen de ayuda sin regionalizar, en 2008, en el caso
de los fondos agrícolas y pesqueros considerados en este apartado, que asciende a 338,14 M€
(el 70,2% del total de los pagos percibidos por España en la citada anualidad), las cifras anterior-
mente expuestas, referidas tanto a regiones específicas como a grupos de ellas, han de tomarse
con cautela.
Desde otro punto de vista, y atendiendo a los centros ejecutores del gasto de los citados fondos,
las Comunidades Autónomas fueron las principales protagonistas, al gestionar el 33,5% de la ayuda
56
comunitaria correspondiente a la anualidad de 2008, lo que en términos absolutos equivale a la cifra
de 160,98 M€ (gráfico 3.10). Por su parte, las Entidades Locales canalizaron recursos por valor
de 71,71 M€, equivalentes al 14,9% del total, mientras que en el caso de la Administración
General del Estado los ingresos de los fondos comunitarios fueron de 49,93 M€ (el 10,4%). Final-
mente los Organismos Autónomos únicamente gestionaron el 1,1% de los pagos (5,26 M€), que-
dando un remanente pendiente de aplicación de 192,71 M€ (el 40,5%).
b) FEADER
La reforma de la política agrícola común (PAC) de junio de 2003 y de abril de 2004 hizo hincapié
en el desarrollo rural, introduciendo un instrumento de financiación y de programación único: el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Este instrumento, creado mediante el Re-
glamento (CE) nº 1290/2005, tiene por objetivo reforzar la política de desarrollo rural de la Unión
Europea y simplificar su aplicación, mejorando, sobre todo, la gestión y el control de la nueva política
de desarrollo rural para el período 2007-2013.
El citado Reglamento establece las normas generales que rigen la ayuda comunitaria al desarrollo
rural financiada a través del FEADER y define, asimismo, los objetivos de la política de desarrollo
rural y el marco en el que se inscribe dicha política. En este sentido, el FEADER contribuye a me-
jorar: a) la competitividad de la agricultura y la silvicultura; b) el medio ambiente y el medio rural;
c) la calidad de vida en las zonas rurales; y d) la economía rural, promoviendo su diversificación
productiva.
A lo largo del año 2008 los pagos del FEADER a España alcanzaron la cifra de 977,18 M€, de los
que únicamente 8,79 M€ se integraron en el capítulo de “no regionalizable”. De los restantes 968,39
M€ que se imputaron territorialmente a las distintas Comunidades Autónomas, excepto Ceuta y Me-
lilla, que no están incluidas en este fondo, Andalucía, por sí sola absorbió recursos por valor de
217,51 M€, que supusieron el 22,5% del total regionalizado y el 39,6% del subtotal asignado al Ob-
jetivo de Convergencia (cuadro 3.9).
Inmediatamente después de Andalucía se situaron, por el volumen de ayuda percibida Castilla-La
Mancha y Castilla y León, regiones a las que se imputaron recursos del FEADER que se elevaron,
respectivamente, a 141,58 M€ y 122,78 M€. De hecho, si se agregan los ingresos percibidos por
estas tres regiones, la cifra combinada asciende a 481,87 M€, que suponen, prácticamente, la mitad
de la ayuda total regionalizada del citado fondo a España en 2008 (gráfico 3.11).
Desagregando el flujo de los pagos del FEADER a España a lo largo del año 2008 por los grupos
de regiones establecidos en función de los objetivos de la política de cohesión comunitaria, se cons-
tata que las autonomías incluidas en el Objetivo de Convergencia aglutinan, conjuntamente, el
56,2% del total de los ingresos. Si a este grupo de regiones se añaden las englobadas en los ob-
jetivos phasing-out y phasing-in, el total alcanzaría la cifra de 775,99 M€, que equivaldrían a casi
el 80% del total de los pagos. Ello dejaría un volumen de ayuda de 192,40 M€ para las regiones
más desarrolladas de España, incluidas en el Objetivo de Competitividad regional y empleo, es de-
cir, el 19,7% del total de los pagos del FEADER a nuestro país.
c) FEAGA
Este fondo, sustituto del FEOGA-Garantía, continúa siendo el organismo pagador de la UE que más
recursos transfiere a España, habiendo alcanzado en 2008 la cifra de 5.991,61 M€, de los que sólo
118,23 M€ corresponden al capítulo de “no regionalizable”.
57
Como es sabido, los recursos transferidos por el FEAGA revisten, en su gran mayoría, la forma de
ayudas directas a los productores, distribuyéndose geográficamente en función del peso del
empleo del sector agrario y del tipo de cultivo de cada Comunidad Autónoma.
En este sentido, Andalucía es con gran diferencia la región que más recursos del FEAGA absorbió
en 2008, al concentrar en su territorio el 27,2% del total, equivalente a 1.630,89 M€. Como en el
caso del FEADER, si a esta Comunidad Autónoma se le unen Castilla y León, Castilla-La Mancha
y Extremadura, el grupo resultante engloba el 67,4% de los pagos a España. (cuadro 3.10).
En general, si bien el FEAGA está al margen de los objetivos de la política de cohesión comunitaria,
se constata que frente a unos pagos por valor de 5.991,61 M€, las regiones del Objetivo de Con-
vergencia obtuvieron ayudas por valor de 3.250,70 M€, es decir, el 54,3% del total de los pagos
del citado fondo a España en 2008 (gráfico 3.12). Por el contrario, las Comunidades Autónomas
del Objetivo de Competitividad regional y empleo percibieron 1.052,71 M€ (el 17,6%), mientras que
las regiones en régimen transitorio phasing-out y phasing-in, percibieron recursos que ascendieron,
respectivamente, a 167,62 M€ y 1.402,35 M€, es decir, el 2,8% y 23,4%.
3.4.5 Las relaciones financieras España-UE en 2007-2008
a) La aportación española a la Unión Europea
La aportación española a las arcas de la UE consiste, básicamente, en los derechos de aduana
aplicados a los intercambios con países extracomunitarios y en los denominados recursos IVA y
recurso PNB/RNB. A ellos hay que añadir los pagos por intereses de demora y por la prestación
de servicios, pagos en estos dos últimos casos de escasa cuantía. Además, y fuera ya de las apor-
taciones al Presupuesto de las Comunidades Europeas, debe incluirse la contribución española al
Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
A lo largo de la etapa 2000-2006, que se corresponde con el anterior periodo de programación de
las políticas de cohesión de la UE, la tendencia de la aportación española al presupuesto de in-
gresos comunitario ha sido de acusado crecimiento, ya que frente a los 6.660,05 M€ de la
anualidad de 2000 se pasó a los 10.674,33 M€ del 2006, lo que viene a significar una contribución
media anual de 8.282,54 M€.
En el nuevo marco presupuestario de las Comunidades Europeas aprobado para el actual periodo
de programación (2007-2013), la aportación española se está manteniendo, al menos en el bienio
2007-2008, en línea con la tendencia observada en los dos últimos años de la fase anterior. De hecho,
en el citado bienio, la contribución española a las arcas comunitarias ascendió, sumando ambos años,
a 20.947,96 M€, manifestándose un incremento del 3,1% en 2008, en relación con la cifra de 2007.
Desagregando el citado montante en los distintos conceptos que lo integran, destaca el recurso
PNB/RNB, cuyos 12.217,34 M€ constituyen el 58,3% del total de la contribución española, situán-
dose a continuación el recurso IVA, que concentra el 24,2 % de los pagos de España, equivalente
a 5.067,11 M€ (cuadro 3.11). A mayor distancia están los recursos propios tradicionales, con
3.306,27 M€ (el 15,8%), y la aportación al FED, que se elevó a 354,34 M€ (el 1,7%).
b) Los pagos comunitarios a España
Frente a la estabilidad mostrada por la aportación española a la UE durante el bienio aquí consi-
derado (2007-2008), la evolución de los ingresos de España procedentes de las Comunidades Eu-
ropeas presenta un perfil de claro descenso, que, en realidad, es continuación de la tendencia ma-
58
nifestada desde el año 2003, en el que se alcanzó un máximo en los ingresos de procedencia co-
munitaria (cuadro 3.12).
Considerados conjuntamente, los pagos de los fondos comunitarios a España durante en el bienio
2007-2008 ascendieron a 24.133,58 M€, de los que 9.421,34 M€ (el 39,0%) correspondieron a los
Fondos Estructurales (FEDER y FSE) y el Fondo de Cohesión, mientras que otros 13.673,02 M€
(el 56,7%) consistió en las ayudas agrícolas del FEAGA, FEADER, FEOGA-Orientación y los fondos
pesqueros IFOP y FEP. Los restantes 1.039,22 M€ (el 4,3%) corresponden al capítulo de “otras
transferencias”.
Por fondos, el FEAGA concentró el 46,4% (11.188,54 M€) de los pagos totales a España en el pe-
riodo 2007-2008, seguido del FEDER, cuya cuota fue del 22,6% (5.458,12 M€) (cuadro 3.12). Amayor distancia se situó el FSE, con 2.409,24 M€ (el 10,0%) y el Fondo de Cohesión, con 1.553,98
(el 6,4%), mientras que el conjunto formado por el FEOGA-Orientación, el IFOP y el FEP representó
el 6,2% de los ingresos procedentes de la UE, equivalentes a 1.499,47 M€.
c) El saldo financiero España-UE
Como consecuencia lógica de los comportamientos antes señalados para la aportación de España
a la UE (de suave ascenso) y para los pagos de la misma a nuestro país (de sostenido descenso),
el saldo financiero resultante, aun manteniéndose favorable a nuestro país, presenta una tendencia
de continuos recortes que, en realidad, se inició en el año 2003, momento en el que el balance po-
sitivo alcanzó su máximo nivel (gráfico 3.13).
De hecho, el saldo positivo de 8.669,26 M€ del año 2003 pasó a tener un valor de 2.359,02 M€ en
2006, año en el que formalmente finalizó la Agenda 2000, para descender a 1.018,11 M€ en 2008,
ya dentro del vigente periodo de programación 2007-2013 (cuadro 3.13). Considerando el saldo
medio anual de ambos periodos, mientras que durante la Agenda 2000 (2000-2006) aquel fue fa-
vorable a España en 5.985,78 M€, en la fase actual (2007-2013), y con la cautela exigida por haber
transcurrido sólo dos años, la cifra desciende a 1.592,82 M€.
ANEXO
► Pagos de los Fondos Comunitarios en 2007
Como se indicó en la introducción de este capítulo, en el IEAT de 2007 no se abordó el estudio de
las transferencias de los distintos fondos comunitarios a España en la anualidad de 2007, dado que
en el momento de elaborar el informe no se disponía de datos completos de los pagos, al ser el
citado año el primero perteneciente al actual periodo de programación 2007-2013.
Una vez que los diferentes organismos gestores de los fondos europeos en España han facilitado
las cifras de los ingresos procedentes de la UE en el ejercicio de 2007, y con objeto de mantener
la serie temporal de los mismos que se ha venido ofreciendo en nuestros informes anuales, en este
anexo se presenta una síntesis del flujo de pagos correspondientes a la citada anualidad.
El cuadro resumen muestra la territorialización de las transferencias del FEDER, FSE, Fondo de
Cohesión, FEADER y FEAGA, así como, agregadamente, los pagos del FEOGA-Orientación, IFOP
y FEP. Con objeto de mantener una cierta uniformidad en la presentación de los datos, el cuadro3.14 ofrece, además de las cifras de cada autonomía, las correspondientes a los distintos grupos
de regiones, atendiendo a la tipología utilizada en las políticas de cohesión de la UE.
59
Como puede observarse, los pagos hacia España canalizados a través de los fondos comunitarios
en 2007 ascendieron a 12.688,55 M€, lo que supone una disminución del 4,2% respecto de los
13.033,35 M€ ingresados en 2006. De ese importe, 7.423,32 M€ correspondieron a pagos relacio-
nados con los sectores agrario y pesquero, siendo el principal protagonista el FEAGA, que respon-
dió del 86,1% del citado total. A su vez, los restantes 5.625,23 M€ tuvieron como marco de
actuación a las políticas de cohesión instrumentadas por el FEDER, FSE y Fondo Cohesión, des-
tacando el primero de estos fondos, que concentró el 52,4% de este subtotal.
3.5 INVERSIONES TERRITORIALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
La inversión pública recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2008, alcanza los
31.809,35 millones de euros de créditos iniciales, con un crecimiento del 11,1% respecto a 2007.
Esta cifra es el resultado de agregar los dos grupos de agentes que realizan la inversión del Sector
Público Estatal: el Sector Público Administrativo y el Empresarial y Fundacional.
cuadro 3.15
La inversión efectuada por el Sector Público Administrativo, que incluye al Estado, Organismos Au-
tónomos, Seguridad Social y Otros organismos públicos, se sitúa en 14.068,06 millones de euros,
lo que representa 44,2% del total a invertir, con un crecimiento interanual del 5,5%. La mayor parte
de esta inversión se encuentra en la partida regionalizable, 9.501,14 millones de euros que, a su
vez, ha experimentado un crecimiento del 5% respecto al año anterior.
En este Sector -sin incluir a la Seguridad Social-, las mayores rúbricas de inversión se concentran
en los Ministerios de Fomento, de Medio Ambiente y de Defensa, con el 86% de la inversión re-
gionalizable y el 77,6% del total de la inversión en 2008 (Anexo A cuadro A.3).
En el Ministerio de Fomento, los programas más importantes se refieren a creación de infraestruc-
tura de carreteras, transporte ferroviario y conservación y explotación de carreteras. En este ejer-
cicio, se le asignan 5.471,52 millones de euros, un 6,5% más que en 2007. De estos recursos, un
97,6% está regionalizado, destacando en las primeras posiciones como beneficiarias de los
mismos las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Castilla y León y Galicia, con dota-
ciones superiores a los 600 millones de euros.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente, se centra en programas de infraestructura de recur-
sos hidráulicos, infraestructura urbana de saneamiento y calidad de aguas, las actuaciones en las
costas y la protección y mejora del medio natural. En 2008 estas inversiones ascienden a 2.587,63
millones de euros, con un crecimiento interanual del 10%. De esta cifra, 2.185,48 millones de euros,
se destinan a inversión regionalizada y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Man-
cha, Galicia y Extremadura absorben cerca del 60% de estas dotaciones.
Por último, el Ministerio de Defensa, tiene como principal destino de la inversión la modernización
de las Fuerzas Armadas y el Apoyo Logístico y, en menor importe, los proyectos de investigación
y estudios. Participa con una dotación de 2.464,32 millones de euros, y decrece un -31,8%
respecto al año anterior. La Comunidad de Madrid, con 190,80 millones de euros, concentra el
58,5% del total regionalizado. No obstante, hay que señalar que esta cifra no representa una in-
versión neta en esta Comunidad, sino que son gastos centralizados en este Departamento,
ubicado en Madrid, pero que van destinados a la defensa nacional.
60
Respecto a la Seguridad Social, en 2008, las inversiones alcanzan los 510,08 millones de euros,
cifra que representa el 1,5% del total de inversiones reales regionalizadas del Sector Público Estatal
en este ejercicio. Su peso sigue siendo importante en el caso de las Ciudades de Ceuta (36,4%)
y Melilla (9,7%), donde la Seguridad Social continúa ejerciendo competencias de ámbito sanitario,
a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Desde el punto de vista de la distribución te-
rritorial, el mayor protagonismo lo ha ostentado Cataluña, que ha recibido el 15,5% de la inversión
regionalizada, seguida de la Comunidad de Madrid y Andalucía, con el 13% y el 12%, respectiva-
mente.
cuadro 3.16
Para completar una visión global del esfuerzo inversor estatal, quedarían por añadir los créditos
de inversión correspondientes a los Entes que componen el Sector Público Empresarial y Funda-
cional, que totalizan 17.741,30 millones de euros, lo que supone un importante incremento inter-
anual del 16%. De esta cifra, 12.022,55 millones de euros (68% del total) corresponden a inver-
siones en infraestructuras relacionadas con el transporte realizadas por AENA, ADIF, RENFE,
Puertos del Estado y SEITTSA, siguiendo las grandes líneas de actuación establecidas en el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT). En este ejercicio, las principales
destinatarias de estos proyectos son las Comunidades Autónomas de Cataluña, Andalucía y Co-
munidad Valenciana, que reciben un 20,6%, un 19,4% y un 11,3%, respectivamente, del total re-
gionalizado. (Anexo A cuadro A.4).
Asimismo, destacan las dotaciones correspondientes a las Sociedades de Aguas por importe de
2.494,16 millones de euros, que incluyen las inversiones derivadas del Plan Hidrológico Nacional
(PHN). Las Comunidades de Andalucía, C. Valenciana y Región de Murcia concentran algo más
de la mitad de estos recursos (53% del total regionalizado).
mapa3.1
Al analizar la distribución territorial de la inversión del ámbito agregado del Sector Público Estatal,
las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña y Madrid, presentan porcentajes que superan
el 10% del total regionalizable; en el caso de Andalucía alcanza el 17,6%. En variación interanual,
los crecimientos más importantes, cercanos al 25%, corresponden a Cataluña y a la Comunidad
Valenciana y, aunque menores, destacan también los de Andalucía y Canarias. En el extremo
opuesto se encuentra la Comunidad de Madrid que ha experimentado una disminución del -1,1%.
Finalmente, es necesario señalar que en la Disposición Adicional 56ª de la LPGE para 2008 se es-
tablece una inversión adicional en infraestructuras en Cataluña, en cumplimiento de la Disposición
Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía. En este ejercicio, la aplicación de esta obligación es-
tatutaria supone dotar un importe de 4.506,37 millones de euros en inversiones en infraestructuras
en Cataluña. Para ello, a la cifra de inversiones directas contempladas en los PGE 2008, 3.727,83
millones de euros, se añadirán el importe de otros proyectos para dar cumplimiento a la citada Dis-
posición.
Como consecuencia, en febrero de 2008, la Subcomisión de Infraestructuras de la Bilateral Gene-
ralitat-Estado acordó un conjunto de proyectos por importe de 787 millones de euros. Estas inver-
siones adicionales compensarán, en su caso, el posible déficit del ejercicio anterior o complemen-
tarán las cuantías correspondientes a 2008.
61
4.1 INTRODUCCIÓN
La configuración del Estado Autonómico, con la consiguiente puesta en funcionamiento de las Co-
munidades Autónomas, determinó la necesidad de crear un sistema de financiación que garantizara
la obtención de los recursos necesarios para ejercer las competencias que estas nuevas adminis-
traciones territoriales iban asumiendo.
La Constitución determina los aspectos básicos de la financiación autonómica en sus artículos 156
a 158. En ellos se establecen, junto a instrumentos concretos, una serie de principios que son la
base del sistema. Estos principios son los de autonomía financiera, de solidaridad, de igualdad y
de coordinación con la Hacienda Estatal.
Estos principios comunes no determinan la existencia de un único modelo. Por el contrario, el re-
conocimiento de los derechos históricos por la Constitución (Disposición Adicional Primera) se tra-
duce en un sistema de Convenio y Concierto aplicables exclusivamente a los territorios forales de
Navarra y el País Vasco, mientras que el resto de las Comunidades se rige por el régimen común,
cuyas bases quedan establecidas en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación
de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
► Régimen foral
El Estatuto de Autonomía para el País Vasco recoge el régimen de Concierto Económico para la
financiación de sus territorios históricos, (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) configurándose un sistema
propio y característico de estos territorios.
La Ley 12/2002, de 23 de mayo, aprobó, con carácter indefinido, el Concierto Económico vigente,
estableciendo que cada cinco años se aprobará una ley de metodología del cupo del quinquenio.
Mediante negociaciones entre representantes de la Administración General del Estado y de los te-
rritorios se fija la cantidad global o “cupo” conque cada uno de estos territorios, que son los encar-
gados de establecer, regular y recaudar los tributos dentro de su ámbito territorial, contribuye al sos-
tenimiento de las cargas generales del Estado. La Ley 12/2002 ha sido modificada por la Ley
28/2007, de 25 de octubre.
62
CAPÍTULO IV
FINANCIACIÓN DE LASCOMUNIDADESAUTÓNOMAS EN 2008
Las relaciones de orden tributario y financiero entre Navarra y el Estado vendrán reguladas por el
sistema de Convenio. El vigente Convenio se encuentra regulado en la Ley 28/1990, de 26 de di-
ciembre, con sus posteriores modificaciones, la última de las cuales se ha introducido mediante
la aprobación de la Ley 48/2007, de 19 de diciembre.
Las características generales del sistema de financiación de Navarra son las siguientes:
► Navarra tienen la potestad de mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen
tributario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado y a las normas de
coordinación establecidas. De este modo, le corresponden: la exacción, gestión, liquidación, re-
caudación e inspección de todos los impuestos, que se denominan tributos concertados, a ex-
cepción de los derechos de importación y los gravámenes a la importación en los Impuestos
Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
► La potestad normativa sobre los citados tributos concertados de las administraciones que los
recaudan está limitada en el propio convenio por las normas y principios de armonización fiscal
y colaboración con el Estado, que se establecen con carácter general y para cada tributo.
► Navarra contribuye a la financiación de las cargas generales del Estado no asumidas, a través
de una cantidad denominada “aportación”. La metodología seguida para determinar la
aportación de Navarra al sostenimiento de las cargas generales del Estado es similar a la es-
tablecida para el País Vasco.
► Régimen común
El resto de las Comunidades Autónomas obtienen sus recursos de acuerdo con lo indicado en la
LOFCA, disposición ésta que también recoge las facultades normativas y de gestión que tienen las
Comunidades Autónomas en esta materia.
El modelo de financiación de las CC.AA. ha ido configurándose en distintas fases, apostando pro-
gresivamente por la “corresponsabilidad fiscal”, en lugar de financiar a las Comunidades a partir
de una simple participación en los ingresos estatales. La corresponsabilidad ha surgido como con-
secuencia de la asimetría existente entre la autonomía financiera sobre el gasto que poseían las
Comunidades Autónomas y la escasa autonomía sobre sus ingresos, al provenir estos, en origen,
de transferencias estatales.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, por Acuerdo de 27 de julio de 2001, aprobó por unani-
midad el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común con vigencia
a partir del 2002, que tuvo su plasmación en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre.
El sistema determina los recursos de cada Comunidad Autónoma en función de las variables que
identifican sus necesidades de gasto. Estas últimas quedan definidas por la suma de las necesi-
dades derivadas de atender a las competencias comunes (incluida la educación), competencias
sanitarias y de servicios sociales.
Existen los siguientes instrumentos básicos de financiación, de índole fiscal:
► Tasas afectas a los servicios traspasados.
► Tributos cedidos (Sucesiones y Donaciones; Patrimonio; Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados; Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte,
63
Impuesto Especial sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y sobre el Juego)
sobre los que se incrementa la capacidad normativa.
► Tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (33%), con competencias
normativas en materia de tarifa y deducciones.
► Cesión parcial del 35% de la recaudación líquida por IVA en sus territorios y del 40% por Impuestos
Especiales (de fabricación de Cerveza, Vino y bebidas fermentadas, Alcohol y bebidas
derivadas, Hidrocarburos y Labores del Tabaco).
► El 100% de la recaudación líquida territorial debida al Impuesto sobre la Electricidad.
► Finalmente, se establece un Fondo de Suficiencia como mecanismo de cierre del sistema de
financiación, concebido como diferencia entre las necesidades de gasto de cada Comunidad
Autónoma y de su capacidad fiscal. Su evolución interanual se efectuará según lo hagan los
ingresos impositivos estatales no susceptibles de cesión.
Las Ciudades de Ceuta y Melilla accedieron a su autonomía en virtud de las Leyes Orgánicas
1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, por las que se aprueban sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Entre sus recursos financieros se encuentran algunos propios de las Comunidades Autónomas y
otros propios de las Entidades Locales.
Como veremos a lo largo del presente Capítulo, la liquidación del ejercicio 2008 ha aportado a las
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía 99.651,67 millones de euros, un
12,9% menos que el ejercicio anterior.
Por último, respecto al uso de capacidad normativa sobre tributos cedidos cabe señalar que en to-
das las CC.AA. se han seguido generando nuevas deducciones en la cuota del IRPF, y La Rioja,
Madrid y Comunidad Valenciana aplican una escala diferente que en el resto del territorio común,
estableciendo en los tres casos tipos inferiores a los fijados en la normativa estatal. También se
ha rebajado con bastante generalidad la carga impositiva en el Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones, en la actualidad, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Ca-
narias, Illes Balears, Madrid y Castilla y León, han suprimido el gravamen, sin establecer límites
cuantitativos, en las herencias adquiridas por los sujetos pasivos integrados en los Grupos I y II
de parentesco. En el de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, seis Comunidades Au-
tónomas han ejercido capacidad normativa sobre el mismo (Cataluña, Principado de Asturias, Ga-
licia, Madrid, Castilla-La Mancha y C. Valenciana). Respecto a los tributos propios, en el ejercicio
2008 todas las CC.AA de régimen común, excepto Castilla y León tienen impuestos propios. En
2008 la Comunidad de Madrid ha derogado el impuesto sobre los premios de bingo y el impuesto
sobre la modalidad de juegos colectivos de dinero y azar simultáneos. Y Cataluña y Galicia han
establecido nuevos cánones e impuestos que inciden en el medio ambiente.
Pese a la vocación de permanencia del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas,
se ha aprobado mediante Ley 22/2009, de 18 de diciembre, el nuevo modelo de financiación vigente
a partir de 1 de enero de 2009.
64
4.2. FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN
4.2.1 Clasificación
La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común proviene de dos grandes blo-
ques:
► Financiación incondicionada: constituida por transferencias de la Administración General del Estado
y por todos aquellos recursos no vinculados directamente a una finalidad determinada.
A través de la financiación incondicionada se pretende dotar a las Comunidades Autónomas de
régimen común de los recursos necesarios para la prestación de los servicios asumidos. Estos
recursos deben cubrir adecuadamente el coste de los mismos. Las Comunidades Autónomas
disponen de plena autonomía para su utilización.
► Financiación condicionada: compuesta por recursos procedentes de la Administración General
del Estado, Seguridad Social y Unión Europea para fines específicos.
4.2.2 Liquidación definitiva del ejercicio 2008
La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto
de Autonomía en el año 2008, último ejercicio liquidado, se rige por la Ley 21/2001, de 27 de di-
ciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
El modelo de financiación aprobado por esta ley, que entró en vigor el día 1 de enero de 2002 y
ha estado vigente hasta el 1 de enero de 2009, se ha caracterizado, aparte de por su vocación de
permanencia, por un propósito de integración, al tratar de comprender todo el ámbito competencial
autonómico en tres grandes bloques: el de competencias comunes (dentro del cual está la educa-
ción), el de asistencia sanitaria y, finalmente, el bloque de los servicios sociales. Hasta 2001, estos
dos últimos bloques se financiaban de forma específica. Los recursos necesarios para financiar el
ejercicio de estas competencias, distribuidos en los bloques citados, constituyen el punto de
partida para determinar las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas de régi-
men común.
El modelo de financiación autonómica asume un peso muy significativo en el conjunto de recursos
de que disponen las Comunidades Autónomas. Prueba de ello es que, a partir de la liquidación del
presupuesto de ingresos de cada Comunidad en 2008, más del 66% de los ingresos presupues-
tarios de las Comunidades Autónomas de régimen común provinieron en 2008 de recursos
ubicados dentro del modelo. Por su parte, los ingresos provenientes de la financiación condicionada,
de carácter finalista, representaron más del 13% de los ingresos presupuestarios liquidados por
las Comunidades Autónomas de régimen común en 2008. En este conjunto se englobaría la finan-
ciación de origen comunitario (que representa el 5,7% de los recursos totales) y la derivada de la
colaboración entre la AGE y las Comunidades Autónomas a través de subvenciones, convenios de
colaboración y contratos-programa (que representa el 6,9% del total de recursos). El resto de los
recursos totales a disposición de estas Comunidades Autónomas tendría su origen en tributos pro-
pios y en los ingresos patrimoniales y en los derivados de la enajenación de inversiones reales,
así como en aquellos de carácter financiero.
Es llamativa, si descendemos a un estudio más pormenorizado Comunidad por Comunidad, la gran
variedad de situaciones que se presentan en la composición de los recursos que financian a cada
65
Comunidad. Por una parte, la Comunidad de Madrid (79,4%), Comunidad Valenciana (73,1%) y
Cantabria (73,1%) presentan una gran capacidad de financiación a partir de los recursos contem-
plados en el modelo de financiación, al representar más de un 73% en estas Comunidades el peso
de los recursos derivados del modelo en el conjunto de la liquidación del presupuesto de ingresos
presupuestarios de cada Comunidad en 2008. El polo opuesto viene dado por Extremadura
(56,8%), Andalucía (61,1%) y Castilla-La Mancha (61,9%). Estos datos se corresponden con la des-
igual capacidad tributaria (en lo relativo a los tributos encuadrados dentro del modelo de financia-
ción) de las Comunidades, así como con el hecho de que estas últimas Comunidades son percep-
toras de recursos por la vía de la financiación condicionada, a través de los fondos comunitarios
y FCI.
El caso balear es destacable, por cuanto los ingresos de naturaleza tributaria que obtiene dentro
del modelo de financiación son muy altos, convirtiéndose, de hecho, en la Comunidad con mayor
capacidad tributaria, por encima de sus necesidades de financiación. Ello provoca que el Fondo
de Suficiencia de esta Comunidad (como ocurre en la Comunidad de Madrid) sea negativo, lo que
resta peso a los ingresos provenientes del modelo de financiación dentro de los ingresos presu-
puestados para 2008.
De acuerdo con las reglas contenidas en los artículos 7 al 15 de la Ley 21/2001, se han obtenido
las liquidaciones de todos los recursos correspondientes al año 2008. De entre todos estos recur-
sos, solamente la liquidación del Fondo de Suficiencia tiene reflejo presupuestario.
En el cuadro 4.1 se reflejan los rendimientos definitivos de los mecanismos del sistema de finan-
ciación sujetos a liquidación por parte de la AEAT en 2008. El total de estos recursos es de
80.217,02 millones de euros, de los que solamente 500 millones corresponden a la aplicación de
la garantía de la financiación de los servicios de asistencia sanitaria. La disposición transitoria se-
gunda de la Ley 21/2001 establece en su número 2 que durante los tres primeros años del
Sistema de Financiación (2002 a 2004) el Estado garantiza a las Comunidades Autónomas que ten-
gan asumida la gestión de los servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social el crecimiento
de la financiación asignada a los mismos al índice de evolución del PIB nominal a precios de mer-
cado. La aplicación de este precepto finalizó en el año 2004. Sin embargo, de la II Conferencia de
Presidentes, celebrada en setiembre de 2005, derivó el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de 13 de setiembre de 2005, por el que se estableció la prórroga de la citada garantía
hasta que se aprobase un nuevo sistema de financiación autonómica. Se garantiza, de acuerdo
con lo indicado, un crecimiento de la financiación sanitaria como mínimo del PIB, entre el año base
de 1999 y 2008.
Los recursos totales que aporta el nuevo sistema de financiación –es decir, incluyendo los recursos
que no están sujetos a liquidación como los antiguos tributos cedidos, Ventas Minoristas de De-
terminados Hidrocarburos e impuesto sobre Determinados Medios de Transporte– suponen
99.651,67 millones de euros, de los que el 70,4% son de origen tributario y tan sólo el 29,6% se
refieren a transferencias estatales (cuadro 4.2a).
Por Comunidades Autónomas, Canarias (66,3%), Extremadura (58.6%), Galicia (45,7%), Andalucía
(43,4%), Castilla-La Mancha (42,6%), y Castilla y León (41,5%), aparecen como las más depen-
dientes de las transferencias estatales. En cambio, en Illes Balears y Madrid, todos sus recursos
son de origen tributario, debiendo entregar parte de esta financiación a la Administración General
del Estado, en concepto de Fondo de Suficiencia negativo.
En cuanto a los recursos de naturaleza tributaria del modelo de financiación, incluyendo el Fondo
de Cohesión Sanitaria y el Fondo Programa de Incapacidad Temporal, la característica generalizada
66
es el mayor peso de los tributos sujetos a liquidación por parte de la AGE en comparación con los
tributos cedidos y no sujetos a liquidación1. Los ingresos tributarios provenientes de tributos
sujetos a liquidación supusieron, en 2008, el 50,7% de los recursos totales del modelo, frente al
19,4% correspondiente a los tributos no sujetos a liquidación (cuadro 4.2b).
Dentro de los recursos tributarios sujetos a liquidación, destaca el peso del IRPF, que para 2008
supone el 25,4% de la aportación del modelo al conjunto de recursos de las Comunidades Autó-
nomas de régimen común en el marco del modelo de financiación. Le sigue el IVA, con una apor-
tación conjunta del 16,8% para 2008. Finalmente, los Impuestos especiales gestionados por la
AEAT se sitúan en el 8,5% del total de recursos del modelo para 2008.
La evolución de la recaudación de estos tributos, con destino a las arcas autonómicas, ha sido muy
significativa durante 2002-2008. Así, el IVA recaudado para todas las Comunidades de régimen co-
mún durante 2008 representaba un incremento de más del 30% respecto a lo recaudado en 2002.
(Cuadro A.5 Anexo A).
El incremento correspondiente al IRPF se sitúa en el 75%. El crecimiento de la recaudación ha sido
notable en todas las Comunidades, si bien resulta llamativo el incremento de más del 114% en la
recaudación del IRPF para Castilla-La Mancha, así como el de más del 97% para la Región de Mur-
cia. Igualmente es significativo el incremento de Castilla-La Mancha en el caso del IVA. Un impor-
tante crecimiento de la renta, especialmente en las Comunidades referidas, justifican estos incre-
mentos, comunes a todas las Comunidades, que han visto crecer la renta y el consumo de sus
habitantes en el contexto de fuerte crecimiento económico existente hasta 2008.
Por Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid es el territorio donde el IRPF supone el
recurso más relevante en el conjunto de los ingresos obtenidos en el marco del modelo (36,6% para
2002-2008), seguida por Cataluña y Baleares. En el caso del IVA, Baleares es, con diferencia, la
Comunidad más recaudadora, al recibir durante estos años 2002-2008 cuantías que suponen más
del 39% de los recursos que el modelo le proporciona. El importante grado de consumo asociado
a la principal actividad económica del archipiélago, el turismo, ayuda a explicar la importante dife-
rencia entre el peso que el IVA significa para Baleares respecto al segundo territorio que recibe más
recursos vía IVA (Madrid, un 22,7% durante 2002-2008). En el polo opuesto se sitúan las Comu-
nidades de Extremadura y Castilla-La Mancha. El peso que para la región extremeña supone el
IRPF supone un 12,4% para 2008 (9,6% en media 2002-2008). Le siguen Andalucía y Castilla-La
Mancha, para las que el IRPF supone el 17,1% y 17,1% de sus recursos, respectivamente, con ori-
67
1 Dentro del modelo, se subraya aquí la distinción entre tributos cedidos no sujetos a liquidación por parte de la Ad-
ministración General del Estado (AGE) y los sujetos a liquidación por la AGE. Los primeros incluyen los Impuestos
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones y Tributos sobre el
Juego, así como las tasas afectas a los servicios traspasados. Se trata de tributos gestionados y recaudados directa-
mente por las Comunidades Autónomas. Los Impuestos sobre el Patrimonio, sobre Determinados Medios de Trans-
porte y sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos son gestionados por la Agencia Estatal Tributa-
ria (AEAT) por cuenta de las Comunidades Autónomas. La AEAT transfiere a cada Comunidad Autónoma
mensualmente la recaudación producida en su territorio, teniendo la consideración de tributos cedidos no sujetos a
liquidación.
El resto de tributos cedidos están sujetos a liquidación por parte de la AGE: son transferidos en cada ejercicio desde
la AGE a las Comunidades Autónomas mediante entregas a cuenta. Posteriormente, en el año en que se conoce el
rendimiento definitivo de estos recursos, se practica la liquidación definitiva, procediéndose a satisfacer la diferen-
cia entre dichos valores definitivos y los importes de las entregas a cuenta percibidos
gen en el modelo. En el IVA, la situación es similar, si bien las distancias respecto a la media se
reducen: Extremadura se financió en un 11,6% a partir del IVA en 2008, en un nivel muy similar a
distintas Comunidades, como Castilla-La Mancha (13,8%).
En cuanto a los recursos tributarios no sujetos a liquidación, cabe destacar, por su peso dentro de
los recursos tributarios del modelo, el papel de los llamados antiguos tributos cedidos2 que repre-
sentan, según datos para 2008, un 16,16% de los recursos totales del modelo (18,9% durante 2002-
2008). El aspecto más llamativo de este grupo de tributos viene dado por el elevado crecimiento
de su recaudación durante el período 2002-2007, muy por encima del crecimiento del grupo de tri-
butos sujeto a liquidación en dicho periodo, concretamente, los antiguos tributos cedidos han cre-
cido, comparando lo recaudado en 2007 y 2002, más de un 96%. Estos crecimientos se justifican
principalmente por estar referidos a tributos especialmente ligados al espectacular crecimiento del
sector inmobiliario en España. Baste recordar que, sólo entre 2002 y 2004, la recaudación del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales (impuesto englobado
dentro de los antiguos tributos cedidos) creció a una tasa de casi el 151%. Sin embargo, la recau-
dación de estos tributos en 2008, descendió respecto a 2007 un 29%, es decir, 6.590,78 millones
de euros, debido fundamentalmente a la disminución en la recaudación del impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
El dinamismo en la recaudación de estos tributos ha sido, sin embargo, mucho más heterogéneo
entre Comunidades Autónomas en comparación con el caso del IRPF o el IVA. Castilla-La Mancha,
y la Región de Murcia han vuelto a ser, en lo que a antiguos tributos cedidos se refiere, las Comu-
nidades más dinámicas en lo relativo a la recaudación entre 2002 y 2008.
Por Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid es la Comunidad cuya recaudación en vir-
tud de los antiguos tributos cedidos tiene mayor peso en el conjunto de recursos obtenidos en el
seno del modelo de financiación durante el período 2002-2008 (un 28,7%), seguida por Baleares,
Cataluña y Comunidad Valenciana. En el polo opuesto se sitúan Extremadura y Galicia.
En relación con los tributos cedidos, cabe señalar que en todas las CC.AA. se han seguido gene-
rando nuevas deducciones en la cuota del IRPF, y La Rioja, Madrid y Comunidad Valenciana aplican
una escala diferente que en el resto del territorio común, estableciendo en los tres casos tipos in-
feriores a los fijados en la normativa estatal. También se ha rebajado con bastante generalidad la
carga impositiva en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en la actualidad, Cantabria, La
Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Illes Balears, Madrid y Castilla y León,
han suprimido el gravamen, sin establecer límites cuantitativos, en las herencias adquiridas por los
sujetos pasivos integrados en los Grupos I y II de parentesco.
Finalmente, cabe resaltar que, en el caso del tramo autonómico del Impuesto sobre Ventas Mino-
ristas de Determinados Hidrocarburos, la Ley 25/2006, de 17 de julio, duplica para los ejercicios
2006 y siguientes, la banda de tipos autonómicos máximos a establecer por las Comunidades Au-
tónomas. Por tanto, el ejercicio de esta competencia al máximo, supondría triplicar la recaudación
obtenida por el tramo estatal de este impuesto. No obstante, la asunción de la nueva competencia
normativa otorgada por la aprobación de esta ley no se hace efectiva para cada Comunidad Au-
tónoma hasta que no es aprobada por la misma en Comisión Mixta. Hasta el momento han
68
2 “Antiguos tributos cedidos” son aquellos que, ya desde la primera Ley de cesión (Ley 30/1983), fueron cedidos a
las CC.AA. y son gestionados por ellas: Impuesto sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y tributos sobre el Juego.
asumido en Comisión Mixta esta nueva competencia normativa todas las CC.AA de régimen
común excepto Extremadura. Por tanto, son estas CC.AA las que pueden regular un tipo de gra-
vamen autonómico conforme a la banda establecida por la Ley 25/2006. Han regulado tipos de gra-
vamen sobre este impuesto las Comunidades de Cataluña, Principado de Asturias, Galicia, Madrid,
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
Respecto a los tributos propios, en la actualidad todas las CC.AA. de régimen común, excepto Cas-
tilla y León, tienen impuestos propios vigentes. En 2008 la Comunidad de Madrid ha derogado el
impuesto sobre los premios de bingo y el impuesto sobre la modalidad de juegos colectivos de di-
nero y azar simultáneos, y Cataluña y Galicia han establecido nuevos cánones e impuestos que
inciden en el medio ambiente.
4.2.3 Los recursos provenientes de transferencias estatales incondicionadas del sistema definanciación autonómica: el Fondo de Suficiencia en 2008
La Ley 51/2007, de 26 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, en
su artículo 115, establece la dotación presupuestaria de las entregas a cuenta del Fondo de Sufi-
ciencia. Dichas entregas a cuenta están reguladas en el artículo 15.1 de la Ley 21/2001. Por ello,
se destinan a cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía los créditos pre-
supuestarios que se incluyen en la Sección 32, “Dirección General de Coordinación Financiera con
las Comunidades Autónomas –Entregas a cuenta por Fondo de Suficiencia– Programa 941M”. En
definitiva, el Fondo de Suficiencia es el mecanismo de cierre del Sistema de financiación al cubrir
la diferencia entre las necesidades de financiación de cada Comunidad Autónoma y los recursos
tributarios en el año base del sistema.
La búsqueda de la reducción de las diferencias territoriales en los niveles de servicios públicos jus-
tifica la existencia del Fondo de Suficiencia que, como se comentó más arriba, se define como el
mecanismo de cierre del modelo que pretende compensar a aquellas Comunidades por la diferencia
entre sus necesidades de financiación y su capacidad tributaria. Es por ello por lo que el Fondo
de Suficiencia es muy reducido (o incluso negativo, como en el caso balear y madrileño) en aquellas
Comunidades que gozan, según los parámetros del modelo, de mayor capacidad fiscal.
Canarias es la Comunidad Autónoma que muestra un mayor grado de dependencia respecto al
Fondo de Suficiencia, que representó, en 2008, más del 65% de los ingresos percibidos a partir
del modelo de financiación. El caso canario es especial y deriva de su específico régimen fiscal
dentro de las Comunidades Autónomas de régimen común. En el ámbito de la imposición indirecta
no se aplican el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de De-
terminados Hidrocarburos, ni algunos Impuestos Especiales (en concreto el Impuesto Especial so-
bre Hidrocarburos y el Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco). En su lugar, en el ámbito
de la imposición indirecta se aplica en Canarias el Impuesto General Indirecto Canario y el Arbitrio
sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias. Es por esta razón por lo que los in-
gresos de naturaleza tributaria provenientes del modelo de financiación son reducidos para Cana-
rias (no llegan al 34%), siendo, en consecuencia, de mayor relevancia el peso del Fondo de Sufi-
ciencia.
Precisado el caso canario, las Comunidades Autónomas en cuyos ingresos debidos al modelo el
Fondo de Suficiencia tiene un mayor peso, según liquidación de 2008, son Extremadura (57,7%),
Galicia (44,9%), Andalucía (42,6%) y Castilla-La Mancha (42,1%). El hecho de que el Fondo de Su-
ficiencia tenga un mayor peso en aquellas Comunidades Autónomas con menor PIB per cápita en
2008 responde, pues, a un propósito de nivelación en la prestación de servicios públicos entre los
diferentes territorios.
69
Los Fondos de Suficiencia negativos de Illes Balears y de Madrid, son consecuencia de que sus
necesidades de gasto son inferiores a los recursos tributarios que proporciona el Sistema de Fi-
nanciación.
4.2.4. Resumen de los resultados de las liquidaciones y compensaciones practicadas.
La liquidación definitiva resulta de la diferencia entre las entregas a cuenta efectuadas y los valores
definitivos de la tarifa autonómica del IRPF, de la cesión de la recaudación por los impuestos sobre
el Valor Añadido, sobre la Cerveza, sobre Productos Intermedios, sobre Alcohol y Bebidas Deriva-
das, sobre Hidrocarburos, sobre Labores del Tabaco, sobre Electricidad, así como del Fondo de
Suficiencia.
Estas liquidaciones, de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 21/2001, se integran en un solo acto,
realizándose una liquidación definitiva por la totalidad de los recursos enumerados anteriormente.
El saldo global de dicha liquidación en 2008 y para todas las Comunidades Autónomas a excepción
de la Comunidad de Madrid, resulta a favor del Estado.
cuadro 4.3a
El artículo 122 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2010, que regula la práctica de la liquidación de 2008, prevé que si resultara un saldo global
a favor del Estado se realizarán los pagos a favor de la Comunidad descontando en ellos y hasta
el importe de dichos pagos, las liquidaciones a favor del Estado. Los saldos a favor del Estado pen-
dientes de compensar, se ingresarán por cada Comunidad en 60 mensualidades a partir de enero
de 2011, mediante descuento en los pagos que realice el Estado por las entregas a cuenta de cual-
quier recurso del sistema de financiación.
cuadro 4.3b
Igualmente el artículo 122 dispone que si el saldo global de las liquidaciones fuera a favor de la
Comunidad se realizarán los pagos de las liquidaciones positivas descontando en ellos, mediante
compensación, el importe de las liquidaciones a favor del Estado.
cuadro 4.3c
4.2.5. Otros recursos adicionales
Los Presupuestos Generales del Estado para 2008 recogen además de la financiación derivada
del Sistema de Financiación, el impacto presupuestario de los acuerdos aprobados por el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, de 13 de setiembre de 2005, en materia de financiación de la sa-
nidad.
De estas dotaciones, tiene reflejo en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado las
siguientes (cuadro 4.4):
► La dotación complementaria para financiación de la Asistencia Sanitaria, por importe de 600 mi-
llones de euros, que se reparte entre todas las CC.AA. aplicando los criterios establecidos en
la Ley 21/2001, es decir, población protegida, población mayor de 65 años e insularidad, ac-
tualizando los datos de población a 2005.
70
► La dotación de Compensación de Insularidad, por importe de 55 millones de euros, de los que
28,70 millones corresponden a Canarias y los restantes 26,30 a Illes Balears.
► La dotación destinada a apoyar a las CC.AA. cuyos ingresos asignados a la sanidad en el año
2005 evolucionen por debajo del crecimiento del PIB estatal nominal a precios de mercado. Este
crédito tiene el carácter de ampliable hasta 500 millones de euros, importe máximo de la garantía
a satisfacer, y el cálculo de la cuantía que corresponde a cada Comunidad se realiza según las
reglas contenidas en los Presupuestos Generales del Estado.
La financiación de las Comunidades Autónomas a través de tributos cedidos y participación en IRPF,
IVA e Impuestos Especiales no tiene reflejo presupuestario en el Estado, por cuanto estos recursos
no se integran en el conjunto de los ingresos presupuestados dentro del Presupuesto de Ingresos
del Estado.
Para el ejercicio 2008, se ha tenido en cuenta también la pérdida de ingresos experimentada por
la Hacienda del Estado, debida a la integración del Impuesto General sobre el Tráfico de las Em-
presas (IGTE) en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). A este respecto, hay que señalar,
que mediante Ley 20/1991 se crea el IGIC, que es un tributo estatal, correspondiendo la gestión,
liquidación e inspección del Impuesto a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de
Canarias. El importe de la recaudación líquida se distribuye entre la Comunidad Autónoma (50,4%)
y los Cabildos Insulares (49,7%). La previsión de recaudación por este impuesto en el ejercicio 2008
por parte de la Comunidad Autónoma es de 55,24 millones de euros. Por otra parte, la compen-
sación a satisfacer por la Comunidad Autónoma de Canarias al Estado por la supresión del
I.G.T.E, correspondiente a este ejercicio 2008, asciende a 209 millones de euros, según Presupues-
tos Generales del Estado para el citado ejercicio.
gráfico 4.1
4.2.6 Recaudación por tributos propios
Hay que considerar también como financiación incondicionada los recursos que proceden de la ges-
tión y recaudación de los tributos propios establecidos por las Comunidades Autónomas, así
como por los recargos establecidos por las mismas sobre tributos estatales. La recaudación
prevista en 2008 por los citados tributos es de 662,55 millones de euros, importe similar al del ejer-
cicio anterior.
cuadro 4.5
Como en ejercicios anteriores, Canarias, en el marco peculiar del Régimen Especial Fiscal (REF),
es la Comunidad Autónoma que tiene prevista una mayor recaudación por tributos propios, con
264,90 millones de euros. Le sigue la Comunidad Autónoma de Galicia, con 58,05 millones de eu-
ros.
4.2.7 Otros recursos propios de carácter incondicionado
Entre los recursos de carácter no financiero se encuentran las tasas y otros ingresos, los ingresos
patrimoniales y la enajenación de inversiones reales. En conjunto, las Comunidades Autónomas
de régimen común estimaron una recaudación por estos conceptos de 2.635,42 millones de
euros, si bien de este importe se ha excluido lo que se estima que recaudan por tasas afectas a
los servicios transferidos, y las tasas y recargos sobre el Juego, situándose en 2.857,90 millones
de euros.
71
Por lo que respecta a los recursos de carácter financiero (capítulos 8 y 9 del presupuesto de in-
gresos), las Comunidades Autónomas de régimen común presupuestaron 5.230,43 millones de eu-
ros, de los que 4.940,87 millones de euros corresponden a la apelación al endeudamiento, ya sea
por préstamos obtenidos a través de entidades financieras o mediante las emisiones de deuda pú-
blica, cifra que disminuye respecto a la del ejercicio anterior en un 5,3%.
4.2.8 Otros recursos fuera del sistema de financiación (Financiación Condicionada).
El segundo gran bloque de recursos que financia a las Comunidades Autónomas, independiente
y complementario al establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, en la que se regula el actual
sistema de financiación, es el bloque de financiación condicionada.
La financiación condicionada está constituida por todos aquellos recursos que, no estando incluidos
en el sistema de financiación vigente, van vinculados a fines determinados, es decir, las Comuni-
dades no tienen sobre ellos libertad de disposición, sino que están sujetos a la finalidad u objeto
específico que les es propio.
Los recursos condicionados pueden llegar a las Comunidades Autónomas, desde la Administración
General del Estado, desde la Seguridad Social, o desde la Unión Europea.
En el caso de la Administración General del Estado, la canalización de fondos es muy variada, uti-
lizándose unos instrumentos financieros u otros, según los objetivos que se persigan.
Cuando la financiación va encaminada a hacer efectivo el principio de solidaridad y a corregir los
desequilibrios económicos regionales, se instrumenta a través de los Fondos de Compensación
Interterritorial.
Si lo que se pretende es realizar determinados objetivos de política económica o social del Estado,
cuya gestión y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas, el instrumento utilizado son
las subvenciones, corrientes o de capital. La realidad demuestra que estas últimas no sólo
atienden a objetivos y competencias estatales, sino que también financian competencias asumidas
por las Comunidades, en las que las partidas que integran el coste de los servicios transferidos re-
sultan insuficientes.
Otro medio adicional para percibir fondos estatales para fines determinados, es la suscripción de
convenios de colaboración y de Contratos-Programa.
También es condicionada la financiación que aporta el Estado a través de su Sección 32, gestionada
por el Ministerio de Economía y Hacienda, para actuaciones puntuales y concretas.
Asimismo, la AGE proporciona, a través del Ministerio de Sanidad y Consumo, recursos para ga-
rantizar a las personas desplazas, la igualdad en los servicios de asistencia sanitaria en todo el
territorio español. Constituyen el Fondo de Cohesión Sanitaria, uno de los fondos específicos cre-
ados por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre.
Por último, hay que tener en cuenta que las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Cas-
tilla-La Mancha, Galicia, Comunidad Valenciana y Cantabria, tienen entre sus competencias, la tu-
tela financiera de las Corporaciones Locales, por lo que en sus Estatutos de Autonomía establecen
que “los ingresos de los Entes Locales, consistentes en participaciones en ingresos estatales y en
subvenciones incondicionadas, se percibirán a través de la Comunidad Autónoma, que los distri-
72
buirá de acuerdo con los criterios legales que se establezcan para las referidas participaciones”.
En base a ello, las Comunidades citadas, a excepción de Cantabria y Comunidad Valenciana, in-
cluyen en sus propias Leyes de Presupuestos un total de 6.589,08 millones de euros. De ellos:
2.888,30 millones corresponden a Cataluña, 830,38 millones a Galicia, 2.295,87 millones a Anda-
lucía y 574,53 millones a Castilla-La Mancha. Se trata, por tanto, de recursos condicionados que
no forman parte de la financiación de estas Comunidades, aunque figuren en los respectivos Pre-
supuestos.
Dentro de los recursos canalizados desde la Seguridad Social, al bloque de financiación condicio-
nada, se encuentran los correspondientes al Fondo Programa de Ahorro en Incapacidad Temporal
(el otro fondo específico creado por la Ley 21/2001), y aquellos que se entregan desde el Instituto
Social de la Marina a las Comunidades de Canarias, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana,
para dar cobertura a las competencias asumidas por ellas en materia de asistencia sanitaria y ser-
vicios sociales, y que anteriormente prestaba el mencionado instituto.
Según figura en el cuadro 4.6 estas transferencias ascienden, en 2008, a 52,37 millones de euros,
de los que 46,79 millones van destinados a servicios sanitarios y los restantes 5,58 millones a ser-
vicios sociales.
Por último, son igualmente condicionados los recursos que obtienen las Comunidades Autónomas
de la Unión Europea, a través de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión. Van dirigidos,
fundamentalmente, al sostenimiento de los mercados agrícolas, y a nivelar las diferencias existentes
entre las zonas más favorecidas y las menos desarrolladas.
A continuación se analizará con más detalle el comportamiento de cada uno de estos instrumentos,
durante 2008.
4.2.8.1 Fondos de Compensación Interterritorial
Constituyen un instrumento básico y exclusivo de la política regional de la Administración Central.
Se crearon para promover el desarrollo regional que permitirá corregir los desequilibrios económicos
interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. En la actualidad están regulados por
la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, que siguiendo dos recomendaciones del Consejo de Política
Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001, ha incorporado a las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla como nuevos beneficiarios, y ha dividido el original fondo de Compensación Interterritorial
en otros dos, el Fondo de Compensación, que incluye únicamente gastos de inversión, y el Fondo
Complementario, para financiar gastos de funcionamiento, asociado a inversiones financiadas por
el propio Fondo.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008 enumera como Comunidades beneficia-
rias a Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Canarias, Extremadura, así como Ceuta y Melilla. Todas ellas poseen una renta
por habitante inferior al 75% de la media comunitaria, por lo que coinciden y son consideradas, asi-
mismo, por la Unión Europea como regiones beneficiarias de los Fondos Estructurales Objetivo 1.
Estos fondos se analizarán con más detalle en el capítulo 3, epígrafe 3.2
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2008 asciende a 1.337,98 millones de euros, de los
que 1.317,30 millones van para las Comunidades de régimen común, y los 20,68 millones restantes
a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
73
4.2.8.2 Convenios de Colaboración
Los convenios de colaboración, que se suscriben entre la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas, son instrumentos jurídicos, en los que se formalizan compromisos de
cooperación entre ambas Administraciones Públicas, para la consecución de unos objetivos deter-
minados, de interés común.
Su positiva influencia sobre la actividad económica y el desarrollo social de las Comunidades Au-
tónomas, unido a la amplia libertad de que gozan las partes para pactar sus contenidos y fijar sus
objetivos, justifican la cada vez mas frecuente utilización de los convenios, como cauce para la ob-
tención de recursos adicionales de financiación.
En los convenios se fijan las acciones a realizar, el orden de prioridad de los objetivos a conseguir,
los instrumentos a emplear para su consecución, así como los compromisos, tanto financieros como
de cualquier otro tipo, que deban efectuar cada uno de los agentes que intervienen. Estos agentes
pueden ser, además de las Administraciones Central y Autonómica, las Entidades Locales, la Unión
Europea, o cualquier otra Institución de carácter Público o Privado. Este informe se centrará en la
financiación que aporta el Estado.
Los compromisos financieros contemplados en los convenios pueden tener carácter anual o plu-
rianual. Para nuestro estudio, la financiación de los convenios plurianuales se individualizará por
ejercicios económicos, considerándola por separado; es decir, en nuestro caso, se analizará la fi-
nanciación que aporta el Estado a las Comunidades Autónomas, con cargo a los créditos iniciales
consignados en los PGE de 2008.
La fuente de información para la obtención de datos han sido todos los convenios y acuerdos (con-
venios que modifican, desarrollan o prorrogan algunos de los contenidos establecidos en un con-
venio anterior), que figuran inscritos en el Registro General de Convenios de Colaboración de la
Dirección General de Cooperación Autonómica, y que contengan compromisos financieros contra
créditos de 2008.
Para algunos convenios en los que la financiación que realizará el Estado tiene carácter plurianual,
no se ha logrado determinar la aportación concreta que correspondía a 2008, por lo que es pre-
sumible que la cantidad que en este informe se maneja, sea ligeramente inferior a la que realmente
se distribuyó a las Comunidades Autónomas vía convenios de colaboración
Tampoco se ha contabilizado, como financiación estatal, la financiación de aquellos convenios en
cuyos textos se indica que los recursos que aportará la Administración General del Estado, los re-
cibirá previamente, o “a posteriori”, de la Unión Europea.
Conviene recordar también, que en la distribución territorial de la financiación concedida a través
de convenios va a incidir, no solamente la voluntad suscriptora, o no, de cada Comunidad
Autónoma sino también otro tipo de circunstancias, como las que afectan a las Comunidades Fo-
rales y a las Ciudades con Estatutos de Autonomía. Las primeras por su especial régimen de fi-
nanciación, y las segundas por su propia consideración institucional y sus limitaciones territoriales
no participan en la suscripción de un importante número de convenios, lo que conlleva una menor
percepción de recursos que la que puedan obtener el resto de las Comunidades de régimen co-
mún.
Teniendo en cuenta todas estas premisas, se puede concluir que, la financiación estatal aportada
en 2008, a la totalidad de las Comunidades Autónomas, a través de la suscripción de convenios,
74
ha ascendido a 4.120,09 millones de euros, de los que 820 millones lo han sido bajo la forma de
préstamos o anticipos reembolsables al Estado a largo plazo. Las Comunidades de régimen
común han recibido 4.045,79 millones, las de régimen foral 31,80 millones y las ciudades de Ceuta
y Melilla 30,01 millones, quedando 12,49 millones sin regionalizar.
Por el volumen de recursos aportados destacan los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio
con 959,13 millones de euros (23,3%), muy repartidos entre todas las Comunidades, Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino con 683,29 millones (16,6%) e Interior con 526,28 millones (12,8%),
asignados casi en su totalidad a Cataluña para financiar la policía autónoma (cuadro 4.7).
Atendiendo a la distribución territorial de estos recursos, aparece Cataluña como la Comunidad más
beneficiada, con 1.103,58 millones de euros, equivalentes al 26,8% del total financiado. Le sigue,
con gran diferencia, Andalucía con 502,31 millones (12,2%) y a mayor distancia aún, Canarias, Ara-
gón Asturias y Galicia, que han obtenido el 11,5%, el 6,6%, el 6,4% y el 6,4% respectivamente. Las
demás reciben cantidades por debajo de doscientos un millones de euros, ocupando las últimas
posiciones el País Vasco y Ceuta, con asignaciones que no llegan a los 16 millones de euros.
Sin embargo, en términos” per cápita”, es decir, ponderando esta financiación por la población de
cada Comunidad Autónoma (INE, población a 1 de enero de 2008), la situación cambia (cuadro4.8). La primera posición la ocupa ahora la Ciudad de Melilla, al haber recibido, a través de con-
venios, 270 euros por habitante, seguida del Principado de Asturias con 244, Canarias con 227 y
Aragón con 203 euros por habitante. En el polo opuesto se sitúan, Navarra con 27 y el País Vasco
con 7 euros por habitante.
La cada vez mayor utilización que se hace de la suscripción de convenios como fuente de recursos
condicionados, hace que los objetivos a conseguir sean también enormemente variados.
En unos casos se formalizan para satisfacer de modo más eficiente determinados servicios
públicos como educación, cultura o promoción social. Sus actuaciones se mantienen a lo largo de
los años.
En otros casos su finalidad es la realización de nuevas infraestructuras (obras hidráulicas, auto-
pistas, ferrocarriles, protección del medio ambiente).
A veces se formalizan para paliar situaciones imprevistas que pueden incluso afectar a varias Co-
munidades (epidemias, desastres naturales...), cuya solución exige medidas concretas o de índole
general.
También se acude a ellos para favorecer el desarrollo económico regional de determinadas zonas
que no pueden acogerse, por ejemplo, a los beneficios de los FCI, o que, en razón de su especi-
ficidad, requieren la adopción de medidas excepcionales. Es el caso de los que afectan a la pro-
vincia de Teruel o a las comarcas mineras del carbón del Principado de Asturias y de Castilla y León.
Para tener una visión más completa y detallada del destino de la financiación obtenida a través de
convenios, se ha acudido a la clasificación funcional del gasto. Los compromisos que adquiere el
Estado en la suscripción de convenios, van adscritos en los PGE a programas de gasto concretos,
por lo que al agrupar los gastos según los programas a los que se asocian, se obtiene una intere-
sante información sobre el destino dado a estos recursos.
75
La clasificación realizada ha indicado que las Actuaciones de carácter económico son las que mayor
volumen de recursos han consumido, 2.200,80 millones de euros, el 53,4% de esta financiación,
seguida de las Actuaciones de protección y promoción social, en las que se han invertido 682,61
millones de euros, el 16,6%.
En el cuadro 4.9 se indican las políticas de gasto sobre las que se ha incidido de forma prioritaria.
Para Infraestructuras, uno de los pilares más importantes en el engranaje productivo de un país,
se han contabilizado, 1.069,53 millones de euros (26%). Se han concretado en tres grandes grupos:
infraestructuras de recursos hidráulicos (obras hidráulicas en Canarias, actuaciones para el Ciclo
integral del agua en Cataluña y realizaciones en cuencas hidrográficas de Andalucía,) infraestruc-
turas del transporte terrestre (obras de carreteras en Canarias o las realizadas en Aragón con mo-
tivo de la Exposición Internacional de Zaragoza), y en actuaciones medioambientales (infraestruc-
turas relacionadas con la calidad del agua en Cataluña, Aragón Asturias y Canarias y con la mejora
del medio natural en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura).
El gasto en Investigación, Desarrollo e Innovación se ha cifrado en 868,91 (21,1%) millones de eu-
ros (en una gran proporción bajo la forma de préstamos reembolsables a largo plazo), mediante
los que se han realizado infraestructuras de telecomunicaciones relativas al Plan Avanza, en prác-
ticamente todas las Comunidades Autónomas, destacando las cuantías recibidas por Cataluña, Ga-
licia y Andalucía. También son reseñables los recursos recibidos por Cataluña para el fomento de
Parques Científicos y Tecnológicos y por Andalucía para la construcción de Centros Tecnológicos
y Estaciones experimentales para la investigación en diferentes sectores.
La política de Seguridad Ciudadana ha absorbido el 12,8% de esta financiación, por la importancia
del convenio suscrito con Cataluña para financiar la policía autonómica, 517,06 millones de euros.
La política de Educación debe su peso (12,6%), sobre todo, a las transferencias corrientes reali-
zadas para la implantación de la LOE y para la creación de plazas escolares públicas de Primer
Ciclo de Educación Infantil. Ha favorecido especialmente a Andalucía Cataluña y Madrid.
A la política de Servicios Sociales y Promoción Social se han destinado 509,91 millones de euros
(12,4 %) del total subvencionado. Ha permitido, como actividades más importantes, la realización
de programas de atención a personas en situación de dependencia, y la acogida integración y re-
fuerzo educativo de personas inmigrantes.
Las políticas de Fomento del empleo, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Industria y Energía
han representado el 3,4%, el 2,2% y el 2,1% respectivamente, de la financiación vía convenios
Las restantes políticas de gasto han consumido, cada una de ellas, recursos por debajo de los 52
millones de euros.
4.2.8.3 Subvenciones Gestionadas
Las subvenciones surgen como consecuencia del principio de colaboración que rige la relación en-
tre Administraciones Públicas. Éstas, con el fin de ejecutar de la mejor manera posible las compe-
tencias propias, colaboran entre sí de forma habitual; una de estas formas de colaboración son las
subvenciones que una Administración puede establecer en favor de otra.
Cuando la Administración General del Estado decide ayudar económicamente a las Administracio-
nes autonómicas, en aquellos sectores o materias sobre los que éstas posean competencias, serán
76
las propias Comunidades las que, respetando la finalidad para la que fueron concedidas, adminis-
tren y gestionen dichas subvenciones, por lo que se las denomina subvenciones gestionadas.
Diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, han respaldado, por lo general, la capacidad sub-
vencionadora del Estado, si bien, a partir de ellas, se han ido matizando las condiciones en que
dichas subvenciones estatales podían ser concedidas.
En la actualidad, esta jurisprudencia es recogida en el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria
(47/2003, de 26 de noviembre), al determinar que los créditos estatales que financien actividades
o materias sobre las que las Comunidades Autónomas tengan asumidas competencias, y que pre-
viamente no hayan sido objeto de transferencia directa en los PGE, deberán distribuirse territorial-
mente entre todas ellas, según normas o convenios de colaboración, que contemplen criterios ob-
jetivos de distribución y fijen condiciones de otorgamiento. Atribuye esta potestad, dicho artículo,
a las Conferencias Sectoriales, que serán también las encargadas de realizar la distribución
misma y de establecer las pautas para los posteriores procesos de seguimiento y evaluación.
Los compromisos financieros para el Estado, que resulten de esta distribución, deberán ser pos-
teriormente ratificados por acuerdo de Consejo de Ministros.
Las Comunidades Autónomas serán las encargadas de gestionar y administrar estos créditos, ate-
niéndose a la normativa estatal que regule cada tipo de subvención y, cuando proceda, por la propia
normativa que ellas dicten, en la medida en la que, siendo competentes para ello, pueda comple-
mentar, desarrollar y detallar la normativa estatal (cuando las subvenciones procedan de la Unión
Europea, será la normativa comunitaria la que prevalezca para su gestión y administración).
Corresponderá asimismo a las Comunidades Autónomas, el adecuado control de las ayudas, para
asegurar la correcta obtención, disfrute y destino de los fondos percibidos por el beneficiario último.
El artículo 86, contempla, también, una excepción a esta regla, al establecer que las Comunidades
Autónomas no podrán gestionar los créditos de subvenciones, en aquellos casos en que el Estado
quiera asegurar la plena efectividad de las subvenciones dentro de la ordenación básica de un sec-
tor, quiera garantizar idénticas posibilidades de obtención y disfrute a todos los posibles beneficia-
rios de todo el territorio nacional, o quiera evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos
destinados al sector. En estos supuestos deberá gestionarlos un Órgano de la Administración Ge-
neral del Estado u Organismo de ella dependiente, y los créditos no serán objeto de distribución
territorial.
Hay ocasiones en las que las Conferencias Sectoriales no distribuyen los créditos en su totalidad,
reservando una parte, que no se territorializa, para ser utilizada en actuaciones futuras, y de la que
se beneficiarán sólo las Comunidades que participen en dichas actuaciones.
La concesión de una subvención por parte del Estado puede exigir, o no, una aportación paralela
a cargo de las Comunidades Autónomas. Cuando esta exigencia exista, requiere el acuerdo
previo de ambas partes. Por esta razón, estas subvenciones suelen materializarse en la firma de
convenios de colaboración bilaterales.
Además de los cauces anteriormente expuestos para recibir subvenciones estatales, las Comuni-
dades pueden optar a ellas, bien por el procedimiento ordinario de participar en cualquier convo-
catoria pública, en régimen de concurrencia competitiva, o bien por el procedimiento extraordinario
de concesión directa. Ambos están contemplados en la Ley General de Subvenciones (38/2003,
de 17 de noviembre). En este supuesto de concesión directa, están las subvenciones nominativas
77
que contienen los PGE. Para ellas la Ley exige que indiquen expresamente el objetivo, beneficiario
y dotación presupuestaria, por lo que, habitualmente, se canalizan a través de convenios.
Se analizan a continuación, a partir de los datos obtenidos de Conferencias Sectoriales y de los
facilitados por las Oficinas Presupuestarias de los distintos Departamentos Ministeriales, las sub-
venciones concedidas en 2008, por la Administración General del Estado, a las Comunidades Au-
tónomas (en la mayoría de los casos estos datos se refieren a obligaciones reconocidas ).
El Ministerio de Educación y Ciencia no ha facilitado ningún dato, por lo que sólo se han podido
utilizar, las cifras de subvenciones que sobre él se conocían a través de Conferencias Sectoriales.
Cuando en la información manejada, existen subvenciones que se han instrumentado a través de
convenios de colaboración y se comprueba que éstos figuran en el Registro General de Convenios
de la Dirección General, a la hora de cuantificar estas ayudas, solo se contabilizan en la financiación
vía convenios, para evitar así la duplicidad de sus cantidades.
En el cómputo de subvenciones se han incluido también los Contratos-Programa, que van con cargo
a la Sección 32 (Ministerio de Economía y Hacienda) de los PGE.
El País Vasco y Navarra quedan excluidos de asignación en muchas de las subvenciones distri-
buidas en Conferencias Sectoriales y ratificadas por Consejo de Ministros, por su tratamiento como
carga asumida en el cálculo del cupo, en el caso del País Vasco, y en el cálculo de la aportación,
en el caso de Navarra.
A la vista de estas consideraciones, se puede concluir que, la financiación global recibida por la
totalidad de las Comunidades Autónomas en 2008 a través de subvenciones y Contratos-Programa,
ha sido de 6.268,62 millones de euros (cuadro 4.10), de los que 210,67 millones son préstamos
o anticipos que revertirán al Estado a largo plazo. Las Comunidades de régimen común han recibido
6.140,84 millones de euros, las de régimen foral 113,10 millones y las Ciudades con Estatuto de
Autonomía 12,85 millones, habiendo quedado sin regionalizar 1,83 millones de euros.
Más del 47% de los recursos totales, concretamente 2.959,50 millones de euros, los ha proporcio-
nado el Ministerio de Trabajo e Inmigración, siendo el Departamento que ha desarrollado la acti-
vidad subvencionadora más importante.
Con un volumen de recursos mucho menor está el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, que ha financiado líneas de actuación por valor de 825,31 millones de euros (13,2%). A
través de este Ministerio, también se han recibido fondos europeos, canalizados por el FEAGA y
el FEADER por un total de 6.557,92 millones de euros, con los que se ha subvencionado, priori-
tariamente, la producción agraria.
A continuación se sitúa el Ministerio de Vivienda con 563,48 millones de euros, siguiéndoles, en
capacidad subvencionadora, el Ministerio de Ciencia e Innovación, que ha proporcionado 526,13
millones de euros, la Sección 32, Entes Territoriales, gestionada por el Ministerio de Economía y
Hacienda, que ha aportado 524,79 millones de euros para Contratos-Programa con determinadas
Comunidades Autónomas, cuyo detalle se verá más adelante, y los Ministerios de Educación y de
Sanidad y Política Social, con 429,08 y 241,43 millones de euros, respectivamente. Los restantes
Ministerios han repartido cantidades inferiores a cincuenta y tres millones de euros.
Atendiendo ahora, a la distribución territorial de estos recursos, se observa que el 98% lo han re-
cibido las Comunidades Autónomas de régimen común, el 1,8% las de régimen foral, y el 0,2% las
78
Ciudades con Estatuto de Autonomía. Una pequeña cantidad, inferior al 0,1% ha quedado sin re-
gionalizar, correspondiendo a sendas partidas del Ministerio de Industria Turismo y Comercio en
el área de las Tecnologías de la Información.
La Comunidad Autónoma más beneficiada ha sido Andalucía, a la que se han destinado 1.144,83
millones de euros (18,3%), de los que más de la mitad, casi el 59%, se los ha proporcionado el Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración. La segunda posición la ocupa Cataluña, al haber recibido
1.025,53 millones de euros (16,4%), gracias a las dotaciones de Trabajo y de la Sección 32 del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda. Les siguen Madrid con 873 millones, (13,9%), la Comunidad Va-
lenciana con 566,46 millones (9%) y Galicia con 475,83 millones de euros (7,6%).
Al igual que se hizo para convenios, se analizará, a continuación, el gasto subvencional desde la
perspectiva de la clasificación funcional de los Presupuestos Generales del Estado, para tener un
conocimiento más completo sobre el destino de éstos recursos.
El gasto en Actuaciones de protección y promoción social ha sido, sin lugar a dudas, una de las
prioridades del Estado en este ejercicio. Ha alcanzado un volumen de 3.681,82 millones de euros,
el 58,7% de todos los recursos concedidos.
En el cuadro 4.11 se indican las políticas de gasto más favorecidas por la distribución de subven-
ciones.
La política de Fomento del empleo, con 2.895,97 (46,2%) millones de euros, ha sido la que ha ab-
sorbido la mayor cantidad de recursos, debido a los programas de promoción del empleo y de la
inserción laboral. Las Comunidades Autónomas más favorecidas por ella han sido, por este orden,
Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
La política de apoyo a la Agricultura, Pesca y Alimentación (11,3%), debe su peso, fundamental-
mente, a los programas de desarrollo rural, (medidas de desarrollo rural agroambientales, promo-
ción y diversificación de la economía rural), y a los dirigidos a las mejoras de las estructuras agrarias
y de los sistemas productivos (promoción de nuevas tecnologías en los medios de producción agrí-
colas, programas estatales de erradicación de las EET´s y otras enfermedades de los animales,
y prevención y lucha contra plagas). En esta ocasión, las mayores beneficiarias han sido las Co-
munidades de Castilla y León, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha.
La política de Investigación, Desarrollo e Innovación (9,3%), ha destinado el 19,6% de sus recursos
a Andalucía, el 19,1% a la Comunidad de Madrid, y el 18,3% a la de Cataluña. Se ha centrado en
proyectos de investigación básica, y en investigación en otros sectores.
La política de Acceso a la vivienda y fomento de la edificación (9%), perteneciente al Área de Pro-
tección y Promoción Social, ha revestido importancia por sus ayudas para adquisición y rehabili-
tación de viviendas.
En la política de Educación se han empleado 429,08 millones de euros, el 6,8% de todos los re-
cursos destinados a subvenciones. Se han favorecido los programas de enseñanza, destacando
claramente la financiación de la gratuidad del Segundo Ciclo de Educación infantil, y en menor me-
dida las diferentes modalidades de oferta formativa en formación profesional.
Les siguen en importancia las Subvenciones al transporte (6,6%), que se han materializado en
transferencias corrientes por valor de 413,24 millones de euros, para el apoyo al transporte
79
regular de viajeros, en ejecución de los Contratos-Programa suscritos con Madrid, Cataluña, Co-
munidad Valenciana y Canarias
Por último, cabe señalar la política de Infraestructuras (4,3%) que ha favorecido especialmente a
Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Canarias. Gracias a ella se han efectuado infraes-
tructuras del transporte terrestre, concretamente del ferrocarril metropolitano de las ciudades de
Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Málaga, en ejecución de los correspondientes Contratos-Pro-
grama. Se han realizado asimismo actuaciones medioambientales para garantizar la calidad del
agua (plantas potabilizadoras en Canarias), la protección y mejora del medio natural (mitigación
de la desertificación, prevención de incendios forestales, áreas de influencia socioeconómica de
Parques Nacionales) o la protección del medio ambiente fomentando la aplicación de la política de
residuos.
4.2.8.4 Contratos-Programa
Se suscriben entre el Estado y empresas públicas de ámbito autonómico que, por lo general, tienen
como actividad específica la prestación del servicio de transporte de viajeros. En ellos se fijan ob-
jetivos de inversión, producción, resultados y nivel de tarifas, a conseguir con la subvención esta-
tal.
En 2008, las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid y Comunidad Va-
lenciana han suscrito Contratos-Programa que les han supuesto recursos por valor de 524,79 mi-
llones de euros, un 6,9% mas que los asignados en el ejercicio anterior, y que, como entonces, se
han destinado a la financiación del transporte público.
De esta cantidad, 413,24 millones de euros han correspondido a transferencias corrientes, para fo-
mentar y apoyar el uso del transporte colectivo. La subvención la han recibido, directamente: La Co-
munidad Autónoma en el caso de Canarias, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona,
en el caso de Cataluña, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, en la Comunidad de Madrid
y la Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia en la Comunidad Valenciana.
Los restantes 111,55 millones de euros han sido proporcionados, mediante transferencias de capital,
para financiar obras de infraestructura del ferrocarril metropolitano de Barcelona, Madrid, Valencia,
Sevilla y Málaga.
Del total de los fondos para Contratos-Programa, la Comunidad de Madrid ha sido la más beneficiada
al haber recibido 220,01 millones de euros, equivalentes al 41,9% de la financiación. Cataluña ha ob-
tenido 214,08 millones, el 40,8%, la Comunidad Valenciana 52,57 millones, el 10%, Canarias 23,29
millones de euros, el 4,4% y la Comunidad Autónoma de Andalucía 14,84 millones, el 2,8%.
4.2.8.5 Fondos Comunitarios
Las Comunidades Autónomas reciben recursos de la Unión Europea para financiar, fundamental-
mente, gasto agrario, y acciones estructurales. Con ellos se pretende reducir las limitaciones es-
tructurales y de infraestructuras que frenan el progreso de los diversos sectores económicos, pro-
ducir un mayor grado de cohesión intracomunitaria, y lograr un mayor y más justo equilibrio entre
todas las Comunidades que conforman el territorio español.
El gasto agrario se realiza a través de Fondos PAC. Se trata de la intervención fundamental de las
Comunidades Autónomas destinada a desarrollar los fines de la Política Agraria Común, relativos
a mercados y precios.
80
En 2008, los ingresos presupuestados por las Comunidades Autónomas de Régimen Común con
cargo a Fondos PAC, excluyendo las Ciudades con Estatuto de Autonomía porque sus fuentes de
financiación se recogen en el Régimen Local, fueron de 5.655,39 millones de euros, de los que
4.477,16 millones de euros, es decir, el 79,2% provienen de transferencias corrientes, y el resto,
1.178,23 millones, el 20,8%, de transferencias de capital. Por Comunidades Autónomas, las más
beneficiadas ha sido Andalucía con 1.778,59 millones de euros, seguida de Castilla-La Mancha con
1.082,58 millones de euros y Castilla y León con 1.001,28 millones (cuadros 4.12, 4.12a y 4.12b).
Las acciones estructurales se realizan mediante determinados instrumentos financieros, entre los
que cabe destacar los Fondos Estructurales (FEOGA-Orientación, IFOP, FSE y FEDER), destinados
a hacer efectivo el principio de solidaridad respecto a las regiones menos favorecidas, y el Fondo
de Cohesión, con el que se financian proyectos de inversión en las áreas de transporte y medio
ambiente, no sólo a nivel autonómico, sino también a nivel estatal y local.
Las ayudas del FEOGA-Orientación alcanzarán los 67,81 millones de euros. De ellos, 32 millones
provienen de transferencias corrientes, y 35,81 millones de transferencias de capital. El Principado
de Asturias y Extremadura, seguidas a cierta distancia por, Canarias, la Comunidad Valenciana y
Castilla y León, serán las Comunidades más favorecidas.
El IFOP proporcionará 165,80 millones de euros, todos ellos de transferencias de capital, de los
que 82,85 millones, el 50%, los recibirá Galicia.
Del FSE se prevé recibir 754,65 millones, que favorecerán, principalmente, a Andalucía con
354,76 millones, a Extremadura con 71,93 millones y a la Comunidad Valenciana con 70,55
millones de euros.
El FEDER, por su parte, aportará 1.737,32 millones de euros, de los que 1.730,87 millones, el
99,6% corresponderán a transferencias de capital para favorecer el desarrollo regional de Anda-
lucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha, como principales des-
tinatarias.
Del Fondo de Cohesión se recibirán 132,13 millones de euros, de los que se beneficiarán, funda-
mentalmente, Castilla y León, Cataluña, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha.
4.2.8.6 Fondos específicos del Sistema de Financiación
En la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas
del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía, se establecen dos Fondos, el de Programa de Ahorro en Incapacidad
Temporal y el de Cohesión Sanitaria.
Uno de los principios en los que se fundamenta dicho Sistema es el de la suficiencia, que en el ám-
bito sanitario contempla no sólo una asignación de base poblacional, sino que, en aquellos casos
en que ésta sea inferior a las necesidades de financiación registradas (gasto liquidado del año
base), se garantiza la cobertura de dichas necesidades. Con esta previsión se incorpora al
Sistema la flexibilidad financiera necesaria para que todas las Comunidades Autónomas dispongan
de los recursos económicos que les permitan no sólo garantizar la cobertura sanitaria de su po-
blación, sino también atender los mayores costes que se derivan de la especialización y desarrollo
de sus servicios sanitarios.
81
1. Fondo Programa de Ahorro en Incapacidad Temporal.
La prestación de Incapacidad Temporal es reconocida y gestionada, en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, por las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, esencialmente el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y por las Entidades Colaboradoras (Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales).
Los facultativos de Atención Primaria de los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Au-
tónomas, expiden los partes médicos de baja y de alta que determinan el inicio, la permanencia y
la finalización de los procesos de Incapacidad Temporal.
El Fondo Programa de Ahorro en Incapacidad Temporal financia la adopción de programas y me-
didas dirigidas al control y racionalización del gasto en Incapacidad Temporal, así como la moder-
nización y mejora de la gestión de los servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social para
estas contingencias. La gestión financiera del Fondo corresponde a la Tesorería General de la Se-
guridad Social.
La dotación de este Fondo, en el ejercicio 1999, año base del sistema, fue de 223,53 millones de eu-
ros y se incrementa anualmente según se determine en las leyes de Presupuestos Generales del Es-
tado, distribuyéndose entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la población protegida.
La dotación presupuestaria en el ejercicio 2008 ha sido de 291,27 millones de euros. Su distribución
por Comunidades Autónomas se refleja en el (cuadro 4.13).
2. Fondo de Cohesión Sanitaria
Se constituye como un mecanismo de compensación a las Comunidades Autónomas, por los costes
generados por la asistencia sanitaria a personas desplazadas.
Se crea con el objeto de garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos, en
todo el territorio español, a las personas desplazadas entre las diferentes Comunidades Autónomas
y a los procedentes de países de la Unión Europea o de países con los que España tenga
suscritos convenios de asistencia sanitaria recíproca. El Ministerio de Sanidad y Consumo es el
encargado de su gestión y distribución.
El importe total para 2008, asciende a 99,04 millones de euros. Su distribución territorial figura en
el cuadro 4.14.
El 37,8% del total del Fondo han correspondido a la Comunidad de Madrid, seguida de Cataluña
y Andalucía, a las que se ha asignado el 22,3% y el 13,1%, respectivamente.
4.2.9 Perspectiva del estado conjunto de la financiación de las Comunidades Autónomas derégimen común.
Los diferentes recursos de los que dispusieron las Comunidades Autónomas de régimen común
ascienden a 136.618,40 millones de euros (cuadro 4.15) de los que el 80% es financiación incon-
dicionada y el 20% condicionada.
Además, dentro de la financiación incondicionada, el 27,8% corresponde a transferencias estatales,
el 64,8% a recursos de corresponsabilidad fiscal y el 7,4% a otros recursos propios, patrimoniales,
procedentes de la venta de activos reales y provenientes del endeudamiento.
82
En la financiación condicionada y en el apartado de convenios de colaboración, se consideran todas
las aportaciones anualizadas para 2008 procedentes del sector público estatal.
Si se considera el conjunto de la financiación, las fuentes de recursos de mayor importancia son
las relativas a ingresos de carácter tributario, cedidos o propios y las tasas, con un peso porcentual
conjunto de todas ellas del 51,8%. A continuación se encuentran las transferencias de la Adminis-
tración General del Estado con un 35,9% y los recursos procedentes de la Unión Europea, con el
6,4% del total.
gráfico 4.2
Finalmente, si se compara el ejercicio de 2008 con el anterior, los recursos de las Comunidades
Autónomas de Régimen Común disminuyeron en un 7,3%.
4.3 FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN FORAL
4.3.1 Características generales
Las relaciones de orden tributario entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco se re-
gulan a través del Concierto Económico. El primer Concierto Económico se aprobó por Ley
12/1981, de 13 de mayo y extendía su validez hasta el 31 de diciembre de 2001.
Tras sucesivas modificaciones, el Concierto Económico vigente en la actualidad es el aprobado por
Ley 12/2002, de 23 de mayo, de vigencia indefinida. Sin embargo, desde su aprobación, se han
producido una serie de novedades en el ordenamiento jurídico tributario del Estado que han reque-
rido la adaptación del Concierto. Por ello, conforme a lo previsto en la disposición adicional
segunda de la citada Ley, ambas Administraciones han adoptado, de común acuerdo, la modifica-
ción del Concierto Económico, con arreglo al mismo procedimiento seguido para su aprobación,
mediante la aprobación de la Ley 28/2007, de 25 de octubre, por la que se modifica la Ley
12/2002, de 23 de mayo.
El sustrato económico fundamental del Concierto es la capacidad que establece para que las Ins-
tituciones Forales de la Comunidad Autónoma del País Vasco regulen y recauden sus propios tri-
butos, teniendo como obligaciones el contribuir al sostenimiento de las cargas generales del
Estado, así como a materializar el principio de solidaridad interterritorial.
En el caso de Navarra, el Convenio Económico regula la actividad financiera de la Comunidad Foral.
En la actualidad, los derechos históricos de Navarra están amparados en la Constitución de 1978.
También la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra recoge
expresamente la potestad de Navarra para establecer y regular su propio régimen tributario, si bien
sometido a ciertas limitaciones. El vigente Convenio se encuentra regulado en la Ley 28/1990, de
26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad
Foral de Navarra, con sus posteriores modificaciones, la última de las cuales se ha introducido me-
diante la Ley 48/2007, de 19 de diciembre.
El Cupo es la aportación de la Comunidad Autónoma del País Vasco al Estado, como contribución
para la financiación de las cargas no asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se
establece para periodos de cinco años, aprobándose mediante Ley votada en las Cortes Generales,
previo acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo. La última Ley aprobada ha sido la Ley 29/2007, de
25 de octubre, por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para
83
el quinquenio 2007-2011. El cupo líquido provisional del año base 2007 se establece en 1.565,24
millones de euros.
El pago del Cupo se efectúa en función de un índice de imputación, establecido a través de nego-
ciaciones políticas y manteniéndose invariable desde 1981, en el 6,24% del total de cargas
estatales no asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco. Básicamente se quiere repre-
sentar con este porcentaje el peso de la renta relativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En el caso de Navarra, los tributos convenidos son desde 1998 los mismos que en la Comunidad
Autónoma del País Vasco y la Aportación de la Comunidad Foral de Navarra a las cargas generales
del Estado se establece con la misma metodología que en el caso de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Su índice de imputación es el 1,6% o el VAB relativo a coste de los factores de Nava-
rra.
4.3.2 Recursos de las Comunidades Autónomas de Régimen Foral
De acuerdo con el Concierto Económico, la potestad tributaria corresponde a las Diputaciones Fo-
rales. En el caso de Navarra, la Diputación Foral coincide con la Comunidad Autónoma, pero no
así en el País Vasco, en el que las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya son las
que ostentan la potestad tributaria y, por tanto, las que deben aportar los recursos necesarios para
la financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma conforme a la Ley 2/2007, de 4
de octubre, de metodología de distribución de recursos y determinación de las aportaciones de las
Diputaciones Forales a la financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, aplicable al periodo 2007-2011.
En 2008, las Diputaciones Forales del País Vasco recaudaron por tributos concertados 12.834,20
millones de euros, un -6,8% menos que en el año anterior.
cuadro 4.16
Por impuestos, el montante más significativo corresponde al IRPF (4.458,24 millones de euros),
seguido del IVA (4.265,48 millones de euros). En el IVA se computa tanto la recaudación directa
efectuada por las haciendas forales del País Vasco, como el ajuste previsto, en este último caso
para adecuar la recaudación real obtenida a la que correspondería según el consumo teórico re-
lativo de los residentes en el País Vasco sobre el consumo total estatal (exceptuando Canarias,
Ceuta y Melilla), así como para participar en el IVA recaudado en aduanas por la Administración
General del Estado por las importaciones registradas. También el Impuesto sobre Sociedades, con
1.692,23 millones de euros y los Impuestos Especiales, con 1.373,67 millones de euros han apor-
tado un importante volumen de recursos a las Diputaciones Forales en 2008.
Durante 2008, la Diputación Foral de Vizcaya recaudó 6.671,15 millones de euros, un 7,3%
menos que en el año anterior; la de Guipúzcoa 4.128,88 millones de euros, lo que representa un
5,5% menos que en 2007 y la de Álava 2.034,17 millones de euros, lo que supone una disminución
del 7,8% respecto al ejercicio anterior.
cuadro 4.17
Por otra parte, para financiar el presupuesto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Di-
putaciones Forales han transferido recursos en concepto de Aportación General y también como
Aportación Específica para distintos proyectos de inversión. En 2008, la Aportación General
84
(Transferencias corrientes) ascendió a 8.978,15 millones de euros y las Específicas (Transferencias
de capital) a 20,62 millones de euros.
cuadro 4.18
La recaudación real por tributos convenidos en Navarra en 2008 fue de 3.175,09 millones de euros,
lo que supone una disminución del 11,5% en relación con el ejercicio precedente. El IRPF es el im-
puesto con mayor capacidad recaudatoria en 2008 en esta Comunidad Foral, con 1.156,59
millones de euros, seguido por el IVA con 899,53 millones de euros. Son también importantes las
recaudaciones procedentes del Impuesto sobre Sociedades, con 419,23 millones de euros y de los
Impuestos Especiales de Fabricación, con 396,14 millones de euros.
cuadro 4.19
El Cupo líquido provisional a satisfacer al Estado por las Diputaciones Forales vascas se estima
en 1.544,56 millones de euros en 2008, según los datos de los Presupuestos Generales del Estado.
Las transferencias recibidas por el Estado por compensaciones financieras de los Impuestos Es-
peciales sobre Alcohol y Bebidas Derivadas alcanzan la cifra de 9,53 millones de euros, sobre la
Cerveza 2,84 millones de euros y sobre Hidrocarburos 38,23 millones de euros.
cuadro 4.20
Por lo que respecta a la Aportación de Navarra al Estado, derivada del vigente Convenio Econó-
mico, ésta se cifra, según los Presupuestos Generales del Estado en 588 millones de euros en
2008.
En la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado para 2008, programa 941-O, figuran
las compensaciones a satisfacer por el Estado a las Comunidades forales. Así, al País Vasco le
corresponden 131,31 millones de euros por el Impuesto sobre Labores del Tabaco.
Estas compensaciones financieras se realizan para perfeccionar la imputación de los ingresos ob-
tenidos por las Diputaciones Forales debidos a los Impuestos Especiales de Fabricación, supo-
niendo un mecanismo de ajuste entre las capacidades recaudatorias relativas de aquellas y los con-
sumos relativos en sus territorios.
Por último, las transferencias de la Seguridad Social al Estado en el año 2008 tienen su reflejo en
el cuadro 4.21 y corresponden al Fondo de programa ahorro en incapacidad temporal y a pensiones
no contributivas por un importe de 21,43 millones de euros en incapacidad temporal y de 142,58
millones de euros en pensiones no contributivas.
85
5.1 INTRODUCCIÓN
El presente Capítulo está dedicado al análisis de la evolución presupuestaria de las Comunidades
Autónomas durante 2008. Para ello, se ha hecho uso de unos datos presupuestarios que han sido
recopilados y elaborados desde la perspectiva de garantizar un grado de homogeneidad que per-
mita comparativas temporales y espaciales, dentro de las limitaciones impuestas por la naturaleza
jurídica y régimen presupuestario de las unidades que integran el sector público autonómico, a tra-
vés de las cuales se ejecutan, en parte, las políticas de gasto de acuerdo con el modelo de gestión
elegido por cada comunidad autónoma.
En este Capítulo se incluyen datos relativos a los presupuestos iniciales de 2008, incidiendo en los
presupuestos de gastos, de ingresos y en el nivel de endeudamiento. El análisis de los presupues-
tos de gastos de las Comunidades Autónomas permitirá conocer aspectos como el gasto público
por habitante, su participación en el PIB regionalizado, y su distribución, tanto desde un punto de
vista económico como funcional.
En 2008, los presupuestos iniciales de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de
Autonomía, consolidados con sus organismos y entes, ascienden a 173.970,44 millones de euros,
es decir, un 8,2% más que en el año anterior.
El Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (TRLGEP), tiene como objetivo establecer los prin-
cipios rectores a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público para la con-
secución de la estabilidad y crecimiento económicos.
El artículo 9.1 del TRLGEP establece que, con anterioridad al uno de octubre de cada año, el Mi-
nistro de Economía y Hacienda elevará al Gobierno un informe sobre el grado de cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio inmediato anterior, así como de la evolución cí-
clica real del ejercicio y de las desviaciones con respecto a la previsión inicial contenida en el In-
forme de Posición Cíclica al que se refiere el artículo 8.2 de la misma Ley.
El escenario macroeconómico que acompañó a la propuesta de fijación del objetivo de estabilidad
para 2008 se ha visto afectado por el grave deterioro de la coyuntura económica nacional e inter-
nacional que se inicia a partir del segundo trimestre de 2007 y se intensifica en el segundo
86
CAPÍTULOV
PRESUPUESTOS DE LASCOMUNIDADESAUTÓNOMAS EN 2008
semestre de 2008. En este contexto, el Ministerio de Economía y Hacienda, al igual que los prin-
cipales organismos internacionales, fue revisando a la baja las previsiones de crecimiento para la
economía española correspondientes al ejercicio 2008.
El objetivo de Estabilidad del ejercicio 2008 fijado para la Administración de las Comunidades Au-
tónomas y los Entes y Organismos públicos incluidos en el apartado c) del artículo 2.1 del
TRLGEP, fue de un superávit del 0,25% del PIB nacional para cada uno de los años del trienio 2008-
2010. Dicho objetivo se fijó, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, junto con
los objetivos del resto del sector público, por el Gobierno, siendo posteriormente aprobados por las
Cortes Generales. Sin embargo, es preciso tener en cuenta la posibilidad legal de permitir a las
Comunidades Autónomas presentar déficit cuando éste se destine a financiar incrementos de in-
versión en programas destinados a atender actuaciones productivas.
El déficit global para el conjunto de las Comunidades Autónomas, a efectos de la verificación del
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, asciende al 1,49% del PIB nacional, te-
niendo en cuenta el efecto económico que sobre el déficit público del ejercicio 2008 tienen los pro-
gramas de inversión productiva. Por lo tanto, cabe deducir que el objetivo no se ha cumplido al ha-
berse registrado un déficit equivalente al 1,49% del PIB, tras haberse previsto un superávit del
0,25% del PIB.
El déficit individualizado para cada Comunidad, a efectos de verificar el cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria en 2008 (en porcentaje del PIB), oscila entre el -4,70% (Navarra),
-3,28% (Illes Balears) y -2,86 (Región de Murcia), y el -0,60% (Principado de Asturias) y el -0,17
(Galicia).
El endeudamiento de las Comunidades Autónomas en 2008 ha registrado un crecimiento del 14,2%,
desde el 3,5% experimentado en el ejercicio anterior. A 31 de diciembre de 2008, las Comunidades
más endeudadas, en términos absolutos, se mostraban por este orden: Cataluña, Andalucía, Co-
munidad de Madrid y Galicia. En términos relativos (euros por habitante) lo eran –también de mayor
a menor valor– Comunidad Valenciana, Cataluña, Illes Balears, Comunidad de Madrid y Galicia.
5.2 PRESUPUESTOS INICIALES DE GASTOS
5.2.1 Evolución de los Presupuestos iniciales
Los presupuestos iniciales de las Comunidades Autónomas para 2008 ascienden a 173.970,44 mi-
llones de euros, considerando el agregado formado por la Administración General de cada una de
ellas, consolidado con el de los Organismos y Entes incluidos en la consolidación.
Para obtener el presupuesto consolidado se parte de la suma de cada uno de los presupuestos
correspondientes a los agentes económicos citados y se eliminan las transferencias internas
entre los mismos, evitando así que la cifra total quede desvirtuada por doble contabilización de di-
chas partidas presupuestarias.
Comparando los presupuestos iniciales consolidados con Organismos y Entes en 2008, con res-
pecto al mismo agregado del año anterior, el crecimiento experimentado se cifra en el 8,2%, cifra
inferior a la del ejercicio 2007 (9,7%).
cuadro 5.1
87
Al igual que en ejercicios pasados persiste, en términos generales, la situación de superávit no fi-
nanciero, que se alcanzó por primera vez en 2002 para el conjunto de las Comunidades Autónomas.
Ello es consecuencia de la disciplina impuesta por el ya citado TRGLEP y la Ley Orgánica 3/2006,
así como del cumplimiento generalizado de los compromisos contraídos por las Comunidades Au-
tónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Del exceso de ingresos sobre gastos en operaciones corrientes, se deduce un ahorro que, en tér-
minos de variación interanual, ha disminuido del 17,8% en 2007/2006 hasta un 7,4% para
2008/2007. A este ahorro bruto hay que sumar los recursos correspondientes a ingresos de
capital, en su mayor parte transferencias de Fondos Europeos, para financiar los gastos de forma-
ción de capital, superiores a dicha suma en el ejercicio 2008, lo que permite deducir que existe una
necesidad de financiación de 319,22 millones euros, cifra que se ha incrementado en un 168,7%
con respecto a la del ejercicio anterior (cuadro 5.2).
Con objeto de financiar este déficit, las amortizaciones de capital del ejercicio y el saldo desfavo-
rable procedentes de la variación neta de los activos financieros, las Comunidades Autónomas se
han endeudado por valor de 5.183,11 millones de euros, con un descenso interanual del 5,3%, gran
parte del mismo producido por las reducciones del déficit en la Comunidad de Madrid y la Comu-
nidad Valenciana, y por las amortizaciones de capital que ha previsto Cataluña. Por otra parte el
endeudamiento neto, es decir el bruto menos las amortizaciones de capital, se cifra en 1.738,20
millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 9,2%.
A nivel individualizado por Comunidades Autónomas los déficits más destacables son los de Ca-
taluña, con 402,66 millones de euros e Illes Balears con 371,68 millones de euros. En relación con
los superávit cabe resaltar los de la Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, con 259,27
y 137,88 millones de euros, respectivamente. Con déficit o superávit cero o cercano a cero figuran
Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Ceuta, Melilla y Región de Murcia.
5.2.2 Gasto por habitante
Atendiendo al análisis presupuestario en términos de gasto por habitante, comparativo entre las
distintas Comunidades Autónomas, se ponen de manifiesto algunos datos destacables como se
deduce del gráfico 5.1 y el cuadro 5.3, elaborados a partir del gasto consolidado y las proyecciones
de población calculada a 1 de julio por el Instituto Nacional de Estadística.
Una de las conclusiones del análisis es el fuerte incremento experimentado del gasto medio por
habitante, que en el periodo 2000-2008 ha sido del 100,2% y que se explica, en gran parte, por el
volumen elevado de transferencias que se ha producido durante el periodo, en particular por su
elevado peso sobre el conjunto, destacando las realizadas en materia educativa y sanitaria.
En el ejercicio 2008 la variación interanual del conjunto de Comunidades Autónomas es del 6,5%.
Destacan los crecimientos de País Vasco 13,3%, Ceuta 13,1%, Melilla 11,7% e Illes Balears 11,5%.
Por otro lado, las tasas más bajas corresponden al Principado de Asturias -1,6% y Comunidad de
Madrid 2,2%. Estos valores son consecuencia, en gran parte, del fuerte incremento experimentado
en su población desde 2007. Las Comunidades Autónomas con mayores incrementos poblacionales
son Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, que oscilan entre los
133.805 la primera y los 104.437 la última, Principado de Asturias es nuevamente la Comunidad
Autónoma en la que menos ha crecido su población respecto al año anterior, 346 personas, lo que
representa un 0,03% de sus habitantes.
88
Dentro del ratio gasto por habitante, en este ejercicio continúan siendo Navarra y las Comunidades
Autónomas de Extremadura y País Vasco, las que mayor ratio presentan, y forman, junto con Cas-
tilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Cantabria, La Rioja y Castilla y León, un primer grupo con
valores por encima de los 4.000 euros por habitante, que en el caso de la primera llega a los 7.024
euros por habitante. Un segundo grupo sería el formado por las Comunidades de Cataluña, An-
dalucía, Canarias, Principado de Asturias y Ceuta, todas ellas por encima de los 3.500 euros por
habitante. Dentro de las que menor ratio presentan, destaca la Comunidad de Madrid y la Comu-
nidad Valenciana, con unos ratios de 3.040 y 2.875 euros por habitante respectivamente.
En general, se constata que la tendencia del periodo 2000-2008 es creciente con un crecimiento
absoluto medio de 1.910 euros por habitante, destacando las Comunidades Autónomas de Extre-
madura, Navarra y Castilla-La Mancha, con incrementos de 3.480, 3.109 y 2.935 euros por habi-
tante, respectivamente.
5.2.3 Participación del gasto público en el PIB regionalizado
Otro indicador de interés en el estudio y análisis de los presupuestos iniciales consolidados de las
Comunidades Autónomas es la relación entre el gasto público y el PIB regionalizado, ya que permite
comprobar el grado de participación del sector público en el conjunto de actividades productivas
y renta de cada Comunidad Autónoma. Para ello, se ha utilizado la serie del PIBpm –a precios co-
rrientes– disponible en la contabilidad regional elaborada con base 2000 por el INE.
cuadro 5.4
Durante el periodo analizado, (2000-2008), la evolución se caracteriza por el mantenimiento de un
ritmo de crecimiento que es lento hasta el año 2002, y presenta un importante aumento en 2002-
2003, para continuar con moderados crecimientos el resto del periodo. Se observa un mayor au-
mento en los presupuestos autonómicos en dicho periodo, respecto al ritmo de crecimiento del PIB,
en aquellas Comunidades Autónomas en donde se recibió, con efectos de 2000, la competencia
de la educación no universitaria. En el ejercicio 2003 se aprecia también esta importante subida,
ya que las Comunidades Autónomas que asumieron la sanidad, en el ejercicio 2002, presupuestan
por vez primera las competencias en materia sanitaria.
Si se considera el ratio para el ejercicio 2008, resalta, dentro del grupo de Comunidades Autónomas
de Régimen Común, el mayor peso que tiene el gasto público en el PIB, al igual que en años an-
teriores, en Extremadura (con un ratio del 30,4%), superior al del ejercicio anterior en 1,5 puntos;
le siguen Castilla-La Mancha (24,1%) y Andalucía (21,3%). En la situación opuesta se encuentran
las Comunidades Autónomas de Madrid e Illes Balears, con la relación Presupuesto/PIB más baja
de todas la Comunidades, con unas cifras de 9,8% y 12,1% respectivamente. Por su parte,
Navarra presenta un ratio del 23% y experimenta un crecimiento de 1 punto porcentual.
mapa 5.1
En cuanto a la variación interanual, en este ejercicio destacan por sus tasas de crecimiento Ceuta
y Melilla, con un 11,5% y 9,6% respectivamente, junto con la Región de Murcia (9,5%), Canarias
(9,3%) e Illes Balears (8,4%), muy por encima del 3,7% de crecimiento que experimenta el
conjunto de Comunidades y Ciudades Autónomas tomadas en su totalidad. En el caso contrario,
es decir, aquellas Comunidades Autónomas cuyo crecimiento en el presupuesto de gastos es in-
ferior al experimentado por el PIB regional, se encuentran las Comunidades Autónomas de Prin-
cipado de Asturias, Comunidad de Madrid y La Rioja, todas ellas con signo negativo.
89
5.2.4 Clasificación económica. Análisis
La clasificación económica en los presupuestos de las Comunidades Autónomas expresa en qué
gastan sus recursos aquéllas. Además, dentro de la misma, se puede enfocar su estudio agrupando
los gastos en: gastos de funcionamiento (suma de capítulos 1 y 2), de transferencias (suma de ca-
pítulos 4 y 7), de inversión (suma de capítulos 6 y 8) y carga financiera (capítulos 3 y 9).
cuadro 5.5
En los gastos de funcionamiento, que suponen el 46,3% del total de gastos, destacan, en creci-
mientos porcentuales, Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid, todas ellas con una variación
por encima de la media de crecimiento experimentado por el agregado (10,3%). Dentro de estos
gastos, los que mayor variación interanual presentan son los dedicados a los gastos corrientes en
bienes y servicios, con especial incidencia en los presupuestos de Navarra, con un crecimiento del
30,9%, así como en La Rioja, Canarias y Aragón, con incrementos del 25,6%, 24,1% y 19%, res-
pectivamente. En términos absolutos, las mayores variaciones se dan en las Comunidades Autó-
nomas de Cataluña, País Vasco y la Comunidad de Madrid con unos crecimientos respectivos de
625,10 millones de euros, 426,08 millones de euros y 350,55 millones de euros.
Por su parte, los gastos de personal crecen un 9,7% de media, destacando por encima de dicha
tasa Canarias (18,8%), La Rioja y Aragón (14,3%), Región de Murcia (11,9%), Comunidad Valen-
ciana (10,9%), Castilla La Mancha (10,8%), Illes Balears (10,4%), Andalucía (10,2%) y Extremadura
(9,9%). Si la comparación se hace en valores absolutos se observa que es Andalucía, con 895,85
millones de euros la que más crece, seguida de la Comunidad de Valencia con 504,59 millones de
euros.
cuadro 5.6
En relación con los gastos en transferencias corrientes y de capital (capítulos 4 y 7), éstos repre-
sentan el 39,8% del total del presupuesto conjunto de gastos de las Comunidades y Ciudades Au-
tónomas, y suponen un incremento interanual del 7,7%, lo que implica un montante de 4.942,71
millones de euros, situándose la cifra total de transferencias, tanto corrientes como de capital en
69.177,73 millones de euros.
En términos absolutos, las Comunidades Autónomas con las cifras más altas de gastos en trans-
ferencias son Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid (14.633,77 millones de euros, 10.731,58
millones de euros y 6.549,50 millones de euros respectivamente). En cambio las que menor dota-
ción presentan son Melilla, Ceuta y La Rioja (23,24 millones de euros, 61,08 millones de euros y
456,75 millones de euros, respectivamente).
Por otra parte, los gastos de inversión directa aumentan en este ejercicio un 5,7%, frente a un 10,6%
en el ejercicio anterior, siendo especialmente relevante el crecimiento porcentual de Ceuta (34%,
frente a un descenso del 23,1% en el ejercicio anterior), País Vasco, 33,1% y Melilla 30%. En el
extremo contrario se encuentran La Rioja -27%, Principado de Asturias -25% y Comunidad de Ma-
drid -18%; estas disminuciones en valores absolutos serían de 59,37 millones de euros, 163,43 mi-
llones de euros y 295,67 millones de euros, respectivamente.
Atendiendo al comportamiento de la carga financiera (intereses y amortizaciones de capital), dis-
minuyen su carga respecto al ejercicio anterior Cataluña y Canarias; en el caso de Cataluña con
una tasa negativa del -4,8%. En sentido contrario, entre las Comunidades Autónomas que incre-
mentan su carga financiera destaca Comunidad de Madrid, con un 1,3%, Andalucía, con un 1% y
90
Comunidad Valenciana 0,9%. En términos absolutos, Cataluña disminuye la carga financiera en
369,49 millones de euros, seguida de Canarias con 43,73. En sentido contrario, la Comunidad de
Madrid incrementa su gasto en 41,13 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana, con
30,74 millones.
Si consideramos la diferenciación entre gastos corrientes (capítulos 1 a 5), de capital (capítulos 6
y 7) y financieros (capítulos 8 y 9), se observa el importante peso relativo del primer grupo, que
tiene una elevada representatividad en el conjunto del presupuesto, alcanzando para este ejercicio
un porcentaje del 78,2%, similar al del ejercicio anterior.
El grupo de gastos de capital tiene en el total del presupuesto de gastos de 2008 un peso del 18,8%,
y el incremento interanual ha sido algo inferior al del ejercicio anterior (7,8% en 2008 frente a 8,5%
en 2007).
Los gastos financieros presentan un peso porcentual del 3%, sobre el total del presupuesto y una
dotación de 5.189,75 millones de euros. Ello supone medio punto porcentual menos que el
ejercicio anterior y un descenso en el gasto de 503,34 millones de euros.
5.2.5 Clasificación funcional. Análisis.
La clasificación funcional del gasto proporciona información sobre su destino final, es decir, indica
para qué se gastan los recursos públicos según los diferentes programas de actuación a los que
se dirigen las correspondientes dotaciones presupuestarias.
A partir de 2007, para homogeneizar las clasificaciones funcionales de las Comunidades Autóno-
mas, a fin de que sean comparables entre sí y con el Estado, se adaptan a la nueva clasificación
por programas establecida en la Orden EHA/1021/2007, de 13 de abril, por la que se dictan las nor-
mas para la elaboración de los PGE 2008. Dicha clasificación se estructura en cinco áreas de gasto
divididas en 26 políticas, sustituyendo a la clasificación anterior por grupos de función y funciones.
Cada política de gasto comprende el conjunto de programas que tienen objetivos afines. Por ello,
son un elemento clave tanto en el proceso de elaboración de los presupuestos de las Comunidades
Autónomas, como en el proceso de planificación presupuestaria.
cuadro 5.7
En primer lugar, por el volumen de recursos asignado, destaca el gasto social, integrado por el área
de actuaciones de protección y promoción social y el área de producción de bienes públicos de ca-
rácter preferente (que incluye las políticas de Sanidad y Educación). La dotación total prevista por
el conjunto de Comunidades Autónomas asciende a 111.254,65 millones de euros, lo que repre-
senta el 64,1% del presupuesto consolidado y supone una tasa de crecimiento del 8,4% respecto
a 2007.
Si se profundiza con más detalle en el gasto social, las políticas de mayor relevancia financiera son
Sanidad y Educación, que acumulan casi de la mitad de los recursos (53,5% del total), con
55.814,52 millones de euros y 37.016,96 millones de euros, respectivamente. (Anexo A cuadroA.24).
En la política de Sanidad, las diferencias en la participación en el total del presupuesto de cada
Comunidad no son muy amplias, situándose todas ellas por encima del 28%, salvo Navarra
91
(20,3%) y Ceuta y Melilla con porcentajes muy inferiores. Al igual que el año anterior, la Comunidad
Valenciana es la que ofrece el mayor valor, con un 38,1% (gráfico 5.2).
Lo mismo ocurre en Educación, el peso de esta política es relativamente homogéneo en todos los
territorios (del 17,8% al 28%), también con la excepción de la Comunidad Foral de Navarra
(13,9%) y a mayor distancia las Ciudades de Ceuta y Melilla. La Comunidad Valenciana, con un
incremento del 8,5% respecto al 2007, se sitúa en la primera posición, seguida de Región de Murcia,
Comunidad de Madrid, Illes Balears y País Vasco.
Las políticas incluidas en el área de actuaciones de protección y promoción social corresponden
principalmente a Servicios Sociales, fomento del empleo y acceso a la vivienda; dotadas con
15.590,08 millones de euros, lo que supone el 9% del total de los recursos. En 2008, todas las Co-
munidades y Ciudades Autónomas han experimentado un crecimiento real, salvo, C. Valenciana,
Illes Balears y P. de Asturias siendo apreciables los incrementos porcentuales del País Vasco
(63,9%), Ceuta (19,1%) La Rioja (17,9%) y R. de Murcia (17,6%).
El siguiente grupo de importancia en términos cuantitativos es el área de actuaciones de carácter
económico, dotado con 29.804,72 millones de euros, que representa un 17.2% del presupuesto to-
tal. Casi la mitad de dichos créditos corresponde a las políticas destinadas a los sectores produc-
tivos: Agricultura, Pesca y Alimentación, Industria y Energía, Comercio y Turismo (7,5% del total)
cuyos recursos proceden, sobre todo, de los Fondos Comunitarios. En el ejercicio analizado son
Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León, por este orden, las Comunidades que
dedican un mayor peso a estas finalidades, por encima del 16%. Asimismo, las inversiones en In-
fraestructuras ocupan un lugar destacado (7,1% del total). Entre las CC.AA. de Régimen Común,
Cantabria es la que más recursos destina a este apartado (13,5%), seguida de la Comunidad de
Madrid, Illes Balears, Galicia, La Rioja y Principado de Asturias, cuyas tasas se sitúan entre el 7,9%
y el 13,5%. A bastante distancia de las anteriores, el gasto en políticas dirigidas a la Investigación
y desarrollo representa el 1,4% del total presupuestado.
El área de actuaciones de carácter general con 27.175,46 millones de euros representa un 15,7%
del presupuesto total, con una tasa de crecimiento interanual del 2,8%. Comprende un conjunto
de programas destinados a los servicios de carácter general, administración financiera y tributaria,
transferencias a otras Administraciones Públicas y gastos de Deuda Pública.
Dentro de esta área, se comentan dos políticas que no corresponden a la misma lógica funcional
de los anteriores, pero de gran significación. La primera, Deuda Pública, por la hipoteca que supone
sobre los presupuestos, dada la necesidad de cumplimiento de los nuevos Principios de endeu-
damiento, acordados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por CCAA, destacan los in-
crementos de Comunidad de Madrid (30,44 millones de euros), Cantabria (27,48 millones de euros)
y Galicia (16,84 millones de euros) y las disminuciones de Cataluña (-373,21 millones de euros),
Canarias (-45,78 millones de euros) y C. Valenciana (-26,17 millones de euros).
La segunda política, Transferencias a AA.PP., debido a la considerable importancia que posee en
términos cuantitativos, un 8,4% del total. Predominan, entre otras, Cataluña, Castilla-La Mancha,
Andalucía y Galicia, a raíz de las obligaciones estatutarias impuestas de intermediar en sus pre-
supuestos los recursos destinados a Entes Locales por participación de los mismos en los ingresos
del Estado. También es destacable el caso de la Comunidad Foral de Navarra (23,9% del total de
su presupuesto), debido en su mayor parte a la cuantía prevista en concepto de Aportación al Es-
tado, según establece su Convenio Económico.
92
Por último, el área de gasto de servicios públicos básicos agrupa las políticas dedicadas a Justicia,
Defensa, Seguridad Ciudadana y Política Exterior; constituye tan sólo el 3,1% del presupuesto total
consolidado de las Comunidades Autónomas, cifra que supera a la del ejercicio anterior (2,7%).
Por encima de la media, destacan los territorios que tienen asumidas competencias en estas ma-
terias, País Vasco (8,6%), Ciudad de Melilla (7,3%), Cataluña (6,8%) y Comunidad Foral de
Navarra (3,4%).
5.3 PRESUPUESTOS INICIALES DE INGRESOS
Los presupuestos iniciales de las Comunidades Autónomas, consolidados con sus Organismos y
Entes, ascienden a 173.970,44 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 8,2%.
Si se clasifican en tres grandes grupos: corrientes, de capital y financieros predominan claramente
los recursos procedentes de los ingresos corrientes, con 159.027,77 millones de euros, el 91,4%
del total, mientras que los de capital tan solo aportan el 5,4% y los financieros el 3,2%, de los que
casi su totalidad provienen del endeudamiento.
cuadro 5.8
Del total de ingresos no financieros (168.461,47 millones de euros) el 53,4% son de origen
tributario (incluyendo las tasas), mientras las transferencias (corrientes y de capital) suponen el
42,7%. El Fondo de Suficiencia y las aportaciones de las Diputaciones Forales en el País Vasco
suponen las fuentes más voluminosas de las transferencias. El resto son ingresos propios patri-
moniales o procedentes de enajenaciones.
Por capítulos de ingresos son las transferencias corrientes la fuente de mayor aportación de re-
cursos. Le siguen los impuestos indirectos y los directos, pero con una fuerte preponderancia de
los primeros ya que la recaudación esperada procedente de los mismos casi duplica a la de los
impuestos directos.
Para financiar las inversiones existen básicamente tres vías: las transferencias de capital, con
8.797,79 millones de euros, el endeudamiento, con 5.183,11 millones de euros y otros recursos pro-
cedentes de la enajenación de bienes y rendimiento de activos financieros. Puede observarse que
los recursos más abundantes proceden de las transferencias de capital en un 58,9%, de las que
gran parte son de Fondos europeos, sobre todo del FEDER, ya que con cargo al mismo las Co-
munidades Autónomas han presupuestado 1.737,32 millones de euros en 2008, de los que
1.730,87 millones de euros corresponden a transferencias de capital.
A nivel individual las Comunidades Autónomas que se financian fundamentalmente a través de
transferencias estatales o de la Unión Europea son Extremadura (68,4%), Castilla-La Mancha
(59,4%), Galicia (57,6%), Canarias (55,1%) y Andalucía (54%). Por el contrario, al igual que en ejer-
cicios anteriores, Comunidad de Madrid (6,8%) e Illes Balears (7,9%) se autofinancian casi en su
totalidad con recursos derivados de tributos cedidos o propios.
gráfico 5.3
5.4 EL ENDEUDAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
5.4.1 Pasivos financieros de las Comunidades Autónomas a 31 de diciembre de 2008
Los pasivos financieros de las Comunidades Autónomas a 31 de diciembre de 2008 ascendían a
68.171 millones de euros lo que supone un incremento del 14,2% respecto del ejercicio anterior.
93
Se considera aquí la deuda pública en sentido estricto, es decir, para cada Comunidad Autónoma
se incluyen las unidades administrativas adscritas a la Administración de la Comunidad Autónoma,
las universidades localizadas en su ámbito territorial y aquellos organismos y empresas dependien-
tes de la Comunidad Autónoma que tienen la consideración de Entidad de derecho público (cuadro5.9).
Dicha cifra asciende a 80.917 millones de euros al incluir los pasivos de organismos autónomos,
entes públicos y empresas dependientes, no computables según los criterios del SEC 95 y por lo
tanto no se incluye en el ámbito del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE).
En términos absolutos, las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Comu-
nidad de Madrid y Andalucía absorben el 71,3% de la totalidad de la deuda, considerada ésta en
sentido estricto. Así, Cataluña, con 18.229 millones de euros, es la de mayor endeudamiento, se-
guida por la Comunidad Valenciana, con 12.136 millones de euros, la Comunidad de Madrid, con
10.167 millones de euros y a continuación Andalucía, con 8.051 millones de euros.
En cuanto a la variación interanual, puede comprobarse que en 2008 aumenta el porcentaje res-
pecto al del ejercicio anterior, pasando del 3% al 14,2%, debido a los destacados crecimientos ex-
perimentados en las Comunidades Autónomas de La Rioja, País Vasco, Castilla y León e Illes Ba-
lears seguidos a distancia por los de Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra.
5.4.2 Instrumentación de los pasivos: valores, préstamos y créditos no comerciales
El instrumento financiero más utilizado por las Comunidades Autónomas en 2008 fue la emisión
de valores a medio y largo plazo (29.154 millones de euros), seguido por el total de los valores
(1.932 millones de euros) y préstamos (16.263 millones de euros) en moneda extranjera, y a con-
tinuación, la suscripción de préstamos y créditos no comerciales a medio y largo plazo (14.709 mi-
llones de euros), presentando menor consideración a efectos cuantitativos el endeudamiento a corto
plazo.
Los valores a medio y largo plazo representan cerca del 43% de los pasivos financieros a 31 de
diciembre 2008; las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y
Comunidad de Madrid absorben el 74,8% de la deuda existente bajo esta modalidad.
En cuanto al endeudamiento total a corto plazo, destaca el alcanzado por la Generalitat de
Cataluña con 2.776 millones de euros millones de euros que suponen el 15,2% de su endeuda-
miento total; para la Comunidad Valenciana, con 821 millones de euros representa el 6,8% de sus
pasivos financieros y para la Comunidad Autónoma de Andalucía con 639 millones de euros, el
7,9%. Estas tres Comunidades Autónomas son las únicas que han recurrido al endeudamiento a
través de la emisión de valores a corto plazo. Hay que tener en cuenta que este tipo de endeuda-
miento es computable en el concepto de endeudamiento que establece el Real Decreto Legislativo
2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Esta-
bilidad Presupuestaria.
También es significativo el endeudamiento acumulado en moneda extranjera en algunas Comuni-
dades Autónomas, como la Valenciana con 5.002 millones de euros, Cataluña, con 4.858 millones
de euros, la Comunidad de Madrid, con 3.968 millones de euros, y Andalucía con 1.010 millones
de euros. Comparando esta modalidad de deuda con el total de pasivos en cada Comunidad, el
ranking está encabezado por la Comunidad Valenciana (41,2%), seguida de la Comunidad de Ma-
drid (39%) y Región de Murcia (29,9%).
94
5.4.3 Evolución de los pasivos financieros desde el año 2000
5.4.3.1 Índices de evolución de pasivos financieros en valores absolutos e incremento interanual(2000-2008)
El conjunto de pasivos financieros creció a una tasa media interanual del 8,2% entre 2000 y 2008.
El mayor crecimiento medio ha correspondido a Illes Balears, con el 28,4%, seguido por Castilla-
La Mancha con el 20,3% y La Rioja con un 15,9%. Las menores tasas de crecimiento se sitúan entre
el 3,2 y el 3,6 por ciento y corresponden a Andalucía, la Región de Murcia y Galicia. Para las Co-
munidades Forales, la tasa media interanual del periodo analizado presenta signo contrario (-4%),
Navarra, con un 2,6%, y el País Vasco, con el -7% (Cuadro 5.10 y Cuadro A.27 del Anexo A).
Destaca el aumento en 2008 de la tasa de variación anual de endeudamiento de La Rioja con un
42,8%, desde el 50% del año anterior, seguida de País Vasco con el 39,1%, desde el -30,9% del
año anterior. Con tasas inferiores al 6% aparecen Comunidad de Madrid (0,6%), Principado de As-
turias (3,5%), Galicia (4,9%) y Comunidad Valenciana (5,1%).
En 2008 destaca también el incremento interanual de endeudamiento (22,6%) en los casos de or-
ganismos autónomos, entes y empresas públicas dependientes, no clasificados oficialmente como
administraciones públicas, en términos SEC 95, pero en las cuales es importante la responsabilidad
financiera de las Comunidades Autónomas.
gráfico 5.4
5.4.3.2 Índices de evolución de pasivos financieros en euros/habitante (2000-2008)
El crecimiento internanual de esta magnitud se ha moderado en los últimos años, debido al fuerte
aumento de la población inmigrante de tal forma que, según datos definitivos del INE a 1 de enero
de 2008, el número de extranjeros empadronados se situó en 5.259.166 lo que significa el 11,4%
del total de la población española. No obstante, la tasa analizada presenta una tendencia creciente,
desde el 3,3% del año 2003 hasta el 7,1% en 2005, mientras que en 2007 desciende hasta el 1,9%
y en 2008 el crecimiento es del 11,8%.
El cuadro 5.11 muestra el crecimiento de la población total por Comunidades Autónomas en el pe-
riodo 2000-2008, basado en cifras de población del padrón municipal a 1 de enero publicadas por
el INE. Puede observarse que en el periodo estudiado el incremento poblacional fue de 5.650.698
personas, es decir, supone un incremento del 14% respecto al año 2000.
Además, continuando con el análisis, según el censo de 2001, entre los años 2000 y 2008 el cre-
cimiento poblacional se muestra desigual por Comunidades Autónomas, afectando en valor abso-
luto especialmente a Cataluña, con 1.102.079 personas más, seguida por Comunidad de Madrid,
con 1.066.230 personas de incremento, la Comunidad Valenciana, con 908.872 y Andalucía, con
862.168. A nivel porcentual sin embargo es la Comunidad Autónoma de Illes Balears la que más
crece, con un 26,9%, seguida de Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias que sitúan
sus tasas entre el 21% y el 24%, aproximadamente.
El cuadro 5.12 muestra la evolución del endeudamiento de las Comunidades Autónomas, mediante
la ratio euros por habitante. En 2008 el valor mas alto corresponde a la Generalitat de Cataluña
(2.475 euros por habitante), seguida de la Comunidad Valenciana (2.413 euros por habitante), y
por encima de los 1.500 euros por habitante, se sitúan también Illes Balears y la Comunidad de
Madrid. Por otra parte, el incremento interanual más destacado en 2008 correspondió a La Rioja
95
(38,9%), seguido del País Vasco (38,1%), Castilla y León (35,5%) y, a distancia, por Illes Balears,
Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra, con crecimientos del 29,7%, 27,2%, 25,9 y 24,1%, respec-
tivamente. La Comunidad Valenciana, el Principado de Asturias y Galicia presentan incrementos
entre el 2% y el 4,5%, y la Comunidad de Madrid -2,4%, es la única que presenta esta tasa inter-
anual negativa (Anexo A, cuadro A.26).
mapa 5.2
5.4.3.3 Índices de evolución de pasivos financieros en relación con el Producto Interior Bruto (2000-2008)
Respecto a la evolución de los pasivos financieros sobre el PIB a precios de mercado de cada Co-
munidad Autónoma, la media interanual a nivel estatal en el periodo 2000-2008 ha sido del 6,2%;
la tasa más baja corresponde a 2007, con el 5,7%. La mayoría de las CC.AA. presentan aumentos
que se sitúan entre 0,3 y 1,9 puntos porcentuales, respecto al año anterior, excepto la Comunidad
de Madrid con -0,2%, Principado de Asturias y Galicia que permanecen con crecimiento cero.
Por encima de la tasa media interanual del 6,2% en 2008, siguen destacando la Comunidad Va-
lenciana, Cataluña, Illes Balears y Castilla-La Mancha. En cuanto a las Comunidades Autónomas
que presentan cifras más favorables son el País Vasco, Región de Murcia, Principado de Asturias,
Cantabria y Castilla y León, con valores de endeudamiento que van del 1,3% al 4,2% con relación
a su PIB regional (cuadro 5.13).
5.4.4 La importancia del endeudamiento como ingreso autonómico.
El endeudamiento autonómico tiene una mayor significación como ingreso en aquellas Comunida-
des Autónomas en las que presenta una proporción mayor de sus ingresos totales, reflejado me-
diante la ratio “recursos procedentes de endeudamiento/ingresos totales”.
Asimismo, existe una limitación presupuestaria en las Comunidades Autónomas a la hora de ela-
borar y liquidar sus presupuestos que consiste en la retención de los recursos necesarios para fi-
nanciar la carga financiera, es decir, la suma de los intereses devengados por los pasivos finan-
cieros mantenidos a los que se añaden las amortizaciones de capital efectuadas en cada ejercicio
económico. Una ratio expresiva de esta obligación es la prevista en la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas (LOFCA), como es, que el porcentaje representativo de “carga fi-
nanciera/ingresos corrientes” del ejercicio, el cual se establece como criterio de solvencia autonó-
mica, debe ser inferior al 25%.
Los dos ratios fijados en los párrafos anteriores se ofrecen en series históricas (2000-2008) y se
derivan de los presupuestos iniciales de las Comunidades Autónomas, consolidados con Organis-
mos Autónomos.
5.4.4.1 Evolución “recursos por endeudamiento/ingresos totales” en las CC.AA. (2000-2008)
Esta magnitud varía mucho entre Comunidades Autónomas y también tiene un comportamiento
interanual algo errático en cada una de ellas. Como detalle significativo cabe señalar que desde
2001 todas las Comunidades Autónomas presentan valores por debajo del 10%; la única excepción
es Illes Balears en 2005, con la destacada tasa del 15,9%, que en 2007 ha descendido hasta el
3,3% y en 2008 ha ascendido al 12,4%. En este último ejercicio de 2008, Illes Balears, alcanza la
tasa más alta con el 12,4% seguida a gran distancia por Cataluña con el 6,9% (cuadro 5.14).
96
Otra consecuencia que se puede extraer es el ritmo decreciente interanual de esta ratio en el con-
junto de Comunidades y Ciudades Autónomas, hasta el año 2004, en el que se invierte la
tendencia, para alcanzar en 2005 la cifra del 4,6% y el destacado descenso en 2008 (3%).
5.4.4.2 Evolución carga financiera/ingresos corrientes” (2000-2008) –ratio LOFCA–
Es una magnitud dispar entre el conjunto de las Comunidades Autónomas. En ejercicios econó-
micos anteriores al año 2000, las que han venido presentando una mayor dificultad para mantener
este ratio inferior al 25% dispuesto por la LOFCA han sido algunas de las Comunidades unipro-
vinciales de régimen común.
En cuanto al periodo 2000-2008, todas las Comunidades Autónomas han mantenido ratios muy in-
feriores al determinado por la LOFCA, si bien el Principado de Asturias y Cantabria sobrepasaron
el 14% en 2000, y esta última llegó al 15,1% en 2001. La tendencia conjunta ha sido manifiesta-
mente decreciente en ese periodo, con un ligero repunte en 2007 y desciende nuevamente en 2008
(Cuadro 5.15).
5.4.4.3 El cumplimiento del ratio LOFCA (carga financiera/ingresos corrientes) en 2008
Atendiendo a las cifras que se deducen de los presupuestos iniciales para 2008, el valor del ratio
LOFCA que se obtiene es del 3,7%, seis décimas porcentuales más baja que la relativa al ejercicio
anterior, resultado de la variación experimentada en las dos magnitudes que operan en el cálculo
de dicho ratio, es decir, del aumento en la cantidad destinada al pago de intereses y amortizaciones
de capital, respecto al aumento en los ingresos corrientes previstos.
En la distribución territorial se observa que la Ciudad de Ceuta, con el 6,5%, seguida de Galicia
con el 6,1%, son las que presentan ratio mayor, aunque se encuentran muy alejadas del límite del
25% señalado por la LOFCA. Las de menor ratio son Navarra, Región de Murcia y Castilla-La Man-
cha, con cifras entre el 0,7% y el 1,3% (cuadro 5.16).
97
PARTESEGUNDA
INFORME
ECONÓMICO-FINANCIERO
DE LAS ADMINISTRACIONES
LOCALES EN 2008
El programa de Cooperación Económica Local yotros programas de ayuda a las Entidades Locales en 2008 VI
Financiación y Presupuestos de las Entidades Locales en 2008 VII
C A P Í T U L O S
6.1 PROGRAMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO
6.1.1 Introducción
El Programa de Cooperación Económica Local del Estado (CEL) tiene como objetivos:
► Contribuir a la realización de las inversiones locales incluidas en los Planes provinciales e insulares
de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, con el fin de dotar a los diferentes
núcleos y entidades de población de las necesarias infraestructuras y equipamientos básicos
de carácter colectivo y de competencia local, facilitando a sus habitantes el acceso a
determinados servicios, prioritariamente a los obligatorios establecidos como mínimos en el artículo
26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
► Contribuir en las intervenciones comunitarias cofinanciadas por el Programa de Cooperación
Económica Local.
► Contribuir a la modernización de la Administración Local a través de la utilización de tecnologías
de la información.
► Contribuir a impulsar la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales.
Mediante la aplicación de este Programa, junto con la asistencia económica recibida a través de
las intervenciones de la Unión Europea y el esfuerzo financiero de las Entidades Locales, ha sido
posible corregir gran parte de los desequilibrios intermunicipales en materia de infraestructuras y
equipamientos al producirse una derivación preferente de los fondos hacia ámbitos con menor ca-
pacidad económica y técnica, y continuar con el proceso paulatino de acercamiento a los niveles
cuantitativos y cualitativos de prestación de los servicios municipales existentes en los países co-
munitarios más desarrollados y, con ello, alcanzar mayores niveles de bienestar y desarrollo que
se traducirá en la mejora de la calidad de vida para los habitantes del medio rural y semiurbano,
a los que se dirigen preferentemente las actuaciones de las Corporaciones Locales.
El Programa sigue contemplando la financiación fundamentalmente con recursos procedentes del
Estado (subvenciones de capital) y recursos de las Corporaciones Locales, las cuales obligatoria-
mente han de contribuir con el porcentaje mínimo establecido en la normativa reguladora, sin per-
juicio de la posibilidad de participación de otros Entes financiadores (Comunidades Autónomas,
Unión Europea, etc.).
99
CAPÍTULOVI
EL PROGRAMA DECOOPERACIÓNECONÓMICA LOCAL YOTROS PROGRAMAS DEAYUDA A LAS ENTIDADESLOCALES EN 2008
La normativa reguladora aplicable a la Cooperación Económica Local del Estado para el año 2008
está contenida en el Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, modificado por el Real Decreto
1263/2005, de 21 de octubre, y por la Orden APU/293/2006, de 31 de enero, de desarrollo y apli-
cación del mismo.
La actuación de la Cooperación Económica Local del Estado para el año 2008 se estructura en
torno a las siguientes líneas de ayuda:
► Planes Provinciales e Insulares de Cooperación
► Intervenciones Comunitarias cofinanciadas por el FEDER (periodo 2000-2006)
► Proyectos de Modernización Administrativa Local
► Proyectos con participación de la Sociedad Civil
6.1.2 Alcance del Programa de Cooperación Económica Local del Estado
6.1.2.1 Cifras globales
La participación del Estado en las inversiones de las Entidades locales se aprueba en los Presu-
puestos Generales del Estado, en concreto, en el Programa 942A “Cooperación Económica Local
del Estado” de la Sección 22 –Ministerio de Administraciones Públicas–.
El importe consignado en los Presupuestos del año 2008 asciende a 124.441,76 miles de euros,
de los que se destinaron 601,01 miles de euros a la realización de los trabajos de la Encuesta de
Infraestructura y Equipamiento Local, 100,66 miles de euros para la digitalización de la EIEL de la
provincia de Jaén, y el resto, 123.740,07 miles de euros, a la financiación de las distintas líneas
de ayuda que conforman la Cooperación Económica Local del Estado.
6.1.2.2 Subvención asignada a las distintas líneas de ayuda
La aportación del Estado al Programa de Cooperación Económica Local para el año 2008 según
PGE es la siguiente:
(miles de euros)► Planes Provinciales e Insulares de Cooperación 87.245,47
► Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC) 16.881,77
► Intervenciones Comunitarias 1.400,00
► Proyectos de Modernización Administrativa 13.212,83
► Proyectos con Participación de la Sociedad Civil 5.000,00
►Total 123.740,07
Según se explica en el apartado 6.1.2.1, tras diferentes modificaciones presupuestarias las canti-
dades finales en PGE para el Programa de Cooperación Económica Local fueron:
(miles de euros)► Planes Provinciales e Insulares de Cooperación 97.130,61
► Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC) 16.881,77
► Intervenciones Comunitarias 2.093,93
► Proyectos de Modernización Administrativa 13.062,70
► Proyectos con Participación de la Sociedad Civil 4.904,83
►Total 134.073,84
100
De los 117.192,07 miles de euros (descontados el Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña)
para los Planes de 2008 se reservaron 113.245,47 miles de euros.
Estos planes constituyen el principal instrumento de cooperación del Estado a las inversiones lo-
cales ya que aporta financiación a los municipios para las inversiones en servicios de abasteci-
miento de agua, saneamiento, pavimentación, alumbrado público, acceso a núcleos incomunicados,
etc., que éstos están obligados a prestar en cumplimiento de los artículos 25 y 26 de la Ley de Ba-
ses de Régimen Local, así como a las Diputaciones Provinciales en la conservación y mejora de
la red viaria local de la que son titulares.
Las intervenciones comunitarias en ejecución en el año 2008 corresponden al periodo de progra-
mación 2000-2006, siendo el 2008 el año en que según los Reglamentos de las UE el gasto debe
quedar realizado y ejecutado, sin perjuicio de posible prórroga.
En el Programa de Cooperación Económica Local está previsto un importe para financiar la apor-
tación estatal a proyectos cuya ejecución ha sido prorrogada.
Mediante las modificaciones introducidas en el Real Decreto 1263/2005 se regula, además de la
línea de ayuda denominada “Proyectos de las Corporaciones Locales con participación de la so-
ciedad civil”, creada en 2005, una nueva línea de ayuda denominada “Proyectos de modernización
administrativa local”. Esta línea de actuación tiene como objetivo cofinanciar la ejecución de pro-
yectos que tengan por objeto la modernización de la Administración local a través de la utilización
de tecnologías de la información, con la finalidad de mejorar los servicios de gestión y atención di-
rigidos al ciudadano, simplificar los procedimientos y su integración con los de responsabilidad es-
tatal y autonómica e instrumentalmente mejorar las infraestructuras tecnológicas y comunicaciones
precisas para el cumplimiento de las finalidades arriba señaladas.
Los “Proyectos de las Corporaciones Locales con participación de la sociedad civil” tienen como
objetivo potenciar la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales en el
ámbito de las competencias de las Entidades Locales mediante las fórmulas que establezcan las
mismas. Esta cooperación se realiza directamente con las Entidades Locales solicitantes que ten-
gan regulada la participación de la sociedad civil mediante consejos y otras estructuras.
6.1.3 Distribución del Programa de Cooperación Económica Local del Estado
6.1.3.1 Distribución Sectorial
El conjunto de Planes Provinciales e Insulares de Cooperación de 2008 fue aprobado con una in-
versión de 400.874,64 miles de euros destinada a la ejecución de 3.622 proyectos. En estos planes
el Estado participa aportando 97.452,62 miles de euros a la financiación.
La inversión media de los proyectos asciende a 110,67 miles de euros.
Si se consideran conjuntamente los Planes Provinciales y el Plan Único de Obras y Servicios de
Cataluña el número de proyectos se eleva a 4.201 y la inversión asociada a los mismos a
639.694,12 miles de euros, de la que el Estado financia 114.334.39 miles de euros, situándose la
inversión media del proyecto en 152,27 miles de euros.
En el cuadro 6.1 se recogen para los diferentes planes o líneas de ayuda, excluido el Plan Único
de Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC), los importes de inversión y el número de proyectos
que las entidades beneficiarias (Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, Comu-
101
nidades Autónomas Uniprovinciales y Ayuntamientos) aprobaron para 2008, con indicación de las
aportaciones de los distintos entes que participan en su financiación. Esta última se representa en
términos porcentuales en el gráfico 6.1.
Respecto del PUOSC, éste fue aprobado por la Generalidad de Cataluña por una inversión de
238.819,48 miles de euros destinada a la ejecución de 579 obras, en cuya financiación participa
el Estado con 16.881,77 miles de euros.
Los planes y proyectos aprobados por las Corporaciones Locales en el año 2008 para las distintas
líneas de ayuda, excluido el PUOSC, comprenden 3.735 actuaciones que se pueden clasificar en
11 tipos diferentes atendiendo a las características de la obra o proyecto. En el cuadro 6.2 se recoge
esta clasificación con el detalle de número de obras, subvención estatal e inversión total asociada.
Como puede deducirse del cuadro 6.2 y de su gráfico asociado 6.2, las actuaciones que absorben
mayor inversión son las correspondientes a “Pavimentación y urbanización” y “Red viaria local” con
el 35,69 % y el 16,61%, respectivamente; asimismo representan porcentajes significativos las ti-
pologías de “Abastecimiento de agua” con el 11,25 %, “Otras actuaciones de desarrollo local” con
el 14,05 % y “Saneamiento” con el 7,16 % de la inversión total.
Estos cinco tipos de actuaciones representan en conjunto el 84,76% de la inversión total aprobada
para las diferentes líneas de ayuda.
6.1.3.2 Distribución por estratos de población
Considerando que la inversión aprobada para las diferentes líneas de ayuda va destinada a pe-
queños y medianos municipios, la distribución de la inversión por estratos de población se recoge
en el cuadro 6.3, reflejándose en el gráfico 6.3 la inversión media en euros por habitante en com-
paración con la media nacional. De esta información se pueden extraer las siguientes conclusio-
nes:
a) Que en 2.736 municipios de los 8.111 existentes en el territorio nacional se ha ejecutado algún
tipo de las actuaciones descritas en el epígrafe anterior, lo que representa el 33,73 % de los
mismos.
b) Que de las 3.735 actuaciones, el 85,38% (3.189 proyectos) afectarán a municipios de menos
de 20.000 habitantes.
c) Que en términos de inversión, el 66,12% del total va destinado a los municipios de menos de
20.000 habitantes. Si además se tiene en cuenta que las obras supramunicipales fundamental-
mente afectan a los municipios de dicho estrato de población, el porcentaje se eleva al 81,00 %.
d) Que la inversión media por habitante, al igual que en ejercicios anteriores, aumenta a medida
que disminuye el número de habitantes representativo del estrato de población considerado,
alcanzando el importe de 80,62 euros por habitante para los municipios comprendidos en el
estrato de población de menos de 5001 habitantes.
Proyectos de Modernización Administrativa Local
Esta línea de ayuda del Programa de Cooperación Económica Local del Estado, que se inició en
el ejercicio económico 2006, abre la cooperación estatal a otros ámbitos mediante la subvención
102
de proyectos que tengan por objeto la modernización de la Administración Local a través de la uti-
lización de tecnologías de la información con la finalidad de:
► Mejorar los servicios de gestión y atención dirigidos al ciudadano.
► Simplificar los procedimientos e integrar los mismos con los de responsabilidad estatal y auto-
nómica.
► Instrumentalmente, mejorar las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones precisas para
el cumplimiento de las finalidades señaladas en los dos puntos anteriores.
Esta cooperación económica del Estado se realiza directamente con las Entidades Locales solici-
tantes y beneficiarias de la subvención, y podrá alcanzar hasta el 50 por ciento del importe del pro-
yecto, estando obligados los Ayuntamientos y demás Entidades Locales titulares de los mismos a
contribuir en la cofinanciación de los proyectos con una aportación mínima del 15 por ciento de la
inversión.
Los beneficiarios que pueden solicitar y obtener subvenciones para estos proyectos son:
► Municipios con población superior a 5.000 habitantes.
► Municipios que teniendo una población inferior a 5.000 habitantes, el proyecto objeto de subvención
afecta a un conjunto de municipios que superan los 5.000 habitantes.
► Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y Comunidades Autónomas unipro-
vinciales, para proyectos propios o que afecten a un conjunto de municipios cuya población supere
los 5.000 habitantes.
Como consecuencia de la valoración y selección de los proyectos, teniendo en cuenta que la sub-
vención estatal concedida para esta línea de ayuda asciende a 10.934,96 miles de euros, resultaron
seleccionados para ser subvencionados 80 proyectos con una inversión mínima asociada de
26.527,91 miles de euros, lo que resulta una inversión media por proyecto de 331,59 miles de euros,
que se distribuyen territorialmente por Comunidades Autónomas según lo expuesto en el cuadro6.1.
cuadro 6.4
Proyectos con Participación de la Sociedad Civil Local en Consejos y otras Estructuras reguladaspor Corporaciones Locales
Esta línea de ayuda del Programa de Cooperación Económica Local del Estado tiene como
objetivo potenciar la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales en el
ámbito de las competencias de las Entidades Locales, siendo susceptibles de obtener subvención
los proyectos de inversión destinados a la prestación de servicios locales en cuya gestión haya una
efectiva participación de los ciudadanos mediante las fórmulas que establezcan las Entidades Lo-
cales.
La Cooperación Económica del Estado a estos proyectos se realiza directamente con las Entidades
Locales solicitantes y beneficiarias de la subvención que tengan regulada la participación de la so-
ciedad civil mediante consejos y otras estructuras, y podrá alcanzar una subvención estatal hasta
el 50 por ciento del importe de la inversión, y las Entidades Locales titulares de los proyectos habrán
de contribuir a su financiación con una aportación mínima del 15 por ciento de la inversión.
La subvención estatal concedida asciende a 4.857,88 miles de euros, habiéndose seleccionado
para ser subvencionados 33 proyectos, con una inversión mínima asociada de 9.715,77 miles de
103
euros y una inversión media por proyecto de 294,41 miles de euros, que se distribuyen territorial-
mente por Comunidades Autónomas según lo expuesto en el cuadro 6.5.
6.1.4 Seguimiento del Programa de Cooperación Económica Local del Estado
Este epígrafe está referido exclusivamente a la gestión de los créditos consignados en los concep-
tos 750 y 760 del programa 942A “Cooperación Económica Local del Estado” que para el ejercicio
2008 están cifrados en 123.740,07 miles de euros.
Al importe de 87.245,47 miles de euros consignado en Planes Provinciales se añade la cantidad
de 10.448,77 miles de euros como consecuencia de la transferencia de crédito del capítulo IV para
el mismo fin, así como la cantidad 8.000.000 miles de euros para la creación del Fondo Estatal de
Inversión Local. Todo ello supone un montante total de 8.117.192,07 miles de euros en los concep-
tos 750 y 760
De esta cantidad, el importe de 16.881,77 miles de euros, consignado en el concepto 750 “Apor-
taciones al Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña”, fue abonado en su totalidad a la Gene-
ralidad de Cataluña, tal como establece el artículo 153 de la Ley General Presupuestaria para las
subvenciones gestionadas.
Del importe consignado en el concepto 760 “Aportaciones a Diputaciones, Cabildos, Consejos in-
sulares, Comunidades Autónomas Uniprovinciales y Ayuntamientos de 117.192,07 miles de euros,
de acuerdo con los planes aprobados para 2008 por las mencionadas Entidades, se reservaron
113.245,47 miles de euros, con la distribución que figura en el cuadro 6.1 del epígrafe 6.1.2.2 “Sub-
vención asignada a las distintas líneas de ayuda”.
Por el RDL 9/2008, de 28 de noviembre, se crea El Fondo Estatal de Inversión Local que carece
de personalidad jurídica; se crea por un importe de 8.000.000.000 de euros, cuyo importe en su
totalidad fue transferido a una cuenta específica para ello en el Banco de España.
Asimismo, se destinaron 25.151,67 miles de euros a atender compromisos de gastos, obligaciones
reconocidas y pagos del 25% de la subvención de obras integradas en Planes de ejercicios ante-
riores.
Al cierre del ejercicio 2008 las propuestas de pago realizadas por los conceptos 750 y 760 repre-
sentan el 100% y 92,44%, respectivamente, del crédito consignado en los mismos.
6.2 FEDER. PERIODO 2007-2013
El Ministerio de Administraciones Públicas (actual de Política Territorial y Administración Pública),
a través de la Dirección General de Cooperación Local perteneciente a la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, como Organismo Intermedio, tal y como se define en el artículo 2 del Re-
glamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las dis-
posiciones generales relativas al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión, gestiona aquellos pro-
gramas comunitarios que son de aplicación en el área de las entidades locales, de modo que tiene
encomendadas las funciones de selección y puesta en marcha de aquellas operaciones, que eje-
cutadas por ellas reciben financiación comunitaria. De forma más específica, el Real Decreto
1040/2009, de 29 de junio, por el que se desarrolló la estructura orgánica del Ministerio de Política
104
Territorial, atribuía en su artículo 5 esta competencia en materia de financiación comunitaria a la
Subdirección General de Gestión Económica Local, órgano dependiente de la DGCL.
El artículo 160 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el Reglamento (CE) nº
1083/2006, disponen que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) contribuirá a la finan-
ciación de ayudas orientadas a reforzar la cohesión económica y social, corrigiendo los principales
desequilibrios regionales dentro de la Comunidad. Este Fondo, por lo tanto, contribuye a reducir
las disparidades en cuanto al nivel de desarrollo de las distintas regiones y el retraso de las regiones
menos favorecidas, incluidas las zonas rurales y las zonas urbanas, las regiones con industrias en
declive y aquellas zonas con desventajas geográficas o naturales, tales como islas, zonas de mon-
taña, zonas escasamente pobladas y regiones fronterizas, fomentando la cooperación transfron-
teriza, transnacional e interregional. Con la aportación del FEDER se financiarán inversiones pro-
ductivas que contribuyan a crear o preservar puestos de trabajo duraderos e inversiones en
infraestructuras, igualmente contribuirá al desarrollo del potencial endógeno mediante medidas que
ayuden al desarrollo regional y local.
El FEDER contribuye a la consecución de los tres objetivos que la Comunidad Europea ha fijado
para los Fondos Comunitarios en el periodo 2007-2013: “convergencia”, con objeto de acelerar la
convergencia de los Estados miembros y regiones menos desarrollados, y que constituye su prio-
ridad; “competitividad regional y empleo” y “cooperación territorial europea”.
Tal y como se indica en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por
el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondos Social Europeo y al Fondo de Cohesión, las intervenciones de los Fondos en
los Estados miembros adoptarán la forma de programas operativos encuadrados en el marco es-
tratégico nacional de referencia, que cubrirán el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007
y el 31 de diciembre de 2013.
La Comisión Europea, a lo largo del año 2007, aprobó los programas operativos previamente ela-
borados por el Estado español. Entre estos programas se encuentran los Programas Operativos
Regionales financiados por el FEDER, los cuales han sido aprobados para cada una de las Co-
munidades Autónomas; en ellos se recoge una evaluación de la situación de cada una de las re-
giones, así como la ayuda del Fondo destinada a financiar las actuaciones a realizar por los be-
neficiarios dentro de los distintos ejes y temas prioritarios. Entre los temas prioritarios elegidos en
este periodo está el de “Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural”, que se
encuadra dentro del Eje 5 Desarrollo Sostenible Local y Urbano.
La Dirección General de Cooperación Local, actúa como Órgano Intermedio en los Programas Ope-
rativos Regionales del FEDER de las regiones “Convergencia” (Andalucía, Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura y Galicia), “Convergencia en régimen transitorio” (Principado de Asturias y Región de
Murcia) y “Competitividad Regional y Empleo en régimen transitorio” (Canarias, Castilla y León y
Comunidad Valenciana), gestionando la ayuda comunitaria de la que se benefician los entes locales
dentro del Eje 5 Desarrollo Sostenible Local y Urbano, Proyectos de regeneración urbana y rural.
La Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, a través de la Dirección General de Coopera-
ción Local, gestiona las ayudas comunitarias del periodo 2007-2013 mediante convocatorias pú-
blicas dirigidas a los Ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 20.000 y
50.000 habitantes, y a las Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares y Comunidades Autónomas
uniprovinciales que lleven a cabo proyectos cuya población beneficiaria sea de al menos 20.000
habitantes. Una primera convocatoria de estas ayudas fue aprobada por Resolución del Secretario
de Estado de 7 de noviembre de 2007, la cual se resolvió en junio de 2008, adjudicándose ayudas
105
por un importe de 426.033.966 euros a 95 entidades para cofinanciar 112 proyectos. Estas ayudas
suponen por parte del FEDER cofinanciar un 70 % del gasto total elegible de los proyectos apro-
bados en todas las regiones mencionadas en el párrafo anterior, excepto en la Comunidad Autó-
noma de Canarias, donde la cofinanciación alcanza el 75 %.
cuadro 6.6
En una segunda convocatoria, destinada a apoyar proyectos que se realicen entre los años 2011
y 2013, se distribuirá el resto de la ayuda FEDER, por importe de 251.734.509 euros, y los rema-
nentes que se produzcan en la anterior.
Los proyectos cofinanciados se caracterizan por integrar una variedad de actuaciones que afectan
a diferentes ámbitos cuyos objetivos estratégicos son la cohesión territorial mediante la regenera-
ción urbana y rural, el reforzamiento de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos pú-
blicos y la mejora de los servicios locales.
Las acciones cofinanciadas responden a los siguientes ámbitos:
► Objetivo a):
■ Fomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologías.
■ Promoción económica.
■ Mejora del entorno natural y calidad medioambiental.
■ Mejora de la accesibilidad y movilidad.
■ Protección y conservación del patrimonio cultural.
■ Promoción de la conciliación familiar y cohesión social.
► Objetivo b):
■ Equipamientos e infraestructuras necesarios para la potenciación de la participación de la
sociedad civil en la mejora de los servicios locales.
En la tabla siguiente se refleja el presupuesto, en términos de ayuda, para cada una de las dos con-
vocatorias de ayudas FEDER que la Dirección General de Cooperación Local va a gestionar en
este periodo, así como el correspondiente al Programa Operativo de Asistencia Técnica.
cuadro 6.7
Durante el año 2008 se pusieron en marcha varios de los proyectos cofinanciados. El plazo de eje-
cución es de tres años.
6.3 FONDO SOCIAL EUROPEO
El artículo 146 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea estableció la creación del
Fondo Social Europeo (FSE) como un instrumento destinado a fomentar, dentro de la Comunidad,
las oportunidades de empleo y la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores, así como
a facilitar su adaptación a las transformaciones industriales y a los cambios de los sistemas de pro-
ducción, especialmente mediante la formación y la reconversión profesionales.
Con base en este principio, el FSE apoya las actividades que contribuyan al desarrollo del mercado
de trabajo y de los recursos humanos en cada Estado miembro, a fin de crear políticas activas para
combatir y evitar el desempleo, que se inscriben en el marco de sus Planes Nacionales de Acción
para el Empleo. La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), Subdirección Ge-
106
neral del Ministerio de Trabajo e Inmigración, es el organismo responsable de administrar los re-
cursos procedentes del Fondo Social Europeo en España.
A partir del año 2001, El Ministerio de Administraciones Públicas colabora en la gestión de parte
de este Fondo estructural, en relación con el ámbito de las Entidades Locales. Dentro del periodo
de programación 2000-2006, a través de una subvención global del Programa Operativo (P.O.) de
Fomento del Empleo, y en el nuevo periodo 2007-2013 en el P.O. de Adaptabilidad y Empleo.
6.3.1 Periodo 2000-2006. Subvención Global del P.O. Fomento del Empleo
La Subvención Global está concebida como una parte de las formas de intervención comunitarias
contempladas en el art. 9 del Reglamento 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999, por el
que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales. Su ejecución y gestión
se encomienda a uno o más órganos intermediarios mediante la decisión pertinente del Estado
miembro o de la autoridad de gestión, de acuerdo con la Comisión Europea.
En el periodo de intervención comunitaria 2000-2006, los Programas Operativos de Fomento del
Empleo aprobados para las regiones Objetivo 1 (incluyendo Cantabria como región “transitoria”)
y objetivo 3, financiados a través del Fondo Social Europeo (FSE), contemplaban la existencia de
dicha figura con el objeto de desarrollar actuaciones consistentes en la puesta en marcha de iti-
nerarios integrados de inserción laboral para trabajadores desempleados, prioritariamente mujeres,
en el ámbito de las Entidades Locales, con la finalidad de fomentar iniciativas que respondan a ne-
cesidades locales generadoras de empleo.
Asimismo los citados Programas designan como intermediario en la gestión de la citada subvención
al Ministerio de Administraciones Públicas, por ser el departamento competente para actuar en todo
el Estado en materias específicas de cooperación local y gestionar, con su presupuesto, programas
de asistencia a corporaciones locales.
Por ello, con fecha 9 de julio de 2001 se firmó el Acuerdo entre la Dirección General de Cooperación
Local, del Ministerio de Administraciones Públicas, y la Subdirección General de la UAFSE, cuyo
objetivo radica en la designación de la citada Dirección General, como órgano intermediario de la
Subvención Global contenida en los citados Programas Operativos y cuya autoridad de gestión es
la mencionada Unidad.
6.3.1.1 Objeto de la Subvención Global y Entidades solicitantes
Los proyectos cofinanciados por dicha subvención global, deben ofrecer a los demandantes de em-
pleo una oportunidad de práctica laboral acompañada de la formación adecuada en dos posibles
líneas de actuación:
► La prestación de servicios de atención a personas con especiales necesidades.
► La oferta a demandantes de empleo con especiales dificultades para su inserción en el mercado
laboral por su pertenencia a colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
Las actividades citadas de desarrollo de los recursos humanos pueden complementarse con
otras de asesoramiento y apoyo a la función gerencial en la puesta en marcha, donde se den las
necesarias condiciones de viabilidad, de proyectos de iniciativas empresariales presentados por
los desempleados participantes del proyecto que vengan a satisfacer huecos del mercado dentro
de la prestación de servicios de carácter social.
107
Las Entidades que pueden solicitar las ayudas de la Subvención Global son:
► municipios con población superior a 50.000 habitantes
► las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares así como Comunidades Autónomas
Uniprovinciales (estas últimas en el ejercicio de las funciones propias de las Diputaciones) que
lleven a cabo proyectos que aglutinen actuaciones en municipios con poblaciones menores a
lo señalado, pero que sumados en su conjunto totalicen más de 50.000 habitantes.
6.3.1.2 Dotaciones presupuestarias del periodo 2000-2006
Los montantes totales de de gasto financiable y ayuda FSE (en euros) previstos para el conjunto
del periodo 2000-2006 son los siguientes:
cuadro 6.A
El porcentaje de ayuda FSE para las regiones Objetivo 1 quedaba fijado en el 70% del gasto ele-
gible y en el 45% para las regiones Objetivo 3, siendo las Entidades Locales que impulsan estos
proyectos quienes aportan el resto de la financiación.
Las cantidades antes citadas se vieron incrementadas tras la realización de la Evaluación Inter-
media del Programa, con la aplicación de la reserva de eficacia contemplada en el proceso de asig-
nación de fondos. Se incrementaron 19.000.000 euros de ayuda para las regiones de Objetivo 1,
lo que hace un total, para este objetivo, de 207.978.636 € de ayuda.
6.3.1.3 Gestión de las ayudas
La articulación de las ayudas de la Subvención Global se lleva a cabo mediante el procedimiento
de convocatorias. Cada convocatoria se inicia con la aprobación de las Bases Reguladoras, que
se efectúa mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.
Estas Bases se comunican a todas las Entidades potencialmente solicitantes y ejecutoras de las
mismas, a fin de que remitan sus proyectos de actuación. La concesión de la ayuda solicitada para
los proyectos presentados se produce mediante Resolución de la Dirección General de Cooperación
Local, a propuesta de la Comisión de Valoración, integrada por representantes del Ministerio de
Administraciones Públicas y del Servicio Público de Empleo Estatal.
En atención a la distribución por anualidades establecida en los Programas Operativos, se han re-
alizado cuatro convocatorias, 2001, 2002, 2003-04 y 2005-06. En al anualidad 2006 se realizó ade-
más una convocatoria extraordinaria para las regiones de objetivo 3 en razón de los remanentes
de crédito disponibles para este objetivo, cuya resolución se produjo en el ejercicio 2008.
6.3.1.4 Descripción de la ejecución
6.3.1.4.1 Convocatoria única anualidad 2005-2006
En el año 2005 mediante Resolución de la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial, de fecha
20 de Abril, se aprobaron las Bases Reguladoras para la concesión de dichas ayudas con las do-
taciones presupuestadas de ayuda FSE que acumulaban los montantes previstos para los ejercicios
2005 y 2006, a los que se unieron los remanentes de ayuda FSE no ejecutados en las convocatorias
anteriores disponibles en ese momento.
108
Con posterioridad, ante la proximidad de la finalización del periodo de elegibilidad para los Progra-
mas Operativos, que, en aplicación de la regla n+2, era el 31 de diciembre de 2008 y, con base
en las disponibilidades existentes, tanto por remanentes de ejecución como por la recomendación
de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo de incrementar los compromisos de gasto
de la Dirección General de Administración Local por un importe estimado de 6.300.000 euros de
ayuda FSE en regiones objetivo 1, se realizaron diversas Resoluciones de la Secretaría de Estado
de Administración Territorial, a fin de conceder mayor asignación a una serie de proyectos cuya sub-
vención en su momento había sido disminuida y se aprobaron para su cofinanciación los proyectos
que no habían sido financiados por falta de crédito presupuestario. Los proyectos definitivamente
aprobados correspondientes a todas la Resoluciones de la citada convocatoria se exponen segui-
damente:
cuadro 6.B
La distribución territorial de estos proyectos se recoge en el siguiente cuadro:
cuadro 6.C
6.3.1.4.2 Ejecución financiera del ejercicio 2008
En el ejercicio 2008 se produce la ejecución de los créditos previstos para la Subvención Global,
correspondientes a 2005-2006. así como las de las anualidades aprobadas anteriormente –en con-
creto 2003–, en 2 casos puntuales de proyectos con certificaciones pendientes.
De acuerdo con las instrucciones dictadas por la DGCL para la gestión de los proyectos, las Enti-
dades Territoriales debían acreditar a la finalización de los trimestres naturales, el volumen de gas-
tos efectivamente pagados con cargo a los proyectos incluidos en las diversas convocatorias.
La ejecución financiera de la Subvención Global tanto en regiones Objetivo 1 como objetivo 3, pre-
senta durante la anualidad 2008 una evolución superior a la del ejercicio anterior, toda vez que los
proyectos están prácticamente finalizados.
La remisión por las Entidades Beneficiarias ejecutoras de certificaciones de gastos, correspondien-
tes a pagos realizados durante los trimestres naturales del año 2008, así como pagos negativos,
provenientes de los controles que realizan los diversos Organismos –las propias Entidades bene-
ficiarias, el Órgano intermediario, la UAFSE y la IGAE–, ha originado las siguientes cifras de gasto
elegible, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2008:
► Ayuda F.S.E. Convocatoria 2005-2006 y Extraordinaria 2006
cuadro 6.D
► Ayuda F.S.E. Todas las Convocatorias
Se reflejan aquí las cantidades finales aprobadas para los proyectos incluyendo todas las convo-
catorias y la tasa de ejecución. Hay que señalar que en algunos casos de proyectos ya liquidados,
la ejecución efectiva fue inferior a la asignada por Resolución, por lo que estos remanentes se in-
corporaron en las convocatorias siguientes.
cuadro 6.E
109
6.3.2 Periodo 2007-2013. P.O. adaptabilidad y empleo
El reglamento (CE) nº 1083/2006 del consejo de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al fondo europeo de desarrollo regional, al fondo social europeo
y al fondo de cohesión en el periodo de intervención 2007-2013, regula las distintas formas de in-
tervención de los mencionados fondos, recogiendo la figura del organismo intermedio como todo
organismo o servicio de carácter público o privado que actúe bajo la responsabilidad de una au-
toridad de gestión o de certificación o que desempeñe competencias en nombre de tal autoridad
en relación con los beneficiarios que ejecuten las operaciones.
Con esta base y la experiencia y buena gestión del Ministerio de Administraciones Públicas en el
periodo anterior del Fondo Social Europeo, la UAFSE ha designado a la Dirección General de Co-
operación Local como Organismo Intermedio en la tramitación de las ayudas previstas en el eje 2
del Programa Operativo “Adaptabilidad y Empleo”, en concreto en lo referente a “Fomentar pactos,
redes, asociaciones y apoyo a las iniciativas locales para el empleo y la inclusión social, teniendo
en cuenta la perspectiva de género”.
Estas actuaciones, que se llevarán a cabo en la totalidad del territorio nacional, se instrumentalizan,
al igual que en el periodo anterior, a través de convocatorias para la presentación de proyectos por
parte de las Entidades Locales.
6.3.2.1 Objeto de las Ayudas y Entidades solicitantes
Las acciones cofinanciadas se incluirán dentro de los siguientes ámbitos de actuación:
1) Itinerarios integrados de inserción sociolaboral, dirigidos:
A) a ofrecer a los demandantes de empleo una oportunidad de práctica profesional acompa-
ñada de la formación específica adecuada para la prestación de servicios de atención a
las personas con especiales necesidades indicadas en el punto dos apartado a) de la base
primera.
B) a ofrecer a los demandantes de empleo con especiales dificultades para su inserción en
el mercado de trabajo, como son, entre otras, las personas jóvenes menores de 30 años,
las personas mayores de 45 años y parados de larga duración, una oportunidad de
práctica profesional acompañada de la formación específica adecuada.
2) Apoyo al establecimiento de pactos locales por el empleo.
Dichos pactos locales deberán integrar necesariamente a una o varias Entidades locales así
como a agentes económicos y sociales representativos en el territorio y deberán ser coordi-
nados por una Entidad local que cumpla con los requisitos establecidos en las Bases Regu-
ladoras para ser Entidad beneficiaria.
Las Entidades Locales integrantes del pacto deberán pertenecer a la misma Comunidad Autónoma
y ejecutar el mismo en su territorio, contando entre sus objetivos al menos una de las siguientes
finalidades:
► Acceso de las personas desfavorecidas al empleo.
► Promover la inclusión social.
► Lucha contra la discriminación en el mercado laboral.
► Igualdad de género y de oportunidades.
110
► Implementación de medidas que favorezcan la creación de empleo estable y de calidad contri-
buyendo al desarrollo económico sostenible del territorio afectado.
► Fomentar medidas que favorezcan redes de intercambio de conocimientos que promuevan el
desarrollo integral de territorios socialmente responsables, conjugando así aspectos económicos,
sociales, ambientales y culturales del mismo.
Las Entidades que pueden presentar proyectos son:
► Los Ayuntamientos de municipios con población superior a 50.000 habitantes.
► Las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares y Comunidades Autónomas Uniprovinciales
en el ejercicio de las competencias que corresponden a las Diputaciones, que lleven a cabo proyectos
que aglutinen actuaciones en municipios cuya población acumulada totalice más de 50.000 habi-
tantes.
6.3.2.2 Dotaciones presupuestarias del periodo 2007-2013
Lo importes totales de ayuda FSE, así como el porcentaje de cofinanciación previstos para este
periodo, desglosado por Comunidades Autónomas y regiones objetivo, son:
cuadro 6.F
Estas cantidades se distribuyen en anualidades de acuerdo a la senda financiera marcada por la
Comisión Europea.
La aportación nacional, hasta alcanzar el 100% del coste total elegible del proyecto, la efectuarán
las Entidades Beneficiarias. Tales Entidades deberán acreditar explícitamente la disponibilidad de
fondos para asumir la financiación del proyecto, así como que la aportación nacional no está finan-
ciada a su vez por cualquier otro fondo comunitario.
6.3.2.3 Convocatoria 2007
La primera convocatoria para la presentación de proyectos se realizó mediante Resolución de la
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, con fecha 7 de noviembre de 2007, por la que se
aprobaban las Bases Reguladoras. En ella se han englobado los importes acumulados de la ayuda
para todo el periodo en el caso de las regiones “Convergencia en régimen transitorio”, “Competi-
tividad en régimen transitorio” y “Competitividad regional y empleo”. En cuanto a las regiones “Con-
vergencia” se destinaron los importes agregados correspondientes a las anualidades 2007 a 2010
ambas inclusive, con previsión de una nueva convocatoria para las anualidades 2011 a 2013.
El plazo para la presentación de solicitudes finalizaba, de acuerdo a lo estipulado en la convocatoria
y posterior Resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Local, el 15 de febrero de 2008.
Los importes aprobados fueron los siguientes:
cuadro 6.G
6.3.2.4 Descripción de la ejecución
En la anualidad 2008, las Entidades beneficiarias de las ayudas comenzaron la ejecución de los
proyectos aprobados tras la Resolución realizando los pasos previos y necesarios para el inicio de
111
los procesos formativos que conforman las actividades de selección, reuniones con distintas en-
tidades, contratación de personal, etc. En algunos casos se iniciaron las acciones formativas en
el último cuatrimestre del año, sin que en ningún caso se llegara a certificar el gasto realizado a
31 de diciembre.
6.4 ACTUACIONES ESPECIALES DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR CATÁSTROFESNATURALES
6.4.1 Seguimiento presupuestario
Los créditos extraordinarios que en el ejercicio 2008 se aportaron al Programa 942A de Cooperación
Económica Local del Estado para reparación de daños ocasionados por catástrofes naturales, as-
cendieron a 28.380.000 euros. Estos créditos fueron aprobados y regulados en varios Reales De-
cretos Leyes cuyos territorios de destino e importes son los siguientes:
► Real Decreto Ley 7/2007, de 3 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia
de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias
► Real Decreto 1471/2007, de 2 de noviembre, por el que se amplía el ámbito de aplicación del
RDL 7/2007, de 3 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios
forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias, y se establecen los criterios para la financiación
de las actuaciones
► Real Decreto Ley 10/2007, de 19 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar
los daños causados por las intensas tormentas de lluvia y viento e inundaciones en la Comunidad
Valenciana.
► Real Decreto 11/2008, de 11 de enero, por el que se desarrollan actuaciones previstas en el
Real Decreto-ley 10/2007, de 19 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar
los daños causados por las intensas tormentas de lluvia y viento e inundaciones que afectaron
a la Comunidad Valenciana durante los días 11 al 19 de octubre de 2007.
El procedimiento de concesión, pago, seguimiento y control de estas subvenciones, destinadas a
la reparación o restitución de las infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios, con-
templados en el artículo 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
así como de la red viaria de titularidad de las Diputaciones Provinciales, viene regulado en las Ór-
denes APU/3608/2007, de 3 de diciembre, y APU/168/2008, de 30 de enero, dictadas por el Mi-
nisterio de Administraciones Públicas conforme establecen los Reales Decretos-Leyes menciona-
dos.
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS PARA CATÁSTROFES NATURALES 2008
cuadro 6.H
CRÉDITOS INCORPORADOS AL PRESUPUESTO 2008 PARA CATÁSTROFES NATURALES
cuadro 6.I
112
6.5 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO A LAS CORPORACIONES LOCALES
El Programa 942 A “Cooperación económica local del Estado” que gestiona el Mº de Administra-
ciones Públicas (sección presupuestaria 22), en la actualidad Mº de Política Territorial y Adminis-
tración Pública, no recoge la totalidad de las ayudas económicas que la Administración General
del Estado facilita a las distintas Corporaciones Locales, ya que otros Ministerios y Organismos
prestan otras ayudas en sus respectivos campos de actuación para el desarrollo por las Corpora-
ciones Locales de sus funciones y competencias.
En los Presupuestos Generales del Estado figuran, para financiar estas ayudas, las partidas pre-
supuestarias “Transferencias a CC.LL”, las correspondientes al Capitulo IV “Transferencias corrien-
tes” y las del Capitulo VII “Transferencias de capital”.
Los cuadros 6.8 y 6.9 recogen la distribución por provincias de estas ayudas, agrupadas por Mi-
nisterios y Programas, refiriéndose a transferencias corrientes el primero y a transferencias de ca-
pital el segundo. No se incluyen las partidas correspondientes al Servicio 22 “Entes Territoriales”
por su condición de financiación general, ni el Programa 422 A “Cooperación Económica del Estado”
(C.E.L.) gestionada por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y que se
analiza pormenorizadamente en otros capítulos de este Informe. Finalmente en ambos cuadros fi-
gura la columna “Varios Ministerios / Otros Programas” en la que se refunden los datos de aquellos
Programas de carácter muy concreto y puntual, incidiendo por esta razón en pocas provincias. Su
desglose por provincias y programas constituye el contenido del cuadro 6.10.
En el ejercicio económico de 2008 el importe de las ayudas concedidas a las Corporaciones Locales
presentan los siguientes datos:
► Transferencias corrientes: 276.668.458.86 euros.
► Transferencias de capital: 356.481.340,56 euros.
► Total transferencias a favor de las CCLL: 633.149.799,42 euros.
Si realizamos una comparativa entre los ejercicios 2007 y 2008, resulta:
cuadro 6.J
gráfico 6.A
Considerando que en el ejercicio 2007 no se contempló el programa 453B “Creación de Infraes-
tructuras” (70.079.644,98 €), al no haber sido facilitada la información por el Departamento com-
petente, podemos hallar unos porcentajes más ajustados, resultando que, el porcentaje de incre-
mento en el capítulo 7 es del 23,668% y el del total es el 15,594%.
En cuanto a los Programas que integran estas ayudas del Estado a las Corporaciones Locales, des-
taca:
► Cuadro 6.8 “Transferencias Corrientes”:
1. Nuevos programas: 231H “Integración de inmigrantes”, 451N “Dirección y servicios gene-
rales de fomento”, 467I “Innovación tecnológica de las telecomunicaciones”, 432A “Coor-
dinación y promoción del turismo” y 334A “Promoción y cooperación cultural”.
113
2. Programas que desaparecen: 231B “Acción a favor de inmigrantes”, 337B “Conservación
y restructuración de bienes culturales” y 456M “Actuaciones para la prevención del cambio
climático”.
► Cuadro 6.9 “Transferencias de Capital”:
1. Nuevos programas: 261O “Ordenación y Fomento de la edificación”, 414B “Desarrollo del
medio rural”, 421M “Dirección y servicios generales de industria y energía”, 441M “”Sub-
venciones y apoyo al transporte terrestre”, 453B “Creación de infraestructuras de carrete-
ras”, 453C “Conservación y explotación de carreteras”, 467B “Investigación, desarrollo y
exp. en transportes”, 467C “Investigación y desarrollo tecnológico-industrial” y 467G “Inves-
tigación y desarrollo de la sociedad de la información”.
2. Programas que desaparecen: 231F “Otros servicios sociales del Estado”, 261N “Rehabili-
tación y acceso a vivienda”, 332B “Bibliotecas”, 413A “”Competitividad industrial agro-ali-
mentaria”, 425A “Normativa y desarrollo energético”, 452A “Gestión e Infraestructura del
agua”, 463B “Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica” y 467C “In-
vestigación y desarrollo tecnológico-industrial”.
► El cuadro 6.10 recoge el desglose de los Programas que figuran unificados en la columna “Varios
Ministerios/ Otros Programas” de los cuadros 6.8 y 6.9 .
En cuanto al importe de las ayudas, si comparamos los importes de los ejercicios 2007 y 2008, se
producen ciertos cambios significativos:
► Cuadro 6.8 “Transferencias corrientes”:
1. Los programas 134M “Protección Civil”, 335A “Música y Danza” y 335B “Teatro” presentan
aumentos de gasto destacados; siendo especialmente significativo el primero del ellos, que
pasa de 2.761.070,01 €, en 2007, a 4.127.793,48 €, en 2008, que supone un incremento
del 49,499 %.
2. Algunos programas presentan un menor nivel de gasto, así: Programa 232A “Promoción y
servicios de la juventud” (6,227%), 232B “Violencia de género” (5,584%) y 492O “Defensa
de consumidores e información al ciudadano” (23,532%). Distinto es el caso del programa
112ª “Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal” donde desaparece la obligación de efectuar
transferencias a favor de municipios de determinadas Comunidades Autónomas.
► Cuadro 6.9 “Transferencias de capital”:
1. Los programas 451N “Dirección y servicios generales” del Mº de Fomento pasa de
21.539.858,32 €, en 2007, a 35.685.951,64 €, en 2008, lo que supone un incremento del
65,674 %. Fuertes incrementos presentan también los programas 463B “Fomento y coor-
dinación de la investigación científica y técnica” (422,377%), 336A “Fomento y apoyo de la
actividad deportiva” (11,850%), 432A “Coordinación y promoción del turismo” (34,670%),
422M “Reconversión y reindustrialización” (146,801%), 334A “Promoción y cooperación cul-
tural” (534,493%) ó 337B “Conservación y restauración de bienes culturales” (99,022%).
2. El programa 335B “Teatro” disminuye su importe pasando de 4.250.000,00 € en 2007 a
2.750.000,00 € en 2008, lo que supone una minoración del 54,545%. Por último, la desapa-
rición del programa 261N supone 17.907.728,60 €.
114
► Cuadro 6.10
1. Transferencias corrientes: Las ayudas por transferencias corrientes tienen en 2008 un in-
cremento de 9.754.436,94 €, equivalente a un 313,425%. Resulta especialmente significa-
tivo el incremento experimentado por el programa 334A “Promoción y cooperación cultural”
con un importe que alcanza los 11.260.000,00 €.
2. Transferencias de capital: Las ayudas que se recogen en este cuadro tienen un incremento
en 2008 de 10.699.005,33 €, equivalente a un 12,805%. Son de destacar los aumentos de
los programas 457M “Infraestructuras en Comarcas Mineras del Carbón” y 452M “Normativa
y ordenación territorial de los recursos hídricos”, con aumentos porcentuales del 392,519%
y del 65,402%, respectivamente.
El Cuadro 6.11 recoge la variación experimentada por los principales Programas entre los ejercicios
2007 y 2008, expresada como el porcentaje que significan los valores de 2008 sobre 2007.
115
7.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se trata la financiación de las Entidades Locales en el año 2008, para lo cual se
va a proceder al análisis de los presupuestos iniciales de los dos agentes básicos que conforman
este subsector: los Ayuntamientos y las Corporaciones Provinciales e Insulares (en lo sucesivo Cor-
poraciones Provinciales).
Se mantiene la presentación de dos versiones de los presupuestos: una, en la que las cifras co-
rrespondientes a las Corporaciones Provinciales proceden de la consolidación de sus presupuestos
con los de sus Organismos Autónomos Administrativos (OO.AA.AA.), mientras que las relativas a
los presupuestos de los municipios van referidas únicamente a la Administración Centralizada. La
segunda versión muestra los presupuestos consolidados de gastos e ingresos de las Entidades Lo-
cales sólo para la Administración Centralizada de todos los colectivos que contiene.
En cuanto al origen de los datos utilizados, en el caso de las Corporaciones Provinciales, se ha
contado con la información completa de los presupuestos, facilitada directamente por sus Servicios
de Intervención. Para los municipios con más de 20.000 habitantes también se ha dispuesto de la
totalidad de sus presupuestos iniciales; respecto a los municipios menores de 20.000 habitantes,
los resultados se han obtenido mediante la estimación realizada, por estratos de población, sobre
una muestra de 6.261 municipios que, respecto de los 7.728 que componen el universo de este
segmento, representan el 81%, lo que en términos de población supone que dicha muestra agrupa
al 93,3% de la población total de este segmento. Esta información se ha obtenido de los Servicios
de Intervención correspondientes a los Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y en el caso
de los menores del Ministerio de Economía y Hacienda.
Todos los datos sobre población, número de municipios y clasificación de éstos por estratos pro-
vienen del censo de población de 2008 (I.N.E.)
7.2. PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
7.2.1 Análisis de los presupuestos consolidados
Los presupuestos consolidados de gastos e ingresos de las Entidades Locales, como se comentó
en la introducción, aparecen en la doble versión que a continuación se señala:
116
CAPÍTULOVII
FINANCIACIÓN YPRESUPUESTOS DE LAS
ENTIDADES LOCALES EN
2008
► En los cuadros 7.1.a y 7.2.a se presentan los presupuestos consolidados de gastos e ingresos
de las Entidades Locales para el año 2008, en los que los datos que se refieren a las Corporaciones
Provinciales proceden de la consolidación, a su vez, de los respectivos Presupuestos con los
de sus Organismos Autónomos Administrativos, mientras que las cifras de presupuestos de los
municipios corresponden únicamente a Administración Centralizada.
► Los cuadros 7.1.b y 7.2.b contienen los presupuestos consolidados de gastos e ingresos de las
Entidades Locales para el año 2008 relativos sólo a la Administración Centralizada de todos los
colectivos que en ellos figuran.
El resultado de comparar los importes totales de los presupuestos de las Corporaciones Provin-
ciales que aparecen en los cuadros 7.1.a y 7.2.a con los correspondientes de los cuadros 7.1.b y
7.2.b, nos permite obtener los porcentajes de incremento que los valores contenidos en la primera
versión, la que incluye los OO.AA.AA., representan sobre los que aparecen en la segunda,
relativos sólo a la Administración Centralizada, de tal forma que, en el caso de las Diputaciones
Provinciales, supone el 4,1%, mientras que para las Forales sólo significa el 0,4 %.
Si contemplamos estos últimos cuadros 7.1.b y 7.2.b (Administración Centralizada), en lo que al
gasto se refiere, cuadro 7.1.b, la cifra total de gasto de las Entidades Locales para 2008, es de
78.278.788,27 miles de euros, lo que supone una tasa de incremento interanual del 11,9%, frente
al 7% que había supuesto en el ejercicio anterior. El gasto por operaciones corrientes creció un
14%, 2,8 puntos más que en 2.007, los gastos por operaciones de capital aparecen con una tasa
del 6,8%; y, los gastos por operaciones financieras presentan una tasa de incremento 5,1%.
Respecto a los ingresos totales de las Entidades Locales, cuadro 7.2.b, en 2008 se elevaron a
78.711.142 miles de euros, lo que supone una tasa de incremento interanual del 11,8%, frente al
6,7% que habían experimentado en el ejercicio anterior. Los ingresos corrientes crecieron respecto
a 2007 un 12,8%, tasa que supero en casi tres puntos y medio a la de 2.007; los ingresos por ope-
raciones de capital presentaron un incremento interanual de 6,2 % al igual que los ingresos por ope-
raciones financieras que aparecen con una tasa interanual del 8.6%, tasas muy superiores a la que
experimentaron los ingresos de la misma naturaleza en el ejercicio anterior que habían presentado
tasas interanuales negativas.
El mapa 7.1. ofrece una visión territorializada de la participación del Gasto Público consolidado de
las Entidades Locales (en base a los datos del cuadro 7.1.a) en el PIB regionalizado de 2008.
La elaboración de los presupuestos consolidados que aquí se presentan, ha requerido la elimina-
ción de las transferencias internas existentes entre las Corporaciones Provinciales y los Municipios
y, para ello, la previa identificación en los capítulos 4 y 7 del presupuesto de ingresos de aquéllas,
de las enviadas por los Ayuntamientos, y en los mismos capítulos de gastos, las transferencias que
las Corporaciones Provinciales dirigen a los Municipios.
Así, las transferencias que se han suprimido son las que a continuación se detallan:
► 1. Transferencias de Diputaciones Provinciales a Ayuntamientos.
1.1. Transferencias corrientes (528.264,01 miles de euros), siendo 292.515,85 miles de euros
las transferencias de los Cabildos Insulares a sus Ayuntamientos, de acuerdo con el Ré-
gimen Económico Fiscal de Canarias.
117
1.2. Transferencias de capital (634.151.06 miles de euros), originadas en su principalmente
por aportaciones a los Planes y Programas de Cooperación.
► 2. Transferencias de Ayuntamientos a Diputaciones Provinciales.
2.1. Transferencias corrientes (49.127,35 miles de euros).
2.2. Transferencias de capital (130.475,54 miles de euros) originados en su mayor parte por
la contribución a los Planes y Programas de Cooperación Local.
En lo que se refiere a las Diputaciones Forales, las transferencias corrientes que éstas enviaron
en el año 2008 a sus Ayuntamientos ascendieron a 1.571.057,91 miles de euros, y las transferen-
cias de capital a 116.456.05 miles de euros.
Los Ayuntamientos, por su parte, dirigieron transferencias a las Diputaciones Forales a través del
capítulo 4, por importe de 4.546,09 miles de euros, y transferencias de capital, por importe de
760,05 miles de euros.
7.2.2 Visión territorial de los presupuestos municipales
Los gráficos 7.1 y 7.2 nos muestran la evolución de los presupuestos municipales iniciales, expre-
sados en euros por habitante, para el período 2003-2008, lo que nos permite conocer las posiciones
del conjunto de municipios de cada Comunidad Autónoma con relación a la media nacional y la evo-
lución que han experimentado durante el citado período.
En el año 2008 superan la media nacional las siguientes Comunidades Autónomas: Madrid con la
cifra más alta, seguida de cerca por el País Vasco, situándose también por encima de la media na-
cional Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña. En cuanto a las Comunidades Autónomas por debajo
de la media nacional, la posición más alejada la sigue presentando Galicia, seguida de cerca por As-
turias. A cierta distancia pero también lejos de la media se encuentran Extremadura, Canarias y la
Comunidad Valenciana, seguida esta última a casi ocho puntos por Cantabria. Con valores más cer-
canos a la media se encuentran Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y las Illes Balears.
Si comparamos el mapa 7.2, que representa el gasto total municipal expresado en euros por ha-
bitante a través de cinco intervalos de gasto, con el mapa 7.6, obtenido a través de presupuestos
municipales, ingresos propios corrientes, en euros por habitante, se comprueba que, aunque con
algunas excepciones, existe una correlación entre los valores de los dos tramos más altos de ambas
magnitudes, lo que pone de manifiesto la relación que existe entre las variables utilizadas en la con-
fección de ambos mapas, es decir, entre la base económica de una región y su capacidad para ge-
nerar recursos propios.
Finalmente, el gráfico 7.3 refleja la evolución de los presupuestos municipales de ingresos en el
amplio periodo comprendido entre los años 2000 y 2008, mostrando, por tramos de población y me-
diante el ratio euros por habitante, las desviaciones respecto a la media nacional.
El gráfico 7.3 nos muestra que en el año 2008 siguen siendo los municipios de más de un millón
de habitantes los que alcanzan la cota más elevada sobre la media nacional con más de 24 puntos,
seguidos a una distancia de casi once puntos de los de menos de 5.000 habitantes. Se sitúan por
encima de la media, aunque próximos a ella, los municipios que integran el estrato de población
de 5.001 y 20.000 habitantes y de 20.000 y 100.000 habitantes. Se encuentran con valores más
alejados por debajo de la misma los municipios correspondientes a los estratos de población que
118
van de 100.001 a 500.000 habitantes y el estrato que abarca los municipios con población entre
500.001 y un millón de habitantes.
7.3 ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS DE LAS CORPORACIONES LOCALES
7.3.1. Corporaciones municipales
A) Gastos ordinarios.
Los cuadros 7.3, 7.4 y 7.5 reflejan los gastos ordinarios por capítulos, para el total de municipios,
clasificados por estratos de población. El cuadro 7.3 aporta los datos en valores absolutos y en por-
centajes de participación sobre los totales. El cuadro 7.4 presenta la evolución de dichos gastos
a través de las tasas de incremento respecto al año anterior y el cuadro 7.5 recoge su expresión
en euros por habitante.
Para los municipios con más de 20.000 habitantes el total de gastos ordinarios creció en el año 2008
un 11,4%, seis puntos porcentuales más que el experimentado en el periodo anterior. Dentro de
este segmento por estratos de población, son los municipios con estratos de población entre 50.001
a 100.000 de habitantes los que experimentan la mayor tasa de crecimiento interanual con un
17,1%, seguida de los municipios de más de un millón con un 14% y de los de 100.001 a 500.000
habitantes con el 10,4%; las tasas más bajas de incremento aparecen en los municipios de
500.001 a un millón y en los de 20.001 a 50.000 habitantes que presentan tasas del 8,1% y del
6,8% respectivamente. En cuanto a los municipios con menos de 20.000 habitantes presentan una
tasa de incremento respecto al ejercicio anterior del 16%, lo que significa disminuir en cinco puntos
porcentuales la tasa que habían tenido los citados gastos en 2.007.
Respecto al peso de los diferentes capítulos de gasto que integran el total de los ordinarios, con-
tinúa destacando la participación de los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y ser-
vicios. Al igual que en ejercicios anteriores, para los diferentes estratos de población en que aparece
dividido este colectivo de municipios, se sigue cumpliendo que el peso de los gastos de personal
y en bienes corrientes y servicios sobre el total de ordinarios está en razón inversa al tamaño de
la población del estrato; en 2008, son los municipios con población de más de 1.000.000 de habi-
tantes los que presentan la tasa más baja, 67,8%; el valor mas alto permanece en los municipios
que tienen menos de 20.000 habitantes que alcanzan un 85,8%. Para el total de municipios con
más de 20.000 habitantes esta tasa supone el 74,5%.
En cuanto al peso de los gastos financieros persiste la tendencia general de moderado crecimiento
respecto de los gastos ordinarios. El valor más bajo, 2%, sigue correspondiendo a los municipios
con menos de 20.000 habitantes; siendo del 3,3% para los municipios mayores de 20.000 habitantes.
En este grupo de municipios el valor más alto, 5,2%, corresponde al tramo de 500.001 a un millón
de habitantes y el más bajo, 2,7%, al de 20.001 a 50.000 habitantes; en los de municipios de 50.001
a 100.000 y en los de más de un millón de habitantes representan en ambos tramos el 3,4%.
En las transferencias corrientes se observa, al igual que en el ejercicio anterior, una participación
que aumenta con el tamaño de los estratos, que va desde el 8,4% en los municipios de menos de
20.000 habitantes, hasta situarse en el 22,5% en el intervalo de municipios con más de 1.000.000
habitantes, siendo del 16,7% para el total de municipios de más de 20.000 habitantes.
Los pasivos financieros presentan los valores más bajos en el tramo de municipios con menos de 20.000
habitantes con una tasa del 3,9%. Para los restantes intervalos de población las tasas de participación
oscilan entre el 5% y el 5,7 %, excepto para el intervalo de más de un millón que es del 6,3 por ciento.
119
El gráfico 7.4 nos permite observar la evolución de la estructura de los gastos ordinarios para el
colectivo de municipios con más de 20.000 habitantes, durante el periodo 2005-2008.
En cuanto a la evolución respecto al anterior ejercicio de las partidas que componen los gastos or-
dinarios, se observa que el capítulo 3 (gastos financieros) es el que más ha crecido en relación a 2.007
para el total de municipios, con una tasa del 23%, En el grupo de municipios mayores de 20.000 ha-
bitantes esta tasa es del 20,9%, destacando un aumento del 39,5% en el intervalo de los municipios
de 50.001 a 100.000 habitantes, y del 25,8% en el tramo 500.001 a un millón de habitantes; el tramo
de 20.001 a 50.000 y el de 100.001 a 500.000 habitantes presentan un 16,6% y un 17,2%, respec-
tivamente y los municipios de más de un millón de habitantes, un 12,6%. En los municipios con menos
de 20.000 habitantes la tasa de incremento de los gastos financieros fue del 30,9%.
Las siguientes tasas de crecimiento más elevadas respecto al ejercicio anterior para el total de mu-
nicipios, corresponden a los gastos en bienes corrientes y servicios (capítulo 2) y a los gastos de
personal (capítulo 1) con tasas del 13,6% y 12,2%; tasa que en los municipios mayores de 20.000
habitantes representa el 12% y el 10,1% respectivamente. En ambos capítulos 2 y 1 de gastos, las
tasas mayores, 16,8% y 16,3%, aparecen muy igualadas en su porcentaje de incremento interanual
y corresponden a los municipios menores de 20.000 habitantes y, también, en el caso de los gastos
en bienes corrientes y servicios, a los municipios de más de un millón ya que aparece también con
el 16,8%, si bien es menor en el capítulo 1, 7,8%; le sigue el tramo de 50.001 a 100.000 habitantes
que aparece con tasas superiores al 14%. El resto de los tramos de población de los municipios
presentan tasas que van desde el 6,8% al 11,7%.
El capítulo 4, transferencias corrientes, el incremento interanual para el total de los municipios es
de un 12%, siendo esta tasa del 15,7% en los menores de 20.000 habitantes y del 11,2% en el grupo
de los municipios de más de 20.000 que presenta en diferentes tramos de población de este grupo
de municipios tasas que van del 5,7% al 13,9%, excepto en el intervalo de población de 50.001 a
100.000 habitantes que aparece con un 27,1 por cien.
Continuando con el análisis del incremento experimentado por las diferentes partidas, en el
capítulo 9 (pasivos financieros) la tasa de incremento respecto del ejercicio anterior es del 8,4%
para el total de municipios. Para los municipios menores de 20.000 habitantes es del 0,7% y para
los municipios de más de 20.0000 habitantes del 11,1%; en el tramo de más de 1.000.000 de ha-
bitantes el incremento es el 24,5%, seguido con un 18,3% por los municipios de 50.001 a 100.000
habitantes; el resto de intervalos de población de municipios mayores de 20.000 habitantes pre-
sentan tasas que en el tramo de 100.001 a 500.000 es del 10,2%, siendo en el de 500.001 a
1.000.000 de habitantes del 4%; y en el intervalo de población entre 20.001 y 50.000 habitantes
presenta una tasa negativa del -3,2 por cien.
El mapa 7.3, que refleja los gastos municipales de funcionamiento (capítulos 1 y 2), y el mapa 7.4que se refiere a los gastos de capital municipales (capítulos 6 y 7), se han confeccionado consi-
derando cuatro y cinco intervalos de gasto respectivamente, a partir de los datos expresados en
euros por habitante.
B) Ingresos corrientes
En los cuadros 7.6, 7.7 y 7.8 se presentan los ingresos corrientes para el total de municipios, por
tramos de población y por capítulos, expresados en términos absolutos y relativos de participación,
y en euros por habitante, así como el porcentaje de incremento respecto a 2007.
120
El cuadro 7.9 por su parte, contiene los datos relativos al presupuesto de ingresos, en euros por
habitante, para cada estrato de población del total nacional, desglosado por provincias.
En el año 2008 el total de ingresos corrientes de los municipios con más de 20.000 habitantes as-
cendió a 30.984.534,74 miles de euros, un 10,5% más que en 2007; tasa inferior en cerca de un
punto y medio porcentual a la obtenida por los gastos ordinarios, con lo que se produce una dis-
minución en su capacidad de ahorro neto.
En cuanto a los municipios con menos de 20.000 habitantes, sus ingresos corrientes se cifraron
en 14.965.169,79 miles de euros, con un aumento del 12,7% respecto al año anterior; tasa inferior
en más de tres puntos porcentuales a la de los gastos ordinarios por lo que también se produce
una pérdida en su capacidad de ahorro neto en este intervalo de población, ya que el incremento
alcanzado por los gastos ordinarios es del 16%.
Para el total de municipios, el volumen de ingresos corrientes en 2008 fue de 45.949.704,53 miles
de euros; de los cuales, el 67,4%, correspondió a los municipios con más de 20.000 habitantes, y
el 32,6% restante a los menores. Estas cuotas de participación se mantienen prácticamente simi-
lares respecto del ejercicio anterior que aumenta medio punto porcentual en los mayores y des-
ciende en los menores. Esta tendencia también se manifiesta en el desglose por capítulos, salvo
en el capítulo de los ingresos patrimoniales que en los mayores de 20.000 habitantes aumenta su
tasa de participación respecto al ejercicio anterior en 7,7 puntos porcentuales, al contrario de lo
que ocurre en los menores de 20.000 habitantes en los que disminuye en 7,7 puntos (cuadro 7.1).
Si se analiza el peso que, en valores absolutos representa cada uno de los capítulos de ingresos
corrientes (cuadro 7.1), se puede comprobar que, en los mayores de 20.000 habitantes, el relativo
al capitulo 1 casi triplica el de los menores, proporción que en los capítulos 4 y 5, representa un
poco más del doble, y desciende en los otros capítulos (2 y 3) que se sitúan entre el 1,7 y el punto
y medio porcentual respectivamente.
En cuanto al porcentaje de participación de cada partida en el total de los ingresos corrientes (cua-dros 7.6 y 7.1 bis), tanto en el total de municipios como en los dos grupos estudiados, el peso y
el orden que ocupan los diferentes capítulos presentan pocas diferencias respecto a los del año
anterior. En el colectivo de más de 20.000 habitantes la tasa más alta corresponde a los impuestos
directos con el 35,7%, seguido de las transferencias corrientes, con el 34,2% y de las tasas y otros
ingresos, con el 18,7%; en el grupo de menores de 20.000 habitantes la posición más alta corres-
ponde a las transferencias corrientes, al alcanzar un 33,3%, seguida de los impuestos directos con
el 27,5% y de las tasas y otros ingresos con un 26,4 %. Para el total de municipios las transferencias
corrientes y los impuestos directos aparecen muy próximos entre sí con tasas participativas del
33,9% en el capítulo 4 y del 33,1% en el capítulo 1. A continuación se sitúan las tasas y otros in-
gresos, con un 21,2%. Los porcentajes más reducidos tanto para el total de municipios como para
todos los intervalos de población siguen apareciendo en los ingresos patrimoniales con una par-
ticipación que oscila en los diferentes intervalos de población, entre el 1,4% y el 3,8%, excepto en
los de más de un millón de habitantes que es del 6,3%; y en los impuestos indirectos que se mueven
entre el 4,8% y el 10,8%.
En el gráfico 7.5 vemos la evolución de la estructura de los ingresos corrientes en los municipios
mayores de 20.000 habitantes en el período 2005-2008. El gráfico 7.6, por su parte, expresa el por-
centaje que los ingresos por transferencias corrientes (capitulo 4), representan sobre el total de los
ingresos corrientes municipales para cada estrato de población, en el mismo período de referencia
(2005-2008).
121
El cuadro 7.7 presenta la evolución experimentada por las diferentes partidas de ingresos corrientes
respecto al ejercicio anterior. Para el total de municipios de, los ingresos patrimoniales (capítulo
5) son los que más han crecido respecto al ejercicio anterior, un 34,1%, seguidos de las transfe-
rencias corrientes (capítulo 4) y de los impuestos directos (capítulo 1), con un 12,5% y un 10,2%
respectivamente; las tasas y otros ingresos (capítulo 3) aparecen con un 8,8%; mientras que los
impuestos indirectos (capítulo 2) presentan una tasa del 5%, Para el total de los municipios con
más de 20.000 habitantes las mayores tasas de incremento respecto de 2007 aparecen en los ca-
pítulos 5 (ingresos patrimoniales), 4 (transferencias corrientes) y 1 (impuestos directos), con el
94,3%, 11,8% y 9,5%, respectivamente; mientras que los capítulos 3 (tasas y otros ingresos) y 2
(impuestos indirectos) muestran un descenso de su peso relativo respecto a 2007, con tasas del
6,7% y del 4,3%, respectivamente.
En los municipios menores de 20.000 habitantes el mayor incremento corresponde a los impuestos
directos, con un 14,5%, seguidos de las transferencias corrientes, con un 13,9%; a corta distancia
se sitúan las tasas y otros ingresos que aumentan un 12% y los ingresos patrimoniales con un
10,2%, mientras que los impuestos indirectos representan el 6,3 por ciento.
Si se comparan los datos contenidos en el cuadro 7.8. (Ingresos corrientes en euros por habitante)
con los del cuadro 7.9. (Ingresos totales en euros por habitante), el resultado que se obtiene nos
permite conocer el peso que los ingresos corrientes poseen como vía de obtención de recursos para
cada intervalo de población.
De esta forma podemos comprobar que para los municipios con menos de 20.000 habitantes, los
ingresos corrientes per cápita representaron en el año 2008 el 72,9% de los ingresos totales por
habitante. En lo que al colectivo de mayores de 20.000 habitantes se refiere, los ingresos por ha-
bitante por operaciones corrientes significaron, dependiendo de los tramos, entre un 79% y un 88%
aproximadamente, de los ingresos totales per cápita.
Las cifras que resultan en todos los estratos de población confirman, una vez más, la permanencia
de los ingresos corrientes como principal fuente de financiación municipal, destacando los recursos
originados por la participación de los Ayuntamientos en los tributos del Estado que, junto a los im-
puestos directos, continúan obteniendo un importante peso en el volumen de recursos disponibles
por los municipios.
Respecto a la financiación municipal vía endeudamiento (capítulo 9), en el mapa 7.5 se presenta
el perfil territorializado resultante de considerar cinco intervalos de ingresos, partiendo de los co-
rrespondientes datos presupuestarios, expresados en euros por habitante.
7.3.2 Corporaciones provinciales
A) Gastos ordinarios
El importe total de los gastos ordinarios de las Corporaciones Provinciales (cuadro 7.10) ascendió
en el año 2008 a 19.829.471,74 miles de euros. De dicho importe, el 29,2% correspondió a las Di-
putaciones Provinciales, y el 70,8% a las Diputaciones Forales, porcentajes prácticamente coin-
cidentes con los obtenidos en el ejercicio anterior.
El incremento de dichos gastos respecto al año anterior fue, para el conjunto de Corporaciones Pro-
vinciales, del 11,7%, casi dos puntos porcentuales más que en 2007. Para las Diputaciones
Forales significó un aumento del 13,6%, casi tres puntos mas que en el ejercicio anterior, mientras
que las Diputaciones Provinciales presentaron una tasa del 7,5% ligeramente inferior a la de 2007.
122
En cuanto a la evolución interanual experimentada por las diferentes partidas que integran los gas-
tos ordinarios, para el total de las Diputaciones, son los gastos financieros (capítulo 3) los que pre-
sentan el mayor incremento, con un 13,6%, seguidos muy de cerca por las transferencias corrientes
(capítulo 4) y los gastos de bienes corrientes y de servicios (capítulo2) con un 12,8% y un 12,2%
respectivamente; los gastos de personal (capítulo1) aparecen con un 6,9% y los pasivos financieros
(capítulo 9) representan el 5,1 por cien.
Si realizamos este análisis por colectivos de Diputaciones, en lo que a las Diputaciones Provinciales
se refiere, aparecen también con las mayores tasas de crecimiento respecto a 2007, los gastos fi-
nancieros (capítulo 3) con un 19,6%, seguidos de los gastos de bienes corrientes y de servicios
(capítulo 2), con un 10,4%. Los gastos de personal (capítulo 1), los pasivos financieros (capítulo
9) y las transferencias corrientes (capítulo 4) obtienen tasas de crecimiento del 6,7%, 6,3% y 5,8%,
respectivamente.
En el caso de las Diputaciones Forales, los gastos de bienes corrientes y de servicios presentan
un destacado incremento que se sitúa en el 17,3%, si bien se reduce en más de siete puntos por-
centuales la tendencia del ejercicio anterior. A una distancia de tres puntos y medio porcentuales
las transferencias corrientes aparecen con un incremento del 13,8%. A continuación, le siguen los
gastos de personal que tienen una tasa de crecimiento del 7,7% y los gastos financieros que están
por debajo del punto porcentual. En cuanto a los pasivos financieros aparecen con un descenso
interanual del -1,7 por cien.
En lo que se refiere a la estructura de los gastos ordinarios en los dos grupos de Corporaciones
Provinciales, existen pocas variaciones con lo observado en los últimos ejercicios en cuanto a la
participación de cada capítulo en el total de gastos ordinarios. Así, para las Diputaciones Provin-
ciales, el mayor peso, más del 54,5%, se debe a los gastos de personal y de bienes corrientes y
de servicios, seguido de las transferencias corrientes, cuya participación en el total de gastos or-
dinarios es del 32,2%. Para los pasivos financieros el peso es del 9,9%; y los gastos financieros
presentan una tasa del 3,4 por cien.
En las Diputaciones Forales, las transferencias corrientes mantienen en 2008 un destacado nivel
participativo del 93,2% del total de gastos ordinarios, similar al de 2.007, lo que es debido al sistema
de financiación del Sector Público Vasco, establecido en el Estatuto de Autonomía y la Ley de Con-
cierto Económico, en virtud del cual las Diputaciones recaudan los impuestos concertados y con
estos recursos deben realizar unas aportaciones al Gobierno Vasco para la financiación de sus pre-
supuestos. Como consecuencia, las Diputaciones Forales son, dentro de la Administración Autó-
noma, las instituciones que mayor volumen de recursos gestionan; el Cupo al Estado y la finan-
ciación de la Comunidad Autónoma constituyen los artículos más importantes del capítulo de gasto
por transferencias corrientes. En cuanto a los gastos de personal y de bienes corrientes y de ser-
vicios, su tasa de participación respecto al total de los gastos ordinarios es del 5,6%, siendo lige-
ramente superiores al medio punto porcentual en los pasivos financieros y en los gastos financie-
ros.
El gráfico 7.7 recoge la evolución de la estructura de los gastos ordinarios de las Diputaciones Pro-
vinciales en los años del cuatrienio 2005-2008.
B) Ingresos corrientes
En el cuadro 7.11 figuran, por capítulos, los ingresos corrientes de las Corporaciones Provinciales
para el año 2008, expresados en valores absolutos, junto a los porcentajes de participación de cada
capítulo sobre el total, así como las tasas de incremento respecto al año 2007.
123
La cifra total de ingresos corrientes para el conjunto de las Diputaciones, 21.619.522,53 miles de
euros, supone un crecimiento del 12,3% superior en más de dos puntos porcentuales al del año
anterior. De dicho importe total, el 31,2% correspondió a las Diputaciones Provinciales y el 68,8%
a las Diputaciones Forales, participación que en las primeras desciende un punto en relación a la
del ejercicio pasado mientras que aumenta en las Forales.
Si observamos la evolución interanual que han experimentado los diferentes capítulos de ingresos
corrientes, en el caso de las Diputaciones Provinciales el mayor incremento, un 51,5%, aparece
en el capítulo 5 (ingresos patrimoniales), que superó en más de treinta y ocho puntos porcentuales
el que se había producido en 2.007; le siguen el capítulo 2 (impuestos indirectos), con el 13%, el
capítulo 1 (impuestos directos) con un aumento del 10,7% y el capítulo 3 (tasas y otros ingresos)
que supera ligeramente el 8%. El capítulo 4 (transferencias corrientes), presenta el 6,8%.
En cuanto a las Diputaciones Forales, el mayor incremento correspondió también a los ingresos
patrimoniales que presentan una tasa de incremento respecto del ejercicio precedente del 61,4%,
lejos del 17,4% que supuso en 2007. A continuación se sitúan las transferencias corrientes con un
41,1%, también a gran distancia del 12,8% que obtuvo el año anterior. Las tasas y otros ingresos
figuran con un aumento del 23,3%; los impuestos directos con un 16,3%, y los impuestos indirectos
con un 10,5%.
Respecto a la estructura interna de los ingresos corrientes, para las Diputaciones Provinciales per-
siste la destacada presencia de las transferencias corrientes, capítulo 4, que suponen el 70,9% del
total. Permanece a gran distancia, de 54 puntos porcentuales, la siguiente partida en importancia,
los impuestos indirectos, capítulo 2, con una participación del 16,9%; a continuación, los impuestos
directos, capítulo 1, con un 6,2% y las tasas y otros ingresos, capítulo 3, con el 4,2%. El menor peso
corresponde una vez más a los ingresos patrimoniales, capítulo 5, con un 1,7%. Las participaciones
en todos los capítulos presentan tasas similares a las de 2007.
En el gráfico 7.8 se muestra que la evolución experimentada por la estructura de los ingresos co-
rrientes de las Diputaciones Provinciales en el período 2005-2008, es similar a la del ejercicio pre-
cedente.
Para las Diputaciones Forales, son los impuestos indirectos los que alcanzan la mayor participación
en el total de ingresos, con el 49,8%, y a continuación los impuestos directos con una tasa del
46,1%, lo que es debido a las particularidades de su régimen fiscal y de financiación al que ya se
ha hecho referencia a propósito de los gastos. Ambas partidas aparecen con tasas muy similares
a las del ejercicio anterior y su elevado peso pone a su vez de manifiesto la escasa participación
de los restantes capítulos de ingresos que completan el total de operaciones corrientes.
7.4 INVERSIONES PRESUPUESTADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES
En los cuadros 7.12 y 7.13 se recogen los datos de la inversión pública local en el año 2008, co-
rrespondiente a las Diputaciones Provinciales y a los municipios con más de 20.000 habitantes.
Reflejan el origen de fondos o fuentes de financiación, y la propensión a la inversión de ambos co-
lectivos locales, valorada ésta mediante los dos ratios que resultan de establecer la relación del
total de gastos de inversión con los gastos ordinarios y con los gastos totales.
Del cuadro 7.12 se desprende que, para las Diputaciones Provinciales, los gastos de inversión ex-
perimentan en el año 2008 respecto del ejercicio anterior crecimiento que se sitúa en el 5,6%; en
el caso de los municipios de más de 20.000 habitantes, resulta una tasa de incremento del 11,4%.
124
Respecto a los dos coeficientes antes citados, la relación entre gastos de inversión y gastos ordi-
narios, así como la participación de los gastos de inversión en el total presupuestado, tanto en el
caso de las Diputaciones Provinciales como en el de los municipios mayores de 20.000 habitantes,
los ratios de 2008 son ligeramente inferiores a los del ejercicio precedente, en el caso de las Di-
putaciones supone un 45,2%, disminución que no llega al punto porcentual con respecto a 2007
lo que significa una disminución de la propensión a la inversión y se rompe, por tanto, la tendencia
creciente de la propensión a la inversión manifestada en el ejercicio anterior. Asimismo la partici-
pación de los gastos de inversión en el total presupuestado en las Diputaciones Provinciales se
sitúa en el 31,1% y experimenta una ligera disminución con respecto al ejercicio anterior que no
llega al medio punto porcentual. En cuanto a los ratios citados relativos a los municipios con más
de 20.000 habitantes, reflejan también sólo una ligera disminución respecto a los alcanzados en
2007, siendo sus coeficientes inferiores en 1,4 y 0,8 puntos porcentuales con relación a los del año
anterior; lo que es consecuencia de la perdida de dinamicidad en el plano inversor de estos colec-
tivos.
En cuanto a las fuentes de financiación de la inversión (cuadro 7.13), para las Diputaciones Pro-
vinciales el peso más alto corresponde al ahorro o autofinanciación que alcanza un 37% del total
de recursos lo que supone un aumento de más de cuatro puntos porcentuales respecto al ejercicio
anterior; le siguen las subvenciones, con un peso del 31,9% y los créditos que, con un 24,74% del
total de recursos, ambos se incrementan en un poco más del punto porcentual respecto a 2007.
Los fondos procedentes de la enajenación de inversiones y variación de activos financieros
obtienen un 6,3%, lo que supone una disminución que no llega al punto porcentual con relación al
año anterior.
En lo que se refiere a los municipios con más de 20.000 habitantes, la mayor tasa, 34,5%, corres-
ponde a la enajenación y variación de activos, variación superior en casi dos puntos porcentuales
respecto a la tasa obtenida en 2007; le siguen los créditos que, suponen el 27,7%, similar a la lo-
grada en el ejercicio precedente. El ahorro o autofinanciación obtiene un 20,6% y experimenta una
disminución de su peso relativo respecto al año anterior de un punto y medio porcentual. Las sub-
venciones se sitúan en el 17,6% permaneciendo su peso respecto al ejercicio anterior prácticamente
igual.
Como puede observarse, en el caso de las Diputaciones Provinciales, la cota de participación del
ahorro o autofinanciación experimenta un aumento superior a los cuatro puntos porcentuales con
relación al ejercicio anterior y, por tanto, también aumenta el margen de disponibilidad de recursos
propios canalizables hacia gastos de inversión. No ocurre lo mismo en el de los municipios
mayores de 20.000 habitantes, con respecto al año anterior ya que la capacidad de ahorro y, por
tanto, de autofinanciación es un 2,7% inferior a la del ejercicio anterior.
En el gráfico 7.9 está representada la evolución de la estructura de las fuentes de financiación de
la inversión municipal, y en el gráfico 7.10, la relativa a la inversión provincial, referidas al cuatrienio
2005-2008.
Vamos a considerar ahora los datos relativos a los gastos municipales de capital (capítulos 6 y 7),
territorializados y expresados en euros por habitante, a partir de los cuales se han diferenciado cinco
intervalos de gasto que aparecen reflejados en el mapa 7.4. Dicho mapa aporta una visión de la
inversión municipal y, dada la trascendencia social que ésta tiene por su proximidad al administrado,
nos acerca también al conocimiento de la actividad inversora del sector local en su conjunto.
Como puede apreciarse, formando parte de los dos estratos superiores se encuentran Navarra, La
Rioja, Aragón, País Vasco, y Cataluña (menos Barcelona); también se encuentran en estos tramos
125
además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las siguientes provincias de Andalucía, Al-
mería y Jaén; de Castilla y León, Segovia, Soria, Ávila, Burgos, León y Valladolid; y de Castilla-La
Mancha, Guadalajara. El intervalo intermedio incluye las Comunidades Autónomas de Madrid, Mur-
cia y Cantabria y las provincias cuyos valores se sitúan más próximos a la media nacional, que en
el año 2008 es de 335 euros por habitante. En la Generalitat de Cataluña se encuentra en este in-
tervalo, Barcelona; en la Comunidad Valenciana, Castellón; en Andalucía, Granada, Huelva, Cádiz
y Málaga; en Castilla y León, Palencia y Salamanca; y, en Castilla-La Mancha, Cuenca, Ciudad Real
y Toledo. En los dos intervalos inferiores aparecen el resto de provincias y comunidades autónomas
que completan este aspecto de la inversión municipal.
7.5 INCIDENCIA DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DELESTADO EN LOS GASTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES
La Cooperación Económica Local supone un importante apoyo a la financiación de la inversión en
dicho ámbito, y trata de orientar la actividad inversora hacia una óptima satisfacción de las nece-
sidades sociales reales de la población a la que va dirigida. Inspirándose en los principios consti-
tucionales de solidaridad y colaboración entre las distintas Administraciones, consigue impulsar las
mejoras que requieren las infraestructuras, así como los servicios que las Entidades Locales prestan
a los ciudadanos, utilizando como principal instrumento las subvenciones dirigidas a las diferentes
líneas de acción de que consta. Con todo ello, la Cooperación Económica Local del Estado con-
tribuye a la progresiva disminución de las desigualdades interterritoriales y al logro de una mejora
de la calidad de vida en la esfera local.
El cuadro 7.14 contiene las cifras de inversión real presupuestada por las Entidades Locales a las
que afecta el Programa de Cooperación Económica Local del Estado, y las relativas a dicho Pro-
grama de Cooperación que comprende los Planes Provinciales e Insulares de Cooperación, los Pro-
yectos con Participación de la Sociedad Civil en consejos y en otras estructuras reguladas por
CC.LL. y los Proyectos de Modernización Administrativa, teniendo en cuenta que no está incluido
el Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (P.U.O.S.), y que el Programa Operativo Local
(P.O.L), financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ya no figura en la anualidad de
las inversiones del Programa de Cooperación Local, por tratarse de una intervención comunitaria
para el periodo 2000-2006. En el cuadro aparecen diferenciados los datos de los municipios ma-
yores y menores de 20.000 habitantes, por ser estos últimos a los que afectan fundamentalmente
las inversiones del Programa de Cooperación Local que realizan las Diputaciones.
A partir de estos datos, se ha calculado la proporción que la inversión inducida por el Programa
de Cooperación Económica Local supone respecto al total de inversiones reales en cada uno de
los subsectores analizados; el indicador que se obtiene refleja una mayor incidencia en los muni-
cipios con menos de 20.000 habitantes, para los que representa el 5,5% de las inversiones pre-
supuestadas.
En lo que se refiere al total de las Entidades Locales a las que afecta el Programa de Cooperación
Local, la participación alcanzada por éste en la inversión real local en el año 2008 fue del 2,8%,
prácticamente similar a la obtenida en 2007. En el capítulo de este informe dedicado al Programa
de Cooperación Económica Local del Estado se recogen de forma detallada para los diferentes pla-
nes o líneas de ayuda, los importes de inversión y el número de proyectos que las entidades be-
neficiarias aprobaron para el ejercicio 2008.
Por otra parte, si establecemos la relación entre las inversiones del citado Programa y el total de
inversiones reales presupuestadas en cada Comunidad Autónoma, obtenemos el detalle territoria-
lizado que nos va a permitir conocer aquellas regiones en las que esta Cooperación Local fue más
126
destacada, como refleja el cuadro 7.15. De los resultados que se obtienen se infiere que el valor
más alto sobre la media nacional de 2,8%, correspondió a Galicia que alcanza el 7,7%, seguido
de Illes Balears, Castilla La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana que sitúan
sus tasas en el 6,8%, 5,7% 5,5% y el 5%, respectivamente; obtienen tasas entre el 3,9% y el 3,4%
Extremadura, Andalucía, Canarias, Cantabria, Aragón, Castilla y León, y el Principado de Asturias.
Por debajo de esas tasas se encuentran el resto de Comunidades Autónomas.
En el gráfico 7.11 puede verse la evolución que han experimentado las inversiones del Programa
de Cooperación Local en relación con la inversión total presupuestada por las Corporaciones Lo-
cales a las que afecta el citado Programa en el período 1997-2008.
7.6 ANÁLISIS FUNCIONAL DEL GASTO PÚBLICO DE LAS CORPORACIONESPROVINCIALES E INSULARES.
Los gráficos 7.12 y 7.12a reflejan la clasificación funcional del gasto de las Corporaciones Provin-
ciales en el año 2.008.
La estructura funcional de las Diputaciones Provinciales es la representada en el gráfico 7.12. En
él puede observarse que el mayor peso sigue correspondiendo al grupo de función 4 “Producción
de bienes públicos de carácter social”, al que se destina el 27,1% del gasto total y que permanece
casi sin variación respecto a 2.007; comprende los gastos relacionados con la sanidad, educación,
vivienda y urbanismo, encaminados a la consecución de una mejor calidad de vida para el admi-
nistrado.
Se sitúa a continuación el grupo de función 5 “Producción de bienes de carácter económico”, que
representa el 18,2% una tasa de participación del gasto total casi igual a la del ejercicio anterior;
hacia este grupo se canalizan los gastos relativos a actividades que fomenten el desarrollo del po-
tencial económico del entorno local: infraestructuras básicas y transportes, infraestructura agraria,
investigación científica y técnica, y otros gastos de análoga naturaleza, lo que confirma el
importante papel compensatorio de la provincia en el plano inversor y, dentro del mismo, el
impulso que aporta la Cooperación Económica Local mediante sus diferentes líneas de actuación.
Los gastos destinados al grupo 3 “Seguridad, protección y promoción social”, que aumenta en un
poco más del medio punto porcentual el grado de participación del año anterior y alcanza el 16,2%;
comprende los gastos y transferencias que conforman el régimen de previsión y Seguridad Social
a cargo de las Diputaciones; a continuación figura el grupo 1 “Servicios de carácter general”, que
alcanza una tasa del 11,7%, similar al ejercicio precedente.
Los gastos dirigidos a atender la carga financiera (intereses y amortización) de la deuda, y de las
restantes operaciones financieras de naturaleza similar, que se incluyen en el grupo de función 0
“Deuda Pública”, presenta una variación con un aumento inferior al punto porcentual respecto a
2.007, con una tasa del 9,2%. El grupo 9 “Transferencias a Administraciones Públicas” con un peso
del 8,6% permanece casi sin variación respecto del ejercicio anterior. Los pesos más bajos corres-
ponden a los grupos de función 7 “Regulación económica de sectores productivos”, 6 “Regulación
económica de carácter general” y al grupo de función 2 “Protección civil y Seguridad ciudadana”,
que obtienen una tasa de participación del 3,7%, 2,8% y 2,5%, respectivamente.
En cuanto al gráfico 7.12a, recoge la clasificación funcional del gasto en el año 2.008, referido en
este caso a las Diputaciones Forales, que presenta escasas variaciones respecto al ejercicio an-
terior; dedican el 80,1% de su presupuesto al grupo de función “Transferencias a Administraciones
Públicas”, que es el gasto por transferencias de carácter general dirigidas desde las propias Di-
127
putaciones hacia el Estado o la Comunidad Autónoma o a favor de otros Entes Locales, y cuyo des-
tacado peso es consecuencia del propio sistema de financiación del Sector Público Vasco, al que
ya hemos hecho referencia en otros apartados de este capítulo.
A gran distancia figuran los gastos del grupo “Seguridad, protección y promoción social”, con un
peso del 6,2%, seguido a continuación, con el 4,9%, por el grupo “Producción de bienes de
carácter económico”; los siguientes en importancia son el grupo “Servicios de carácter general” y
el grupo “Producción de bienes públicos de carácter social”, a los que corresponden una tasas par-
ticipativas del 2,9% y 2,3%, respectivamente.
Los grupos de función “Deuda Pública” y “Regulación económica de sectores productivos” obtienen
tasas de participación en el gasto total del 1,1% y 1,3%, respectivamente, y para el grupo “Regu-
lación económica de carácter general” es algo inferior al 1%; la tasa más baja sigue correspon-
diendo al grupo “Protección civil y Seguridad ciudadana”, con el 0,4%.
Por último, el gráfico 7.13 muestra la evolución de la estructura funcional del gasto de las Diputa-
ciones Provinciales en el período 2005-2008.
128
PARTETERCERA
ANÁLISIS DEL GASTO
PÚBLICO EN LAS
ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES
La Hacienda de las Administraciones Territoriales en 2008 VIII
C A P Í T U L O
8.1 INTRODUCCIÓN
La descentralización del gasto público que se viene registrando en España desde la promulgación
de la Constitución se refleja al analizar la consolidación de los presupuestos de los tres niveles de
administración: estatal, autonómica y local. Estos serán los aspectos tratados en el presente ca-
pítulo.
Si se considera el total de gasto presupuestado consolidado de las Administraciones Públicas en
2008, la Administración General del Estado participa en un 56% del total, las Comunidades Autó-
nomas el 30,5% y las Entidades Locales el 13,5%. Por capítulos de gasto, las administraciones au-
tonómica y local suponen el 69,5% de la totalidad de gastos de personal de las Administraciones
Públicas y el 69,9% de las inversiones reales, así como el 84,8% de los gastos en bienes corrientes
y de servicios.
Centrándonos en las administraciones autonómica y local, los presupuestos de gastos consolidados
de ambas administraciones ponen de relieve que el 69,8% del total corresponde a las Comunidades
Autónomas, que disminuyen su participación en 0,6 puntos porcentuales respecto al año anterior,
y el 30,2% a las Entidades Locales. Dentro de estos presupuestos conjuntos destacan los gastos
corrientes, en particular los de personal –suponen casi la tercera parte del gasto consolidado– y
las transferencias corrientes, que significan el 22,3%. Por otra parte, las operaciones de capital re-
presentan el 20,6% del gasto, destacando en las mismas el peso de las inversiones reales.
En lo que se refiere al presupuesto de ingresos consolidado, las tasas participativas de las admi-
nistraciones autonómica y local son equiparables a las relativas al presupuesto de gastos. Hay que
señalar que, respecto al total consolidado, el 60,2% son ingresos de origen tributario, incluyendo
tasas y tributos propios, y el 32,3% proceden de transferencias, corrientes y de capital. Los
recursos derivados del endeudamiento significan el 4,1% del presupuesto.
Tras estudiar el tamaño de los diferentes sectores públicos en función de su volumen de gastos e
ingresos, se hará referencia al grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria
del conjunto del sector público y de cada uno de los agentes que lo integran.
El escenario macroeconómico que acompañó a la propuesta de fijación del objetivo de estabilidad
para 2008 se ha visto afectado por el grave deterioro de la coyuntura económica nacional e inter-
130
CAPÍTULOVIII
LA HACIENDA DE LASADMINISTRACIONESTERRITORIALES EN 2008
nacional que se inicia a partir del segundo trimestre de 2007 y se intensifica en el segundo
semestre de 2008. En este contexto, el Ministerio de Economía y Hacienda, al igual que los prin-
cipales organismos internacionales, fue revisando a la baja las previsiones de crecimiento para la
economía española correspondientes al ejercicio 2008.
En términos globales para el conjunto del sector Administraciones públicas, se ha incumplido el ob-
jetivo de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2008, ya que se había fijado inicialmente un
superávit equivalente al 1,15% del PIB, frente al déficit registrado del 3,99% del PIB. No obstante,
el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria debe realizarse de forma des-
agregada para cada uno de los grupos de unidades públicas.
El objetivo de estabilidad presupuestaria del Estado para el ejercicio 2008 se fijó en un superávit
del 0,30% del PIB en términos de contabilidad nacional, objetivo que no se ha cumplido al haberse
registrado una cifra de déficit que representa el 2,80% del PIB, con una desviación negativa de 3,10
puntos de PIB. Para las Administraciones de la Seguridad Social se estableció como objetivo de
estabilidad presupuestaria un superávit equivalente al 0,60% del PIB, objetivo que se ha cumplido
al haberse obtenido un superávit que supone un 0,78% del PIB, con una desviación positiva de 0,18
puntos de PIB.
Por lo que respecta al conjunto de las Comunidades Autónomas, el objetivo no se ha cumplido al
haberse registrado un déficit equivalente al 1,49% del PIB, mientras que el objetivo fue de un su-
perávit del 0,25% del PIB. El citado objetivo tampoco se ha cumplido para el conjunto de las En-
tidades Locales al haberse registrado en 2008 un déficit para el conjunto de unidades locales que
representa el 0,48% del PIB y que supone una desviación del objetivo inicial de 0,48 puntos del
PIB.
Por último, este capítulo analiza el peso relativo de las Administraciones Públicas en la actividad
inversora para concluir con el estudio de la evolución del gasto público no financiero entre los dis-
tintos niveles de gobierno. Respecto a este último, los porcentajes de descentralización de la Ad-
ministración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entes Locales, han sido respectiva-
mente en 2008, 52,1%, 34,1% y 14,8%.
Con objeto de poder presentar la información de manera homogénea e individualizada, los análisis
que se recogen se han elaborado sobre la base de los presupuestos iniciales de ingresos y gastos
de las distintas Administraciones, correspondientes al ejercicio presupuestario de 2008.
8.2 PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
El gasto consolidado de las administraciones autonómica y local (en adelante Administraciones Te-
rritoriales) en 2008 asciende a 228.475,90 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,3%
respecto al ejercicio anterior y representa el 20,9% del PIB nominal (cuadro 8.1).
Los gastos por operaciones corrientes representaron el 75,8% del presupuesto consolidado para
2008, cifra similar a la del año anterior, siendo el capítulo cuantitativamente más importante el de
gastos de personal, que absorbió el 31,2% del presupuesto de las Administraciones Territoriales.
Los gastos de capital alcanzaron el 20,6% del presupuesto, destinándose a inversiones reales el
14,3%. Los gastos por operaciones financieras tienen una participación del 3,6%.
Por lo que respecta a los ingresos de las Administraciones Territoriales en 2008, el importe fue de
228.911,68 millones de euros; el 89,4% de los mismos fueron ingresos por operaciones corrientes,
el 6,3% lo fueron por operaciones de capital y el restante 4,3% correspondió a operaciones finan-
131
cieras. De esta forma, el presupuesto consolidado de las Administraciones Territoriales arroja un
ahorro bruto de 31.321,59 millones de euros, superior en un 6,9% al registrado en el año 2007.
cuadro 8.2
El cuadro 8.3 se ha elaborado a partir de los presupuestos de las administraciones autonómica y
local, consolidados con sus respectivos organismos autónomos. Al eliminar de dichos importes las
transferencias internas, se obtienen los presupuestos consolidados de las Administraciones Terri-
toriales para el año 2008.Las transferencias internas aparecen agrupadas por subsectores, aten-
diendo al origen y destino de las mismas.
Como se observa en el citado cuadro, las Entidades Locales transfirieron 9.580,58 millones de eu-
ros a las Comunidades Autónomas, de los que 8.998,17 millones de euros corresponden a trans-
ferencias, tanto corrientes (8.978,15 millones de euros) como de capital (20,02 millones de euros),
efectuadas por las Diputaciones Forales de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya a la Comunidad Autónoma
del País Vasco. Las transferencias en sentido inverso sumaron 14.127,03 millones de euros. En
este importe se incluyen las transferencias del Estado a las Entidades Locales que las Comunida-
des Autónomas de Andalucía, Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Navarra reflejan en sus pre-
supuestos, como consecuencia de su competencia de intermediación financiera en lo referente a
la participación de sus Entidades Locales en los tributos del Estado (6.589,87millones de euros).
8.2.1 Presupuestos consolidados de las Administraciones Públicas
Una vez analizados los presupuestos iniciales de las Comunidades Autónomas y de las Entidades
Locales para el año 2008 en los anteriores capítulos de este Informe, este apartado está dedicado
a analizar el presupuesto consolidado de las Administraciones Públicas para dicho ejercicio eco-
nómico (cuadros 8.4 y 8.5).
Así, el presupuesto consolidado de gastos de las Administraciones Públicas asciende a 512.213,64
millones de euros, lo que representa el 46,8% del PIB estimado para dicho ejercicio y supone un
incremento del 8% en relación con el ejercicio anterior. Respecto al peso que representan las gran-
des partidas de gasto, el 73,7% corresponde al gasto en operaciones corrientes, un 13% a ope-
raciones de capital y, finalmente, el 13,3% procede de las operaciones financieras.
Al realizar el análisis por capítulos de gasto, se observa que las transferencias corrientes absorben
el 38,2% del presupuesto, seguidas por los gastos de personal con un 20%. A continuación, se si-
túan los gastos de bienes corrientes y servicios con el 10,8%, los gastos en inversiones reales con
un 9,1% del presupuesto, y los pasivos financieros con un 8%.
El montante dedicado al pago de la carga financiera, capítulos 3 y 9, asciende a 61.770,10
millones de euros, lo que representa el 12,1% del presupuesto, porcentaje que resulta inferior al
del ejercicio anterior en 0,5 puntos porcentuales, y en términos monetarios supone un incremento
de 2.058,79 millones de euros.
Desde la vertiente del presupuesto de ingresos, el 85,9% proviene de operaciones corrientes, el
2,9% de operaciones de capital, y un 11,2% son producto de operaciones financieras, que en 2008
experimentan un descenso del 4,3% respecto al ejercicio anterior.
El presupuesto inicial consolidado del gasto de las Administraciones Públicas queda reflejado en
el cuadro 8.6. Como parte fundamental de dicho presupuesto se encuentra el presupuesto conso-
lidado de la Administración General del Estado que, con un volumen de 286.711,09 millones de eu-
132
ros, representa el 56% del presupuesto inicial consolidado de las Administraciones Públicas, por-
centaje que disminuye en 0,5 puntos al alcanzado en el ejercicio anterior. Las Comunidades Au-
tónomas tienen una participación en el año 2008 del 30,5%, la misma tasa que en 2007.
Finalmente, en 2008 la participación de los Entes Locales en el gasto total de las Administraciones
Públicas presenta un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior y se sitúa
en el 13,5%.
Los presupuestos de gastos e ingresos consolidados de la Administración General del Estado (cua-dros 8.7 y 8.8), ascendieron a 349.215,24 millones de euros (considerando los subsectores
Estado, Organismos Autónomos, Agencias Estatales, Otros Organismos Públicos y Seguridad So-
cial) con un incremento del 7,5% respecto al ejercicio anterior.
8.2.2 Participación de las Administraciones Territoriales en los presupuestos consolidadosde las Administraciones Públicas
En este epígrafe se muestra la evolución en los últimos siete años de la participación de las ad-
ministraciones autonómica y local, en las partidas más significativas de gastos e ingresos del con-
junto de las Administraciones Públicas, sobre presupuestos consolidados.
cuadro 8.9
En 2008 las Administraciones Territoriales absorbieron el 69,5% de la totalidad del gasto del con-
junto de las Administraciones Públicas en materia de personal, el 84,8% en provisión de bienes para
el funcionamiento de los servicios y el 69,9% de la inversión real, porcentaje que presenta una dis-
minución de 0,4 puntos respecto al año anterior como consecuencia de una menor inversión por
parte de las Entidades Locales respecto a 2007.
cuadro 8.10
En cuanto a los gastos financieros, ocasionados por el endeudamiento de las Administraciones Te-
rritoriales, se eleva la tasa obtenida el año anterior y se sitúan en el 19,3% del conjunto de las Ad-
ministraciones Públicas.
Las transferencias de capital de las Administraciones Territoriales experimentan un aumento res-
pecto al año anterior y significan el 71,2% del conjunto de las Administraciones Públicas.
Por el lado de los ingresos, las administraciones autonómica y local obtuvieron el 19,9% de los im-
puestos directos, tasa 1,2 puntos porcentuales más alta que la obtenida en 2007, y un leve des-
censo de los ingresos provenientes de los impuestos indirectos, con un peso del 56,1%. Es des-
tacable el hecho de los ingresos imputables a impuestos indirectos hayan crecido desde el 34,1%
en 2002 hasta el 56,1% en 2008, en el contexto de una gran recaudación de los tributos ligados
a aquellos sectores, como el de la construcción, más relevantes en el crecimiento económico del
periodo.
Finalmente cabe hacer referencia al peso que estas administraciones tienen el ámbito del otro gran
tributo, la tasa, donde vienen a recaudar, prácticamente, las tres cuartas partes de los ingresos pú-
blicos por este concepto.
133
8.2.3 Presupuestos de las Administraciones Territoriales por Comunidades Autónomas
En este apartado se recogen los gastos presupuestados de Comunidades Autónomas, Diputaciones
y Ayuntamientos, según su distribución regional, tanto en términos monetarios como porcentuales
(cuadro 8.11).
Como rasgos más apreciables, cabe resaltar en primer lugar el mayor volumen de gasto de las Co-
munidades Autónomas respecto a Ayuntamientos y Diputaciones, casi el 68% frente a 22,6% y 9,4%
respectivamente. La única excepción la constituye el País Vasco, en el que las Diputaciones Forales
recaudan impuestos y generan gasto, especialmente para financiar a la Comunidad Autónoma
Vasca y a las Entidades Locales, siendo por ello su peso superior al de la Comunidad Autónoma
y Ayuntamientos.
Además, el gasto realizado por los Ayuntamientos es, en general, muy superior al producido por
las Diputaciones, salvo en el País Vasco que presenta la situación opuesta y en el caso de
Canarias en el que la diferencia comentada es mucho menor, como consecuencia del relevante pa-
pel desempeñado por los cabildos insulares.
Los presupuestos de gastos consolidados a nivel territorial, incluyendo las transferencias internas
regionalizadas, se reflejan en el cuadro 8.12. La importancia cuantitativa de las mismas es desta-
cable en los casos del País Vasco, Cataluña, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Canarias
ya que, entre todas ellas, absorben el 85,9% de la totalidad de las transferencias internas. La causa
se debe a que las transferencias por participación en ingresos del Estado de las Entidades
Locales se efectúan a través de las propias Comunidades Autónomas, salvo el caso de Canarias,
que es consecuencia de la distribución entre la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos
Insulares y Ayuntamientos, de los recursos derivados del Régimen Especial de Canarias (REF).
El País Vasco, que se financia fundamentalmente a través de las transferencias que realizan las
Diputaciones Forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, absorbe el 42,2% de todas las transferencias
internas de las Administraciones Territoriales. Cabe destacar el caso de Navarra, que también ges-
tiona la participación en ingresos del Estado de las Entidades Locales y cuyo porcentaje de parti-
cipación es tan sólo de un 1,5% en relación con el total de transferencias internas realizadas por
el conjunto de las Administraciones Territoriales. La razón de este bajo porcentaje se debe, en gran
medida, al volumen del presupuesto de la Comunidad Foral en el total de Administraciones Terri-
toriales, pequeño en términos relativos.
8.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Una de las partidas de gasto donde las administraciones autonómica y local alcanzan mayor pro-
tagonismo es en el capítulo 6 (inversiones reales). Concretamente, el 69,9% del total de la
inversión pública real estaba presupuestado por estas dos administraciones en 2008, como refleja
el cuadro 8.10.
Los datos territorializados, tanto en valores absolutos como relativos de las inversiones reales de
los distintos agentes públicos durante el periodo 2005-2008, figuran en los cuadros 8.13 y 8.14.
Se incluye en dichos cuadros sólo la inversión civil, para que la comparación pueda realizarse en
términos de homogeneidad competencial, ya que las inversiones en Defensa son realizadas de
forma exclusiva por la Administración General del Estado.
A partir de estos datos, se ha elaborado el gráfico 8.1, donde se pone de manifiesto la evolución
de la participación de las Administraciones Públicas en la inversión pública real.
134
En 2008, la Administración General del Estado incrementó su inversión civil en un 13,9% y su par-
ticipación en el total de la inversión pública real aumentó 1,5 puntos porcentuales, lo que significa
el 26,7% del total. Por su parte, las Comunidades Autónomas presentaron un incremento del 6,7%,
alcanzando un peso del 36,5% frente al 36,8% del año anterior, en tanto que las Entidades
Locales aumentan su inversión en un 4,4% y su tasa participativa disminuye en 1,2 puntos porcen-
tuales, situándose en el 36,7%.
Durante el periodo 2005-2008, la inversión civil se va a aproximar, previsiblemente, a los
161.000 millones de euros, distribuyéndose entre las distintas Administraciones Públicas con pre-
dominio de la efectuada por las Administraciones Territoriales: la Administración General del Es-
tado, con el 25,7%, las Comunidades Autónomas, con el 36%, y el conjunto de las Entidades Lo-
cales con un 38,3%, correspondiendo, dentro de éstas últimas, la mayor parte a los
Ayuntamientos (85,5%).
Al igual que en ejercicios precedentes, la Comunidad Autónoma es el principal agente inversor en
muchos de los territorios, si bien, continúa la creciente presencia inversora de las Entidades Lo-
cales, con lo que ambos agentes inversores aparecen más igualados.
gráfico 8.2
8.4 PASIVOS FINANCIEROS DE LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Este apartado recoge el volumen y composición de los pasivos financieros de las Administraciones
Territoriales, así como la evolución reciente de los mismos.
Los pasivos financieros de las Administraciones Territoriales ascendían a 99.953 millones de
euros a 31 de diciembre de 2008, habiéndose registrado un incremento interanual de 10.735 mi-
llones de euros en términos absolutos, lo que en términos porcentuales representa un 12,03% en
relación al ejercicio 2007. El incremento interanual ha sido mayor en las Comunidades Autónomas,
cerca del 14%, mientras que en las Entidades Locales su crecimiento ha sido del 8,1%.
cuadro 8.15
Por otra parte, en el ejercicio de 2008 se mantiene la tendencia manifestada en los últimos años,
de un mayor endeudamiento de las Comunidades Autónomas, un 68,2%, que de las Entidades Lo-
cales, 31,8%.
Del análisis de la estructura del endeudamiento de las Administraciones Territoriales se desprende
que éste se produjo fundamentalmente a través de préstamos de intermediarios financieros, el
64,7%, mientras que la deuda en valores supuso el 35,3%. En el caso de las Entidades Locales
los préstamos de intermediarios financieros representan algo más del 99%, con un incremento inter-
anual de pasivos financieros a través de esta modalidad de casi un 9%. Respecto a las Comuni-
dades Autónomas, cabe considerar que la parte de sus pasivos financieros que se instrumentan
a través de deuda pública significan el 47,9% de los mismos.
8.5 EVOLUCIÓN DEL REPARTO DEL GASTO PÚBLICO NO FINANCIERO ENTRE LOSDIFERENTES NIVELES TERRITORIALES DE LA ADMINISTRACIÓN, 2002-2008
En este apartado se presentan los datos de evolución del reparto del gasto público entre las dis-
tintas Administraciones Públicas según la serie de la Contabilidad Nacional de España, base 2000,
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de conformidad con la metodología de cuen-
135
tas nacionales desarrollada en el ámbito de la Unión Europea, el Sistema Europeo de Cuentas Na-
cionales (SEC 95).
A continuación, se destacan las principales características metodológicas utilizadas en el presente
trabajo:
► Los datos de gasto público que se ofrecen están referidos al periodo 2002-2008 y se han obtenido
de los Presupuestos iniciales de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas
y Entidades Locales.
► Se trata de gasto consolidado, tanto internamente en la Administración General del Estado y
Entes Territoriales, como externamente entre ambos grupos.
cuadro 8.16
Las conclusiones más relevantes que pueden obtenerse del mismo son las siguientes:
► El gasto público total se ha incrementado en un 56,3% en el periodo 2002-2008, en precios co-
rrientes. En precios constantes (euros 2000), dicho incremento ha sido del 30,4%
► En relación con el PIB, el gasto público total supera el 38% en todo el período analizado, siendo
su valor más elevado en 2008, con un 40,8%.
► La Administración General del Estado ha perdido en esos siete años 7,4 puntos porcentuales
en la distribución del gasto público, de los cuales 3,1 puntos son atribuibles a la transferencia
de las funciones y servicios del INSALUD a las Comunidades Autónomas del artículo 143, con
efectividad a partir de 1 de enero de 2002 y con reflejo presupuestario en el año 2003. En cuanto
a los Entes Territoriales, las Comunidades Autónomas han ido ganando peso relativo, con un
aumento desde el año 2002 de 7 puntos porcentuales, mientras que las Entidades Locales pre-
sentan discretas variaciones en su tasa participativa, que se mueve entre el 13% y el 15%, apro-
ximadamente durante el periodo analizado, para alcanzar el valor más alto (14,8%), en 2008.
gráfico 8.3
136
ANEXOSESTADÍSTICOS
Comunidades Autónomas ANEXO ACorporaciones Locales ANEXO B
Administraciones Públicas ANEXO C
A N E X O S
ANEXOA
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
Cuadro A.1PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
Andalucía Aragón Asturias Illes Balears Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad
Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Ceuta Melilla Ceuta y Melilla España
1. DEMOGRAFÍA- Superficie (Km2) 87.598 47.720 10.604 4.992 7.447 5.321 94.225 79.462 32.113 23.255 41.635 29.574 8.028 11.313 10.390 7.235 5.045 19 13 505.990- Padrón municipal de habitantes (a 01-01-2008) * Habitantes 8.202.220 1.326.918 1.080.138 1.072.844 2.075.968 582.138 2.557.330 2.043.100 7.364.078 5.029.601 1.097.744 2.784.169 6.271.638 1.426.109 620.377 2.157.112 317.501 77.389 71.448 46.157.822 * Densidad de población (Hab./Km2) 93,6 27,8 101,9 214,9 278,8 109,4 27,1 25,7 229,3 216,3 26,4 94,1 781,2 126,1 59,7 298,1 62,9 4.073,1 5.496,0 91,2 * Variación en habitantes (01-01-08/01-01-07) 142.759 30.263 5.276 42.194 50.017 9.314 28.913 65.796 153.570 144.572 7.754 11.636 189.949 33.992 14.501 15.252 8.533 786 2.008 957.085 * Variación en porcentaje (01-01-08/01-01-07) 1,77 2,33 0,49 4,09 2,47 1,63 1,14 3,33 2,13 2,96 0,71 0,42 3,12 2,44 2,39 0,71 2,76 1,03 2,89 2,12- Población de derecho (Habitantes). Censo 2001 7.357.558 1.204.215 1.062.998 841.669 1.694.477 535.131 2.456.474 1.760.516 6.343.110 4.162.776 1.058.503 2.695.880 5.423.384 1.197.646 555.829 2.082.587 276.702 71.505 66.411 40.847.371- Variación de la población censal (%). Período 1991-2001 6,0 1,3 -2,8 18,7 13,4 1,5 -3,5 6,2 4,7 7,9 -0,3 -1,3 9,6 14,5 7,0 -1,0 5,0 5,8 17,3 5,1- Migraciones interiores: saldo migratorio interior. Período 1999-2008 30.806 -2.180 -8.993 46.313 14.837 16.237 -51.291 101.067 -36.042 127.622 -16.669 -23.777 -184.251 14.029 8.343 -35.917 7.695 -4.152 -3.677 0- Distribución de la población. Padrón municipal a 01-01-08 (%):Por tamaño de los municipios
< 2.001 habitantes 3,4 17,2 3,3 1,6 0,6 8,9 26,8 15,7 4,9 4,2 19,8 4,6 0,7 0,4 14,7 5,2 13,5 0,0 0,0 6,1 2.001-10.000 habitantes 17,0 14,5 10,3 14,7 10,5 23,7 17,1 31,0 13,7 13,2 31,3 27,4 5,0 4,8 31,9 14,4 23,3 0,0 0,0 15,2 10.001-100.000 habitantes 43,3 18,1 40,4 46,8 52,7 36,2 25,3 45,1 39,2 49,9 35,5 44,7 19,9 49,8 21,6 44,7 16,0 100,0 100,0 38,7 100.001-500.000 habitantes 20,9 0,0 46,0 37,0 36,2 31,3 30,8 8,2 20,3 16,7 13,4 23,3 23,2 44,9 31,8 35,7 47,3 0,0 0,0 23,5 > 500.000 habitantes 15,4 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 16,0 0,0 0,0 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4
Por grupos de edad < 15 años 16,2 13,1 10,0 15,0 14,9 12,4 11,6 15,1 14,7 14,6 14,5 11,3 14,7 17,2 14,7 12,7 13,8 20,5 22,1 14,4 15-64 años 69,2 67,2 68,2 71,5 72,4 69,1 66,1 67,2 69,0 69,2 66,6 67,0 71,1 69,2 68,0 68,6 68,2 68,3 67,3 69,0 > 64 años 14,6 19,8 21,8 13,6 12,7 18,4 22,3 17,7 16,2 16,2 18,9 21,7 14,3 13,6 17,3 18,6 18,0 11,2 10,5 16,5
2. MERCADO DE TRABAJO (media anual de 2008)- Población de 16 y más años 6.659,5 1.110,8 936,2 876,4 1.711,5 493,1 2.164,5 1.670,2 6.077,7 4.144,4 902,3 2.387,6 5.196,8 1.162,7 507,3 1.832,4 265,5 56,7 52,3 38.207,8- Activos (miles) 3.833,3 658,7 493,2 567,6 1.042,8 280,7 1.180,3 953,5 3.840,4 2.533,4 482,6 1.314,8 3.356,0 718,4 310,2 1.063,9 159,1 31,5 27,9 22.848,2- Ocupados (miles) 3.149,7 611,6 451,5 509,8 861,7 260,6 1.068,1 842,9 3.494,6 2.226,2 409,3 1.200,1 3.064,4 627,6 289,4 995,3 146,7 26,0 22,1 20.257,6- Parados (miles) 683,6 47,1 41,7 57,8 181,1 20,1 112,2 110,5 345,8 307,2 73,4 114,7 291,6 90,8 20,8 68,6 12,4 5,4 5,8 2.590,6- Paro registrado (miles). Diciembre de 2008 719,4 67,3 63,6 73,3 203,0 33,8 150,5 147,8 423,2 357,8 97,6 189,9 345,3 91,0 33,0 100,6 16,7 (sd) (sd) 15,2 3.129,0- Tasa de actividad(%) 57,56 59,30 52,68 64,76 60,93 56,93 54,53 57,09 63,19 61,13 53,49 55,07 64,58 61,79 61,15 58,06 59,92 55,46 53,34 59,80- Tasa de empleo (%) 47,30 55,06 48,23 58,16 50,35 52,85 49,34 50,47 57,50 53,72 45,36 50,26 58,97 53,98 57,04 54,32 55,25 45,86 42,29 53,02- Tasa de paro (%) 17,83 7,15 8,45 10,18 17,36 7,17 9,51 11,59 9,00 12,13 15,20 8,73 8,69 12,63 6,72 6,45 7,79 17,30 20,71 11,34- Tasa de paro 15 y más años (UE-27=7,0%). Año 2008 17,8 7,1 8,4 10,2 17,4 7,2 9,5 11,6 9,0 12,1 15,2 8,7 8,7 12,6 6,7 6,4 7,8 17,3 20,7 11,3- Estructura sectorial del empleo (%):
* Agricultura 7,1 4,7 4,3 1,1 2,9 4,0 7,3 6,5 1,7 3,0 10,6 7,8 0,6 9,3 4,3 1,5 4,1 0,0 0,0 4,0 * Industria 10,1 21,3 15,7 8,4 7,0 19,5 17,6 17,5 21,4 18,7 11,4 18,0 10,4 15,1 27,2 23,5 25,8 3,4 3,9 15,8 * Construcción 13,5 10,8 11,8 15,8 12,6 13,1 11,7 15,8 11,4 13,4 13,8 11,2 10,1 14,2 11,0 9,0 11,8 6,7 6,6 12,1 * Servicios 69,4 63,2 68,2 74,7 77,6 63,4 63,4 60,2 65,4 65,0 64,2 63,0 78,9 61,5 57,5 65,9 58,3 89,9 89,6 68,1
3. PRODUCCIÓN (CRE-2000)- PIBpm (millones de euros). Año 2008 149.909,9 34.371,6 23.876,5 27.472,6 43.480,3 14.052,5 58.514,9 36.948,7 204.127,7 106.208,6 18.158,0 56.419,1 194.180,5 28.160,4 18.674,3 68.669,1 8.119,9 1.613,9 1.489,5 1.095.163,0- Variación real del PIBpm 2008-2007 (%) 0,8 1,1 1,2 1,8 1,3 1,3 0,9 0,7 0,7 0,5 1,8 1,8 1,6 1,5 1,9 2,1 1,5 1,8 1,2 1,2- Participación del PIBpm regional en el total nacional (%). Año 2008 13,7 3,1 2,2 2,5 4,0 1,3 5,3 3,4 18,6 9,7 1,7 5,2 17,7 2,6 1,7 6,3 0,7 0,1 0,1 100,0- PIBpm/Hab. (euros). Año 2008 18.507 26.323 22.559 25.967 21.105 24.508 23.361 18.471 28.095 21.468 16.828 20.619 31.110 19.692 30.614 32.133 25.895 22.320 21.493 24.020- PIBpm/Hab. (Media de España=100). Año 2008 77,0 109,6 93,9 108,1 87,9 102,0 97,3 76,9 117,0 89,4 70,1 85,8 129,5 82,0 127,5 133,8 107,8 92,9 89,5 100,0- Variación del PIBpm/Hab. 2008-2007 (%) 1,9 2,8 4,5 2,5 2,1 4,5 3,0 1,0 2,4 1,2 4,5 4,5 2,3 1,9 3,6 5,5 3,0 3,0 1,5 2,6- Renta disponible bruta/Hab. (Media de España=100). Año 2007 80,2 109,8 105,6 107,6 89,2 105,5 103,4 83,1 112,4 90,3 79,4 92,3 119,2 80,9 129,3 131,4 106,0 98,4 97,3 100,0- PIB por habitante en PPA (Media UE27=100). Año 2008 79 112 96 111 90 105 100 78 120 92 72 88 133 84 131 137 110 96 93 103- Estructura sectorial del VAB (%). Año 2008: * Agricultura 4,6 4,7 1,8 1,0 1,2 2,9 6,9 9,1 1,4 2,2 7,8 4,4 0,2 5,5 2,9 1,0 6,6 0,2 0,7 2,8 * Industria 11,3 22,8 22,4 7,3 6,8 22,3 18,9 17,3 21,7 17,4 10,5 19,0 13,3 15,9 28,9 30,0 25,8 7,7 4,7 17,3 * Construcción 14,1 11,4 14,0 10,3 11,3 13,0 11,9 14,1 10,0 12,3 16,1 13,2 10,1 11,9 10,7 9,7 11,2 8,1 9,8 11,6 * Servicios 70,0 61,2 61,8 81,4 80,7 61,8 62,3 59,5 66,8 68,2 65,7 63,3 76,5 66,7 57,5 59,3 56,4 84,1 84,8 68,34. PRODUCTIVIDAD (CRE-2000)- VAB por ocupado. Año 2007 (Media de España=100):
* Agricultura 98,4 103,0 95,1 97,6 93,0 93,7 106,9 106,7 105,8 102,3 86,3 93,7 74,0 96,9 101,2 95,9 117,2 30,1 82,8 100,0 * Industria 94,1 104,0 124,7 91,9 90,5 119,4 106,2 80,7 99,8 78,4 87,9 90,8 122,0 80,3 102,7 122,8 92,8 247,6 129,4 100,0 * Construcción 96,8 106,2 116,5 70,4 83,4 99,2 97,4 96,0 106,1 89,5 90,5 102,2 118,3 77,0 96,0 126,5 88,1 85,5 73,6 100,0 * Servicios 94,3 96,4 94,1 106,3 99,3 96,9 100,5 89,3 103,9 97,0 85,9 91,6 106,5 96,5 102,4 108,0 104,4 100,2 97,3 100,0 * Total 93,0 99,5 103,3 98,9 95,5 101,1 99,7 87,7 104,9 93,2 83,4 92,3 110,2 89,6 103,2 116,4 99,5 101,5 94,2 100,0
5. COMERCIO EXTERIOR (Año 2008)- Saldo Balanza comercial (millones de euros) -10.424,2 470,3 -1.599,5 -356,8 -3.230,9 -221,3 715,5 -3.574,2 -25.919,0 -3.604,8 -140,4 152,1 -39.764,5 -5.830,2 1.422,5 -956,3 338,5 -293,9 -145,4 -94.066,9- Exportación regional/exportación nacional total (%) 8,93 4,51 1,69 0,80 1,21 1,28 5,10 1,65 26,74 10,29 0,66 8,30 11,46 2,43 3,39 10,57 0,67 0,00 0,01 100,00- Exportaciones/PIBpm (%) 11,2 24,7 13,3 5,5 5,2 17,2 16,4 8,4 24,6 18,2 6,8 27,7 11,1 16,2 34,2 29,0 15,5 0,2 0,7 17,2- Inversion extranjera bruta sin ETVEs (millones de euros) 196,16 99,05 6,97 504,80 17,52 46,51 45,75 88,89 2.124,42 256,21 4,86 22,54 23.802,69 189,08 15,92 239,55 0,39 (s.d.) (s.d.) 0,63 28.792,856. SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (Año 2008)- Potencia instalada a 31-12-2008 (Mw):
* Total 11.573 7.196 4.261 2.054 2.844 827 11.458 8.435 11.544 6.990 4.511 10.708 505 4.756 2.684 4.066 1.364 71 88 95.935 * Hidráulica 1.173 1.593 738 0 2 488 4.178 839 2.491 1.357 2.165 3.160 108 38 126 157 25 0 0 18.639 * Térmica (carbón, fuel-gas y ciclo combinado) 8.092 3.739 3.155 1.966 2.572 297 3.290 2.376 5.249 3.624 12 4.384 260 4.304 1.373 3.580 848 71 85 49.277 * Nuclear 0 0 0 0 0 0 466 1.066 3.142 1.085 1.957 0 0 0 0 0 0 0 0 7.716 * Eólica 1.542 1.714 276 4 141 18 3.142 3.335 423 667 0 3.043 0 150 993 153 417 0 0 16.018
* Otras energías renovables 766 150 92 84 129 24 382 819 239 257 377 121 137 264 192 176 74 0 3 4.286
A1 (continuación)7. TRANSPORTES (Año 2008)- Carreteras (Estado,CC.AA. y Diputaciones y Cabildos):
* Total carreteras (km. de red) 23.545 11.419 5.025 2.169 4.466 2.587 32.468 19.118 11.901 8.553 9.052 17.538 3.386 3.758 3.955 4.203 1.888 37 26 165.093 * Total carreteras (km/100 km2) 26,9 23,9 47,4 43,4 60,0 48,6 34,5 24,1 37,1 36,8 21,7 59,3 42,2 33,2 38,1 58,1 37,4 194,7 200,0 32,6 * Total carreteras (km/1.000 habitantes) 2,87 8,61 4,65 2,02 2,15 4,44 12,70 9,36 1,62 1,70 8,25 6,30 0,54 2,64 6,38 1,95 5,95 0,48 0,36 3,58 * Vías de gran capacidad (km. de red) 2.588 743 407 184 298 216 2.102 1.592 1.278 1.337 717 1.001 964 601 369 588 164 1 2 15.152 * Vías de gran capacidad (km/100 km2) 3,0 1,6 3,8 3,7 4,0 4,1 2,2 2,0 4,0 5,7 1,7 3,4 12,0 5,3 3,6 8,1 3,3 5,3 15,4 3,0 * Vías de gran capacidad (km/1.000 habitantes) 0,32 0,57 0,38 0,18 0,15 0,38 0,83 0,81 0,18 0,27 0,66 0,36 0,16 0,43 0,61 0,27 0,53 0,01 0,03 0,34 * Carreteras con anchura > 7 metros (% de la red) 46,9 43,6 27,8 51,7 51,0 36,3 39,2 51,5 28,8 48,2 63,7 43,8 72,9 56,7 48,2 49,0 49,9 45,9 61,5 45,3 * Carreteras con pavimento asfáltico (% de la red) 81,6 59,1 88,9 99,1 94,7 88,2 68,2 76,0 86,5 92,9 98,7 61,0 95,8 72,7 99,7 84,1 44,6 100,0 100,0 77,5
- Ferrocarriles: * Total ferrocarriles (km. de red) 2.406 1.326 713 107 0 350 2.399 1.610 1.835 1.023 730 1.089 701 279 247 625 110 0 0 15.550 * Total ferrocarriles (porcentaje de la red electificada) 55 69 62 47 0 63 47 62 88 62 0 25 87 0 88 92 100 0 0 59 * Km/100 Km2 2,7 2,8 6,7 2,1 0,0 6,6 2,5 2,0 5,7 4,4 1,8 3,7 8,7 2,5 2,4 8,6 2,2 0,0 0,0 3,1 * Km/1.000 habitantes 0,3 1,0 0,7 0,1 0,0 0,6 0,9 0,8 0,2 0,2 0,7 0,4 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3
- Aeropuertos: * Pasajeros transportados (miles) 20.764 593 1.524 30.021 33.324 856 655 17 36.924 15.329 77 4.315 50.534 1.879 427 4.612 42 25 307 202.225 * Mercancías (toneladas) 10.774 21.439 139 28.417 72.222 37 51 9 104.389 19.293 0 4.133 328.013 3 53 17.996 0 3 386 607.357
- Puertos: * Tráfico total de pasajeros (miles) 7.148 0 6 5.696 5.903 170 0 0 3.240 786 0 1.326 0 35 0 180 0 2.455 537 31.142 * Tráfico total de mercancías (miles de toneladas) 117.956 0 24.276 13.460 44.172 5.506 0 0 84.930 76.039 0 33.583 0 25.748 0 44.176 0 2.787 770 485.751
8. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES- TIC en hogares (Año 2008) Porcentaje de hogares con:
* Teléfono móvil 90,1 90,0 92,7 91,4 93,9 93,8 89,0 88,8 94,2 93,0 91,5 87,0 95,3 92,3 92,9 92,0 92,6 81,9 92,6 92,1 * Ordenador 59,4 64,2 63,5 64,6 65,5 66,2 58,4 56,1 71,0 60,5 53,3 53,6 71,9 57,2 66,3 66,4 63,3 56,8 62,0 63,6 * Acceso a Internet 43,7 51,7 53,1 54,9 52,5 53,7 41,7 40,5 60,1 48,4 42,9 39,7 62,3 42,3 55,8 57,0 50,6 48,0 50,2 51,0 * Acceso a Internet que utilizan Banda Ancha 90,1 83,4 91,8 92,8 93,4 89,7 83,3 85,9 89,6 85,6 76,7 79,7 91,4 86,9 81,9 80,0 86,8 96,3 95,3 87,9
- TIC en empresas (enero 2008) Porcentaje de empresas de 10 o más asalariados con:
* Ordenador 98,1 97,5 97,8 97,6 96,8 98,4 99,1 96,5 98,1 97,2 97,2 97,8 98,4 95,6 99,3 98,3 98,3 (sd) (sd) 91,7 97,8 * Red de Área Local (LAN) 76,9 76,6 77,6 77,1 75,9 64,6 75,6 64,5 85,0 74,4 69,1 76,6 83,6 71,5 83,9 82,5 72,5 (sd) (sd) 70,3 78,5 * Conexión a Intranet 13,8 16,8 15,9 18,5 13,3 11,4 15,8 10,9 23,0 14,3 14,1 15,5 26,0 11,1 18,9 21,8 17,0 (sd) (sd) 16,6 18,2 * Conexión a Internet 93,6 95,5 95,6 95,5 94,1 91,1 95,8 89,0 96,3 94,5 90,7 93,4 97,0 90,0 98,8 97,2 95,9 (sd) (sd) 91,7 94,9 * Correo electrónico (e-mail) 92,2 93,9 94,8 94,2 90,9 88,2 93,4 85,7 95,9 92,3 88,5 91,9 95,6 87,6 97,8 95,5 95,2 (sd) (sd) 89,7 93,3 * Acceso a Internet mediante Banda Ancha 96,6 95,9 98,0 97,0 98,6 94,3 96,5 96,0 98,6 97,8 95,5 93,7 97,8 94,8 97,8 96,7 93,0 (sd) (sd) 96,3 97,1 * Conexión a Internet y sitio/página web 51,0 61,9 65,6 53,1 44,6 53,6 52,7 47,4 65,7 52,7 45,3 55,0 63,9 52,1 62,4 63,3 57,7 (sd) (sd) 42,5 57,5
9. TURISMO (Año 2008)- Total plazas hoteleras 288.226 42.627 28.222 325.572 207.032 23.317 62.580 35.432 280.351 136.486 18.324 73.184 96.547 20.493 11.924 24.047 6.489 855 848 1.682.556- Plazas hoteleras por 1.000 habitantes 35,1 32,1 26,1 303,5 99,7 40,1 24,5 17,3 38,1 27,1 16,7 26,3 15,4 14,4 19,2 11,1 20,4 11,0 11,9 36,5- Plazas en hoteles de 3 o más estrellas (% sobre el total) 76,8 51,0 54,3 80,4 94,2 49,0 47,3 38,6 72,3 75,1 47,7 37,3 71,1 73,9 51,2 60,6 62,0 76,3 82,1 72,610. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO- Viviendas familiares por 100 habitantes (Año 2001) 47,3 54,0 48,8 58,8 48,9 52,7 59,8 55,4 51,9 60,7 55,4 48,1 46,0 47,7 46,3 42,6 59,9 31,5 32,9 51,0- Edificios destinados principalmente a vivienda con menos de 30 años de an 56,2 34,2 25,8 43,2 51,3 34,0 38,8 51,3 49,9 49,2 44,9 41,3 65,7 52,7 39,0 33,4 29,8 29,8 31,8 48,1- Porcentaje de hogares que poseen (Año 2007):
* Teléfono fijo 73,5 90,1 86,4 83,4 76,0 82,1 81,4 74,9 86,9 75,7 72,7 81,8 88,5 70,1 88,2 92,6 81,7 66,1 71,6 81,3 * Televisión por TDT 29,9 28,6 27,6 29,2 29,4 32,2 28,3 35,3 51,4 43,2 40,5 25,4 48,0 29,9 31,8 29,3 28,0 41,3 34,9 37,4 * Vídeo 61,9 68,4 64,1 54,2 55,3 62,3 65,8 63,0 61,5 61,4 63,2 57,2 69,4 65,0 67,8 65,2 68,0 53,8 50,8 62,9 * DVD 77,1 78,3 74,0 78,1 77,8 77,5 70,8 73,3 83,9 81,2 71,4 63,6 84,3 80,5 77,7 75,8 75,9 80,3 88,3 78,3
11. MEDIO AMBIENTE- Residuos recogidos mezclados (kilos/persona/año).Año 2006 515 490 482 630 566 563 472 510 441 475 461 441 564 502 522 488 485 (s.d.) (s.d.) 609 500- Recogida selectiva de residuos domésticos (% sobre el total). Año 2006 25,9 23,7 25,3 74,9 26,4 22,5 81,0 31,0 24,8 29,5 24,5 25,7 20,8 20,7 27,9 33,3 31,6 (s.d.) (s.d.) 28,2 30,0- Consumo medio de agua de los hogares (litros/habitante/día). Año 2007 158 143 185 136 154 189 154 163 151 186 187 143 150 166 126 125 152 (s.d.) (s.d.) 135 157- Volumen de aguas residuales tratadas (% sobre volumen de aguas residuales re 84,9 90,4 84,6 98,5 75,2 87,1 91,9 90,5 94,5 73,3 87,9 85,3 96,4 96,8 94,3 83,5 88,6 (s.d.) (s.d.) 43,5 87,8- Superficie de Espacios Naturales Protegidos (% sobre superficie total)(Año 2004 19,4 2,3 17,5 11,8 46,8 10,7 5,4 2,7 5,3 4,9 6,9 13,1 13,8 6,9 7,1 11,1 4,8 0,0 0,0 8,912. EQUIPAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS < 50.000 HABITANTES (Año 2000)- Porcentaje de viviendas con:
* Servicio público de abastecimiento de agua 99,2 99,7 97,2 95,1 99,6 97,7 99,6 99,8 (s.d.) 98,9 99,9 83,4 98,9 100,0 (s.d.) (s.d.) 99,9 (s.d.) (s.d.) (s.d.) 97,6 * Servicio público de alcantarillado 98,1 99,3 78,9 91,5 61,8 83,2 99,0 99,5 (s.d.) 94,6 99,6 63,9 98,3 98,7 (s.d.) (s.d.) 99,7 (s.d.) (s.d.) (s.d.) 92,1 * Pavimentación de vías urbanas 98,8 98,7 95,1 98,2 95,9 97,6 95,4 98,4 (s.d.) 99,4 99,0 97,5 97,0 99,1 (s.d.) (s.d.) 97,1 (s.d.) (s.d.) (s.d.) 98,0 * Servicio de alumbrado público 99,1 99,6 98,7 97,1 97,9 99,9 98,9 99,6 (s.d.) 96,7 99,7 96,4 98,6 99,9 (s.d.) (s.d.) 99,8 (s.d.) (s.d.) (s.d.) 98,4 * Servicio de recogida de residuos urbanos 99,6 99,9 98,9 99,2 100,0 100,0 99,3 99,4 (s.d.) 98,0 99,9 98,7 99,7 100,0 (s.d.) (s.d.) 99,9 (s.d.) (s.d.) (s.d.) 99,3 * Servicio de depuración de aguas residuales 45,5 46,3 44,1 89,5 52,5 36,6 57,7 53,8 (s.d.) 67,9 35,4 52,0 76,3 87,1 (s.d.) (s.d.) 83,2 (s.d.) (s.d.) (s.d.) 56,3
13. EQUIPAMIENTOS SANITARIOS (a 31-12-2008)- Total camas instaladas 22.430 5.462 4.182 3.670 7.659 2.167 9.505 4.856 33.262 12.977 4.194 10.581 22.565 4.505 2.405 9.200 976 213 172 160.981- Camas por 1.000 habitantes 2,7 4,1 3,9 3,4 3,7 3,7 3,7 2,4 4,5 2,6 3,8 3,8 3,6 3,2 3,9 4,3 3,1 2,8 2,4 3,5- Médicos colegiados 32.631 7.720 5.710 4.675 8.374 3.093 12.961 7.513 35.664 20.903 4.723 12.053 35.768 5.583 3.480 11.197 1.404 279 246 213.977- Médicos colegiados por 1.000 habitantes 4,0 5,9 5,4 4,4 4,0 5,4 5,2 3,7 4,9 4,2 4,4 4,4 5,7 3,9 5,7 5,2 4,4 3,6 3,4 4,714. EDUCACIÓN- Educación no universitaria
* Población de 16 y más años analfabeta (%). Año 2008 4,4 1,2 1,0 1,9 2,8 0,3 0,9 4,1 2,2 2,2 4,8 1,9 0,9 4,4 0,6 0,7 0,9 6,0 6,8 2,4 * Enseñanza Primaria: alumnos por unidad. Curso 2008-2009 21,7 18,1 18,7 23,3 21,4 19,4 17,6 19,0 22,7 21,3 17,7 18,0 23,0 22,7 19,3 20,1 21,7 24,5 26,0 21,1 * Enseñanza infantil: tasas netas de escolaridad (0-2 años). Curso 2008-2009 27,4 30,2 9,4 11,8 sd 21,4 12,5 2,4 33,5 28,3 2,8 17,9 39,0 15,8 34,1 50,0 7,2 5,9 16,8 26,2 * Bachillerato: tasas brutas de escolaridad (16-17 años). Curso 2008-2009 66,1 68,1 80,4 58,0 74,3 78,2 86,1 66,3 65,6 60,4 67,6 81,0 78,0 63,3 69,1 87,9 63,4 60,4 72,6 70,2
- Educación universitaria * Alumnos matriculados. Curso 2008-2009 226.111 29.576 24.970 13.250 43.725 10.113 79.384 29.547 169.607 137.810 22.425 66.070 223.648 36.246 14.645 54.187 5.874 1.092 885 1.371.810 * Alumnos de 18-26 años por 100 habitantes de la misma edad. Curso 2008-200 18,1 17,3 19,5 7,8 13,0 14,2 25,0 9,8 17,4 19,0 14,3 18,7 26,1 16,0 21,0 22,5 10,9 7,8 7,3 19,2 * Población de 16 y más años con educación superior (%). Año 2008 19,1 24,2 24,3 16,9 18,9 25,9 22,7 16,5 23,0 21,5 16,7 22,1 31,6 19,5 28,8 33,7 23,9 16,2 17,1 23,1
15. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (Año 2008)- Gastos internos en I+D (miles de euros) 1.538.946 352.376 229.678 97.385 268.833 140.791 739.943 265.741 3.286.376 1.113.507 156.401 584.213 3.892.148 243.522 358.666 1.345.572 81.001 2.395 3.896 14.701.392- Gastos internos en I+D (% del PIB) 1,03 1,03 0,96 0,35 0,62 1,00 1,26 0,72 1,61 1,05 0,86 1,04 2,00 0,86 1,92 1,96 1,00 0,15 0,26 1,35- Personal en equivalencia a jornada completa en I+D 23.227,2 6.911,9 3.576,9 1.728,4 4.521,4 1.923,0 10.200,8 3.242,2 46.519,9 19.488,7 2.222,9 9.681,0 53.172,4 5.769,6 5.409,3 16.683,4 1.322,2 32,2 43,1 215.676,4- Personal en equivalencia a jornada completa en I+D (por mil ocupados) 7,37 11,30 7,92 3,39 5,25 7,38 9,55 3,85 13,31 8,75 5,43 8,07 17,35 9,19 18,69 16,76 9,01 1,24 1,95 10,65
Cuadro A.2EVOLUCIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 2002-2008
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Millones de Euros % Millones de
Euros % Millones de Euros % Millones de
Euros % Millones de Euros % Millones de
Euros % Millones de Euros %
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 880,87 98,52 941,00 98,45 995,58 98,45 1.045,40 98,45 1.141,97 98,45 1.218,48 98,46 1.317,29 98,45
ANDALUCÍA 360,52 40,32 377,55 39,50 398,82 39,44 419,50 39,51 449,33 38,74 457,58 36,97 481,62 36,00
PRINCIPADO DE ASTURIAS 37,58 4,20 42,57 4,45 44,67 4,42 48,58 4,58 51,53 4,44 53,91 4,36 56,56 4,23
CANARIAS 34,04 3,81 41,57 4,35 45,24 4,47 44,96 4,23 62,43 5,38 73,28 5,92 90,56 6,77
CANTABRIA 9,89 1,11 9,53 1,00 8,91 0,88 9,75 0,92 9,63 0,83 9,74 0,79 10,63 0,79
CASTILLA Y LEÓN 61,25 6,85 68,18 7,13 70,06 6,93 73,05 6,88 75,30 6,49 81,88 6,62 85,06 6,36
CASTILLA-LA MANCHA 68,12 7,62 71,77 7,51 78,92 7,80 82,75 7,79 92,76 8,00 103,48 8,36 114,34 8,55
EXTREMADURA 73,31 8,20 76,57 8,01 81,27 8,04 83,55 7,87 87,79 7,57 92,09 7,44 97,20 7,26
GALICIA 140,60 15,72 155,27 16,25 163,94 16,21 170,18 16,03 183,54 15,82 195,86 15,83 203,30 15,19
REGIÓN DE MURCIA 38,63 4,32 39,92 4,18 41,75 4,13 42,61 4,01 47,25 4,07 54,75 4,42 61,14 4,57
COMUNIDAD VALENCIANA 56,93 6,37 58,07 6,08 61,99 6,13 70,46 6,64 82,40 7,10 95,91 7,75 116,88 8,74
CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA 13,22 1,48 14,77 1,55 15,63 1,55 16,41 1,55 17,93 1,55 19,12 1,54 20,68 1,55
CIUDAD DE CEUTA 6,61 0,74 7,39 0,77 7,82 0,77 8,21 0,77 8,96 0,77 9,56 0,77 10,34 0,77
CIUDAD DE MELILLA 6,61 0,74 7,39 0,77 7,82 0,77 8,21 0,77 8,96 0,77 9,56 0,77 10,34 0,77
TOTAL 894,09 100,00 955,77 100,00 1.011,21 100,00 1.061,81 100,00 1.159,89 100,00 1.237,60 100,00 1.337,97 100,00
Fuente: Presupuestos Generales del Estado.
A.302/03/2011
Cuadro A.3DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
Detalle por Secciones Ejercicio 2008
(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS FOMENTO MEDIO AMBIENTE DEFENSA SEGURIDAD
SOCIALRESTO DE
SECCIONES TOTAL % Variac. 08/07
% s/total reg
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 5.286,09 2.122,74 324,37 325,60 1.236,77 9.295,57 5,5 97,8ANDALUCIA 844,25 471,89 67,71 45,87 112,73 1.542,46 4,7 16,2ARAGON 496,53 139,46 2,25 26,00 57,48 721,73 29,5 7,6PRINCIPADO DE ASTURIAS 187,89 100,14 0,02 10,68 34,69 333,43 -14,7 3,5ILLES BALEARS 58,07 17,53 0,71 2,65 19,21 98,17 32,8 1,0CANARIAS 109,30 58,95 3,03 8,08 30,06 209,41 -3,3 2,2CANTABRIA 133,63 63,55 0,01 2,35 10,37 209,92 -18,3 2,2CASTILLA Y LEON 728,23 116,85 2,77 32,73 96,52 977,09 17,3 10,3CASTILLA-LA MANCHA 341,67 312,63 4,78 9,56 73,97 742,60 15,2 7,8CATALUÑA 836,14 96,75 0,28 58,06 78,51 1.069,74 44,9 11,3EXTREMADURA 175,59 202,77 0,00 1,94 43,13 423,43 -9,4 4,5GALICIA 652,55 203,33 45,00 29,62 38,90 969,40 5,9 10,2COMUNIDAD DE MADRID 328,85 44,08 190,80 47,89 568,95 1.180,57 -11,1 12,4REGION DE MURCIA 79,85 96,65 5,49 11,26 26,08 219,33 -17,1 2,3LA RIOJA 79,88 35,30 0,00 1,82 10,41 127,41 6,5 1,3COMUNIDAD VALENCIANA 233,67 162,85 1,52 37,07 35,76 470,87 -11,5 5,0CC.AA. RÉGIMEN FORAL 37,1 54,1 0,7 12,7 19,6 124,1 -17,5 1,3C.F. DE NAVARRA 11,59 12,50 0,51 2,21 1,71 28,52 -33,9 0,3PAÍS VASCO 25,48 41,61 0,15 10,52 17,85 95,60 -11,0 1,0CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA 16,8 8,6 1,4 35,9 18,8 81,5 -6,8 0,9CIUDAD DE CEUTA 5,39 3,68 0,30 29,80 10,18 49,36 -5,6 0,5CIUDAD DE MELILLA 11,37 4,95 1,08 6,06 8,65 32,11 -8,4 0,3REGIONALIZABLE 5.339,92 2.185,48 326,41 374,18 1.275,15 9.501,15 5,0 100,0NO REGIONALIZABLE 131,61 402,15 1.735,76 135,90 1.647,45 4.052,86 10,3EXTRANJERO 0,00 0,00 402,15 111,90 514,05 -15,4TOTAL 5.471,52 2.587,63 2.464,32 510,08 3.034,50 14.068,06 5,5
Fuente: Presupuestos Generales del Estado para 2008. Anexos de Inversiones reales y Programación plurianual.
S:\Publicaciones\PROGRAMA EDITORIAL 2011\SGT\D-PERIODICAS_E_o_A\02-PE_Informe económico-financiero de las administraciones territoriales2008-2009\2008\ORIGINALES_02-02-2011\ANEXOS Y ABREVIATURAS\ANEXO_A_2008.xls
A.402/03/2011
Cuadro A.4DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN DELSECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
Ejercicio 2008(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMASPUERTOS,
RENFE, AENA, ADIF Y SEITTSA
SOCIEDADES DE AGUAS
OTRAS SOCIEDADES Y FUNDACIONES
TOTAL % Variac. 08/07
% s/total reg
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 10.121,58 2.163,24 2.358,01 14.642,83 24,3 96,0ANDALUCÍA 2.035,45 473,19 304,35 2.812,99 32,7 18,4ARAGÓN 99,61 83,83 324,81 508,25 2,5 3,3PRINCIPADO DE ASTURIAS 588,02 10,11 87,18 685,31 27,4 4,5ILLES BALEARS 127,80 5,00 27,22 160,02 11,3 1,0CANARIAS 383,10 0,00 68,46 451,56 35,6 3,0CANTABRIA 143,15 36,73 45,15 225,03 52,4 1,5CASTILLA Y LEÓN 810,01 172,00 257,06 1.239,07 17,8 8,1CASTILLA-LA MANCHA 439,10 74,20 77,76 591,06 8,4 3,9CATALUÑA 2.163,35 336,39 158,36 2.658,10 19,8 17,4EXTREMADURA 250,34 10,37 49,34 310,05 92,4 2,0GALICIA 820,60 95,29 120,25 1.036,14 23,4 6,8COMUNIDAD DE MADRID 877,39 93,67 434,44 1.405,50 9,3 9,2REGIÓN DE MURCIA 177,96 340,16 98,57 616,69 25,9 4,0LA RIOJA 24,86 30,17 6,85 61,88 -8,6 0,4COMUNIDAD VALENCIANA 1.180,84 402,13 298,21 1.881,18 39,9 12,3CC.AA. RÉGIMEN FORAL 338,34 108,26 102,25 548,85 17,4 3,6COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 13,51 88,30 22,47 124,28 27,6 0,8PAÍS VASCO 324,83 19,96 79,78 424,57 14,7 2,8CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA 21,70 30,11 11,25 63,06 58,2 0,4CIUDAD DE CEUTA 4,89 17,11 10,48 32,48 98,1 0,2CIUDAD DE MELILLA 16,81 13,00 0,77 30,58 30,4 0,2REGIONALIZABLE 10.481,62 2.301,61 2.471,51 15.254,74 24,1 100,0NO REGIONALIZABLE 1.540,94 192,55 746,42 2.479,91 -17,5EXTERIOR 0,00 0,00 6,66 6,66 15.757,1
TOTAL 12.022,56 2.494,16 3.224,59 17.741,31 16,0
Fuente: Presupuestos Generales del Estado para 2008. Informe Económico y Financiero.
S:\Publicaciones\PROGRAMA EDITORIAL 2011\SGT\D-PERIODICAS_E_o_A\02-PE_Informe económico-financiero de las administraciones territoriales 2008-2009\2008\ORIGINALES_02-02-2011\ANEXOS Y ABREVIATURAS\ANEXO_A_2008.xls
Cuadro A.5
ClaveLectura horizontal por C.A
∆ % 2008/2002 Media % 2008/2002 ∆ % 2008/2002 Media %
2008/2002 ∆ % 2008/2002 Media % 2008/2002 ∆ % 2008/2002 Media %
2008/2002 ∆ % 2008/2002 Media % 2008/2002 ∆ % 2008/2002 Media %
2008/2002 ∆ % 2008/2002 Media % 2008/2002
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 75,02 20,86 30,09 17,58 24,22 8,36 -3,16 1,62 62,74 1,13 39,76 18,94 29,02 0,92
ANDALUCÍA 84,67 13,80 31,11 15,88 28,81 7,78 -7,96 1,34 19,11 0,82 60,40 15,21 45,28 1,15
ARAGÓN 80,02 21,31 26,94 17,36 27,13 9,45 -12,25 1,08 21,41 1,13 46,94 18,02 24,27 0,88
PRINCIPADO DE ASTURIAS 68,71 19,53 12,26 18,03 26,56 7,92 -3,98 1,08 102,56 1,23 54,60 12,88 24,26 1,30
ILLES BALEARS 69,10 23,55 12,70 39,07 21,91 13,26 4,16 1,99 12,70 1,01 55,22 28,41 24,26 0,81
CANARIAS 55,99 15,99 0,00 0,00 58,71 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 39,97 13,87 24,26 0,80
CANTABRIA 78,69 17,12 28,45 16,21 22,09 7,85 -1,84 1,11 16,35 0,87 48,34 16,46 25,13 0,77
CASTILLA Y LEÓN 76,78 15,88 23,73 15,67 26,34 9,24 -7,00 1,01 25,66 1,25 31,56 12,65 24,26 1,22
CASTILLA-LA MANCHA 114,29 13,31 44,72 14,12 21,45 10,08 3,53 1,11 122,42 1,78 107,06 12,72 24,26 0,90
CATALUÑA 68,77 27,53 29,79 19,89 22,12 9,30 -6,31 1,80 110,98 1,49 36,97 24,03 24,26 0,70
EXTREMADURA 90,13 9,58 22,55 12,51 34,65 6,96 2,96 0,79 38,81 0,82 83,33 7,60 24,26 0,88
GALICIA 73,65 14,56 21,94 15,81 25,42 7,58 -4,56 1,09 83,71 1,17 62,48 10,90 24,26 0,92
COMUNIDAD DE MADRID 72,27 36,63 37,92 22,72 13,41 7,51 7,50 3,34 59,54 1,17 17,06 28,68 24,44 1,11
REGIÓN DE MURCIA 97,73 15,79 38,02 16,71 32,90 10,32 -14,75 1,68 18,37 1,20 89,88 19,03 24,27 0,53
LA RIOJA 88,85 18,17 38,07 15,30 21,05 7,39 0,68 1,08 28,74 0,92 37,24 16,56 24,24 0,53
COMUNIDAD VALENCIANA 73,59 20,20 33,41 19,27 25,43 9,95 -14,36 1,88 77,64 1,25 24,14 22,83 24,26 0,61
CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIUDAD DE CEUTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIUDAD DE MELILLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
TOTAL 75,02 20,85 30,09 17,58 24,22 8,36 -3,16 1,62 62,74 1,13 39,76 18,93 29,02 0,92
(*) II.EE. Gestionados por la AEAT inlcuye los impuestos sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios, Cerveza, Labores del Tabaco, Hidrocarburos y Electricidad
PESO DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS DEL MODELO DE FINANCIACIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. AÑOS 2002 - 2008
Tributos cedidos sujetos a liquidación Tributos cedidos no sujetos a liquidación
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
IRPF (con capacidad normativa) IVA II.EE. Gestionados por la AEAT (*)
Impuesto determinados medios de transporte
Venta minorista de determinados hidrocarburos
El incremento refleja, porcentualmente, la variación en la recaudación de cada recurso entre 2002 y 2008. La media representa el peso medio de cada recurso a partir de los totales recaudados entre 2002 y 2008.
Antiguos Tributos Cedidos Recaudación Real
Tasas afectas recaudación normativa
Cuadro A.6
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL FONDO DE SUFICIENCIA. AÑO 2008(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMASFondo
Suficiencia Año 1999
Índice Evolución (*)Fondo
Suficiencia Año 2008
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 19.221,69 28.970,94
ANDALUCÍA 5.351,39 1,5072 8.065,62
ARAGÓN 649,90 1,5072 979,52
PRINCIPADO DE ASTURIAS 652,25 1,5072 983,07
ILLES BALEARS -136,47 1,5072 -205,69
CANARIAS 1.880,10 1,5072 2.833,69
CANTABRIA 422,18 1,5072 636,30
CASTILLA Y LEÓN 1.800,45 1,5072 2.713,63
CASTILLA-LA MANCHA 1.390,08 1,5072 2.095,12
CATALUÑA 1.634,58 1,5072 2.463,64
EXTREMADURA 1.133,44 1,5072 1.708,33
GALICIA 2.139,78 1,5072 3.225,08
COMUNIDAD DE MADRID -107,65 1,5072 -162,26
REGIÓN DE MURCIA 650,85 1,5072 980,97
LA RIOJA 221,72 1,5072 334,18
COMUNIDAD VALENCIANA 1.539,09 1,5072 2.319,72
CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA 16,63 25,06
CIUDAD DE CEUTA 8,83 1,5072 13,31
CIUDAD DE MELILLA 7,80 1,5072 11,75
TOTAL 19.238,32 28.996,00(*) ITEn 1999-2008 = 1,5072(*) ITEr Baleares 1999-2008 = 1,8807 prevalece ITEn (*) ITEr Madrid 1999-2008 = 2,2277 prevalece ITEn Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Cuadro A.7aLIQUIDACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS CEDIDOS GESTIONADOS POR LA AEAT. AÑO 2008
(Millones de euros)
IVA I. Alcohol y Bebidas I. Productos Intermedios
Índices definitivos deconsumo
Valor definitivo de la cesión de la
recaudación líquida (35%)
Índices definitivos de consumo
Valor definitivo de la cesión de la
recaudación líquida (40%)
Índices definitivos de consumo
Valor definitivo de la cesión de la
recaudación líquida (40%)
ANDALUCÍA 17,327517 2.912,28 16,681468 60,25 16,506918 1,30ARAGÓN 3,271049 549,77 3,612172 13,05 3,390666 0,27PRINCIPADO DE ASTURIAS 2,622277 440,73 2,766331 9,99 3,057080 0,24ILLES BALEARS 4,437834 745,88 3,457720 12,49 3,294918 0,26CANARIAS 0,000000 0,00 4,736293 17,11 4,296994 0,34CANTABRIA 1,500320 252,16 1,912312 6,91 1,950920 0,15CASTILLA Y LEÓN 5,856697 984,35 6,224311 22,48 6,567138 0,52CASTILLA-LA MANCHA 4,086667 686,86 3,398362 12,27 3,312058 0,26CATALUÑA 19,256479 3.236,49 19,340541 69,86 19,068275 1,51EXTREMADURA 2,045486 343,79 1,945629 7,03 1,713881 0,14GALICIA 6,158255 1.035,03 5,542517 20,02 6,785700 0,54COMUNIDAD DE MADRID 18,281015 3.072,54 15,391110 55,59 15,928401 1,26REGIÓN DE MURCIA 2,938276 493,84 2,768500 10,00 2,557789 0,20LA RIOJA 0,770717 129,54 0,801749 2,90 0,701846 0,06COMUNIDAD VALENCIANA 11,447411 1.924,00 11,420985 41,25 10,867416 0,86TOTAL 100,000000 16.807,27 100,000000 361,19 100,000000 7,91
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Cuadro A.7.bLIQUIDACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS CEDIDOS GESTIONADOS POR LA AEAT. AÑO 2008
(Millones de euros)
I. Cerveza I. Labores de Tabaco I. Hidrocarburos I. Electricidad
Índices definitivos de consumo
Valor definitivo de la cesión de la
recaudación líquida (40%)
Índices definitivos ventas a
expendedurías
Valor definitivo de la cesión de la
recaudación líquida (40%)
Índices definitivos entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos
Valor definitivo de la cesión de la
recaudación líquida (40%)
Índices definitos de consumo neto de energía eléctrica
Valor definitivo de la cesión de la
recaudación líquida (100%)
ANDALUCÍA 18,679445 21,29 19,452595 546,52 17,729148 719,94 15,517162 184,25ARAGÓN 3,111572 3,55 3,221372 90,50 4,229422 171,75 4,138180 49,14PRINCIPADO DE ASTURIAS 2,471848 2,82 2,380343 66,88 2,426327 98,53 4,172182 49,54ILLES BALEARS 3,445064 3,93 4,327175 121,57 2,908814 118,12 2,316879 27,51CANARIAS 5,892472 6,72 0,000000 0,00 0,000000 0,00 3,904868 46,36CANTABRIA 1,726353 1,97 1,365790 38,37 1,480945 60,14 1,836604 21,81CASTILLA Y LEÓN 5,528941 6,30 5,484001 154,07 9,489775 385,36 5,749167 68,26CASTILLA-LA MANCHA 3,924024 4,47 4,706118 132,22 6,645138 269,84 4,870654 57,83CATALUÑA 17,513228 19,96 20,437424 574,18 17,156598 696,69 19,884865 236,11EXTREMADURA 1,825338 2,08 2,562717 72,00 2,965182 120,41 1,841980 21,87GALICIA 4,942412 5,63 5,317078 149,38 7,235641 293,82 8,050626 95,59COMUNIDAD DE MADRID 15,966946 18,20 12,767505 358,70 11,233574 456,17 12,466632 148,02REGIÓN DE MURCIA 2,897010 3,30 3,600211 101,15 4,186300 170,00 3,284143 38,99LA RIOJA 0,802899 0,92 0,664191 18,66 0,817793 33,21 0,710591 8,44COMUNIDAD VALENCIANA 11,272448 12,85 13,713479 385,28 11,495341 466,80 11,098623 131,78TOTAL 100,000000 114,00 100,000000 2.809,47 100,000000 4.060,79 99,843156 1.185,50
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Cuadro A.8TRIBUTOS CEDIDOS ANTIGUOS Y TASAS AFECTAS
RECAUDACIÓN NORMATIVA. AÑO 2008(Millones de euros)
AÑO 1999
Tributos Cedidos Recaudación
Normativa
Tasas afectas Recaudación
NormativaTOTAL
ANDALUCÍA 828,25 150,69 978,94 1,5072 1.475,47ARAGÓN 232,02 18,82 250,84 1,5072 378,06PRINCIPADO DE ASTURIAS 157,23 22,64 179,87 1,5072 271,09ILLES BALEARS 142,68 11,34 154,02 1,5072 232,14CANARIAS 266,61 22,20 288,80 1,5072 435,29CANTABRIA 75,29 8,07 83,35 1,5072 125,63CASTILLA Y LEÓN 325,18 51,82 377,00 1,5072 568,21CASTILLA-LA MANCHA 165,03 27,31 192,34 1,5072 289,89CATALUÑA 1.414,28 76,06 1.490,34 1,5072 2.246,24EXTREMADURA 82,72 16,63 99,36 1,5072 149,75GALICIA 315,79 41,79 357,57 1,5072 538,93COMUNIDAD DE MADRID 1.439,68 96,73 1.536,41 1,5072 2.315,67REGIÓN DE MURCIA 119,81 10,07 129,88 1,5072 195,76LA RIOJA 45,11 2,92 48,03 1,5072 72,39COMUNIDAD VALENCIANA 799,55 39,75 839,30 1,5072 1.265,00TOTAL 6.409,23 596,83 7.006,06 10.559,53
(*) ITEn 1999-2008 = 1,5072(*) ITEr Baleares 1999-2008 = 1,8807(*) ITEr Madrid 1999-2008 = 2,2277Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Tributos cedidos y Tasas Normativas
Año 2008COMUNIDADES AUTÓNOMAS Índice Evolución (*)
Cuadro A.9TASAS AFECTAS
RECAUDACIÓN NORMATIVA. AÑO 2008(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMASTasas afectas Recaudación
Normativa 1999Índice Evolución (*) Tasas Normativas
Año 2008
ANDALUCÍA 150,69 1,5072 227,12ARAGÓN 18,82 1,5072 28,37PRINCIPADO DE ASTURIAS 22,64 1,5072 34,12ILLES BALEARS 11,34 1,5072 17,10CANARIAS 22,20 1,5072 33,46CANTABRIA 8,07 1,5072 12,16CASTILLA Y LEÓN 51,82 1,5072 78,10CASTILLA-LA MANCHA 27,31 1,5072 41,16CATALUÑA 76,06 1,5072 114,63EXTREMADURA 16,63 1,5072 25,07GALICIA 41,79 1,5072 62,98COMUNIDAD DE MADRID 96,73 1,5072 145,79REGIÓN DE MURCIA 10,07 1,5072 15,17LA RIOJA 2,92 1,5072 4,40COMUNIDAD VALENCIANA 39,75 1,5072 59,91TOTAL 596,83 899,54
(*) ITEn 1999-2008 = 1,5072(*) ITEr Baleares 1999-2008 = 1,8807(*) ITEr Madrid 1999-2008 = 2,2277Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Cuadro A.10RECURSOS A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LAS GARANTÍAS SANITARIAS. AÑO 2008
(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMASTributos cedidos antiguos y Tasas
Afectas
Tarifa Autonómica IRPF (sin capacidad
normativa)Recaudación IVA II.EE.
Impuesto determinados
medios de transporte
Venta minorista de hidrocarburos sin
competencias normativas
Fondo de Suficiencia Total Recursos
ANDALUCÍA 1.475,47 3.249,96 2.912,28 1.533,55 166,95 148,76 8.065,62 17.552,60
ARAGÓN 378,06 888,47 549,77 328,25 26,46 37,51 979,52 3.188,04
PRINCIPADO DE ASTURIAS 271,09 661,37 440,73 227,99 22,64 20,11 983,07 2.627,01
ILLES BALEARS 232,14 615,77 745,88 283,88 33,77 20,63 -205,69 1.726,38
CANARIAS 435,29 854,98 0,00 70,53 0,00 0,00 2.833,69 4.194,48
CANTABRIA 125,63 352,50 252,16 129,35 13,62 13,74 636,30 1.523,31
CASTILLA Y LEÓN 568,21 1.337,70 984,35 637,00 49,46 84,70 2.713,63 6.375,05
CASTILLA-LA MANCHA 289,89 864,28 686,86 476,90 38,55 59,32 2.095,12 4.510,92
CATALUÑA 2.246,24 5.648,28 3.236,49 1.598,31 212,29 147,81 2.463,64 15.553,05
EXTREMADURA 149,75 373,18 343,79 223,52 17,56 25,90 1.708,33 2.842,04
GALICIA 538,93 1.308,50 1.035,03 564,99 56,59 59,10 3.225,08 6.788,22
COMUNIDAD DE MADRID 2.315,67 6.323,64 3.072,54 1.037,95 355,46 92,17 -162,26 13.035,17
REGIÓN DE MURCIA 195,76 595,69 493,84 323,64 30,36 33,93 980,97 2.654,19
LA RIOJA 72,39 206,72 129,54 64,17 7,05 7,76 334,18 821,80
COMUNIDAD VALENCIANA 1.265,00 2.503,12 1.924,00 1.038,82 120,63 97,16 2.319,72 9.268,45
TOTAL 10.559,53 25.784,15 16.807,27 8.538,85 1.151,40 848,59 28.970,94 92.660,72Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Cuadro A.11GARANTÍA DE LA ASISTENCIA SANITARIA. AÑO 2008
(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMASTotal Financiación de la sanidad 2008
(1)
Necesidades de financiación de la sanidad año base
1999 a 1-1-08(2)
Índice de crecimiento (1)/(2) = (3)
Índice de evolución del PIB nominal a
precios de mercado 1999-2008 (4)
Diferencia (4)-(3)
Garantía a entregar a las CC.AA.
ANDALUCÍA 7.243,33 4.422,78 1,6377 1,8385 0,2008 110,86
ARAGÓN 1.373,26 826,90 1,6607 1,8385 0,1778 18,35
PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.179,68 746,47 1,5803 1,8385 0,2582 24,06
ILLES BALEARS 795,64 517,36 1,5379 1,8385 0,3006 19,42
CANARIAS 1.673,13 1.035,40 1,6159 1,8385 0,2226 28,77
CANTABRIA 660,74 400,61 1,6494 1,8385 0,1891 9,46
CASTILLA Y LEÓN 2.574,70 1.611,93 1,5973 1,8385 0,2412 48,54
CASTILLA-LA MANCHA 1.844,34 1.094,18 1,6856 1,8385 0,1529 20,89
CATALUÑA 6.759,03 4.017,12 1,6826 1,8385 0,1559 78,21
EXTREMADURA 1.095,58 692,07 1,5830 1,8385 0,2555 22,07
GALICIA 2.746,89 1.735,67 1,5826 1,8385 0,2559 55,45
COMUNIDAD DE MADRID 5.564,12 2.990,64 1,8605 1,8385 -0,0220 0,00
REGIÓN DE MURCIA 1.159,46 674,07 1,7201 1,8385 0,1184 9,97
LA RIOJA 339,00 202,83 1,6713 1,8385 0,1672 4,23
COMUNIDAD VALENCIANA 4.152,94 2.475,47 1,6776 1,8385 0,1609 49,72
TOTAL 39.161,85 23.443,50 500,00Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Cuadro A.12
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2007RENDIMIENTO DEFINITIVO DE LOS MECANISMOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN SUJETOS A LIQUIDACIÓN EN 2007
(Millones de euros)
Valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida de los II.EE. gestionados por la AEAT
Alcohol y Bebidas
Derivadas
Productos Intermedios Cerveza Labores del
Tabaco Hidrocarburos Electricidad
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 24.233,47 19.547,28 373,86 8,33 114,54 2.706,12 4.285,98 1.063,88 34.861,86 61,96 87.257,29 ANDALUCÍA 3.117,11 3.373,38 62,15 1,35 21,56 527,62 762,41 167,14 9.724,26 - 17.756,98ARAGÓN 840,94 643,50 13,29 0,28 3,66 85,41 181,71 44,17 1.182,02 - 2.995,00PRINCIPADO DE ASTURIAS 611,74 521,18 9,81 0,24 2,66 62,85 101,70 42,13 1.186,25 10,78 2.549,34ILLES BALEARS 586,62 893,81 12,98 0,29 3,91 123,97 125,51 24,31 - 230,15 51,18 1.592,42CANARIAS 773,43 - 17,25 0,36 6,73 - - 38,77 3.419,34 - 4.255,88CANTABRIA 329,16 297,64 7,30 0,17 1,97 37,01 62,66 19,77 737,86 - 1.493,54CASTILLA Y LEÓN 1.231,38 1.147,97 23,25 0,54 6,42 142,77 405,35 61,12 3.274,47 - 6.293,28CASTILLA-LA MANCHA 794,06 784,33 13,05 0,28 4,60 123,98 290,72 52,72 2.528,13 - 4.591,88CATALUÑA 5.443,09 3.763,30 73,08 1,61 20,01 557,15 747,77 216,75 2.896,75 - 13.719,51EXTREMADURA 333,93 400,25 7,53 0,15 2,10 67,47 121,58 19,30 2.061,39 - 3.013,70GALICIA 1.195,91 1.219,39 20,62 0,55 5,53 141,26 303,07 85,84 3.891,23 - 6.863,41COMUNIDAD DE MADRID 5.777,53 3.589,46 58,15 1,35 18,49 343,18 469,23 128,90 - 195,79 - 10.190,52REGIÓN DE MURCIA 562,66 562,96 10,56 0,22 3,35 100,07 180,48 33,86 1.183,71 - 2.637,87LA RIOJA 183,49 149,55 2,95 0,06 0,88 17,22 34,94 7,48 403,24 - 799,81COMUNIDAD VALENCIANA 2.452,43 2.200,55 41,88 0,89 12,66 376,15 498,84 121,60 2.799,15 - 8.504,15CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA - - - - - - - - 29,81 - 29,81CIUDAD DE CEUTA - - - - - - - - 15,82 - 15,82CIUDAD DE MELILLA - - - - - - - - 13,99 - 13,99TOTAL 24.233,47 19.547,28 373,86 8,33 114,54 2.706,12 4.285,98 1.063,88 34.891,67 61,96 87.287,10
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Garantías de financiación de los servicios de
asistencia sanitaria
Total Financiación mecanismos
sujetos a Liquidación 2007
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
IRPF (con capacidad normativa)
IVA Fondo Suficiencia
Cuadro A.13RECURSOS QUE APORTA EL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2007
(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMASIRPF (con capacidad normativa)
IVAII.EE.
gestionados porla AEAT
Impuesto determinados
medios de transporte
Venta minorista de
determinados hidrocarburos con capacidad
normativa
Antiguos Tributos Cedidos
Recaudación Real
Tasas afectas recaudación normativa
Fondo Suficiencia
Garantías de financiación de los servicios de
asistencia sanitaria
Total Recursos
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 24.233,47 19.547,28 8.552,72 1.983,57 1.283,18 22.749,08 1.083,79 34.861,86 61,96 114.356,91 ANDALUCÍA 3.117,11 3.373,38 1.542,23 315,17 158,20 3.631,00 274,06 9.724,26 - 22.135,41ARAGÓN 840,94 643,50 328,53 41,20 38,92 723,09 34,23 1.182,02 - 3.832,44PRINCIPADO DE ASTURIAS 611,74 521,18 219,40 36,76 38,58 445,53 41,17 1.186,25 10,78 3.111,39ILLES BALEARS 586,62 893,81 290,96 53,74 21,45 807,98 19,07 - 230,15 51,18 2.494,66CANARIAS 773,43 - 63,12 - - 762,46 40,37 3.419,34 - 5.058,71CANTABRIA 329,16 297,64 128,88 23,17 14,33 339,68 14,57 737,86 - 1.885,31CASTILLA Y LEÓN 1.231,38 1.147,97 639,46 80,06 88,01 1.011,85 94,25 3.274,47 - 7.567,44CASTILLA-LA MANCHA 794,06 784,33 485,35 70,43 121,82 873,57 49,67 2.528,13 - 5.707,37CATALUÑA 5.443,09 3.763,30 1.616,38 369,27 311,03 4.756,42 138,32 2.896,75 - 19.294,56EXTREMADURA 333,93 400,25 218,13 29,41 25,54 277,92 30,25 2.061,39 - 3.376,83GALICIA 1.195,91 1.219,39 556,88 94,54 93,94 1.001,08 76,00 3.891,23 - 8.128,96COMUNIDAD DE MADRID 5.777,53 3.589,46 1.019,32 558,16 162,49 4.338,72 175,92 - 195,79 - 15.425,81REGIÓN DE MURCIA 562,66 562,96 328,54 63,20 36,79 802,19 18,31 1.183,71 - 3.558,36LA RIOJA 183,49 149,55 63,53 11,64 7,57 173,22 5,31 403,24 - 997,54COMUNIDAD VALENCIANA 2.452,43 2.200,55 1.052,02 236,81 164,50 2.804,39 72,29 2.799,15 - 11.782,14CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA - - - - - - - 29,81 - 29,81CIUDAD DE CEUTA - - - - - - - 15,82 - 15,82CIUDAD DE MELILLA - - - - - - - 13,99 - 13,99TOTAL 24.233,47 19.547,28 8.552,72 1.983,57 1.283,18 22.749,08 1.083,79 34.891,67 61,96 114.386,72
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Cuadro A.14
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2007(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS IRPF (*) IVA (*) II.EE. (*) F.S.(*)Garantía
Asistencia Sanitaria
Total Liquidación
Anticipos entregados en
2007 **
Total líquido a pagar a las
CC.AA.
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 4.738,43 - 315,85 517,90 3.753,15 61,96 8.755,59 2.679,61 6.075,98 ANDALUCÍA 633,56 - 36,64 115,59 1.040,28 - 1.752,79 326,61 1.426,17ARAGÓN 175,46 - 14,66 23,21 127,12 - 311,13 109,54 201,59PRINCIPADO DE ASTURIAS 109,14 - 42,85 10,19 125,33 10,78 212,59 95,38 117,22ILLES BALEARS 113,60 - 64,52 12,25 - 8,07 51,18 104,44 69,80 34,64CANARIAS 100,09 - 3,15 367,96 - 471,19 - 471,19CANTABRIA 68,30 - 6,96 1,51 79,39 - 142,24 27,58 114,66CASTILLA Y LEÓN 241,40 - 45,05 46,16 352,31 - 594,82 232,59 362,23CASTILLA-LA MANCHA 218,06 31,23 11,27 271,99 - 532,56 165,69 366,87CATALUÑA 1.033,20 - 96,63 74,45 311,55 - 1.322,58 506,00 816,57EXTREMADURA 75,40 - 26,19 24,86 221,17 - 295,25 110,96 184,29GALICIA 225,30 - 72,50 45,48 417,87 - 616,15 223,12 393,03COMUNIDAD DE MADRID 1.078,87 87,22 53,86 - 25,98 - 1.193,97 374,14 819,83REGIÓN DE MURCIA 124,69 5,79 34,98 127,36 - 292,82 95,72 197,10LA RIOJA 39,02 - 0,98 2,80 43,38 - 84,23 29,21 55,02COMUNIDAD VALENCIANA 502,35 - 33,11 58,13 301,48 - 828,85 313,28 515,57CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA - - - 3,14 - 3,14 - 3,14CIUDAD DE CEUTA - - - 1,70 - 1,70 - 1,70CIUDAD DE MELILLA - - - 1,43 - 1,43 - 1,43TOTAL 4.738,43 - 315,85 517,90 3.756,29 61,96 8.758,72 2.679,61 6.079,11(*) Diferencia entre la liquidación definitiva y las entregas a cuenta.(**) Nuevo Sistema de Anticipos de Tesorería puesto en marcha por la II Conferencia de Presidentes.Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.
Cuadro A.15
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL FONDO DE SUFICIENCIA. AÑO 2007(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMASFondo
Suficiencia Año 1999
Índice Evolución (*)Fondo
Suficiencia Año 2007
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 19.158,23 34.861,86
ANDALUCÍA 5.346,82 1,8187 9.724,26
ARAGÓN 649,93 1,8187 1.182,02
PRINCIPADO DE ASTURIAS 652,25 1,8187 1.186,25
ILLES BALEARS -136,88 1,6814 -230,15
CANARIAS 1.880,10 1,8187 3.419,34
CANTABRIA 405,71 1,8187 737,86
CASTILLA Y LEÓN 1.800,45 1,8187 3.274,47
CASTILLA-LA MANCHA 1.390,08 1,8187 2.528,13
CATALUÑA 1.592,76 1,8187 2.896,75
EXTREMADURA 1.133,44 1,8187 2.061,39
GALICIA 2.139,56 1,8187 3.891,23
COMUNIDAD DE MADRID -107,65 1,8187 -195,79
REGIÓN DE MURCIA 650,85 1,8187 1.183,71
LA RIOJA 221,72 1,8187 403,24
COMUNIDAD VALENCIANA 1.539,09 1,8187 2.799,15
CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA 16,39 29,81
CIUDAD DE CEUTA 8,70 1,8187 15,82
CIUDAD DE MELILLA 7,69 1,8187 13,99
TOTAL 19.174,62 34.891,67(*) ITEn 1999-2007 = 1,8187(*) ITEr Baleares 1999-2007 = 1,6814Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Cuadro A.16aLIQUIDACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS CEDIDOS GESTIONADOS POR LA AEAT. AÑO 2007
(Millones de euros)
IVA I. Alcohol y Bebidas I. Productos Intermedios
Índices definitivos deconsumo
Valor definitivo de la cesión de la
recaudación líquida (35%)
Índices definitivos de consumo
Valor definitivo de la cesión de la
recaudación líquida (40%)
Índices definitivos de consumo
Valor definitivo de la cesión de la
recaudación líquida (40%)
ANDALUCÍA 17,257568 3.373,38 16,623744 62,15 16,169756 1,35ARAGÓN 3,292026 643,50 3,556088 13,29 3,349402 0,28PRINCIPADO DE ASTURIAS 2,666251 521,18 2,622864 9,81 2,899260 0,24ILLES BALEARS 4,572537 893,81 3,471246 12,98 3,436596 0,29CANARIAS 0,000000 0,00 4,614932 17,25 4,272913 0,36CANTABRIA 1,522682 297,64 1,952821 7,30 2,006819 0,17CASTILLA Y LEÓN 5,872809 1.147,97 6,219309 23,25 6,513848 0,54CASTILLA-LA MANCHA 4,012492 784,33 3,490241 13,05 3,408205 0,28CATALUÑA 19,252288 3.763,30 19,548462 73,08 19,279028 1,61EXTREMADURA 2,047588 400,25 2,013022 7,53 1,761471 0,15GALICIA 6,238148 1.219,39 5,516257 20,62 6,651515 0,55COMUNIDAD DE MADRID 18,362966 3.589,46 15,555123 58,15 16,242226 1,35REGIÓN DE MURCIA 2,880009 562,96 2,823784 10,56 2,630635 0,22LA RIOJA 0,765076 149,55 0,789789 2,95 0,697235 0,06COMUNIDAD VALENCIANA 11,257560 2.200,55 11,202318 41,88 10,681091 0,89TOTAL 100,000000 19.547,28 100,000000 373,86 100,000000 8,33
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Cuadro A.16.bLIQUIDACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS CEDIDOS GESTIONADOS POR LA AEAT. AÑO 2007
(Millones de euros)
I. Cerveza I. Labores de Tabaco I. Hidrocarburos I. Electricidad
Índices definitivos de consumo
Valor definitivo de la cesión de la
recaudación líquida (40%)
Índices definitivos ventas a
expendedurías
Valor definitivo de la cesión de la
recaudación líquida (40%)
Índices definitivos entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos
Valor definitivo de la cesión de la
recaudación líquida (40%)
Índices definitos de consumo neto de energía eléctrica
Valor definitivo de la cesión de la
recaudación líquida (100%)
ANDALUCÍA 18,825288 21,56 19,497132 527,62 17,788463 762,41 15,686843 167,14ARAGÓN 3,198902 3,66 3,156205 85,41 4,239714 181,71 4,145601 44,17PRINCIPADO DE ASTURIAS 2,321671 2,66 2,322667 62,85 2,372910 101,70 3,954447 42,13ILLES BALEARS 3,409655 3,91 4,581195 123,97 2,928319 125,51 2,281468 24,31CANARIAS 5,877158 6,73 0,000000 0,00 0,000000 0,00 3,639074 38,77CANTABRIA 1,721939 1,97 1,367718 37,01 1,461927 62,66 1,855891 19,77CASTILLA Y LEÓN 5,603600 6,42 5,275980 142,77 9,457602 405,35 5,736145 61,12CASTILLA-LA MANCHA 4,014778 4,60 4,581491 123,98 6,783036 290,72 4,948004 52,72CATALUÑA 17,470980 20,01 20,588601 557,15 17,446977 747,77 20,342903 216,75EXTREMADURA 1,837324 2,10 2,493128 67,47 2,836744 121,58 1,811289 19,30GALICIA 4,828461 5,53 5,220069 141,26 7,071181 303,07 8,056641 85,84COMUNIDAD DE MADRID 16,145286 18,49 12,681669 343,18 10,948089 469,23 12,098065 128,90REGIÓN DE MURCIA 2,927870 3,35 3,697883 100,07 4,210930 180,48 3,177633 33,86LA RIOJA 0,764208 0,88 0,636346 17,22 0,815303 34,94 0,702104 7,48COMUNIDAD VALENCIANA 11,052880 12,66 13,899918 376,15 11,638804 498,84 11,412982 121,60TOTAL 100,000000 114,54 100,000000 2.706,12 100,000000 4.285,98 99,849090 1.063,88
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Cuadro A.17TRIBUTOS CEDIDOS ANTIGUOS Y TASAS AFECTAS
RECAUDACIÓN NORMATIVA. AÑO 2007(Millones de euros)
AÑO 1999
Tributos Cedidos Recaudación
Normativa
Tasas afectas Recaudación
NormativaTOTAL
ANDALUCÍA 828,25 150,69 978,94 1,8187 1.780,41ARAGÓN 232,02 18,82 250,84 1,8187 456,20PRINCIPADO DE ASTURIAS 157,23 22,64 179,87 1,8187 327,12ILLES BALEARS 142,68 11,34 154,02 1,6814 258,98CANARIAS 266,61 22,20 288,80 1,8187 525,25CANTABRIA 75,29 8,01 83,30 1,8187 151,50CASTILLA Y LEÓN 325,18 51,82 377,00 1,8187 685,64CASTILLA-LA MANCHA 165,03 27,31 192,34 1,8187 349,80CATALUÑA 1.414,28 76,06 1.490,34 1,8187 2.710,48EXTREMADURA 82,72 16,63 99,36 1,8187 180,70GALICIA 315,79 41,79 357,57 1,8187 650,32COMUNIDAD DE MADRID 1.439,68 96,73 1.536,41 1,8187 2.794,27REGIÓN DE MURCIA 119,81 10,07 129,88 1,8187 236,22LA RIOJA 45,11 2,92 48,03 1,8187 87,35COMUNIDAD VALENCIANA 799,55 39,75 839,30 1,8187 1.526,44TOTAL 6.409,23 596,77 7.006,00 12.720,67
(*) ITEn 1999-2007 = 1,6935 e ITEr Baleares 1999-2007 = 1,6814Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Tributos cedidos y Tasas Normativas
Año 2007COMUNIDADES AUTÓNOMAS Índice Evolución (*)
Cuadro A.18TASAS AFECTAS
RECAUDACIÓN NORMATIVA. AÑO 2007(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMASTasas afectas Recaudación
Normativa 1999Índice Evolución (*) Tasas Normativas
Año 2007
ANDALUCÍA 150,69 1,8187 274,06ARAGÓN 18,82 1,8187 34,23PRINCIPADO DE ASTURIAS 22,64 1,8187 41,17ILLES BALEARS 11,34 1,6814 19,07CANARIAS 22,20 1,8187 40,37CANTABRIA 8,01 1,8187 14,57CASTILLA Y LEÓN 51,82 1,8187 94,25CASTILLA-LA MANCHA 27,31 1,8187 49,67CATALUÑA 76,06 1,8187 138,32EXTREMADURA 16,63 1,8187 30,25GALICIA 41,79 1,8187 76,00COMUNIDAD DE MADRID 96,73 1,8187 175,92REGIÓN DE MURCIA 10,07 1,8187 18,31LA RIOJA 2,92 1,8187 5,31COMUNIDAD VALENCIANA 39,75 1,8187 72,29TOTAL 596,77 1.083,79
(*) ITEn 1999-2007 = 1,8187 e ITEr Baleares 1999-2007 = 1,6814Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.
Cuadro A.19RECURSOS A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LAS GARANTÍAS SANITARIAS. AÑO 2007
(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMASTributos cedidos antiguos y Tasas
Afectas
Tarifa Autonómica IRPF (sin capacidad
normativa)Recaudación IVA II.EE.
Impuesto determinados
medios de transporte
Venta minorista de hidrocarburos sin
competencias normativas
Fondo de Suficiencia Total Recursos
ANDALUCÍA 1.780,41 3.132,62 3.373,38 1.542,23 315,17 158,20 9.724,26 20.026,26
ARAGÓN 456,20 841,91 643,50 328,53 41,20 38,92 1.182,02 3.532,28
PRINCIPADO DE ASTURIAS 327,12 614,33 521,18 219,40 36,76 20,55 1.186,25 2.925,59
ILLES BALEARS 258,98 591,39 893,81 290,96 53,74 21,45 -230,15 1.880,17
CANARIAS 525,25 808,13 0,00 63,12 0,00 0,00 3.419,34 4.815,83
CANTABRIA 151,50 330,51 297,64 128,88 23,17 14,33 737,86 1.683,90
CASTILLA Y LEÓN 685,64 1.241,70 1.147,97 639,46 80,06 88,01 3.274,47 7.157,31
CASTILLA-LA MANCHA 349,80 795,40 784,33 485,35 70,43 62,95 2.528,13 5.076,40
CATALUÑA 2.710,48 5.467,82 3.763,30 1.616,38 369,27 155,59 2.896,75 16.979,59
EXTREMADURA 180,70 338,71 400,25 218,13 29,41 25,54 2.061,39 3.254,14
GALICIA 650,32 1.206,65 1.219,39 556,88 94,54 60,15 3.891,23 7.679,15
COMUNIDAD DE MADRID 2.794,27 5.957,18 3.589,46 1.019,32 558,16 95,07 -195,79 13.817,66
REGIÓN DE MURCIA 236,22 567,11 562,96 328,54 63,20 36,79 1.183,71 2.978,52
LA RIOJA 87,35 185,60 149,55 63,53 11,64 7,57 403,24 908,48
COMUNIDAD VALENCIANA 1.526,44 2.480,49 2.200,55 1.052,02 236,81 103,00 2.799,15 10.398,46
TOTAL 12.720,67 24.559,53 19.547,28 8.552,72 1.983,57 888,11 34.861,86 103.113,75Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Cuadro A.20APORTACIONES DE LAS COMUNIDADES FORALES A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (1993-2008)
(Millones de euros)
CUPO LÍQUIDO A PAGAR POR LA C. A. DEL PAÍS VASCO APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRAPRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADOPROVISIONAL DEFINITIVO
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADOPROVISIONAL DEFINITIVO
1993 448,01 400,93 177,86 195,66 183,64 135,101994 301,71 195,08 119,94 167,08 139,61 133,671995 210,35 111,51 59,86 148,45 130,36 133,491996 210,35 (*) 64,05 2,85 148,45 (*) 130,24 130,421997 (**) 684,59 739,88 110,80 111,60 (**)1998 740,49 733,36 750,79 114,10 328,62 123,471999 962,79 733,66 833,98 404,46 324,92 366,302000 813,17 865,27 929,24 352,40 353,92 360,942001 1.028,08 1.043,42 976,86 410,09 394,32 375,092002 1.147,33 1.034,63 1.061,23 460,03 424,88 421,532003 1.090,77 1.090,71 1.120,20 402,52 447,43 445,042004 1.196,18 1.165,82 1.185,54 497,50 407,50 486,242005 1.286,03 1.270,98 .. 544,62 455,32 553,492006 1.374,00 1.337,66 .. 588,00 .. 616,622007 1.374,00 1.535,24 .. 588,00 687,81 ..2008 1.544,56 1.505,24 .. 588,00 736,01 ..
(*) Prorrogado.(**) Datos no disponiblesFuente: Presupuestos Generales del Estado, Comisión Mixta del Cupo, Comisión Coordinadora y Ley 12/2002 de 23 de mayo en su redacción dada por la Ley 28/2007, de 25 de octubre
y en la Ley 29/2007, de 25 de octubre,por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011.
EJERCICIOS
Cuadro A.21RECAUDACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS ESTATALES, 2008(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS IRPF SOCIEDADES RENTA NO RESIDENTES IVA IMPUESTOS
ESPECIALESTRÁFICO
EXTERIOR TOTAL
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 67.623,40 26.370,38 2.183,10 47.616,90 19.075,56 1.480,94 164.350,27
ANDALUCÍA 6.134,07 2.078,46 104,99 2.417,77 674,26 76,11 11.485,66
ARAGÓN 1.893,76 826,92 32,38 975,36 -1,38 44,34 3.771,37
PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.117,22 547,26 10,34 821,83 134,07 4,44 2.635,15
ILLES BALEARS 1.455,75 434,34 60,03 472,52 16,30 1,91 2.440,83
CANARIAS 1.575,57 316,74 28,97 1,94 47,96 23,58 1.994,77
CANTABRIA 1.437,91 -337,24 320,75 551,83 35,43 44,47 2.053,15
CASTILLA Y LEÓN 2.265,88 867,41 12,85 808,11 31,78 9,82 3.995,84
CASTILLA-LA MANCHA 1.498,30 709,21 5,69 613,34 115,41 11,10 2.953,04
CATALUÑA 15.239,31 6.120,99 301,67 12.391,01 1.281,60 642,35 35.976,94
EXTREMADURA 638,28 231,20 1,72 195,77 5,35 1,10 1.073,41
GALICIA 2.593,71 1.323,95 58,00 1.560,23 49,71 88,72 5.674,31
COMUNIDAD DE MADRID 24.762,19 9.762,51 1.138,96 22.902,62 16.309,13 171,55 75.046,95
REGIÓN DE MURCIA 1.160,99 638,95 10,73 221,34 153,75 12,26 2.198,02
LA RIOJA 363,13 204,73 2,38 121,75 8,07 0,36 700,41
COMUNIDAD VALENCIANA 5.487,34 2.644,97 93,65 3.561,49 214,14 348,83 12.350,41
CC.AA. RÉGIMEN FORAL 1.688,95 828,00 71,40 398,73 492,00 85,11 3.564,18
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 132,34 54,92 5,70 -183,29 56,67 5,52 71,87
PAÍS VASCO 1.556,61 773,08 65,70 582,02 435,32 79,59 3.492,32
CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA 48,10 19,97 4,42 1,41 2,39 0,00 76,29
CIUDAD DE CEUTA 28,73 9,64 2,14 0,70 1,20 0,00 42,41
CIUDAD DE MELILLA 19,37 10,33 2,27 0,71 1,19 0,00 33,88
SERVICIOS CENTRALES -25.947,38 83,06 3,22 -23.088,29 -8.349,98 0,00 -57.299,37
TOTAL 43.413,08 27.301,40 2.262,13 24.928,74 11.219,97 1.566,05 110.691,37
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Cuadro A.22
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(*) DEL PRESUPUESTO INICIAL CONSOLIDADO DE GASTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2008
(Millones de euros)
EN MILLONES DE EUROS EN % SOBRE EL TOTAL DE CADA COMUNIDAD
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE TRANSFERENCIAS
GASTOS DE INVERSIÓN
CARGA FINANCIERA
FONDO DE CONTINGENCIA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE TRANSFERENCIAS
GASTOS DE INVERSIÓN
CARGA FINANCIERA
FONDO DE CONTINGENCIA
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 73.850,55 62.987,98 16.621,25 5.618,24 175,12 46,37 39,55 10,44 3,53 0,11
ANDALUCÍA 13.063,30 14.633,77 3.048,87 1.215,86 0,00 40,87 45,79 9,54 3,80 0,00
ARAGÓN 2.635,46 2.143,16 641,66 147,55 0,00 47,33 38,49 11,52 2,65 0,00
PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.985,40 1.305,58 479,09 130,11 0,00 50,91 33,47 12,28 3,34 0,00
ILLES BALEARS 1.599,36 1.283,35 324,83 120,90 0,00 48,05 38,56 9,76 3,63 0,00
CANARIAS 4.186,51 2.342,80 905,98 275,23 0,00 54,30 30,38 11,75 3,57 0,00
CANTABRIA 1.154,86 792,30 375,49 87,36 0,00 47,92 32,88 15,58 3,62 0,00
CASTILLA Y LEÓN 4.544,61 4.041,64 1.616,58 181,41 0,00 43,76 38,92 15,57 1,75 0,00
CASTILLA-LA MANCHA 3.765,31 4.117,47 915,89 100,57 0,00 42,31 46,27 10,29 1,13 0,00
CATALUÑA 14.076,90 10.731,58 2.545,46 1.289,12 110,00 48,96 37,32 8,85 4,48 0,38
EXTREMADURA 2.369,89 2.077,96 972,96 108,15 0,00 42,86 37,58 17,60 1,96 0,00
GALICIA 4.791,98 4.575,03 1.503,96 620,05 65,12 41,47 39,59 13,01 5,37 0,56
COMUNIDAD DE MADRID 10.293,80 6.549,50 1.376,97 764,35 0,00 54,22 34,50 7,25 4,03 0,00
REGIÓN DE MURCIA 1.267,85 2.907,52 505,96 52,45 0,00 26,78 61,42 10,69 1,11 0,00
LA RIOJA 654,06 456,75 162,92 28,14 0,00 50,24 35,08 12,51 2,16 0,00
COMUNIDAD VALENCIANA 7.461,27 5.029,57 1.244,66 496,99 0,00 52,42 35,34 8,75 3,49 0,00
CC.AA. RÉGIMEN FORAL 6.445,55 6.105,42 1.396,27 298,89 0,00 45,24 42,86 9,80 2,10 0,00
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 1.579,66 2.374,12 304,86 28,69 0,00 36,84 55,38 7,11 0,67 0,00
PAÍS VASCO 4.865,89 3.731,31 1.091,41 270,20 0,00 48,86 37,47 10,96 2,71 0,00
CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA 295,06 84,32 68,41 23,38 0,00 62,62 17,90 14,52 4,96 0,00
CIUDAD DE CEUTA 147,60 61,08 32,00 13,36 0,00 58,10 24,04 12,60 5,26 0,00
CIUDAD DE MELILLA 147,46 23,24 36,42 10,01 0,00 67,91 10,70 16,77 4,61 0,00
TOTAL 80.591,16 69.177,73 18.085,94 5.940,50 175,12 46,32 39,76 10,40 3,41 0,10
(*) Gastos de funcionamiento = Capítulo 1+ Capítulo 2 Transferencias = Capítulo 4 + Capítulo 7 Gastos de inversión = Capítulo 6 + Capítulo 8 Carga financiera = Capítulo 3 + Capítulo 9
Fondo de contingencia = Capítulo 5Fuente: Presupuestos iniciales de las CC.AA. consolidados con los de sus OO.AA.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Cuadro A.23CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(*) DEL PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS CONSOLIDADOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
AÑO 2008
EN MILLONES DE EUROS EN % SOBRE EL TOTAL DE CADA COMUNIDADINGRESOS
TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS INGRESOS PATRIMONIALES
OPERACIONES FINANCIERAS
INGRESOS TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS INGRESOS
PATRIMONIALESOPERACIONES FINANCIERAS
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 88.497,15 64.453,85 1.071,71 5.230,43 55,57 40,47 0,67 3,28
ANDALUCÍA 13.780,63 17.268,96 100,50 811,70 43,12 54,03 0,31 2,54
ARAGÓN 2.919,89 2.462,56 58,36 127,02 52,44 44,23 1,05 2,28
PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.888,85 1.871,56 47,59 92,19 48,43 47,99 1,22 2,36
ILLES BALEARS 2.647,72 264,74 2,24 413,75 79,55 7,95 0,07 12,43
CANARIAS 3.180,98 4.247,50 33,88 248,15 41,26 55,09 0,44 3,22
CANTABRIA 1.335,80 996,15 10,52 67,53 55,43 41,33 0,44 2,80
CASTILLA Y LEÓN 4.479,30 5.615,19 140,37 149,38 43,14 54,07 1,35 1,44
CASTILLA-LA MANCHA 3.504,47 5.285,63 59,08 50,06 39,38 59,39 0,66 0,56
CATALUÑA 18.966,49 7.690,15 72,05 2.024,37 65,96 26,75 0,25 7,04
EXTREMADURA 1.559,62 3.781,85 27,29 160,20 28,21 68,40 0,49 2,90
GALICIA 4.306,63 6.652,65 122,61 474,24 37,27 57,57 1,06 4,10
COMUNIDAD DE MADRID 16.978,69 1.281,97 315,30 408,65 89,43 6,75 1,66 2,15
REGIÓN DE MURCIA 2.754,59 1.920,47 36,02 22,70 58,19 40,57 0,76 0,48
LA RIOJA 710,21 512,93 27,80 50,93 54,55 39,40 2,14 3,91
COMUNIDAD VALENCIANA 9.483,28 4.601,52 18,11 129,58 66,63 32,33 0,13 0,91
CC.AA. RÉGIMEN FORAL 4.216,26 9.655,20 114,82 259,86 29,60 67,77 0,81 1,82
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 4.131,63 64,11 68,29 23,30 96,37 1,50 1,59 0,54
PAÍS VASCO 84,62 9.591,09 46,53 236,56 0,85 96,31 0,47 2,38
CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA 235,43 210,22 6,84 18,68 49,97 44,62 1,45 3,97
CIUDAD DE CEUTA 137,74 101,02 4,44 10,84 54,22 39,77 1,75 4,27
CIUDAD DE MELILLA 97,69 109,19 2,41 7,84 44,99 50,29 1,11 3,61
TOTAL 92.948,83 74.319,26 1.193,37 5.508,97 53,43 42,72 0,69 3,17(*) Ingresos tributarios = Capítulo 1+ Capítulo 2 + Capítulo 3 Transferencias = Capítulo 4 + Capítulo 7 Ingresos patrimoniales = Capítulo 5 + Capítulo 6 Operaciones financieras = Capítulo 8 + Capítulo 9Fuente: Presupuestos iniciales de las CC.AA. consolidados con los de sus OO.AA.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Cuadro A.24
PRESUPUESTOS INICIALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CONSOLIDADOS CON SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOSCLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
AÑO 2008(Cifras en %)
Servicios Públicos Básicos
Actuaciones de Protección y Promoción
Social
Producción de Bienes Públicos
de Carácter Preferente
Actuaciones de Carácter
Económico
Actuaciones de Carácter General
ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 9
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 2,7 9,0 55,6 17,1 15,6 100,0ANDALUCÍA 2,1 9,4 51,7 20,6 16,2 100,0ARAGÓN 1,3 7,6 52,0 22,1 16,9 100,0PRINCIPADO DE ASTURIAS 1,7 10,3 57,7 17,5 12,8 100,0ILLES BALEARS 1,0 4,3 60,6 15,7 18,4 100,0CANARIAS 2,8 7,2 60,3 11,9 17,9 100,0CANTABRIA 2,0 10,5 54,4 23,2 10,0 100,0CASTILLA Y LEÓN 0,1 10,3 54,1 27,0 8,5 100,0CASTILLA-LA MANCHA 0,2 10,5 50,2 24,0 15,2 100,0CATALUÑA 6,8 6,8 50,2 10,0 26,1 100,0EXTREMADURA 0,4 10,9 48,4 30,8 9,5 100,0GALICIA 1,2 8,0 53,1 19,3 18,3 100,0COMUNIDAD DE MADRID 2,9 12,9 63,0 12,1 9,2 100,0REGIÓN DE MURCIA 0,6 7,0 64,5 17,3 10,6 100,0LA RIOJA 1,6 15,1 55,3 15,5 12,4 100,0COMUNIDAD VALENCIANA 3,0 7,5 69,4 11,5 8,7 100,0CC.AA. RÉGIMEN FORAL 7,0 8,8 50,9 17,6 15,7 100,0COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 3,4 15,4 36,2 17,2 27,8 100,0PAÍS VASCO 8,6 6,0 57,2 17,7 10,5 100,0CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA 4,4 16,3 17,7 30,6 31,0 100,0CIUDAD DE CEUTA 1,9 17,2 12,1 26,7 42,2 100,0CIUDAD DE MELILLA 7,3 15,3 24,2 35,0 18,1 100,0TOTAL 3,1 9,0 55,1 17,2 15,7 100,0
Fuente: Elaborado a partir de los presupuestos iniciales de las CC.AA. consolidados con los de sus OO.AA.
TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Cuadro A.25
PRESUPUESTOS INICIALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CONSOLIDADOS CON SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOSCLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (Áreas y Políticas de Gasto).
AÑO 2008(Millones de euros)
Áreas y políticas de gasto Andalucía Aragón P. Asturias Illes Balears Canarias Cantabria Castilla y León Castilla La
Mancha Cataluña Extremad Galicia C. Madrid Reg. Murcia La Rioja Comunidad Valenciana C.F. Navarra Pais Vasco Ceuta Melilla Total CCAA
1 Servicios Públicos Básicos 662,57 73,70 67,38 33,14 208,63 47,84 13,03 15,37 1.969,17 20,51 143,62 548,78 26,25 21,33 425,90 146,74 855,83 4,66 15,88 5.300,33
11 Justicia 442,53 53,25 24,13 0,00 162,46 29,25 0,50 2,09 809,43 0,00 102,83 399,39 0,00 0,00 287,67 29,16 161,02 0,00 0,00 2.503,72
12 Defensa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias 114,84 13,41 28,79 13,41 24,74 11,01 11,45 12,44 1.073,72 6,13 25,89 149,39 26,25 5,92 69,38 91,36 635,41 4,66 15,88 2.334,07
14 Política Exterior 105,21 7,04 14,47 19,73 21,43 7,58 1,08 0,84 86,02 14,38 14,90 0,00 0,00 15,41 68,85 26,22 59,40 0,00 0,00 462,55
2 Actuaciones de Protección y Promoción Social 2.991,33 418,39 398,46 143,93 534,78 252,05 1.062,82 932,82 1.960,14 601,75 927,19 2.442,92 333,63 195,76 1.061,96 658,58 597,23 43,07 33,26 15.590,08
21 Pensiones 51,25 0,00 0,39 5,52 0,00 0,00 147,29 66,94 146,10 0,00 66,33 0,00 21,20 0,00 0,00 118,80 0,00 0,00 0,62 624,42
22 Otras Prestaciones Económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Servicios Sociales y Promoción Social 1.527,26 248,29 209,66 69,67 160,32 152,86 555,76 542,04 1.283,26 280,01 392,98 1.194,96 187,78 102,58 430,31 225,35 349,50 17,69 21,82 7.952,09
24 Fomento del Empleo 912,71 96,44 126,74 59,05 234,66 62,65 243,76 194,46 317,79 198,69 258,64 583,28 77,33 73,55 403,12 67,02 56,74 6,45 3,16 3.976,24
25 Desempleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,95
26 Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación 418,47 69,41 59,12 9,69 139,80 36,55 116,02 97,49 212,99 123,05 209,23 664,68 26,07 19,63 177,70 247,41 191,00 18,93 7,66 2.844,90
29 Gestión y Administración de la Seguridad Social 81,65 4,25 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 31,89 0,00 0,00 0,00 0,00 11,30 0,00 50,83 0,00 0,00 0,00 0,00 182,48
3 Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente 16.536,57 2.852,93 2.241,78 2.017,14 4.491,55 1.311,50 5.573,87 4.467,31 14.428,00 2.677,55 6.136,51 11.954,56 3.051,09 718,90 9.870,96 1.550,35 5.701,38 30,13 52,49 95.664,57
31 Sanidad 9.456,07 1.723,54 1.355,10 1.195,08 2.721,67 752,65 3.286,70 2.556,16 8.908,24 1.600,28 3.632,98 6.952,62 1.722,42 447,36 5.427,36 869,81 3.179,26 3,57 23,65 55.814,52
32 Educación 6.689,01 1.018,51 806,97 778,44 1.704,91 505,79 2.104,47 1.800,28 5.192,32 982,92 2.301,41 4.700,03 1.258,27 247,19 3.988,31 595,41 2.324,08 9,99 8,66 37.016,96
33 Cultura 391,49 110,88 79,71 43,62 64,98 53,07 182,70 110,86 327,44 94,36 202,13 301,91 70,39 24,35 455,29 85,12 198,04 16,57 20,18 2.833,08
4 Actuaciones de Carácter Económico 6.599,92 1.214,19 681,21 521,38 885,25 558,59 2.779,99 2.136,55 2.885,05 1.705,26 2.235,01 2.298,05 818,87 201,31 1.640,08 738,35 1.762,96 66,67 76,05 29.804,72
41 Agricultura, Pesca y Alimentación 2.466,90 766,59 185,52 68,83 122,96 100,55 1.554,93 1.325,82 293,87 909,68 593,95 49,32 277,58 54,42 428,19 146,74 141,11 0,00 0,08 9.487,04
42 Industria y Energía 106,81 46,83 83,59 31,52 39,03 57,96 48,95 31,79 128,82 56,20 239,50 22,35 74,34 4,88 166,50 238,09 148,57 3,33 8,57 1.537,63
43 Comercio, Turismo y Pymes 624,83 61,93 24,63 72,60 62,05 36,58 59,89 100,90 153,45 184,21 102,89 117,68 43,10 14,16 149,83 23,02 67,38 8,04 7,36 1.914,55
44 Subvenciones al Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,53 0,00 0,00 0,00 4,53
45 Infraestructuras 2.311,98 279,30 306,00 301,01 491,86 326,33 795,21 482,84 1.389,43 407,61 962,04 1.915,18 349,14 106,83 702,85 177,66 939,47 50,90 53,57 12.349,22
46 Investigación, Desarrollo e Innovación 659,25 48,22 35,72 23,48 63,93 12,38 290,43 79,38 323,36 86,43 131,14 152,44 45,13 13,48 99,20 139,09 192,48 0,00 0,21 2.395,74
49 Otras Actuaciones de Carácter Económico 430,14 11,32 45,75 23,94 105,42 24,79 30,58 115,81 596,12 61,12 205,48 41,08 29,58 7,55 93,51 9,23 273,96 4,40 6,26 2.116,02
9 Actuaciones de Carácter General 5.171,40 928,81 498,39 612,86 1.332,47 240,02 875,78 1.348,58 7.511,08 523,36 2.113,79 1.740,30 503,94 161,56 1.233,59 1.193,31 1.041,40 105,52 39,31 27.175,46
91 Alta Dirección 114,86 30,78 31,94 29,59 68,38 10,74 61,64 90,05 109,25 30,20 42,09 41,17 82,82 9,71 73,82 20,21 66,27 2,13 5,26 920,91
92 Servicios de Carácter General 336,20 372,80 152,75 85,22 171,69 36,69 124,64 63,58 2.139,10 87,95 137,50 510,08 97,32 43,74 191,90 96,53 286,84 75,23 24,04 5.033,81
93 Administración Financiera y Tributaria 88,77 128,07 21,96 23,75 78,04 29,87 39,50 16,50 32,81 21,59 68,88 97,65 42,69 16,87 98,80 22,19 26,66 14,94 0,00 869,55
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas 3.447,47 253,92 162,43 361,31 744,58 75,68 469,62 1.077,87 3.976,38 275,46 1.246,01 457,54 229,82 63,38 390,24 1.026,34 394,59 0,00 0,00 14.652,66
95 Deuda Pública 1.184,10 143,23 129,30 112,99 269,77 87,03 180,38 100,57 1.253,54 108,15 619,31 633,86 51,30 27,86 478,84 28,03 267,05 13,22 10,01 5.698,54
Total Gastos 31.961,80 5.488,02 3.887,21 3.328,45 7.452,68 2.410,00 10.305,48 8.900,62 28.753,45 5.528,44 11.556,12 18.984,61 4.733,78 1.298,86 14.232,49 4.287,33 9.958,80 250,04 216,98 173.535,17
Fuente: Elaborado a partir de los presupuestos iniciales de las CC.AA. consolidados con los de sus OO.AA.
A.25
Cuadro A.26
EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PASIVOS FINANCIEROS (2000-2008) (*)
Tasas anuales de crecimiento
CC.AA. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P) 2007 (P) 2008 (A)
Tasa media interanual
del periodo 2000-2008
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 8,1 11,1 5,4 3,1 5,4 7,9 1,0 2,5 11,3 4,6
ANDALUCÍA 9,6 2,6 -1,2 1,8 -1,5 -3,0 -2,1 -2,9 10,2 0,2
ARAGÓN 3,6 -1,0 14,1 1,2 0,6 0,1 0,2 -1,3 27,2 5,3
PRINCIPADO DE ASTURIAS 10,0 8,1 26,5 6,5 -8,7 -0,1 -9,2 2,3 3,0 2,5
ILLES BALEARS 37,5 -2,4 21,4 27,0 9,8 62,5 1,1 6,8 29,7 19,8
CANARIAS 7,5 6,6 -10,3 18,7 2,8 18,1 7,8 -1,5 17,6 6,7
CANTABRIA 14,9 15,1 0,5 25,2 0,4 7,6 -4,1 8,1 16,1 6,7
CASTILLA Y LEÓN 1,4 16,9 6,7 5,6 0,8 22,5 0,0 -0,4 35,5 8,8
CASTILLA-LA MANCHA 6,9 -0,9 27,6 1,0 28,6 24,7 12,0 15,8 25,9 17,0
CATALUÑA 10,2 4,0 -1,6 -2,2 10,5 9,6 -0,2 4,7 20,1 5,1
EXTREMADURA -0,6 15,6 10,0 -0,1 0,0 -0,8 -0,1 -0,2 14,3 2,9
GALICIA 4,4 1,5 1,1 0,4 2,5 3,6 3,9 4,8 4,5 2,6
COMUNIDAD DE MADRID -7,3 57,5 22,1 1,6 -2,4 9,5 -1,0 -0,9 -2,4 3,3
REGIÓN DE MURCIA 0,0 8,6 -3,1 -3,2 7,0 -10,5 -3,2 -7,0 13,9 -0,8
LA RIOJA 4,5 13,6 -2,8 8,6 2,7 -5,5 -3,3 48,7 38,9 10,9
COMUNIDAD VALENCIANA 20,7 8,7 3,7 8,8 15,2 6,1 4,2 4,0 2,1 5,5
CC.AA. RÉGIMEN FORAL 2,3 -18,3 -12,9 6,9 -5,4 -12,8 -12,2 -19,8 31,7 -3,1
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA -3,6 -2,5 -2,8 -1,3 -0,8 -1,5 -1,2 -3,6 24,1 1,6
PAÍS VASCO 4,2 -23,3 -17,2 10,6 -7,5 -18,3 -18,7 -31,2 38,1 -5,5
TOTAL 7,7 9,1 4,5 3,3 4,9 7,1 0,6 1,9 11,8 4,3
(P) Provisional; (A) Avance.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Banco de España. Boletín Estadístico.
(*) Para cada C.A. incluye las unidades que se ocupan de la administración general de la C.A., las universidades localizadas en su ámbito y aquellos organismos y empresas dependientes de la C.A. que se clasifican como Administraciones Publicas.
Cuadro A.27EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN VALORES Y CRÉDITOS NO COMERCIALES
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2000-2008) (*)(Tasas anuales de crecimiento)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P) 2007 (P) 2008 (A)
TASA MEDIA INTERANUAL DEL PERÍODO
2000-2008CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 9,1 12,9 7,3 5,4 6,6 10,3 2,4 3,7 13,8 8,9
ANDALUCÍA 10,3 3,5 -0,2 3,6 -0,4 -1,0 -0,5 -1,9 12,2 3,2
ARAGÓN 3,7 -0,2 15,8 2,2 2,2 1,7 0,9 0,2 30,2 7,1
PRINCIPADO DE ASTURIAS 9,8 7,9 26,3 6,7 -8,9 0,1 -9,2 2,1 3,5 4,8
ILLES BALEARS 41,8 1,4 26,7 31,2 10,7 67,3 2,9 10,0 35,0 28,4
CANARIAS 10,5 10,6 -7,2 22,0 4,0 21,4 9,3 -0,1 20,6 11,4
CANTABRIA 15,3 16,5 1,4 27,0 1,3 9,0 -3,2 9,0 18,0 11,8
CASTILLA Y LEÓN 1,1 16,9 6,8 5,9 1,0 23,3 0,5 -0,2 37,1 11,5
CASTILLA-LA MANCHA 7,5 0,3 29,6 2,9 31,0 27,8 14,2 18,5 30,1 20,3
CATALUÑA 11,1 5,7 0,7 0,8 12,3 12,5 1,8 5,8 22,6 9,2
EXTREMADURA -0,6 16,0 10,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 15,2 5,1
GALICIA 4,5 1,5 1,3 0,9 2,5 4,0 4,1 5,0 4,9 3,6
COMUNIDAD DE MADRID -6,0 62,5 25,7 5,2 -0,9 12,5 -0,3 0,3 0,6 12,5
REGIÓN DE MURCIA 1,6 12,5 -0,1 0,1 9,2 -7,6 -0,7 -5,5 16,7 3,3
LA RIOJA 5,6 16,3 1,2 10,8 4,9 -3,1 -1,6 50,0 42,8 15,9
COMUNIDAD VALENCIANA 22,3 10,8 6,7 12,4 17,1 9,5 6,8 5,7 5,1 12,1
CC.AA. RÉGIMEN FORAL 5,8 -17,9 -12,2 7,4 -5,1 -12,2 -11,7 -19,4 33,1 -4,0
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA -2,8 -0,3 -0,5 0,2 0,3 0,0 0,2 -2,9 27,1 2,6
PAÍS VASCO 8,7 -23,2 -16,9 10,8 -7,4 -18,0 -18,4 -30,9 39,1 -7,0
TOTAL 8,8 10,7 6,3 5,4 6,1 9,4 1,9 3,0 14,2 8,2
(P) Provisional; (A) Avance.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Banco de España. Boletín Estadístico.
(*) Para cada C.A. incluye las unidades que se ocupan de la administración general de la C.A., las universidades localizadas en su ámbito y aquellos organismos y empresas dependientes de la C.A. que se clasifican como Administraciones Publicas.
EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PASIVOS FINANCIEROS (2000-2008) Deuda de las empresas públicas (*)
(Millones de euros)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P) 2007 (P) 2008 (A)ÍNDICE
2008 (2000=100)
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 2.725 3.317 4.354 5.830 6.181 6.768 8.292 9.615 11.893 436ANDALUCÍA 185 141 144 124 135 125 120 166 195 105ARAGÓN 12 12 10 128 145 124 88 218 309 2.575PRINCIPADO DE ASTURIAS 13 15 20 25 14 61 94 170 159 1.223ILLES BALEARS 45 36 36 49 39 44 92 548 705 1.567CANARIAS 186 222 282 307 332 209 204 217 250 134CANTABRIA 5 5 8 9 9 10 19 19 20 400CASTILLA Y LEÓN 17 18 23 28 41 39 37 54 94 553CASTILLA-LA MANCHA 45 60 435 467 611 698 670 672 850 1.889CATALUÑA 940 1.203 1.632 2.611 2.812 3.415 4.102 4.605 5.777 615EXTREMADURA 1 10 9 15 14 8 8 4 14 0GALICIA 17 13 12 17 18 20 178 237 305 1.794COMUNIDAD DE MADRID 393 441 438 593 559 506 956 924 1.158 295REGIÓN DE MURCIA 0 0 0 0 - 0 - - 29 0LA RIOJA 5 2 7 9 3 9 28 17 25 500COMUNIDAD VALENCIANA 861 1.139 1.298 1.448 1.449 1.500 1.696 1.764 2.003 233CC.AA. RÉGIMEN FORAL 101 112 207 382 437 512 498 784 853 845COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 25 53 60 52 56 157 144 246 294 1.176PAÍS VASCO 76 59 147 330 381 355 354 538 559 736TOTAL 2.826 3.429 4.561 6.212 6.618 7.280 8.790 10.399 12.746 451
(*) Las unidades que se recogen aquí como Empresas Públicas son los principales organismos no administrativos, entes y empresas no clasificadas como Comunidades Autónomas.(P) Provisional; (A) Avance.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Banco de España. Boletín Estadístico .
Cuadro A.28
EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PASIVOS FINANCIEROS (2000-2008) Empresas Públicas de CC.AA.
(Porcentajes sobre PIB)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P) 2007 (P) 2008 (P)ÍNDICE
2008 (2000=100)
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 250,9ANDALUCÍA 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 59,0ARAGÓN 0,1 0,1 0,0 0,5 0,6 0,4 0,3 0,7 0,9 1.466,6PRINCIPADO DE ASTURIAS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,7 711,8ILLES BALEARS 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 2,1 2,6 918,7CANARIAS 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 0,6 0,5 0,5 0,6 78,2CANTABRIA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 221,4CASTILLA Y LEÓN 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 329,2CASTILLA-LA MANCHA 0,2 0,3 1,8 1,8 2,2 2,3 2,0 1,9 2,3 1.090,4CATALUÑA 0,8 0,9 1,2 1,8 1,8 2,0 2,2 2,3 2,8 358,6EXTREMADURA 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0GALICIA 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 1.040,0COMUNIDAD DE MADRID 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 168,7REGIÓN DE MURCIA 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - 0,1 -LA RIOJA 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,4 0,2 0,3 295,6COMUNIDAD VALENCIANA 1,4 1,7 1,8 1,9 1,8 1,7 1,8 1,7 1,9 133,6CC.AA. RÉGIMEN FORAL 0,2 0,2 0,4 0,6 0,7 0,7 0,6 0,9 1,0 490,0COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4 1,0 0,9 1,4 1,6 688,5PAÍS VASCO 0,2 0,1 0,3 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 425,6TOTAL 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 259,6
(P) Provisional; (A) Avance.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Banco de España. Boletín Estadístico.
Cuadro A.29
ANEXO B
CORPORACIONESLOCALES
INVERSION
TOTAL
NUMERO
DE
OBRAS
PROVINCIAS
COMUNIDADAES AUTONOMAS
DISTRIBUCION POR CC.AA Y PROVINCIAS DE LA COOPERACION ECONOMICA
LOCAL 2008
(en miles de euross)CUADRO B.1
4 ALMERÍA 20 6.323,80
11 CÁDIZ 67 10.892,37
14 CÓRDOBA 35 20.238,23
18 GRANADA 95 16.692,99
21 HUELVA 28 6.574,33
23 JAÉN 155 16.145,31
29 MÁLAGA 117 15.256,15
41 SEVILLA 72 11.353,49
1 ANDALUCIA 589 103.476,67
22 HUESCA 122 6.510,54
44 TERUEL 146 10.692,05
50 ZARAGOZA 55 6.392,86
2 ARAGON 323 23.595,45
3 PRINCIPADO DE ASTURIAS 37 7.767,27
16 7.341,29 4 IBIZA
16 4.796,68 2 MENORCA
2 1.386,63 5 FORMENTERA
32 7.265,29 1 MALLORCA
4 ILLES BALEARS 66 20.789,89
31 6.261,41 1 GRAN CANARIA
9 1.655,62 3 FUERTEVENTURA
9 1.643,45 2 LANZAROTE
35 PALMAS, LAS 49 9.560,47
24 2.225,46 2 LA PALMA
8 761,26 3 LA GOMERA
5 665,22 4 EL HIERRO
17 9.621,23 1 TENERIFE
38 SANTA CRUZ DE TENERIFE 54 13.273,17
5 CANARIAS 103 22.833,64
6 CANTABRIA 21 6.369,61
5 ÁVILA 50 2.812,70
9 BURGOS 53 7.424,65
24 LEÓN 112 8.379,43
34 PALENCIA 24 2.981,00
37 SALAMANCA 72 4.904,36
40 SEGOVIA 73 3.331,70
42 SORIA 41 5.651,79
47 VALLADOLID 14 4.161,70
49 ZAMORA 22 3.313,61
7 CASTILLA Y LEON 461 42.960,94
INVERSION
TOTAL
NUMERO
DE
OBRAS
PROVINCIAS
COMUNIDADAES AUTONOMAS
DISTRIBUCION POR CC.AA Y PROVINCIAS DE LA COOPERACION ECONOMICA
LOCAL 2008
(en miles de euross)CUADRO B.1
2 ALBACETE 105 7.333,62
13 CIUDAD REAL 24 6.043,84
16 CUENCA 98 5.144,00
19 GUADALAJARA 92 3.859,18
45 TOLEDO 214 25.229,20
8 CASTILLA-LA MANCHA 533 47.609,84
8 BARCELONA 5 2.328,77
17 GIRONA 6 2.409,27
25 LLEIDA 1 20,11
9 CATALUÑA 12 4.758,15
6 BADAJOZ 66 7.264,65
10 CÁCERES 78 4.438,17
10 EXTREMADURA 144 11.702,82
15 CORUÑA, A 395 28.733,26
27 LUGO 84 7.488,16
32 OURENSE 101 6.382,07
36 PONTEVEDRA 99 7.081,35
11 GALICIA 679 49.684,83
12 COMUNIDAD DE MADRID 53 12.134,00
13 REGIÓN DE MURCIA 86 23.036,99
15 LA RIOJA 31 4.477,70
3 ALACANT/ALICANTE 36 10.305,67
12 CASTELLÓ/CASTELLÓN 230 20.626,36
46 VALÈNCIA/VALENCIA 327 29.646,64
16 COMUNIDAD VALENCIANA 593 60.578,67
48 VIZCAYA 1 694,96
17 PAÍS VASCO 1 694,96
18 CEUTA 1 528,72
19 MELILLA 2 434,40
3.735 443.434,55T O T A L E S
(NO INCLUIDO EL P.U.O.S. DE CATALUÑA)
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
CORPORACIONES
PROVINCIALES
E INSULARES (2)
T O T A L
ENTIDADES
LOCALES
M U N I C I P I O S (1)
Mayores
20.000 hab.
Menores
20.000 hab. Total
TRANSFERENCIAS
INTERNAS
(En miles de euros)
Mayores
20.000 hab.
Menores
20.000 hab.Total
M U N I C I P I O S (1) CORPORACIONES
PROVINCIALES
E INSULARES (2)
TRANSFERENCIAS
INTERNAS
T O T A L
ENTIDADES
LOCALES
I N G R E S O S G A S T O S
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE LAS ENTIDADES LOCALES DE 2008
CUADRO B.2
6.584.558,11 3.269.105,09 9.853.663,20 6.464.527,37 3.212.946,83 9.677.474,20 11.388.549,35 11.212.360,35ANDALUCÍA 336.398,63 1.871.284,78 1.871.284,78 336.398,63
969.861,45 943.949,10 1.913.810,55 969.861,45 937.887,11 1.907.748,56 2.177.872,14 2.171.810,15ARAGÓN 72.169,20 336.230,79 336.230,79 72.169,20
501.854,62 398.847,77 900.702,39 501.854,62 392.807,06 894.661,68 900.702,39 894.661,68ASTURIAS, PRINCIPADO DE 0,00 0,00 0,00 0,00
899.272,96 438.745,01 1.338.017,97 894.024,93 434.529,57 1.328.554,50 1.738.152,20 1.728.683,13BALEARS, ILLES 39.473,37 439.602,00 439.607,60 39.473,37
1.630.157,23 556.645,15 2.186.802,38 1.626.099,20 549.826,35 2.175.925,55 3.673.568,59 3.655.801,74CANARIAS 363.750,14 1.843.626,33 1.850.516,35 363.750,14
370.833,14 307.519,17 678.352,31 370.833,14 307.120,68 677.953,82 678.352,31 677.953,82CANTABRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1.625.083,73 1.513.059,38 3.138.143,11 1.611.607,03 1.506.246,31 3.117.853,34 3.965.639,45 3.944.860,65CASTILLA Y LEÓN 98.150,24 925.157,55 925.646,58 98.150,24
832.569,78 1.637.876,98 2.470.446,76 831.519,17 1.624.736,49 2.456.255,66 2.910.914,42 2.896.723,32CASTILLA-LA MANCHA 69.762,64 510.230,30 510.230,30 69.762,64
6.325.962,58 3.488.428,43 9.814.391,01 6.323.070,17 3.475.647,76 9.798.717,93 10.718.885,22 10.703.102,14CATALUÑA 180.081,44 1.084.465,65 1.084.575,65 180.081,44
296.783,04 682.216,30 978.999,34 290.775,52 678.376,32 969.151,84 1.219.895,41 1.210.047,91EXTREMADURA 8.832,94 249.729,01 249.729,01 8.832,94
1.197.297,21 1.117.425,35 2.314.722,56 1.196.360,62 1.103.631,93 2.299.992,55 2.793.416,23 2.778.686,22GALICIA 79.118,39 557.812,06 557.812,06 79.118,39
8.449.797,73 1.821.625,39 10.271.423,12 8.432.063,62 1.785.936,12 10.217.999,74 10.271.423,12 10.217.999,74MADRID, COMUNIDAD DE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.323.122,81 384.811,47 1.707.934,28 1.319.793,50 377.588,08 1.697.381,58 1.707.934,28 1.697.381,58MURCIA, REGIÓN DE 0,00 0,00 0,00 0,00
330.029,80 661.182,14 991.211,94 330.029,80 651.754,55 981.784,35 991.211,94 981.784,35NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 0,00 0,00 0,00 0,00
218.046,86 254.434,22 472.481,08 218.046,86 251.592,28 469.639,14 472.481,08 469.639,14RIOJA, LA 0,00 0,00 0,00 0,00
3.470.293,81 1.737.371,48 5.207.665,29 3.430.647,28 1.710.326,88 5.140.974,16 6.033.997,75 5.967.306,62COMUNITAT VALENCIANA 94.280,74 920.613,20 920.613,20 94.280,74
2.189.890,39 1.315.113,08 3.505.003,47 2.189.890,39 1.313.526,95 3.503.417,34 17.011.656,29 17.010.070,16PAÍS VASCO 1.692.820,11 15.199.472,93 15.199.472,93 1.692.820,11
248.248,76 248.248,76 248.248,76 248.248,76 248.248,76 248.248,76CIUDAD DE CEUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
217.120,53 217.120,53 217.120,53 217.120,53 217.120,53 217.120,53CIUDAD DE MELILLA 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL NACIONAL 37.680.784,54 20.528.355,51 58.209.140,05 37.466.373,96 20.314.481,27 57.780.855,23 78.684.241,99 79.120.021,46 3.034.837,84 3.034.837,84 23.945.719,25 23.938.224,60
TOTAL GASTOS CORPORACIONES PROVINCIALES E INSULARES. EJERCICIO 2008
TOTAL NACIONAL
(EN MILES DE EUROS)
PROVINCIA /COMUNIDAD AUTÓNOMACAPÍTULO
1
CAPÍTULO
2CAPÍTULO
3
CAPÍTULO
4
CAPÍTULO
6
CAPÍTULO
7CAPÍTULO
8
CAPÍTULO
9
RESUMEN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS
TOTAL
CUADRO B.3
4 60.210,70 21.495,79 4.123,00 11.759,78 48.499,73 10.100,99 8.960,00 10.500,00 175.650,00ALMERÍA
11 80.352,01 22.180,80 10.757,09 48.376,65 32.812,37 25.113,61 1.805,00 19.613,58 241.011,11CÁDIZ
14 40.006,78 16.220,20 7.284,92 34.890,71 48.634,18 20.490,85 26.965,00 28.155,02 222.647,66CÓRDOBA
18 69.026,52 20.224,39 8.043,77 25.324,24 49.377,12 13.269,09 12,01 22.207,77 207.484,91GRANADA
21 38.840,67 29.508,87 7.119,64 12.678,59 26.952,07 912,02 420,71 11.037,57 127.470,15HUELVA
23 42.964,30 47.092,18 6.416,48 14.694,84 20.765,48 44.516,97 1.644,73 18.260,83 196.355,80JAÉN
29 80.956,58 33.813,71 9.040,00 30.490,58 21.713,96 46.099,98 600,00 32.000,00 254.714,81MÁLAGA
41 104.937,74 26.722,24 7.548,04 66.102,17 39.122,78 66.439,84 1.127,56 32.648,56 344.648,92SEVILLA
1.769.983,36 174.423,33 517.295,30 217.258,18 60.332,94 244.317,56 287.877,69 226.943,35 41.535,01 1 ANDALUCÍA
22 11.396,50 10.718,69 3.126,50 9.645,81 33.608,00 13.794,50 260,00 8.600,00 91.150,00HUESCA
44 13.160,03 12.413,30 3.620,28 7.273,83 2.351,00 14.855,55 326,79 4.905,87 58.906,65TERUEL
50 41.584,05 25.489,85 3.192,66 13.865,95 48.091,82 35.860,85 2.063,83 15.506,35 185.655,34ZARAGOZA
335.711,99 29.012,22 66.140,58 48.621,84 9.939,44 30.785,59 84.050,82 64.510,90 2.650,62 2 ARAGÓN
7 1 49.501,51 46.826,69 8.609,71 117.569,70 21.090,11 29.316,23 90,00 12.926,06 285.930,00MALLORCA
7 2 15.836,79 10.092,15 931,66 15.663,19 10.936,16 8.971,65 416,49 3.015,22 65.863,33MENORCA
7 3 26.842,13 12.603,18 890,00 11.321,07 15.551,61 12.147,14 400,00 1.143,00 80.898,13IBIZA-FORMENTERA
432.691,46 17.084,28 92.180,43 69.522,02 10.431,37 144.553,96 47.577,88 50.435,02 906,49 4 BALEARS, ILLES
35 1 69.343,57 72.218,86 2.887,63 276.627,07 58.866,65 87.067,65 4.724,88 42.636,51 614.372,83GRAN CANARIA
35 2 39.214,34 21.447,35 1.721,05 37.091,07 20.098,32 2.567,73 420,71 6.121,20 128.681,77LANZAROTE
35 3 28.499,05 15.523,48 1.663,25 7.363,17 20.176,57 4.025,35 1.080,00 5.729,13 84.060,00FUERTEVENTURA
38 1 73.971,09 59.423,11 4.979,34 309.306,67 155.674,72 91.332,07 1.985,00 54.880,00 751.552,00TENERIFE
38 2 11.200,00 7.183,81 823,56 13.936,47 12.076,75 5.393,96 196,00 1.319,44 52.130,00LA PALMA
38 3 32.583,61 20.766,17 1.403,70 13.283,55 13.763,25 11.181,36 318,00 4.699,48 97.999,13LA GOMERA
38 4 10.109,84 7.250,26 500,37 11.042,73 12.889,38 570,06 4.176,00 1.054,99 47.593,63EL HIERRO
1.776.389,36 116.440,75 264.921,50 203.813,04 13.978,90 668.650,73 293.545,64 202.138,18 12.900,59 5 CANARIAS
5 18.922,80 11.800,64 1.556,07 5.490,11 25.881,21 3.336,00 98,00 3.840,41 70.925,24ÁVILA
TOTAL GASTOS CORPORACIONES PROVINCIALES E INSULARES. EJERCICIO 2008
TOTAL NACIONAL
(EN MILES DE EUROS)
PROVINCIA /COMUNIDAD AUTÓNOMACAPÍTULO
1
CAPÍTULO
2CAPÍTULO
3
CAPÍTULO
4
CAPÍTULO
6
CAPÍTULO
7CAPÍTULO
8
CAPÍTULO
9
RESUMEN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS
TOTAL
CUADRO B.3
9 40.960,19 13.772,92 2.955,09 12.177,48 39.078,05 19.837,13 1.673,64 7.131,98 137.586,48BURGOS
24 46.215,46 32.769,58 4.363,52 16.549,70 44.954,01 14.827,74 1.231,40 9.117,60 170.029,00LEÓN
34 16.212,97 16.832,23 2.391,53 6.732,35 27.029,19 4.430,61 1.342,29 7.272,87 82.244,04PALENCIA
37 38.760,30 26.714,85 3.691,83 10.543,02 23.360,56 5.094,70 408,00 9.823,93 118.397,18SALAMANCA
40 24.338,61 13.001,11 1.243,00 3.181,70 6.064,46 8.109,11 46,01 4.466,00 60.450,00SEGOVIA
42 19.274,79 10.230,49 991,00 5.440,71 23.224,02 1.269,00 777,00 2.765,00 63.972,00SORIA
47 33.970,22 16.066,49 1.224,73 14.739,26 49.088,14 11.899,64 2.372,09 6.247,44 135.608,01VALLADOLID
49 16.092,86 16.222,72 1.647,39 9.234,53 17.755,91 1.800,57 80,00 6.669,40 69.503,38ZAMORA
908.715,33 57.334,63 254.748,20 157.411,03 20.064,16 84.088,86 256.435,55 70.604,50 8.028,43 7 CASTILLA Y LEÓN
2 45.588,48 10.850,92 3.639,45 15.351,97 15.346,78 2.768,24 860,64 8.143,51 102.550,00ALBACETE
13 32.886,91 12.646,35 1.328,91 27.012,67 17.524,00 19.479,36 0,00 2.300,00 113.178,20CIUDAD REAL
16 15.729,60 12.418,41 1.115,58 11.520,21 21.535,47 9.180,14 300,51 1.577,61 73.377,53CUENCA
19 24.206,20 9.235,67 1.774,05 10.083,20 14.823,14 1.542,36 293,00 2.442,35 64.399,97GUADALAJARA
45 53.059,29 19.441,54 3.226,40 18.010,89 10.999,08 27.392,01 264,62 8.347,91 140.741,73TOLEDO
494.247,43 22.811,38 171.470,48 64.592,89 11.084,39 81.978,94 80.228,47 60.362,11 1.718,77 8 CASTILLA-LA MANCHA
8 206.282,00 118.523,00 9.420,00 152.782,00 61.019,00 77.099,00 9.670,00 42.705,00 677.500,00BARCELONA
17 13.946,27 9.671,45 4.699,30 43.014,79 15.795,00 35.710,21 0,00 13.448,24 136.285,26GIRONA
25 20.504,60 8.460,21 3.521,83 22.011,68 10.862,29 16.819,91 600,74 7.415,50 90.196,76LLEIDA
43 27.529,63 13.686,72 3.512,93 25.946,71 13.946,41 22.107,97 0,00 6.849,72 113.580,10TARRAGONA
1.017.562,12 70.418,46 268.262,50 150.341,38 21.154,06 243.755,18 101.622,70 151.737,09 10.270,74 9 CATALUÑA
6 28.699,20 12.341,96 3.639,50 36.802,93 29.485,02 2.584,37 841,42 6.667,00 121.061,39BADAJOZ
10 47.727,00 8.732,00 4.165,00 11.703,00 25.619,00 978,00 187,00 10.489,00 109.600,00CÁCERES
230.661,39 17.156,00 76.426,20 21.073,96 7.804,50 48.505,93 55.104,02 3.562,37 1.028,42 10 EXTREMADURA
15 36.288,59 36.740,54 5.245,60 27.285,49 41.288,48 35.644,60 4.087,03 10.669,67 197.250,00CORUÑA, A
27 29.373,23 15.833,48 792,70 19.977,07 40.694,62 10.760,56 425,08 1.556,53 119.413,25LUGO
32 27.078,77 19.009,90 2.685,45 8.702,34 12.661,99 2.083,82 2.209,14 3.028,59 77.460,00OURENSE
TOTAL GASTOS CORPORACIONES PROVINCIALES E INSULARES. EJERCICIO 2008
TOTAL NACIONAL
(EN MILES DE EUROS)
PROVINCIA /COMUNIDAD AUTÓNOMACAPÍTULO
1
CAPÍTULO
2CAPÍTULO
3
CAPÍTULO
4
CAPÍTULO
6
CAPÍTULO
7CAPÍTULO
8
CAPÍTULO
9
RESUMEN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS
TOTAL
CUADRO B.3
36 32.889,26 17.546,64 4.200,00 18.670,81 40.335,88 29.422,02 240,40 2.195,00 145.500,00PONTEVEDRA
539.623,25 17.449,79 125.629,85 89.130,56 12.923,75 74.635,71 134.980,97 77.911,00 6.961,65 11 GALICIA
3 56.625,59 46.689,21 4.581,61 33.885,59 78.529,86 15.399,26 0,00 17.525,72 253.236,84ALICANTE
12 27.791,87 13.744,05 5.244,74 45.102,55 27.594,72 20.668,02 400,00 11.218,24 151.764,19CASTELLÓN
46 80.743,52 65.293,09 21.346,84 162.033,77 101.473,64 32.021,37 1.185,00 19.883,26 483.980,49VALENCIA
888.981,52 48.627,22 165.160,98 125.726,35 31.173,19 241.021,91 207.598,22 68.088,65 1.585,00 16 COMUNITAT VALENCIANA
1 59.300,00 46.802,22 6.660,79 2.221.432,12 127.950,28 59.004,23 11.606,49 5.555,56 2.538.311,69ÁLAVA
20 99.000,00 93.415,07 6.395,61 4.198.212,25 250.900,76 65.848,81 6.138,38 6.948,20 4.726.859,08GUIPUZCOA
48 181.700,00 305.530,70 65.348,19 6.671.294,10 309.057,18 187.824,51 72.067,68 80.210,52 7.873.032,87VIZCAYA
15.138.203,64 92.714,28 340.000,00 445.747,99 78.404,59 13.090.938,47 687.908,22 312.677,55 89.812,55 17 PAÍS VASCO
TOTAL 2.342.236,02 1.593.239,24 277.291,29 14.953.232,84 2.236.930,18 1.288.970,72 177.398,27 663.472,34 23.532.770,85
Fuente: Dirección General de Cooperación Local
TOTAL INGRESOS DE CORPORACIONES PROVINCIALES E INSULARES. EJERCICIO 2008
TOTAL NACIONAL
(EN MILES DE EUROS)
PROVINCIA /COMUNIDAD AUTÓNOMACAPÍTULO
1
CAPÍTULO
2CAPÍTULO
3
CAPÍTULO
4CAPÍTULO
5
CAPÍTULO
6
CAPÍTULO
7CAPÍTULO
8
CAPÍTULO
9TOTAL
RESUMEN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS
CUADRO B.4
6.600,00 8.030,00 8.270,14 85.364,71 1.390,00 12.096,64 34.438,51 8.960,00 10.500,00 175.650,00ALMERÍA 4
15.563,97 13.468,52 17.992,69 143.859,44 2.320,94 5.300,00 21.086,97 1.919,68 19.498,90 241.011,11CÁDIZ 11
4.090,00 0,00 3.883,31 123.105,40 2.258,00 600,00 20.749,26 26.254,90 41.706,80 222.647,66CÓRDOBA 14
9.149,80 10.041,28 5.542,57 126.309,03 1.503,60 0,00 32.730,85 0,00 22.207,77 207.484,91GRANADA 18
2.531,60 0,00 10.181,17 83.004,73 1.217,85 2.250,00 17.527,72 420,71 10.336,37 127.470,15HUELVA 21
5.760,77 8.115,82 4.164,04 135.935,27 2.577,23 493,11 22.448,39 524,81 16.336,36 196.355,80JAÉN 23
20.300,10 18.782,36 4.493,41 146.125,25 5.830,21 3.000,00 11.583,47 600,00 44.000,00 254.714,81MÁLAGA 29
8.031,13 0,00 2.426,02 233.512,61 1.259,72 0,00 54.125,37 1.127,56 44.166,52 344.648,92SEVILLA 41
72.027,37 58.437,98 56.953,35 1.077.216,44 18.357,55 23.739,75 214.690,54 39.807,66 208.752,72 1.769.983,36 1 ANDALUCÍA
1.750,00 0,00 3.200,00 53.328,00 1.081,00 15,00 23.616,00 310,00 7.850,00 91.150,00HUESCA 22
1.976,04 2.045,70 3.307,22 41.639,23 631,40 0,00 4.080,00 330,20 4.896,87 58.906,65TERUEL 44
4.965,32 0,00 3.059,60 122.190,41 4.142,31 18.410,51 32.469,24 417,96 0,00 185.655,34ZARAGOZA 50
8.691,36 2.045,70 9.566,82 217.157,64 5.854,71 18.425,51 60.165,24 1.058,16 12.746,87 335.711,99 2 ARAGÓN
12.056,16 18.143,91 3.615,57 201.668,97 3.390,62 0,00 21.964,77 90,00 25.000,00 285.930,00MALLORCA 7 1
1.262,48 2.003,56 1.677,98 42.537,69 276,60 0,00 12.641,42 416,49 5.047,10 65.863,33MENORCA 7 2
4.126,41 2.875,37 3.796,71 42.323,43 80,00 0,00 26.158,82 400,00 1.143,00 80.903,73IBIZA-FORMENTERA 7 3
17.445,05 23.022,84 9.090,26 286.530,09 3.747,22 0,00 60.765,01 906,49 31.190,10 432.697,06 4 BALEARS, ILLES
1.500,00 309.539,19 6.900,82 187.708,63 15.857,26 0,00 45.505,55 4.724,88 42.636,51 614.372,83GRAN CANARIA 35 1
200,00 64.276,41 7.349,15 35.712,32 2.900,00 0,00 11.702,98 420,71 6.120,20 128.681,77LANZAROTE 35 2
125,00 36.320,28 3.520,72 24.613,23 2.020,00 2.390,00 12.375,71 1.080,00 1.615,06 84.060,00FUERTEVENTURA 35 3
8.900,00 339.823,00 18.793,63 202.283,78 7.341,00 0,00 106.281,60 1.250,00 66.879,00 751.552,00TENERIFE 38 1
119,82 21.263,18 1.213,16 14.646,65 336,79 0,30 6.354,10 196,00 8.000,00 52.130,00LA PALMA 38 2
588,85 30.278,09 5.314,20 42.959,75 150,00 0,00 16.453,53 318,00 6.000,00 102.062,42LA GOMERA 38 3
TOTAL INGRESOS DE CORPORACIONES PROVINCIALES E INSULARES. EJERCICIO 2008
TOTAL NACIONAL
(EN MILES DE EUROS)
PROVINCIA /COMUNIDAD AUTÓNOMACAPÍTULO
1
CAPÍTULO
2CAPÍTULO
3
CAPÍTULO
4CAPÍTULO
5
CAPÍTULO
6
CAPÍTULO
7CAPÍTULO
8
CAPÍTULO
9TOTAL
RESUMEN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS
CUADRO B.4
52,62 17.591,69 1.183,75 12.526,61 51,81 0,00 16.030,15 157,00 0,00 47.593,63EL HIERRO 38 4
11.486,29 819.091,84 44.275,43 520.450,97 28.656,86 2.390,30 214.703,62 8.146,59 131.250,77 1.780.452,65 5 CANARIAS
1.954,40 2.348,31 3.323,60 41.839,17 641,86 5.000,00 10.531,67 98,00 5.188,24 70.925,24ÁVILA 5
7.276,16 5.554,47 11.354,02 66.555,84 2.101,52 9.771,78 24.000,99 1.186,24 9.785,46 137.586,48BURGOS 9
7.370,84 6.429,18 12.092,72 90.199,37 2.476,47 6.113,88 25.865,26 1.231,30 18.250,00 170.029,00LEÓN 24
2.573,43 2.450,92 5.929,15 42.500,92 1.466,62 4.413,39 15.462,71 306,91 7.140,00 82.244,04PALENCIA 34
5.781,50 4.600,10 6.772,14 79.899,22 386,88 0,00 10.749,44 408,00 9.799,90 118.397,18SALAMANCA 37
2.150,00 2.500,00 6.163,14 37.059,80 595,00 2,00 7.587,42 46,00 4.346,64 60.450,00SEGOVIA 40
941,00 1.254,39 7.673,22 31.156,82 247,70 1.300,00 17.886,87 747,00 2.765,00 63.972,00SORIA 42
8.581,99 6.428,66 4.326,43 70.127,32 2.540,83 22.950,68 12.035,88 2.368,83 6.247,44 135.608,07VALLADOLID 47
2.365,30 2.694,87 3.588,21 46.040,80 825,00 0,00 7.339,20 80,00 6.570,00 69.503,38ZAMORA 49
38.994,62 34.260,90 61.222,63 505.379,26 11.281,88 49.551,73 131.459,44 6.472,28 70.092,68 908.715,39 7 CASTILLA Y LEÓN
3.901,00 4.342,44 1.953,11 75.814,28 1.309,71 0,01 6.319,43 360,02 8.550,00 102.550,00ALBACETE 2
1.679,00 8.629,00 4.223,05 84.111,80 750,00 0,00 5.860,59 0,00 7.924,77 113.178,20CIUDAD REAL 13
875,00 0,00 1.310,11 54.324,96 718,62 12,00 15.836,34 300,51 0,00 73.377,53CUENCA 16
4.096,10 2.593,21 3.033,80 46.028,92 510,25 0,00 5.738,87 197,00 2.201,81 64.399,97GUADALAJARA 19
3.071,47 0,00 13.930,08 110.220,14 2.210,67 12,00 2.684,85 264,62 8.347,91 140.741,73TOLEDO 45
13.622,57 15.564,65 24.450,15 370.500,10 5.499,25 24,01 36.440,08 1.122,15 27.024,49 494.247,43 8 CASTILLA-LA MANCHA
119.573,23 69.721,05 8.646,00 422.863,72 6.971,00 170,00 150,00 6.700,00 42.705,00 677.500,00BARCELONA 8
3.848,00 0,00 243,10 102.247,16 3.419,00 488,00 200,00 40,00 25.800,00 136.285,26GIRONA 17
7.983,39 6.282,06 948,24 62.000,20 1.360,80 0,00 3.713,10 558,96 7.350,00 90.196,76LLEIDA 25
13.437,00 10.642,29 1.505,89 79.303,12 2.158,00 0,00 1.000,01 33,79 5.500,00 113.580,10TARRAGONA 43
TOTAL INGRESOS DE CORPORACIONES PROVINCIALES E INSULARES. EJERCICIO 2008
TOTAL NACIONAL
(EN MILES DE EUROS)
PROVINCIA /COMUNIDAD AUTÓNOMACAPÍTULO
1
CAPÍTULO
2CAPÍTULO
3
CAPÍTULO
4CAPÍTULO
5
CAPÍTULO
6
CAPÍTULO
7CAPÍTULO
8
CAPÍTULO
9TOTAL
RESUMEN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS
CUADRO B.4
144.841,62 86.645,40 11.343,23 666.414,20 13.908,80 658,00 5.063,11 7.332,75 81.355,00 1.017.562,12 9 CATALUÑA
5.235,04 7.167,89 2.759,50 99.044,97 1.523,80 0,00 4.488,78 841,42 0,00 121.061,39BADAJOZ 6
1.300,00 0,00 1.145,00 91.361,00 731,00 1,00 5.411,00 187,00 9.464,00 109.600,00CÁCERES 10
6.535,04 7.167,89 3.904,50 190.405,97 2.254,80 1,00 9.899,78 1.028,42 9.464,00 230.661,39 10 EXTREMADURA
14.830,15 13.413,95 6.357,45 125.651,32 10.085,06 0,00 18.362,07 550,00 8.000,00 197.250,00CORUÑA, A 15
4.494,67 4.362,84 17.068,90 74.997,94 3.466,38 0,00 6.642,52 380,00 8.000,00 119.413,25LUGO 27
2.600,00 0,00 1.443,95 66.268,60 665,00 3,00 3.329,45 150,00 3.000,00 77.460,00OURENSE 32
10.989,89 11.298,61 2.640,05 103.602,45 1.893,90 2,10 7.832,95 240,05 7.000,00 145.500,00PONTEVEDRA 36
32.914,71 29.075,40 27.510,35 370.520,31 16.110,34 5,10 36.166,99 1.320,05 26.000,00 539.623,25 11 GALICIA
20.032,95 25.991,43 1.914,80 165.032,92 3.360,53 0,00 19.378,49 0,00 17.525,72 253.236,84ALICANTE 3
12.923,61 7.078,80 4.409,70 91.138,31 1.600,30 1.440,00 21.573,46 400,00 11.200,00 151.764,19CASTELLÓN 12
40.053,19 33.323,82 31.833,04 329.918,61 3.992,00 622,00 23.172,83 1.185,00 19.880,00 483.980,49VALENCIA 46
73.009,75 66.394,05 38.157,54 586.089,84 8.952,83 2.062,00 64.124,78 1.585,00 48.605,72 888.981,52 16 COMUNITAT VALENCIANA
1.079.931,00 1.214.961,44 15.817,24 129.369,36 7.755,76 3.856,74 19.599,54 16.283,38 50.737,24 2.538.311,69ÁLAVA 1
2.096.470,00 2.437.675,93 45.493,78 98.942,24 2.712,33 82,68 38.160,54 2.698,38 4.623,20 4.726.859,08GUIPUZCOA 20
3.672.267,89 3.744.799,50 123.334,57 175.414,80 21.538,40 2.500,00 52.110,24 856,96 80.210,52 7.873.032,87VIZCAYA 48
6.848.668,89 7.397.436,87 184.645,59 403.726,40 32.006,49 6.439,42 109.870,32 19.838,72 135.570,96 15.138.203,64 17 PAÍS VASCO
8.539.143,52 7.268.237,27 471.119,85 5.194.391,22 146.630,73 103.296,82 943.348,91 88.618,27 782.053,31 23.536.839,80TOTAL
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE CORPORACIONES PROVINCIALES E INSULARES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2008
GASTOS
(En miles de euros)
CUADRO B.5
PROVINCIA
COMUNIDAD
CORPORACIONES
PROVINCIALES E
INSULARES
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
TOTAL
SIN CONSOLIDAR
TRANSFERENCIAS
INTERNAS
TOTAL
CONSOLIDADO
ALMERÍA 181.052,00 5.892,21 175.159,79 175.650,00 5.402,00
CÁDIZ 286.555,20 25.180,01 261.375,19 241.011,11 45.544,09
CÓRDOBA 247.963,06 12.856,91 235.106,15 222.647,66 25.315,40
GRANADA 220.155,59 3.669,20 216.486,39 207.484,91 12.670,68
HUELVA 139.192,70 1.844,78 137.347,92 127.470,15 11.722,55
JAÉN 206.417,38 1.868,03 204.549,35 196.355,80 10.061,58
MÁLAGA 282.909,93 579,00 282.330,93 254.714,81 28.195,12
SEVILLA 360.463,00 1.533,95 358.929,05 344.648,92 15.814,08
ANDALUCÍA 1.924.708,86 53.424,09 1.871.284,77 1.769.983,36 154.725,50
HUESCA 92.190,00 830,00 91.360,00 91.150,00 1.040,00
TERUEL 60.191,60 1.110,05 59.081,55 58.906,65 1.284,95
ZARAGOZA 188.684,86 2.895,63 185.789,23 185.655,34 3.029,52
ARAGÓN 341.066,46 4.835,68 336.230,78 335.711,99 5.354,47
MALLORCA 387.739,19 95.021,25 292.717,94 285.930,00 101.809,19
MENORCA 66.429,53 539,60 65.889,93 65.863,33 566,20
IBIZA-FORMENTERA 82.019,23 1.025,10 80.994,13 80.898,13 1.121,10
BALEARS, ILLES 536.187,95 96.585,95 439.602,00 432.691,46 103.496,49
GRAN CANARIA 756.747,74 123.111,33 633.636,41 614.372,83 142.374,91
LANZAROTE 135.437,88 6.710,00 128.727,88 128.681,77 6.756,11
FUERTEVENTURA 88.475,48 3.214,53 85.260,95 84.060,00 4.415,48
TENERIFE 911.137,39 117.345,59 793.791,80 751.552,00 159.585,39
LA PALMA 54.508,70 300,01 54.208,69 52.130,00 2.378,70
LA GOMERA 107.648,78 7.275,89 100.372,89 97.999,13 9.649,65
EL HIERRO 51.676,75 4.049,02 47.627,73 47.593,63 4.083,12
CANARIAS 2.105.632,72 262.006,37 1.843.626,35 1.776.389,36 329.243,36
ÁVILA 75.066,18 1.229,67 73.836,51 70.925,24 4.140,94
BURGOS 147.621,79 3.159,01 144.462,78 137.586,48 10.035,31
LEÓN 176.181,91 5.900,00 170.281,91 170.029,00 6.152,91
PALENCIA 85.519,23 2.487,36 83.031,87 82.244,04 3.275,19
SALAMANCA 123.339,58 2.079,60 121.259,98 118.397,18 4.942,40
SEGOVIA 60.450,00 60.450,00 60.450,00
SORIA 66.439,46 1.514,30 64.925,16 63.972,00 2.467,46
VALLADOLID 137.455,01 97,00 137.358,01 135.608,01 1.847,00
ZAMORA 70.246,32 695,00 69.551,32 69.503,38 742,94
CASTILLA Y LEÓN 942.319,48 17.161,94 925.157,54 908.715,33 33.604,15
ALBACETE 109.763,37 542,23 109.221,14 102.550,00 7.213,37
CIUDAD REAL 114.927,47 1.015,00 113.912,47 113.178,20 1.749,27
CUENCA 83.056,33 5.771,08 77.285,25 73.377,53 9.678,80
GUADALAJARA 68.189,59 3.159,82 65.029,77 64.399,97 3.789,62
TOLEDO 146.931,96 2.150,30 144.781,66 140.741,73 6.190,23
CASTILLA-LA MANCHA 522.868,72 12.638,43 510.230,29 494.247,43 28.621,29
BARCELONA 738.498,60 16.930,00 721.568,60 677.500,00 60.998,60
GIRONA 154.375,34 16.511,49 137.863,85 136.285,26 18.090,08
LLEIDA 109.389,78 15.039,74 94.350,04 90.196,76 19.193,02
TARRAGONA 143.485,45 12.802,28 130.683,17 113.580,10 29.905,35
CATALUÑA 1.145.749,17 61.283,51 1.084.465,66 1.017.562,12 128.187,05
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE CORPORACIONES PROVINCIALES E INSULARES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2008
GASTOS
(En miles de euros)
CUADRO B.5
PROVINCIA
COMUNIDAD
CORPORACIONES
PROVINCIALES E
INSULARES
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
TOTAL
SIN CONSOLIDAR
TRANSFERENCIAS
INTERNAS
TOTAL
CONSOLIDADO
BADAJOZ 138.987,82 6.343,75 132.644,07 121.061,39 17.926,43
CÁCERES 123.070,12 5.985,18 117.084,94 109.600,00 13.470,12
EXTREMADURA 262.057,94 12.328,93 249.729,01 230.661,39 31.396,55
CORUÑA, A 197.250,00 197.250,00 197.250,00
LUGO 131.384,99 9.724,54 121.660,45 119.413,25 11.971,74
OURENSE 80.755,54 3.042,30 77.713,24 77.460,00 3.295,54
PONTEVEDRA 173.459,62 12.271,26 161.188,36 145.500,00 27.959,62
GALICIA 582.850,15 25.038,10 557.812,05 539.623,25 43.226,90
ALACANT/ALICANTE 291.173,15 6.620,00 284.553,15 253.236,84 37.936,31
CASTELLÓ/CASTELL 155.799,82 3.720,24 152.079,58 151.764,19 4.035,63
VALÈNCIA/VALENCI 483.980,49 483.980,49 483.980,49
COMUNITAT VALENCIANA 930.953,46 10.340,24 920.613,22 888.981,52 41.971,94
ÁLAVA 2.730.374,83 145.343,72 2.585.031,11 2.538.311,69 192.063,14
GUIPÚZCOA 4.742.273,31 13.695,37 4.728.577,94 4.726.859,08 15.414,23
VIZCAYA 7.965.882,19 80.018,32 7.885.863,87 7.873.032,87 92.849,32
PAÍS VASCO 15.438.530,33 239.057,41 15.199.472,92 15.138.203,64 300.326,69
24.732.925,24 794.700,65 23.938.224,59TOTAL NACIONAL 23.532.770,85 1.200.154,39
Fuente: Dirección General de Cooperación Local
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE CORPORACIONES PROVINCIALES E INSULARES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2008
INGRESOS
(En miles de euros)
CUADRO B.6
PROVINCIA
COMUNIDAD
CORPORACIONES
PROVINCIALES E
INSULARES
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
TOTAL
SIN CONSOLIDAR
TRANSFERENCIAS
INTERNAS
TOTAL
CONSOLIDADO
ALMERÍA 175.650,00 5.402,00 181.052,00 5.892,21 175.159,79
CÁDIZ 241.011,11 45.544,09 286.555,20 25.180,01 261.375,19
CÓRDOBA 222.647,66 25.315,41 247.963,07 12.856,91 235.106,16
GRANADA 207.484,91 12.670,68 220.155,59 3.669,20 216.486,39
HUELVA 127.470,15 11.722,55 139.192,70 1.844,78 137.347,92
JAÉN 196.355,80 10.061,58 206.417,38 1.868,03 204.549,35
MÁLAGA 254.714,81 28.195,12 282.909,93 579,00 282.330,93
SEVILLA 344.648,92 15.814,08 360.463,00 1.533,95 358.929,05
ANDALUCÍA 1.769.983,36 154.725,51 1.924.708,87 53.424,09 1.871.284,78
HUESCA 91.150,00 1.040,00 92.190,00 830,00 91.360,00
TERUEL 58.906,65 1.284,95 60.191,60 1.110,05 59.081,55
ZARAGOZA 185.655,34 3.029,52 188.684,86 2.895,63 185.789,23
ARAGÓN 335.711,99 5.354,47 341.066,46 4.835,68 336.230,78
MALLORCA 285.930,00 101.809,19 387.739,19 95.021,25 292.717,94
MENORCA 65.863,33 566,20 66.429,53 539,60 65.889,93
IBIZA-FORMENTERA 80.903,73 1.121,10 82.024,83 1.025,10 80.999,73
BALEARS, ILLES 432.697,06 103.496,49 536.193,55 96.585,95 439.607,60
GRAN CANARIA 614.372,83 142.374,91 756.747,74 123.111,33 633.636,41
LANZAROTE 128.681,77 6.756,11 135.437,88 6.710,00 128.727,88
FUERTEVENTURA 84.060,00 4.415,48 88.475,48 3.214,53 85.260,95
TENERIFE 751.552,00 160.240,28 911.792,28 117.345,59 794.446,69
LA PALMA 52.130,00 2.378,70 54.508,70 300,01 54.208,69
LA GOMERA 102.062,42 11.821,47 113.883,89 7.275,89 106.608,00
EL HIERRO 47.593,63 4.083,12 51.676,75 4.049,02 47.627,73
CANARIAS 1.780.452,65 332.070,07 2.112.522,72 262.006,37 1.850.516,35
ÁVILA 70.925,24 4.629,92 75.555,16 1.229,67 74.325,49
BURGOS 137.586,48 10.035,31 147.621,79 3.159,01 144.462,78
LEÓN 170.029,00 6.152,91 176.181,91 5.900,00 170.281,91
PALENCIA 82.244,04 3.275,19 85.519,23 2.487,36 83.031,87
SALAMANCA 118.397,18 4.942,40 123.339,58 2.079,60 121.259,98
SEGOVIA 60.450,00 60.450,00 60.450,00
SORIA 63.972,00 2.467,46 66.439,46 1.514,30 64.925,16
VALLADOLID 135.608,07 1.847,00 137.455,07 97,00 137.358,07
ZAMORA 69.503,38 742,94 70.246,32 695,00 69.551,32
CASTILLA Y LEÓN 908.715,39 34.093,13 942.808,52 17.161,94 925.646,58
ALBACETE 102.550,00 7.213,37 109.763,37 542,23 109.221,14
CIUDAD REAL 113.178,20 1.749,27 114.927,47 1.015,00 113.912,47
CUENCA 73.377,53 9.678,80 83.056,33 5.771,08 77.285,25
GUADALAJARA 64.399,97 3.789,62 68.189,59 3.159,82 65.029,77
TOLEDO 140.741,73 6.190,23 146.931,96 2.150,30 144.781,66
CASTILLA-LA MANCHA 494.247,43 28.621,29 522.868,72 12.638,43 510.230,29
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE CORPORACIONES PROVINCIALES E INSULARES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2008
INGRESOS
(En miles de euros)
CUADRO B.6
PROVINCIA
COMUNIDAD
CORPORACIONES
PROVINCIALES E
INSULARES
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
TOTAL
SIN CONSOLIDAR
TRANSFERENCIAS
INTERNAS
TOTAL
CONSOLIDADO
BARCELONA 677.500,00 60.998,60 738.498,60 16.930,00 721.568,60
GIRONA 136.285,26 18.090,08 154.375,34 16.511,49 137.863,85
LLEIDA 90.196,76 19.193,02 109.389,78 15.039,74 94.350,04
TARRAGONA 113.580,10 30.015,35 143.595,45 12.802,28 130.793,17
CATALUÑA 1.017.562,12 128.297,05 1.145.859,17 61.283,51 1.084.575,66
BADAJOZ 121.061,39 17.926,43 138.987,82 6.343,75 132.644,07
CÁCERES 109.600,00 13.470,12 123.070,12 5.985,18 117.084,94
EXTREMADURA 230.661,39 31.396,55 262.057,94 12.328,93 249.729,01
CORUÑA, A 197.250,00 197.250,00 197.250,00
LUGO 119.413,25 11.971,74 131.384,99 9.724,54 121.660,45
OURENSE 77.460,00 3.295,54 80.755,54 3.042,30 77.713,24
PONTEVEDRA 145.500,00 27.959,62 173.459,62 12.271,26 161.188,36
GALICIA 539.623,25 43.226,90 582.850,15 25.038,10 557.812,05
ALACANT/ALICANTE 253.236,84 37.936,31 291.173,15 6.620,00 284.553,15
CASTELLÓ/CASTELL 151.764,19 4.035,63 155.799,82 3.720,24 152.079,58
VALÈNCIA/VALENCI 483.980,49 483.980,49 483.980,49
COMUNITAT VALENCIANA 888.981,52 41.971,94 930.953,46 10.340,24 920.613,22
ÁLAVA 2.538.311,69 192.063,14 2.730.374,83 145.343,72 2.585.031,11
GUIPÚZCOA 4.726.859,08 15.414,23 4.742.273,31 13.695,37 4.728.577,94
VIZCAYA 7.873.032,87 92.849,32 7.965.882,19 80.018,32 7.885.863,87
PAÍS VASCO 15.138.203,64 300.326,69 15.438.530,33 239.057,41 15.199.472,92
23.536.839,80 1.203.580,09 24.740.419,89 794.700,65 23.945.719,24TOTAL NACIONAL
Fuente: Dirección General de Cooperación Local
DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LAS CORPORACIONES PROVINCIALES E INSULARES
(En miles de euros)
FUNCIÓN
1
FUNCIÓN
2
FUNCIÓN
3
FUNCIÓN
4
FUNCIÓN
5
FUNCIÓN
6
FUNCIÓN
7
FUNCIÓN
9
FUNCIÓN
0TOTAL
%
PROVINCIA
COMUNIDAD AUTÓNOMA % % % % % % % %
TOTAL NACIONAL
CUADRO B.7
EJERCICIO:2008
4 26.343,92 782,00 44.005,53 34.698,84 36.251,77 14.268,33 3.907,89 891,72 14.500,00 175.650,00 15,00 0,45 25,05 19,75 20,64 8,12 2,22 0,51 8,26ALMERÍA
11 37.894,07 9.502,21 74.545,20 33.737,18 25.590,32 21.705,23 7.937,24 0,00 30.099,67 241.011,11 15,72 3,94 30,93 14,00 10,62 9,01 3,29 0,00 12,49CÁDIZ
14 17.743,49 4.451,54 29.156,80 54.766,83 45.046,53 34.091,32 1.421,19 530,00 35.439,94 222.647,66 7,97 2,00 13,10 24,60 20,23 15,31 0,64 0,24 15,92CÓRDOBA
18 37.411,49 4.775,32 57.472,16 49.694,00 15.848,96 1.534,68 2.234,19 8.347,23 30.166,88 207.484,91 18,03 2,30 27,70 23,95 7,64 0,74 1,08 4,02 14,54GRANADA
21 22.733,74 4.278,75 15.141,21 28.880,57 26.155,32 3.770,30 2.038,75 6.314,29 18.157,21 127.470,15 17,83 3,36 11,88 22,66 20,52 2,96 1,60 4,95 14,24HUELVA
23 22.554,07 2.930,68 40.215,79 42.386,94 49.174,02 1.754,78 10.299,82 2.387,38 24.652,32 196.355,80 11,49 1,49 20,48 21,59 25,04 0,89 5,25 1,22 12,55JAÉN
29 36.731,61 9.326,18 44.508,55 61.239,35 35.621,58 11.984,19 8.539,65 5.729,69 41.034,00 254.714,81 14,42 3,66 17,47 24,04 13,98 4,70 3,35 2,25 16,11MÁLAGA
41 69.560,97 11.003,79 83.604,47 69.303,02 45.336,01 3.909,96 21.506,41 900,00 39.524,30 344.648,92 20,18 3,19 24,26 20,11 13,15 1,13 6,24 0,26 11,47SEVILLA
270.973,36 47.050,47 388.649,71 374.706,73 279.024,51 93.018,79 57.885,14 25.100,31 233.574,32 1.769.983,36 15,31 2,66 21,96 21,17 15,76 5,26 3,27 1,42 13,20ANDALUCÍA
22 12.808,69 520,00 6.132,00 29.022,81 24.066,00 2.933,00 2.837,50 1.120,00 11.710,00 91.150,00 14,05 0,57 6,73 31,84 26,40 3,22 3,11 1,23 12,85HUESCA
44 7.147,82 2.329,59 4.223,22 9.069,91 10.001,82 1.261,13 2.485,00 13.862,02 8.526,15 58.906,65 12,13 3,95 7,17 15,40 16,98 2,14 4,22 23,53 14,47TERUEL
50 23.045,29 8.143,18 18.297,79 71.893,21 35.230,05 5.902,81 4.464,41 0,00 18.678,61 185.655,34 12,41 4,39 9,86 38,72 18,98 3,18 2,40 0,00 10,06ZARAGOZA
43.001,80 10.992,77 28.653,01 109.985,93 69.297,87 10.096,94 9.786,91 14.982,02 38.914,76 335.711,99 12,81 3,27 8,53 32,76 20,64 3,01 2,92 4,46 11,59ARAGÓN
7 16.330,98 10.805,36 97.631,44 66.537,57 67.134,55 2.600,43 3.354,91 0,00 21.534,77 285.930,00 1 5,71 3,78 34,15 23,27 23,48 0,91 1,17 0,00 7,53MALLORCA
7 7.534,45 2.497,97 16.509,56 15.632,98 12.005,46 487,19 7.248,85 0,00 3.946,88 65.863,33 2 11,44 3,79 25,07 23,74 18,23 0,74 11,01 0,00 5,99MENORCA
7 7.776,51 2.012,69 11.326,29 34.373,21 8.866,50 993,96 9.700,83 4.115,15 1.733,00 80.898,13 3 9,61 2,49 14,00 42,49 10,96 1,23 11,99 5,09 2,14IBIZA-FORMENTERA
31.641,94 15.316,02 125.467,29 116.543,76 88.006,51 4.081,58 20.304,59 4.115,15 27.214,65 432.691,46 7,31 3,54 29,00 26,93 20,34 0,94 4,69 0,95 6,29BALEARS, ILLES
35 35.988,73 8.700,33 131.069,59 106.231,86 133.186,86 10.417,84 23.285,73 115.336,90 50.154,99 614.372,83 1 5,86 1,42 21,33 17,29 21,68 1,70 3,79 18,77 8,16GRAN CANARIA
35 13.333,28 2.445,89 553,29 55.684,42 16.944,61 741,23 9.376,32 21.760,47 7.842,25 128.681,77 2 10,36 1,90 0,43 43,27 13,17 0,58 7,29 16,91 6,09LANZAROTE
35 8.954,52 676,94 7.656,44 25.304,94 21.231,07 2.218,89 8.560,29 1.064,54 8.392,38 84.060,00 3 10,65 0,81 9,11 30,10 25,26 2,64 10,18 1,27 9,98FUERTEVENTURA
38 38.852,77 4.990,82 94.296,38 196.398,92 178.511,47 14.516,63 38.605,10 125.594,91 59.785,00 751.552,00 1 5,17 0,66 12,55 26,13 23,75 1,93 5,14 16,71 7,95TENERIFE
38 3.464,47 6,00 11.102,91 6.825,27 13.757,25 860,47 5.906,29 8.069,06 2.138,29 52.130,00 2 6,65 0,01 21,30 13,09 26,39 1,65 11,33 15,48 4,10LA PALMA
38 5.794,66 654,86 24.936,10 18.365,78 27.654,51 943,95 5.865,36 7.833,90 5.950,00 97.999,13 3 5,91 0,67 25,45 18,74 28,22 0,96 5,99 7,99 6,07LA GOMERA
DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LAS CORPORACIONES PROVINCIALES E INSULARES
(En miles de euros)
FUNCIÓN
1
FUNCIÓN
2
FUNCIÓN
3
FUNCIÓN
4
FUNCIÓN
5
FUNCIÓN
6
FUNCIÓN
7
FUNCIÓN
9
FUNCIÓN
0TOTAL
%
PROVINCIA
COMUNIDAD AUTÓNOMA % % % % % % % %
TOTAL NACIONAL
CUADRO B.7
EJERCICIO:2008
38 4.680,59 219,40 5.253,44 7.804,12 13.458,43 678,73 9.652,15 4.291,42 1.555,37 47.593,63 4 9,83 0,46 11,04 16,40 28,28 1,43 20,28 9,02 3,27EL HIERRO
111.069,02 17.694,24 274.868,15 416.615,31 404.744,20 30.377,74 101.251,24 283.951,20 135.818,28 1.776.389,36 6,25 1,00 15,47 23,45 22,78 1,71 5,70 15,98 7,65CANARIAS
5 8.780,95 755,00 17.691,65 24.233,22 10.976,52 1.114,37 1.982,06 0,00 5.391,47 70.925,24 12,38 1,06 24,94 34,17 15,48 1,57 2,79 0,00 7,60ÁVILA
9 15.650,84 6.171,65 45.779,36 15.626,12 33.814,93 3.887,20 4.373,28 2.202,02 10.081,07 137.586,48 11,38 4,49 33,27 11,36 24,58 2,83 3,18 1,60 7,33BURGOS
24 17.914,16 475,99 27.453,12 67.866,41 25.843,31 6.027,20 3.635,02 7.345,67 13.468,11 170.029,00 10,54 0,28 16,15 39,91 15,20 3,54 2,14 4,32 7,92LEÓN
34 5.419,47 1.590,75 21.510,74 26.544,63 10.594,76 1.690,97 5.235,53 0,00 9.657,20 82.244,04 6,59 1,93 26,15 32,28 12,88 2,06 6,37 0,00 11,74PALENCIA
37 13.564,05 2.173,18 16.729,96 50.101,27 15.412,78 1.422,14 3.408,43 2.079,60 13.505,76 118.397,18 11,46 1,84 14,13 42,32 13,02 1,20 2,88 1,76 11,41SALAMANCA
40 4.473,56 396,04 21.047,31 8.733,03 9.679,27 2.446,99 734,74 7.230,06 5.709,00 60.450,00 7,40 0,66 34,82 14,45 16,01 4,05 1,22 11,96 9,44SEGOVIA
42 5.432,89 882,39 19.636,15 26.936,81 3.466,26 898,53 2.363,95 0,00 4.355,00 63.972,00 8,49 1,38 30,69 42,11 5,42 1,40 3,70 0,00 6,81SORIA
47 24.485,97 3.457,84 34.954,53 13.846,43 42.823,51 1.045,00 5.850,47 1.682,09 7.462,18 135.608,01 18,06 2,55 25,78 10,21 31,58 0,77 4,31 1,24 5,50VALLADOLID
49 6.387,09 1.474,40 14.862,51 24.602,40 8.385,35 1.829,04 3.645,80 0,00 8.316,79 69.503,38 9,19 2,12 21,38 35,40 12,06 2,63 5,25 0,00 11,97ZAMORA
102.108,98 17.377,24 219.665,33 258.490,32 160.996,69 20.361,44 31.229,28 20.539,44 77.946,58 908.715,33 11,24 1,91 24,17 28,45 17,72 2,24 3,44 2,26 8,58CASTILLA Y LEÓN
2 23.736,26 8.526,13 12.018,61 30.721,05 10.216,16 930,32 3.486,02 1.181,62 11.733,82 102.550,00 23,15 8,31 11,72 29,96 9,96 0,91 3,40 1,15 11,44ALBACETE
13 11.367,48 427,58 16.291,84 12.804,84 21.552,42 5.028,24 3.432,70 38.824,18 3.448,91 113.178,20 10,04 0,38 14,39 11,31 19,04 4,44 3,03 34,30 3,05CIUDAD REAL
16 7.350,78 0,00 11.600,46 16.654,57 26.517,24 1.463,18 1.001,04 6.097,08 2.693,19 73.377,53 10,02 0,00 15,81 22,70 36,14 1,99 1,36 8,31 3,67CUENCA
19 8.417,14 3.451,37 6.691,66 18.883,62 18.386,98 1.831,07 2.521,73 0,00 4.216,40 64.399,97 13,07 5,36 10,39 29,32 28,55 2,84 3,92 0,00 6,55GUADALAJARA
45 16.659,38 5.801,33 19.484,79 72.458,76 10.083,44 3.743,13 936,59 0,00 11.574,31 140.741,73 11,84 4,12 13,84 51,48 7,16 2,66 0,67 0,00 8,22TOLEDO
67.531,04 18.206,41 66.087,36 151.522,84 86.756,24 12.995,94 11.378,08 46.102,88 33.666,63 494.247,43 13,66 3,68 13,37 30,66 17,55 2,63 2,30 9,33 6,81CASTILLA-LA MANCHA
8 94.102,21 0,00 68.180,48 229.217,63 85.822,21 10.469,93 16.081,58 121.510,97 52.115,00 677.500,00 13,89 0,00 10,06 33,83 12,67 1,55 2,37 17,94 7,69BARCELONA
17 13.402,90 0,00 4.793,64 48.939,63 23.883,72 819,46 3.590,53 22.709,83 18.145,53 136.285,26 9,83 0,00 3,52 35,91 17,52 0,60 2,63 16,66 13,31GIRONA
25 20.210,34 0,00 940,68 29.507,79 16.770,80 1.709,75 7.614,95 2.505,12 10.937,33 90.196,76 22,41 0,00 1,04 32,71 18,59 1,90 8,44 2,78 12,13LLEIDA
43 19.064,14 8.440,06 21.447,45 21.068,05 1.090,10 318,00 12.802,28 18.987,36 10.362,65 113.580,10 16,78 7,43 18,88 18,55 0,96 0,28 11,27 16,72 9,12TARRAGONA
DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LAS CORPORACIONES PROVINCIALES E INSULARES
(En miles de euros)
FUNCIÓN
1
FUNCIÓN
2
FUNCIÓN
3
FUNCIÓN
4
FUNCIÓN
5
FUNCIÓN
6
FUNCIÓN
7
FUNCIÓN
9
FUNCIÓN
0TOTAL
%
PROVINCIA
COMUNIDAD AUTÓNOMA % % % % % % % %
TOTAL NACIONAL
CUADRO B.7
EJERCICIO:2008
146.779,59 8.440,06 95.362,25 328.733,10 127.566,83 13.317,14 40.089,34 165.713,28 91.560,51 1.017.562,12 14,42 0,83 9,37 32,31 12,54 1,31 3,94 16,29 9,00CATALUÑA
6 17.626,17 0,00 1.731,14 24.006,73 34.761,63 7.870,96 1.341,15 23.117,11 10.606,50 121.061,39 14,56 0,00 1,43 19,83 28,71 6,50 1,11 19,10 8,76BADAJOZ
10 18.422,36 7.338,57 13.641,92 43.513,70 266,79 2.593,60 0,00 9.169,06 14.654,00 109.600,00 16,81 6,70 12,45 39,70 0,24 2,37 0,00 8,37 13,37CÁCERES
36.048,53 7.338,57 15.373,06 67.520,43 35.028,42 10.464,56 1.341,15 32.286,17 25.260,50 230.661,39 15,63 3,18 6,66 29,27 15,19 4,54 0,58 14,00 10,95EXTREMADURA
15 21.421,78 5.408,74 23.168,91 41.606,36 43.235,59 13.159,49 10.073,12 23.350,00 15.826,01 197.250,00 10,86 2,74 11,75 21,09 21,92 6,67 5,11 11,84 8,02CORUÑA, A
27 13.145,58 3.501,00 16.745,64 32.013,94 32.822,55 2.999,13 2.691,01 13.242,63 2.251,77 119.413,25 11,01 2,93 14,02 26,81 27,49 2,51 2,25 11,09 1,89LUGO
32 9.692,91 68,00 8.574,50 13.698,58 33.358,07 1.716,43 4.601,44 36,04 5.714,04 77.460,00 12,51 0,09 11,07 17,68 43,06 2,22 5,94 0,05 7,38OURENSE
36 14.034,46 1.804,80 5.302,51 43.178,46 29.816,33 1.737,85 6.044,02 37.186,58 6.395,00 145.500,00 9,65 1,24 3,64 29,68 20,49 1,19 4,15 25,56 4,40PONTEVEDRA
58.294,73 10.782,54 53.791,56 130.497,34 139.232,54 19.612,90 23.409,59 73.815,25 30.186,82 539.623,25 10,80 2,00 9,97 24,18 25,80 3,63 4,34 13,68 5,59GALICIA
3 42.105,69 15.225,15 39.461,69 82.296,81 42.815,34 2.524,11 6.714,22 0,00 22.093,83 253.236,84 16,63 6,01 15,58 32,50 16,91 1,00 2,65 0,00 8,72ALICANTE
12 17.053,96 7.309,14 11.256,45 48.104,86 28.964,01 3.678,55 5.885,14 13.049,08 16.462,98 151.764,19 11,24 4,82 7,42 31,70 19,08 2,42 3,88 8,60 10,85CASTELLÓN
46 53.388,80 34.369,96 44.384,91 186.724,49 70.247,33 10.429,74 2.000,00 41.205,95 41.229,31 483.980,49 11,03 7,10 9,17 38,58 14,51 2,15 0,41 8,51 8,52VALENCIA
112.548,45 56.904,25 95.103,05 317.126,16 142.026,68 16.632,40 14.599,36 54.255,03 79.786,12 888.981,52 12,66 6,40 10,70 35,67 15,98 1,87 1,64 6,10 8,98COMUNITAT VALENCIANA
1 78.722,76 7.030,12 150.632,78 57.099,76 112.819,45 24.462,74 29.088,49 2.063.734,00 14.721,61 2.538.311,69 3,10 0,28 5,93 2,25 4,44 0,96 1,15 81,30 0,58ÁLAVA
20 90.856,84 17.019,80 287.611,94 73.559,99 237.926,94 30.158,21 48.858,83 3.927.448,72 13.417,81 4.726.859,08 1,92 0,36 6,08 1,56 5,03 0,64 1,03 83,09 0,28GUIPUZCOA
48 263.701,04 29.453,51 501.894,86 219.907,62 388.889,56 78.230,75 111.198,45 6.134.202,36 145.554,71 7.873.032,87 3,35 0,37 6,37 2,79 4,94 0,99 1,41 77,91 1,85VIZCAYA
433.280,64 53.503,43 940.139,58 350.567,37 739.635,95 132.851,70 189.145,77 12.125.385,08 173.694,13 15.138.203,64 2,86 0,35 6,21 2,32 4,89 0,88 1,25 80,10 1,15PAÍS VASCO
1.413.278,08 263.606,00 2.303.160,35 2.622.309,29 2.272.316,44 363.811,13 500.420,45 12.846.245,81 947.623,30 23.532.770,85 TOTAL NACIONAL 6,01 1,12 9,79 11,14 9,66 1,55 2,13 54,59 4,03
Fuente: Dirección General de Cooperación Local
TOTAL GASTOS DE MUNICIPIOS . EJERCICIO 2008 POR ESTRATOS DE POBLACIÓN Y CC.AA.
(En euros)
Menor
de 5.0005.001 a
20.000
Menor
de 20.000
20.001
a 50.00050.001
a 100.000
100.001
a 500.000
500.001
a 1.000.000
Más de
1.000.000 TOTAL
PROVINCIA
COMUNIDAD
CUADRO B.8
155.288.841,64 179.702.067,00 334.990.908,64 109.918.629,43 221.847.993,00 223.475.994,61 0,00 0,00 890.233.525,68ALMERÍA
28.021.924,15 215.030.950,12 243.052.874,27 314.695.620,52 408.402.135,02 594.894.493,96 0,00 0,00 1.561.045.123,77CÁDIZ
121.034.292,67 163.570.603,72 284.604.896,39 170.509.696,43 0,00 305.474.352,00 0,00 0,00 760.588.944,82CÓRDOBA
229.483.830,61 296.154.465,52 525.638.296,13 158.625.088,46 53.018.778,24 227.129.217,02 0,00 0,00 964.411.379,85GRANADA
110.503.199,42 279.831.907,85 390.335.107,27 113.351.645,35 0,00 168.855.449,24 0,00 0,00 672.542.201,86HUELVA
178.270.537,06 236.373.941,63 414.644.478,69 88.242.585,46 60.141.401,89 197.158.121,02 0,00 0,00 760.186.587,06JAÉN
252.748.515,86 102.670.997,68 355.419.513,54 338.371.897,99 701.004.176,57 205.682.061,97 560.371.217,84 0,00 2.160.848.867,91MÁLAGA
123.806.466,66 540.454.281,58 664.260.748,24 335.479.687,86 125.033.935,13 94.800.000,00 688.043.187,35 0,00 1.907.617.558,58SEVILLA
9.677.474.189,53 3.212.946.823,17 2.013.789.215,10 1.629.194.851,50 1.569.448.419,85 2.017.469.689,82 1.248.414.405,19 0,00 1.199.157.608,07ANDALUCÍA
164.572.245,47 111.403.713,35 275.975.958,82 0,00 66.455.701,64 0,00 0,00 0,00 342.431.660,46HUESCA
168.361.715,32 25.182.403,43 193.544.118,75 62.902.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.446.906,75TERUEL
331.456.092,55 136.910.934,05 468.367.026,60 26.476.289,39 0,00 0,00 814.026.673,00 0,00 1.308.869.988,99ZARAGOZA
1.907.748.556,20 937.887.104,17 273.497.050,83 89.379.077,39 66.455.701,64 0,00 814.026.673,00 0,00 664.390.053,34ARAGÓN
894.661.673,56 392.807.057,88 264.755.701,30 86.657.686,78 124.601.907,95 290.595.020,95 0,00 0,00 128.051.356,58ASTURIAS, PRINCIPADO
DE
59.182.255,27 375.347.315,41 434.529.570,68 359.696.168,06 93.013.757,42 441.315.000,00 0,00 0,00 1.328.554.496,16ILLES BALEARS
1.328.554.496,16 434.529.570,68 375.347.315,41 359.696.168,06 93.013.757,42 441.315.000,00 0,00 0,00 59.182.255,27BALEARS, ILLES
13.938.323,48 242.622.461,00 256.560.784,48 268.297.312,93 281.477.531,02 351.990.056,88 0,00 0,00 1.158.325.685,31PALMAS, LAS
77.861.710,70 215.403.858,64 293.265.569,34 321.736.577,28 89.504.117,00 313.093.603,60 0,00 0,00 1.017.599.867,22SANTA CRUZ DE TENERIFE
2.175.925.552,53 549.826.353,82 458.026.319,64 590.033.890,21 370.981.648,02 665.083.660,48 0,00 0,00 91.800.034,18CANARIAS
677.953.819,57 307.120.675,67 164.193.299,25 116.366.425,55 50.407.077,00 204.059.641,35 0,00 0,00 142.927.376,42CANTABRIA
116.502.074,22 31.674.657,28 148.176.731,50 0,00 78.817.088,67 0,00 0,00 0,00 226.993.820,17ÁVILA
180.401.468,44 21.281.042,58 201.682.511,02 72.200.737,00 0,00 226.000.000,00 0,00 0,00 499.883.248,02BURGOS
176.944.046,06 74.987.575,96 251.931.622,02 34.256.036,00 75.439.615,00 269.156.725,00 0,00 0,00 630.783.998,02LEÓN
81.222.593,23 27.798.095,54 109.020.688,77 0,00 88.147.832,87 0,00 0,00 0,00 197.168.521,64PALENCIA
151.704.984,02 78.030.445,00 229.735.429,02 0,00 0,00 187.759.509,19 0,00 0,00 417.494.938,21SALAMANCA
122.737.023,21 21.968.055,55 144.705.078,76 0,00 97.631.269,00 0,00 0,00 0,00 242.336.347,76SEGOVIA
76.219.341,63 19.183.000,00 95.402.341,63 36.229.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.631.341,63SORIA
135.388.047,29 76.735.879,76 212.123.927,05 53.307.817,92 0,00 325.689.150,00 0,00 0,00 591.120.894,97VALLADOLID
88.847.216,40 24.620.768,42 113.467.984,82 0,00 66.972.247,43 0,00 0,00 0,00 180.440.232,25ZAMORA
3.117.853.342,67 1.506.246.314,59 376.279.520,09 195.993.590,92 407.008.052,97 1.008.605.384,19 0,00 0,00 1.129.966.794,50CASTILLA Y LEÓN
143.725.328,95 57.123.479,08 200.848.808,03 73.469.507,17 0,00 169.767.319,66 0,00 0,00 444.085.634,86ALBACETE
121.892.063,50 205.999.630,94 327.891.694,44 107.547.770,61 164.810.797,67 0,00 0,00 0,00 600.250.262,72CIUDAD REAL
144.133.584,01 60.516.309,49 204.649.893,50 0,00 60.861.991,68 0,00 0,00 0,00 265.511.885,18CUENCA
226.657.054,23 97.975.128,43 324.632.182,66 33.507.632,34 69.931.406,00 0,00 0,00 0,00 428.071.221,00GUADALAJARA
349.495.531,75 217.218.388,49 566.713.920,24 0,00 151.622.745,00 0,00 0,00 0,00 718.336.665,24TOLEDO
2.456.255.669,00 1.624.736.498,87 638.832.936,43 214.524.910,12 447.226.940,35 169.767.319,66 0,00 0,00 985.903.562,44CASTILLA-LA MANCHA
473.887.695,99 1.201.455.522,52 1.675.343.218,51 910.054.327,22 946.895.754,48 937.167.420,88 0,00 2.352.722.627,98 6.822.183.349,07BARCELONA
367.354.356,66 383.464.990,38 750.819.347,04 320.644.679,27 97.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.168.964.026,31GIRONA
279.848.079,15 179.832.499,51 459.680.578,66 0,00 0,00 168.270.134,28 0,00 0,00 627.950.712,94LLEIDA
322.512.769,33 267.291.845,60 589.804.614,93 322.920.785,76 0,00 266.894.435,89 0,00 0,00 1.179.619.836,58TARRAGONA
9.798.717.924,90 3.475.647.759,14 2.032.044.858,01 1.553.619.792,25 1.044.395.754,48 1.372.331.991,05 0,00 2.352.722.627,98 1.443.602.901,13CATALUÑA
211.676.734,63 158.324.320,13 370.001.054,76 82.829.704,66 80.626.000,00 2.018.700,00 0,00 0,00 535.475.459,42BADAJOZ
224.117.203,25 84.258.071,47 308.375.274,72 36.178.326,66 89.122.790,41 0,00 0,00 0,00 433.676.391,79CÁCERES
969.151.851,21 678.376.329,48 242.582.391,60 119.008.031,32 169.748.790,41 2.018.700,00 0,00 0,00 435.793.937,88EXTREMADURA
TOTAL GASTOS DE MUNICIPIOS . EJERCICIO 2008 POR ESTRATOS DE POBLACIÓN Y CC.AA.
(En euros)
Menor
de 5.0005.001 a
20.000
Menor
de 20.000
20.001
a 50.00050.001
a 100.000
100.001
a 500.000
500.001
a 1.000.000
Más de
1.000.000 TOTAL
PROVINCIA
COMUNIDAD
CUADRO B.8
91.644.846,25 333.661.943,51 425.306.789,76 199.769.332,80 159.696.267,88 207.850.000,00 0,00 0,00 992.622.390,44CORUÑA, A
102.997.635,23 81.360.575,87 184.358.211,10 0,00 100.887.848,77 0,00 0,00 0,00 285.246.059,87LUGO
107.840.020,01 65.095.770,54 172.935.790,55 0,00 0,00 97.100.000,00 0,00 0,00 270.035.790,55OURENSE
57.677.802,31 263.353.336,74 321.031.139,05 122.557.294,63 77.225.000,00 231.274.875,49 0,00 0,00 752.088.309,17PONTEVEDRA
2.299.992.550,03 1.103.631.930,46 743.471.626,66 322.326.627,43 337.809.116,65 536.224.875,49 0,00 0,00 360.160.303,80GALICIA
10.217.999.741,42 1.785.936.121,40 1.513.672.297,31 486.553.325,61 979.040.922,50 1.744.592.583,91 0,00 5.221.876.788,00 272.263.824,09MADRID, COMUNIDAD
DE
1.697.381.582,63 377.588.078,88 322.612.061,66 443.771.170,88 189.153.988,87 686.868.344,00 0,00 0,00 54.976.017,22MURCIA, REGIÓN DE
981.784.344,68 651.754.549,27 256.011.423,92 65.947.866,41 0,00 264.081.929,00 0,00 0,00 395.743.125,35NAVARRA, COMUNIDAD
FORAL DE
469.639.147,48 251.592.282,56 91.617.651,23 28.046.864,92 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00 159.974.631,33RIOJA, LA
146.110.824,04 389.913.223,07 536.024.047,11 464.001.345,75 334.294.787,42 554.661.386,39 0,00 0,00 1.888.981.566,67ALACANT/ALICANTE
150.780.180,41 170.672.202,08 321.452.382,49 185.903.984,87 49.152.500,00 165.848.811,11 0,00 0,00 722.357.678,47CASTELLÓ/CASTELLÓN
314.349.120,82 538.501.326,96 852.850.447,78 597.319.373,94 307.615.122,52 0,00 771.849.968,15 0,00 2.529.634.912,39VALÈNCIA/VALENCIA
5.140.974.157,53 1.710.326.877,38 1.099.086.752,11 1.247.224.704,56 691.062.409,94 720.510.197,50 771.849.968,15 0,00 611.240.125,27COMUNITAT
VALENCIANA
101.848.904,58 51.698.049,10 153.546.953,68 0,00 0,00 414.225.898,00 0,00 0,00 567.772.851,68ÁLAVA
123.671.517,73 453.263.542,78 576.935.060,51 174.408.581,33 86.337.734,00 372.454.894,38 0,00 0,00 1.210.136.270,22GUIPÚZCOA
236.594.475,29 346.450.463,49 583.044.938,78 392.060.000,68 207.103.281,62 543.300.000,00 0,00 0,00 1.725.508.221,08VIZCAYA
3.503.417.342,98 1.313.526.952,97 851.412.055,37 566.468.582,01 293.441.015,62 1.329.980.792,38 0,00 0,00 462.114.897,60PAÍS VASCO
248.248.755,86 0,00 0,00 0,00 248.248.755,86 0,00 0,00 0,00 0,00CIUDAD DE CEUTA
217.120.526,00 0,00 0,00 0,00 217.120.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00CIUDAD DE MELILLA
20.314.481.280,39 57.780.855.223,94 8.597.248.804,47 11.717.232.475,92 8.114.813.565,92 7.299.164.785,53 11.643.505.129,78 2.834.291.046,34 7.574.599.415,98TOTALES
Fuente: Dirección General de Cooperación Local
TOTAL INGRESOS DE MUNICIPIOS . EJERCICIO 2008 POR ESTRATOS DE POBLACIÓN Y CC.AA.
(En euros)
Menor
de 5.000
5.001 a
20.000
Menor
de 20.000
20.001
a 50.000
50.001
a 100.000100.001
a 500.000
500.001
a 1.000.000Más de
1.000.000 TOTALPROVINCIA
COMUNIDAD
CUADRO B.9
343.517.887,73 903.251.808,07 158.077.484,79 185.440.402,94 109.918.629,43 226.339.296,30 223.475.994,61 0,00 0,00ALMERÍA
251.522.985,83 1.592.240.611,53 28.332.728,60 223.190.257,23 324.719.597,39 420.561.804,72 595.436.223,59 0,00 0,00CÁDIZ
287.095.097,31 763.079.145,74 121.456.277,87 165.638.819,44 170.509.696,43 0,00 305.474.352,00 0,00 0,00CÓRDOBA
529.887.277,87 972.919.835,32 230.417.388,84 299.469.889,03 162.884.562,19 53.018.778,24 227.129.217,02 0,00 0,00GRANADA
402.710.342,97 684.917.437,56 110.900.323,37 291.810.019,60 113.351.645,35 0,00 168.855.449,24 0,00 0,00HUELVA
417.494.644,30 784.223.251,38 178.271.375,66 239.223.268,64 88.242.585,46 60.141.401,89 218.344.619,73 0,00 0,00JAÉN
361.004.275,69 2.221.632.960,91 257.473.855,36 103.530.420,33 341.743.643,49 739.845.237,32 218.668.586,57 560.371.217,84 0,00MÁLAGA
675.872.572,26 1.931.398.140,17 128.088.312,48 547.784.259,78 347.648.445,43 125.033.935,13 94.800.000,00 688.043.187,35 0,00SEVILLA
9.853.663.190,68 3.269.105.083,96 1.213.017.746,97 2.056.087.336,99 1.659.018.805,17 1.624.940.453,60 2.052.184.442,76 1.248.414.405,19 0,00ANDALUCÍA
276.771.466,38 343.227.168,02 165.367.753,03 111.403.713,35 0,00 66.455.701,64 0,00 0,00 0,00HUESCA
194.295.721,86 257.198.509,86 169.113.318,43 25.182.403,43 62.902.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00TERUEL
472.881.908,89 1.313.384.871,28 335.928.379,32 136.953.529,57 26.476.289,39 0,00 0,00 814.026.673,00 0,00ZARAGOZA
1.913.810.549,16 943.949.097,13 670.409.450,78 273.539.646,35 89.379.077,39 66.455.701,64 0,00 814.026.673,00 0,00ARAGÓN
900.702.385,26 398.847.769,58 128.465.212,47 270.382.557,11 86.657.686,78 124.601.907,95 290.595.020,95 0,00 0,00ASTURIAS, PRINCIPADO
DE
438.745.014,82 1.338.017.977,32 59.349.461,16 379.395.553,66 364.944.205,08 93.013.757,42 441.315.000,00 0,00 0,00ILLES BALEARS
1.338.017.977,32 438.745.014,82 59.349.461,16 379.395.553,66 364.944.205,08 93.013.757,42 441.315.000,00 0,00 0,00BALEARS, ILLES
257.387.614,51 1.159.154.241,93 13.938.323,48 243.449.291,03 268.299.039,52 281.477.531,02 351.990.056,88 0,00 0,00PALMAS, LAS
299.257.538,84 1.027.648.144,00 79.522.425,11 219.735.113,73 325.792.884,56 89.504.117,00 313.093.603,60 0,00 0,00SANTA CRUZ DE TENERIFE
2.186.802.385,93 556.645.153,35 93.460.748,59 463.184.404,76 594.091.924,08 370.981.648,02 665.083.660,48 0,00 0,00CANARIAS
678.352.311,48 307.519.167,58 143.176.970,50 164.342.197,08 116.366.425,55 50.407.077,00 204.059.641,35 0,00 0,00CANTABRIA
149.458.914,38 228.276.003,05 116.612.185,10 32.846.729,28 0,00 78.817.088,67 0,00 0,00 0,00ÁVILA
202.133.979,01 500.727.416,01 180.852.936,43 21.281.042,58 72.593.437,00 0,00 226.000.000,00 0,00 0,00BURGOS
251.993.369,08 630.845.745,08 177.005.793,12 74.987.575,96 34.256.036,00 75.439.615,00 269.156.725,00 0,00 0,00LEÓN
109.880.003,08 198.027.835,95 82.067.709,63 27.812.293,45 0,00 88.147.832,87 0,00 0,00 0,00PALENCIA
232.008.961,47 419.768.470,66 153.273.268,12 78.735.693,35 0,00 0,00 187.759.509,19 0,00 0,00SALAMANCA
144.966.420,27 242.597.689,27 122.998.364,72 21.968.055,55 0,00 97.631.269,00 0,00 0,00 0,00SEGOVIA
96.085.035,55 145.398.035,55 76.902.035,55 19.183.000,00 49.313.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00SORIA
212.632.978,41 591.629.946,33 135.595.063,24 77.037.915,17 53.307.817,92 0,00 325.689.150,00 0,00 0,00VALLADOLID
113.899.718,29 180.871.965,72 89.240.635,06 24.659.083,23 0,00 66.972.247,43 0,00 0,00 0,00ZAMORA
3.138.143.107,62 1.513.059.379,54 1.134.547.990,97 378.511.388,57 209.470.290,92 407.008.052,97 1.008.605.384,19 0,00 0,00CASTILLA Y LEÓN
202.577.275,03 446.864.714,85 145.453.795,95 57.123.479,08 74.517.120,16 0,00 169.770.319,66 0,00 0,00ALBACETE
330.912.535,58 603.271.103,86 122.946.024,53 207.966.511,05 107.547.770,61 164.810.797,67 0,00 0,00 0,00CIUDAD REAL
210.674.327,18 271.536.318,86 144.858.199,08 65.816.128,10 0,00 60.861.991,68 0,00 0,00 0,00CUENCA
325.327.715,20 428.766.753,54 226.835.940,43 98.491.774,77 33.507.632,34 69.931.406,00 0,00 0,00 0,00GUADALAJARA
568.385.110,72 720.007.855,72 350.951.836,52 217.433.274,20 0,00 151.622.745,00 0,00 0,00 0,00TOLEDO
2.470.446.746,83 1.637.876.963,71 991.045.796,51 646.831.167,20 215.572.523,11 447.226.940,35 169.770.319,66 0,00 0,00CASTILLA-LA MANCHA
1.680.659.637,75 6.830.270.006,00 475.200.549,17 1.205.459.088,58 910.141.317,22 949.579.002,17 937.167.420,88 0,00 2.352.722.627,98BARCELONA
752.695.961,29 1.170.962.820,56 369.230.970,91 383.464.990,38 320.766.859,27 97.500.000,00 0,00 0,00 0,00GIRONA
459.878.515,47 628.148.649,75 280.010.175,95 179.868.339,52 0,00 0,00 168.270.134,28 0,00 0,00LLEIDA
595.194.306,69 1.185.009.528,34 322.744.952,33 272.449.354,36 322.920.785,76 0,00 266.894.435,89 0,00 0,00TARRAGONA
9.814.391.004,65 3.488.428.421,20 1.447.186.648,36 2.041.241.772,84 1.553.828.962,25 1.047.079.002,17 1.372.331.991,05 0,00 2.352.722.627,98CATALUÑA
TOTAL INGRESOS DE MUNICIPIOS . EJERCICIO 2008 POR ESTRATOS DE POBLACIÓN Y CC.AA.
(En euros)
Menor
de 5.000
5.001 a
20.000
Menor
de 20.000
20.001
a 50.000
50.001
a 100.000100.001
a 500.000
500.001
a 1.000.000Más de
1.000.000 TOTALPROVINCIA
COMUNIDAD
CUADRO B.9
372.099.255,70 541.013.660,36 213.710.440,43 158.388.815,27 82.835.704,66 84.060.000,00 2.018.700,00 0,00 0,00BADAJOZ
310.117.041,02 437.985.681,01 224.871.011,26 85.246.029,76 36.178.326,66 91.690.313,33 0,00 0,00 0,00CÁCERES
978.999.341,37 682.216.296,72 438.581.451,69 243.634.845,03 119.014.031,32 175.750.313,33 2.018.700,00 0,00 0,00EXTREMADURA
435.106.561,87 1.002.752.915,68 94.818.774,22 340.287.787,65 199.769.332,80 160.027.021,01 207.850.000,00 0,00 0,00CORUÑA, A
185.985.352,47 286.873.201,24 103.883.092,32 82.102.260,15 0,00 100.887.848,77 0,00 0,00 0,00LUGO
173.167.274,23 270.267.274,23 108.071.503,69 65.095.770,54 0,00 0,00 97.100.000,00 0,00 0,00OURENSE
323.166.169,66 754.829.175,75 58.903.089,53 264.263.080,13 123.163.130,60 77.225.000,00 231.274.875,49 0,00 0,00PONTEVEDRA
2.314.722.566,90 1.117.425.358,23 365.676.459,76 751.748.898,47 322.932.463,40 338.139.869,78 536.224.875,49 0,00 0,00GALICIA
10.271.423.117,71 1.821.625.389,70 275.111.126,14 1.546.514.263,56 490.553.325,61 984.202.616,79 1.753.164.997,61 0,00 5.221.876.788,00MADRID, COMUNIDAD
DE
1.707.934.277,31 384.811.470,96 54.976.257,18 329.835.213,78 447.100.473,48 189.153.988,87 686.868.344,00 0,00 0,00MURCIA, REGIÓN DE
991.211.933,74 661.182.138,33 400.558.635,51 260.623.502,82 65.947.866,41 0,00 264.081.929,00 0,00 0,00NAVARRA, COMUNIDAD
FORAL DE
472.481.083,47 254.434.218,55 162.515.559,32 91.918.659,23 28.046.864,92 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00RIOJA, LA
551.502.670,58 1.923.933.517,71 150.082.834,74 401.419.835,84 473.629.303,38 340.276.216,36 558.525.327,39 0,00 0,00ALACANT/ALICANTE
322.483.695,38 731.609.758,41 151.811.493,30 170.672.202,08 194.124.751,92 49.152.500,00 165.848.811,11 0,00 0,00CASTELLÓ/CASTELLÓN
863.385.105,23 2.552.122.008,20 316.091.511,81 547.293.593,42 609.271.812,30 307.615.122,52 0,00 771.849.968,15 0,00VALÈNCIA/VALENCIA
5.207.665.284,32 1.737.371.471,19 617.985.839,85 1.119.385.631,34 1.277.025.867,60 697.043.838,88 724.374.138,50 771.849.968,15 0,00COMUNITAT
VALENCIANA
153.945.705,63 568.171.603,63 102.247.656,53 51.698.049,10 0,00 0,00 414.225.898,00 0,00 0,00ÁLAVA
577.274.091,79 1.210.475.301,50 123.995.268,51 453.278.823,28 174.408.581,33 86.337.734,00 372.454.894,38 0,00 0,00GUIPÚZCOA
583.893.275,76 1.726.356.558,06 237.430.812,27 346.462.463,49 392.060.000,68 207.103.281,62 543.300.000,00 0,00 0,00VIZCAYA
3.505.003.463,19 1.315.113.073,18 463.673.737,31 851.439.335,87 566.468.582,01 293.441.015,62 1.329.980.792,38 0,00 0,00PAÍS VASCO
248.248.755,86 0,00 0,00 0,00 0,00 248.248.755,86 0,00 0,00 0,00CIUDAD DE CEUTA
217.120.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.120.526,00 0,00 0,00 0,00CIUDAD DE MELILLA
20.528.355.467,73 58.209.140.008,80TOTALES 8.659.739.093,07 11.868.616.374,66 8.206.419.375,08 7.374.815.466,25 11.690.659.237,42 2.834.291.046,34 7.574.599.415,98
Fuente: Dirección General de Cooperación Local
TOTAL GASTOS MUNICIPIOS . EJERCICIO 2008
(Euros/Habitante)
CUADRO B.10
Menor de
5.000
5.001 a
20.000
Menor de
20.000
20.001 a
50.000
50.001 a
100.000
100.001 a
500.000
500.001 a
1.000.000
Más de
1.000.000 TOTAL PROVINCIA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
1.443,19 1.260,34 1.338,98 1.536,87 1.400,47 1.191,74 0,00 0,00 1.333,41ALMERÍA
1.087,85 1.289,87 1.262,84 1.632,10 1.054,52 1.328,19 0,00 0,00 1.279,06CÁDIZ
1.164,22 874,25 977,82 935,28 0,00 938,61 0,00 0,00 952,14CÓRDOBA
1.182,43 1.068,82 1.115,62 1.184,60 896,15 958,40 0,00 0,00 1.070,12GRANADA
1.108,92 1.451,68 1.334,88 1.679,91 0,00 1.140,71 0,00 0,00 1.324,12HUELVA
1.219,24 1.060,06 1.123,10 732,39 980,46 1.693,55 0,00 0,00 1.138,96JAÉN
1.710,75 1.192,37 1.519,87 1.418,11 1.780,06 1.575,52 989,27 0,00 1.382,27MÁLAGA
1.173,47 1.076,24 1.093,12 1.019,22 1.054,69 787,88 983,26 0,00 1.017,15SEVILLA
1.219,21 1.288,71 1.132,94 1.331,66 1.177,62 985,95 0,00 1.179,86 1.186,46ANDALUCÍA
1.745,35 1.394,95 1.584,67 0,00 1.300,07 0,00 0,00 0,00 1.520,09HUESCA
1.940,46 1.026,89 1.739,14 1.795,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.752,60TERUEL
1.869,54 1.521,30 1.752,29 1.208,69 0,00 0,00 1.222,03 0,00 1.370,08ZARAGOZA
1.569,65 1.854,03 1.407,02 1.300,07 0,00 1.222,03 0,00 1.437,73 1.696,83ARAGÓN
767,12 1.603,69 1.029,25 931,60 585,47 0,00 0,00 828,28 1.165,32ASTURIAS,
PRINCIPADO DE 993,69 1.487,12 1.392,92 1.147,21 1.831,81 1.112,83 0,00 0,00 1.238,35ILLES BALEARS
1.147,21 993,69 1.487,12 1.831,81 1.112,83 0,00 0,00 1.238,35 1.392,92BALEARS, ILLES
1.690,72 1.237,92 1.256,20 1.254,62 1.039,33 923,56 0,00 0,00 1.082,51PALMAS, LAS
1.410,38 1.060,50 1.135,28 1.067,54 1.179,19 845,44 0,00 0,00 1.011,60SANTA CRUZ DE TENERIFE
1.145,19 1.446,81 1.147,63 1.069,95 885,06 0,00 0,00 1.048,15 1.188,67CANARIAS
1.879,91 1.047,84 1.127,52 901,58 1.119,35 0,00 0,00 1.164,59 1.088,98CANTABRIA
1.295,92 1.229,03 1.281,02 0,00 1.403,84 0,00 0,00 0,00 1.321,15ÁVILA
1.643,66 1.521,38 1.629,84 1.002,11 0,00 1.270,53 0,00 0,00 1.337,76BURGOS
931,90 973,60 943,94 1.133,67 1.109,91 1.992,00 0,00 0,00 1.261,06LEÓN
1.274,38 1.026,03 1.200,30 0,00 1.066,83 0,00 0,00 0,00 1.136,72PALENCIA
1.263,56 1.005,52 1.162,25 0,00 0,00 1.205,60 0,00 0,00 1.181,35SALAMANCA
1.490,50 889,58 1.351,87 0,00 1.717,11 0,00 0,00 0,00 1.478,57SEGOVIA
1.715,65 1.721,68 1.716,86 927,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390,78SORIA
1.230,55 1.327,68 1.264,00 1.247,29 0,00 1.022,70 0,00 0,00 1.117,39VALLADOLID
874,43 850,66 869,16 0,00 1.004,50 0,00 0,00 0,00 914,91ZAMORA
1.064,70 1.239,37 1.093,67 1.232,35 1.281,26 0,00 0,00 1.219,18 1.199,45CASTILLA Y LEÓN
1.346,88 1.396,05 1.360,51 885,64 0,00 1.017,13 0,00 0,00 1.117,22ALBACETE
1.189,99 1.039,33 1.090,66 1.095,25 1.334,36 0,00 0,00 0,00 1.149,15CIUDAD REAL
1.293,20 1.229,53 1.273,70 0,00 1.114,69 0,00 0,00 0,00 1.233,37CUENCA
2.777,42 2.218,39 2.581,12 1.088,12 861,00 0,00 0,00 0,00 1.800,23GUADALAJARA
1.213,45 1.016,89 1.129,74 0,00 899,45 0,00 0,00 0,00 1.071,82TOLEDO
1.012,17 1.428,39 1.169,77 1.045,15 1.017,13 0,00 0,00 1.202,22 1.314,15CASTILLA-LA MANCHA
1.864,83 1.397,93 1.504,47 1.198,58 1.167,21 839,42 0,00 1.455,98 1.259,53BARCELONA
1.929,31 1.728,71 1.821,36 1.424,13 1.031,92 0,00 0,00 0,00 1.597,24GIRONA
1.655,16 1.426,51 1.557,49 0,00 0,00 1.277,38 0,00 0,00 1.471,05LLEIDA
1.827,82 1.765,15 1.798,88 1.496,98 0,00 1.088,01 0,00 0,00 1.495,28TARRAGONA
1.294,53 1.827,23 1.495,50 1.153,10 918,88 0,00 1.455,98 1.330,61 1.617,47CATALUÑA
TOTAL GASTOS MUNICIPIOS . EJERCICIO 2008
(Euros/Habitante)
CUADRO B.10
Menor de
5.000
5.001 a
20.000
Menor de
20.000
20.001 a
50.000
50.001 a
100.000
100.001 a
500.000
500.001 a
1.000.000
Más de
1.000.000 TOTAL PROVINCIA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
1.001,51 892,46 951,75 880,35 1.450,94 13,75 0,00 0,00 781,44BADAJOZ
1.192,11 913,80 1.100,53 902,09 966,76 0,00 0,00 0,00 1.051,34CÁCERES
886,85 1.091,24 899,76 1.148,85 13,75 0,00 0,00 882,86 1.014,07EXTREMADURA
824,37 875,91 864,27 858,04 944,75 847,80 0,00 0,00 871,39CORUÑA, A
731,44 681,88 708,71 0,00 1.057,35 0,00 0,00 0,00 802,27LUGO
746,02 770,47 755,04 0,00 0,00 906,99 0,00 0,00 803,44OURENSE
717,91 843,92 818,12 664,10 956,36 782,12 0,00 0,00 788,85PONTEVEDRA
772,28 755,24 829,03 978,59 827,60 0,00 0,00 826,10 803,41GALICIA
1.388,24 1.853,72 3.490,14 1.451,87 1.200,70 0,00 1.625,10 1.629,24 3.076,16MADRID, COMUNIDAD
DE
1.218,42 2.983,45 1.294,67 1.233,63 1.071,65 0,00 0,00 1.190,22 1.410,95MURCIA, REGIÓN DE
1.175,48 1.933,66 1.577,02 0,00 1.338,65 0,00 0,00 1.582,56 1.775,90NAVARRA,
COMUNIDAD FORAL
DE
1.152,39 2.047,18 1.410,63 0,00 1.266,07 0,00 0,00 1.479,17 1.758,26RIOJA, LA
1.382,45 1.115,86 1.177,77 1.027,47 1.034,06 838,52 0,00 0,00 998,68ALACANT/ALICANTE
1.598,31 1.679,35 1.640,34 1.091,00 970,89 932,13 0,00 0,00 1.214,22CASTELLÓ/CASTELLÓN
1.140,11 1.017,75 1.059,66 923,88 1.080,69 0,00 956,21 0,00 994,66VALÈNCIA/VALENCIA
983,21 1.284,80 1.121,32 1.049,36 858,36 956,21 0,00 1.022,14 1.174,74COMUNITAT
VALENCIANA 2.084,72 1.826,59 1.990,03 0,00 0,00 1.781,79 0,00 0,00 1.833,68ÁLAVA
1.687,96 1.665,32 1.670,12 1.579,09 1.417,37 2.021,49 0,00 0,00 1.726,16GUIPÚZCOA
2.099,74 1.552,39 1.736,03 1.407,03 1.159,67 1.537,61 0,00 0,00 1.505,13VIZCAYA
1.455,87 1.968,12 1.625,91 1.225,21 1.727,10 0,00 0,00 1.624,12 1.731,85PAÍS VASCO
0,00 0,00 0,00 3.207,80 0,00 0,00 0,00 3.207,80 0,00CIUDAD DE CEUTA
0,00 0,00 0,00 3.038,86 0,00 0,00 0,00 3.038,86 0,00CIUDAD DE MELILLA
1.251,81 1.362,42 1.323,15 1.419,86 1.159,70 1.074,83 1.248,09 1.034,59 1.568,51TOTALES
Fuente: Dirección General de Cooperación Local
ANEXO C
ADMINISTRACIONESPÚBLICAS
Cuadro C.1.EVOLUCIÓN DEL REPARTO DEL GASTO PÚBLICO ENTRE LOS SUBSECTORES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Millones de euros % Millones de
euros % Millones de euros % Millones de
euros % Millones de euros % Millones de
euros % Millones de euros %
1. ADMON. GENERAL DEL ESTADO (AGE)
1.1 Pptos. sin consolidar 262.975,18 273.469,87 280.777,88 290.706,76 313.469,36 338.229,43 367.268,19 Estado 144.104,17 157.353,49 157.161,26 162.378,91 174.976,03 188.417,35 201.820,99 OO.AA. 31.813,68 34.877,61 36.793,02 36.354,50 38.860,70 41.127,68 44.186,72 Agencias 4,90 5,15 O. Públicos 1.281,99 1.467,42 1.597,61 1.661,07 1.741,24 1.865,78 1.978,73 Seguridad Social 85.775,34 79.771,35 85.226,00 90.312,28 97.891,39 106.813,71 119.276,60
1.2 (-) Transf. internas entre los agentes 24.055,35 14.626,79 15.816,18 10.879,58 11.980,94 13.265,82 18.052,951.3 Ppto. consolidado internamente de la AGE (1.1 - 1.2) 238.919,83 258.843,08 264.961,71 279.827,18 301.488,42 324.963,61 349.215,24 1.4 (-) Transf. de la AGE 37.892,28 41.957,38 42.749,23 46.556,84 52.176,66 57.423,65 62.504,14
a CC.AA 27.061,63 30.495,62 31.692,75 34.929,47 38.774,61 42.961,29 47.056,42 a EE.LL. 10.830,65 11.461,76 11.056,48 11.627,37 13.402,05 14.462,36 15.447,72
1.5 Total ppto consolidado AGE (1.3 - 1.4) 201.027,55 61,9 216.885,70 60,2 222.212,48 58,5 233.270,34 57,6 249.311,76 56,8 267.539,96 56,5 286.711,10 56,02. ENTES TERRITORIALES
2.1 Pptos. sin consolidar entre los dos agentes 139.406,11 159.995,75 175.740,06 191.789,16 211.907,63 230.763,75 252.183,51CC.AA. (Consolidado entre CC.AA.) 90.524,17 110.032,53 119.613,17 132.841,44 146.178,47 160.398,13 173.499,27EE.LL. (Consolidado entre EE.LL.) 48.881,94 49.963,22 56.126,89 58.947,72 65.729,16 70.365,62 78.684,24
2.2 (-) Transf. internas entre los dos agentes 13.688,52 14.570,26 15.721,50 17.494,28 19.755,93 21.795,01 23.707,61CC.AA. a EE.LL. 8.082,95 8.625,05 9.666,72 10.625,27 12.159,54 13.261,22 14.127,03EE.LL. a CC.AA. 5.605,57 5.945,21 6.054,78 6.869,01 7.596,39 8.533,79 9.580,58
2.3 Ppto. consolidado internamente de los EE.TT. (2.1 - 2.2) 125.717,59 145.425,49 160.018,56 174.294,88 192.151,70 208.968,74 228.475,90Ppto CC.AA. Consolidado (respecto EE.LL.) 82.441,22 101.407,48 109.946,45 122.216,17 134.018,93 147.136,91 159.372,24Ppto EE.LL. Consolidado (respecto CC.AA.) 43.276,37 44.018,01 50.072,11 52.078,71 58.132,77 61.831,83 69.103,662.4 (-) Transf. de EE.TT. a la AGE 1.936,56 2.306,94 2.388,08 2.503,17 2.670,04 2.766,33 2.973,35de CC.AA. 1.922,90 2.281,89 2.350,43 2.472,60 2.624,20 2.696,09 2.905,32de EE.LL. 13,66 25,05 37,65 30,57 45,84 70,24 68,032.5 Total ppto. consolidado de los EE.TT. (2.3 - 2.4) 123.781,03 38,1 143.118,55 39,8 157.630,48 41,5 171.791,71 42,4 189.481,66 43,2 206.202,41 43,5 225.502,55 44,0CC.AA. 80.518,32 24,8 99.125,59 27,5 107.596,02 28,3 119.743,57 29,6 131.394,73 29,9 144.440,82 30,5 156.466,91 30,5EE.LL. 43.262,71 13,3 43.992,96 12,2 50.034,46 13,2 52.048,14 12,8 58.086,93 13,2 61.761,59 13,0 69.035,63 13,5
TOTAL PPTOS. CONSOLIDADOS AA.PP. (1.5 + 2.5) 324.808,58 100,0 360.004,25 100,0 379.842,96 100,0 405.062,06 100,0 438.793,42 100,0 473.742,36 100,0 512.213,65 100,0
Nota: Estimación para 2008 y 2009 de Entes TerritorialesFuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos Generales del Estado, CC.AA. y EE.LL.
SUBSECTORES
Cuadro C.2.EVOLUCIÓN DEL REPARTO DEL GASTO PÚBLICO NO FINANCIERO ENTRE LOS SUBSECTORES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Millones de euros % Millones de
euros % Millones de euros % Millones de
euros % Millones de euros % Millones de
euros % Millones de euros %
1. ADMON. GENERAL DEL ESTADO (AGE)
1.1 Pptos. sin consolidar 228.114,69 226.141,87 236.333,59 245.860,39 264.102,02 283.462,71 307.602,29 69,2 Estado 114.294,49 114.516,81 117.260,04 124.526,86 133.950,98 142.927,39 152.331,11 34,3 OO.AA. 30.767,96 34.496,32 35.985,63 35.542,52 37.768,82 40.236,67 42.961,06 9,7 Agencias 4,90 5,15 0,0 O. Públicos 1.281,34 1.466,75 1.596,35 1.659,74 1.739,84 1.864,06 1.977,14 0,4 Seguridad Social 81.770,90 75.661,99 81.491,57 84.131,27 90.642,38 98.429,69 110.327,83 24,8
1.2 (-) Transf. internas entre los agentes 24.055,35 14.626,79 15.816,18 10.879,58 11.980,94 13.265,82 18.052,95 4,11.3 Ppto. consolidado internamente de la AGE (1.1 - 1.2) 204.059,34 211.515,08 220.517,42 234.980,81 252.121,08 270.196,89 289.549,34 65,21.4 (-) Transf. de la AGE 37.892,28 41.957,38 42.749,23 46.556,84 52.176,66 57.423,65 62.504,14 14,1
a CC.AA 27.061,63 30.495,62 31.692,75 34.929,47 38.774,61 42.961,29 47.056,42 10,6 a EE.LL. 10.830,65 11.461,76 11.056,48 11.627,37 13.402,05 14.462,36 15.447,72 3,5
1.5 Total ppto consolidado AGE (1.3 - 1.4) 166.167,06 58,5 169.557,70 55,4 177.768,19 54,2 188.423,97 53,4 199.944,42 52,4 212.773,24 51,9 227.045,20 51,12. ENTES TERRITORIALES
2.1 Pptos. sin consolidar entre los dos agentes 133.730,33 153.151,60 168.455,44 184.133,96 204.247,20 222.104,39 243.874,98CC.AA. (Consolidado entre CC.AA.) 87.176,12 105.816,35 115.499,53 127.962,10 141.438,33 154.724,91 168.328,28EE.LL.(*) (Consolidado entre EE.LL.) 46.554,20 47.335,25 52.955,91 56.171,86 62.808,87 67.379,49 75.546,70
2.2 (-) Transf. internas entre los dos agentes 13.688,52 14.570,26 15.721,50 17.494,28 19.755,93 21.795,01 23.707,61CC.AA. a EE.LL. 8.082,95 8.625,05 9.666,72 10.625,27 12.159,54 13.261,22 14.127,03EE.LL. a CC.AA. 5.605,57 5.945,21 6.054,78 6.869,01 7.596,39 8.533,79 9.580,58
2.3 Ppto. consolidado internamente de los EE.TT. (2.1 - 2.2) 120.041,81 138.581,34 152.733,94 166.639,68 184.491,27 200.309,39 220.167,37Ppto CC.AA. Consolidado (respecto EE.LL.) 79.093,17 97.191,30 105.832,81 117.336,83 129.278,79 141.463,69 154.201,25Ppto EE.LL. Consolidado (respecto CC.AA.) 40.948,63 41.390,04 46.901,13 49.302,85 55.212,48 58.845,70 65.966,122.4 (-) Transf. de EE.TT. a la AGE 1.936,56 2.306,94 2.388,08 2.503,17 2.670,04 2.766,33 2.973,35de CC.AA. 1.922,90 2.281,89 2.350,43 2.472,60 2.624,20 2.696,09 2.905,32de EE.LL. 13,66 25,05 37,65 30,57 45,84 70,24 68,032.5 Total ppto. consolidado de los EE.TT. (2.3 - 2.4) 118.105,25 41,5 136.274,40 44,6 150.345,86 45,8 164.136,51 46,6 181.821,23 47,6 197.543,05 48,1 217.194,02 48,9CC.AA. 77.170,27 27,1 94.909,41 31,0 103.482,38 31,5 114.864,23 32,6 126.654,58 33,2 138.767,60 33,8 151.295,93 34,1EE.LL. 40.934,97 14,4 41.364,99 13,5 46.863,48 14,3 49.272,28 14,0 55.166,64 14,5 58.775,46 14,3 65.898,09 14,8
TOTAL PPTOS. CONSOLIDADOS AA.PP. (1.5 + 2.5) 284.272,31 100,0 305.832,10 100,0 328.114,05 100,0 352.560,49 100,0 381.765,65 100,0 410.316,29 100,0 444.239,22 100,0
Nota: Estimación para 2008 y 2009 de Entes TerritorialesFuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos Generales del Estado, CC.AA. y EE.LL.
SUBSECTORES
Cuadro C.3
EVOLUCIÓN DEL REPARTO DEL GASTO PÚBLICO ENTRE LOS SUBSECTORES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2002-2008
SUBSECTORES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (*) PRECIOS CORRIENTES MILLONES DE EUROS 201.027,55 216.885,70 222.212,48 233.270,34 249.311,76 267.539,96 286.711,10 PRECIOS CONSTANTES 2000 DE MILLONES DE EUROS 188.758,26 197.708,02 196.127,52 198.697,06 204.186,53 211.494,04 224.695,22 % SOBRE EL TOTAL AA.PP. 61,9 60,2 58,5 57,6 56,8 56,5 56,0 % SOBRE EL PIB 27,6 27,7 26,4 25,7 25,3 25,4 26,32. ENTES TERRITORIALES (**) 2.1. COMUNIDADES AUTÓNOMAS PRECIOS CORRIENTES DE MILLONES DE EUROS 80.518,32 99.125,59 107.596,02 119.743,57 131.394,73 144.440,82 156.466,91 PRECIOS CONSTANTES 2000 DE MILLONES DE EUROS 75.604,06 90.360,61 94.965,60 101.996,23 107.612,39 114.182,47 122.622,97 % SOBRE EL TOTAL AA.PP. 24,8 27,5 28,3 29,6 29,9 30,5 30,5 % SOBRE EL PIB 11,0 12,7 12,8 13,2 13,3 13,7 14,4 2.2. ENTES LOCALES PRECIOS CORRIENTES DE MILLONES DE EUROS 43.262,71 43.992,96 50.034,46 52.048,14 58.086,93 61.761,59 69.035,63 PRECIOS CONSTANTES 2000 DE MILLONES DE EUROS 40.622,26 40.102,97 44.161,04 44.334,02 47.573,24 48.823,39 54.103,16 % SOBRE EL TOTAL AA.PP. 13,3 12,2 13,2 12,8 13,2 13,0 13,5 % SOBRE EL PIB 5,9 5,6 5,9 5,7 5,9 5,9 6,33. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PRECIOS CORRIENTES DE MILLONES DE EUROS 324.808,58 360.004,25 379.842,96 405.062,06 438.793,42 473.742,36 512.213,65 PRECIOS CONSTANTES 2000 DE MILLONES DE EUROS 304.984,58 328.171,60 335.254,16 345.027,31 359.372,17 374.499,89 401.421,35 % SOBRE EL TOTAL AA.PP. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % SOBRE EL PIB 44,5 46,0 45,2 44,6 44,6 45,0 47,1(*) Estado, Organismos Autónomos, Agencias, Organismos Públicos y Seguridad Social, Presupuesto consolidado internamente de la Administración General del Estado y consolidado externamente respecto a EE.TT.(**) Consolidados internamente los EE.TT. y externamente respecto a la Administración General del Estado.Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos del Estado, de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
Cuadro C.4.
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA REAL POR AGENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (*)PRESUPUESTOS INICIALES
(Indices)
2005 2006 2007 2008
AYTO DIP AYTO DIP AYTO DIP AYTO DIP
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 115,6 115,3 109,5 123,9 114,8 111,8 107,4 118,9 130,6 118,2 118,2 110,9 124,9 154,1 127,7
ANDALUCÍA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 72,5 104,7 112,7 119,9 98,4 100,1 101,8 119,7 132,7 113,7 114,0 103,6 137,8 140,3 127,5
ARAGÓN 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,9 97,5 125,0 105,3 108,5 125,0 112,1 149,0 102,5 122,4 119,2 148,7 161,6 131,2 135,5
PRINCIPADO DE ASTURIAS 100,0 - 100,0 100,0 100,0 118,3 - 109,6 115,8 113,2 134,7 - 114,8 113,7 117,9 127,7 - 90,9 95,7 99,0
ILLES BALEARS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,2 112,0 80,7 77,6 87,4 129,3 66,7 72,1 91,8 87,9 134,9 69,3 76,4 125,6 95,3
CANARIAS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 115,4 123,0 118,6 160,6 123,0 104,2 113,6 153,3 147,8 131,7 100,2 115,2 164,9 154,4 136,7
CANTABRIA 100,0 - 100,0 100,0 100,0 123,5 - 102,5 112,9 110,0 84,3 - 97,4 89,5 92,2 133,8 - 101,7 73,3 96,5
CASTILLA Y LEÓN 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 120,7 101,0 104,6 127,4 113,5 121,1 101,5 111,5 126,6 116,4 119,0 93,0 125,3 149,0 125,5
CASTILLA-LA MANCHA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 144,9 138,1 114,0 143,5 131,3 149,0 95,6 119,4 158,7 136,6 148,1 114,3 129,1 186,2 147,6
CATALUÑA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 124,7 123,8 104,4 151,9 119,0 121,9 139,1 106,1 198,5 122,6 131,1 162,7 98,8 532,9 154,0
EXTREMADURA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 205,9 111,4 114,6 115,9 125,3 172,4 85,1 133,8 117,6 130,1 184,9 86,8 162,2 106,9 142,1
GALICIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 147,2 134,6 108,5 117,6 118,7 158,2 112,9 119,9 137,5 130,5 146,7 118,7 124,3 144,9 133,3
COMUNIDAD DE MADRID 100,0 - 100,0 100,0 100,0 127,4 - 114,0 121,9 122,6 84,2 - 128,6 127,9 105,0 94,6 - 120,2 123,9 107,3
REGIÓN DE MURCIA 100,0 - 100,0 100,0 100,0 135,3 - 112,8 152,3 129,8 126,0 - 139,6 140,0 134,5 148,1 - 168,6 128,0 152,1
LA RIOJA 100,0 - 100,0 100,0 100,0 120,7 - 138,6 130,8 129,8 129,8 - 150,3 157,7 143,5 128,6 - 108,5 171,0 129,1
COMUNIDAD VALENCIANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 125,4 125,3 105,0 131,2 119,1 108,7 129,3 112,8 126,9 114,5 104,1 134,1 116,0 110,1 111,3
CC.AA. RÉGIMEN FORAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 182,3 - 106,1 179,9 138,4 213,8 - 174,8 198,2 173,6 198,4 127,3 228,5 155,8 184,8
C. FORAL DE NAVARRA 100,0 - 100,0 100,0 100,0 495,9 - 109,1 187,5 205,6 728,4 - 120,6 278,0 273,9 526,9 - 124,8 172,1 223,6
PAIS VASCO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 141,6 112,4 104,0 177,9 124,3 147,1 119,9 212,3 176,9 152,6 155,8 127,3 300,1 151,4 176,7
CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA 100,0 - - 100,0 100,0 86,9 - - 114,7 94,9 73,0 - - 182,8 104,6 106,5 - - 174,9 126,2
CEUTA 100,0 - - 100,0 100,0 87,3 - - 75,6 84,4 58,4 - - 197,5 93,1 88,5 - - 167,0 108,1
MELILLA 100,0 - - 100,0 100,0 86,4 - - 147,5 106,6 91,1 - - 170,4 117,3 128,7 - - 181,5 146,2
NO REGIONALIZABLE - - - 100,0 100,0 - - - 71,6 71,6 - - - 76,4 76,4 - - - 77,7 77,7
EXTRANJERO - - - 100,0 100,0 - - - 110,8 110,8 - - - 125,1 125,1 - - - 132,0 132,0
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 119,3 114,5 109,4 108,1 112,6 117,5 110,7 121,4 114,5 117,7 122,8 115,3 129,5 130,4 126,7(1) No incluye gastos de Defensa(*) Cada agente comprende sólo Administración Centralizada y Organismos Autónomos , excepto los Ayuntamientos cuyas cifras territorializadas se refieren a Administración Centralizada exclusivamente. Fuente: Secretaría de Estado de Cooperación Territorial a partir de los presupuestos del Estado, de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
ESTADO (1) TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CC. AA.
EE. LL. EE. LL.ESTADO (1) CC. AA. ESTADO
(1)
COMUNIDADES AUTÓNOMASCC. AA. ESTADO
(1) CC. AA. EE. LL. EE. LL.
Cuadro C.5.
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA REAL POR AGENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (*)
PRESUPUESTOS INICIALES
(En euros por habitante)
2005 2006 2007 2008 2005-2008
AYTO DIP AYTO DIP AYTO DIP AYTO DIP AYTO DIP
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 259,8 35,9 291,1 148,6 735,5 296,1 40,8 314,4 181,6 833,0 283,3 37,6 337,4 189,2 847,5 292,9 38,0 346,9 218,5 896,4 1.132,1 152,3 1.289,9 738,0 3.312,4
ANDALUCÍA 270,4 36,7 279,2 129,7 716,1 192,9 37,8 309,6 153,2 693,5 263,7 36,4 325,5 167,7 793,3 295,0 36,4 368,2 174,2 873,8 1.021,9 147,4 1.282,5 624,8 3.076,6
ARAGÓN 394,1 44,6 291,0 416,4 1.146,2 395,1 43,2 361,5 435,5 1.235,3 482,0 48,9 424,4 417,6 1.372,9 449,5 63,4 449,7 522,6 1.485,3 1.720,7 200,2 1.526,6 1.792,1 5.239,6
PRINCIPADO DE ASTURIAS 170,3 - 478,7 313,1 962,1 201,4 - 524,6 362,5 1.088,5 229,7 - 550,3 356,5 1.136,5 216,7 - 433,9 298,8 949,3 818,1 - 1.987,5 1.330,9 4.136,5
ILLES BALEARS 194,4 71,0 432,7 76,8 774,9 185,5 78,1 342,9 58,5 664,9 239,8 45,2 297,7 67,2 649,9 240,3 45,1 302,8 88,4 676,5 860,0 239,3 1.376,0 290,9 2.766,2
CANARIAS 156,5 152,9 277,9 65,3 652,6 178,1 185,5 325,0 103,3 791,8 158,5 168,8 413,7 93,7 834,7 148,7 167,0 434,6 95,5 845,8 641,7 674,2 1.451,2 357,8 3.124,8
CANTABRIA 227,6 - 603,6 503,2 1.334,5 278,1 - 612,3 562,4 1.452,8 188,4 - 577,4 442,3 1.208,1 294,2 - 593,1 356,6 1.243,9 988,3 - 2.386,5 1.864,5 5.239,3
CASTILLA Y LEÓN 340,3 112,2 512,2 251,7 1.216,4 408,9 112,9 533,0 319,1 1.373,9 409,4 113,2 567,0 316,4 1.406,0 397,7 102,5 630,2 368,2 1.498,5 1.556,3 440,7 2.242,4 1.255,4 5.494,9
CASTILLA-LA MANCHA 267,9 37,4 369,1 206,5 880,8 380,7 50,6 412,5 290,6 1.134,4 382,3 34,2 422,3 313,9 1.152,8 368,0 39,6 441,8 356,4 1.205,9 1.398,9 161,9 1.645,6 1.167,4 4.373,9
CATALUÑA 277,5 9,5 220,6 48,6 556,2 339,2 11,5 225,8 72,4 648,8 328,1 12,8 227,2 93,6 661,7 345,6 14,6 207,1 246,1 813,4 1.290,3 48,4 880,6 460,8 2.680,2
EXTREMADURA 123,7 60,2 537,6 363,7 1.085,2 254,1 66,9 614,9 420,8 1.356,7 211,9 51,0 715,4 425,5 1.403,8 225,8 51,6 861,2 384,0 1.522,5 815,5 229,7 2.729,0 1.594,0 5.368,2
GALICIA 126,3 45,6 402,6 223,6 798,2 185,7 61,3 435,9 262,5 945,3 199,2 51,3 480,7 306,4 1.037,6 183,9 53,7 496,5 321,4 1.055,5 695,1 211,9 1.815,7 1.113,9 3.836,5
COMUNIDAD DE MADRID 351,0 - 185,3 127,5 663,8 443,9 - 209,6 154,2 807,7 289,9 - 233,7 159,8 683,5 315,6 - 211,7 150,2 677,6 1.400,5 - 840,4 591,7 2.832,6
REGIÓN DE MURCIA 210,5 - 222,8 118,5 551,8 277,6 - 245,0 175,9 698,5 254,4 - 298,5 159,2 712,1 291,9 - 352,0 142,0 785,9 1.034,4 - 1.118,3 595,7 2.748,4
LA RIOJA 494,2 - 484,6 244,0 1.222,8 586,5 - 659,9 313,5 1.559,9 625,2 - 710,0 374,9 1.710,1 602,7 - 498,7 395,6 1.496,9 2.308,6 - 2.353,3 1.327,9 5.989,8
COMUNIDAD VALENCIANA 207,8 33,1 181,1 83,7 505,8 254,3 40,5 185,7 107,2 587,8 217,0 41,2 196,3 102,0 556,4 201,9 41,5 195,9 85,9 525,2 881,1 156,3 759,0 378,9 2.175,2
CC.AA. RÉGIMEN FORAL 245,9 201,0 205,5 26,1 678,5 445,4 224,6 216,6 46,7 933,3 520,1 238,4 355,4 51,3 1.165,2 477,5 250,3 459,6 39,9 1.227,2 1.688,9 914,3 1.237,1 164,0 4.004,2
C. FORAL DE NAVARRA 129,4 - 384,2 25,3 538,8 632,5 - 413,3 46,7 1.092,5 922,9 - 453,7 68,8 1.445,4 652,0 - 458,7 41,6 1.152,3 2.336,8 - 1.709,9 182,3 4.229,0
PAIS VASCO 278,4 257,1 155,6 26,4 717,5 392,6 287,9 161,1 46,7 888,4 406,2 305,9 327,6 46,3 1.086,0 427,3 322,3 459,8 39,4 1.248,8 1.504,5 1.173,2 1.104,1 158,8 3.940,6
CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA 444,0 - - 179,7 623,7 380,6 - - 203,3 583,9 312,4 - - 316,5 628,9 447,1 - - 297,2 744,2 1.584,0 - - 996,6 2.580,7
CEUTA 459,6 - - 153,2 612,8 398,4 - - 114,9 513,3 263,6 - - 297,3 560,9 395,7 - - 248,9 644,5 1.517,2 - - 814,3 2.331,5
MELILLA 426,0 - - 210,1 636,1 360,4 - - 303,6 664,0 366,2 - - 337,7 703,9 502,7 - - 349,5 852,2 1.655,4 - - 1.200,9 2.856,3
MEDIA REGIONALIZADA - - - 141,2 731,7 - - - 173,5 838,3 - - - 181,3 866,1 - - - 208,0 915,8 - - - 703,9 3.351,9
MEDIA TOTAL 259,6 46,0 284,9 206,7 797,2 305,5 51,9 307,4 220,5 885,3 297,7 49,7 337,4 231,0 915,9 304,5 50,7 352,6 257,7 965,5 1.167,4 198,2 1.282,4 915,9 3.563,9
(1) No incluye gastos de Defensa
(*) Cada agente comprende sólo Administración Centralizada y Organismos Autónomos , excepto los Ayuntamientos cuyas cifras territorializadas se refieren a Administración Centralizada exclusivamente.
Fuente: Secretaría de Estado de Cooperación Territorial a partir de los presupuestos del Estado, de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
TOTAL TOTAL EE. LL.
CC. AA. ESTADO (1)
TOTAL EE. LL.
CC. AA. ESTADO (1)
TOTAL EE. LL.
CC. AA. ESTADO (1)
TOTAL EE. LL.
CC. AA. ESTADO (1)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS EE. LL. CC. AA. ESTADO
(1)
Cuadro C.6.
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA REAL POR AGENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (*)
PRESUPUESTOS INICIALES
(Porcentajes sobre total)
2005 2006 2007 2008 2005-2008
AYTO DIP AYTO DIP AYTO DIP AYTO DIP AYTO DIP
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN
ANDALUCÍA 18,5 14,2 17,4 11,2 16,0 11,3 13,0 18,0 12,4 14,0 15,8 13,1 17,2 12,9 15,4 17,2 12,8 18,6 12,0 16,1 15,6 13,2 17,8 12,2 15,4
ARAGÓN 4,4 2,8 2,9 5,8 4,1 3,7 2,4 3,4 5,6 4,0 4,6 2,8 3,6 5,2 4,3 4,2 3,6 3,7 5,8 4,4 4,2 2,9 3,4 5,6 4,2
PRINCIPADO DE ASTURIAS 1,6 - 4,1 3,7 2,9 1,6 - 4,1 4,0 3,0 1,8 - 3,9 3,7 3,0 1,7 - 2,9 2,7 2,3 1,7 - 3,7 3,5 2,8
ILLES BALEARS 1,7 3,4 3,4 0,8 2,2 1,4 3,4 2,5 0,6 1,7 1,8 2,1 2,0 0,7 1,6 1,8 2,1 2,0 0,8 1,6 1,7 2,7 2,4 0,7 1,8
CANARIAS 2,7 14,8 4,4 1,4 3,7 2,6 15,9 4,7 2,1 4,0 2,4 15,2 5,5 1,8 4,1 2,2 14,8 5,5 1,7 3,9 2,5 15,2 5,1 1,7 3,9
CANTABRIA 1,1 - 2,7 3,1 2,1 1,2 - 2,5 3,2 2,1 0,8 - 2,2 2,4 1,7 1,2 - 2,1 1,7 1,6 1,1 - 2,4 2,6 1,9
CASTILLA Y LEÓN 7,5 13,9 10,2 6,9 8,7 7,6 12,3 9,8 8,2 8,8 7,7 12,7 9,4 7,7 8,6 7,2 11,2 9,9 7,9 8,6 7,5 12,5 9,8 7,7 8,7
CASTILLA-LA MANCHA 4,4 3,5 5,6 4,3 4,7 5,4 4,2 5,8 5,7 5,5 5,6 3,0 5,5 5,9 5,5 5,3 3,5 5,5 6,1 5,5 5,2 3,6 5,6 5,6 5,4
CATALUÑA 17,0 3,3 12,3 3,7 11,1 17,7 3,5 11,7 5,2 11,7 17,6 4,1 10,7 6,5 11,5 18,1 4,6 9,4 15,2 13,4 17,6 3,9 10,9 8,1 12,0
EXTREMADURA 1,2 3,2 4,6 4,3 3,3 2,0 3,1 4,9 4,6 3,7 1,7 2,5 5,1 4,4 3,7 1,8 2,4 5,8 3,5 3,8 1,7 2,8 5,1 4,2 3,6
GALICIA 3,0 6,2 8,8 6,8 6,3 3,8 7,3 8,8 7,4 6,6 4,1 6,3 8,7 8,1 6,9 3,6 6,4 8,5 7,5 6,6 3,7 6,6 8,7 7,5 6,6
COMUNIDAD DE MADRID 18,3 - 8,8 8,3 11,3 19,5 - 9,2 9,4 12,3 13,1 - 9,3 9,3 10,0 14,1 - 8,2 7,9 9,5 16,2 - 8,8 8,7 10,7
REGIÓN DE MURCIA 2,5 - 2,4 1,7 2,1 2,8 - 2,4 2,4 2,4 2,6 - 2,7 2,1 2,4 3,0 - 3,1 1,7 2,5 2,7 - 2,7 2,0 2,4
LA RIOJA 1,3 - 1,2 0,8 1,0 1,3 - 1,5 1,0 1,2 1,4 - 1,4 1,1 1,3 1,4 - 1,0 1,1 1,1 1,4 - 1,3 1,0 1,2
COMUNIDAD VALENCIANA 8,5 7,7 6,8 4,3 6,7 9,0 8,4 6,5 5,2 7,1 7,9 9,0 6,3 4,8 6,6 7,2 8,9 6,1 3,6 5,9 8,1 8,5 6,4 4,5 6,6
CC.AA. RÉGIMEN FORAL
C. FORAL DE NAVARRA 0,7 - 1,8 0,2 0,9 2,8 - 1,8 0,3 1,7 4,2 - 1,8 0,4 2,1 2,9 - 1,7 0,2 1,6 2,7 - 1,8 0,3 1,6
PAIS VASCO 5,2 26,9 2,6 0,6 4,3 6,1 26,5 2,5 1,0 4,8 6,5 29,2 4,6 0,9 5,6 6,6 29,7 6,1 0,7 6,0 6,1 28,1 4,1 0,8 5,3
CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA
CEUTA 0,3 - - 0,1 0,1 0,2 - - 0,1 0,1 0,2 - - 0,2 0,1 0,2 - - 0,2 0,1 0,2 - - 0,2 0,1
MELILLA 0,2 - - 0,2 0,1 0,2 - - 0,2 0,1 0,2 - - 0,2 0,1 0,3 - - 0,2 0,1 0,2 - - 0,2 0,1
NO REGIONALIZABLE - - - 31 8 - - - 20 5 - - - 21 5 - - - 18 5 - - - 22 6
EXTRANJERO - - - 1 0 - - - 1 0 - - - 1 0 - - - 1 0 - - - 1 0
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(1) No incluye gastos de Defensa
(*) Cada agente comprende sólo Administración Centralizada y Organismos Autónomos , excepto los Ayuntamientos cuyas cifras territorializadas se refieren a Administración Centralizada exclusivamente.
Fuente: Secretaría de Estado de Cooperación Territorial a partir de los presupuestos del Estado, de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
CC. AA. ESTADO (1) TOTAL CC. AA. ESTADO
(1) TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TOTAL CC. AA. ESTADO (1)
ESTADO (1) TOTAL
EE. LL. EE. LL. EE. LL. EE. LL. EE. LL.CC. AA. ESTADO
(1) TOTAL CC. AA.
▪ ADIF: Administrador de Infraestructuras ferroviarias
▪ AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria
▪ AENA: Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea
▪ AP/AAPP: Administración/es Pública/s
▪ AT/AATT: Administración/es Territorial/es
▪ AYTO.: Ayuntamiento
▪ AVE: Alta Velocidad Española
▪ BOE: Boletín Oficial del Estado
▪ C.A./CC.AA.: Comunidad/es Autónoma/s
▪ CAP.: Capítulo
▪ CEL: Cooperación Económica Local del Estado
▪ CC.LL.: Corporaciones Locales
▪ CNTR: Contabilidad Nacional Trimestral
▪ CPFF: Consejo de Política Fiscal y Financiera
▪ CRE-95: Contabilidad Regional de España, base 1995
▪ CRE-2000: Contabilidad Regional de España, base 2000
▪ DIP.: Diputación/ones
▪ DOCUP: Documento Unico de Programación
▪ ECOFIN: Consejo Europeo de Ministros de Economía y Finanzas
▪ EE.LL.: Entidades Locales
▪ EPA: Encuesta de Población Activa
▪ EUROSTAT: Oficina estadística de la Unión Europea
▪ FAS: Fuerzas armadas
▪ FCI: Fondos de Compensación Interterritorial
▪ FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
▪ FEOGA: Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
▪ FEVE: Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha
▪ FIN.: Financiero (s)
▪ FSE: Fondo Social Europeo
▪ GAST: Gasto (s)
▪ I+D: Investigación y desarrollo
▪ I+D+i: Investigación, desarrollo e innovación
▪ IEAT: Informe Económico-Financiero de las Administraciones Territoriales
▪ IFOP: Instrumento Financiero de Orientación Pesquera
198
ABREVIATURAS YSIGLAS MÁS UTILIZADAS
▪ IGIC: Impuesto General Indirecto Canario
▪ IGTE: Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas
▪ IIEE: Impuestos especiales
▪ IMSERSO: Instituto de Mayores y Servicios Sociales
▪ INE: Instituto Nacional de Estadística
▪ INSALUD: Instituto Nacional de la Salud
▪ IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
▪ ISFAS: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
▪ ITEn: Recaudación estatal excluida la susceptible de cesión a las CC.AA. por IRPF,
IVA, e Impuestos Especiales de Fabricación sobre la Cerveza, sobre el Vino y
Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre Alcoholes y Bebidas
Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco
▪ ITEr: Recaudación en el territorio de la Comunidad Autónoma por IRPF, IVA, e Im-
puestos Especiales de Fabricación sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas
Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre Alcoholes y Bebidas Deriva-
das, sobre Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco
▪ IT: Incapacidad Temporal
▪ ITE: Impuesto sobre el Tráfico de Empresas
▪ IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido
▪ LOFCA: Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. LO 8/1980
▪ MAP: Ministerio de Administraciones Públicas
▪ MCA: Marco Comunitario de Apoyo
▪ MUFACE: Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado
▪ MUGEJU: Mutualidad General Judicial
▪ MUNPAL: Mutualidad Nacional para la Administración Local
▪ OA/OOAA: Organismo/s Autónomo/s
▪ OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
▪ OIT: Organización Internacional del Trabajo
▪ OM: Orden Ministerial
▪ ONG: Organización no gubernamental
▪ PAC: Política Agrícola Común
▪ PGE: Presupuestos Generales del Estado
▪ PIB: Producto Interior Bruto
▪ PIE: Participación en Ingresos del Estado
▪ PO: Programa Operativo
▪ POL: Programa Operativo Local
▪ PPEI: Programa de Prevención y Extinción de Incendios
▪ POS: Planes provinciales e Insulares de Obras y Servicios
▪ PRODER: Programas de desarrollo rural
▪ PYMES: Pequeñas y medianas empresas
▪ RDBH: Renta Disponible Bruta de los Hogares
▪ RD/RRDD: Real/es Decreto/s
▪ RDL: Real DecretoLey
▪ REF: Régimen Económico Fiscal de Canarias
▪ RENFE: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
▪ RNB: Renta Nacional Bruta
▪ RVL: Red Viaria Local
▪ SEC: Sistema Europeo de Cuentas
▪ SEITTSA: Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, S. A.
▪ S.S.: Seguridad Social
▪ TUE: Tratado de la Unión Europea
199
▪ UE: Unión Europea
▪ UE-15/25/27: Unión Europea de 15, 25 ó 27 Estados
▪ UEM: Unión Económica y Monetaria
▪ VAB: Valor Añadido Bruto
▪ ZPE: Zona de Promoción Económica
▪ — : Valor 0 o inferior a una décima
▪ .. : Datos no disponibles
200
ARCHIVOGRÁFICO
Cuadros
Gráficos
Mapas
Recuadros
Cuadro 1.1POBLACIÓN REGISTRADA EN PADRONES MUNICIPALES
Habitantes Porcentaje
ANDALUCÍA 87.598 93,6 8.202.220 8.059.461 142.759 1,8ARAGÓN 47.720 27,8 1.326.918 1.296.655 30.263 2,3ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 10.604 101,9 1.080.138 1.074.862 5.276 0,5BALEARS (ILLES) 4.992 214,9 1.072.844 1.030.650 42.194 4,1CANARIAS 7.447 278,8 2.075.968 2.025.951 50.017 2,5CANTABRIA 5.321 109,4 582.138 572.824 9.314 1,6CASTILLA Y LEÓN 94.225 27,1 2.557.330 2.528.417 28.913 1,1CASTILLA-LA MANCHA 79.462 25,7 2.043.100 1.977.304 65.796 3,3CATALUÑA 32.113 229,3 7.364.078 7.210.508 153.570 2,1COMUNIDAD VALENCIANA 23.255 216,3 5.029.601 4.885.029 144.572 3,0EXTREMADURA 41.635 26,4 1.097.744 1.089.990 7.754 0,7GALICIA 29.574 94,1 2.784.169 2.772.533 11.636 0,4MADRID (COMUNIDAD DE) 8.028 781,2 6.271.638 6.081.689 189.949 3,1MURCIA (REGION DE) 11.313 126,1 1.426.109 1.392.117 33.992 2,4NAVARRA (C. FORAL DE) 10.390 59,7 620.377 605.876 14.501 2,4PAIS VASCO 7.235 298,1 2.157.112 2.141.860 15.252 0,7RIOJA (LA) 5.045 62,9 317.501 308.968 8.533 2,8CEUTA 19 4.073,1 77.389 76.603 786 1,0MELILLA 13 5.496,0 71.448 69.440 2.008 2,9TOTAL 505.990 91,2 46.157.822 45.200.737 957.085 2,1
Fuente: INE (Padrones municipales a 1 de enero de 2007 y 2008 y Anuario Estadístico 2008)
Variación 2008-2007Superficie
(km2)Densidad (Hab/km2)
Padrón Municipal01/01/2008Habitantes
Padrón Municipal01/01/2007 Habitantes
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.1
Cuadro 1.2DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EL TAMAÑO DE LOS MUNICIPIOS
Padrón Municipal a 1 de enero de 2008
PORCENTAJE<2.000
Habitantes2.000-10.000 Habitantes
10.000-100.000 Habitantes
100.000-500.000 Habitantes
> 500.000 Habitantes
ANDALUCÍA 3,4 17,0 43,3 20,9 15,4ARAGÓN 17,2 14,5 18,1 0,0 50,2ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 3,3 10,3 40,4 46,0 0,0BALEARS (ILLES) 1,6 14,7 46,8 37,0 0,0CANARIAS 0,6 10,5 52,7 36,2 0,0CANTABRIA 8,9 23,7 36,2 31,3 0,0CASTILLA Y LEÓN 26,8 17,1 25,3 30,8 0,0CASTILLA-LA MANCHA 15,7 31,0 45,1 8,2 0,0CATALUÑA 4,9 13,7 39,2 20,3 21,9COMUNIDAD VALENCIANA 4,2 13,2 49,9 16,7 16,0EXTREMADURA 19,8 31,3 35,5 13,4 0,0GALICIA 4,6 27,4 44,7 23,3 0,0MADRID (COMUNIDAD DE) 0,7 5,0 19,9 23,2 51,2MURCIA (REGION DE) 0,4 4,8 49,8 44,9 0,0NAVARRA (C. FORAL DE) 14,7 31,9 21,6 31,8 0,0PAIS VASCO 5,2 14,4 44,7 35,7 0,0RIOJA (LA) 13,5 23,3 16,0 47,3 0,0CEUTA 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0MELILLA 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0TOTAL 6,1 15,2 38,7 23,5 16,4
Fuente: INE (Padrón municipal de 2008)
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.2
Cuadro 1.3DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDADES
Padrones Municipales
AÑO 1996 AÑO 2008< 15 Años
15-64 Años
> 64 Años
< 15 Años
15-64 Años
> 64 Años
ANDALUCÍA 19,4 67,5 13,1 16,2 69,2 14,6ARAGÓN 13,6 66,3 20,1 13,1 67,2 19,8ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 12,3 68,2 19,5 10,0 68,2 21,8BALEARS (ILLES) 16,9 68,3 14,8 15,0 71,5 13,6CANARIAS 19,1 70,5 10,4 14,9 72,4 12,7CANTABRIA 14,2 68,2 17,6 12,4 69,1 18,4CASTILLA Y LEÓN 13,7 65,9 20,4 11,6 66,1 22,3CASTILLA-LA MANCHA 17,5 63,9 18,6 15,1 67,2 17,7CATALUÑA 14,5 69,3 16,2 14,7 69,0 16,2COMUNIDAD VALENCIANA 16,3 68,4 15,3 14,6 69,2 16,2EXTREMADURA 18,3 64,8 16,9 14,5 66,6 18,9GALICIA 14,1 67,6 18,3 11,3 67,0 21,7MADRID (COMUNIDAD DE) 15,3 71,0 13,7 14,7 71,1 14,3MURCIA (REGION DE) 19,1 67,3 13,6 17,2 69,2 13,6NAVARRA (C. FORAL DE) 14,4 68,8 16,8 14,7 68,0 17,3PAIS VASCO 13,1 71,6 15,3 12,7 68,6 18,6RIOJA (LA) 13,7 68,4 17,9 13,8 68,2 18,0CEUTA 22,5 67,2 10,3 20,5 68,3 11,2MELILLA 24,2 66,3 9,5 22,1 67,3 10,5TOTAL 16,0 68,4 15,6 14,4 69,1 16,5
Fuente: INE (Padrones municipales a 1 de mayo de 1996 y 1 de enero de 2008)
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.3
Cuadro 1.4POBLACIÓN EXTRANJERA REGISTRADA
Número total
Porcentaje sobre población
total regional
Porcentaje sobre población
extranjera nacional
Número total
Porcentaje sobre población
total regional
Porcentaje sobre población
extranjera nacional
Absoluta Realativa
ANDALUCÍA 531.827 6,6 11,8 623.279 7,6 11,8 91.452 17,2ARAGÓN 124.404 9,6 2,8 154.892 11,7 2,9 30.488 24,5ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 32.720 3,0 0,7 40.804 3,8 0,8 8.084 24,7BALEARS (ILLES) 190.170 18,5 4,2 223.036 20,8 4,2 32.866 17,3CANARIAS 250.736 12,4 5,5 283.847 13,7 5,4 33.111 13,2CANTABRIA 26.795 4,7 0,6 33.242 5,7 0,6 6.447 24,1CASTILLA Y LEÓN 119.781 4,7 2,7 154.802 6,1 2,9 35.021 29,2CASTILLA-LA MANCHA 159.637 8,1 3,5 206.008 10,1 3,9 46.371 29,0CATALUÑA 972.507 13,5 21,5 1.103.790 15,0 20,9 131.283 13,5COMUNIDAD VALENCIANA 732.102 15,0 16,2 847.339 16,8 16,1 115.237 15,7EXTREMADURA 29.210 2,7 0,6 35.315 3,2 0,7 6.105 20,9GALICIA 81.442 2,9 1,8 95.568 3,4 1,8 14.126 17,3MADRID (COMUNIDAD DE) 866.910 14,3 19,2 1.005.381 16,0 19,1 138.471 16,0MURCIA (REGION DE) 201.700 14,5 4,5 225.625 15,8 4,3 23.925 11,9NAVARRA (C. FORAL DE) 55.921 9,2 1,2 65.045 10,5 1,2 9.124 16,3PAIS VASCO 98.524 4,6 2,2 117.337 5,4 2,2 18.813 19,1RIOJA (LA) 36.825 11,9 0,8 43.856 13,8 0,8 7.031 19,1CEUTA 3.016 3,9 0,1 3.124 4,0 0,1 108 3,6MELILLA 5.327 7,7 0,1 6.472 9,1 0,1 1.145 21,5TOTAL 4.519.554 10,0 100,0 5.268.762 11,4 100,0 749.208 16,6
Fuente: INE (Padrones Municipales a 1 de mayo de 2007 y 1 de enero de 2008)
Padrón Municipal (01-01-2007)
Padrón Municipal (01-01-2008)
Variación 2008-2007
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.4
Cuadro 1.5PIB A PRECIOS DE MERCADO: COMPONENTES DE LA OFERTA
Variaciones interanuales en volumen (%)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Agricultura, ganadería y pesca -2,0 0,4 -0,5 -2,3 -8,2 5,8 1,8 -0,8
Energía 4,0 0,8 5,4 1,9 1,2 1,3 0,9 1,9
Industria 3,2 -0,1 1,2 0,7 1,1 1,9 0,9 -2,1
Construcción 8,6 6,3 4,4 5,1 5,2 4,7 2,3 -1,3
Servicios 3,6 3,0 3,0 3,8 4,3 4,5 5,0 2,2
Impuestos netos sobre los productos 3,2 4,3 6,6 4,4 6,1 3,7 1,0 -1,0
PIB A PRECIOS DE MERCADO 3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9Fuente: INE (Contabilidad Nacional de España. Base 2000)
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.5
Cuadro 1.6PIB A PRECIOS DE MERCADO: COMPONENTES DE LA DEMANDA
Variaciones interanuales en volumen (%)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Gasto en consumo final 3,5 3,2 3,4 4,7 4,5 4,0 4,1 0,9
- Gasto en consumo final de los hogares 3,4 2,8 2,9 4,2 4,2 3,8 3,7 -0,6
- Gasto en consumo final de las ISFLSH 4,5 4,1 2,0 4,2 5,6 4,7 4,3 0,9
- Gasto en consumo final de las AAPP 3,9 4,5 4,8 6,3 5,5 4,6 5,5 5,8
Formación bruta de capital 4,4 3,4 5,2 5,2 6,5 8,3 4,2 -4,3
- Formación bruta de capital fijo 4,8 3,4 5,9 5,1 7,0 7,2 4,5 -4,8
- Variación de existencias y adquisiciones menos ces .. .. .. .. .. .. .. ..
Sector exterior
-Exportaciones de bienes y servicios 4,2 2,0 3,7 4,2 2,5 6,7 6,7 -1,1
-Importaciones de bienes y servicios 4,5 3,7 6,2 9,6 7,7 10,2 8,0 -5,3
Aportación al crecimiento anual del PIB
- Demanda Nacional 3,9 3,3 3,9 4,9 5,3 5,5 4,4 -0,6
- Demanda Exterior -0,2 -0,6 -0,8 -1,7 -1,7 -1,5 -0,8 1,5
PIB A PRECIOS DE MERCADO 3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9Fuente: INE (Contabilidad Nacional de España. Base 2000)
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.6
Cuadro 1.7PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO
AÑO 2000 AÑO 2008 VARIACIÓN (%) (*)
Milesde euros
Participación en el total
nacional (%)
Milesde euros
Participación en el total
nacional (%)
Anual 2008-2007
Media anual 2008-2000
ANDALUCÍA 83.843.639 13,30 148.710.898 13,66 0,5 3,3
ARAGÓN 19.575.966 3,11 34.088.269 3,13 1,1 3,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 13.895.893 2,20 23.752.804 2,18 1,0 2,8
BALEARS (ILLES) 16.110.000 2,56 27.334.601 2,51 1,3 2,4
CANARIAS 25.312.755 4,02 43.248.707 3,97 0,9 3,1
CANTABRIA 7.779.328 1,23 14.027.720 1,29 1,1 3,2
CASTILLA Y LEÓN 34.834.665 5,53 58.067.761 5,33 0,7 2,9
CASTILLA-LA MANCHA 21.330.235 3,38 36.448.165 3,35 0,5 3,2
CATALUÑA 119.123.595 18,90 202.805.851 18,63 0,4 2,9
COMUNIDAD VALENCIANA 60.985.297 9,68 105.554.211 9,70 0,3 3,0
EXTREMADURA 10.540.172 1,67 18.033.734 1,66 1,7 3,4
GALICIA 32.703.138 5,19 56.290.249 5,17 1,7 3,1
MADRID (COMUNIDAD DE) 111.204.522 17,64 193.477.917 17,77 1,1 3,3
MURCIA (REGION DE) 15.202.081 2,41 27.943.667 2,57 1,0 3,6
NAVARRA (C. FORAL DE) 10.932.606 1,73 18.544.139 1,70 1,9 3,1
PAIS VASCO 39.737.889 6,30 68.281.522 6,27 2,0 3,0
RIOJA (LA) 4.800.138 0,76 8.033.559 0,74 1,3 3,0
CEUTA 949.327 0,15 1.611.846 0,15 1,6 3,1
MELILLA 863.724 0,14 1.494.776 0,14 1,4 3,2EXTRA-REGIO 538.030 0,09 751.604 0,07TOTAL 630.263.000 100,00 1.088.502.000 100,00 0,9 3,1
(*) Variación en volumenFuente: INE (Contabilidad Regional de España. CRE-2000)
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.7
Cuadro 1.8PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE
AÑO 2000 AÑO 2008 VARIACIÓN (%)(*)
Euros Media de España = 100 Euros Media de
España = 100Anual
2008-2007Media anual 2008-2000 2000 2008
ANDALUCÍA 11.538 73,7 18.359 76,9 1,2 6,0 72 79ARAGÓN 16.365 104,5 26.107 109,4 2,2 6,0 102 112ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 13.081 83,6 22.443 94,0 3,7 7,0 81 96BALEARS (ILLES) 19.282 123,2 25.838 108,2 1,6 3,7 120 111CANARIAS 14.845 94,8 20.994 87,9 1,3 4,4 92 90CANTABRIA 14.634 93,5 24.466 102,5 4,0 6,6 91 105CASTILLA Y LEÓN 14.164 90,5 23.183 97,1 2,4 6,4 88 100CASTILLA-LA MANCHA 12.307 78,6 18.222 76,3 0,1 5,0 77 78CATALUÑA 19.072 121,8 27.914 116,9 1,4 4,9 119 120COMUNIDAD VALENCIANA 15.102 96,5 21.336 89,4 0,3 4,4 94 92EXTREMADURA 9.965 63,7 16.714 70,0 3,4 6,7 62 72GALICIA 12.163 77,7 20.572 86,2 3,7 6,8 76 88MADRID (COMUNIDAD DE) 21.281 136,0 30.998 129,8 1,4 4,8 132 133MURCIA (REGION DE) 13.132 83,9 19.541 81,9 0,7 5,1 82 84NAVARRA (C. FORAL DE) 19.927 127,3 30.402 127,3 3,0 5,4 124 131PAIS VASCO 19.182 122,5 31.952 133,8 4,6 6,6 119 137RIOJA (LA) 17.826 113,9 25.621 107,3 2,5 4,6 111 110CEUTA 13.331 85,2 22.293 93,4 2,6 6,6 83 96MELILLA 13.206 84,4 21.570 90,3 2,2 6,3 82 93ESPAÑA 15.653 100,0 23.874 100,0 1,8 5,4 97 103(*) Variación nominal(**) Paridades de poder adquisitivoFuente: INE (Contabilidad Regional de España. CRE-2000) y Eurostat
PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE PIB POR HABITANTE en PPA(**)
Media UE-27=100
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.8
Cuadro 1.9RENTA DISPONIBLE BRUTA DE LOS HOGARES POR HABITANTE
AÑO 2000 AÑO 2007 VARIACIÓN (%)(*)
Euros Media de España = 100 Euros Media de
España = 100Anual
2007-2006Media anual 2007-2000
ANDALUCÍA 8.097 78,4 11.889 80,2 4,4 5,6
ARAGÓN 11.081 107,3 16.271 109,8 4,3 5,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 9.616 93,1 15.656 105,6 7,4 7,2
BALEARS (ILLES) 12.503 121,0 15.949 107,6 2,7 3,5
CANARIAS 9.587 92,8 13.227 89,2 4,8 4,7
CANTABRIA 10.231 99,1 15.642 105,5 4,7 6,3
CASTILLA Y LEÓN 9.954 96,4 15.330 103,4 4,9 6,4
CASTILLA-LA MANCHA 8.681 84,0 12.312 83,1 5,0 5,1
CATALUÑA 11.926 115,5 16.654 112,4 3,9 4,9
COMUNIDAD VALENCIANA 10.085 97,6 13.380 90,3 3,8 4,1
EXTREMADURA 7.542 73,0 11.765 79,4 6,1 6,6
GALICIA 8.789 85,1 13.687 92,3 6,2 6,5
MADRID (COMUNIDAD DE) 12.781 123,7 17.666 119,2 3,3 4,7
MURCIA (REGIÓN DE) 8.736 84,6 11.985 80,9 4,5 4,6
NAVARRA (C. FORAL DE) 12.900 124,9 19.173 129,3 7,1 5,8
PAÍS VASCO 12.617 122,2 19.473 131,4 5,7 6,4
RIOJA (LA) 11.943 115,6 15.709 106,0 1,9 4,0
CEUTA 9.434 91,3 18.593 98,4 3,6 6,4
MELILLA 9.481 91,8 14.417 97,3 2,3 6,2
ESPAÑA 10.329 100,0 14.823 100,0 4,4 5,3(*) Variación nominalFuente: INE (Contabilidad Regional de España. CRE-2000)
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.9
Cuadro 1.10ESTRUCTURA SECTORIAL DEL VAB A PRECIOS BÁSICOS
Porcentaje de participación de cada sector en el total regional
AGRICULTURA ENERGIA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS
1995 2008 1995 2008 1995 2008 1995 2008 1995 2008
ANDALUCÍA 8,3 4,6 3,2 2,7 11,1 8,6 8,5 14,1 68,9 70,0
ARAGÓN 6,5 4,7 3,8 3,5 21,4 19,3 6,8 11,4 61,5 61,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 3,0 1,8 10,9 4,5 16,9 17,9 8,5 14,0 60,7 61,8
BALEARS (ILLES) 1,9 1,0 3,7 2,1 6,4 5,1 6,6 10,3 81,3 81,4
CANARIAS 3,1 1,2 3,5 2,5 6,1 4,4 7,4 11,3 80,1 80,7
CANTABRIA 5,2 2,9 3,9 2,3 19,8 20,0 7,1 13,0 64,1 61,8
CASTILLA Y LEÓN 9,5 6,9 5,8 3,8 16,7 15,1 7,7 11,9 60,3 62,3
CASTILLA-LA MANCHA 12,7 9,1 4,1 2,9 15,7 14,4 9,5 14,1 57,9 59,5
CATALUÑA 1,8 1,4 3,4 2,1 26,0 19,6 6,6 10,0 62,2 66,8
COMUNIDAD VALENCIANA 3,6 2,2 2,7 2,2 22,1 15,2 7,4 12,3 64,3 68,2
EXTREMADURA 9,9 7,8 5,8 3,6 6,7 6,8 12,2 16,1 65,4 65,7
GALICIA 8,3 4,4 6,2 3,8 15,2 15,2 8,7 13,2 61,7 63,3
MADRID (COMUNIDAD DE) 0,2 0,2 3,5 2,9 14,4 10,4 7,2 10,1 74,7 76,5
MURCIA (REGION DE) 8,3 5,5 4,1 3,2 15,7 12,7 8,3 11,9 63,6 66,7
NAVARRA (C. FORAL DE) 5,2 2,9 1,9 2,4 31,2 26,5 6,6 10,7 55,2 57,5
PAIS VASCO 2,1 1,0 4,0 3,6 27,2 26,4 6,1 9,7 60,6 59,3
RIOJA (LA) 9,3 6,6 2,3 1,7 26,9 24,1 5,9 11,2 55,7 56,4
CEUTA 0,7 0,2 2,5 5,1 2,1 2,6 4,4 8,1 90,3 84,1
MELILLA 1,4 0,7 1,2 2,5 1,6 2,2 5,7 9,8 90,1 84,8
ESPAÑA 4,5 2,8 3,9 2,8 18,0 14,5 7,5 11,6 66,1 68,3Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Contabilidad Regional de España (CRE-2000)
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.10
Cuadro 1.11PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR OCUPADO
AÑO 2000 AÑO 2008 VARIACIÓN
Euros Media de España = 100 Euros Media de
España = 100Media anual
2008-2000(%)(*)
Avance/retroceso en puntos del Índice España=100 2000-
2008
ANDALUCÍA 33.743 92,0 46.885 92,5 4,2 0,6ARAGÓN 35.355 96,4 50.233 99,1 4,5 2,8ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 36.501 99,5 52.192 103,0 4,6 3,5BALEARS (ILLES) 38.193 104,1 50.997 100,7 3,7 -3,5CANARIAS 37.307 101,7 49.191 97,1 3,5 -4,6CANTABRIA 36.471 99,4 52.051 102,7 4,5 3,3CASTILLA Y LEÓN 35.236 96,1 49.916 98,5 4,4 2,5
CASTILLA-LA MANCHA 31.474 85,8 43.499 85,9 4,1 0,1
CATALUÑA 38.523 105,0 52.870 104,4 4,0 -0,7COMUNIDAD VALENCIANA 34.625 94,4 47.526 93,8 4,0 -0,6EXTREMADURA 29.632 80,8 42.552 84,0 4,6 3,2GALICIA 32.788 89,4 46.475 91,7 4,5 2,4MADRID (COMUNIDAD DE) 41.228 112,4 55.796 110,1 3,9 -2,3MURCIA (REGION DE) 33.448 91,2 46.188 91,2 4,1 0,0NAVARRA (C. FORAL DE) 38.079 103,8 52.474 103,6 4,1 -0,2PAIS VASCO 41.962 114,4 59.728 117,9 4,5 3,5RIOJA (LA) 36.981 100,8 51.007 100,7 4,1 -0,1CEUTA 37.229 101,5 51.008 100,7 4,0 -0,8MELILLA 33.478 91,3 46.712 92,2 4,3 0,9ESPAÑA 36.685 100,0 50.665 100,0 4,1 0,0(*) Variación nominalFuente: INE (Contabilidad Regional de España. CRE-2000)
PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR OCUPADO
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.11
Cuadro 1.12PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO(I)
POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS ACTIVOS OCUPADOS PARADOS
Año 2008 (miles)
Variación 2008/2007
(%)Año 2008
(miles)
Variación 2008/2007
(%)Año 2008
(miles)
Variación 2008/2007
(%)Año 2008
(miles)
Variación 2008/2007
(%)
ANDALUCÍA 6.659,5 1,5 3.833,3 3,9 3.149,7 -2,2 683,6 45,1ARAGÓN 1.110,8 1,4 658,7 2,2 611,6 0,1 47,1 39,6ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 936,2 -0,1 493,2 4,2 451,5 4,2 41,7 3,9BALEARS (ILLES) 876,4 2,8 567,6 3,9 509,8 0,4 57,8 51,7CANARIAS 1.711,5 2,2 1.042,8 2,0 861,7 -5,9 181,1 69,7CANTABRIA 493,1 0,9 280,7 2,2 260,6 0,8 20,1 24,1CASTILLA Y LEÓN 2.164,5 0,5 1.180,3 2,1 1.068,1 -0,5 112,2 35,3CASTILLA-LA MANCHA 1.670,2 2,5 953,5 4,5 842,9 0,0 110,5 59,1CATALUÑA 6.077,7 1,1 3.840,4 2,2 3.494,6 -0,5 345,8 40,6COMUNIDAD VALENCIANA 4.144,4 2,4 2.533,4 4,1 2.226,2 0,3 307,2 44,1EXTREMADURA 902,3 0,5 482,6 1,7 409,3 -0,8 73,4 18,4GALICIA 2.387,6 0,3 1.314,8 1,8 1.200,1 0,6 114,7 16,3MADRID (COMUNIDAD DE) 5.196,8 1,9 3.356,0 3,0 3.064,4 0,4 291,6 42,2MURCIA (REGION DE) 1.162,7 2,7 718,4 4,9 627,6 -0,8 90,8 75,3NAVARRA (C. FORAL DE) 507,3 1,4 310,2 1,9 289,4 -0,1 20,8 43,2PAIS VASCO 1.832,4 0,1 1.063,9 0,8 995,3 0,5 68,6 6,3RIOJA (LA) 265,5 1,2 159,1 2,9 146,7 0,6 12,4 41,7CEUTA 56,7 0,8 31,5 8,5 26,0 12,2 5,4 -8,5MELILLA 52,3 1,6 27,9 0,2 22,1 -3,1 5,8 14,3ESPAÑA 38.207,8 1,4 22.848,2 3,0 20.257,6 -0,5 2.590,6 41,3
Fuente: INE (Encuesta de Población Activa)
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.12
Cuadro 1.13
TASA DE ACTIVIDAD TASA DE EMPLEO
Año 2007 (%)
Año 2008(%)
Año 2007 (%)
Año 2008(%)
Año 2007 (%)
Año 2008(%)
ANDALUCÍA 56,25 57,56 49,07 47,30 12,76 17,83
ARAGÓN 58,81 59,30 55,73 55,06 5,24 7,15
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 50,53 52,68 46,25 48,23 8,48 8,45
BALEARS (ILLES) 64,07 64,76 59,60 58,16 6,98 10,18
CANARIAS 61,04 60,93 54,66 50,35 10,44 17,36
CANTABRIA 56,22 56,93 52,90 52,85 5,90 7,17
CASTILLA Y LEÓN 53,66 54,53 49,81 49,34 7,18 9,51
CASTILLA-LA MANCHA 56,02 57,09 51,75 50,47 7,61 11,59
CATALUÑA 62,50 63,19 58,41 57,50 6,55 9,00
COMUNIDAD VALENCIANA 60,13 61,13 54,86 53,72 8,76 12,13
EXTREMADURA 52,85 53,49 45,95 45,36 13,06 15,20
GALICIA 54,27 55,07 50,12 50,26 7,64 8,73
MADRID (COMUNIDAD DE) 63,89 64,58 59,87 58,97 6,30 8,69
MURCIA (REGION DE) 60,45 61,79 55,88 53,98 7,56 12,63
NAVARRA (C. FORAL DE) 60,82 61,15 57,92 57,04 4,76 6,72
PAIS VASCO 57,63 58,06 54,10 54,32 6,12 6,45
RIOJA (LA) 58,95 59,92 55,61 55,25 5,66 7,79
CEUTA 51,59 55,46 41,13 45,86 20,27 17,30
MELILLA 54,09 53,34 44,25 42,29 18,19 20,71
ESPAÑA 58,92 59,80 54,05 53,02 8,26 11,34
Nota: las tasas de actividad, empleo y paro se refieren a la población de 16 y más años.
Fuente: INE (Encuesta de Población Activa)
PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO(II)
TASA DE PARO
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.13
Cuadro 1.14ESTRUCTURA SECTORIAL DEL EMPLEO
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LOS OCUPADOS
Agricultura Industria Construcción Servicios
1996 2008 1996 2008 1996 2008 1996 2008
ANDALUCÍA 11,8 7,1 12,5 10,1 10,1 13,5 65,6 69,4ARAGÓN 9,6 4,7 24,7 21,3 8,0 10,8 57,6 63,2ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 11,5 4,3 21,5 15,7 9,3 11,8 57,8 68,2BALEARS (ILLES) 2,3 1,1 13,8 8,4 10,2 15,8 73,8 74,7CANARIAS 7,7 2,9 9,1 7,0 10,1 12,6 73,1 77,6CANTABRIA 10,6 4,0 21,1 19,5 10,9 13,1 57,4 63,4CASTILLA Y LEÓN 13,6 7,3 18,8 17,6 10,4 11,7 57,2 63,4CASTILLA-LA MANCHA 12,9 6,5 18,2 17,5 15,3 15,8 53,6 60,2CATALUÑA 3,3 1,7 27,9 21,4 8,4 11,4 60,3 65,4COMUNIDAD VALENCIANA 6,7 3,0 25,6 18,7 9,5 13,4 58,3 65,0EXTREMADURA 16,4 10,6 10,8 11,4 12,6 13,8 60,1 64,2GALICIA 24,5 7,8 15,7 18,0 10,5 11,2 49,3 63,0MADRID (COMUNIDAD DE) 1,1 0,6 17,9 10,4 8,5 10,1 72,6 78,9MURCIA (REGION DE) 10,5 9,3 18,2 15,1 9,8 14,2 61,5 61,5NAVARRA (C. FORAL DE) 8,4 4,3 29,2 27,2 8,6 11,0 53,7 57,5PAIS VASCO 2,6 1,5 28,0 23,5 7,5 9,0 61,9 65,9RIOJA (LA) 12,0 4,1 33,1 25,8 7,2 11,8 47,8 58,3CEUTA sd 0,0 sd 3,4 sd 6,7 sd 89,9MELILLA sd 0,0 sd 3,9 sd 6,6 sd 89,6ESPAÑA 8,4 4,0 20,1 15,8 9,5 12,1 61,9 68,1
Nota: para Ceuta y Melilla no existen datos separados en el año 1996.
Fuente: INE (Encuesta de Población Activa)
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.14
Cuadro 1.15
Varones Mujeres Brecha género (puntos)
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Andalucía 9,23 9,48 15,25 17,94 17,62 21,51 8,71 8,14 6,26Aragón 3,80 3,77 6,37 8,02 7,23 8,19 4,22 3,46 1,82Asturias (Principado de) 6,84 6,42 6,39 12,62 11,09 10,96 5,78 4,67 4,57Balears (Illes) 5,11 5,83 9,71 8,28 8,53 10,81 3,17 2,70 1,10Canarias 9,43 8,52 16,18 14,81 13,05 18,98 5,38 4,53 2,80Cantabria 4,44 4,45 5,85 9,45 7,87 8,91 5,01 3,42 3,06Castilla y León 5,19 4,76 6,72 12,36 10,63 13,37 7,17 5,87 6,65Castilla - La Mancha 5,20 5,03 9,08 14,87 11,78 15,42 9,67 6,75 6,34Cataluña 5,27 5,58 9,03 8,36 7,83 8,98 3,09 2,25 -0,05Comunitat Valenciana 6,38 6,87 11,04 11,18 11,37 13,59 4,80 4,50 2,55Extremadura 9,89 9,14 10,93 19,03 18,97 21,56 9,14 9,83 10,63Galicia 6,08 5,72 7,39 11,44 10,04 10,37 5,36 4,32 2,98Madrid (Comunidad de) 4,58 4,93 7,92 8,58 7,97 9,61 4,00 3,04 1,69Murcia (Región de) 5,85 6,01 12,00 10,94 9,97 13,55 5,09 3,96 1,55Navarra (Comunidad Foral d 3,95 3,18 5,49 7,14 6,94 8,34 3,19 3,76 2,85País Vasco 5,47 4,80 5,48 8,94 7,82 7,67 3,47 3,02 2,19Rioja (La) 5,04 3,88 6,36 7,83 8,30 9,82 2,79 4,42 3,46Ceuta 15,46 15,47 11,69 29,87 28,75 26,76 14,41 13,28 15,07Melilla 8,31 12,06 15,91 22,23 28,05 29,32 13,92 15,99 13,41ESPAÑA 6,31 6,37 10,06 11,55 10,85 13,04 5,24 4,48 2,98
TASA DE PARO POR SEXOS
Fuente: INE (Encuesta de Población Activa)
Cuadro 1.16COMERCIO EXTERIOR POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Año 2008)
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Millones de euros
Porcentaje sobre el total
Variación (%) 2008/2007
Millones de euros
Porcentaje sobre el total
Variación (%) 2008/2007
ANDALUCÍA 16.832,9 8,9 5,4 27.371,3 9,7 14,0ARAGÓN 8.482,6 4,5 -3,1 8.054,1 2,8 -11,0ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 3.177,7 1,7 -13,6 4.760,1 1,7 4,1BALEARS (ILLES) 1.476,6 0,8 -6,9 1.850,2 0,7 -10,6CANARIAS 2.215,1 1,2 23,1 5.506,8 1,9 3,4CANTABRIA 2.403,8 1,3 10,3 2.640,3 0,9 -3,2CASTILLA Y LEÓN 9.621,7 5,1 -1,5 9.017,0 3,2 -7,1CASTILLA-LA MANCHA 3.242,7 1,7 5,0 6.666,6 2,4 -18,2CATALUÑA 50.514,4 26,7 1,7 77.127,0 27,2 -3,8COMUNIDAD VALENCIANA 19.293,3 10,2 -1,8 23.372,4 8,2 -0,5EXTREMADURA 1.251,7 0,7 15,6 1.357,6 0,5 37,0GALICIA 15.739,7 8,3 -5,6 15.496,2 5,5 -4,1MADRID (COMUNIDAD DE) 21.853,8 11,5 7,7 61.775,3 21,8 -0,9MURCIA (REGION DE) 4.588,3 2,4 4,0 10.287,3 3,6 15,3NAVARRA (C. FORAL DE) 6.378,9 3,4 11,3 4.908,6 1,7 -6,9PAIS VASCO 20.279,2 10,7 6,3 20.117,4 7,1 6,4RIOJA (LA) 1.255,8 0,7 9,7 924,4 0,3 -0,3CEUTA 2,6 0,0 74,8 296,4 0,1 14,7MELILLA 10,0 0,0 98,6 155,3 0,1 -15,4SIN REGIONALIZAR 607,1 0,3 28,4 1.703,7 0,6 -2,7TOTAL 189.227,9 100,0 2,3 283.387,8 100,0 -0,6
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Secretaría de Estado de Comercio y Turismo)
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.16
Cuadro 1.17SALDO EXTERIOR POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Año 2008)
SALDO EXTERIOR
Millones de euros
TASA DE COBERTURA (%)
EXPORTACIONES porcentaje sobre el PIB
(Propensión a exportar)
EXPORTACIONES + IMPORTACIONES %
sobre el PIB (Grado de apertura)
ANDALUCÍA -10.538,4 61,5 11,3 29,7ARAGÓN 428,5 105,3 24,9 48,5ASTURIAS (PRINCIPADO DE) -1.582,3 66,8 13,4 33,4BALEARS (ILLES) -373,6 79,8 5,4 12,2CANARIAS -3.291,6 40,2 5,1 17,9CANTABRIA -236,5 91,0 17,1 36,0CASTILLA Y LEÓN 604,7 106,7 16,6 32,1CASTILLA-LA MANCHA -3.423,9 48,6 8,9 27,2CATALUÑA -26.612,5 65,5 24,9 62,9COMUNIDAD VALENCIANA -4.079,1 82,5 18,3 40,4EXTREMADURA -105,9 92,2 6,9 14,5GALICIA 243,5 101,6 28,0 55,5MADRID (COMUNIDAD DE) -39.921,6 35,4 11,3 43,2MURCIA (REGION DE) -5.699,0 44,6 16,4 53,2NAVARRA (C. FORAL DE) 1.470,3 130,0 34,4 60,9PAIS VASCO 161,8 100,8 29,7 59,2RIOJA (LA) 331,3 135,8 15,6 27,1CEUTA -293,9 0,9 0,2 18,5MELILLA -145,4 6,4 0,7 11,1SIN REGIONALIZAR -1.096,6 35,6TOTAL -94.159,9 66,8 17,4 43,4Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Secretaría de Estado de Comercio y Turismo)
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.17
Cuadro 1.18
Millones de euros
% sobre el total
Millones de euros
% sobre el total
Millones de euros
% sobre el total
ANDALUCÍA 257,32 2,66 246,67 0,84 218,26 0,74ARAGÓN 91,41 0,94 208,78 0,71 99,49 0,34ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 32,56 0,34 8,15 0,03 6,97 0,02BALEARS (ILLES) 118,74 1,23 158,85 0,54 532,69 1,82CANARIAS 18,99 0,20 127,89 0,43 20,84 0,07CANTABRIA 4,49 0,05 59,37 0,20 72,85 0,25CASTILLA Y LEÓN 35,75 0,37 23,26 0,08 45,76 0,16CASTILLA-LA MANCHA 261,84 2,70 22,23 0,08 93,89 0,32CATALUÑA 2.663,99 27,51 2.603,27 8,83 2.329,10 7,95COMUNIDAD VALENCIANA 162,74 1,68 1.741,83 5,91 274,66 0,94EXTREMADURA 3,94 0,04 3,66 0,01 4,94 0,02GALICIA 96,12 0,99 50,14 0,17 25,84 0,09MADRID (COMUNIDAD DE) 4.006,88 41,38 22.639,67 76,78 23.893,49 81,55MURCIA (REGION DE) 113,30 1,17 42,37 0,14 189,77 0,65NAVARRA (C. FORAL DE) 136,41 1,41 10,79 0,04 23,11 0,08PAIS VASCO 284,15 2,93 1.350,67 4,58 329,28 1,12RIOJA (LA) 0,54 0,01 2,82 0,01 0,39 0,00CEUTA Y MELILLA 8,94 0,09 2,61 0,01 0,63 0,00TODO EL TERRITORIO NACIONA 1.385,63 14,31 182,67 0,62 1.136,80 3,88TOTAL 9.683,72 100,00 29.485,73 100,00 29.298,78 100,00
(1) Entidades tenedoras de valores extranjeros.
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Registro de Inversiones Exteriores)
INVERSIÓN EXTRANJERA SIN ETVEs(1)
Año 2008Año 2006 Año 2007
Archivo: RET-IEAT_2008_CUADROS_CAPITULO_1.xls Hoja: 1.18
Cuadro 2.1
PAIS VASCO 117,9 112,9 124,7 145,2 102,0COMUNIDAD DE MADRID 110,1 113,6 127,3 148,1 119,8CATALUÑA 104,4 108,0 103,2 119,3 107,5C. FORAL DE NAVARRA 103,6 114,7 115,6 142,2 92,5PRINCIPADO DE ASTURIAS 103,0 107,1 103,2 71,1 79,2CANTABRIA 102,7 103,4 106,9 74,1 79,8ILLES BALEARS 100,7 100,6 93,4 25,9 88,0LA RIOJA 100,7 104,7 106,3 74,1 68,8ESPAÑA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0ARAGÓN 99,1 108,1 110,9 76,3 82,2CASTILLA Y LEÓN 98,5 112,1 100,2 93,3 75,7CANARIAS 97,1 92,5 89,2 45,9 75,7CEUTA Y MELILLA 96,4 75,6 82,6 14,8 82,0COMUNIDAD VALENCIANA 93,8 93,9 96,8 77,8 95,7ANDALUCÍA 92,5 83,2 82,9 76,3 83,3GALICIA 91,7 88,7 93,9 77,0 85,9REGIÓN DE MURCIA 91,2 81,1 85,6 63,7 69,2CASTILLA-LA MANCHA 85,9 91,1 80,1 53,3 66,3EXTREMADURA 84,0 97,4 73,8 63,7 70,4UE-27 139,9 141,5 100,0
(1) Año 2007(2) % de empleados que utilizan ordenador una vez por semana.Fuente: Elaboración propia con datos de INE, Eurostat, Fundación BBVA/Ivie ("El stock y los servicios del capital en España y su distribución territorial")
FACTORES DE CRECIMIENTO. Año 2008
(ordenado de mayor a menor en PIBpm/ocupado)
PIBpm/ OCUPADO
CAPITAL NETO/ OCUPADO
(1)
POBLACIÓN ENTRE 25 Y 64 AÑOS. ENSEÑANZA SUP + SEC 2º GRADO
GASTOS I+D SOBRE PIB
USO DE ORDENADORES
EN EMPRESAS (2)
España = 100
S:\Publicaciones\PROGRAMA EDITORIAL 2011\SGT\D-PERIODICAS_E_o_A\02-PE_Informe económico-financiero de las administraciones territoriales 2008-2009\2008\ORIGINALES_02-02-2011\C-II\Cuadros_capitulo_2_2008.xls 21/02/2011
Cuadro 2.2
(miles de euros de 2000)1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ANDALUCÍA 136,3 130,0 129,1 129,8 130,4 130,6 128,8 129,4 132,2ARAGÓN 152,5 156,1 161,5 166,3 167,2 166,9 166,1 172,3 171,8PRINCIPADO DE ASTURIAS 154,2 159,8 159,8 162,3 162,6 166,0 166,2 166,4 170,1ILLES BALEARS 168,5 148,8 152,3 152,2 154,3 155,5 157,3 155,9 159,8CANARIAS 162,6 141,8 141,1 140,9 141,2 144,7 146,7 146,2 147,0CANTABRIA 168,0 168,3 161,1 164,5 163,8 165,8 163,2 163,5 164,3CASTILLA Y LEÓN 154,2 163,3 165,7 168,0 171,1 173,2 169,4 173,6 178,1CASTILLA-LA MANCHA 148,2 144,6 145,9 145,6 145,5 145,6 144,5 145,2 144,8CATALUÑA 179,0 167,7 170,3 174,5 172,1 172,5 168,9 169,5 171,6COMUNIDAD VALENCIANA 162,1 150,7 148,6 150,5 150,6 148,7 147,1 146,6 149,2EXTREMADURA 155,7 149,9 150,8 153,2 151,7 153,0 152,1 153,4 154,8GALICIA 109,0 123,8 126,1 130,2 130,8 134,5 134,8 137,6 140,9COMUNIDAD DE MADRID 196,3 185,5 181,4 179,8 181,8 180,2 177,4 177,3 180,4REGIÓN DE MURCIA 139,5 128,7 129,4 128,4 126,8 126,7 127,3 128,6 128,9C. FORAL DE NAVARRA 150,4 150,3 157,3 164,9 169,9 173,1 173,1 177,0 182,2PAIS VASCO 165,8 161,5 161,9 165,1 166,9 171,1 171,6 173,6 179,4LA RIOJA 164,3 162,2 162,8 164,6 163,7 161,9 155,7 160,6 166,4CEUTA Y MELILLA 87,0 84,2 85,2 89,2 92,0 96,0 101,6 112,3 120,1ESPAÑA 159,7 154,3 154,5 156,2 156,6 157,1 155,4 156,3 158,9Fuente: elaboración propia con datos de la base "El stock y los servicios del capital en España y su distribuión territorial" (Fundación BBVA) y del INE.
CAPITAL NETO REAL POR OCUPADO
S:\Publicaciones\PROGRAMA EDITORIAL 2011\SGT\D-PERIODICAS_E_o_A\02-PE_Informe económico-financiero de las administraciones territoriales 2008-2009\2008\ORIGINALES_02-02-2011\C-II\Cuadros_capitulo_2_2008.xls 21/02/2011
Cuadro 2.3
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007CEUTA Y MELILLA 54,5 54,6 55,2 57,1 58,7 61,1 65,4 71,9 75,6GALICIA 68,2 80,2 81,6 83,3 83,6 85,6 86,7 88,0 88,7ANDALUCÍA 85,3 84,2 83,5 83,1 83,3 83,1 82,9 82,8 83,2REGIÓN DE MURCIA 87,4 83,4 83,7 82,2 81,0 80,7 81,9 82,3 81,1CASTILLA-LA MANCHA 92,8 93,7 94,4 93,2 92,9 92,7 93,0 92,9 91,1C. FORAL DE NAVARRA 94,2 97,4 101,8 105,5 108,5 110,2 111,4 113,3 114,7ARAGÓN 95,5 101,1 104,5 106,4 106,8 106,2 106,8 110,2 108,1CASTILLA Y LEÓN 96,6 105,8 107,2 107,5 109,3 110,3 109,0 111,1 112,1PRINCIPADO DE ASTURIAS 96,6 103,5 103,4 103,9 103,8 105,6 106,9 106,4 107,1EXTREMADURA 97,5 97,1 97,6 98,0 96,9 97,4 97,9 98,1 97,4ESPAÑA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0COMUNIDAD VALENCIANA 101,5 97,6 96,1 96,3 96,2 94,7 94,6 93,8 93,9CANARIAS 101,8 91,8 91,3 90,2 90,2 92,1 94,4 93,5 92,5LA RIOJA 102,9 105,1 105,4 105,3 104,6 103,0 100,2 102,7 104,7PAIS VASCO 103,8 104,6 104,8 105,6 106,6 108,9 110,4 111,0 112,9CANTABRIA 105,2 109,0 104,2 105,3 104,6 105,5 105,0 104,6 103,4ILLES BALEARS 105,5 96,4 98,5 97,4 98,6 99,0 101,2 99,8 100,6CATALUÑA 112,1 108,7 110,2 111,7 109,9 109,8 108,7 108,4 108,0COMUNIDAD DE MADRID 122,9 120,2 117,4 115,0 116,1 114,7 114,1 113,4 113,6Fuente: elaboración propia con datos de la base "El stock y los servicios del capital en España y su distribuión territorial" (Fundación BBVA) y del INE.
Indice España = 100(ordenado de menor a mayor en 1995)
CAPITAL NETO REAL POR OCUPADO
S:\Publicaciones\PROGRAMA EDITORIAL 2011\SGT\D-PERIODICAS_E_o_A\02-PE_Informe económico-financiero de las administraciones territoriales 2008-2009\2008\ORIGINALES_02-02-2011\C-II\Cuadros_capitulo_2_2008.xls 21/02/2011
Cuadro 2.4
% (1) UE-27=100 % (1) UE-27=100 % (1) UE-27=100 % (1) UE-27=100 % (1) UE-27=100
ANDALUCÍA 30,3 47,1 40,1 58,1 40,7 58,3 41,4 58,7 42,2 59,2
ARAGÓN 37,6 58,4 53,0 76,7 53,6 76,7 55,3 78,4 56,5 79,2
ASTURIAS 36,6 56,8 50,6 73,2 48,8 70,0 50,6 71,6 52,6 73,7
ILLES BALEARS 32,9 51,1 44,2 63,9 46,8 67,1 45,1 63,9 47,6 66,8
CANARIAS 32,7 50,7 45,9 66,4 44,7 64,1 46,1 65,2 45,5 63,7
CANTABRIA 38,0 59,0 53,2 77,0 51,8 74,2 52,4 74,2 54,5 76,4
CASTILLA Y LEÓN 37,6 58,3 48,1 69,6 49,2 70,5 50,4 71,4 51,1 71,6
CASTILLA-LA MANCHA 25,9 40,2 37,1 53,6 38,5 55,2 41,1 58,2 40,8 57,3
CATALUÑA 39,2 60,9 50,8 73,5 52,2 74,8 52,5 74,3 52,6 73,8
EXTREMADURA 25,7 40,0 34,1 49,3 35,1 50,3 37,2 52,6 37,6 52,7
GALICIA 31,1 48,3 44,2 63,9 45,7 65,5 46,8 66,2 47,8 67,1
MADRID 48,4 75,1 60,8 88,1 62,9 90,1 64,9 91,9 64,9 91,0
MURCIA 32,9 51,1 42,9 62,1 43,3 62,1 44,2 62,7 43,6 61,2
LA RIOJA 35,2 54,7 52,2 75,5 53,4 76,5 53,9 76,3 54,2 76,0
C. VALENCIANA 32,4 50,3 46,9 67,9 47,4 67,9 48,1 68,2 49,4 69,2
NAVARRA 43,9 68,1 56,8 82,1 57,1 81,9 58,7 83,1 58,9 82,6
PAÍS VASCO 46,0 71,4 60,0 86,8 62,1 89,0 62,7 88,8 63,6 89,1
CEUTA 31,7 49,3 38,7 56,1 33,4 47,9 37,8 53,5 41,5 58,2
MELILLA 46,9 72,7 49,5 71,7 47,1 67,6 45,2 64,0 42,7 59,9
ESPAÑA 36,4 56,5 48,5 70,1 49,4 70,8 50,4 71,4 51,0 71,5
UE-27 64,4 100,0 69,1 100,0 69,8 100,0 70,6 100,0 71,3 100,0
(1).- Porcentaje del total de cada Comunidad Autónoma.Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
Continuación
% (1) UE-27=100 % (1) UE-27=100 % (1) UE-27=100 % (1) UE-27=100 % (1) UE-27=100
ANDALUCÍA 12,3 27,4 17,5 37,5 17,7 37,7 17,7 37,5 17,9 38,0
ARAGÓN 15,3 33,9 22,7 48,6 21,1 45,0 22,1 46,9 24,4 51,9
ASTURIAS 14,3 31,9 20,5 43,9 20,2 43,0 21,4 45,4 21,5 45,8
ILLES BALEARS 17,2 38,2 23,8 50,8 24,1 51,4 23,7 50,4 26,9 57,2
CANARIAS 15,4 34,2 21,6 46,3 21,3 45,3 21,6 46,0 22,5 47,8
CANTABRIA 15,8 35,0 22,4 47,8 20,8 44,4 20,0 42,5 21,1 44,9
CASTILLA Y LEÓN 14,8 32,9 19,5 41,8 20,3 43,3 20,5 43,6 20,5 43,6
CASTILLA-LA MANCHA 11,1 24,7 16,7 35,7 16,8 35,7 18,9 40,3 19,1 40,5
CATALUÑA 18,0 40,0 21,1 45,2 22,9 48,8 23,9 50,8 23,2 49,2
EXTREMADURA 10,5 23,3 13,9 29,8 13,8 29,4 15,5 32,9 15,4 32,8
GALICIA 13,5 30,0 16,9 36,2 17,4 37,0 18,1 38,4 18,4 39,2
MADRID 18,6 41,3 24,3 51,9 26,5 56,4 26,6 56,4 26,4 56,0
MURCIA 13,7 30,4 20,0 42,8 20,2 43,0 20,8 44,1 19,2 40,8
LA RIOJA 15,1 33,7 22,4 47,9 25,2 53,7 23,1 49,1 23,7 50,3
C. VALENCIANA 14,3 31,8 21,0 44,9 21,1 45,0 22,0 46,8 23,0 48,9
NAVARRA 14,4 31,9 19,8 42,4 20,6 43,9 20,5 43,6 23,3 49,4
PAÍS VASCO 17,1 38,1 19,2 41,1 20,3 43,3 20,2 42,9 21,4 45,4
CEUTA 15,3 34,0 17,0 36,3 15,7 33,4 21,1 44,8 20,6 43,8
MELILLA 23,6 52,4 22,0 47,1 20,1 42,8 22,7 48,3 19,8 42,1
ESPAÑA 15,2 33,8 20,2 43,3 20,9 44,6 21,5 45,6 21,7 46,2
UE-27 45,0 100,0 46,8 100,0 47,0 100,0 47,1 100,0 47,1 100,0
(1).- Porcentaje del total de cada Comunidad Autónoma.Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
Continuación
% (1) UE-27=100 % (1) UE-27=100 % (1) UE-27=100 % (1) UE-27=100 % (1) UE-27=100
ANDALUCÍA 18,0 92,7 22,6 101,3 23,0 100,7 23,8 101,0 24,4 100,4
ARAGÓN 22,4 115,2 30,2 135,3 32,4 142,1 33,3 141,4 32,1 132,2
ASTURIAS 22,2 114,5 30,0 134,5 28,7 125,5 29,2 124,1 31,1 128,0
ILLES BALEARS 15,7 81,1 20,4 91,4 22,7 99,4 21,4 90,9 20,7 85,4
CANARIAS 17,3 89,1 24,2 108,4 23,5 102,9 24,4 103,8 22,9 94,6
CANTABRIA 22,2 114,5 30,8 138,0 30,9 135,4 32,4 137,6 33,4 137,5
CASTILLA Y LEÓN 22,8 117,3 28,6 127,8 28,9 126,5 29,9 127,0 30,6 125,9
CASTILLA-LA MANCHA 14,8 76,0 20,3 91,1 21,8 95,3 22,1 94,0 21,8 89,7
CATALUÑA 21,2 109,3 29,6 132,5 29,3 128,4 28,6 121,5 29,5 121,4
EXTREMADURA 15,3 78,6 20,1 90,0 21,3 93,2 21,7 92,2 22,2 91,4
GALICIA 17,6 90,7 27,2 121,9 28,3 123,9 28,7 121,9 29,4 121,2
MADRID 29,8 153,3 36,6 163,7 36,4 159,6 38,3 162,8 38,5 158,7
MURCIA 19,2 99,1 22,9 102,4 23,1 101,4 23,5 99,8 24,5 100,8
LA RIOJA 20,1 103,5 29,8 133,4 28,2 123,5 30,8 130,8 30,5 125,8
C. VALENCIANA 18,1 93,2 25,9 116,1 26,3 115,0 26,1 111,0 26,4 108,7
NAVARRA 29,5 151,9 36,9 165,3 36,5 160,0 38,2 162,3 35,7 147,0
PAÍS VASCO 28,8 148,5 40,8 182,4 41,8 183,1 42,5 180,6 42,2 173,9
CEUTA 16,4 84,6 21,8 97,5 17,7 77,6 16,7 71,0 20,9 86,0
MELILLA 23,3 119,9 27,5 123,2 27,0 118,4 22,4 95,4 22,9 94,4
ESPAÑA 21,2 109,2 28,2 126,3 28,5 124,7 29,0 123,1 29,2 120,5
UE-27 19,41 100,00 22,34 100,00 22,83 100,00 23,53 100,00 24,26 100,00
(1).- Porcentaje del total de cada Comunidad Autónoma.Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
2005
2008
2006
COMUNIDAD AUTÓNOMA
COMUNIDAD AUTÓNOMA1999 2007 2008
1999 2005 2006 2007 2008
POBLACIÓN ENTRE 25 Y 64 AÑOS SEGÚN EL NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO:
Enseñanza terciaria (ISCED 5-6) + secundaria de segundo ciclo (ISCED 3) y postsecundaria no terciaria (ISCED 4)
2005 2006 20071999
Enseñanza secundaria de segundo ciclo (ISCED 3) y postsecundaria no terciaria (ISCED 4)
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Enseñanza terciaria (ISCED 5-6)
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2.421/02/2011
Cuadro 2.5
CC.AA. 1995 1997 2000 2005 (P)
2006 (P)
2007 (A)
2008 (1º E)
ANDALUCÍA 0,59 0,60 0,65 0,84 0,89 1,02 1,03ARAGÓN 0,61 0,53 0,69 0,79 0,87 0,90 1,03PRINCIPADO DE ASTURIAS 0,53 0,53 0,82 0,70 0,88 0,93 0,96ILLES BALEARS 0,17 0,22 0,22 0,27 0,29 0,33 0,35CANARIAS 0,45 0,43 0,47 0,58 0,65 0,64 0,62CANTABRIA 0,55 0,58 0,46 0,45 0,79 0,88 1,00CASTILLA Y LEÓN 0,50 0,52 0,64 0,89 0,97 1,10 1,26CASTILLA-LA MANCHA 0,43 0,52 0,56 0,41 0,47 0,60 0,72CATALUÑA 0,90 0,94 1,06 1,35 1,42 1,48 1,61COMUNIDAD VALENCIANA 0,50 0,56 0,71 0,98 0,95 0,96 1,05EXTREMADURA 0,28 0,39 0,54 0,68 0,72 0,74 0,86GALICIA 0,48 0,52 0,64 0,87 0,89 1,03 1,04COMUNIDAD DE MADRID 1,64 1,56 1,58 1,81 1,96 1,93 2,00REGIÓN DE MURCIA 0,51 0,52 0,69 0,73 0,76 0,92 0,86C. FORAL DE NAVARRA 0,72 0,73 0,87 1,68 1,91 1,88 1,92PAIS VASCO 1,17 1,15 1,16 1,48 1,58 1,88 1,96LA RIOJA 0,36 0,38 0,57 0,66 1,04 1,16 1,00CEUTA Y MELILLA .. .. .. 0,10 0,13 0,19 0,20ESPAÑA 0,81 0,82 0,91 1,12 1,20 1,27 1,35UE-27 .. 1,78 1,85 1,84 1,85 1,85 1,90EUROZONA 1,79 1,78 1,84 1,84 1,86 1,87 1,91EE.UU. .. 2,56 2,69 2,56 2,59 2,65 2,76
Nota: Los gastos I+D/PIBpm de los años 2001 en adelante incluyen I+D contínua y ocasionalFuente: INE. Contabilidad Regional de España.EU 27: European Union (27 countries)(*) Los datos de los años 2001en adelante incluyen I+D contínua y ocasional.(P) Estimación provisional del PIB(A) Estimación avance del PIB(1ª E) Primera estimación
GASTOS INTERNOS TOTALES EN I + D POR CC.AA. (% s/PIB)
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Cuadro 2.6
CC.AA. 1997 2000 2005 (P)
2006 (P)
2007 (A)
2008 (1º E)
CEUTA Y MELILLA .. .. 5,4 7,0 10,3 10,5ILLES BALEARS 12,4 11,9 14,7 15,7 17,8 18,4LA RIOJA 21,3 30,8 35,9 56,2 62,7 52,6EXTREMADURA 21,9 29,2 37,0 38,9 40,0 45,3CANARIAS 24,2 25,4 31,5 35,1 34,6 32,6CASTILLA Y LEÓN 29,2 34,6 48,4 52,4 59,5 66,3CASTILLA-LA MANCHA 29,2 30,3 22,3 25,4 32,4 37,9GALICIA 29,2 34,6 47,3 48,1 55,7 54,7REGIÓN DE MURCIA 29,2 37,3 39,7 41,1 49,7 45,3ARAGÓN 29,8 37,3 42,9 47,0 48,6 54,2PRINCIPADO DE ASTURIAS 29,8 44,3 38,0 47,6 50,3 50,5COMUNIDAD VALENCIANA 31,5 38,4 53,3 51,4 51,9 55,3CANTABRIA 32,6 24,9 24,5 42,7 47,6 52,6ANDALUCÍA 33,7 35,1 45,7 48,1 55,1 54,2C. FORAL DE NAVARRA 41,0 47,0 91,3 103,2 101,6 101,1ESPAÑA 46,1 49,2 60,9 64,9 68,6 71,1CATALUÑA 52,8 57,3 73,4 76,8 80,0 84,7PAIS VASCO 64,6 62,7 80,4 85,4 101,6 103,2COMUNIDAD DE MADRID 87,6 85,4 98,4 105,9 104,3 105,3UE-27 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0EUROZONA 100,0 99,5 100,0 100,5 101,1 100,5EE.UU. 143,8 145,4 139,1 140,0 143,2 145,3
Nota: Los gastos I+D/PIBpm de los años 2001 en adelante incluyen I+D contínua y ocasionalFuente: INE. Contabilidad Regional de España.EU 27: European Union (27 countries)(*) Los datos de los años 2001en adelante incluyen I+D contínua y ocasional.(P) Estimación provisional del PIB(A) Estimación avance del PIB(1ª E) Primera estimación
GASTOS INTERNOS TOTALES EN I + D POR CC.AA. (EU-27=100)
(ordenado de menor a mayor en 1997)
S:\Publicaciones\PROGRAMA EDITORIAL 2011\SGT\D-PERIODICAS_E_o_A\02-PE_Informe económico-financiero de las administraciones territoriales 20082009\2008\ORIGINALES_02-02-2011\C-II\Cuadros_capitulo_2_2008.xls
Cuadro 2.7
CC.AA. 1995 2000 2005 2006 2007 2008
CEUTA Y MELILLA .. .. 2,0 5,7 13,7 3,7
ILLES BALEARS 6,9 12,3 23,6 19,0 24,1 21,4
CANARIAS 12,4 21,4 23,4 26,1 22,7 22,6
EXTREMADURA 13,7 26,4 23,1 18,1 16,5 19,3
CANTABRIA 14,7 25,0 39,3 34,3 37,3 40,5
GALICIA 21,5 32,1 43,4 44,1 55,4 48,1
PRINCIPADO DE ASTURIAS 22,0 49,2 47,6 46,9 45,7 43,5
ANDALUCÍA 26,7 32,7 32,3 33,2 37,1 33,6
REGIÓN DE MURCIA 29,0 43,3 44,7 43,7 51,0 39,2
COMUNIDAD VALENCIANA 29,4 42,2 37,6 38,2 39,8 43,5
CASTILLA Y LEÓN 31,6 41,4 55,5 56,1 59,0 62,0
ARAGÓN 43,6 56,4 56,5 57,9 55,3 58,6
ESPAÑA 48,2 53,7 53,9 55,7 56,0 55,1COMUNIDAD DE MADRID 51,7 54,5 57,6 61,0 59,2 57,7
LA RIOJA 55,6 61,2 67,1 67,1 63,7 57,5
C. FORAL DE NAVARRA 56,0 65,3 66,0 67,8 65,7 69,0
CATALUÑA 61,2 67,4 63,4 65,2 63,0 61,1
EU 27 62,4 64,8 63,4 63,7CASTILLA-LA MANCHA 65,5 64,5 43,8 48,7 49,7 56,2
PAIS VASCO 76,4 78,2 77,8 78,4 81,5 80,9
1) Los datos de los años 1996, 1998 y 2000 son estimaciones
Fuente: INE y EUROSTATEU 27: European Union (27 countries)
GASTOS INTERNOS EN I + D DE LAS EMPRESAS.(% sobre el total de cada Comunidad Autónoma)
Ordenados de menor a mayor en 1995
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Cuadro 2.8
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EMPRESASPorcentaje del personal que al menos lo utiliza una vez por semana
USO DE ORDENADORES USO DE ORDENADORES CONECTADOS A INTERNET
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ANDALUCÍA 34,0 34,4 37,9 40,0 39,6 40,7 42,5 20,2 24,0 27,7 29,6 32,5 33,3 36,2
ARAGÓN 44,6 40,1 42,8 42,3 44,4 41,9 41,9 28,4 28,4 32,3 27,1 34,7 32,5 34,3
PRINCIPADO DE ASTURIAS 35,7 32,8 32,9 36,3 35,5 42,5 40,4 22,3 20,8 21,9 26,4 26,1 32,5 31,7
ILLES BALEARS 39,0 39,8 41,7 44,7 44,0 46,0 44,9 24,4 28,5 28,4 33,8 33,4 39,6 39,1
CANARIAS 33,7 31,5 40,2 39,4 39,0 37,0 38,6 16,2 18,5 26,6 25,2 29,3 28,8 29,8
CANTABRIA 76,3 35,4 36,0 37,3 37,5 40,5 40,7 23,5 22,1 23,4 26,7 26,9 29,0 30,9
CASTILLA Y LEÓN 35,0 34,1 36,0 39,4 36,1 36,6 38,6 22,5 22,4 26,4 26,0 28,4 29,3 30,9
CASTILLA-LA MANCHA 27,0 22,0 29,1 30,1 28,8 32,5 33,8 15,4 13,4 20,5 21,1 22,7 24,4 26,9
CATALUÑA 50,0 48,0 53,6 52,6 51,9 52,1 54,8 32,3 32,7 39,5 40,3 40,1 42,5 45,1
COMUNIDAD VALENCIANA 37,9 38,6 43,3 42,1 43,6 46,6 48,8 19,9 21,5 24,0 26,2 28,4 31,6 35,6
EXTREMADURA 34,9 30,7 30,6 37,2 34,4 36,0 35,9 21,4 20,8 21,7 27,8 27,2 29,7 30,5
GALICIA 34,8 31,7 38,9 41,3 38,2 41,8 43,8 20,4 20,3 27,2 30,2 29,4 32,1 35,3
COMUNIDAD DE MADRID 60,9 55,0 57,4 61,4 61,3 60,6 61,1 38,5 36,9 40,9 44,7 47,7 48,0 50,7
REGIÓN DE MURCIA 33,7 25,6 35,7 34,9 33,3 33,8 35,3 19,9 16,8 27,1 26,8 27,6 28,7 28,8
C. FORAL DE NAVARRA 43,0 38,3 41,8 39,1 39,3 42,2 47,2 26,5 25,3 29,5 26,7 28,2 33,4 37,7
PAIS VASCO 46,7 46,1 45,1 48,8 52,6 53,3 52,0 31,0 32,2 32,3 35,7 39,5 39,8 40,5
LA RIOJA 33,6 31,8 37,3 38,1 35,9 36,2 35,1 21,6 22,4 25,9 29,1 29,3 28,1 27,6
CEUTA Y MELILLA 45,9 28,1 39,4 37,1 36,6 34,9 41,8 24,4 20,2 30,8 29,6 30,1 29,7 34,3
ESPAÑA 47,8 43,9 47,7 47,7 49,2 49,7 51,0 29,1 29,2 33,6 35,4 37,7 39,0 41,5
DESVIACION TIPICA 11,4 7,9 6,9 6,9 7,7 7,3 7,1 5,6 5,8 5,4 5,6 5,9 5,7 6,0
UE-27 .. 42,0 48,0 48,0 49,0 49,0 51,0 .. 32,0 34,0 35,0 38,0 39,0 41,0Eurozona 50,0 46,0 51,0 51,0 53,0 53,0 54,0 28,0 29,0 35,0 36,0 40,0 41,0 42,0
Empresas de diez o más asalariadosNota: Para la UE-27 no están disponibles los datos que no figuran en el cuadroFuente: Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas y Eurostat. La encuesta es de cada mes de enero del año siguiente.
CC. AA.
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Cuadro 2.9
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EMPRESASPorcentaje del personal que al menos lo utiliza una vez por semana
(Eurozona= 100)
USO DE ORDENADORES USO DE ORDENADORES CONECTADOS A INTERNET
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ANDALUCÍA 67,9 74,7 74,4 78,4 74,8 76,8 78,7 72,1 82,8 79,1 82,1 81,2 81,2 86,2
ARAGÓN 89,2 87,1 83,9 83,0 83,8 79,1 77,6 101,5 97,9 92,3 75,4 86,6 79,3 81,7
PRINCIPADO DE ASTURIAS 71,4 71,3 64,6 71,1 67,0 80,2 74,8 79,8 71,6 62,7 73,4 65,3 79,3 75,5
ILLES BALEARS 78,0 86,6 81,8 87,6 83,0 86,8 83,1 87,0 98,2 81,2 93,8 83,5 96,6 93,1
CANARIAS 67,4 68,4 78,9 77,2 73,5 69,8 71,5 57,8 63,8 76,1 69,9 73,2 70,2 71,0
CANTABRIA 152,6 77,0 70,6 73,1 70,7 76,4 75,4 84,0 76,0 66,8 74,3 67,3 70,7 73,6
CASTILLA Y LEÓN 69,9 74,2 70,6 77,2 68,0 69,1 71,5 80,4 77,1 75,3 72,3 70,9 71,5 73,6
CASTILLA-LA MANCHA 54,0 47,8 57,0 59,0 54,4 61,3 62,6 55,0 46,3 58,6 58,7 56,9 59,5 64,0
CATALUÑA 100,0 104,3 105,0 103,0 97,8 98,3 101,5 115,2 112,7 112,8 112,0 100,2 103,7 107,4
COMUNIDAD VALENCIANA 75,7 84,0 84,9 82,5 82,2 87,9 90,4 71,2 74,3 68,5 72,9 71,0 77,1 84,8
EXTREMADURA 69,9 66,8 60,0 73,0 65,0 67,9 66,5 76,5 71,7 62,0 77,2 68,0 72,4 72,6
GALICIA 69,5 68,8 76,3 80,9 72,1 78,9 81,1 72,7 70,1 77,6 83,8 73,5 78,3 84,0
COMUNIDAD DE MADRID 121,7 119,5 112,5 120,4 115,7 114,3 113,1 137,4 127,2 116,9 124,2 119,3 117,1 120,7
REGIÓN DE MURCIA 67,4 55,5 70,0 68,4 62,9 63,8 65,4 71,1 58,0 77,3 74,5 69,1 70,0 68,6
C. FORAL DE NAVARRA 85,9 83,3 81,9 76,6 74,1 79,6 87,4 94,5 87,2 84,2 74,3 70,6 81,5 89,8
PAIS VASCO 93,3 100,2 88,5 95,7 99,3 100,6 96,3 110,7 111,0 92,3 99,1 98,8 97,1 96,4
LA RIOJA 67,2 69,0 73,2 74,7 67,6 68,3 65,0 77,2 77,4 74,1 80,9 73,3 68,5 65,7
CEUTA Y MELILLA 91,8 61,1 77,2 72,8 69,0 65,8 77,4 87,0 69,8 87,9 82,2 75,3 72,4 81,7
ESPAÑA 95,6 95,4 93,5 93,5 92,8 93,8 94,4 104,0 100,5 95,9 98,4 94,3 95,1 98,8
UE-27 .. 91,3 94,1 94,1 92,5 92,5 94,4 .. 110,3 97,1 97,2 95,0 95,1 97,6Eurozona 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Empresas de diez o más asalariadosNota: Para la UE-27 no están disponibles los datos que no figuran en el cuadroFuente: Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas y Eurostat. La encuesta es de cada mes de enero del año siguiente.
CC. AA.
S:\Publicaciones\PROGRAMA EDITORIAL 2011\SGT\D-PERIODICAS_E_o_A\02-PE_Informe económico-financiero de las administraciones territoriales 2008-2009\2008\ORIGINALES_02-02-2011\C-II\Cuadros_capitulo_2_2008.xls
Cuadro 2.10
2.008
Red Total Km Electrificada % s/total Red Total Km Electrificada % s/total
ANDALUCÍA 2.321,9 54,8 2.405,6 55,5
ARAGÓN 1.292,4 68,3 1.325,9 68,6
PRINCIPADO DE ASTURIAS 708,7 61,8 713,3 62,1
ILLES BALEARS 106,0 46,2 106,8 46,6
CANTABRIA 348,1 62,6 350,5 62,8
CASTILLA Y LEÓN 2.265,4 43,5 2.398,7 47,1
CASTILLA-LA MANCHA 1.580,1 63,0 1.610,1 62,1
CATALUÑA 1.911,3 88,2 1.835,3 87,8
COMUNIDAD VALENCIANA 1.030,3 60,4 1.023,2 61,5
EXTREMADURA 775,5 0,0 729,5 0,0
GALICIA 1.084,6 25,1 1.088,8 25,1
COMUNIDAD DE MADRID 654,7 83,3 701,1 86,9
REGIÓN DE MURCIA 287,2 0,0 279,0 0,0
C. FORAL DE NAVARRA 234,6 87,4 246,8 88,4
PAIS VASCO 613,7 92,2 625,3 92,5
LA RIOJA 123,2 100,0 110,2 100,0
ESPAÑA 15.337,7 57,8 15.550,0 58,6
EU -27 212.336,0 51,6 212.842,0 51,9
EU-15 150.763,0 54,7 151.119,0 55,1
RED DE FERROCARRILES POR CC.AA.
2.007
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ADIF, FEVE, Ministerio de Fomento.
Cuadro 3.1FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
AÑO 2008
TOTAL FCI
Miles de euros % Miles de euros %
ANDALUCÍA 457.584,22 36,97 361.222,57 120.395,48 481.618,05 36,00 5,25ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 53.905,11 4,36 42.424,71 14.140,16 56.564,87 4,23 4,93CANARIAS 73.278,79 5,92 67.924,98 22.639,40 90.564,38 6,77 23,59CANTABRIA 9.735,57 0,79 7.973,16 2.657,45 10.630,61 0,79 9,19CASTILLA Y LEÓN 81.881,19 6,62 63.795,14 21.262,92 85.058,06 6,36 3,88CASTILLA-LA MANCHA 103.484,67 8,36 85.758,37 28.583,25 114.341,62 8,55 10,49COMUNIDAD VALENCIANA 95.905,78 7,75 87.665,21 29.218,81 116.884,02 8,74 21,87EXTREMADURA 92.091,96 7,44 72.904,50 24.299,07 97.203,57 7,26 5,55GALICIA 195.856,88 15,83 152.477,99 50.820,91 203.298,90 15,19 3,80MURCIA (REGIÓN DE) 54.745,85 4,42 45.853,07 15.282,83 61.135,90 4,57 11,67CEUTA 9.564,99 0,77 7.755,80 2.585,01 10.340,81 0,77 8,11MELILLA 9.564,99 0,77 7.755,80 2.585,01 10.340,81 0,77 8,11TOTAL 1.237.600,00 100,00 1.003.511,30 334.470,30 1.337.981,60 100,00 8,11
Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2007 y 2008.
AÑO 2007 Variación 2008-2007
(%)
Fondo de Compensación (Miles de euros)
Fondo Complementario (Miles de euros)
Archivo: 2008_CAPITULO_3_CUADROS.xls Hoja: 3.1
Cuadro 3.2
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL (Año 2008)Distribución por los principales programas de inversión
ANDALUCÍA Autopistas, autovías y carreteras (31,8%); Sanidad (12,4%); Protección y mejora del medio ambiente (11,1%); y Educación (10,3%)
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) Autopistas, autovías y carreteras (32,5%); Valorización de los recursos culturales (30,9%) y Sanidad (7,5%)
CANARIAS Sanidad (56,1%) y Otras materias: Justicia (43,9%)
CANTABRIA Protección y mejora del medio ambiente (100%)
CASTILLA Y LEÓN Autopistas, autovías y carreteras (72,1%); Agricultura, ganaderia y pesca (21,9%); y Protección y mejora del medio ambiente (6,0%)
CASTILLA-LA MANCHA Autopistas, autovías y carreteras (35,0%); Educación (27,8%); Sanidad (25,0%) y Otras materias (12,2%)
COMUNDAD VALENCIANA Autopistas, autovías y carreteras (45,6%); Sanidad (39,6%); y Agua (14,5%)
EXTREMADURA Autopistas, autovías y carreteras (48,2%); Otras materias:Desarrollo planeamiento urbanístico (29,2%); y Vivienda (9,9%)
GALICIA Autopistas, autovías y carreteras (38,0%); Protección y mejora del medio ambiente (13,6%); y Agricultura, ganadería y pesca (11,4%)
MURCIA (REGIÓN DE) Autopistas, autovías y carreteras (50,0%); Agua (21,0%); Educación (16,8%); y Sanidad (6,1%)
CEUTA Otras materias: Dotación urbanística de barriadas (75%); Red de saneamientos (25%)
MELILLA Protección y mejora del medio ambiente (73,7%); Valorización de los recursos naturales (12,4%); y Autopistas,autovías y carreteras (7,7%)
Fuente: Presupuestos Generales del Estado de 2008
Archivo: 2008_CAPITULO_3_CUADROS.xls Hoja: 3.2
Cuadro 3.3FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL (Año 2009)
Fondo de Compensación (Miles de euros)
Fondo Complementario (Miles de euros)
Total (Miles de euros)
Distribución regional
(%)
Variación 2009/2008
(%)
ANDALUCÍA 358.607,35 119.523,83 478.131,18 35,32 -0,72ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 42.005,63 14.000,48 56.006,11 4,14 -0,99CANARIAS 75.814,07 25.268,83 101.082,90 7,47 11,61CANTABRIA 8.077,24 2.692,14 10.769,38 0,80 1,31CASTILLA Y LEÓN 62.928,48 20.974,06 83.902,54 6,20 -1,36CASTILLA-LA MANCHA 85.470,77 28.487,40 113.958,17 8,42 -0,34COMUNIDAD VALENCIANA 100.535,61 33.508,52 134.044,13 9,90 14,68EXTREMADURA 71.935,40 23.976,07 95.911,47 7,08 -1,33GALICIA 147.919,41 49.301,54 197.220,95 14,57 -2,99MURCIA (REGIÓN DE) 46.364,14 15.453,17 61.817,31 4,57 1,11CEUTA 7.847,32 2.615,51 10.462,83 0,77 1,18MELILLA 7.847,32 2.615,51 10.462,83 0,77 1,18TOTAL 1.015.352,74 338.417,06 1.353.769,80 100,00 1,18
Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2009
Archivo: 2008_CAPITULO_3_CUADROS.xls Hoja: 3.3
Cuadro 3.4INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES (Año 2008)
NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS
INVERSION SUBVENCIONABLE
(Millones de euros) (A)
SUBVENCION APROBADA
(Millones de euros) (B)
PORCENTAJE (B)/(A)
PUESTOS DE TRABAJO A CREAR
PUESTOS DE TRABAJO A MANTENER
ANDALUCÍA 68 479,84 56,92 11,9 1.393 2.753ARAGÓN 11 64,91 3,80 5,9 537 154ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 30 156,53 13,60 8,7 402 852CANARIAS 9 102,29 13,46 13,2 243 227CANTABRIA 1 2,59 0,23 9,0 18 43CASTILLA Y LEÓN 78 526,52 47,46 9,0 1.564 2.742CASTILLA-LA MANCHA 17 342,34 33,37 9,7 1.366 1.284COMUNIDAD VALENCIANA 13 97,06 6,93 7,1 93 1.605EXTREMADURA 62 324,89 35,20 10,8 971 431GALICIA 53 253,45 25,77 10,2 677 2.209MURCIA (REGIÓN DE) 6 60,21 3,57 5,9 120 94CEUTA 1 0,67 0,03 5,0 0 15MELILLA 0 - - - - -TOTAL 349 2.411,30 240,35 10,0 7.384 12.409
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General de Fondos Comunitarios).
Archivo: 2008_CAPITULO_3_CUADROS.xls Hoja: 3.4
Cuadro 3.5
INGRESOS DEL FEDER PERCIBIDOS POR ESPAÑA EN EL AÑO 2008Distribución por Objetivos y Comunidades Autónomas(Millones de euros)
Total Porcentaje s/total Porcentaje s/total regionalizado
Porcentaje s/total de cada Objetivo
CONVERGENCIA 1.043,46 38,5 53,4 100,0ANDALUCÍA 457,71 16,9 23,4 43,9
CASTILLA-LA MANCHA 121,70 4,5 6,2 11,7
EXTREMADURA 182,79 6,7 9,4 17,5
GALICIA 281,26 10,4 14,4 27,0
EXCLUSIÓN GRADUAL (Phasing-out) DE CONVERGENCIA 92,14 3,4 4,7 100,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 11,86 0,4 0,6 12,9
MURCIA (REGIÓN DE) 75,25 2,8 3,9 81,7
CEUTA 3,72 0,1 0,2 4,0
MELILLA 1,31 0,0 0,1 1,4
INCLUSIÓN GRADUAL (Phasing-in) EN COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 551,70 20,3 28,2 100,0
COMUNIDAD VALENCIANA 288,82 10,6 14,8 52,4
CANARIAS 221,12 8,2 11,3 40,1
CASTILLA Y LEÓN 41,76 1,5 2,1 7,6
COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 266,01 9,8 13,6 100,0ARAGÓN 24,87 0,9 1,3 9,3
BALEARS (ILLES) 11,89 0,4 0,6 4,5
CANTABRIA 2,67 0,1 0,1 1,0
CATALUÑA 142,31 5,2 7,3 53,5
MADRID (COMUNIDAD DE) 69,48 2,6 3,6 26,1
NAVARRA (C.F.) 4,91 0,2 0,3 1,8
PAÍS VASCO 7,22 0,3 0,4 2,7
RIOJA (LA) 2,66 0,1 0,1 1,0
SIN REGIONALIZAR 759,26 28,0 - -TOTAL 2.712,57 100,0 - -Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General de Fondos Comunitarios)
Cuadro 3.6
INGRESOS DEL FSE PERCIBIDOS POR ESPAÑA EN EL AÑO 2008Distribución por Objetivos y Comunidades Autónomas(Millones de euros)
Total Porcentaje s/total Porcentaje s/total regionalizado
Porcentaje s/total de cada Objetivo
CONVERGENCIA 116,42 16,2 42,3 100,0ANDALUCÍA 76,97 10,7 27,9 66,1
CASTILLA-LA MANCHA 9,02 1,3 3,3 7,7
EXTREMADURA 12,50 1,7 4,5 10,7
GALICIA 17,93 2,5 6,5 15,4
EXCLUSIÓN GRADUAL (Phasing-out) DE CONVERGENCIA 11,67 1,6 4,2 100,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 5,04 0,7 1,8 43,2
MURCIA (REGIÓN DE) 3,79 0,5 1,4 32,5
CEUTA 2,32 0,3 0,8 19,9
MELILLA 0,52 0,1 0,2 4,5
INCLUSIÓN GRADUAL (Phasing-in) EN COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 71,41 9,9 25,9 100,0
COMUNIDAD VALENCIANA 43,62 6,1 15,8 61,1
CANARIAS 21,53 3,0 7,8 30,1
CASTILLA Y LEÓN 6,26 0,9 2,3 8,8
COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 75,92 10,5 27,6 100,0ARAGÓN 3,73 0,5 1,4 4,9
BALEARS (ILLES) 1,94 0,3 0,7 2,6
CANTABRIA 0,63 0,1 0,2 0,8
CATALUÑA 40,18 5,6 14,6 52,9
MADRID (COMUNIDAD DE) 12,85 1,8 4,7 16,9
NAVARRA (C.F.) 0,96 0,1 0,3 1,3
PAÍS VASCO 14,25 2,0 5,2 18,8
RIOJA (LA) 1,38 0,2 0,5 1,8
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTROS(1) 444,84 61,8 - -TOTAL 720,28 100,0 - -
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración (Unidad Administradora del FSE)
(1) En el apartado Otros se incluyen los siguientes organismos: SPEE, Entidades gestoras de la Seguridad Social, OO.AA. de la AGE, Iniciativas Comunitarias, Subvenciones Globales y FEAG.
Cuadro 3.7
INGRESOS DEL FONDO DE COHESIÓN PERCIBIDOS POR ESPAÑA (Año 2008)Distribución por Objetivos y Comunidades Autónomas(Millones de euros)
Total Porcentaje s/total Porcentaje s/total regionalizado
Porcentaje s/total de cada Objetivo
CONVERGENCIA 160,48 25,3 26,6 100,0ANDALUCÍA 25,30 4,0 4,2 15,8
CASTILLA-LA MANCHA 71,79 11,3 11,9 44,7
EXTREMADURA 0,03 0,0 0,0 0,0
GALICIA 63,36 10,0 10,5 39,5
EXCLUSIÓN GRADUAL (Phasing-out) DE CONVERGENCIA 76,59 12,1 12,7 100,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 71,06 11,2 11,8 92,8
MURCIA (REGIÓN DE) 1,45 0,2 0,2 1,9
CEUTA 4,08 0,6 0,7 5,3
MELILLA 0,00 0,0 0,0 0,0
INCLUSIÓN GRADUAL (Phasing-in) EN COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 70,00 11,0 11,6 100,0
COMUNIDAD VALENCIANA 42,32 6,7 7,0 60,5
CANARIAS 5,56 0,9 0,9 7,9
CASTILLA Y LEÓN 22,12 3,5 3,7 31,6
COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 296,78 46,8 49,1 100,0ARAGÓN 14,36 2,3 2,4 4,8
BALEARS (ILLES) 16,54 2,6 2,7 5,6
CANTABRIA 51,48 8,1 8,5 17,3
CATALUÑA 132,78 20,9 22,0 44,7
MADRID (COMUNIDAD DE) 75,32 11,9 12,5 25,4
NAVARRA (C.F.) 1,19 0,2 0,2 0,4
PAÍS VASCO 1,33 0,2 0,2 0,4
RIOJA (LA) 3,78 0,6 0,6 1,3
VARIAS REGIONES 30,93 4,9 - -TOTAL(*) 634,77 100,0 - -
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General de Fondos Comunitarios)
(*) A este total habría que añadir 106,30 M€ correspondientes al Programa Operativo Plurirregional del Fondo de Cohesión, con lo que los ingresos de este fondo alcanzarían la cifra de 741,07 M€
Cuadro 3.8
INGRESOS DEL FEOGA-O, IFOP Y FEP PERCIBIDOS POR ESPAÑA (Año 2008)Distribución por Objetivos y Comunidades Autónomas(Millones de euros)
Total Porcentaje s/total Porcentaje s/total regionalizado
Porcentaje s/total de cada Objetivo
CONVERGENCIA 88,14 18,3 61,4 100,0ANDALUCÍA 30,60 6,4 21,3 34,7
CASTILLA-LA MANCHA 8,30 1,7 5,8 9,4
EXTREMADURA 4,67 1,0 3,3 5,3
GALICIA 44,57 9,3 31,1 50,6
EXCLUSIÓN GRADUAL (Phasing-out) DE CONVERGENCIA 7,50 1,6 5,2 100,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 4,90 1,0 3,4 65,3
MURCIA (REGIÓN DE) 2,60 0,5 1,8 34,7
CEUTA 0,00 0,0 0,0 0,0
MELILLA 0,00 0,0 0,0 0,0
INCLUSIÓN GRADUAL (Phasing-in) EN COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 16,81 3,5 11,7 100,0
COMUNIDAD VALENCIANA 3,20 0,7 2,2 19,0
CANARIAS 4,42 0,9 3,1 26,3
CASTILLA Y LEÓN 9,19 1,9 6,4 54,7
COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 31,02 6,4 21,6 100,0ARAGÓN 4,06 0,8 2,8 13,1
BALEARS (ILLES) 1,03 0,2 0,7 3,3
CANTABRIA 2,62 0,5 1,8 8,4
CATALUÑA 7,44 1,5 5,2 24,0
MADRID (COMUNIDAD DE) 1,02 0,2 0,7 3,3
NAVARRA (C.F.) 1,98 0,4 1,4 6,4
PAÍS VASCO 12,11 2,5 8,4 39,0
RIOJA (LA) 0,76 0,2 0,5 2,5
NO REGIONALIZABLE 11,88 2,5 - -PENDIENTE DE APLICACIÓN 326,26 67,7 - -TOTAL 481,61 100,0 - -Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Oficina Presupuestaria)
Cuadro 3.9
INGRESOS DEL FEADER PERCIBIDOS POR ESPAÑA (Año 2008)Distribución por Objetivos y Comunidades Autónomas(Millones de euros)
Total Porcentaje s/total Porcentaje s/total regionalizado
Porcentaje s/total de cada Objetivo
CONVERGENCIA 549,50 56,2 56,7 100,0ANDALUCÍA 217,51 22,3 22,5 39,6
CASTILLA-LA MANCHA 141,58 14,5 14,6 25,8
EXTREMADURA 90,51 9,3 9,3 16,5
GALICIA 99,90 10,2 10,3 18,2
EXCLUSIÓN GRADUAL (Phasing-out) DE CONVERGENCIA 71,80 7,3 7,4 100,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 56,26 5,8 5,8 78,4
MURCIA (REGIÓN DE) 15,54 1,6 1,6 21,6
CEUTA 0,00 0,0 0,0 0,0
MELILLA 0,00 0,0 0,0 0,0
INCLUSIÓN GRADUAL (Phasing-in) EN COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 154,69 15,8 16,0 100,0
COMUNIDAD VALENCIANA 21,18 2,2 2,2 13,7
CANARIAS 10,73 1,1 1,1 6,9
CASTILLA Y LEÓN 122,78 12,6 12,7 79,4
COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 192,40 19,7 19,9 100,0ARAGÓN 76,70 7,8 7,9 39,9
BALEARS (ILLES) 6,45 0,7 0,7 3,4
CANTABRIA 12,32 1,3 1,3 6,4
CATALUÑA 51,58 5,3 5,3 26,8
MADRID (COMUNIDAD DE) 7,37 0,8 0,8 3,8
NAVARRA (C.F.) 17,52 1,8 1,8 9,1
PAÍS VASCO 10,72 1,1 1,1 5,6
RIOJA (LA) 9,74 1,0 1,0 5,1
NO REGIONALIZABLE 8,79 0,9 - -TOTAL 977,18 100,0 - -Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Oficina Presupuestaria)
Cuadro 3.10
INGRESOS DEL FEAGA PERCIBIDOS POR ESPAÑA (Año 2008)Distribución por Objetivos y Comunidades Autónomas(Millones de euros)
Total Porcentaje s/total Porcentaje s/total regionalizado
Porcentaje s/total de cada Objetivo
CONVERGENCIA 3.250,70 54,3 55,3 100,0ANDALUCÍA 1.630,89 27,2 27,8 50,2
CASTILLA-LA MANCHA 804,56 13,4 13,7 24,8
EXTREMADURA 660,39 11,0 11,2 20,3
GALICIA 154,86 2,6 2,6 4,8
EXCLUSIÓN GRADUAL (Phasing-out) DE CONVERGENCIA 167,62 2,8 2,9 100,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 59,59 1,0 1,0 35,6
MURCIA (REGIÓN DE) 108,03 1,8 1,8 64,4
CEUTA 0,00 0,0 0,0 0,0
MELILLA 0,00 0,0 0,0 0,0
INCLUSIÓN GRADUAL (Phasing-in) EN COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 1.402,35 23,4 23,9 100,0
COMUNIDAD VALENCIANA 188,57 3,1 3,2 13,4
CANARIAS 269,59 4,5 4,6 19,2
CASTILLA Y LEÓN 944,19 15,8 16,1 67,3
COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 1.052,71 17,6 17,9 100,0ARAGÓN 440,15 7,3 7,5 41,8
BALEARS (ILLES) 26,73 0,4 0,5 2,5
CANTABRIA 37,94 0,6 0,6 3,6
CATALUÑA 312,11 5,2 5,3 29,6
MADRID (COMUNIDAD DE) 40,78 0,7 0,7 3,9
NAVARRA (C.F.) 110,06 1,8 1,9 10,5
PAÍS VASCO 48,67 0,8 0,8 4,6
RIOJA (LA) 36,27 0,6 0,6 3,4
NO REGIONALIZABLE 118,23 2,0 - -TOTAL 5.991,61 100,0 - -Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Oficina Presupuestaria)
Cuadro 3.11
CONCEPTOS 2000-2006 Media anual 2000-2006 2007 2008 2007-2008 Media anual
2007-2008
Recursos Propios Tradicionales (1) 8.311,94 1.187,42 1.720,13 1.586,14 3.306,27 1.653,14Recurso IVA 17.828,02 2.546,86 2.488,09 2.579,02 5.067,11 2.533,56Recurso PNB/RNB 31.069,98 4.438,57 5.936,96 6.280,38 12.217,34 6.108,67Intereses de demora 3,11 0,44 1,03 0,09 1,12 0,56Aportación por prestación de servicios 2,13 0,30 0,75 0,99 1,74 0,87Abono al TP para cancelación de saldos (2) - - - 0,04 0,04 0,02FED 762,60 108,94 167,32 187,02 354,34 177,17TOTAL 57.977,78 8.282,54 10.314,28 10.633,68 20.947,96 10.473,98
Nota: Datos en términos de caja.Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda(1) Se consignan en cifras brutas, sin descontar la participación en los gastos de percepción.
APORTACIÓN ESPAÑOLA A LA UNIÓN EUROPEA(Millones de euros)
(2) En 2008, con carácter excepcional, se dotó el concepto 497 "Abono al Tesoro Público para cancelación de saldos negativos por compensaciones de créditos efectuadas por la Comisión Europea" por importe de 40.516,97 euros.
Cuadro 3.12
CONCEPTOS 2000-2006 Media anual 2000-2006 2007 2008 2007-2008 Media anual
2007-2008
FEAGA - - 5.704,57 5.483,97 11.188,54 5.594,27FEADER - - 7,83 977,18 985,01 492,51FEOGA - Garantía (1) 43.423,69 6.203,38 - - - -FEOGA-O, IFOP, FEP Y OTROS 6.910,91 987,27 1.019,01 480,46 1.499,47 749,74FEDER 26.366,92 3.766,70 2.761,10 2.697,02 5.458,12 2.729,06FSE (2) 10.133,46 1.447,64 1.688,96 720,28 2.409,24 1.204,62Fondo de Cohesión 10.567,06 1.509,58 812,91 741,07 1.553,98 776,99Otras transferencias (3) 2.476,22 353,75 487,40 551,82 1.039,22 519,61TOTAL 99.878,26 14.268,32 12.481,78 11.651,80 24.133,58 12.066,79
Nota: Se presentan importes netos (descontando del importe recibido las devoluciones solicitadas por la UE).Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda(1) Incluye correcciones financieras.(2) Incluye el ingreso en 2008 de 10,47 millones de euros del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización.(3) Incluye la participación en los gastos de recaudación de RPT.
PAGOS COMUNITARIOS A ESPAÑA(Millones de euros)
Cuadro 3.13
CONCEPTOS (1) 2000-2006 Media anual 2000-2006 2007 2008 2007-2008 Media anual
2007-2008
Pagos comunitarios a España 99.878,26 14.268,32 12.481,79 11.651,80 24.133,59 12.066,80
Aportación española a la UE 57.977,78 8.282,54 10.314,27 10.633,68 20.947,95 10.473,98
SALDO FINANCIERO 41.900,46 5.985,78 2.167,52 1.018,11 3.185,63 1.592,82(1) Se consignan en cifras brutas, sin descontar la participación en los gastos de recaudación de RPT.Nota: Datos en términos de caja.Fuente: Ministerio de Economía Hacienda y otros Ministerios
SALDO FINANCIERO ESPAÑA-UNIÓN EUROPEA(Millones de euros)
Cuadro 3.14
(Millones de euros)
FEDER FSE FONDO DE COHESIÓN
FEOGA-O, IFOP Y FEP FEADER FEAGA TOTAL
CONVERGENCIA 821,87 283,39 151,91 255,51 - 3.568,72 5.081,39ANDALUCÍA 566,32 168,34 70,85 99,90 - 1.871,35 2.776,76
CASTILLA-LA MANCHA 150,78 11,57 34,27 10,28 - 927,30 1.134,20
EXTREMADURA 31,60 76,59 5,32 23,30 - 614,71 751,52
GALICIA 73,17 26,89 41,46 122,03 - 155,36 418,91
EXCLUSIÓN GRADUAL (Phasing-out) DE CONVERGENCIA 152,13 12,67 86,81 40,19 - 206,91 498,71
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 52,03 0,00 35,27 33,34 - 74,56 195,19
MURCIA (REGIÓN DE) 89,29 8,60 39,57 6,85 - 132,35 276,66
CEUTA 4,06 3,39 5,04 0,00 - 0,00 12,49
MELILLA 6,75 0,68 6,93 0,00 - 0,00 14,36INCLUSIÓN GRADUAL (Phasing-in) EN COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO
912,55 165,66 67,12 86,50 - 1.415,38 2.647,21
COMUNIDAD VALENCIANA 410,16 111,34 44,59 18,87 - 191,24 776,19
CANARIAS 133,05 26,75 4,81 28,99 - 233,55 427,14
CASTILLA Y LEÓN 369,34 27,57 17,73 38,65 - 990,60 1.443,89
COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 63,94 150,93 428,10 51,96 7,83 1.123,88 1.826,63
ARAGÓN 3,26 11,54 36,04 13,60 - 462,37 526,81
BALEARS (ILLES) 6,96 4,78 24,31 3,49 - 26,86 66,40
CANTABRIA 1,78 2,41 35,77 9,07 - 39,97 89,00
CATALUÑA 13,58 70,86 145,13 6,16 - 325,75 561,48
MADRID (COMUNIDAD DE) 18,28 25,13 149,90 0,72 - 41,48 235,51
NAVARRA (C.F.) 10,77 6,77 5,75 2,07 7,83 109,20 142,39
PAÍS VASCO 4,81 27,80 17,21 15,10 - 72,18 137,09
RIOJA (LA) 4,50 1,64 13,98 1,75 - 46,08 67,95
VARIAS REGIONES 810,51 1.078,58 79,02 589,58 - 76,87 2.634,56TOTAL 2.761,00 1.691,27 812,96 1.023,73 7,83 6.391,76 12.688,55
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Trabajo e Inmigración y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
REGIONALIZACION DE LOS PAGOS DE LOS FONDOS COMUNITARIOS A ESPAÑA (Año 2007)
3.1522/02/2011
Cuadro 3.15
INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL POR SUBSECTORES (Millones de euros)
Variación 08/07Millones
euros %
Sector público administrativo 13.331,49 14.068,06 44,2 736,56 5,5
- Regionalizable 9.048,77 9.501,14 29,9 452,37 5,0
Sector Público Fundacional y Empresarial 15.298,25 17.741,30 55,8 2.443,05 16,0
- Regionalizable 12.291,36 15.254,72 48,0 2.963,37 24,1
TOTAL INVERSIÓN 28.629,74 31.809,35 100,0 3.179,61 11,1
TOTAL INVERSIÓN REGIONALIZABLE 21.340,13 24.755,87 77,8 3.415,74 16,0Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social 2007 y 2008.
2007 2008 % sobre Total SUBSECTORES
S:\Publicaciones\PROGRAMA EDITORIAL 2011\SGT\D-PERIODICAS_E_o_A\02-PE_Informe económico-financiero de las administraciones territoriales 2008-2009\2008\ORIGINALES_02-02-2011\C-III\2008_CAPITULO_3_CUADROS.xls
3.1622/02/2011
Cuadro 3.16DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL
(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2007 2008 % Variac. 08/07
% sobreTotal
% sobre reg
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 20.594,70 23.938,36 16,2 75,3 96,7ANDALUCÍA 3.592,68 4.355,44 21,2 13,7 17,6ARAGÓN 1.053,29 1.229,98 16,8 3,9 5,0PRINCIPADO DE ASTURIAS 928,94 1.018,73 9,7 3,2 4,1ILLES BALEARS 217,70 258,19 18,6 0,8 1,0CANARIAS 549,69 660,98 20,2 2,1 2,7CANTABRIA 404,56 434,96 7,5 1,4 1,8CASTILLA Y LEÓN 1.884,37 2.216,16 17,6 7,0 9,0CASTILLA-LA MANCHA 1.190,22 1.333,66 12,1 4,2 5,4CATALUÑA (*) 2.957,74 3.727,83 26,0 11,7 15,1EXTREMADURA 628,53 733,48 16,7 2,3 3,0GALICIA 1.754,62 2.005,53 14,3 6,3 8,1COMUNIDAD DE MADRID 2.613,93 2.586,06 -1,1 8,1 10,4REGIÓN DE MURCIA 754,43 836,03 10,8 2,6 3,4LA RIOJA 187,33 189,28 1,0 0,6 0,8COMUNIDAD VALENCIANA 1.876,67 2.352,05 25,3 7,4 9,5CC.AA. RÉGIMEN FORAL 618,21 672,97 8,9 2,1 2,7C. FORAL DE NAVARRA 140,51 152,80 8,7 0,5 0,6PAÍS VASCO 477,69 520,17 8,9 1,6 2,1CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA 127,22 144,54 13,6 0,5 0,6CEUTA 68,70 81,85 19,1 0,3 0,3MELILLA 58,52 62,69 7,1 0,2 0,3REGIONALIZABLE 21.340,13 24.755,87 16,0 77,8 100,0NO REGIONALIZABLE Y VAR.REG. 6.682,23 6.532,77 -2,2 20,5EXTERIOR 607,38 520,71 -14,3 1,6TOTAL INVERSIÓN 28.629,74 31.809,35 11,1 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social 2007 y 2008.
(*) Los datos de los años 2007 y 2008 no incluyen la inversión adicional aprobada en desarrollo de la DA 3ª del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
S:\Publicaciones\PROGRAMA EDITORIAL 2011\SGT\D-PERIODICAS_E_o_A\02-PE_Informe económico-financiero de las administraciones territoriales 2008-2009\2008\ORIGINALES_02-02-2011\C-III\2008_CAPITULO_3_CUADROS.xls
Cuadro 4.1
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2008RENDIMIENTO DEFINITIVO DE LOS MECANISMOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN SUJETOS A LIQUIDACIÓN EN 2008
(Millones de euros)
Valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida de los II.EE. Gestionados por la AEAT
Alcohol y Bebidas
Derivadas
Productos Intermedios Cerveza Labores del
Tabaco Hidrocarburos Electricidad
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 25.374,92 16.807,27 361,19 7,91 114,00 2.809,47 4.060,79 1.185,50 28.970,93 500,00 80.191,96 ANDALUCÍA 3.231,94 2.912,28 60,25 1,30 21,29 546,52 719,94 184,25 8.065,62 110,86 15.854,26ARAGÓN 887,39 549,77 13,05 0,27 3,55 90,50 171,75 49,14 979,52 18,35 2.763,29PRINCIPADO DE ASTURIAS 658,43 440,73 9,99 0,24 2,82 66,88 98,53 49,54 983,07 24,06 2.334,28ILLES BALEARS 610,64 745,88 12,49 0,26 3,93 121,57 118,12 27,51 - 205,69 19,42 1.454,12CANARIAS 814,40 - 17,11 0,34 6,72 - - 46,36 2.833,69 28,77 3.747,38CANTABRIA 350,96 252,16 6,91 0,15 1,97 38,37 60,14 21,81 636,30 9,46 1.378,23CASTILLA Y LEÓN 1.326,27 984,35 22,48 0,52 6,30 154,07 385,36 68,26 2.713,63 48,54 5.709,80CASTILLA-LA MANCHA 853,84 686,86 12,27 0,26 4,47 132,22 269,84 57,83 2.095,12 20,89 4.133,61CATALUÑA 5.620,70 3.236,49 69,86 1,51 19,96 574,18 696,69 236,11 2.463,64 78,21 12.997,35EXTREMADURA 368,51 343,79 7,03 0,14 2,08 72,00 120,41 21,87 1.708,33 22,07 2.666,22GALICIA 1.296,14 1.035,03 20,02 0,54 5,63 149,38 293,82 95,59 3.225,08 55,45 6.176,69COMUNIDAD DE MADRID 6.126,40 3.072,54 55,59 1,26 18,20 358,70 456,17 148,02 - 162,26 - 10.074,63REGIÓN DE MURCIA 591,02 493,84 10,00 0,20 3,30 101,15 170,00 38,99 980,97 9,97 2.399,43LA RIOJA 198,36 129,54 2,90 0,06 0,92 18,66 33,21 8,44 334,18 4,23 730,47COMUNITAT VALENCIANA 2.439,94 1.924,00 41,25 0,86 12,85 385,28 466,80 131,78 2.319,72 49,72 7.772,19CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA - - - - - - - - 25,06 - 25,06CIUDAD DE CEUTA - - - - - - - - 13,31 - 13,31CIUDAD DE MELILLA - - - - - - - - 11,75 - 11,75TOTAL 25.374,92 16.807,27 361,19 7,91 114,00 2.809,47 4.060,79 1.185,50 28.995,99 500,00 80.217,02
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Garantías de financiación de los servicios de
asistencia sanitaria
Total Financiación mecanismos
sujetos a Liquidación 2008
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
IRPF (con capacidad normativa)
IVA Fondo Suficiencia
Cuadro 4.2aRECURSOS QUE APORTA EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2008
(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMASIRPF (con capacidad normativa)
IVAII.EE.
Gestionados por la AEAT
Impuesto determinados
medios de transporte
Venta minorista de
determinados hidrocarburos con capacidad
normativa
Antiguos Tributos Cedidos
Recaudación Real
Tasas afectas recaudación normativa
Fondo Suficiencia
Garantías de financiación de los servicios de
asistencia sanitaria
Total Recursos
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 25.374,92 16.807,27 8.538,85 1.151,40 1.225,41 16.158,30 899,53 28.970,93 500,00 99.626,59 ANDALUCÍA 3.231,94 2.912,28 1.533,56 166,95 148,76 2.456,10 227,12 8.065,62 110,86 18.853,19ARAGÓN 887,39 549,77 328,25 26,46 37,51 560,17 28,37 979,52 18,35 3.415,79PRINCIPADO DE ASTURIAS 658,43 440,73 227,99 22,64 37,75 343,51 34,12 983,07 24,06 2.772,30ILLES BALEARS 610,64 745,88 283,88 33,77 20,63 562,11 17,10 - 205,69 19,42 2.087,73CANARIAS 814,40 - 70,53 - - 537,50 33,46 2.833,69 28,77 4.318,33CANTABRIA 350,96 252,16 129,35 13,62 13,74 235,39 12,16 636,30 9,46 1.653,15CASTILLA Y LEÓN 1.326,27 984,35 637,00 49,46 84,70 741,79 78,10 2.713,63 48,54 6.663,85CASTILLA-LA MANCHA 853,84 686,86 476,90 38,55 114,73 642,78 41,16 2.095,12 20,89 4.970,84CATALUÑA 5.620,70 3.236,49 1.598,31 212,29 295,54 3.520,01 114,63 2.463,64 78,21 17.139,81EXTREMADURA 368,51 343,79 223,52 17,56 25,90 219,61 25,07 1.708,33 22,07 2.954,36GALICIA 1.296,14 1.035,03 564,99 56,60 92,16 782,35 62,98 3.225,08 55,45 7.170,77COMUNIDAD DE MADRID 6.126,40 3.072,54 1.037,95 355,46 157,42 3.129,26 145,79 - 162,26 - 13.862,55REGIÓN DE MURCIA 591,02 493,84 323,64 30,36 33,93 510,02 15,18 980,97 9,97 2.988,92LA RIOJA 198,36 129,54 64,17 7,05 7,76 130,06 4,40 334,18 4,23 879,73COMUNITAT VALENCIANA 2.439,94 1.924,00 1.038,82 120,64 154,88 1.787,65 59,91 2.319,72 49,72 9.895,27CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA - - - - - - 0,01 25,06 - 25,07CIUDAD DE CEUTA - - - - 0,01 13,31 - 13,31CIUDAD DE MELILLA - - - - 0,01 11,75 - 11,76TOTAL 25.374,92 16.807,27 8.538,85 1.151,40 1.225,41 16.158,30 899,54 28.995,99 500,00 99.651,67
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Cuadro 4.2b
ClaveLectura horizontal por C.A
RECURSOS NO TRIBUTARIOS
Fondo de Cohesión Sanitaria
Millones de euros % Millones de
euros % Millones de euros % Millones de
euros % Millones de euros % Millones de
euros % Millones de euros % Millones de
euros % Millones de euros % Millones de
euros % Millones de euros % Millones de euros %
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 25.374,92 25,37 16.807,27 16,80 8.538,85 8,54 1.151,40 1,15 1.225,41 1,23 16.158,30 16,16 899,53 0,90 28.970,93 28,97 500,00 0,50 99,03 0,10 291,27 0,29 100.016,90 100,00
ANDALUCÍA 3.231,94 17,07 2.912,28 15,39 1.533,56 8,10 166,95 0,88 148,76 0,79 2.456,10 12,98 227,12 1,20 8.065,62 42,61 110,86 0,59 13,01 0,07 62,11 0,33 18.928,30 100,00
ARAGÓN 887,39 25,91 549,77 16,05 328,25 9,59 26,46 0,77 37,51 1,10 560,17 16,36 28,37 0,83 979,52 28,60 18,35 0,54 0,00 8,74 0,26 3.424,53 100,00
PRINCIPADO DE ASTURIAS 658,43 23,69 440,73 15,85 227,99 8,20 22,64 0,81 37,75 1,36 343,51 12,36 34,12 1,23 983,07 35,36 24,06 0,87 0,05 0,00 7,56 0,27 2.779,90 100,00
ILLES BALEARS 610,64 29,11 745,88 35,56 283,88 13,53 33,77 1,61 20,63 0,98 562,11 26,80 17,10 0,82 -205,69 -9,81 19,42 0,93 2,68 0,13 7,09 0,34 2.097,49 100,00
CANARIAS 814,40 18,78 0,00 0,00 70,53 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 537,50 12,40 33,46 0,77 2.833,69 65,36 28,77 0,66 2,81 0,06 14,24 0,33 4.335,38 100,00
CANTABRIA 350,96 21,08 252,16 15,14 129,35 7,77 13,62 0,82 13,74 0,83 235,39 14,14 12,16 0,73 636,30 38,21 9,46 0,57 8,21 0,49 3,76 0,23 1.665,12 100,00
CASTILLA Y LEÓN 1.326,27 19,85 984,35 14,73 637,00 9,53 49,46 0,74 84,70 1,27 741,79 11,10 78,10 1,17 2.713,63 40,62 48,54 0,73 0,00 16,82 0,25 6.680,67 100,00
CASTILLA-LA MANCHA 853,84 17,14 686,86 13,79 476,90 9,57 38,55 0,77 114,73 2,30 642,78 12,90 41,16 0,83 2.095,12 42,05 20,89 0,42 0,00 11,52 0,23 4.982,36 100,00
CATALUÑA 5.620,70 32,65 3.236,49 18,80 1.598,31 9,28 212,29 1,23 295,54 1,72 3.520,01 20,45 114,63 0,67 2.463,64 14,31 78,21 0,45 22,11 0,13 53,56 0,31 17.215,48 100,00
EXTREMADURA 368,51 12,44 343,79 11,61 223,52 7,55 17,56 0,59 25,90 0,87 219,61 7,41 25,07 0,85 1.708,33 57,67 22,07 0,75 0,68 0,02 7,19 0,24 2.962,23 100,00
GALICIA 1.296,14 18,03 1.035,03 14,40 564,99 7,86 56,60 0,79 92,16 1,28 782,35 10,88 62,98 0,88 3.225,08 44,86 55,45 0,77 1,87 0,03 17,12 0,24 7.189,76 100,00
COMUNIDAD DE MADRID 6.126,40 43,95 3.072,54 22,04 1.037,95 7,45 355,46 2,55 157,42 1,13 3.129,26 22,45 145,79 1,05 -162,26 -1,16 0,00 0,00 37,48 0,27 39,06 0,28 13.939,09 100,00
REGIÓN DE MURCIA 591,02 19,71 493,84 16,47 323,64 10,79 30,36 1,01 33,93 1,13 510,02 17,01 15,18 0,51 980,97 32,72 9,97 0,33 0,99 0,03 8,59 0,29 2.998,50 100,00
LA RIOJA 198,36 22,49 129,54 14,69 64,17 7,28 7,05 0,80 7,76 0,88 130,06 14,75 4,40 0,50 334,18 37,89 4,23 0,48 0,00 2,20 0,25 881,94 100,00
COMUNITAT VALENCIANA 2.439,94 24,56 1.924,00 19,36 1.038,82 10,45 120,64 1,21 154,88 1,56 1.787,65 17,99 59,91 0,60 2.319,72 23,35 49,72 0,50 9,16 0,09 31,72 0,32 9.936,14 100,00
CDES. CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 25,06 99,94 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 25,08 100,00
CIUDAD DE CEUTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 13,31 99,93 0,00 0,00 0,01 0,05 0,00 0,00 13,32 100,00
CIUDAD DE MELILLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 11,75 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 100,00
TOTAL 25.374,92 25,36 16.807,27 16,80 8.538,85 8,54 1.151,40 1,15 1.225,41 1,22 16.158,30 16,15 899,54 0,90 28.995,99 28,98 500,00 0,50 99,04 0,10 291,27 0,29 100.041,97 100,00
Antiguos Tributos Cedidos (recaudación
real)
Garantías de financiación de los
servicios de asistencia sanitaria
PESO DE CADA RECURSO DEL MODELO DE FINANCIACIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. AÑO 2008
Venta minorista de determinados
hidrocarburos con capacidad normativa
Tasas afectas recaudación normativa
TRIBUTOS CEDIDOS SUJETOS A LIQUIDACIÓN TRIBUTOS CEDIDOS NO SUJETOS A LIQUIDACIÓN
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
IRPF (con capacidad normativa) IVA II.EE. gestionados por la
AEAT (*)
Impuesto sobre determinados medios
de transporte
El porcentaje de cada recurso representa el peso de cada recurso en el conjunto de recursos de los que dispone cada Comunidad Autónoma. Por ejemplo: el 17,07% de los recursos de los que dispone Andalucía proviene del IRPF.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Liquidación definitiva del ejercicio 2008. Ministerio de Economía y Hacienda e Instituto Nacional de la Seguridad Social.(**) Los importes corresponden al Fondo entregado.
Fondo Suficiencia TOTALRECURSOS
(*) II.EE. Gestionados por la AEAT inlcuye los impuestos sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios, Cerveza, Labores del Tabaco, Hidrocarburos y Electricidad.
Fondo Programa de Ahorro en Incapacidad
Temporal (**)
Cuadro 4.3a)
RESUMEN DE LAS LIQUIDACIÓNES POR RECURSOS Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2008(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS IRPF (*) IVA (*) II.EE. (*) F.S.(*)Garantía
Asistencia Sanitaria
Total Liquidación
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 2.460,46 - 4.211,09 12,11 - 4.260,60 500,00 - 5.499,12 ANDALUCÍA 303,82 - 712,71 8,07 - 1.186,01 110,86 - 1.475,98ARAGÓN 102,68 - 152,52 2,95 - 143,30 18,35 - 171,84PRINCIPADO DE ASTURIAS 82,76 - 139,17 7,32 - 146,13 24,06 - 171,16ILLES BALEARS 50,68 - 254,08 - 8,04 29,97 19,42 - 162,05CANARIAS 41,88 - 3,42 - 414,11 28,77 - 340,04CANTABRIA 37,11 - 70,96 - 4,84 - 95,80 9,46 - 125,02CASTILLA Y LEÓN 172,06 - 266,10 - 1,49 - 396,63 48,54 - 443,61CASTILLA-LA MANCHA 156,57 - 120,07 - 16,30 - 306,24 20,89 - 265,15CATALUÑA 463,42 - 839,28 - 25,77 - 367,30 78,21 - 690,72EXTREMADURA 63,84 - 102,33 14,42 - 250,35 22,07 - 252,35GALICIA 161,87 - 335,11 16,29 - 472,26 55,45 - 573,76COMUNIDAD DE MADRID 618,29 - 641,11 19,40 18,49 - 15,07REGIÓN DE MURCIA 67,85 - 101,19 6,24 - 143,37 9,97 - 160,51LA RIOJA 28,11 - 28,86 - 0,95 - 48,84 4,23 - 46,31COMUNITAT VALENCIANA 109,54 - 447,60 - 8,61 - 338,72 49,72 - 635,69CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA - - - - 3,78 - - 3,78CIUDAD DE CEUTA - - - - 1,81 - - 1,81CIUDAD DE MELILLA - - - - 1,97 - - 1,97TOTAL 2.460,46 - 4.211,09 12,11 - 4.264,38 500,00 - 5.502,90
(*) Diferencia entre la liquidación definitiva y las entregas a cuenta
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
LIQUIDACION DEFINITIVA
Cuadro 4.3b)
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES COMPENSADAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (AÑO 2008)
(Millones de euros)
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 2.460,46 - 2.459,88 - 3,60 - 1,11 - 41,79 - 191,63 205,81 44,43 - 497,61 500,00 15,06 ANDALUCÍA 303,82 - 311,89 - 0,86 - 0,14 - 6,46 - 30,49 36,89 9,12 - 110,86 110,86 - 0,00ARAGÓN 102,68 - 105,63 - 0,23 - 0,04 - 1,92 - 9,03 10,14 4,03 - 18,35 18,35 - 0,00PRINCIPADO DE ASTURIAS 82,76 - 90,08 0,12 - 0,03 - 0,94 0,41 6,51 1,26 - 24,06 24,06 - 0,00ILLES BALEARS 50,68 - 92,03 - 0,02 - 0,06 - 1,56 - 7,95 0,16 1,39 29,97 19,42 - 0,00CANARIAS 41,88 - - 0,23 - 0,06 - 2,13 - - 5,84 - 74,07 28,77 - 0,00CANTABRIA 37,11 - 32,27 - 0,00 - 0,02 - 0,63 - 6,99 2,72 0,09 - 9,46 9,46 - 0,00CASTILLA Y LEÓN 172,06 - 170,57 - 0,29 - 0,08 - 2,84 - 15,45 13,80 3,37 - 48,54 48,54 - 0,00CASTILLA-LA MANCHA 156,57 - 120,07 - 0,18 - 0,04 - 1,86 - 30,35 16,31 - 0,17 - 41,09 20,89 - 0,00CATALUÑA 463,42 - 437,65 - 0,60 - 0,25 - 9,31 - 49,94 33,65 0,69 - 78,21 78,21 - 0,00EXTREMADURA 63,84 - 78,26 0,03 - 0,01 - 0,56 4,61 8,03 2,32 - 22,07 22,07 - 0,00GALICIA 161,87 - 178,16 - 0,04 - 0,06 - 1,63 4,99 11,87 1,17 - 55,45 55,45 - 0,00COMUNIDAD DE MADRID 618,29 - 641,11 - 0,88 - 0,20 - 7,32 - 10,76 30,42 8,14 18,49 - 15,07REGIÓN DE MURCIA 67,85 - 74,08 - 0,20 - 0,03 - 0,84 - 3,33 7,20 3,43 - 9,97 9,97 - 0,00LA RIOJA 28,11 - 27,16 0,02 - 0,00 - 0,22 - 2,85 1,51 0,60 - 4,23 4,23 - 0,00COMUNITAT VALENCIANA 109,54 - 100,92 - 0,22 - 0,10 - 3,56 - 34,50 26,60 3,15 - 49,71 49,72 0,00CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA - - - - - - - - - - - CIUDAD DE CEUTA - - - - - - - - - - - CIUDAD DE MELILLA - - - - - - - - - - - TOTAL 2.460,46 - 2.459,88 - 3,60 - 1,11 - 41,79 - 191,63 205,81 44,43 - 497,61 500,00 15,06
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
I.E. sobre Hidrocarburos
I.E. sobre Electricidad
Garantía Asistencia Sanitaria
Total Financiación mecanismos
sujetos a Liquidación 2008
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
IRPF IVA Fondo Suficiencia
I.E. sobre Alcohol y Bebidas
I.E. sobre Productos
Intermedios
I.E sobre la Cerveza
I.E. sobre Labores del
Tabaco
Cuadro 4.3.c)
LIQUIDACION DEFINITIVA
(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS IVA Fondo Suficiencia
Importe total pendiente de
compensación
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN - 1.751,20 - 3.762,99 - 5.514,19 ANDALUCÍA - 400,83 - 1.075,15 - 1.475,98ARAGÓN - 46,89 - 124,95 - 171,84PRINCIPADO DE ASTURIAS - 49,09 - 122,07 - 171,16ILLES BALEARS - 162,05 - - 162,05CANARIAS - - 340,04 - 340,04CANTABRIA - 38,68 - 86,34 - 125,02CASTILLA Y LEÓN - 95,53 - 348,08 - 443,61CASTILLA-LA MANCHA - - 265,15 - 265,15CATALUÑA - 401,63 - 289,09 - 690,72EXTREMADURA - 24,07 - 228,27 - 252,35GALICIA - 156,95 - 416,81 - 573,76COMUNIDAD DE MADRID - - - REGIÓN DE MURCIA - 27,11 - 133,41 - 160,51LA RIOJA - 1,70 - 44,61 - 46,31COMUNITAT VALENCIANA - 346,68 - 289,01 - 635,69CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA - - 3,78 - 3,78CIUDAD DE CEUTA - - 1,81 - 1,81CIUDAD DE MELILLA - - 1,97 - 1,97TOTAL - 1.751,20 - 3.766,77 - 5.517,97
(*) Deuda pendiente de las CC.AA. con el Estado a devolver en los cinco ejercicios siguientes.
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COMPENSAR DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2008 (*)
Cuadro 4.4
DOTACIONES COMPLEMENTARIAS DE FINANCIACIÓN SANITARIA
AÑO 2008
(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMASDotación
complementaria Financiación sanitaria
Compensación de insularidad
ANDALUCÍA 109,64 -ARAGÓN 19,10 -PRINCIPADO DE ASTURIAS 16,77 -ILLES BALEARS 14,49 26,30CANARIAS 29,06 28,70CANTABRIA 8,40 -CASTILLA Y LEÓN 38,71 -CASTILLA-LA MANCHA 28,45 -CATALUÑA 103,46 -EXTREMADURA 15,93 -GALICIA 42,19 -COMUNIDAD DE MADRID 81,98 -REGIÓN DE MURCIA 18,56 -LA RIOJA 4,52 -COMUNITAT VALENCIANA 68,72 -TOTAL 600,00 55,00
Cuadro 4.5
TRIBUTOS PROPIOS Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS ESTATALES. AÑO 2008(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
IMPUESTO COMBUSTIBLES
SOBRE DERIVADOS DEL
PETRÓLEO
RECARGO I.A.E.
TRIBUTOS SOBRE EL
JUEGO
CANON DE SANEAMIENTO
OTROS IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
TOTAL
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 264,90 41,51 52,57 143,53 160,05 662,55ANDALUCÍA - - - 0,02 19,73 (1) 19,75ARAGÓN - - - 31,14 16,95 48,09PRINCIPADO DE ASTURIAS - 6,45 4,40 21,04 6,50 (2) 38,39ILLES BALEARS - - - 49,09 49,09CANARIAS 264,90 - 264,90CANTABRIA - 0,83 39,00 - 39,83CASTILLA-LA MANCHA - - - - 20,50 (3) 20,50CATALUÑA - - - - 15,00 (2) 15,00EXTREMADURA - - - - 52,89 (4) 52,89GALICIA - - 4,81 35,24 18,00 (5) 58,05COMUNIDAD DE MADRID - 27,00 - - 9,00 (6) 36,00REGIÓN DE MURCIA - 5,83 3,83 - 1,48 (1) 11,14LA RIOJA - 1,40 - 7,00 - 8,40COMUNITAT VALENCIANA - - 0,54 - - 0,54CC.AA. RÉGIMEN FORAL - - 10,13 - - 10,13PAÍS VASCO - 10,13 - - 10,13TOTAL 264,90 41,51 62,70 143,53 160,05 672,68
(1) Impuestos medioambientales(2) Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales(3) Impuesto sobre determinadas actividades que incidan sobre el Medio Ambiente
(5) Impuesto sobre la contaminación atmosférica(6) Impuesto sobre depósitos de residuosFuente: Presupuestos Comunidades Autónomas.
(4) Impuestos sobre depósitos de entidades de crédito (15,13), sobre aprovechamientos cinegéticos (4,73), sobre producción y trasporte de energía (31,71) y sobre solares sin edificar (1,32)
Cuadro 4.6
TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINAA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN. AÑO 2008
(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIOS SOCIALES TOTAL
CANARIAS 4,92 0,67 5,59
CATALUÑA 1,37 1,39 2,76
GALICIA 35,85 2,00 37,85
COMUNITAT VALENCIANA 4,64 1,52 6,17
TOTAL 46,79 5,58 52,37Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2008.
Cuadro 4.7FINANCIACIÓN DE LAS CC.AA. A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
AÑO 2008(Euros)
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ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00
MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 99.129.403,62 62.643.015,22 18.802.870,27 33.038.650,55 122.802.297,69 6.503.254,77 15.748.129,74 68.160.082,81 169.795.004,85 21.214.487,56 34.214.843,00 780.906,67 5.552.328,40 646.915,99 23.370.911,16 682.403.102,30 555.074,00 255.737,45 810.811,45 0,00 75.000,00 75.000,00 683.288.913,75 4.000,00 682.407.102,30 683.292.913,75
CIENCIA E INNOVACIÓN 91.097.976,51 20.711.971,00 5.663.053,00 4.871.031,00 7.960.965,20 14.694.370,00 13.200.021,48 11.891.298,00 86.448.649,28 5.704.821,00 9.677.419,86 55.291.977,60 7.256.661,00 641.289,00 20.968.165,00 356.079.668,93 10.628.950,00 10.119.747,00 20.748.697,00 0,00 0,00 0,00 376.828.365,93 10.219.262,00 366.298.930,93 387.047.627,93
CULTURA 9.519.155,00 768.302,00 735.593,00 775.345,00 1.755.362,00 390.256,00 1.427.608,00 1.053.204,00 5.222.845,05 567.161,00 2.219.909,00 3.675.922,00 679.119,00 225.076,00 1.497.400,00 30.512.257,05 22.000,00 168.071,00 190.071,00 110.646,00 106.011,00 216.657,00 30.918.985,05 0,00 30.512.257,05 30.918.985,05
DEFENSA 431.359,96 80.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 1.132.920,79 0,00 0,00 156.679,82 80.082,00 165.831,21 0,00 0,00 2.221.873,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.221.873,78 0,00 2.221.873,78 2.221.873,78
ECONOMÍA Y HACIENDA 15.208.480,00 30.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.851,72 0,00 49.440,00 0,00 0,00 0,00 15.116.500,00 66.589.271,72 0,00 109.418,85 109.418,85 0,00 0,00 0,00 66.698.690,57 0,00 66.589.271,72 66.698.690,57
EDUCACIÓN 91.121.789,16 10.792.569,63 7.149.957,66 6.324.416,67 18.571.410,00 4.522.304,64 15.790.847,16 20.056.009,89 55.379.273,77 13.260.149,39 20.914.427,10 44.663.304,29 14.475.099,04 2.378.459,01 38.088.432,49 363.488.449,90 1.150.812,08 21.027,02 1.171.839,10 2.655.956,00 1.652.450,00 4.308.406,00 368.968.695,00 0,00 363.488.449,90 368.968.695,00
FOMENTO 17.261.635,66 2.193.472,50 66.000,00 141.725,68 207.069.245,82 658.182,76 495.844,16 9.276.036,70 39.291.242,18 860.138,40 2.460.775,03 77.231,71 83.164,00 1.871.833,44 1.295.541,30 283.102.069,34 1.137.342,79 216.245,66 1.353.588,45 436.984,00 2.200.069,00 2.637.053,00 287.092.710,79 0,00 283.102.069,34 287.092.710,79
IGUALDAD 470.926,63 253.988,46 230.932,66 176.918,60 451.535,24 224.910,15 338.121,06 293.931,65 408.491,85 408.000,00 489.797,81 391.789,85 330.408,37 111.389,63 390.547,68 4.971.689,64 0,00 0,00 0,00 102.078,87 99.560,49 201.639,36 5.173.329,00 1.112.680,00 6.084.369,64 6.286.009,00
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 58.011.974,92 61.566.739,75 202.027.885,88 20.872.978,00 44.756.132,00 22.157.684,00 118.799.868,64 44.377.049,00 119.301.320,64 44.087.662,00 112.577.711,69 17.424.470,00 34.549.070,00 6.952.987,00 39.542.705,00 947.006.238,52 660.054,00 1.027.488,00 1.687.542,00 1.405.902,00 7.881.366,00 9.287.268,00 957.981.048,52 1.152.306,00 948.158.544,52 959.133.354,52
INTERIOR 3.000.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 517.056.885,08 930.000,00 0,00 0,00 492.895,35 0,00 3.000.000,00 526.279.780,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.279.780,43 0,00 526.279.780,43 526.279.780,43
JUSTICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00
POLÍTICA TERRITORIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESIDENCIA 1.161.343,49 62.525.364,43 3.722,13 69.940,68 6.144,00 1.881,51 11.453,51 6.989,23 7.939,44 8.916,87 75.059,45 150.000,00 4.635,31 1.047,80 75.705,00 64.110.142,85 23.220,40 0,00 23.220,40 0,00 0,00 0,00 64.133.363,25 0,00 64.110.142,85 64.133.363,25
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 50.530.750,88 11.068.353,40 27.080.824,58 14.955.296,54 11.183.945,23 4.352.785,41 22.423.998,51 16.949.733,89 48.563.752,67 8.932.165,59 50.080.934,82 31.285.899,45 8.736.301,87 2.514.907,00 28.309.076,69 336.968.726,53 667.800,91 598.577,08 1.266.377,99 2.125.539,00 2.112.512,00 4.238.051,00 342.473.155,52 0,00 336.968.726,53 342.473.155,52
TRABAJO E INMIGRACIÓN 65.360.914,00 7.359.913,00 2.076.724,00 5.611.210,00 55.684.194,00 1.851.932,00 6.992.053,00 23.582.436,00 43.524.098,00 34.148.115,00 28.028.878,00 42.854.107,00 12.618.294,00 699.079,00 22.960.628,00 353.352.575,00 1.895.930,00 2.540.984,00 4.436.914,00 3.865.563,00 4.457.098,00 8.322.661,00 366.112.150,00 0,00 353.352.575,00 366.112.150,00
VIVIENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143.178,63 2.250.000,00 14.200.000,00 278.618,87 1.857.451,25 0,00 0,00 812.249,58 0,00 20.541.498,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.541.498,33 0,00 20.541.498,33 20.541.498,33
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.144.520,00 0,00 0,00 500.000,00 200.000,00 366.000,00 0,00 5.210.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 720.000,00 5.930.520,00 0,00 5.210.520,00 5.930.520,00
TOTAL 502.305.709,83 269.963.689,39 264.137.563,18 92.837.512,72 472.716.231,18 55.357.561,24 196.371.123,89 200.529.691,96 1.103.583.874,53 130.400.235,68 262.818.326,83 197.175.690,57 85.143.807,55 17.221.233,45 195.230.612,32 4.045.792.864,32 16.741.184,18 15.057.296,06 31.798.480,24 10.702.668,87 19.304.066,49 30.006.735,36 4.107.598.079,92 12.488.248,00 4.058.281.112,32 4.120.086.327,92
Cuadro 4.8FINANCIACIÓN DE LAS CC.AA. A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
AÑO 2008(Euros por Habitante)
AN
DA
LUC
ÍA
AR
AG
ÓN
PRIN
CIP
AD
O D
E A
STU
RIA
S
ILLE
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ALE
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NA
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IA
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STIL
LA Y
LEÓ
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LA-L
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PAÍS
VA
SCO
CIU
DA
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E C
EUTA
CIU
DA
D D
E M
ELIL
LA
TOTA
L
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 12,09 47,21 17,41 30,80 59,15 11,17 6,16 33,36 23,06 19,33 12,29 0,12 3,89 2,04 4,65 0,89 0,12 0,00 1,05 14,80
CIENCIA E INNOVACIÓN 11,11 15,61 5,24 4,54 3,83 25,24 5,16 5,82 11,74 5,20 3,48 8,82 5,09 2,02 4,17 17,13 4,69 0,00 0,00 8,39
CULTURA 1,16 0,58 0,68 0,72 0,85 0,67 0,56 0,52 0,71 0,52 0,80 0,59 0,48 0,71 0,30 0,04 0,08 1,43 1,48 0,67
DEFENSA 0,05 0,06 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,06 0,01 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
ECONOMÍA Y HACIENDA 1,85 22,61 0,00 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 3,01 0,00 0,05 0,00 0,00 1,45
EDUCACIÓN 11,11 8,13 6,62 5,90 8,95 7,77 6,17 9,82 7,52 12,08 7,51 7,12 10,15 7,49 7,57 1,86 0,01 34,32 23,13 7,99
FOMENTO 2,10 1,65 0,06 0,13 99,75 1,13 0,19 4,54 5,34 0,78 0,88 0,01 0,06 5,90 0,26 1,83 0,10 5,65 30,79 6,22
IGUALDAD 0,06 0,19 0,21 0,16 0,22 0,39 0,13 0,14 0,06 0,37 0,18 0,06 0,23 0,35 0,08 0,00 0,00 1,32 1,39 0,14
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 7,07 46,40 187,04 19,46 21,56 38,06 46,45 21,72 16,20 40,16 40,43 2,78 24,23 21,90 7,86 1,06 0,48 18,17 110,31 20,78
INTERIOR 0,37 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 70,21 0,85 0,00 0,00 0,35 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11,40
JUSTICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POLÍTICA TERRITORIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESIDENCIA 0,14 47,12 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 1,39
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 6,16 8,34 25,07 13,94 5,39 7,48 8,77 8,30 6,59 8,14 17,99 4,99 6,13 7,92 5,63 1,08 0,28 27,47 29,57 7,42
TRABAJO E INMIGRACIÓN 7,97 5,55 1,92 5,23 26,82 3,18 2,73 11,54 5,91 31,11 10,07 6,83 8,85 2,20 4,57 3,06 1,18 49,95 62,38 7,93
VIVIENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 1,10 1,93 0,25 0,67 0,00 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,08 0,14 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 0,13
TOTAL 61,24 203,45 244,54 86,53 227,71 95,09 76,79 98,15 149,86 118,79 94,40 31,44 59,70 54,24 38,82 26,99 6,98 138,30 270,18 89,26
Cuadro 4.9POLÍTICAS DE GASTO MÁS FAVORECIDAS
POR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS. AÑO 2008(Millones de Euros)
Políticas de gasto Importe % s/Total
INFRAESTRUCTURAS 1.069,53 26,0
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 868,91 21,1
SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 526,28 12,8
EDUCACIÓN 518,84 12,6
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 509,91 12,4
FOMENTO DEL EMPLEO 139,25 3,4
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 89,16 2,2
INDUSTRIA Y ENERGÍA 87,30 2,1
RESTO DE POLÍTICAS 310,91 7,4
TOTAL 4.120,09 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los Convenios con financiación para 2008 del Registro General de Convenios
Cuadro 4.10
SUBVENCIONES Y CONTRATOS-PROGRAMA GESTIONADOS POR LAS CC.AA. RESUMEN POR MINISTERIOSAÑO 2008
Euros
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TOTA
L
ASUNTOS EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERIOR 5.979.330,69 1.982.925,69 237.515,56 41.950,00 1.177.771,32 221.453,74 1.992.873,21 663.553,10 0,00 7.000,00 1.723.543,94 6.401.594,11 154.376,20 78.499,50 1.612.589,56 22.274.976,62 0,00 164.797,94 164.797,94 114.426,00 139.799,95 254.225,95 22.694.000,51 0,00 22.274.976,62 22.694.000,51
FOMENTO 5.481.400,00 1.153.508,80 2.448.970,00 236.810,00 125.300,00 1.810.864,86 4.249.908,53 2.476.600,00 6.327.388,92 4.165.262,00 2.578.900,00 7.223.832,92 1.350.461,44 404.000,00 2.944.600,00 42.977.807,47 1.465.800,00 4.437.200,00 5.903.000,00 0,00 0,00 0,00 48.880.807,47 0,00 42.977.807,47 48.880.807,47
EDUCACIÓN (*) 83.233.586,95 13.070.234,48 8.889.138,28 11.356.566,42 22.391.734,89 5.200.403,45 23.610.054,86 21.168.090,96 72.025.437,70 11.290.339,22 25.278.956,91 63.011.374,81 15.687.265,86 3.092.330,63 48.424.155,87 427.729.671,29 110.384,02 347.174,68 457.558,70 447.000,00 447.000,00 894.000,00 429.081.229,99 0,00 427.729.671,29 429.081.229,99
TRABAJO E INMIGRACIÓN 673.369.320,00 69.333.760,00 95.591.860,00 48.936.200,00 169.791.370,00 42.751.150,00 171.757.330,00 141.741.150,00 407.179.590,00 111.810.460,00 244.273.530,00 356.338.700,00 75.517.670,00 16.416.310,00 283.407.660,00 2.908.216.060,00 30.049.350,00 21.013.460,00 51.062.810,00 99.210,00 118.090,00 217.300,00 2.959.496.170,00 0,00 2.908.216.060,00 2.959.496.170,00
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 7.313.160,00 1.932.325,00 2.294.112,00 133.750,00 3.106.810,00 1.227.513,00 5.066.544,00 3.178.497,00 5.206.264,00 2.288.105,00 4.087.665,00 4.035.280,00 2.097.450,00 1.263.960,00 6.825.085,00 50.056.520,00 0,00 18.280,00 18.280,00 187.200,00 187.200,00 374.400,00 50.449.200,00 1.828.729,00 51.885.249,00 52.277.929,00
MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 119.572.162,86 54.141.885,90 28.022.360,36 14.036.892,29 45.388.820,04 30.693.738,86 115.705.523,50 82.150.975,41 64.340.992,30 53.437.078,80 103.843.167,11 11.366.639,93 19.797.959,27 10.596.092,75 66.098.138,06 819.192.427,44 954.377,58 3.309.334,84 4.263.712,42 1.775.743,32 75.223,64 1.850.966,96 825.307.106,82 0,00 819.192.427,44 825.307.106,82
POLÍTICA TERRITORIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.881.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.881.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.881.770,00 0,00 16.881.770,00 16.881.770,00
PRESIDENCIA 10.662.447,00 1.749.064,00 1.419.581,00 962.627,00 2.396.977,00 821.265,00 3.752.610,00 2.739.423,00 6.119.963,00 1.912.532,00 3.403.643,00 6.885.516,00 1.895.817,00 404.244,00 5.151.841,00 50.277.550,00 847.950,00 0,00 847.950,00 75.236,00 63.013,00 138.249,00 51.263.749,00 0,00 50.277.550,00 51.263.749,00
CULTURA 680.000,00 36.000,00 42.000,00 0,00 150.000,00 0,00 977.000,00 701.000,00 68.000,00 221.000,00 266.000,00 125.100,00 25.000,00 15.000,00 61.000,00 3.367.100,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 3.403.100,00 0,00 3.367.100,00 3.403.100,00
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (**) 46.549.771,37 8.218.354,79 7.153.789,86 5.603.669,73 10.763.646,88 3.742.820,86 16.627.148,83 12.026.317,92 32.129.991,88 7.811.947,58 17.659.137,23 31.773.607,03 8.053.212,41 2.891.477,94 25.074.749,85 236.079.644,16 602.744,24 1.691.524,65 2.294.268,89 1.545.113,65 1.506.720,40 3.051.834,05 241.425.747,10 0,00 236.079.644,16 241.425.747,10
CIENCIA E INNOVACIÓN 106.032.578,72 14.137.258,41 8.420.244,41 4.528.432,12 7.075.190,23 12.255.735,44 30.056.088,13 5.780.709,38 100.230.074,44 13.506.543,55 21.368.767,91 105.249.390,09 10.129.272,09 1.170.911,32 38.136.202,22 478.077.398,46 12.500.257,87 35.555.456,11 48.055.713,98 0,00 0,00 0,00 526.133.112,44 0,00 478.077.398,46 526.133.112,44
VIVIENDA 70.256.644,61 22.168.044,17 26.518.441,09 9.024.509,44 47.390.956,08 7.310.003,01 70.126.716,23 18.567.499,49 100.659.797,83 24.587.422,91 50.834.715,05 60.551.274,02 6.024.127,59 7.773.540,17 35.683.567,55 557.477.259,24 0,00 0,00 0,00 5.238.491,41 760.248,83 5.998.740,24 563.475.999,48 0,00 557.477.259,24 563.475.999,48
IGUALDAD 856.880,00 67.200,00 600.000,00 226.280,00 0,00 67.840,00 108.400,00 187.670,00 281.140,00 60.000,00 509.600,00 0,00 0,00 0,00 473.130,00 3.438.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00 3.506.140,00 0,00 3.438.140,00 3.506.140,00
TOTAL Subvenciones 1.129.987.282,20 187.990.561,24 181.638.012,56 95.087.687,00 309.758.576,44 106.102.788,22 444.030.197,29 291.381.486,26 811.450.410,07 231.097.691,06 475.827.626,15 652.962.308,91 140.732.611,86 44.106.366,31 513.892.719,11 5.616.046.324,68 46.566.863,71 66.537.228,22 113.104.091,93 9.482.420,38 3.365.295,82 12.847.716,20 5.741.998.132,81 1.828.729,00 5.617.875.053,68 5.743.826.861,81
ECONOMÍA Y HACIENDA (Sec. 32 ) (***) 14.838.500,00 0,00 0,00 0,00 23.287.500,00 0,00 0,00 0,00 214.084.470,00 0,00 0,00 220.012.250,00 0,00 0,00 52.569.560,00 524.792.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.792.280,00 0,00 524.792.280,00 524.792.280,00
TOTAL Subvenciones y Contratos Programa 1.144.825.782,20 187.990.561,24 181.638.012,56 95.087.687,00 333.046.076,44 106.102.788,22 444.030.197,29 291.381.486,26 1.025.534.880,07 231.097.691,06 475.827.626,15 872.974.558,91 140.732.611,86 44.106.366,31 566.462.279,11 6.140.838.604,68 46.566.863,71 66.537.228,22 113.104.091,93 9.482.420,38 3.365.295,82 12.847.716,20 6.266.790.412,81 1.828.729,00 6.142.667.333,68 6.268.619.141,81
(*) Subvenciones obtenidas de Conferencias Sectoriales (la Oficina Presupuestaria no facilitó datos)(**) No incluye el Fondo de Cohesión Sanitaria(***) Corresponde a Contratos-ProgramaFuente: Oficinas Presupuestarias de los diferentes Ministerios y Conferencias Sectoriales.
Cuadro 4.11POLÍTICAS DE GASTO MÁS FAVORECIDAS
POR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES. AÑO 2008(Millones de Euros)
Políticas de gasto Importe % s/Total
FOMENTO DEL EMPLEO 2.895,97 46,2
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 710,62 11,3
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 583,58 9,3
ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 563,48 9,0
EDUCACIÓN 429,08 6,8
SUBVENCIONES AL TRANSPORTE 413,24 6,6
INFRAESTRUCTURAS 266,75 4,3
RESTO DE POLÍTICAS 405,90 6,5
TOTAL 6.268,62 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Conferencias Sectoriales y de las Oficinas Presupuestarias de los diferentes Ministerios.
Cuadro 4.12FONDOS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2008
Créditos iniciales de los Presupuestos de las CC.AA.*(Millones de Euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS FSE FEDER FEOGA-Orientación Fondos PAC Fondo de
Cohesión IFOP **Fondos sin determinar
***
Total por Comunidad Autónoma
ANDALUCÍA 354,76 639,84 0,00 1.778,59 5,68 29,89 4,30 2.813,06ARAGÓN 11,75 34,55 0,00 559,35 2,50 3,37 0,00 611,53PRINCIPADO DE ASTURIAS 0,00 1,00 32,00 40,41 0,00 7,39 141,29 222,09ILLES BALEARS 7,44 0,00 0,00 18,43 0,00 1,57 0,00 27,43CANARIAS 32,92 103,48 6,17 16,90 2,51 9,20 0,12 171,30CANTABRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,68 25,68CASTILLA Y LEÓN 32,75 78,78 2,42 1.001,28 39,18 0,98 0,69 1.156,09CASTILLA-LA MANCHA 36,72 120,87 0,00 1.082,58 12,94 0,31 0,00 1.253,43CATALUÑA 27,20 41,10 0,00 23,10 34,20 5,50 0,00 131,10EXTREMADURA 71,93 273,65 24,29 685,91 1,29 2,31 13,06 1.072,43GALICIA 49,19 166,12 0,00 173,62 0,00 82,85 0,26 472,04COMUNIDAD DE MADRID 41,16 20,44 0,00 7,59 0,00 0,90 2,12 72,22REGIÓN DE MURCIA 16,37 47,13 0,18 145,42 33,81 5,38 2,26 250,57LA RIOJA 1,91 4,48 0,00 6,12 0,00 0,00 4,35 16,86COMUNITAT VALENCIANA 70,55 205,88 2,76 116,09 0,00 16,14 0,59 412,00Total general 754,65 1.737,32 67,81 5.655,39 132,13 165,80 194,73 8.707,82
* No se incluyen las Comunidades Forales por tener un sistema distinto de Financiación, ni las Ciudades Autónomas por venir recogida sus fuentes de financiación en el Régimen Local
** Instrumento financiero de ordenación de la pesca
*** Estas cifras son el resultado de agregar las correspondientes partidas que figuran en los Presupuestos Iniciales sin referencia explícita a un Fondo asignado y otras transferencias
provenientes de la Unión Europea
Fuente: Presupuestos Iniciales de las Comunidades Autónomas consolidados con sus Organismos Autónomos.
Cuadro 4.12aFONDOS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2008
Desglose por Capítulo IV(Millones de Euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS FSE FEDER FEOGA-Orientación Fondos PAC Fondo de
Cohesión IFOP Fondos sin determinar TOTAL
ANDALUCÍA 52,27 0,01 - 1.502,53 - - 0,04 1.554,85 ARAGÓN 11,59 3,15 - 454,82 - - - 469,55 PRINCIPADO DE ASTURIAS - - 32,00 0,07 - - 0,01 32,08 ILLES BALEARS 7,44 - - - - - - 7,44 CANARIAS 32,92 - - - - - 0,12 33,04 CANTABRIA - - - - - - 20,00 20,00 CASTILLA Y LEÓN - - - 913,67 - - 0,01 913,69 CASTILLA-LA MANCHA 36,72 - - 837,89 - - - 874,60 CATALUÑA 27,20 - - - - - 0,00 27,20 EXTREMADURA 71,93 - - 561,26 - - 0,03 633,22 GALICIA 49,19 - - - - - - 49,19 COMUNIDAD DE MADRID 41,16 - - - - - 0,79 41,95 REGIÓN DE MURCIA 16,37 - - 112,50 - - - 128,87 LA RIOJA 1,91 - - 0,78 - - - 2,69 COMUNITAT VALENCIANA 70,02 3,29 - 93,65 - - - 166,96 TOTAL GENERAL 418,71 6,44 32,00 4.477,16 - - 21,01 4.955,32
Fuente: Presupuestos Iniciales de las Comunidades Autónomas consolidados con sus Organismos Autónomos.
Cuadro 4.12bFONDOS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2008
Desglose por Capítulo VII(Millones de Euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS FSE FEDER FEOGA-Orientación Fondos PAC Fondo de
Cohesión IFOP Fondos sin determinar TOTAL
ANDALUCÍA 302,49 639,84 - 276,06 5,68 29,89 4,26 1.258,22 ARAGÓN 0,16 31,40 - 104,53 2,50 3,37 - 141,97 PRINCIPADO DE ASTURIAS - 1,00 - 40,34 - 7,39 141,28 190,01 ILLES BALEARS - - - 18,43 - 1,57 - 20,00 CANARIAS - 103,48 6,17 16,90 2,51 9,20 - 138,26 CANTABRIA - - - - - - 5,68 5,68 CASTILLA Y LEÓN 32,75 78,78 2,42 87,60 39,18 0,98 0,68 242,40 CASTILLA-LA MANCHA - 120,87 - 244,70 12,94 0,31 - 378,82 CATALUÑA - 41,10 - 23,10 34,20 5,50 0,00 103,90 EXTREMADURA - 273,65 24,29 124,65 1,29 2,31 13,03 439,21 GALICIA - 166,12 - 173,62 - 82,85 0,26 422,85 COMUNIDAD DE MADRID - 20,44 0,00 7,59 - 0,90 1,33 30,27 REGIÓN DE MURCIA - 47,13 0,18 32,92 33,81 5,38 2,26 121,70 LA RIOJA - 4,48 - 5,34 - - 4,35 14,17 COMUNITAT VALENCIANA 0,53 202,59 2,76 22,44 - 16,14 0,59 245,04 TOTAL GENERAL 335,94 1.730,87 35,81 1.178,23 132,13 165,80 173,72 3.752,50
Fuente: Presupuestos Iniciales de las Comunidades Autónomas consolidados con sus Organismos Autónomos.
Cuadro 4.13TRANSFERENCIAS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Fondo Programa Ahorro en Incapacidad Temporal
1999
Fondo Programa Ahorro en Incapacidad Temporal
2008
ANDALUCÍA 43,19 62,11ARAGÓN 7,06 8,74PRINCIPADO DE ASTURIAS 6,60 7,56ILLES BALEARS 4,94 7,09CANARIAS 9,99 14,24CANTABRIA 3,19 3,76CASTILLA Y LEÓN 14,63 16,82CASTILLA-LA MANCHA 10,30 11,52CATALUÑA 37,97 53,56EXTREMADURA 6,32 7,19GALICIA 16,31 17,12COMUNIDAD DE MADRID 30,23 39,06REGIÓN DE MURCIA 6,66 8,59LA RIOJA 1,59 2,20COMUNITAT VALENCIANA 24,54 31,72TOTAL 223,53 291,27
Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos de la Seguridad Social
Cuadro 4.14FONDO DE COHESIÓN SANITARIA
AÑO 2008(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Fondo Cohesión Sanitaria
ANDALUCÍA 13,01 ARAGÓN - PRINCIPADO DE ASTURIAS 0,05 ILLES BALEARS 2,68 CANARIAS 2,81 CANTABRIA 8,21 CASTILLA Y LEÓN - CASTILLA-LA MANCHA - CATALUÑA 22,11 EXTREMADURA 0,68 GALICIA 1,87 COMUNIDAD DE MADRID 37,48 REGIÓN DE MURCIA 0,99 LA RIOJA - COMUNITAT VALENCIANA 9,16 CIUDAD DE CEUTA 0,01 TOTAL 99,04
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Cuadro 4.15RECURSOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN. AÑO 2008
MILLONES DE EUROS %
TOTAL RECURSOS 136.618,40 100,0
FINANCIACION INCONDICIONADA 109.360,57 80,0
Fondo de Suficiencia 28.970,93 21,2
IRPF (con capacidad normativa) 25.374,92 18,6
IVA 16.807,27 12,3
Impuestos Especiales 10.915,65 8,0
Dotación complementaria Financiación Sanitaria e insularidad 655,00 0,5
Antiguos Tributos Cedidos Recaudación Real 16.158,30 11,8
Tasas afectas a los servicios transferidos recaudación normativa 899,53 0,7
Garantías de financiación de los servicios de asistencia sanitaria 500,00 0,4
Participación de las CC.AA. uniprovinciales, como Diputaciones provinciales en los ingresos del Estado 328,09 0,2
Tributos propios y recargos sobre tributos estatales y locales 662,55 0,5
No financieros (Capítulos 3 (excepto tasas afectas y tasas sobre el juego), 5 y 6 de los presupuestos de ingresos) 2.857,90 2,1
Financieros (Capítulos 8 y 9 de los presupuestos de ingresos de las CC.AA.) 5.230,43 3,8
FINANCIACION CONDICIONADA 27.257,83 20,0
Transferencias del Instituto Social de la Marina 52,37 0,0
Fondo Programa de Ahorro en Incapacidad Temporal 291,27 0,2
Fondo de Cohesión Sanitaria 99,04 0,1
F.C.I 1.317,30 1,0
Recursos procedentes de la U.E. (FEDER, F.S.E., FEOGA "O", FEOGA "Garantía", IFOP, Cohesión y otros) 8.707,82 6,4
Participación de las Entidades Locales en los Ingresos del Estado (*) 6.589,08 4,8
Subvenciones gestionadas 5.617,88 4,1
Contratos-programa 524,79 0,4
Convenios de colaboración 4.058,28 3,0(*) Financiación de EE.LL. (Andalucía, Galicia, Cataluña y Castilla - La Mancha)
Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos Generales del Estado, Inspección Gral. Ministerio de Economía y Hacienda, Presupuestos CC.AA.
Cuadro 4.16RECAUDACIÓN DE LAS DIPUTACIONES FORALES DEL PAÍS VASCO POR TRIBUTOS CONCERTADOS
(Millones de euros)
VARIACIÓN ANUAL% ABSOLUTA
CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS 6.706,74 6.601,18 -1,6 -105,55IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 4.266,30 4.458,24 4,5 191,93IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2.034,17 1.692,23 -16,8 -341,94IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 76,16 81,83 7,4 5,66IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 154,30 181,31 17,5 27,01IMPUESTO SOBRE NO RESIDENTES 175,80 187,57 6,7 11,77CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 6.946,92 6.119,33 -11,9 -827,59TRANSMISIONES PATRIMONIALES 372,13 185,06 -50,3 -187,07ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 134,87 115,54 -14,3 -19,32IVA. GESTIÓN DIRECTA 3.661,09 3.173,28 -13,3 -487,80IVA. AJUSTE CONCIERTO 1.176,34 1.092,20 -7,2 -84,14IMPUESTO ESPECIAL S/ DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 77,00 49,20 -36,1 -27,80IMPUESTOS ESPECIALES 1.394,14 1.373,67 -1,5 -20,47IMPUESTO SOBRE VENTA HIDROCARBUROS 51,96 53,07 2,1 1,11IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGUROS 78,12 77,14 -1,3 -0,98IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS 1,27 0,17 -87,0 -1,11CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 118,47 113,69 -4,0 -4,78TASAS DE JUEGO 68,74 63,25 -8,0 -5,49OTROS INGRESOS 49,73 50,44 1,4 0,71TOTAL 13.772,12 12.834,20 -6,8 -937,92
Fuente: "Resumen informativo de recaudación". Ministerio de Economía y Hacienda.
2007 2008
Cuadro 4.17RECAUDACIÓN DE LAS DIPUTACIONES FORALES DEL PAÍS VASCO
POR TRIBUTOS CONCERTADOS(Millones de euros)
2007 2008 VARIACIÓN ANUALMillones euros % Millones euros % % ABSOLUTA
ÁLAVA 2.205,85 16,0 2.034,17 15,8 -7,8 -171,68GUIPÚZCOA 4.367,56 31,7 4.128,88 32,2 -5,5 -238,68VIZCAYA 7.198,71 52,3 6.671,15 52,0 -7,3 -527,56TOTAL 13.772,12 100,0 12.834,20 100,0 -6,8 -937,92
Fuente: "Resumen informativo de recaudación". Ministerio de Economía y Hacienda.
Cuadro 4.18APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. AÑO 2008
(Millones de euros)
ÁLAVA % GUIPÚZCOA % VIZCAYA % TOTAL
CORRIENTES 1.521,80 16,95 2.958,30 32,95 4.498,05 50,10 8.978,15
CAPITAL 3,59 17,43 7 32,96 10 49,61 20,62
TOTAL 1.525,39 16,95 2.965,10 32,95 4.508,28 50,10 8.998,77Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Cuadro 4.19RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA POR TRIBUTOS CONVENIDOS
(Millones de euros)
VARIACIÓN ANUAL% ABSOLUTA
CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.792,39 1.701,34 -5,08 -91,05IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 1.083,23 1.156,59 6,77 73,36IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 593,25 419,27 -29,33 -173,99IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 43,35 47,86 10,42 4,52IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 61,94 66,33 7,07 4,38IMPUESTO SOBRE NO RESIDENTES 10,61 11,30 6,46 0,68IMPUESTOS EXTINGUIDOS POR SUPRESIÓN 0,00 - -100,00 0,00CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.767,09 1.445,93 -18,17 -321,15TRANSMISIONES PATRIMONIALES 80,66 49,22 -38,98 -31,44ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 52,82 43,41 -17,81 -9,41IVA. GESTIÓN DIRECTA 891,47 691,25 -22,46 -200,22IVA. AJUSTE CONVENIO 278,74 208,28 -25,28 -70,46IMPUESTO ESPECIAL S/ DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 22,05 14,84 -32,70 -7,21IMPUESTOS ESPECIALES 397,63 396,14 -0,37 -1,49IMPUESTO SOBRE VENTA HIDROCARBUROS 22,12 22,59 2,15 0,48IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGUROS 21,58 20,17 -6,51 -1,40IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS 0,02 0,02 -5,26 0,00CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 29,70 27,82 -6,33 -1,88TASAS DE JUEGO 13,49 13,19 -2,16 -0,29OTROS INGRESOS 16,21 14,62 -9,80 -1,59TOTAL 3.589,17 3.175,09 -11,54 -414,08
Fuente: "Resumen informativo de recaudación". Ministerio de Economía y Hacienda.
2007 2008
Cuadro 4.20COMPENSACIONES FINANCIERAS ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO. AÑO 2008(Millones de euros)
ESTADO PAÍS VASCO
Impuestos especiales sobre el alchohol y bebidas derivadas 9,53 -
Impuesto sobre la cerveza 2,84 -
Impuesto sobre hidrocarburos 38,23 -
Impuesto especial sobre labores de tabaco - 131,31
TOTAL 50,60 131,31 Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2008.
Cuadro 4.21TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL ESTADO. AÑO 2008
(Millones de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMASFondo programa ahorro en
incapacidad temporal 2008
Pensiones no contributivas 2008
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 4,35 29,93
PAÍS VASCO 17,08 112,65
TOTAL 21,43 142,58Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos de la Seguridad Social
Cuadro 5.1.
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2007-2008RESUMEN POR CAPÍTULOS
(Millones de euros)
AÑO 2007 AÑO 2008
PRESUPUESTO % S/ TOTAL PRESUPUESTO % S/ TOTAL
OPERACIONES CORRIENTES 124.980,09 77,7 136.079,44 78,2 8,9GASTOS DE PERSONAL 47.768,71 29,7 52.400,67 30,1 9,7GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.274,71 15,7 28.190,49 16,2 11,5GASTOS FINANCIEROS (INTERESES) 2.382,94 1,5 2.495,59 1,4 4,7TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.397,02 30,7 52.817,57 30,4 6,9FONDO DE CONTINGENCIA 156,71 0,10 175,12 0,1 11,7OPERACIONES DE CAPITAL 30.139,40 18,7 32.701,25 18,8 8,5INVERSIONES REALES 15.300,45 9,5 16.341,09 9,4 6,8TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.838,95 9,2 16.360,16 9,4 10,3OPERACIONES FINANCIERAS 5.693,09 3,5 5.189,75 3,0 -8,8ACTIVOS FINANCIEROS 1.811,47 1,1 1.744,85 1,0 -3,7PASIVOS FINANCIEROS 3.881,63 2,4 3.444,90 2,0 -11,3TOTAL PRESUPUESTO 160.812,58 100,0 173.970,44 100,0 8,2
Fuente: Presupuestos iniciales de la Admón. Gral. de las CC.AA. consolidados con los de sus Organismos y Entes.
% VARIACIÓN 08/07
Cuadro 5.2.
PRINCIPALES INDICADORES DE LA CUENTA FINANCIERA DE LAS CC.AA.AÑO 2008
(Millones de euros)
AHORRO BRUTO
RECURSOS DISPONIBLES
NO FINANCIEROS
GASTOS DE CAPITAL
CAPACIDAD (+) / NECESIDAD (-)
DE FINANCIACIÓN
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 20.514,34 29.282,30 29.661,75 -379,45 -1.333,86 3.227,56 4.940,87 1.713,31ANDALUCÍA 5.172,74 7.473,34 7.473,34 0,00 -19,60 782,60 802,20 19,60ARAGÓN 842,68 1.230,63 1.230,63 0,00 -40,07 82,04 122,11 40,07PRINCIPADO DE ASTURIAS 420,04 889,07 890,82 -1,75 1,75 80,00 80,00 0,00ILLES BALEARS 324,83 360,64 732,32 -371,68 0,57 42,07 413,17 371,10CANARIAS 956,99 1.433,48 1.448,36 -14,88 14,88 229,42 229,42 0,00CANTABRIA 489,41 597,09 568,85 28,24 -25,77 65,58 63,11 -2,47CASTILLA Y LEÓN 2.129,12 2.920,42 2.955,29 -34,87 -2,16 109,51 146,54 37,02CASTILLA-LA MANCHA 1.157,12 2.428,78 2.428,78 0,00 -5,52 36,82 42,34 5,52CATALUÑA 1.967,03 2.219,14 2.621,80 -402,66 -991,76 601,28 1.995,70 1.394,43EXTREMADURA 602,73 1.284,87 1.349,79 -64,92 64,92 67,64 67,64 0,00GALICIA 2.032,40 2.889,39 2.768,32 121,06 -121,06 473,56 473,56 0,00COMUNIDAD DE MADRID 1.876,68 2.306,87 2.168,99 137,88 55,42 497,55 304,25 -193,30REGIÓN DE MURCIA 716,82 947,05 947,05 0,00 -2,68 18,72 21,40 2,68LA RIOJA 211,69 268,53 303,68 -35,15 -3,51 11,19 49,85 38,66COMUNITAT VALENCIANA 1.614,06 2.033,00 1.773,73 259,27 -259,27 129,58 129,58 0,00CC.AA. RÉGIMEN FORAL 2.413,77 3.013,93 2.953,79 60,14 -85,14 200,21 225,20 24,99COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 989,32 1.030,59 1.033,57 -2,98 2,98 0,01 0,00 -0,01PAÍS VASCO 1.424,45 1.983,34 1.920,22 63,12 -88,12 200,20 225,20 25,00CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA 20,22 85,80 85,71 0,09 0,01 17,14 17,04 -0,10CEUTA 9,90 46,05 45,95 0,10 0,00 9,70 9,60 -0,10MELILLA 10,32 39,74 39,75 -0,01 0,01 7,43 7,43 0,00TOTAL 22.948,33 32.382,03 32.701,25 -319,22 -1.418,99 3.444,90 5.183,11 1.738,20
Fuente: Presupuestos iniciales de la Admón. Gral. de las CC.AA. consolidados con los de sus Organismos y Entes.
ENDEUDAMIENTO BRUTO
ENDEUDAMIENTO NETO
GENERACIÓN SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT (-)VARIACIÓN DE
ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIONES
Cuadro 5.3.EVOLUCIÓN DEL GASTO. EUROS POR HABITANTE
(2000-2008)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 1.845 1.981 2.133 2.588 2.775 3.021 3.279 3.517 3.729ANDALUCÍA 2.260 2.334 2.565 2.760 2.913 3.162 3.488 3.653 3.943ARAGÓN 1.762 1.887 2.080 3.026 3.164 3.369 3.725 3.964 4.261PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.157 1.674 1.879 2.861 2.977 3.197 3.461 3.743 3.683ILLES BALEARS 1.061 1.103 1.203 1.969 1.976 2.730 2.724 2.819 3.144CANARIAS 2.222 2.303 2.353 2.436 2.630 2.807 3.117 3.404 3.740CANTABRIA 1.645 1.773 1.897 2.991 3.210 3.372 3.720 3.884 4.200CASTILLA Y LEÓN 1.809 1.975 2.080 3.003 3.216 3.450 3.616 3.847 4.143CASTILLA-LA MANCHA 1.511 2.074 2.228 3.207 3.404 3.611 3.913 4.183 4.446CATALUÑA 2.078 2.166 2.351 2.496 2.849 3.192 3.481 3.783 3.955EXTREMADURA 1.641 2.120 2.350 3.376 3.562 3.861 4.232 4.637 5.121GALICIA 2.323 2.507 2.668 2.866 3.012 3.348 3.644 3.953 4.220COMUNIDAD DE MADRID 1.239 1.312 1.401 2.220 2.403 2.568 2.768 2.973 3.040REGIÓN DE MURCIA 1.352 1.383 1.406 2.188 2.318 2.499 2.705 3.004 3.308LA RIOJA 1.563 1.681 1.917 2.925 3.115 3.297 3.670 3.983 4.149COMUNITAT VALENCIANA 1.812 1.893 2.022 2.099 2.200 2.352 2.525 2.754 2.875CC.AA. RÉGIMEN FORAL 2.798 2.871 3.159 3.218 3.356 3.820 4.069 4.636 5.183COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 3.915 4.282 4.232 4.169 4.835 5.397 5.711 6.495 7.024PAÍS VASCO 2.502 2.495 2.870 2.960 2.949 3.383 3.610 4.112 4.657CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA 1.769 1.970 2.364 2.501 2.724 2.752 2.788 2.956 3.325CEUTA 1.672 1.963 2.393 2.648 2.766 2.835 2.868 3.103 3.511MELILLA 1.874 1.978 2.333 2.344 2.680 2.662 2.703 2.802 3.131TOTAL 1.906 2.039 2.199 2.628 2.811 3.070 3.326 3.584 3.816
Fuente: Presupuestos iniciales de las CC.AA. consolidados con los de sus Organismos y Entes, y población calculada a 1 de julio a partir del Censo de 2001 según INE.
Cuadro 5.4.EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INICIALES CONSOLIDADOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
EXPRESADA EN RELACIÓN AL PIBpm A PRECIOS CORRIENTES. (2000-2008)(En % del PIB)
2000 2001 2002 2003 2004 (P) 2005 (P) 2006 (A) 2007 (A) 2008 (1ª E)
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 12,0 12,1 12,3 14,2 14,4 14,8 15,1 15,3 15,9ANDALUCÍA 19,6 18,9 19,5 19,5 19,3 19,7 20,2 20,0 21,3ARAGÓN 10,8 10,8 11,1 15,3 15,1 15,0 15,7 15,6 16,2PRINCIPADO DE ASTURIAS 8,9 11,9 12,6 18,1 17,5 17,3 17,4 17,7 16,3ILLES BALEARS 5,5 5,4 5,8 9,3 8,9 11,9 11,1 11,2 12,1CANARIAS 15,0 14,6 14,2 14,0 14,5 14,9 15,7 16,2 17,7CANTABRIA 11,2 11,2 11,1 16,6 16,7 16,4 17,0 16,6 17,2CASTILLA Y LEÓN 12,8 13,1 12,8 17,5 17,5 17,5 17,0 17,0 17,7CASTILLA-LA MANCHA 12,3 15,9 16,2 22,1 22,3 22,1 22,6 22,5 24,1CATALUÑA 10,9 10,6 11,0 11,1 12,1 12,8 13,3 13,8 14,1EXTREMADURA 16,5 20,0 20,7 27,8 27,4 27,5 28,1 28,9 30,4GALICIA 19,1 19,4 19,4 19,6 19,3 19,9 19,9 20,0 20,5COMUNIDAD DE MADRID 5,8 5,8 5,9 9,0 9,3 9,4 9,6 9,9 9,8REGIÓN DE MURCIA 10,3 9,9 9,5 14,0 14,1 14,4 14,7 15,4 16,8LA RIOJA 8,8 9,0 9,9 14,3 14,6 14,6 15,6 16,1 16,0COMUNITAT VALENCIANA 12,0 11,8 12,0 12,0 12,1 12,3 12,5 13,0 13,4CC.AA. RÉGIMEN FORAL 14,5 13,9 14,5 13,9 13,7 14,4 14,4 15,3 16,3COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 19,7 20,3 19,0 17,8 19,5 20,4 20,5 22,0 23,0PAÍS VASCO 13,1 12,2 13,2 12,9 12,0 12,8 12,7 13,4 14,5CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA 13,3 14,1 15,7 15,5 15,8 14,8 13,9 13,7 15,2CEUTA 12,6 13,9 15,7 16,2 15,8 15,0 14,2 14,1 15,7MELILLA 14,2 14,2 15,8 14,8 15,8 14,6 13,6 13,3 14,6TOTAL 12,2 12,2 12,5 14,1 14,3 14,7 15,0 15,3 15,9
Nota: Los datos del PIBpm son provisonales para los años 2004,2005, para 2006 Avance y para 2007 una primera estimación.Fuente: Presupuestos iniciales de las CC.AA. consolidados con los de sus Organismos y Entes. y PIBpm a precios corrientes, según INE.
Cuadro 5.5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2007-2008
RESUMEN POR AGREGADOS(Millones de euros)
AÑO 2007 AÑO 2008 % VARIACIÓNPRESUPUESTO % S/ TOTAL PRESUPUESTO % S/ TOTAL 08/07
Gastos de funcionamiento 73.043,42 45,4 80.591,16 46,3 10,3Transferencias 64.235,97 39,9 69.177,73 39,8 7,7Gastos de Inversión 17.111,92 10,6 18.085,94 10,4 5,7Gastos Financieros 6.264,57 3,9 5.940,50 3,4 -5,2Fondo de contingencia 156,71 0,10 175,12 0,1 11,7TOTAL DE GASTOS 160.812,58 99,9 173.970,44 100,0 8,2
Fuente: Presupuestos iniciales de la Admón. Gral. de las CC.AA. consolidados con los de sus Organismos y Entes.
Cuadro 5.5
Cuadro 5.6.PRESUPUESTOS INICIALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CONSOLIDADOS CON SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
GASTOS. AÑO 2008(Millones de euros)
CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5 GASTOS CORRIENTES CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 GASTOS
CAPITALGASTOS NO
FINANCIEROS CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 9 GASTOS FINANCIEROS TOTAL
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 49.334,31 24.516,24 2.390,68 48.324,06 175,12 124.740,40 14.997,83 14.663,92 29.661,75 154.402,15 1.623,42 3.227,56 4.850,98 159.253,14ANDALUCÍA 9.710,61 3.352,69 433,27 10.180,19 0,00 23.676,76 3.019,77 4.453,57 7.473,34 31.150,10 29,10 782,60 811,70 31.961,80ARAGÓN 1.949,74 685,72 65,50 1.509,21 0,00 4.210,17 596,68 633,95 1.230,63 5.440,81 44,98 82,04 127,02 5.567,82PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.417,90 567,49 50,11 883,42 0,00 2.918,92 468,66 422,16 890,82 3.809,74 10,44 80,00 90,44 3.900,18ILLES BALEARS 1.052,67 546,70 78,83 875,86 0,00 2.554,06 324,83 407,49 732,32 3.286,38 0,00 42,07 42,07 3.328,45CANARIAS 2.727,24 1.459,27 45,81 1.796,56 0,00 6.028,88 902,12 546,24 1.448,36 7.477,24 3,85 229,42 233,27 7.710,51CANTABRIA 827,21 327,65 21,78 568,74 0,00 1.745,39 345,29 223,56 568,85 2.314,23 30,20 65,58 95,77 2.410,01CASTILLA Y LEÓN 3.478,43 1.066,18 71,90 2.697,93 0,00 7.314,44 1.611,58 1.343,71 2.955,29 10.269,73 4,99 109,51 114,51 10.384,24CASTILLA-LA MANCHA 2.759,07 1.006,24 63,75 2.591,34 0,00 6.420,40 902,65 1.526,13 2.428,78 8.849,18 13,24 36,82 50,06 8.899,24CATALUÑA 7.011,27 7.065,64 687,84 9.634,80 110,00 24.509,55 1.525,03 1.096,78 2.621,80 27.131,35 1.020,43 601,28 1.621,71 28.753,06EXTREMADURA 1.832,01 537,87 40,51 1.673,49 0,00 4.083,89 945,33 404,47 1.349,79 5.433,68 27,64 67,64 95,28 5.528,96GALICIA 3.443,98 1.348,00 146,48 3.188,92 65,12 8.192,50 1.382,22 1.386,10 2.768,32 10.960,82 121,74 473,56 595,30 11.556,12COMUNIDAD DE MADRID 6.506,50 3.787,30 266,80 5.708,50 0,00 16.269,09 1.327,98 841,00 2.168,99 18.438,08 48,99 497,55 546,53 18.984,61REGIÓN DE MURCIA 1.061,26 206,59 33,73 2.462,45 0,00 3.764,03 501,98 445,07 947,05 4.711,08 3,98 18,72 22,70 4.733,78LA RIOJA 430,22 223,84 16,95 311,41 0,00 982,42 158,34 145,34 303,68 1.286,09 4,58 11,19 15,77 1.301,87COMUNITAT VALENCIANA 5.126,22 2.335,05 367,41 4.241,23 0,00 12.069,91 985,39 788,34 1.773,73 13.843,64 259,27 129,58 388,85 14.232,49CC.AA. RÉGIMEN FORAL 2.922,09 3.523,46 98,68 4.428,11 0,00 10.972,34 1.276,48 1.677,31 2.953,79 13.926,13 119,79 200,21 320,00 14.246,13COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 1.080,70 498,96 28,68 1.625,10 0,00 3.233,44 284,55 749,02 1.033,57 4.267,01 20,31 0,01 20,32 4.287,33PAÍS VASCO 1.841,39 3.024,50 70,00 2.803,01 0,00 7.738,90 991,93 928,29 1.920,22 9.659,12 99,48 200,20 299,68 9.958,80CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA 144,27 150,79 6,24 65,40 0,00 366,69 66,78 18,93 85,71 452,40 1,64 17,14 18,77 471,17CEUTA 78,92 68,67 3,66 45,89 0,00 197,15 30,76 15,19 45,95 243,10 1,24 9,70 10,94 254,04MELILLA 65,34 82,12 2,58 19,51 0,00 169,55 36,02 3,73 39,75 209,30 0,40 7,43 7,83 217,13TOTAL 52.400,67 28.190,49 2.495,59 52.817,57 175,12 136.079,44 16.341,09 16.360,16 32.701,25 168.780,68 1.744,85 3.444,90 5.189,75 173.970,44
Fuente: Presupuestos iniciales de la Admón. Gral. de las CC.AA. consolidados con los de sus Organismos y Entes.
Cuadro 5.7
PRESUPUESTOS INICIALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CONSOLIDADOS CON SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOSCLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
AÑO 2008(Millones de euros)
Servicios Públicos Básicos
Actuaciones de Protección y
Promoción Social
Producción de Bienes Públicos de Carácter
Preferente
Actuaciones de Carácter Económico
Actuaciones de Carácter General
ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 9
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 4.277,23 14.257,95 88.330,21 27.160,69 24.795,93 158.822,01ANDALUCÍA 662,57 2.991,33 16.536,57 6.599,92 5.171,40 31.961,80ARAGÓN 73,70 418,39 2.852,93 1.214,19 928,81 5.488,02PRINCIPADO DE ASTURIAS 67,38 398,46 2.241,78 681,21 498,39 3.887,21ILLES BALEARS 33,14 143,93 2.017,14 521,38 612,86 3.328,45CANARIAS 208,63 534,78 4.491,55 885,25 1.332,47 7.452,68CANTABRIA 47,84 252,05 1.311,50 558,59 240,02 2.410,00CASTILLA Y LEÓN 13,03 1.062,82 5.573,87 2.779,99 875,78 10.305,48CASTILLA-LA MANCHA 15,37 932,82 4.467,31 2.136,55 1.348,58 8.900,62CATALUÑA 1.969,17 1.960,14 14.428,00 2.885,05 7.511,08 28.753,45EXTREMADURA 20,51 601,75 2.677,55 1.705,26 523,36 5.528,44GALICIA 143,62 927,19 6.136,51 2.235,01 2.113,79 11.556,12COMUNIDAD DE MADRID 548,78 2.442,92 11.954,56 2.298,05 1.740,30 18.984,61REGIÓN DE MURCIA 26,25 333,63 3.051,09 818,87 503,94 4.733,78LA RIOJA 21,33 195,76 718,90 201,31 161,56 1.298,86COMUNIDAD VALENCIANA 425,90 1.061,96 9.870,96 1.640,08 1.233,59 14.232,49CC.AA. RÉGIMEN FORAL 1.002,56 1.255,81 7.251,73 2.501,32 2.234,71 14.246,13COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 146,74 658,58 1.550,35 738,35 1.193,31 4.287,33PAÍS VASCO 855,83 597,23 5.701,38 1.762,96 1.041,40 9.958,80CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA 20,54 76,32 82,62 142,71 144,83 467,03C. CEUTA 4,66 43,07 30,13 66,67 105,52 250,04C. MELILLA 15,88 33,26 52,49 76,05 39,31 216,98TOTAL 5.300,33 15.590,08 95.664,57 29.804,72 27.175,46 173.535,17
Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos iniciales de las CC.AA consolidados con los de sus OO.AA.
TOTAL Comunidades Autónomas
S:\Publicaciones\PROGRAMA EDITORIAL 2011\SGT\D-PERIODICAS_E_o_A\02-PE_Informe económico-financiero de las administraciones territoriales 2008-2009\2008\ORIGINALES_02-02-2011\C-V\5-08.xls 5.7
Cuadro 5.8.
PRESUPUESTOS INICIALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CONSOLIDADOS CON SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOSINGRESOS. AÑO 2008
(Millones de euros)
CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5 INGRESOS CORRIENTES CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 INGRESOS
CAPITALINGRESOS NO FINANCIEROS CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 9 INGRESOS
FINANCIEROS TOTAL
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 29.862,55 54.212,98 4.421,62 56.291,08 466,52 145.254,75 605,19 8.162,77 8.767,96 154.022,70 289,57 4.940,87 5.230,43 159.253,14ANDALUCÍA 4.019,45 9.098,53 662,65 14.985,08 83,79 28.849,50 16,72 2.283,89 2.300,60 31.150,10 9,50 802,20 811,70 31.961,80ARAGÓN 1.035,89 1.678,22 205,78 2.106,61 26,36 5.052,86 32,00 355,95 387,95 5.440,81 4,91 122,11 127,02 5.567,82PRINCIPADO DE ASTURIAS 628,03 1.143,74 117,08 1.442,49 7,63 3.338,96 39,96 429,07 469,03 3.807,99 12,19 80,00 92,19 3.900,18ILLES BALEARS 438,95 2.119,03 89,73 228,93 2,24 2.878,89 0,00 35,81 35,81 2.914,70 0,57 413,17 413,75 3.328,45CANARIAS 968,55 1.830,37 382,05 3.778,52 26,38 6.985,88 7,50 468,98 476,48 7.462,36 18,73 229,42 248,15 7.710,51CANTABRIA 412,49 862,40 60,91 889,47 9,52 2.234,79 1,00 106,68 107,68 2.342,47 4,43 63,11 67,53 2.410,01CASTILLA Y LEÓN 1.357,79 2.862,36 259,15 4.946,04 18,21 9.443,56 122,16 669,15 791,31 10.234,87 2,84 146,54 149,38 10.384,24CASTILLA-LA MANCHA 847,74 2.494,94 161,78 4.061,00 12,05 7.577,52 47,03 1.224,63 1.271,66 8.849,18 7,72 42,34 50,06 8.899,24CATALUÑA 7.448,50 10.662,80 855,19 7.448,04 62,05 26.476,58 10,00 242,11 252,11 26.728,69 28,67 1.995,70 2.024,37 28.753,06EXTREMADURA 479,30 969,60 110,71 3.110,33 16,67 4.686,62 10,62 671,52 682,14 5.368,76 92,55 67,64 160,20 5.528,96GALICIA 1.364,29 2.688,94 253,40 5.894,57 23,70 10.224,90 98,91 758,08 856,99 11.081,88 0,68 473,56 474,24 11.556,12COMUNIDAD DE MADRID 7.258,45 9.344,29 375,96 1.042,60 124,48 18.145,78 190,81 239,37 430,18 18.575,96 104,40 304,25 408,65 18.984,61REGIÓN DE MURCIA 752,40 1.896,13 106,06 1.692,72 33,54 4.480,85 2,48 227,75 230,23 4.711,08 1,30 21,40 22,70 4.733,78LA RIOJA 229,59 448,08 32,55 482,09 1,80 1.194,11 26,00 30,83 56,83 1.250,94 1,08 49,85 50,93 1.301,87COMUNITAT VALENCIANA 2.621,13 6.113,56 748,59 4.182,58 18,11 13.683,97 0,00 418,94 418,94 14.102,91 0,00 129,58 129,58 14.232,49CC.AA. RÉGIMEN FORAL 2.197,28 1.849,29 169,69 9.079,75 90,10 13.386,11 24,72 575,45 600,17 13.986,28 34,65 225,20 259,86 14.246,13COMUNIDAD FORAL DE NAVAR 2.197,28 1.843,05 91,30 46,35 44,78 4.222,76 23,52 17,76 41,27 4.264,03 23,30 0,00 23,30 4.287,33PAÍS VASCO 0,00 6,24 78,38 9.033,40 45,33 9.163,35 1,20 557,69 558,89 9.722,24 11,36 225,20 236,56 9.958,80CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA 14,55 195,47 25,41 150,64 0,84 386,91 6,00 59,58 65,58 452,49 1,65 17,04 18,68 471,17CEUTA 6,49 119,67 11,58 68,87 0,44 207,05 4,00 32,15 36,15 243,20 1,24 9,60 10,84 254,04MELILLA 8,05 75,80 13,83 81,77 0,41 179,87 2,00 27,42 29,42 209,29 0,41 7,43 7,84 217,13TOTAL 32.074,37 56.257,74 4.616,72 65.521,47 557,46 159.027,77 635,91 8.797,79 9.433,70 168.461,47 325,87 5.183,11 5.508,97 173.970,44
Fuente: Presupuestos iniciales de las CC.AA. consolidados con los de sus Organismos y Entes.
Cuadro 5.9.
PASIVOS FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (*)(Millones de euros)
A CORTO PLAZO
A MEDIO Y LARGO PLAZO
MONEDA EXTRANJERA
A CORTO PLAZO
A MEDIO Y LARGO PLAZO
MONEDA EXTRANJERA
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 1.587,00 28.419,00 1.932,00 31.938,00 4.326,00 14.140,00 16.076,00 34.542,00 66.480,00ANDALUCÍA 342,00 4.627,00 393,00 5.362,00 297,00 1.775,00 617,00 2.689,00 8.051,00ARAGÓN - 812,00 - 812,00 2,00 461,00 242,00 705,00 1.517,00PRINCIPADO DE ASTURIAS - - - 0,00 12,00 624,00 134,00 770,00 770,00ILLES BALEARS - 418,00 - 418,00 325,00 1.296,00 389,00 2.010,00 2.428,00CANARIAS - 1.167,00 - 1.167,00 235,00 480,00 1,00 716,00 1.883,00CANTABRIA - - - 0,00 47,00 415,00 50,00 512,00 512,00CASTILLA Y LEÓN - 753,00 - 753,00 841,00 326,00 539,00 1.706,00 2.459,00CASTILLA-LA MANCHA - 748,00 300,00 1.048,00 32,00 999,00 301,00 1.332,00 2.380,00CATALUÑA 887,00 8.873,00 171,00 9.931,00 1.889,00 1.722,00 4.687,00 8.298,00 18.229,00EXTREMADURA - - - 0,00 1,00 683,00 220,00 904,00 904,00GALICIA - 2.336,00 - 2.336,00 13,00 852,00 693,00 1.558,00 3.894,00COMUNIDAD DE MADRID - 3.874,00 338,00 4.212,00 16,00 2.309,00 3.630,00 5.955,00 10.167,00REGIÓN DE MURCIA - 367,00 - 367,00 4,00 159,00 226,00 389,00 756,00LA RIOJA - - - 0,00 149,00 170,00 75,00 394,00 394,00COMUNITAT VALENCIANA 358,00 4.444,00 730,00 5.532,00 463,00 1.869,00 4.272,00 6.604,00 12.136,00CC.AA. RÉGIMEN FORAL 0,00 735,00 0,00 735,00 200,00 569,00 187,00 956,00 1.691,00COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - 610,00 - 610,00 1,00 187,00 - 188,00 798,00PAÍS VASCO - 125,00 - 125,00 199,00 382,00 187,00 768,00 893,00TOTAL 1.587,00 29.154,00 1.932,00 32.673,00 4.526,00 14.709,00 16.263,00 35.498,00 68.171,00OO.AA.(**), ENTES Y EMPR. PUBL. - 1.004,00 - 1.004,00 939,00 5.850,00 4.953,00 11.742,00 12.746,00TOTAL CC.AA. EN SENTIDO AMPLIO 1.587,00 30.158,00 1.932,00 33.677,00 5.465,00 20.559,00 21.216,00 47.240,00 80.917,00MEDIA NACIONAL DE CC.AA. EN SENT. AMPLIO 93,35 1.774,00 113,65 1.981,00 321,47 1.209,35 1.248,00 2.778,82 4.759,82
FUENTE: Banco de España. Boletín Estadístico, Marzo 2009.
(*) Para cada C.A. incluye las unidades que se ocupan de la administración general de la C.A., las universidades localizadas en su ámbito y aquellos organismos y empresas dependientes de la C.A. que se clasifican como Administraciones Públicas.
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
(3)=(1)+(2)
VALORES PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS NO COMERCIALESTOTAL
(1)TOTAL
(2)
EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PASIVOS FINANCIEROS (2000-2008) (*)
(Millones de euros)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P) 2007 (P) 2008 (A)ÍNDICE
2008 (2000=100)
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 36.706 41.434 44.465 46.853 49.945 55.066 56.379 58.440 66.480 181,1ANDALUCÍA 6.976 7.218 7.204 7.460 7.427 7.354 7.314 7.177 8.051 115,4ARAGÓN 940 938 1.086 1.110 1.134 1.153 1.163 1.165 1.517 161,4PRINCIPADO DE ASTURIAS 605 653 825 880 802 803 729 744 770 127,3ILLES BALEARS 509 516 654 858 950 1.589 1.635 1.798 2.428 477,0CANARIAS 905 1.001 929 1.133 1.178 1.430 1.563 1.562 1.883 208,1CANTABRIA 248 289 293 372 377 411 398 434 512 206,5CASTILLA Y LEÓN 1.086 1.270 1.356 1.436 1.451 1.789 1.798 1.794 2.459 226,4CASTILLA-LA MANCHA 603 605 784 807 1.057 1.351 1.543 1.829 2.380 394,7CATALUÑA 10.177 10.757 10.830 10.918 12.259 13.792 14.043 14.863 18.229 179,1EXTREMADURA 613 711 782 782 783 783 784 785 904 147,5GALICIA 3.072 3.118 3.157 3.186 3.265 3.397 3.535 3.712 3.894 126,8COMUNIDAD DE MADRID 4.218 6.855 8.614 9.059 8.976 10.099 10.073 10.103 10.167 241,0REGIÓN DE MURCIA 609 685 684 685 748 691 686 648 756 124,1LA RIOJA 141 164 166 184 193 187 184 276 394 279,4COMUNITAT VALENCIANA 6.004 6.654 7.101 7.983 9.345 10.237 10.931 11.550 12.136 202,1CC.AA. RÉGIMEN FORAL 2.767 2.273 1.995 2.142 2.033 1.784 1.576 1.270 1.691 61,1COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 648 646 643 644 646 646 647 628 798 123,1PAÍS VASCO 2.119 1.627 1.352 1.498 1.387 1.138 929 642 893 42,1TOTAL 39.473 43.707 46.461 48.993 51.977 56.847 57.953 59.711 68.171 172,7
(P) Provisional; (A) Avance.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Banco de España. Boletín Estadístico, marzo 2009.
Cuadro 5.10.
(*) Para cada C.A. incluye las unidades que se ocupan de la administración general de la C.A., las universidades localizadas en su ámbito y aquellos organismos y empresas dependientes de la C.A. que se clasifican como Administraciones Públicas.
Cuadro 5.11.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2000-2008)
CC.AA. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 37.715.934 38.314.618 39.014.649 39.883.256 40.355.001 41.249.448 41.830.674 42.306.958 43.231.496ANDALUCÍA 7.340.052 7.403.968 7.478.432 7.606.848 7.687.518 7.849.799 7.975.672 8.059.461 8.202.220ARAGÓN 1.189.909 1.199.753 1.217.514 1.230.090 1.249.584 1.269.027 1.277.471 1.296.655 1.326.918PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.076.567 1.075.329 1.073.971 1.075.381 1.073.761 1.076.635 1.076.896 1.074.862 1.080.138ILLES BALEARS 845.630 878.627 916.968 947.361 955.045 983.131 1.001.062 1.030.650 1.072.844CANARIAS 1.716.276 1.781.366 1.843.755 1.894.868 1.915.540 1.968.280 1.995.833 2.025.951 2.075.968CANTABRIA 531.159 537.606 542.275 549.690 554.784 562.309 568.091 572.824 582.138CASTILLA Y LEÓN 2.479.118 2.479.425 2.480.369 2.487.646 2.493.918 2.510.849 2.523.020 2.528.417 2.557.330CASTILLA-LA MANCHA 1.734.261 1.755.053 1.782.038 1.815.781 1.848.881 1.894.667 1.932.261 1.977.304 2.043.100CATALUÑA 6.261.999 6.361.365 6.506.440 6.704.146 6.813.319 6.995.206 7.134.697 7.210.508 7.364.078EXTREMADURA 1.069.420 1.073.381 1.073.050 1.073.904 1.075.286 1.083.879 1.086.373 1.089.990 1.097.744GALICIA 2.731.900 2.732.926 2.737.370 2.751.094 2.750.985 2.762.198 2.767.524 2.772.533 2.784.169COMUNIDAD DE MADRID 5.205.408 5.372.433 5.527.152 5.718.942 5.804.829 5.964.143 6.008.183 6.081.689 6.271.638REGIÓN DE MURCIA 1.149.328 1.190.378 1.226.993 1.269.230 1.294.694 1.335.792 1.370.306 1.392.117 1.426.109LA RIOJA 264.178 270.400 281.614 287.390 293.553 301.084 306.377 308.968 317.501COMUNITAT VALENCIANA 4.120.729 4.202.608 4.326.708 4.470.885 4.543.304 4.692.449 4.806.908 4.885.029 5.029.601CC.AA. RÉGIMEN FORAL 2.642.353 2.657.741 2.677.909 2.690.414 2.700.013 2.718.318 2.735.558 2.747.736 2.777.489COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 543.757 556.263 569.628 578.210 584.734 593.472 601.874 605.876 620.377PAÍS VASCO 2.098.596 2.101.478 2.108.281 2.112.204 2.115.279 2.124.846 2.133.684 2.141.860 2.157.112TOTAL 40.358.287 40.972.359 41.692.558 42.573.670 43.055.014 43.967.766 44.566.232 45.054.694 46.008.985
Fuente: INE. (Cifras de población Padrón a 1 de enero).
Cuadro 5.12.
EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PASIVOS FINANCIEROS (2000-2008) (*)
(Euros por habitante)
CC.AA. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P) 2007 (P) 2008 (A)
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 973 1.081 1.140 1.175 1.238 1.335 1.348 1.381 1.538ANDALUCÍA 950 975 963 981 966 937 917 891 982ARAGÓN 790 782 892 902 908 909 910 898 1.143PRINCIPADO DE ASTURIAS 562 607 768 818 747 746 677 692 713ILLES BALEARS 602 587 713 906 995 1.616 1.633 1.745 2.263CANARIAS 527 562 504 598 615 727 783 771 907CANTABRIA 467 538 540 677 680 731 701 758 880CASTILLA Y LEÓN 438 512 547 577 582 713 713 710 962CASTILLA-LA MANCHA 348 345 440 444 572 713 799 925 1.165CATALUÑA 1.625 1.691 1.665 1.629 1.799 1.972 1.968 2.061 2.475EXTREMADURA 573 662 729 728 728 722 722 720 824GALICIA 1.124 1.141 1.153 1.158 1.187 1.230 1.277 1.339 1.399COMUNIDAD DE MADRID 810 1.276 1.558 1.584 1.546 1.693 1.677 1.661 1.621REGIÓN DE MURCIA 530 575 557 540 578 517 501 465 530LA RIOJA 534 607 589 640 657 621 601 893 1.241COMUNITAT VALENCIANA 1.457 1.583 1.641 1.786 2.057 2.182 2.274 2.364 2.413CC.AA. RÉGIMEN FORAL 1.047 855 745 796 753 656 576 462 609COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 1.192 1.161 1.129 1.114 1.105 1.089 1.075 1.037 1.286PAÍS VASCO 1.010 774 641 709 656 536 435 300 414TOTAL 978 1.067 1.114 1.151 1.207 1.293 1.300 1.325 1.482
(P) Provisional; (A) Avance.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Banco de España. Boletín Estadístico.
(*) Para cada C.A. incluye las unidades que se ocupan de la administración general de la C.A., las universidades localizadas en su ámbito y aquellos organismos y empresas dependientes de la C.A. que se clasifican como Administraciones Publicas.
Cuadro 5.13.EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN VALORES Y CRÉDITOS NO COMERCIALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (*)
EXPRESADA EN RELACIÓN AL PIBpm A PRECIOS CORRIENTES (**). (2000-2008)(En % del PIB)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS2000 2001 2002 2003 2004 2005 (P) 2006 (P) 2007 (A) 2008 (1ª E)
TASA MEDIA interanual (2000-
08)CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 6,4 6,6 6,6 6,5 6,5 6,6 6,3 6,1 6,6 6,5ANDALUCÍA 8,3 8,0 7,4 7,0 6,4 5,9 5,4 5,0 5,4 6,5ARAGÓN 4,8 4,5 4,8 4,6 4,4 4,1 3,8 3,5 4,4 4,3PRINCIPADO DE ASTURIAS 4,4 4,4 5,2 5,2 4,5 4,1 3,4 3,3 3,2 4,2ILLES BALEARS 3,2 3,0 3,5 4,4 4,5 7,0 6,7 6,9 8,8 5,3CANARIAS 3,6 3,6 3,1 3,5 3,4 3,9 4,0 3,7 4,3 3,7CANTABRIA 3,2 3,4 3,2 3,8 3,6 3,6 3,2 3,3 3,6 3,4CASTILLA Y LEÓN 3,1 3,4 3,4 3,4 3,2 3,7 3,4 3,2 4,2 3,4CASTILLA-LA MANCHA 2,8 2,6 3,2 3,0 3,7 4,4 4,7 5,1 6,4 4,0CATALUÑA 8,5 8,4 7,9 7,4 7,7 8,1 7,6 7,6 8,9 8,0EXTREMADURA 5,8 6,3 6,5 6,0 5,6 5,1 4,8 4,5 5,0 5,5GALICIA 9,4 8,9 8,5 8,0 7,6 7,3 7,0 6,9 6,9 7,8COMUNIDAD DE MADRID 3,8 5,7 6,7 6,5 6,0 6,3 5,8 5,4 5,2 5,7REGIÓN DE MURCIA 4,0 4,1 3,8 3,5 3,5 3,0 2,7 2,4 2,7 3,3LA RIOJA 2,9 3,2 3,1 3,1 3,1 2,8 2,5 3,6 4,9 3,2COMUNITAT VALENCIANA 9,8 10,0 10,0 10,5 11,4 11,6 11,4 11,3 11,4 10,8CC.AA. RÉGIMEN FORAL 5,5 4,2 3,5 3,5 3,1 2,5 2,0 1,5 1,9 3,1COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 5,9 5,5 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,5 4,3 4,7PAÍS VASCO 5,3 3,8 3,0 3,1 2,7 2,0 1,5 1,0 1,3 2,6TOTAL 6,3 6,4 6,4 6,3 6,2 6,3 5,9 5,7 6,2 6,2
(**) PIBpm a precios corrientes, según INE.
Nota: Los datos del PIBpm son provisionales para los años 2005,2006, para 2007 Avance y para 2008 una primera estimación.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Banco de España. Boletín Estadístico. .
(*) Para cada C.A. incluye las unidades que se ocupan de la administración general de la C.A., las universidades localizadas en su ámbito y aquellos organismos y empresas dependientes de la C.A. que se clasifican como Administraciones Publicas.
Cuadro 5.14.
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS POR ENDEUDAMIENTO SOBRE EL TOTAL DE INGRESOSDE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2000-2008)
(Cifras en %)
CC.AA. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 3,9 3,4 3,3 3,2 3,6 4,6 3,7 3,5 3,1ANDALUCÍA 4,6 3,2 3,4 4,7 3,6 2,8 2,8 2,7 2,5ARAGÓN 9,1 9,3 9,2 2,9 2,8 2,9 2,6 2,5 2,2PRINCIPADO DE ASTURIAS 10,4 8,4 9,3 3,2 4,8 3,8 3,6 3,2 2,1ILLES BALEARS 1,7 0,4 3,2 0,3 0,5 15,9 7,1 3,3 12,4CANARIAS 0,4 - - - 2,7 1,6 3,4 4,0 3,0CANTABRIA 6,8 6,6 3,5 2,3 2,4 1,0 4,7 2,6 2,6CASTILLA Y LEÓN 2,0 3,3 1,7 1,1 2,5 5,6 1,3 1,6 1,4CASTILLA-LA MANCHA 2,6 1,5 1,1 1,1 0,8 0,7 1,9 1,3 0,5CATALUÑA 4,2 4,5 4,5 5,2 8,5 9,2 7,3 7,5 6,9EXTREMADURA 3,8 2,4 3,4 1,6 1,5 1,4 2,6 1,1 1,2GALICIA 4,2 3,2 2,9 5,3 3,2 5,7 5,2 5,1 4,1COMUNIDAD DE MADRID 3,9 5,4 3,9 3,2 2,7 2,1 2,2 2,8 1,6REGIÓN DE MURCIA 6,7 4,7 1,8 1,6 1,8 2,8 0,5 0,7 0,5LA RIOJA 11,0 9,7 8,8 3,6 2,3 4,8 4,3 4,2 3,8COMUNITAT VALENCIANA 1,3 0,2 1,2 1,2 1,0 5,7 3,6 2,1 0,9CC.AA. RÉGIMEN FORAL 3,5 3,2 4,4 4,6 4,3 3,9 2,3 1,9 1,6COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,8 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0PAÍS VASCO 4,6 4,6 6,1 6,3 6,3 5,6 3,4 2,7 2,3CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA 3,0 2,6 4,9 3,2 4,0 4,5 3,5 4,4 3,6C. CEUTA 6,2 5,0 5,2 4,8 5,2 5,6 3,8 4,1 3,8C. MELILLA - - 4,6 1,4 2,8 3,3 3,1 4,7 3,4TOTAL 3,9 3,4 3,4 3,3 3,7 4,6 3,6 3,4 3,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos iniciales de la Administración General de las Comunidades Autónomas consolidados con sus Organismos y Entes.
Cuadro 5.15.
EVOLUCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA SOBRE LOS INGRESOS CORRIENTESRATIO LOFCA (2000-2008)
(Cifras en %)
CC.AA. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 6,8 6,5 5,9 5,6 4,7 4,6 4,1 4,4 3,9ANDALUCÍA 7,8 6,9 6,7 8,1 6,4 5,1 4,9 4,6 4,2ARAGÓN 9,5 7,0 7,3 4,3 3,9 4,0 3,3 3,2 2,9PRINCIPADO DE ASTURIAS 14,8 8,2 9,2 6,2 5,5 5,2 4,5 4,2 3,9ILLES BALEARS 3,7 3,5 3,7 2,4 2,6 4,9 4,4 4,5 4,2CANARIAS 1,3 1,3 1,1 1,1 4,0 2,8 2,7 5,2 3,9CANTABRIA 14,1 15,1 9,5 5,7 4,6 2,5 4,8 3,0 3,9CASTILLA Y LEÓN 3,6 5,8 3,5 2,2 3,0 2,3 1,7 2,2 1,9CASTILLA-LA MANCHA 4,6 2,9 2,5 2,0 1,6 1,6 1,5 1,2 1,3CATALUÑA 7,7 7,6 7,2 6,9 5,1 6,9 5,2 6,7 4,9EXTREMADURA 7,7 5,5 5,0 3,3 3,1 3,1 2,9 2,6 2,3GALICIA 7,0 6,9 5,9 8,7 5,1 6,8 6,1 6,5 6,1COMUNIDAD DE MADRID 9,1 9,2 7,6 6,0 5,0 4,1 3,9 4,2 4,2REGIÓN DE MURCIA 10,1 8,2 4,4 3,2 3,1 2,5 1,4 1,5 1,2LA RIOJA 4,5 5,3 4,9 3,2 3,0 3,1 2,7 2,5 2,4COMUNITAT VALENCIANA 3,8 4,7 4,9 4,6 4,0 4,2 4,2 3,7 3,6CC.AA. RÉGIMEN FORAL 7,1 7,0 4,9 3,5 3,3 4,3 2,6 2,6 2,2COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2,3 2,2 2,2 2,2 1,7 1,5 1,1 0,8 0,7PAÍS VASCO 9,2 9,2 6,0 4,0 4,0 5,6 3,3 3,5 2,9CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA 8,6 10,1 10,3 8,8 6,2 6,8 5,2 6,1 6,0C. CEUTA 9,3 8,4 8,3 8,3 7,5 8,2 5,9 6,8 6,5C. MELILLA 8,0 11,9 12,5 9,3 4,7 5,2 4,5 5,3 5,6TOTAL 6,9 6,5 5,8 5,5 4,5 4,6 4,0 4,3 3,7
Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos iniciales de la Administración General consolidados con sus Organismos y Entes.
Cuadro 5.16.APLICACIÓN DEL LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LOFCA
(Millones de euros)
AÑO 2008
CAPÍTULO 3 INTERESES
(1)
CAPÍTULO 9 PASIVOS
FINANCIEROS (2)
CARGA FINANCIERA
(1+2)=(3)
INGRESOS CORRIENTES (4)
% (3:4)=(5)
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 2.390,68 3.227,56 5.618,24 145.254,75 3,9ANDALUCÍA 433,27 782,60 1.215,86 28.849,50 4,2ARAGÓN 65,50 82,04 147,55 5.052,86 2,9PRINCIPADO DE ASTURIAS 50,11 80,00 130,11 3.338,96 3,9ILLES BALEARS 78,83 42,07 120,90 2.878,89 4,2CANARIAS 45,81 229,42 275,23 6.985,88 3,9CANTABRIA 21,78 65,58 87,36 2.234,79 3,9CASTILLA Y LEÓN 71,90 109,51 181,41 9.443,56 1,9CASTILLA-LA MANCHA 63,75 36,82 100,57 7.577,52 1,3CATALUÑA 687,84 601,28 1.289,12 26.476,58 4,9EXTREMADURA 40,51 67,64 108,15 4.686,62 2,3GALICIA 146,48 473,56 620,05 10.224,90 6,1COMUNIDAD DE MADRID 266,80 497,55 764,35 18.145,78 4,2REGIÓN DE MURCIA 33,73 18,72 52,45 4.480,85 1,2LA RIOJA 16,95 11,19 28,14 1.194,11 2,4COMUNITAT VALENCIANA 367,41 129,58 496,99 13.683,97 3,6CC.AA. RÉGIMEN FORAL 98,68 200,21 298,89 13.386,11 2,2COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 28,68 0,01 28,69 4.222,76 0,7PAÍS VASCO 70,00 200,20 270,20 9.163,35 2,9CDES.ESTATUTO AUTONOMÍA 6,24 17,14 23,38 386,91 6,0C. CEUTA 3,66 9,70 13,36 207,05 6,5C. MELILLA 2,58 7,43 10,01 179,87 5,6TOTAL 2.495,59 3.444,90 5.940,50 159.027,77 3,7
Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos iniciales de las CC.AA. consolidados con los de sus Organismos y Entes.
CUADRO 6.1
(En Euros)
Total general 3.735 113.245.466,36 111.736.101,25 185.137.952,36 31.197.188,60 756.000,00 1.361.836,88 443.434.545,45 100,00
APORTACIÓN C. AUTÓNOMA
FONDOSEUROPEOS
NUM.OBRAS/PROY.
SUBVENCIÓN -- M. P. T. --
APORTACIÓNAYUNTAMIENTO
APORTACIÓN DIPUTACIÓN
16.031.987,71
10.934.962,67 8.784.822,75
380.318,24 462.703,94 597.000,00 469.537,2033 4.857.882,60
NO INCLUIDO EL P.U.O.S. DE CATALUÑA (579 obras, 16.881.770,00 euros de subvención y 238.819.478,40 euros de inversión total
3.622 179.625.992,79 29.886.745,66 222.551,92 400.874.644,23
9.264.545,73
97.452.621,09 93.686.732,77
(PLAN INICIAL)
COOPERACION ECONOMICA LOCAL DEL ESTADO - 2008
PROYEC. PART. SOC. CIVIL LOCAL EN CONSEJOS Y OTRAS EST. REGULADAS POR CC.LL
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMAS / LÍNEAS DE AYUDA OTRASAPORTAC.
PRESUPUESTO TOTAL %
PLANES PROVINCIALES E INSULARES DE COOPERACION 90,40
80 5.131.641,33 847.739,00 159.000,00 669.747,76 26.527.913,51
3,62
5,98
(en euros)
113.245.466,36 100,00
CUADRO 6.2
SUBVENCIÓNM-A.P.
PRESUPUESTO TOTAL
12.958.353,842 ABASTECIMIENTO DE AGUA
FINANCIACION POR TIPO DE OBRACOOPERACION ECONOMICA LOCAL - 2008
11,25499 49.889.157,33
7.065.849,76 7,16262 31.740.803,99
534.486,01 0,5020 2.198.387,56
42.623.746,09 35,691.489 158.269.315,06
4.628.373,03 3,66217 16.251.548,21
2.398.892,08 3,36122 14.893.625,10
7.065.125,28
5.403.293,16 6,13176 27.177.562,13
17.504.156,04 14,05407
3.735
62.302.000,91
NO INCLUIDO EL P.U.O.S. DE CATALUÑA (579 obras, 16.881.770,00 euros de subvención y 238.819.478,40 euros de inversión total
11
443.434.545,45TOTALES
1 RED VIARIA LOCAL 458 73.647.019,8818.751.119,30
SANEAMIENTO
SERV.RECOGIDA Y TRAT.RESIDUOS SOLIDOS
CASAS CONSISTORIALES
%NUMERODE OBRAS
16,61
T I P O
1.377.197,05 1,5985
3
4
5
6
7
OTRAS ACTUACIONES DE DESARROLLO LOCAL
PAVIMENTACION Y URBANIZACION
ALUMBRADO PUBLICO
INSTALACIONES DEPORTIVAS
8
9
CENTROS CULTUR.,ASISTENC. Y SOCIALES
CUADRO 6.3
53
235
6.845
DISTRIBUCIÓN, POR ESTRATOS DE MUNICIPIOS, DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA 2008
9,81
MUNICIPIOS POR ESTRATOS DE POBLACIÓN
OBRAS
INCLUIDAS
IMPORTETOTAL
( miles de euros)
18.062.606
4.727.573de mas de 1.000.000
de 500.001 a 1.000.000
de 100.001 a 500.000
de 50.001 a 100.000
de 20.001 a 50.000
3.735 443.434,55T O T A L E S 8.111 2.736 45.200.737
AFECTADOS
(PLAN INICIAL)
M U N I C I P I O S P O B L A C I Ó N
TOTAL
2
4
7.005.876
5.444.955
10.487.449
2.712.439
EXISTENTES AFECTADOS
NO INCLUIDO EL P.U.O.S. DE CATALUÑA (579 obras, 16.881.770,00 euros de subvención y 238.819.478,40 euros de inversión total
136
2.088
3
27
467de 5.001 a 20.000
de menos de 5.001
supramunicipales
18,95
28,29
80,62
INV. MEDIA POR HAB. (EUROS)
1,13
2,74
14,79
35,44
TOTAL MUNIC. MUNIC.AFEC.
NOTA: En el cálculo de la inversión media por habitante se ha tenido en cuenta, además de la inversión por cada estrato de población, la parte proporcional correspondiente a obras supramunicipales.
77
895
15
6,82
24,55
6.067.204
8.755.241 4.576.751
2.667.247
762
2.427
205
2.058.049
2.853.851
1.906.209
4.000.499
5
28
47
261
1.971,85
6.666,08
11.069,40
64.525,73
110.202,81
183.039,83
65.958,84
0,85
0,75
2,39
10,82
CC.AA. DE PAÍS VASCO26.527.913,51 10.934.962,67 41,22
694.958,00VIZCAYA 694.958,00 250.000,001
1
CC.AA. DE COMUNIDAD VALENCIANA 8.025.470,0322VALÈNCIA/VALENCIA 4.329.069,23 1.707.733,70 39,4512CASTELLÓ/CASTELLÓN 2.491.144,80 978.392,40 39,276ALACANT/ALICANTE 1.205.256,00 584.747,20 48,524
CC.AA. DE REGIÓN DE MURCIA 680.000,001250.000,00 36,761
40,00162.400,00COMUNIDAD DE MADRID 406.000,001MURCIA 680.000,00
162.400,00 40,00142,01669.760,00GALICIA 1.594.400,007
MADRID 406.000,00
PONTEVEDRA 462.400,00 208.960,00 45,192OURENSE 190.000,00 76.000,00 40,001LUGO 338.000,00 135.200,00 40,001CORUÑA, A 604.000,00 249.600,00 41,323
33,33250.000,00BADAJOZ 750.000,001
CC.AA. DE EXTREMADURA 750.000,001
CC.AA. DE CATALUÑA 2.529.353,487
359.735,55
250.000,00 33,3340,861.033.487,93
40,00GIRONA 1.629.996,04 673.752,38 41,334
3CC.AA. DE CASTILLA-LA MANCHA 1.336.768,004
899.357,4448,29645.584,00
BARCELONA
50,001TOLEDO 500.000,00 240.000,00 48,001CUENCA 500.000,00 250.000,00CIUDAD REAL 128.000,00 51.200,00 40,001
CASTILLA Y LEON 1.562.400,003 43,92686.200,00ALBACETE 208.768,00 104.384,00
36,231
50,001
VALLADOLID 690.000,00 250.000,00SORIA 392.400,00 196.200,00 50,001
50,001 240.000,00CC.AA. DE CANARIAS 2.660.462,008 39,661.055.196,00
BURGOS 480.000,00
41,97
LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) 2.269.712,00 898.896,00 39,606GRAN CANARIA (PALMAS, LAS) 390.750,00 156.300,00 40,002
CC.AA. DE ILLES BALEARS 1.403.101,883588.936,75 41,973
43,78PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.245.205,247FORMENTERA 1.403.101,88
545.183,22 43,78744,68420.288,00ARAGON 940.720,002
ASTURIAS 1.245.205,24
TERUEL 500.720,00 200.288,00 40,001220.000,00 50,001
41,021.107.053,47ANDALUCIA 2.699.074,8813HUESCA 440.000,00
714.135,80 289.402,33 40,523
175.462,37 42,44HUELVA280.000,00 112.000,00 40,001MÁLAGA
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCALRESUMEN DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR PROVINCIAS Y
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2008
CUADRO 6.4
OBRAS INVERSIÓN MÍNIMA
SUBV. MAP CONCEDIDA %
Importe en euros
41,15104.960,00 41.984,00
51 40,00
80 TOTAL
SEVILLACC.AA. DE
588.936,75
545.183,22
3
1.186.507,32 488.204,77CÁDIZGRANADA
413.471,76
35,97250.000,00
250.000,00
3.270.873,30
36,76
35,9740,76
CC.AA. DE
CC.AA. DE
CC.AA. DE
CC.AA. DE
CC.AA. DE
CUADRO 6.5
MÁLAGA 1 264.439,98 132.219,99 50,00CC.AA. DE ANDALUCIA 1 264.439,98 132.219,99 50,00
HUESCA 1 44.963,04 22.481,52 50,00CC.AA. DE ARAGON 1 44.963,04 22.481,52 50,00
ASTURIAS 3 295.618,70 147.809,35 50,00CC.AA. DE PRINCIPADO DE ASTURIAS 3 295.618,70 147.809,35 50,00
MALLORCA 1 204.160,00 102.080,00 50,00CC.AA. DE ILLES BALEARS 1 204.160,00 102.080,00 50,00
LANZAROTE (PALMAS, LAS) 3 1.207.980,60 603.990,30 50,00TENERIFE (SANTA CRUZ DE TE) 4 2.091.252,60 1.045.626,30 50,00
CC.AA. DE CANARIAS 7 3.299.233,20 1.649.616,60 50,00CANTABRIA 1 410.137,00 205.068,50 50,00
CC.AA. DE CANTABRIA 1 410.137,00 205.068,50 50,00LEÓN 1 129.232,12 64.616,06 50,00SALAMANCA 1 305.600,00 64.616,06 50,00
CC.AA. DE CASTILLA Y LEON 2 434.832,12 217.416,06 50,00TOLEDO 1 190.338,18 95.169,09 50,00
CC.AA. DE CASTILLA-LA MANCHA 1 190.338,18 95.169,09 50,00BARCELONA 2 635.840,00 317.920,00 50,00GIRONA 2 544.464,90 272.232,45 50,00LLEIDA 1 20.112,00 10.056,00 50,00
CC.AA. DE CATALUÑA 5 1.200.416,90 600.208,45 50,00BADAJOZ 2 481.989,46 240.994,73 50,00
CC.AA. DE EXTREMADURA 2 481.989,46 240.994,73 50,00CORUÑA, A 1 114.884,10 57.442,05 50,00LUGO 1 71.482,58 35.741,29 50,00
CC.AA. DE GALICIA 2 186.366,68 93.183,34 50,00MURCIA 1 810.000,00 405.000,00 50,00
CC.AA. DE REGIÓN DE MURCIA 1 810.000,00 405.000,00 50,00CASTELLÓ/CASTELL 5 1.686.108,06 843.054,03 50,00VALÈNCIA/VALENCI 1 207.161,88 103.580,94 50,00
CC.AA. DE COMUNIDAD VALENCIANA 6 1.893.269,94 946.634,97 50,0033 9.715.765,20 4.857.882,60 50,00TOTAL
RESUMEN DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR PROVINCIAS Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2008
PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
Importe en euros
PROYECTOS INVERSIÓN MÍNIMA
SUBV. MAP CONCEDIDA %
Cuadro 6.6PRESUPUESTO AYUDA
OBJETIVO: CONVERGENCIA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Provincia de ALMERIA
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA ACTUACIONES DE SOSTENIBILIDAD EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE ALMERIA. 10.598.753,50 7.419.127,45
Ayuntamiento de Vícar (VÍCAR) MEJORA DEL ACONDICIONAMIENTO URBANO DE BARRIO ARCHILLA Y CAÑADA SEBASTIANA. 1.973.065,10 1.381.145,57
Provincia de CADIZ
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ PROY.INTEGR.DESARR.LOCAL Y URB.JANDA INTERIOR 4.646.945,57 3.252.861,90
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ PROY.INTEGR.DESARR.LOCAL Y URB.CAMPO DE GIBRALTAR 5.698.270,90 3.988.789,63
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ PROY. INTEGRAL DE DESARR. LOCAL Y URB. SIERRA NORTE "CADIZ COMPITE" 5.821.038,30 4.074.726,81
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ PROY.INTEGR.DESARR.LOCAL Y URB.BAHÍA NOROESTE 7.080.104,10 4.956.072,87
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ PORY.INTEGR.DE DESARR.LOCAL Y URB.SIERRA SUR"CADIZ 2012 COMPITE" 5.391.767,61 3.774.237,33
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ PROY.INTEGR. DE DESARR.LOCAL Y URB. JANDA LITORAL 6.013.309,83 4.209.316,88
Provincia de CORDOBA
DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA PLAN DE ACTUACIÓN INTEGRAN EN EL VALLE DEL GUADIATO (CÓRDOBA) 3.107.003,53 2.174.902,47
DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA RED DE CENTROS DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 4.885.576,43 3.419.903,50
DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA CENTRO SOCIO-SANITARIO COMARCAL DEL ALTO GUADALQUIVIR 2.314.295,07 1.620.006,55
Ayuntamiento de Puente Genil (PUENTE GENIL) CONSTRUCCIÓN E INTEGRACIÓN DE RECINTO PARA FERIAS Y SALÓN DE EXPOSICIONES DE PUENTE GENIL. 6.341.994,97 4.439.396,48
Ayuntamiento de Priego de Córdoba (PRIEGO DE CÓRDOBA) ACTUACIÓN GLOBAL INTEGRADORA EN EL RECREO DE CASTILLA Y ADARVE (Conjunto Histórico de Priego de Córdoba) 4.554.572,43 3.188.200,70
Ayuntamiento de Palma del Río (PALMA DEL RÍO) PLAN DE ACCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL ENTORNO DEL RÍO GENIL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE PALMA DEL RÍO 4.821.949,49 3.375.364,64
Ayuntamiento de Lucena (LUCENA) LUCENA - CENTRO HISTÓRICO 4.836.757,86 3.385.730,50
Ayuntamiento de Cabra (CABRA) CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO 4.462.312,53 3.123.618,77
Ayuntamiento de Baena (BAENA) BANIANA 6.646.217,07 4.652.351,95
Provincia de GRANADA
DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA PROYECTO INTEGRADO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS TERRITORIOS DE MONTAÑA(TEMA) 10.361.467,97 7.253.027,58
DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA ECEMED (DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ENTORNOS DE LAS CIUDADES MEDIAS DE LA PROVINCIA) 12.342.799,67 8.639.959,77
Ayuntamiento de Loja (LOJA) PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL Y URBANO. CENTRO HISTÓRICO DE LOJA. 8.093.171,14 5.665.219,80
Ayuntamiento de Guadix (GUADIX) INICIATIVA URBANA CUEVAS DE GUADIX 6.396.958,93 4.477.871,25
Ayuntamiento de Baza (BAZA) BAZA CIUDAD DEL AGUA 6.975.968,10 4.883.177,67
Provincia de HUELVA
DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA FORUM - PROYECTO INTEGRADO PARA LA CORRECCIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES DE LA PROVINCIA DE HUELVA. 11.468.800,43 8.028.160,30
Ayuntamiento de Almonte (ALMONTE) PROYECTO DE INCORPORACIÓN DE "LA DEHESA SAN ENRIQUE" AL PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ALMONTE 2.644.366,67 1.851.056,67
Provincia de JAEN
DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN PROYECTO OPERATIVO LOCAL "EL CONDADO-SIERRA DE SEGURA" 11.864.276,30 8.304.993,41
DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN PROYECTO OPERATIVO LOCAL "SIERRA MÁGINA" 11.073.324,56 7.751.327,19
Ayuntamiento de Martos (MARTOS) PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL Y URBANO PARA EL MUNICIPIO DE MARTOS 3.072.783,31 2.150.948,32
Ayuntamiento de Alcalá la Real (ALCALÁ LA REAL) PROYECTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA NORTE DE ALCALÁ LA REAL (ALCALÁ LA REAL ZONA NORTE) 6.713.371,63 4.699.360,14
Provincia de MALAGA
DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA "DE CAL Y CANTO" (PUESTA EN VALOR DE LOS CASCOS URBANOS DE LA SIERRA DE LAS NIEVES) 3.954.686,86 2.768.280,80
DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA OBJETIVO CERO. PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LAS COMARCAS DE ANTEQUERA, AXARQUÍA, GUADALTEBA, GUADALHORCE, NORORMA, SERRANÍ DE LAS NIEVES Y SERRANÍA DE RONDA.
2.814.637,77 1.970.246,44
Ayuntamiento de Antequera (ANTEQUERA) PROYECTO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE ANTEQUERA. 5.069.123,43 3.548.386,40
Provincia de SEVILLA
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA-CAMPIÑA Y BAJO GUADALQUIVIR. DIPSE-CAMPIÑA-BAJO GUADALQUIVIR 6.147.321,09 4.303.124,76
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA-VEGAS ALTA Y MEDIA Y COMARCA DE ÉCIJA.DIPSE-VEGAS ALTA Y MEDIA-COMARCA DE ÉCIJA. 7.221.028,09 5.054.719,66
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA DESARROLLO SOSTENIBLE Y COHESIÓN SOCIAL DE SIERRA SUR Y SERRANÍA SUROESTE. 11.631.343,14 8.141.940,20
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA DESARROLLO SOSTENIBLE Y COHESIÓN SOCIAL DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA 11.186.321,49 7.830.425,04
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (SAN JUAN DE AZNALFARACHE) PROYECTO DE REGENERACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA BARRIADA DE NUESTRA SEÑORA DEL LORETO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 5.826.738,00 4.078.716,60Ayuntamiento de Morón de la Frontera (MORÓN DE LA FRONTERA) URBAN MORÓN DE LA FRONTERA, "ESTRATEGIA INTEGRAL PARA IMPULSAR LA COHESIÓN URBANA TRAS LA UBICACIÓN DE LA CIUDAD PENITENCIARIA. 4.042.565,70 2.829.795,99
Ayuntamiento de Lebrija (LEBRIJA) LEBRIJA, UNA CIUDAD PARA TODOS 3.336.400,00 2.335.480,00
Ayuntamiento de Carmona (CARMONA) PROYECTO DE REVITALIZACIÓN Y MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE CARMONA. 6.593.661,44 4.615.563,01
Provincia de ALBACETE
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE ESTRATEGIA ACCI.TERRITORIAL IMPULSAR D.L. SOSTENIBLE 7.709.498,66 5.396.649,06
Ayuntamiento de Villarrobledo (VILLARROBLEDO) HABITANIA VILLAROBLEDO 2.683.218,16 1.878.252,71
Ayuntamiento de Almansa (ALMANSA) REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO "CERRO DEL ÁGUILA" 1.780.643,51 1.246.450,46
Provincia de CIUDAD REAL
DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORA DE LA MOVILIDAD LOCAL. 4.391.475,93 3.074.033,15
FUNDACIÓN MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO (ALCÁZSAN JUAN)
ALCÁZAR DE SAN JUAN, TERRITORIO INNOVADOR. InknoeAction Spaces - Espacios para la Innovación y el Conocimiento. 5.000.000,00 3.500.000,00
Provincia de CUENCA
DIPUTACION PROVINCIAL DE CUENCA CUANCA PIEMSA: PLAN DE INFORMACIÓN Y ESTRATEGIA PARA LA MEJORA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CUENCA. 9.144.218,49 6.400.952,94
Provincia de GUADALAJARA
DIPUTACION PROVINCIAL DE GUADALAJARA PROYECTO PARA EL DESARROLLO LOCAL Y LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA. 7.736.589,07 5.415.612,35
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (AZUQUECA DE HENARES) SEGUNDA FASE DEL PLAN DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL CENTRO URBANO DE AZUQUECA DE HENARES. 2.119.323,96 1.483.526,77
Provincia de TOLEDO
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y MEJORAS EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO ALGODOR. 11.416.637,93 7.991.646,55
Provincia de BADAJOZ
DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ FOMENTO Y DESARROLLO DE LA RED PROVINCIAL DE OBSERVATORIOS TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO LOCAL. 20.000.000,00 14.000.000,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ CENTRO DE l+d+i DE LA SOSTENIBILIDAD LOCAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ. 6.000.000,00 4.200.000,00
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (VILLANUEVA DE LA SERENA) INTEGRACIÓN DEL TRAZADO DEL FERROCARRIL A SU PASO POR EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA DE LA SERENA. PROPUESTA DE REGENERACIÓN DE ESPACIOS URBANOS DEPRIMIDOS.
4.378.898,67 3.065.229,07
Ayuntamiento de Don Benito (DON BENITO) REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN 3.506.150,11 2.454.305,08
Ayuntamiento de Almendralejo (ALMENDRALEJO) ALMENDRALEJO: INVERSIÓN SOSTENIBLE 9.397.367,66 6.578.157,36
Provincia de CACERES
DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES PUESTA EN MARCHA DEL CONSORCIO DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES DE LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES. 13.774.925,47 9.642.447,83
Ayuntamiento de Plasencia (PLASENCIA) ECOCIUDAD PLASENCIA.PROYECTO INTEGRADO DE REGENERACIÓN URBANA. 10.509.492,37 7.356.644,66
Provincia de A CORUÑA
DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA MANDEO. Puesta en valor de las cuencas fluviales 1-fase: Río Mandeo. 12.416.585,89 8.691.610,12
Ayuntamiento de Narón (NARÓN) PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL NARÓN - 1 5.705.462,80 3.993.823,96
Ayuntamiento de Culleredo (CULLEREDO) DINAMO - DINAMIZACIÓN SOCIAL Y ACCIONES DE MEJORA URBANA EN CULLEDERO-O BURGO. 3.496.566,26 2.447.596,38
Ayuntamiento de Carballo (CARBALLO) CENTRO DE DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE CARBALLO 4.658.185,61 3.260.729,93
Ayuntamiento de Cambre (CAMBRE) ARUME - ACCIÓN PARA LA REGENERACIÓN URBANA, MEDIOAMBIENTAL Y ECONÓMICA. 3.461.948,70 2.423.364,09
Provincia de LUGO
INSTITUTO LUCENSE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL O.A. INSTITUTO LUCENSE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.Innova-Te Lugo: Tecnología al servicio de la Cohesión Social y la competitividad empresarial. 9.095.000,00 6.366.500,00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO LUGO O2 4.953.947,99 3.467.763,59
Provincia de OURENSE
DIPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE DELORUR. DESARROLLO LOCAL, RURAL Y URBANO EN LAS COMARCAS DEL ORIENTE OURENSANO. 3.315.044,94 2.320.531,46
DIPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE TIERRAS DEL AVIA. DESARROLLO RURAL Y URBANO DE LAS COMARCAS NOROCCIDENTALES OURENSANAS. 3.135.251,10 2.194.675,77
DIPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE ARRAIANO. DESARROLLO RURAL Y URBANO DE LOS MUNICIPIOS RAYANOS DE LA PROVINCIA DE OURENSE. 4.271.025,67 2.989.717,97
Provincia de PONTEVEDRA
DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA "POUSADAS" CREACIÓN PRODUCTO TURISTICO POSADAS JARDÍN 8.797.152,93 6.158.007,05
DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA FOMENTO SOCIEDAD INFORMAC. Y PROMOCIÓN ECONÓM. EN ZONAS RURALES 6.693.868,53 4.685.707,97
Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa (VILAGARCÍA DE AROUSA) AROUSA 21-ACCIONES DE REHABILITACIÓN, ORDENACIÓN URBANA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 2.824.913,60 1.977.439,52
Ayuntamiento de Redondela (REDONDELA) MARISMA. MEJORA AMBIENTAL Y REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA MARISMA. 3.034.197,43 2.123.938,20
Ayuntamiento de Marín (MARÍN) ARELA. ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA E INTEGRACIÓN AMBIENTAL DEL RIO LAMEIRA. 4.005.000,00 2.803.500,00
T O T A L C O N V E R G E N C I A 447.437.641,45 313.206.349,00
Comunidad de ASTURIAS
PRINCIPADO DE ASTURIAS (OVIEDO) PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL. ACRÓNIMO: PROYECTO MO.DE.LO 3.417.150,00 2.392.005,00
Ayuntamiento de Siero (SIERO) NUEVA POLA.: NATURALEZA, CULTURA E HISTORIA. MEJORA DEL ENTORNO URBANO DE POLA DE SIERO. 7.142.857,14 5.000.000,00
Ayuntamiento de Mieres (MIERES) CALIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 2.041.251,49 1.428.876,04
Ayuntamiento de Langreo (LANGREO) REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INDUSTRIAL DE LOS TALLERES DEL CONDE PARA USO CULTURAL, TECNOLÓGICO Y FERIAL. 1.128.468,06 789.927,64
Ayuntamiento de Castrillón (CASTRILLÓN) PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO E INDUSTRIAL DEL ENTORNO LITORAL DE CASTRILLÓN. 5.050.820,46 3.535.574,32
Comunidad de MURCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA (MURCIA) MUR-AL (MURCIA ALMENDRA) 10.942.000,00 7.659.400,00
Ayuntamiento de Yecla (YECLA)PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR PARA EL DESARROLLO DE LA LADERA SUR DEL CERRO DEL CASTILLO DE YECLA Y BARRIOS PERIFÉRICOS DEPRIMIDOS. (YECLA VALORA) 4.887.127,06 3.420.988,94
Ayuntamiento de Alcantarilla (ALCANTARILLA)REHABILITACIÓN Y REVITALIZACIÓN ARQUEOLÓGICA, AMBIENTAL Y ECONÓMICO-SOCIAL DEL ENTORNO DEL COMPLEJO MUSEO ETNOLÓGICO DE LA HUERTA DE MURCIA Y PARAJE NATURAL "AGUA SALÁ" 4.949.162,94 3.464.414,06
T O T A L P H A S I N G O U T 39.558.837,15 27.691.186,00
Provincia de LAS PALMAS
GRAN CANARIA
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA TECNOVA GRAN CANARIA 3.328.673,40 2.496.505,05
Ayuntamiento de Gáldar (GÁLDAR) PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO DE LA MONTAÑA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR (PRIMUS) 3.443.013,21 2.582.259,91
Ayuntamiento de Arucas (ARUCAS) URBANARUCAS 2.784.906,25 2.088.679,69
LANZAROTE
CABILDO INSULAR DE LANZAROTE PARQUE BIO-INDUSTRIAL DE LANZAROTE 839.876,57 629.907,43
FUERTEVENTURA
Ayuntamiento de Puerto del Rosario (PUERTO DEL ROSARIO) PUERTO CAMINA 2.189.211,88 1.641.908,91
Provincia de S.C.TENERIFE
TENERIFE
CABILDO INSULAR DE TENERIFE TE.NO 2015. FOMENTO DE UN DESARROLLO INTEGRADO DE BASE ENDÓGENA PARA EL NOROESTE DE TENERIFE. 2.088.855,71 1.566.641,78
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (PUERTO DE LA CRUZ) EL PUERTO DE LA CRUZ EN MOVIMIENTO: PROYECTO GLOBAL DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL, CULTURAL Y TECNOLÓGICA. 2.643.888,96 1.982.916,72
Ayuntamiento de Granadilla de Abona (GRANADILLA DE ABONA) PLAN INTEGRAL DE ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NÚCLEO URBANO DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, EN TENERIFE. 2.002.809,19 1.502.106,89
LA PALMA
CABILDO INSULAR DE LA PALMA ACTUACIONES INTEGRALES EN LA ISLA DE LA PALMA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. 950.259,99 712.694,99
Ayuntamiento de Llanos de Aridane (Los) (LLANOS DE ARIDANE (LOS)) COMPLEJO DEPORTIVO, SOCIAL, DE OCIO Y SERVICIOS "EL JABL E" 2.379.528,88 1.784.646,66
EL HIERRO
CABILDO INSULAR DE EL HIERRO PARQUE DE SOSTENIBILIDAD Y ACTIVIDADES TRADICIONALES DE LAS CANCELITAS. 1.191.399,95 893.549,96
Provincia de BURGOS
DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS LAS MERINDADES "UN FUTURO SOSTENIBLE" 3.300.010,34 2.310.007,24
Ayuntamiento de Miranda de Ebro (MIRANDA DE EBRO) URBAN MIRANDA 4.442.747,34 3.109.923,14
Provincia de LEON
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON SERVICIOS DE PROXIMIDAD EN LA PROVINCIA DE LEÓN: CENTROS INNOVADORES DE ACCIÓN SOCIAL 3.120.000,00 2.184.000,00
Provincia de PALENCIA
DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA PALENCIA RURAL: HACIA TERRITORIOS COMPETITIVOS 5.684.031,74 3.978.822,22
Provincia de SALAMANCA
DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA PROYECTO DE COHESIÓN TERRITORIAL Y REGENERACIÓN ECONÓMICO-TURÍSTICA DE LA ZONA OESTE DE SALAMANCA. 4.803.980,84 3.362.786,59
Provincia de SORIA
DIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO DE PUESTA EN VALOR DE RECURSOS CULTURALES Y MEDIOAMBIENTALES DESTINADOS A LA POTENCIACIÓN DEL TURISMO EN SORIA. 3.160.270,77 2.212.189,54
Provincia de VALLADOLID
DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID PARQUE EMPRESARIAL Y TECNOLÓGICO DE LA ARTESANÍA. 3.701.992,93 2.591.395,05
Ayuntamiento de Laguna de Duero (LAGUNA DE DUERO) P.DES.URB. Y REGENER.MEDIO AMB.,PATRIMONIO FLUVIAL Y VIAS PECUARIAS 3.308.923,91 2.316.246,74
Provincia de ZAMORA
DIPUTACION PROVINCIAL DE ZAMORA "TIERRA Y AGUA" 7.115.594,99 4.980.916,49
TOTAL COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON Nº. Proyectos
Provincia de ALICANTE
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE DOTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE APOYO AL TRANSPORTE PÚBLICO DESARROLLADO EN LAS CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN PRALICANTE
1.803.218,11 1.262.252,68
Ayuntamiento de Villena (VILLENA) PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN URBANA Y SOCIAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE VILLENA(ALICANTE)-REVITA. 3.069.372,66 2.148.560,86Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del (SAN VICENTE DEL RASPEIG/SAVICENT DEL
PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA, SOCIAL, ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL DE LA ZONA OESTE DE SAN VICENTE DEL RASPEIG. INTERVENCIÓN EN EL POLÍGOCANASTELL Y SU ENTORNO
2.657.228,10 1.860.059,67
Ayuntamiento de Dénia (DÉNIA) DÉNIAFUTUR: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO (biodiversidad, movilidad y patrimonio cultural). 6.003.450,13 4.202.415,09
Ayuntamiento de Calpe/Calp (CALPE/CALP) PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL DE CALPE PAC-CALP 5.384.912,84 3.769.438,99
Provincia de CASTELLON
DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON PROYECTO CEDES."CREACIÓN DE CENTROS DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. 4.176.945,90 2.923.862,13
Ayuntamiento de Onda (ONDA) REGENERACIÓN URBANA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE ONDA PARA SU INTEGRACIÓN EN EL DESARROLLO GLOBAL DEL MUNICIPIO. 5.093.836,47 3.565.685,53
Provincia de VALENCIA
DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA DESARROLLO SOSTENIBLE EN COMARCAS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE VALENCIA. 7.267.978,13 5.087.584,69
Ayuntamiento de Requena (REQUENA) REGENERACIÓN URBANA DEL BARRIO DE LA VILLA DE REQUENA 4.208.640,89 2.946.048,62
Ayuntamiento de Cullera (CULLERA) CULLERA IMPULS 3.051.153,50 2.135.807,45
Ayuntamiento de Quart de Poblet (QUART DE POBLET) CASI.net (Centro de Recursos Interculturales en Red). 2.511.221,51 1.757.855,06
Ayuntamiento de Burjassot (BURJASSOT) PROYECTO DE REGENERACIÓN INTEGRAL URBANA EN EL BARRIO DE LAS 613 VIVIENDAS. 4.521.079,63 3.164.755,74
Ayuntamiento de Algemesí (ALGEMESÍ) CENTRO POLIVALENTE "VERGE DE LA SALUT" 4.584.452,83 3.209.116,98
Ayuntamiento de Alaqu s (ALAQU S) OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL CASTILLO PALACIO DE ALAQUAS. 3.106.975,01 2.174.882,51
T O T A L P H A S I N G I N 119.920.442,56 85.136.431,00
T O T A L 606.916.921,16 426.033.966,00
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
COMUNIDAD VALENCIANA
PRINCIPADO DE ASTURIAS
REGIÓN DE MURCIA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Objetivos y CC.AA. Convocatoria 2011 Total 2007-2013Andalucía 139.542.270 313.159.805Castilla la Mancha 29.245.560 65.632.684Extremadura 38.014.021 85.310.805Galicia 44.932.658 100.837.564Total Convergencia 251.734.509 564.940.858Asturias 0 13.146.383Murcia 0 14.544.803CeutaMelillaConvergencia en régimen transitorio 0 27.691.186Castilla y León 0 27.046.287C. Valenciana 0 40.208.326Canarias 0 17.881.818Competitividad en régimen transitorio 0 85.136.431Total eje 5 251.734.509 677.768.475
Total eje 7 16.547.062
55.904.906313.206.349
EJE 5
Convocatoria 2007173.617.535
27.691.18627.046.28740.208.32617.881.818
Cuadro 6.7
85.136.431426.033.966
EJE 7
13.146.38314.544.803
36.387.12447.296.784
Cuadro A
Región Gasto Ayuda FSEObjetivo 1 269.969.476 188.978.636Objetivo 1 Transitorio 2.864.760 2.005.332Objetivo 3 210.554.083 94.749.339
TOTAL 483.388.319 285.733.307
Cuadro B
Región Nº Proyectos Coste presupuestado (euros)
Subvención FSE (euros)
Objetivo 1 94 118.539.796 82.977.857Obj. 1 Transitorio 3 1.034.347 724.043Objetivo 3 46 38.660.205 17.397.092
Convocatoria 2005-06 143 158.234.348 101.098.992
Cuadro CNº de Proyectos Coste Elegible (euros) Ayuda del FSE (euros)
Provincia de ALMERIA 3 4.454.880,57 3.118.416,40Provincia de CADIZ 1 12.000.000,00 8.400.000,00Provincia de CORDOBA 2 742.001,80 519.401,26Provincia de GRANADA 3 4.719.879,09 3.303.915,37Provincia de HUELVA 2 4.780.429,58 3.346.300,70Provincia de JAEN 4 3.411.062,24 2.387.743,57Provincia de MALAGA 5 7.482.090,42 5.237.463,30Provincia de SEVILLA 4 14.068.562,72 9.847.993,90COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 24 51.658.906,42 36.161.234,50Provincia de ASTURIAS 4 3.046.999,22 2.132.899,46COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS 4 3.046.999,22 2.132.899,46Provincia de LAS PALMAS 4 1.972.437,44 1.380.706,21Provincia de S.C.TENERIFE 2 768.566,16 537.996,31COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 6 2.741.003,60 1.918.702,52Provincia de AVILA 2 1.638.857,00 1.147.199,90Provincia de BURGOS 2 318.975,55 223.282,89Provincia de LEON 2 1.188.298,23 831.808,76Provincia de PALENCIA 2 1.000.169,25 700.118,48Provincia de SALAMANCA 2 2.673.825,10 1.871.677,57Provincia de SEGOVIA 1 1.737.742,78 1.216.419,95Provincia de SORIA 1 549.067,00 384.346,90Provincia de VALLADOLID 2 2.656.985,00 1.859.889,50Provincia de ZAMORA 2 2.559.000,00 1.791.300,00COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON 16 14.322.919,91 10.026.043,95Provincia de ALBACETE 2 1.392.722,10 974.905,47Provincia de CIUDAD REAL 2 3.762.570,40 2.633.799,28Provincia de CUENCA 1 940.000,00 658.000,00Provincia de GUADALAJARA 2 500.292,11 350.204,48Provincia de TOLEDO 3 7.150.659,49 5.005.461,64COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 10 13.746.244,10 9.622.370,87Provincia de BADAJOZ 3 7.587.744,77 5.311.421,34Provincia de CACERES 2 2.645.489,74 1.851.842,82COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 5 10.233.234,51 7.163.264,16Provincia de A CORUÑA 5 4.262.150,58 2.983.505,41Provincia de LUGO 2 2.978.503,41 2.084.952,39Provincia de OURENSE 2 2.900.632,46 2.030.442,72Provincia de PONTEVEDRA 3 2.603.267,67 1.822.287,37COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 12 12.744.554,12 8.921.187,89Provincia de MURCIA 5 4.744.021,54 3.320.815,08COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA 5 4.744.021,54 3.320.815,08Provincia de ALICANTE 4 1.186.589,65 830.612,76Provincia de CASTELLON 1 423.000,00 296.100,00Provincia de VALENCIA 5 2.531.340,96 1.771.938,68COMUNIDAD AUTÓNOMA DE C. VALENCIANA 10 4.140.930,61 2.898.651,44CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 1 362.160,65 253.512,46CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 1 798.821,00 559.174,70TOTAL OBJETIVO P.O. FOMENTO EMPLEO - OBJETIVO 1 94 118.539.795,68 82.977.857,03
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 3 1.034.346,56 724.042,60
Provincia de HUESCA 2 1.688.746,57 759.935,96Provincia de TERUEL 1 50.000,00 22.500,00COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON 3 1.738.746,57 782.435,96Provincia de ILLES BALEARS 2 699.915,41 314.961,93COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS 2 699.915,41 314.961,93Provincia de BARCELONA 18 24.211.329,11 10.895.098,00Provincia de LLEIDA 2 407.767,00 183.495,15Provincia de TARRAGONA 2 88.634,94 39.885,73COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 22 24.707.731,05 11.118.478,88Provincia de MADRID 12 8.546.561,37 3.845.952,61COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 12 8.546.561,37 3.845.952,61Provincia de ALAVA 2 1.005.090,61 452.290,78Provincia de GUIPUZCOA 3 1.057.429,02 475.843,06Provincia de VIZCAYA 2 904.731,00 407.128,95COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PAIS VASCO 7 2.967.250,63 1.335.262,79TOTAL OBJETIVO P.O. FOMENTO EMPLEO - OBJETIVO 3 46 38.660.205,03 17.397.092,17TOTAL AYUDAS SUBVENCIÓN GLOBAL FSE 143 158.234.347,27 101.098.991,80
PROGRAMA OPERATIVO FOMENTO DEL EMPLEO - OBJETIVO 1
PROGRAMA OPERATIVO FOMENTO DEL EMPLEO - OBJETIVO 3
P. O. FOMENTO DEL EMPLEO - OBJETIVO 1 TRANSITORIO
Cuadro D
Región Proyectos Aprobados (1)
Certificada En 2008
Certificada Acumulada A 31-12-2008
(2)
% 2/1
Objetivo 1 82.977.857 19.576.892 65.627.152 79,1Obj. 1 Transitorio 724.043 268.526 689.396 95,2Objetivo 3 17.397.092 4.457.295 11.974.539 68,8
Total 101.098.992 24.302.713 78.291.088 77,4
Cuadro E
Región Proyectos Aprobados (1)
Certificada En 2008
Certificada Acumulada A 31-12-2008
(2)
% 2/1
Objetivo 1 230.370.730 19.576.892 196.824.057 85,4Obj. 1 Transitorio 2.239.536 268.526 1.926.839 86,0Objetivo 3 38.629.992 4.482.097 29.204.288 75,6
Total 271.240.258 24.327.515 227.955.185 84,0
Cuadro FRegión Ayuda FSE Porcentaje FSE
ANDALUCIA 107.964.960 80CASTILLA LA MANCHA 20.819.192 80EXTREMADURA 21.048.488 80GALICIA 36.302.528 80Total convergencia 186.135.168 80ASTURIAS 1.885.328 80MURCIA 2.364.936 80CEUTA 194.904 80MELILLA 166.520 80Total convergencia transitoria 4.611.689 80CASTILLA Y LEON 7.001.936 80COMUNIDAD VALENCIANA 10.163.896 80CANARIAS 5.377.105 80Total competitividad transitoria 22.542.937 80CANTABRIA 586.305 50ARAGON 550.325 50BALEARES 1.090.145 50CATALUÑA 10.943.925 50MADRID 8.009.180 50NAVARRA 434.990 50PAIS VASCO 1.919.810 50LA RIOJA 374.820 50Total competitividad 23.909.501 50Total General 237.199.294,74
Cuadro G
Nº de Proyectos Coste Elegible (euros) Ayuda del FSE (euros)
Provincia de ALMERÍA 4 2.394.605,78 1.915.684,63Provincia de CÁDIZ 1 18.317.536,74 14.654.029,39Provincia de CÓRDOBA 2 1.450.143,84 1.160.115,07Provincia de GRANADA 4 12.384.525,60 9.907.620,48Provincia de HUELVA 2 4.196.848,32 3.357.478,66Provincia de JAÉN 3 6.141.914,96 4.913.531,97Provincia de MÁLAGA 7 9.327.364,23 7.461.891,39Provincia de SEVILLA 4 22.904.889,09 18.323.911,27COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 27 77.117.828,56 61.694.262,86Provincia de ALBACETE 2 845.187,84 676.150,27Provincia de CIUDAD REAL 4 3.006.410,06 2.405.128,04Provincia de CUENCA 3 2.429.081,01 1.943.264,80Provincia de GUADALAJARA 2 970.574,43 776.459,54Provincia de TOLEDO 2 7.619.598,11 6.095.678,49COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 13 14.870.851,45 11.896.681,14Provincia de BADAJOZ 4 8.730.106,84 6.984.085,47Provincia de CÁCERES 2 6.304.527,44 5.043.621,96COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 6 15.034.634,28 12.027.707,43Provincia de CORUÑA, A 4 8.206.479,52 6.565.183,61Provincia de LUGO 2 5.752.704,44 4.602.163,55Provincia de OURENSE 3 5.132.350,34 4.105.880,27Provincia de PONTEVEDRA 4 6.838.843,00 5.471.074,40COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 13 25.930.377,30 20.744.301,83TOTAL CONVERGENCIA 59 132.953.691,59 106.362.953,26Provincia de ASTURIAS 4 2.356.660,26 1.885.328,20COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS 4 2.356.660,26 1.885.328,20Provincia de MURCIA 6 2.956.170,85 2.364.936,68COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA 6 2.956.170,85 2.364.936,68CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 1 243.500,00 194.800,00CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 2 208.150,00 166.520,00TOTAL CONVERGENCIA TRANSITORIA 13 5.764.481,11 4.611.584,88Provincia de PALMAS, LAS 7 2.715.715,20 2.172.572,16Provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 4.005.665,81 3.204.532,64COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 11 6.721.381,01 5.377.104,80Provincia de ÁVILA 2 922.621,99 738.097,59Provincia de BURGOS 2 300.000,00 240.000,00Provincia de LEÓN 3 1.341.534,76 1.073.227,81Provincia de PALENCIA 3 608.630,49 486.904,39Provincia de SALAMANCA 2 1.361.391,88 1.089.113,50Provincia de SEGOVIA 1 1.669.079,74 1.335.263,79Provincia de SORIA 1 300.000,00 240.000,00Provincia de VALLADOLID 2 880.419,33 704.335,46Provincia de ZAMORA 2 1.368.741,93 1.094.993,54COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON 18 8.752.420,12 7.001.936,08Provincia de ALACANT/ALICANTE 4 997.062,24 797.649,80Provincia de CASTELLÓ/CASTELLÓN 2 2.056.340,00 1.645.072,00Provincia de VALÈNCIA/VALENCIA 6 9.651.468,02 7.721.174,41COMUNIDAD AUTÓNOMA DE C. VALENCIANA 12 12.704.870,26 10.163.896,21TOTAL COMPETITIVIDAD TRANSITORIA 41 28.178.671,39 22.542.937,09Provincia de ZARAGOZA 1 300.000,00 150.000,00Provincia de HUESCA 1 500.650,50 250.325,25Provincia de TERUEL 1 300.000,00 150.000,00COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON 3 1.100.650,50 550.325,25Provincia de ILLES BALEARS 3 615.832,23 307.916,12COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS 3 615.832,23 307.916,12Provincia de CANTABRIA 3 1.172.609,64 586.304,82COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 3 1.172.609,64 586.304,82Provincia de BARCELONA 18 21.220.304,59 10.610.152,30Provincia de LLEIDA 3 600.000,00 300.000,00Provincia de TARRAGONA 1 67.545,44 33.772,72COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 22 21.887.850,03 10.943.925,02Provincia de MADRID 16 15.722.030,57 7.861.015,31COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 16 15.722.030,57 7.861.015,31Provincia de NAVARRA 2 869.980,30 434.990,15COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2 869.980,30 434.990,15Provincia de RIOJA, LA 2 749.640,00 374.820,00COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 2 749.640,00 374.820,00Provincia de GUIPÚZCOA 2 1.885.000,00 942.500,00Provincia de VIZCAYA 1 1.087.747,75 543.873,88COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PAIS VASCO 3 2.972.747,75 1.486.373,88TOTAL COMPETITIVIDAD 54 45.091.341,02 22.545.670,55TOTAL AYUDAS FSE 167 211.988.185,11 156.063.145,78
AYUDAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO A LAS CORPORACIONES LOCALES P.O. ADAPTABILIDAD Y EMPLEO
CONVOCATORIA 2007
Cuadro H
Concepto Presup. Denominación Total crédito (€) Gastos autoriz. y
comprom. (€)
Obligac. reconocidas y
pagadas (€)
761Recuperación de daños causados por incendios forestales en las Islas Canarias RD-L 7/2007 y RD 1471/2007
5.250.000,00 5.149.038,13 5.135.789,33
762Reparación de daños causados por incendios forestales en Castellón RD-L 7/2007 y RD 1471/2007
2.980.000,00 2.979.686,76 2.979.686,76
767 Inundaciones en la Comunidad Valenciana. RD-L 10/2007 y RD 11/2008 20.150.000,00 20.124.899,87 20.124.899,87
28.380.000,00 28.253.624,76 28.240.375,96TOTAL
Cuadro I
Concepto Presup. Denominación Total crédito (€) Gastos autoriz. y
comprom. (€)
Obligac. reconocidas y pagadas (€)
763Recuperación de daños causados por inundaciones en la isla de El Hierro RD-L 2/2007 y RD 479/2007 1.997.000,00 1.951.737,39 1.919.759,30
764Reparación de daños causados por inundaciones en La Coruña y Pontevedra RD-L 2/2007 y RD 479/2007 3.000.000,00 2.511.653,32 1.796.826,02
765 Inundaciones en varias CC.AA. RD-L 5/2007 10.000.000,00 9.996.142,36 9.110.034,44
766 Inundaciones por desbordamiento del río Ebro RD-L 3/2007 y RD 1263/2007 5.800.000,00 1.684.805,21 1.243.167,15
20.797.000,00 16.144.338,28 14.069.786,91 TOTAL
Mº DE EDUCACIÓN Mº DE ADMÓN. VARIOSY CIENCIA PÚBLICAS MINISTERIOS
112 A 134 M 133 A 322 J 241 A 232 A 231 H 232 B 335 A 335 B 492 O 231 A 921 0 TOTALTribunales de Protcción Cent.e Instit. Nuevas Tecnologias Fomento inserción Promoción y serv. Integración de Violencia Música y Teatro Def.consum.e Plan Nacional Form. personal
Just. y Mº Fiscal Civíl Penitenciarias aplicadas a la Educ. y estabilidad laboral de la Juventud inmigrantes de género Danza inform.ciudadano sobre Drogas Adms. Públicas 4 ALMERÍA 341.546,49 62.796,35 7.990.927,52 4.454,00 210.000,00 30.000,00 5.721,76 18.900,00 276.044,39 8.940.390,51 11 CÁDIZ 10.552,24 16.235,04 15.030.959,80 13.360,00 30.478,81 310.000,00 12.682,85 238.274,00 488.613,21 16.151.155,95 14 CÓRDOBA 208.663,47 34.419,61 20.833.656,70 13.961,00 52.000,00 25.000,00 10.642,33 106.527,00 339.802,98 35.000,00 21.659.673,09 18 GRANADA 1.855.502,97 17.936,65 4.817,00 19.297.311,51 41.745,00 179.000,00 54.740,00 9.000,00 63.000,00 464.306,10 243.960,73 22.231.319,96 21 HUELVA 61.518,64 20.736,90 11.297.256,20 96.165,00 200.000,00 6.000,00 4.927,36 317.443,59 79.409,00 12.083.456,69 23 JAÉN 75.344,21 22.473,37 4.817,00 17.518.339,47 18.527,00 38.000,00 8.000,00 6.079,81 60.500,00 292.353,58 18.044.434,44 29 MÁLAGA 99.847,43 80.466,49 4.817,00 15.580.385,61 13.082,00 35.000,00 520.922,37 6.000,00 50.000,00 13.276,08 92.261,00 749.109,21 17.245.167,19 41 SEVILLA 441.240,81 138.351,70 4.817,00 30.694.846,92 36.771,00 388.000,00 10.048,32 29.750,00 1.129.990,20 36.000 32.909.816
1.- ANDALUCÍA 0,00 3.094.216,26 393.416,11 19.268,00 138.243.683,73 238.065,00 624.000,00 606.141,18 499.000,00 423.000,00 63.378,51 609.212,00 4.057.663,26 394.369,73 149.265.413,78 22 HUESCA 95.184,10 254.226,19 2.248,00 125.000,00 30.000,00 24.000,00 89.894,00 7.578,84 628.131,13 44 TERUEL 138.767,39 1.800,00 71.672,00 212.239,39 50 ZARAGOZA 29.563,37 4.817,00 381.228,35 22.386,00 147.000,00 9.000,00 15.542,53 53.949,00 198.349,45 3.900,00 865.735,70
2.- ARAGÓN 0,00 95.184,10 29.563,37 4.817,00 774.221,93 24.634,00 273.800,00 0,00 39.000,00 24.000,00 15.542,53 215.515,00 205.928,29 3.900,00 1.706.106,22
3.- ASTURIAS 0,00 0,00 5.311,71 0,00 0,00 5.164,00 0,00 0,00 24.000,00 42.000,00 13.804,49 167.948,00 261.221,42 0,00 519.449,62
4.- BALEARES 146.945,00 60.020,43 383,86 0,00 0,00 0,00 282.000,00 768.427,40 50.000,00 6.000,00 5.301,91 58.397,00 190.869,04 80.000,00 1.648.344,64 35 PALMAS, LAS 206.539,55 6.770,49 1.490.401,93 365.000,00 43.134,70 75.000,00 429.531,29 2.616.377,96 38 S.C. TENERIFE 314.991,98 43.671,59 1.168.760,85 40.000,00 164.044,10 144.235,00 394.564,83 93.408,00 2.363.676,35
5.- CANARIAS 0,00 521.531,53 50.442,08 0,00 2.659.162,78 0,00 405.000,00 207.178,80 0,00 75.000,00 0,00 144.235,00 824.096,12 93.408,00 4.980.054,31
6.- CANTABRIA 0,00 0,00 21.020,48 0,00 0,00 4.920,00 0,00 0,00 200.000,00 8.000,00 0,00 76.585,00 45.301,68 0,00 355.827,16 2 ALBACETE 100.307,00 4.005,57 2.520.331,86 6.940,00 60.000,00 77.700,00 167.091,70 65.000,00 3.001.376,13 13 CIUDAD REAL 140.008,00 47.039,06 4.817,00 3.274.183,58 7.016,00 106.000,00 659.000,00 21.609,00 273.703,91 4.533.376,55 16 CUENCA 165.065,00 1.366.564,35 13.293,00 165.000,00 39.865,81 1.749.788,16 19 GUADALAJARA 176.201,00 45257,41 45.000,00 150.526,68 416.985,09 45 TOLEDO 280.017,00 744,40 1.458.502,49 3.293,00 125.000,00 9.000,00 22.050,00 285.643,55 2.184.250,44
7.- CASTILLA-LA MANCHA 861.598,00 0,00 51.789,03 4.817,00 8.664.839,69 30.542,00 396.000,00 0,00 9.000,00 719.000,00 0,00 166.359,00 916.831,65 65.000,00 11.885.776,37 5 ÁVILA 147.688,00 95.223,24 6.745,04 14.451,00 1.303.575,60 3.512,00 6.958,89 80.500,00 58.810,83 7.500,00 1.724.964,60 9 BURGOS 203.925,00 354,50 5.659,00 21.344,80 169.712,97 400.996,27 24 LEÓN 210.432,00 10.876,37 12.229,45 20.000,00 11.351,60 93.328,00 96.454,06 454.671,48 34 PALENCIA 120.764,00 9.634,00 56.472,00 8.416,54 50.400,00 26.902,73 272.589,27 37 SALAMANCA 216.132,00 5.777,92 1.241.246,21 10.803,88 97.200,00 146.001,18 330.600,00 2.047.761,19 40 SEGOVIA 129.570,00 11.455,89 5.584,00 165.000,00 30.000,00 5.592,86 79.172,00 105.894,36 605.000,00 1.137.269,11 42 SORIA 99.370,00 24.000,00 7.859,12 41.716,00 63.841,27 6.000,00 242.786,39 47 VALLADOLID 172.557,00 6.416,01 28.902,00 699.411,50 26.000,00 7.829,01 72.072,00 127.008,71 21.000,00 1.161.196,23 49 ZAMORA 148.974,00 4.548,65 430.116,32 4.961,50 56.700,00 46.343,50 691.643,97
8.- CASTILLA Y LEÓN 1.449.412,00 122.104,15 31.522,92 52.987,00 3.674.349,63 71.227,00 165.000,00 0,00 44.000,00 56.000,00 85.118,20 571.088,00 840.969,61 970.100,00 8.133.878,51 8 BARCELONA 49.630,00 1.480.000,00 90.000,00 52.000,00 192.000,00 100.399,21 116.763,00 2.015.966,09 10.750.000,00 14.846.758,30 17 GIRONA 145.000,00 169.000,00 40.000,00 86.815,00 29.210,22 470.025,22 25 LLEIDA 4.817,00 4.069,00 85.000,00 110.000,00 7.655,19 127.820,00 39.120,11 378.481,30 43 TARRAGONA 9.634,00 3.396,00 145.000,00 21.000,00 70.598,00 26.290,68 275.918,68
9.- CATALUÑA 0,00 0,00 0,00 14.451,00 0,00 57.095,00 1.855.000,00 90.000,00 221.000,00 363.000,00 108.054,40 401.996,00 2.110.587,10 10.750.000,00 15.971.183,50 6 BADAJOZ 226.537,00 34.316,66 25.451,49 21.109.797,17 90.590,00 306.500,00 5.060,15 148.377,00 570.142,26 22.516.771,73 10 CACERES 213.576,00 8.436,56 4.817,00 15.698.268,56 6.619,00 135.000,00 6.000,00 51.660,00 438.579,86 23.890,39 16.586.847,37
10.- EXTREMADURA 440.113,00 34.316,66 33.888,05 4.817,00 36.808.065,73 6.619,00 225.590,00 0,00 0,00 312.500,00 5.060,15 200.037,00 1.008.722,12 23.890,39 39.103.619,10 15 A CORUÑA 8.153,00 31.822,91 100.000,00 37.310,00 438.734,97 60.000,00 676.020,88 27 LUGO 97.597,00 225.904,24 323.501,24 32 OURENSE 3.828,35 26.199,00 20.000,00 212.680,19 262.707,54 36 PONTEVEDRA 11.872,00 8.000,00 123.252,00 352.796,94 19.620,00 515.540,94
11.- GALICIA 0,00 0,00 11.981,35 0,00 0,00 69.893,91 0,00 0,00 100.000,00 28.000,00 0,00 258.159,00 1.230.116,34 79.620,00 1.777.770,60
12.- MADRID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.318,00 1.449.705,40 342.744,52 0,00 7.000,00 42.542,94 342.910,00 1.579.281,63 69.500,00 3.871.002,49
13.- MURCIA 96.475,00 0,00 111.128,51 0,00 4.325.471,19 38.424,00 421.000,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 29.120,00 116.908,28 13.500,00 5.326.026,98
14.- NAVARRA 0,00 0,00 0,00 4.817,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.067,00
15.- LA RIOJA 126.272,00 1.907,57 20.132,47 0,00 0,00 0,00 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.581,00 25.804,63 0,00 366.697,67 3 ALICANTE 181.688,80 147.214,23 9.634,00 1.473.609,02 50.987,00 96.000,00 80.000,00 275.000,00 204.680,00 975.259,29 7.500,00 3.501.572,34 12 CASTELLÓN 1.096.503,11 99.000,00 12.000,00 288.448,10 1.495.951,21 46 VALENCIA 16.823,98 29.138,02 4.817,00 4.656.808,42 12.213,00 526.000,00 118.708,82 45.000,00 12.000,00 19.921,00 1.247.732,90 6.689.163,14
16.- C. VALENCIANA 0,00 198.512,78 176.352,25 14.451,00 7.226.920,55 63.200,00 721.000,00 198.708,82 57.000,00 287.000,00 0,00 224.601,00 2.511.440,29 7.500,00 11.686.686,69 1 ÁLAVA 1.502.188,42 147.185,60 36.000,00 8.913,14 82.450,00 78.920,01 1.855.657,17 20 GUIPÚZCOA 4.068.323,34 3.969,00 42.000,00 100.618,00 21.074,57 9.720,00 4.245.704,91 48 VIZCAYA 9.577.953,72 6.025,00 18.000,00 19.000,00 41.189,00 135.939,79 9.798.107,51
17.- P. VASCO 0,00 0,00 0,00 0,00 15.148.465,48 9.994,00 0,00 147.185,60 18.000,00 97.000,00 8.913,14 224.257,00 235.934,37 9.720,00 15.899.469,59 51 CEUTA 2.388.670,63 144.000 2.532.670,63 52 MELILLA 1.466.279,00 162.135 1.628.414,00
18.- CEUTA Y MELILLA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.854.949,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.135,00 4.161.084,63 Sin territorializar 0,00
TOTAL ..................................... 3.120.815,00 4.127.793,48 936.932,19 120.425,00 221.380.130,34 662.345,91 6.961.095,40 2.360.386,32 1.435.000,00 2.447.500,00 347.716,27 3.740.000,00 16.161.675,83 12.866.643,12 276.668.458,86
PROVINCIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Mº DE JUSTICIA Mº DEL INTERIOR
Cuadro 6.8
Año 2008CAP. IV "Transferencias corrientes"
Otros programas
Mº DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Mº SANIDAD Y CONSUMOMº DE CULTURA
eurosMºDE ECONOMÍA Mº DEL VARIOS
Y HACIENDA INTERIOR MINISTERIOS923 C 134 M 451 N 453 B 467 B 463 B 336 A 232 B 232 A 432 A 422 M 467 C 467 I 333 A 334 B 334 A 335 A 335 B 337 B 337 C TOTAL
Elaborac. y difusión Protección Dirección y Ser- Creación de infraestr. Investig., desarr. y Fom. y coord. Fom.y apoyo Igualdad Opor Promoción y Coord. y Prom. Reconversión Invest. Des. Tecnol. Innovación Tecnol. Museos Promoción libro Promoción Música y Teatro Conserv. Rest. Protección del Otros programasestadistica Civíl vicios Generales de carreteras exp. en transportes investigación act.deportivas hombres mujeres serv. Juventud del Turismo Reindustrialización Industrial Telecom, publ. Culturales coop. Cultural Danza bienes cultura Patrim. Histor.
4 ALMERÍA 7.198,67 267.115,47 8.757.752,67 26.040,75 183.960,00 150.000,00 5.357,13 9.397.424,69 11 CÁDIZ 13.469,33 971.970,05 242.928,80 31.847,00 625.000,00 200.000,00 10.685.980,00 407.040,00 7.142,84 400.000,00 78.890,00 13.664.268,02 14 CÓRDOBA 9.634,62 1.909.813,04 2.945.094,51 220.000,00 386.560,00 276.170,00 19.642,81 212.000,00 6.376.510,35 12.355.425,33 18 GRANADA 11.666,94 2.399.031,57 630.861,00 53.970,00 2.484,62 698.370,00 19.642,81 250.000,00 200.000,00 4.266.026,94 21 HUELVA 6.339,56 458.724,60 14.869,00 24.576,18 40.500,00 190.030,00 673.730,00 3.571,42 27.000,00 1.439.340,76 23 JAÉN 8.800,13 1.148.986,62 1.520.195,48 17.712,00 1.200.000,00 3.370,70 450.602,00 1.545.000,00 213.400,00 1.785,71 70.000,00 6.179.852,64 29 MÁLAGA 15.181,12 323.001,38 3.608.974,29 4.032.990,54 416.160,00 8.928,55 8.405.235,88 41 SEVILLA 20.993,89 25.341,50 1.234.200,79 426.096,44 54.636,00 11.232,34 24.712,20 392.020,00 19.642,81 30.000,00 2.238.875,97
1.- ANDALUCÍA 93.284,26 25.341,50 8.254.118,92 18.590.627,79 158.165,00 0,00 1.839.869,00 67.704,59 420.000,00 4.935.364,74 12.421.010,00 0,00 3.260.850,00 150.000,00 85.714,08 250.000,00 0,00 200.000,00 400.000,00 339.000,00 6.455.400,35 57.946.450,23
22 HUESCA 4.616,76 238.841,44 5.327.662,55 1.964.453,00 50.000,00 270.780,00 381.670,00 253.150,00 14.285,68 227.260,00 12.600.000,00 21.332.719,43 44 TERUEL 4.186,26 610.921,96 250.000,00 1.944.880,00 180.520,00 5.357,13 2.995.865,35 50 ZARAGOZA 11.653,44 160.000,00 2.050.109,11 4.100,58 965.420,00 1.189.190,00 26.785,65 16.061.020,00 20.468.278,78
2.- ARAGÓN 20.456,46 0,00 1.009.763,40 7.377.771,66 0,00 0,00 1.964.453,00 54.100,58 250.000,00 1.236.200,00 2.326.550,00 0,00 1.622.860,00 0,00 46.428,46 0,00 0,00 0,00 0,00 227.260,00 28.661.020,00 44.796.863,56
3.- ASTURIAS 13.174,99 0,00 402.444,68 1.780.000,00 0,00 0,00 195.948,00 55.127,56 0,00 1.388.054,10 0,00 0,00 474.380,00 0,00 26.785,65 0,00 0,00 0,00 0,00 10.721,00 1.305.356,67 5.651.992,65
4.- BALEARES 10.388,31 0,00 299.840,89 5.000.000,00 69.076,00 0,00 204.732,00 0,00 0,00 4.495.155,00 0,00 0,00 696.140,00 900.000,00 7.142,84 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 2.551.740,00 14.279.215,04
35 PALMAS, LAS 10.527,04 2.000.000,00 630.922,50 735.360,00 7.142,84 3.000.000,00 1.300.000,00 600.000,00 210.000,00 13.100.000,00 21.593.952,38 38 S.C. TENERIFE 10.496,76 1.039.320,00 743.945,00 74.070,00 581.210,00 100.000,00 17.857,10 350.000,00 250.000,00 153.980,00 10.185.537,00 13.506.415,86
5.- CANARIAS 21.023,80 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.039.320,00 0,00 0,00 0,00 1.374.867,50 0,00 74.070,00 1.316.570,00 100.000,00 24.999,94 3.350.000,00 1.300.000,00 850.000,00 210.000,00 153.980,00 23.285.537,00 35.100.368,24
6.- CANTABRIA 7.766,24 0,00 570.000,00 861.839,70 17.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1.618.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.857,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.393.323,04
2 ALBACETE 5.178,64 367.044,53 23.062,00 225.080,00 367.710,00 580.760,00 17.857,10 3.000,00 1.589.692,27 13 CIUDAD REAL 6.906,17 189.318,81 12.292,20 300.000,00 245.030,00 3.576.500,00 843.350,00 16.071,39 12.000.000,00 17.189.468,57 16 CUENCA 4.604,91 1.260.286,07 2.190.084,50 487.630,00 1.663.300,00 12.499,97 475.334,00 29.600,00 6.123.339,45 19 GUADALAJARA 5.502,20 450.000,00 533.362,59 373.620,00 26.785,65 1.389.270,44 45 TOLEDO 9.267,27 2.209.037,98 246.000,00 2.716,34 300.000,00 83.750,00 644.760,00 14.285,68 3.509.817,27
7.- CASTILLA-LA MANCHA 31.459,19 0,00 2.077.330,60 5.121.803,88 269.062,00 0,00 0,00 15.008,54 600.000,00 1.041.490,00 3.944.210,00 0,00 4.105.790,00 0,00 87.499,79 0,00 0,00 0,00 0,00 478.334,00 12.029.600,00 29.801.588,00
5 ÁVILA 4.399,68 537.568,58 363.180,00 3.571,42 540.600,00 1.449.319,68 9 BURGOS 7.937,15 1.790.684,99 2.113.007,45 303.457,38 37.978,00 565.420,00 10.714,26 5.125,00 4.834.324,23 24 LEÓN 8.158,40 625.272,71 44.000,00 507.100,00 13.080,15 129.557,27 208.640,00 478.390,00 380.000,00 10.714,26 200.000,00 216.000,00 6.149.000,00 8.969.912,79 34 PALENCIA 4.130,26 896.200,32 11,60 350.000,00 226.070,00 1.785,71 1.478.197,89 37 SALAMANCA 7.740,59 196.866,10 873.034,77 131.390,00 885.880,00 8.928,55 30.000,00 2.133.840,01 40 SEGOVIA 3.899,45 2.782.892,50 280.000,00 4.373.280,00 326.538,00 7.766.609,95 42 SORIA 3.187,26 387.210,67 462.787,86 6.810,00 200.000,00 421.860,00 2.030.000,00 190.230,00 1.785,71 3.703.871,50 47 VALLADOLID 7.994,26 103.366,00 399.470,00 5.357,13 516.187,39 49 ZAMORA 4.863,97 75.000,00 1.785,71 550.000,00 631.649,68
8.- CASTILLA Y LEÓN 52.311,02 1.790.684,99 4.130.853,12 5.225.822,82 88.788,00 0,00 707.100,00 13.080,15 0,00 1.312.807,27 3.487.700,00 0,00 6.232.860,00 380.000,00 44.642,75 0,00 0,00 0,00 750.000,00 1.118.263,00 6.149.000,00 31.483.913,12
8 BARCELONA 55.139,33 2.030.782,96 825.795,40 179.941,00 277.255,17 5.766.680,00 180.400,00 90.080,00 1.603.470,00 7.142,84 300.000,00 1.500.000,00 80.966,00 4.719.022,89 17.616.675,59 17 GIRONA 9.323,57 1.694.817,56 13.910,00 370.000,00 54.272,13 1.218.704,00 550.000,00 834.140,00 5.357,13 300.000,00 5.050.524,39 25 LLEIDA 6.841,68 1.664.063,74 6.002.869,27 15.200,00 410.090,00 1.000.000,00 1.785,71 1.000.000,00 59.800,00 672.348,78 10.832.999,18 43 TARRAGONA 9.714,25 22.613,36 1.801.030,46 2.127.769,17 150.000,00 427.625,00 568.070,00 888.070,00 3.571,42 100.000,00 3.900.000,00 9.998.463,66
9.- CATALUÑA 81.018,83 22.613,36 7.190.694,72 8.956.433,84 193.851,00 277.255,17 6.151.880,00 54.272,13 150.000,00 1.826.729,00 1.118.070,00 90.080,00 3.735.770,00 1.000.000,00 17.857,10 300.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 300.000,00 240.766,00 9.291.371,67 43.498.662,82
6 BADAJOZ 9.726,58 46.278,00 4.972.478,49 4.987,32 507.610,00 460.570,00 12.499,97 250.000,00 6.264.150,36 10 CACERES 7.004,63 182.000,00 1.752.311,87 73.420,00 600.000,00 1.239.160,00 187.500,00 1.127.160,00 16.071,39 100.000,00 5.284.627,89
10.- EXTREMADURA 16.731,21 182.000,00 46.278,00 6.724.790,36 73.420,00 0,00 0,00 4.987,32 600.000,00 1.746.770,00 187.500,00 0,00 1.587.730,00 0,00 28.571,36 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 11.548.778,25
15 A CORUÑA 14.607,60 438.352,75 348.844,34 974.786,32 1.122.010,00 182.300,00 26.785,65 525.000,00 80.000,00 3.712.686,66 27 LUGO 5.262,88 89.312,00 383.269,41 20.031,00 300.000,00 229.610,00 250.000,00 7.142,84 60.000,00 1.500.000,00 2.844.628,13 32 OURENSE 5.172,06 187.488,79 24.870,86 516.480,00 856.580,00 3.571,42 150.000,00 200.000,00 500.000,00 2.444.163,13 36 PONTEVEDRA 11.537,70 225.000,00 242.762,50 5.000,00 27.456,95 528.450,00 1.045.280,00 300.000,00 19.642,81 600.000,00 100.000,00 3.105.129,96
11.- GALICIA 36.580,24 0,00 940.153,54 974.876,25 20.031,00 5.000,00 0,00 52.327,81 0,00 2.319.716,32 1.122.010,00 0,00 2.313.770,00 550.000,00 57.142,72 1.275.000,00 0,00 0,00 300.000,00 140.000,00 2.000.000,00 12.106.607,88
12.- MADRID 56.343,52 0,00 0,00 825.407,65 127.153,00 0,00 200.000,00 75.688,86 0,00 1.798.100,00 0,00 0,00 1.782.440,00 0,00 44.642,75 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 949.725,06 6.099.500,84
13.- MURCIA 13.445,73 0,00 1.782.603,76 1.259.406,33 8.012,00 0,00 0,00 38.824,37 0,00 1.542.890,00 750.000,00 25.960,00 223.440,00 0,00 17.857,10 0,00 0,00 100.000,00 0,00 18.676,00 0,00 5.781.115,29
14.- NAVARRA 9.394,64 0,00 200.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 380.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.400,00 0,00 3.571,42 1.345.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.552,00 4.358.978,06
15.- LA RIOJA 5.181,60 0,00 0,00 244.725,57 0,00 0,00 0,00 0,00 81.050,00 1.239.590,00 0,00 0,00 210.180,00 0,00 3.571,42 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 2.134.298,59
3 ALICANTE 17.863,14 1.057.550,39 1.197.705,59 454.900,00 350.000,00 791.930,00 26.785,65 46.000,00 3.942.734,77 12 CASTELLÓN 7.272,38 100.000,00 76.091,81 32.368,74 1.045.000,00 896.840,00 16.071,39 150.000,00 2.323.644,32 46 VALENCIA 28.577,24 36.941,52 2.401.086,35 5.862.341,73 12.000,00 36.784,00 27.993,97 939.267,85 2.871.000,00 39.285,62 350.000,00 12.605.278,28
16.- C. VALENCIANA 53.712,76 36.941,52 3.558.636,74 7.136.139,13 12.000,00 36.784,00 0,00 60.362,71 0,00 1.394.167,85 1.395.000,00 0,00 4.559.770,00 0,00 82.142,66 350.000,00 0,00 0,00 150.000,00 46.000,00 0,00 18.871.657,37
1 ÁLAVA 3.711,96 315.977,88 998,00 600.000,00 263.770,00 5.357,13 1.800.000,00 500.000,00 1.650.000,00 5.139.814,97 20 GUIPÚZCOA 8.939,15 907.255,39 246.000,00 1.041.666,00 999.980,00 1.406.200,00 5.700.000,00 7.142,84 1.100.000,00 600.000,00 12.017.183,38 48 VIZCAYA 13.955,02 2.000.000,00 77.376,00 993.070,00 16.071,39 3.630.000,00 2.000.000,00 12.000,00 8.742.472,41
17.- P. VASCO 26.606,13 0,00 3.223.233,27 0,00 324.374,00 0,00 1.641.666,00 0,00 0,00 0,00 993.070,00 999.980,00 1.669.970,00 5.700.000,00 28.571,36 6.530.000,00 500.000,00 600.000,00 3.650.000,00 12.000,00 0,00 25.899.470,76
51 CEUTA 777,43 28.800,00 29.577,43 52 MELILLA 679,39 679,39
18.- CEUTA Y MELILLA 1.456,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.256,82
Sin territorializar 2.198.300,00 1.500.000,00 3.698.300,00
TOTAL ....... 550.335,75 2.057.581,37 35.685.951,64 70.079.644,98 1.360.932,00 3.358.359,17 13.286.198,00 491.484,62 2.401.050,00 31.497.861,78 27.745.120,00 1.190.090,00 34.141.920,00 8.780.000,00 624.998,50 13.400.510,00 3.300.000,00 2.750.000,00 6.110.000,00 3.420.000,00 94.249.302,75 356.481.340,56
Cuadro 6.9
Año 2008CAP. VII Transferencias de capital
PROVINCIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Mº DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Mº DE CULTURAASUNTOS SOCIALES
Mº DE TRABAJO Y Mº DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIOMº DE FOMENTO
Cuadro J
EJERCICIOTransferencias
corrientes (Capítulo 4)
Transferencias de capital (Capítulo 7) Total
2007 255.919.297,91 € 231.587.756.94 € 487.107.056,85 €2008 276.668.458,86 € 356.481.340,56 € 633.149.799,42 €
Diferencias absolutas 20.749.160, 95 € 124.893.583,62 € 146.042.742,57 €
Porcentajes +8,107% +53,929% +29,981%
Valor
Nº Denominación Siglas Denominación Euros
16 Mº del Interior201 O. A.Trabajo Penitenciario y Formación para el empleo 133 B Trabajo,formación y atención a reclusos Granada 33.960,73
Cáceres 23.890,39Albacete 65.000,00
Total 122.851,1217 Mº de Fomento
1 Ministerio, Subsecretaría y servicios generales 451 N Dirección y Servicios Generales de Fomento Guipuzcoa 9.720,00S.C. de Tenerife 18.000,00
Salamanca 30.600,00Total 58.320,00
18 Mº de Educación y Ciencia10 D.G. de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 322 B Educación secundaria, Formación Profesional y EE.OO. De idio Ceuta 144.000,00
Melilla 144.000,00Total 288.000,00
322 H Educación permanente y a distancia no universitaria Melilla 18.135,00Total 18.135,00
204 Inst. Ncal. De Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 467 D Investigación y experimentación Agraría Pontevedra 19.620,00S. C. de Tenerife 75.408,00
Total 95.028,0019 Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
7 Secretarìa de Estado de Inmigración 231 N Coordinación en materia de extranjería e inmigración Huelva 79.409,00Zaragoza 3.900,00Córdoba 35.000,00
Total 118.309,00107 Real Patronato sobre Discapacidad 231F Otros Servicios Sociales del Estado Alicante 7.500,00
Ávila 7.500,00Murcia 7.500,00Total 22.500,00
20 Mº de Industria,Turismo y Comercio14 Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la información 467I Innovación tecnológica de las telecomunicaciones Segovia 500.000,00
Total 500.000,00208 Instituto de Turismo de España 432A Coordinación y promoción del Turismo Madrid 14.500,00
Total 14.500,0024 Mº de Cultura
101 I. de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales 335 C Cinematografía A Coruña 60.000,00Valladolid 21.000,00
Madrid 55.000,00Sevilla 36.000,00Soria 6.000,00
Murcia 6.000,00Segovia 15.000,00
Total 199.000,0024 D.G.de Bellas Artes y Bienes Culturales 333 A Museos Segovia 90.000,00
Ibiza 80.000,00Total 170.000,00
334 A Promoción y Cooperación Cultural Barcelona 10.750.000,00Granada 210.000,00
Salamanca 300.000,00Total 11.260.000,00
Cuadro 6.10
Cap. IV Transferencias corrientesOTROS PROGRAMAS AÑO 2008
401.163,00
Ministerio / Servicio / Organismo Programa Provincias
12.866.643,12
58.320,00
122.851,12
140.809,00
514.500,00
11.629.000,00
Ministerio/Servico/Organismo ValorNº Denominación Siglas Denominación Euros
15 Mº de Economía y Hacienda1 Servicios Generales 923 M Dirección y Servicios Generales de Economia y Hacienda Zaragoza 10.000.000,00
Total 10.000.000,0016 Mº del Interior
102 Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado 132 A Seguridad Ciudadana Madrid 949.725,06Lleida 320.699,28Total 1.270.424,34
17 Mº de Fomento20 Secretaría de Estado de Planificación y Recursos Institucionales 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Las Palmas 10.000.000,00
Total 10.000.000,0038 Dirección General de Carreteras 453C Conservación y explotación de carreteras Barcelona 268.000,00
Total 268.000,0018 Mº de Educación y Ciencia - Gasto del Mº de Ciencia e Innovación-
6 D.G. de Política Tecnológica 467C Invest. y desarrollo tecnológico-industrial Cuenca 29.600,00Asturias 149.599,00Cádiz 78.890,00
Barcelona 9.924,00Total 268.013,00
20 Mº de Industria,Turismo y Comercio1 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales 421 M Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía Córdoba 1.000.000,00
León 5.000.000,00Total 6.000.000,00
14 Dirección General para el desarrollo de la sociedad de la información 467 G Investigación y desarrollo de la sociedad de la información Zaragoza 61.020,00Total 61.020,00
101 Inst. para la Reestruct. de la Minería del Carbón y D.A.C.M. 457 M Infraestructuras en Comarcas Mineras del Carbón Barcelona 4.441.098,89Córdoba 5.376.510,35
Ciudad Real 12.000.000,00Asturias 655.757,67
Total 22.473.366,9121 Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación21 Secretaría Gral. de Agricultura y Alimentación 414 B Desarrollo del Medio Rual Tarragona 3.900.000,00
Las Palmas 100.000,00Total 4.000.000,00
23 Mº de Medio Ambiente4 Secr.Geral. para el Territorio y al Biodiversidad 452 M Normativa y ordenación territorial de los recursos hidricos Asturias 500.000,00
Ourense 500.000,00Baleares 2.551.740,00
León 1.149.000,00Las Palmas 3.000.000,00
Sin territorializar 1.500.000,00FEMPTotal 9.200.740,00
5 Dirección General del Agua 452 A Gestión e Infraestructura del Agua Huesca 12.600.000,00Zaragoza 6.000.000,00
Total 18.600.000,008 D.G. Calidad y Evaluación Ambiental 467 F Invest.geológico-minera y medioambiente Navarra 70.552,00
Lleida 351.649,50Total 422.201,50
27 Mº de la Vivienda9 D.G. de Arquitectura y Política de Vivienda 261 O Ordenación y Fomento de la edificación Lugo 1.500.000,00
Total 1.500.000,0032 Entes territoriales23 D.G. Coordinación financiera con las Entidades Locales 453 A Infraestructura del transporte ferroviario S.C. de Tenerife 10.185.537,00
Total 10.185.537,00
Programa Provincias
10.185.537,00
10.000.000,00
1.270.424,34
268.013,00
10.268.000,00
28.534.386,91
4.000.000,00
1.500.000,00
28.222.941,50
Cuadro 6.10OTROS PROGRAMAS AÑO 2008
Cap. VII Transferencias de capital
94.249.302,75
Cuadro 6.11
2008 2007112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 3.120,82 3.588,00 -13,02134M Protección Civil 4.127,79 2.761,07 49,50133A Centros e Instituciones Penitenciarias 936,93 804,20 16,50231A Plan Nacional sobre Drogas 3.740,00 3.740,00 0,00232A Promoción y servicios a la juventud 662,35 706,33 -6,23241A Fomento de la inserción y estabilidad laboral 221.380,13 213.923,36 3,49335A Música y Danza 1.435,00 1.102,30 30,18335B Teatro 2.447,50 2.148,00 13,94492O Defensa del consumidor e información al ciudadano 347,72 454,72 -23,53921O Formación del personal de las Administraciones Públicas 16.161,68 14.218,89 13,66
254.359,91 243.446,87 4,48
2008 2007134M Protección Civil 2.057,58 2.368,69 -13,13232A Promoción y servicios a la juventud 2.401,05 2.481,97 -3,26232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre 491,48 488,51 0,61334A Promoción y cooperación Cultural 13.400,51 2.112,00 534,49334B Promoción del libro y publicaciones culturales 625,00 624,75 0,04336A Fomento y apoyo a las actividades deportivas 13.286,20 11.878,54 11,85337B Conservación y restauración de bienes culturales 6.110,00 3.070,00 99,02422M Reconversión y reindustrialización 27.745,12 11.241,86 146,80432A Coordinación y Promoción del Turismo 31.497,86 23.388,77 34,67451N Dirección y Servicios Generales de Fomento 35.685,95 21.539,86 65,67467I Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 34.141,92 30.958,66 10,28923C Elaboración y difusión estadística 550,34 525,00 4,83
167.993,01 110.678,61 51,78
Capítulo IV: Transferencias CorrientesVARIACIÓN DE OTRAS AYUDAS DEL ESTADO A LAS CORPORACIONES LOCALES. AÑO 2008
Capítulo VII: Transferencias de Capital
Código Programa Valor (miles de euros) Variación % 2008/2007
Variación % 2008/2007
TOTAL
TOTAL
Código Programa Valor (miles de euros)
Cuadro 7.I.
2007 2008Mayores de 20.000 habit.
%
Menores de 20.000 habit.
%
TOTAL Municipios
%
Mayores de 20.000 habit.
%
Menores de 20.000 habit.
%
TOTAL Municipios %
1. IMPUESTOS DIRECTOS 72,84 27,16 100,00 72,87 27,13 100,00
2. IMPUESTOS INDIRECTOS 63,02 36,98 100,00 63,30 36,70 100,00
3. TASAS Y OTROS INGRESOS 59,92 40,08 100,00 59,48 40,52 100,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67,42 32,58 100,00 67,99 32,01 100,00
5. INGRESOS PATRIMONIALES 60,41 39,59 100,00 68,11 31,89 100,00
TOTAL 66,97 33,03 100,00 67,43 32,57 100,00Elaborado en base a los cuadros 7.2b del Informe de 2007 y 7.2b de este Informe.
CAPÍTULOS ECONÓMICOS DE INGRESOS
Cuadro 7.I (bis)
MAYORES DE 20.000 HABITANTES
MENORES DE 20.000 HABITANTES
2007 %
2008%
2007 %
2008%
1. IMPUESTOS DIRECTOS 35,88 35,74 27,12 27,55
2. IMPUESTOS INDIRECTOS 7,99 7,47 9,51 8,97
3. TASAS Y OTROS INGRESOS 19,57 18,70 26,54 26,37
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33,65 34,20 32,97 33,33
5. INGRESOS PATRIMONIALES 2,91 3,90 3,86 3,78
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00
Elaborado en base a los cuadros 7.2b del Informe de 2007 y 7.2b de este Informe.
CAPÍTULOS ECONÓMICOS
Cuadro 7.1a.
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE LAS ENTIDADES LOCALES, 2008
GASTOS
(Miles de euros)
MUNICIPIOS (2)Mayores de 20.000
Menores de 20.000 TOTAL Diputaciones
ProvincialesDiputaciones
Forales TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL 10.568.381,38 5.639.973,93 16.208.355,31 2.376.393,84 474.777,65 2.851.171,49 19.059.526,80
2. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.068.281,48 5.601.690,01 16.669.971,49 1.441.918,07 560.390,65 2.002.308,72 18.672.280,21
3. GASTOS FINANCIEROS 952.010,81 260.959,56 1.212.970,37 213.498,83 78.404,59 291.903,42 1.504.873,79
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.842.480,72 1.094.998,87 5.937.479,59 1.481.416,38 12.901.949,00 14.383.365,38 2.152.995,36 18.167.849,61
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 27.431.154,39 12.597.622,37 40.028.776,76 5.513.227,12 14.015.521,89 19.528.749,01 2.152.995,36 57.404.530,41
6. INVERSIONES REALES 7.146.989,49 6.909.980,41 14.056.969,90 1.643.298,82 695.253,65 2.338.552,47 16.395.522,37
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.140.465,74 265.066,84 1.405.532,58 917.620,52 305.332,07 1.222.952,59 881.842,46 1.746.642,71
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.287.455,23 7.175.047,25 15.462.502,48 2.560.919,34 1.000.585,72 3.561.505,06 881.842,46 18.142.165,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.718.609,62 19.772.669,62 55.491.279,24 8.074.146,46 15.016.107,61 23.090.254,07 3.034.837,82 75.546.695,49
8. ACTIVOS FINANCIEROS 149.832,86 28.424,52 178.257,38 92.778,28 90.651,05 183.429,33 361.686,71
9. PASIVOS FINANCIEROS 1.597.931,46 513.387,13 2.111.318,59 571.826,96 92.714,28 664.541,24 2.775.859,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.747.764,32 541.811,65 2.289.575,97 664.605,24 183.365,33 847.970,57 3.137.546,54
TOTAL 37.466.373,94 20.314.481,27 57.780.855,21 8.738.751,70 15.199.472,94 23.938.224,64 3.034.837,82 78.684.242,03Fuente: Dirección General de Cooperación Local.(1) Consolidados con los de sus Organismos Autónomos(2) Solo Administración Centralizada.
Transferencias Internas
Total Entidades LocalesCAPÍTULOS
CORPORACIONES PROVINCIALES (1)
Cuadro 7.1b.
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE LAS ENTIDADES LOCALES, 2008
(ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA)
GASTOS
(Miles de euros)
MUNICIPIOSMayores de 20.000
Menores de 20.000 TOTAL Diputaciones
ProvincialesDiputaciones
Forales TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL 10.568.381,38 5.639.973,93 16.208.355,31 2.002.236,01 340.000,00 2.342.236,01 0,00 18.550.591,32
2. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.068.281,48 5.601.690,01 16.669.971,49 1.147.491,26 445.748,00 1.593.239,26 0,00 18.263.210,75
3. GASTOS FINANCIEROS 952.010,81 260.959,56 1.212.970,37 198.886,69 78.404,58 277.291,27 0,00 1.490.261,65
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.842.480,72 1.094.998,87 5.937.479,59 1.862.294,39 13.090.938,47 14.953.232,86 2.152.995,36 18.737.717,09
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 27.431.154,38 12.597.622,38 40.028.776,76 5.210.908,35 13.955.091,05 19.165.999,40 2.152.995,36 57.041.780,81
6. INVERSIONES REALES 7.146.989,49 6.909.980,41 14.056.969,91 1.549.021,95 687.908,22 2.236.930,17 0,00 16.293.900,08
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.140.465,74 265.066,84 1.405.532,58 976.293,16 312.677,54 1.288.970,70 881.842,46 1.812.660,82
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.287.455,24 7.175.047,25 15.462.502,49 2.525.315,11 1.000.585,76 3.525.900,87 881.842,46 18.106.560,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.718.609,62 19.772.669,63 55.491.279,25 7.736.223,46 14.955.676,81 22.691.900,27 3.034.837,82 75.148.341,70
8. ACTIVOS FINANCIEROS 149.832,86 28.424,52 178.257,38 87.585,70 89.812,55 177.398,25 0,00 355.655,63
9. PASIVOS FINANCIEROS 1.597.931,46 513.387,13 2.111.318,59 570.758,07 92.714,27 663.472,34 0,00 2.774.790,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.747.764,33 541.811,65 2.289.575,97 658.343,77 182.526,83 840.870,59 0,00 3.130.446,56
TOTAL 37.466.373,94 20.314.481,28 57.780.855,22 8.394.567,23 15.138.203,64 23.532.770,87 3.034.837,82 78.278.788,27Fuente: Dirección General de Cooperación Local.
CAPÍTULOS Transferencias Internas Total
CORPORACIONES PROVINCIALES
Cuadro 7.2a.
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE LAS ENTIDADES LOCALES, 2008
INGRESOS
(Miles de euros)
MUNICIPIOS (2)Mayores de 20.000
Menores de 20.000 TOTAL Diputaciones
ProvincialesDiputaciones
Forales TOTAL
1. IMPUESTOS DIRECTOS 11.073.257,81 4.123.195,85 15.196.453,66 419.568,38 6.848.668,89 7.268.237,27 22.464.690,93
2. IMPUESTOS INDIRECTOS 2.313.765,95 1.341.737,35 3.655.503,30 1.141.706,64 7.397.436,87 8.539.143,51 12.194.646,81
3. TASAS Y OTROS INGRESOS 5.793.348,19 3.946.439,23 9.739.787,42 513.983,99 220.013,97 733.997,96 10.473.785,38
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.596.672,85 4.988.429,78 15.585.102,63 4.863.002,75 428.549,76 5.291.552,51 2.152.995,36 18.723.659,78
5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.207.489,95 565.367,58 1.772.857,53 136.124,69 32.245,53 168.370,22 1.941.227,75
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 30.984.534,75 14.965.169,79 45.949.704,54 7.074.386,45 14.926.915,02 22.001.301,47 2.152.995,36 65.798.010,65
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.815.093,13 1.222.349,48 4.037.442,61 103.628,39 6.439,42 110.067,81 4.147.510,42
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.448.178,21 3.213.009,45 4.661.187,66 845.672,01 109.870,32 955.542,33 881.842,46 4.734.887,53
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.263.271,34 4.435.358,93 8.698.630,27 949.300,40 116.309,74 1.065.610,14 881.842,46 8.882.397,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.247.806,09 19.400.528,72 54.648.334,81 8.023.686,85 15.043.224,76 23.066.911,61 3.034.837,82 74.680.408,60
8. ACTIVOS FINANCIEROS 95.062,24 32.256,46 127.318,70 73.266,18 20.277,22 93.543,40 220.862,10
9. PASIVOS FINANCIEROS 2.337.916,21 1.095.570,29 3.433.486,50 649.293,38 135.970,96 785.264,34 4.218.750,84
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.432.978,45 1.127.826,75 3.560.805,20 722.559,56 156.248,18 878.807,74 4.439.612,94
TOTAL 37.680.784,54 20.528.355,47 58.209.140,01 8.746.246,41 15.199.472,94 23.945.719,35 3.034.837,82 79.120.021,54Fuente: Dirección General de Cooperación Local.(1) Consolidados con los de sus Organismos Autónomos(2) Solo Administración Centralizada.
CAPÍTULOS Transferencias Internas Total
CORPORACIONES PROVINCIALES (1)
Cuadro 7.2b.
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE LAS ENTIDADES LOCALES, 2008
(ADMINISTRACION CENTRALIZADA)
INGRESOS
(Miles de euros)
MUNICIPIOSMayores de 20.000
Menores de 20.000 TOTAL Diputaciones
ProvincialesDiputaciones
Forales TOTAL
1. IMPUESTOS DIRECTOS 11.073.257,81 4.123.195,85 15.196.453,66 419.568,38 6.848.668,89 7.268.237,27 0,00 22.464.690,93
2. IMPUESTOS INDIRECTOS 2.313.765,95 1.341.737,35 3.655.503,30 1.141.706,64 7.397.436,87 8.539.143,51 0,00 12.194.646,80
3. TASAS Y OTROS INGRESOS 5.793.348,19 3.946.439,23 9.739.787,42 286.474,23 184.645,58 471.119,81 0,00 10.210.907,23
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.596.672,85 4.988.429,78 15.585.102,64 4.790.664,83 403.726,39 5.194.391,22 2.152.995,36 18.626.498,49
5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.207.489,95 565.367,58 1.772.857,53 114.624,24 32.006,48 146.630,72 0,00 1.919.488,25
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 30.984.534,75 14.965.169,79 45.949.704,54 6.753.038,32 14.866.484,22 21.619.522,53 2.152.995,36 65.416.231,72
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.815.093,13 1.222.349,48 4.037.442,61 96.857,39 6.439,42 103.296,81 0,00 4.140.739,42
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.448.178,21 3.213.009,45 4.661.187,66 833.478,58 109.870,33 943.348,90 881.842,46 4.722.694,10
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.263.271,34 4.435.358,93 8.698.630,27 930.335,96 116.309,75 1.046.645,72 881.842,46 8.863.433,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.247.806,09 19.400.528,72 54.648.334,81 7.683.374,28 14.982.793,97 22.666.168,25 3.034.837,82 74.279.665,24
8. ACTIVOS FINANCIEROS 95.062,24 32.256,46 127.318,69 68.779,53 19.838,72 88.618,25 0,00 215.936,94
9. PASIVOS FINANCIEROS 2.337.916,21 1.095.570,29 3.433.486,50 646.482,36 135.570,95 782.053,32 0,00 4.215.539,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.432.978,45 1.127.826,75 3.560.805,19 715.261,89 155.409,67 870.671,57 0,00 4.431.476,76
TOTAL 37.680.784,54 20.528.355,47 58.209.140,01 8.398.636,17 15.138.203,64 23.536.839,81 3.034.837,82 78.711.142,00Fuente: Dirección General de Cooperación Local.
CAPÍTULOS Transferencias Internas Total
CORPORACIONES PROVINCIALES
Cuadro 7.3.
PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2008. GASTOS ORDINARIOS
MUNICIPIOS CON MENOS DE 20.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 20.001 A 50.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 50.001 A 100.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 100.001 A 500.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 500.001 A 1.000.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE MÁS DE 1.000.000 HABITANTES
TOTAL MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES TOTAL MUNICIPIOS
Euros % Euros % Euros % Euros % Euros % Euros % Euros % Euros %
1. Gastos de personal 5.639.973,93 43,02 2.543.252,63 42,35 2.169.790,20 39,00 3.353.366,63 36,89 916.475,82 38,67 1.585.496,09 26,42 10.568.381,37 36,41 16.208.355,30 38,46
2. Gastos bienes corrientes y servicios
5.601.690,01 42,73 2.340.468,37 38,97 2.168.425,93 38,98 3.376.223,41 37,14 697.549,94 29,43 2.485.613,83 41,42 11.068.281,48 38,13 16.669.971,49 39,56
3. Gastos Financieros 260.959,56 1,99 161.804,44 2,69 187.201,66 3,37 278.086,16 3,06 122.280,21 5,16 202.638,34 3,38 952.010,81 3,28 1.212.970,37 2,88
4. Transfer. Corrientes 1.094.998,87 8,35 661.523,44 11,02 756.031,26 13,59 1.566.258,39 17,23 507.394,15 21,41 1.351.273,47 22,52 4.842.480,71 16,68 5.937.479,58 14,09
OPERACIONES CORRIENTES 12.597.622,37 96,08 5.707.048,88 95,03 5.281.449,06 94,94 8.573.934,60 94,33 2.243.700,11 94,67 5.625.021,73 93,73 27.431.154,38 94,50 40.028.776,75 94,99
9. Pasivos financieros 513.387,13 3,92 298.432,36 4,97 281.408,86 5,06 515.680,25 5,67 126.381,59 5,33 376.028,41 6,27 1.597.931,47 5,50 2.111.318,60 5,01
GASTOS ORDINARIOS 13.111.009,50 100,00 6.005.481,24 100,00 5.562.857,91 100,00 9.089.614,85 100,00 2.370.081,70 100,00 6.001.050,13 100,00 29.029.085,83 100,00 42.140.095,33 100,00Fuente: Dirección General de Cooperación Local.
Capítulo DENOMINACION
Cuadro 7.4.PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2008. GASTOS ORDINARIOS
% de incremento respecto al ejercicio anterior
Capitulo DENOMINACION
MUNICIPIOS CON MENOS
DE 20.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 20.001 A
50.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 50.001 A
100.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 100.001 A
500.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 500.001 A 1.000.000
HABITANTES
MUNICIPIOS DE MÁS DE 1.000.000
HABITANTES
TOTAL MUNICIPIOS DE MÁS DE
20.000 HABITANTES
TOTAL MUNICIPIOS
1. Gastos de personal 16,32 6,81 14,78 11,69 7,34 7,84 10,11 12,19
2. Gastos bienes corrientes y servicios 16,81 7,97 14,61 10,60 8,98 16,78 12,02 13,58
3. Gastos Financieros 30,91 16,63 39,46 17,19 25,80 12,62 20,91 22,93
4. Transferencias corrientes 15,65 5,71 27,10 6,54 5,82 13,94 11,17 11,97
OPERACIONES CORRIENTES 16,75 7,41 17,07 10,46 8,36 13,30 11,41 13,03
9. Pasivos financieros 0,67 ‑3,19 18,33 10,17 3,97 24,51 11,14 8,40
GASTOS ORDINARIOS 16,02 6,83 17,13 10,44 8,12 13,95 11,39 12,79
Fuente: Elaborado en base a los cuadros 7.3 de este Informe y 7.3 del Informe de 2007
Cuadro 7.5.
PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2008 . GASTOS ORDINARIOSEuros / Habitante
Capitulo DENOMINACION
MUNICIPIOS CON MENOS
DE 20.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 20.001 A
50.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 50.001 A 100.000
HABITANTES
MUNICIPIOS DE 100.001 A 500.000
HABITANTES
MUNICIPIOS DE 500.001 A
1.000.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE MÁS DE 1.000.000
HABITANTES
TOTAL MUNICIPIOS DE MÁS DE
20.000 HABITANTES
TOTAL MUNICIPIOS
1. Gastos de personal 378,25 363,46 371,01 309,55 334,54 328,32 338,22 351,15
2. Gastos bienes corrientes y servicios 375,69 334,48 370,78 311,66 254,62 514,71 354,22 361,15
3. Gastos Financieros 17,50 23,12 32,01 25,67 44,64 41,96 30,47 26,28
4. Transferencias corrientes 73,44 94,54 129,27 144,58 185,21 279,81 154,97 128,63
OPERACIONES CORRIENTES 844,88 815,60 903,08 791,47 819,01 1.164,80 877,87 867,22
9. Pasivos financieros 34,43 42,65 48,12 47,60 46,13 77,87 51,14 45,74
GASTOS ORDINARIOS 879,31 858,25 951,20 839,07 865,14 1.242,66 929,01 912,96
Fuente: Elaborado en base al cuadro 7.3.
Cuadro 7.6.
PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2008. INGRESOS CORRIENTES
MUNICIPIOS CON MENOS DE 20.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 20.001 A 50.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 50.001 A 100.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 100.001 A 500.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 500.001 A 1.000.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE MÁS DE 1.000.000 HABITANTES
TOTAL MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES TOTAL MUNICIPIOS
Euros % Euros % Euros % Euros % Euros % Euros % Euros % Euros %
1. Impuestos directos 4.123.195,85 27,55 2.226.189,12 34,16 2.125.936,55 36,07 3.510.181,88 37,15 908.781,07 36,74 2.302.169,20 34,61 11.073.257,82 35,74 15.196.453,67 33,07
2. Impuestos indirectos 1.341.737,35 8,97 505.731,15 7,76 635.526,66 10,78 710.528,03 7,52 141.403,15 5,72 320.576,95 4,82 2.313.765,94 7,47 3.655.503,29 7,96
3. Tasas y otros ingresos 3.946.439,23 26,37 1.493.318,60 22,91 1.199.053,73 20,35 1.701.054,69 18,01 349.973,55 14,15 1.049.947,62 15,78 5.793.348,19 18,70 9.739.787,42 21,20
4. Transferencias corrientes 4.988.429,78 33,33 2.057.176,58 31,56 1.729.235,11 29,34 3.214.325,34 34,02 1.038.064,47 41,96 2.557.871,36 38,45 10.596.672,86 34,20 15.585.102,64 33,92
5. Ingresos patrimoniales 565.367,58 3,78 235.304,92 3,61 203.359,15 3,45 311.356,08 3,30 35.588,97 1,44 421.880,84 6,34 1.207.489,96 3,90 1.772.857,54 3,86
OPERACIONES CORRIENTES 14.965.169,79 100,00 6.517.720,36 100,00 5.893.111,19 100,00 9.447.446,01 100,00 2.473.811,21 100,00 6.652.445,97 100,00 30.984.534,74 100,00 45.949.704,53 100,00
Fuente: Dirección General de Cooperación Local.
Capítulo DENOMINACION
Cuadro 7.7.
PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2008. INGRESOS CORRIENTES % de incremento respecto al ejercicio anterior
Capitulo DENOMINACION
MUNICIPIOS CON MENOS
DE 20.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 20.001 A 50.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 50.001 A 100.000
HABITANTES
MUNICIPIOS DE 100.001 A 500.000
HABITANTES
MUNICIPIOS DE 500.001 A 1.000.000
HABITANTES
MUNICIPIOS DE MÁS DE
1.000.000 HABITANTES
TOTAL MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES
TOTAL MUNICIPIOS
1. Impuestos directos 14,49 5,88 17,99 8,46 6,11 8,89 9,51 10,82
2. Impuestos indirectos 6,28 0,98 2,77 6,26 6,48 7,82 4,32 5,03
3. Tasas y otros ingresos 11,99 ‑2,29 12,07 4,07 8,71 19,84 6,68 8,77
4. Transferencias corrientes 13,95 9,37 15,80 11,12 10,30 12,47 11,75 12,45
5. Ingresos patrimoniales 10,16 46,08 92,24 ‑0,69 87,82 101,49 49,31 34,11
OPERACIONES CORRIENTES 12,70 5,57 15,80 8,02 8,92 15,27 10,46 11,18
Fuente: Elaborado en base a los cuadros 7.6 de este Informe y 7.6 del Informe de 2007
Cuadro 7.8.
PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2008. INGRESOS CORRIENTESEuros / Habitante
Capitulo DENOMINACION
MUNICIPIOS CON MENOS
DE 20.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 20.001 A 50.000 HABITANTES
MUNICIPIOS DE 50.001 A 100.000
HABITANTES
MUNICIPIOS DE 100.001 A 500.000
HABITANTES
MUNICIPIOS DE 500.001 A 1.000.000
HABITANTES
MUNICIPIOS DE MÁS DE
1.000.000 HABITANTES
TOTAL MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES
TOTAL MUNICIPIOS
1. Impuestos directos 276,53 318,15 363,52 324,03 331,73 476,72 354,38 329,23
2. Impuestos indirectos 89,99 72,27 108,67 65,59 51,62 66,38 74,05 79,20
3. Tasas y otros ingresos 264,67 213,41 205,03 157,03 127,75 217,42 185,40 211,01
4. Transferencias corrientes 334,56 293,99 295,68 296,72 378,92 529,67 339,12 337,65
5. Ingresos patrimoniales 37,92 33,63 34,77 28,74 12,99 87,36 38,64 38,41
OPERACIONES CORRIENTES 1.003,66 931,46 1.007,67 872,10 903,00 1.377,55 991,59 995,49
Fuente: Elaborado en base al cuadro 7.6.
Cuadro 7.9.
INGRESOS MUNICIPALES EJERCICIO 2008 (Censo utilizado 2008)
(En euros/habitante)
PROVINCIA COMUNIDAD AUTONOMA
Menor de 5.000
5.001 a 20.000
Menor de 20.000
20.001 a 50.000
50.001 a 100.000
100.001 a 500.000
500.001 a 1.000.000
Más de 1.000.000 TOTAL
ALMERÍA 1.469,11 1.300,59 1.373,07 1.536,87 1.428,82 1.191,74 0,00 0,00 1.352,91CÁDIZ 1.099,92 1.338,82 1.306,84 1.684,09 1.085,91 1.329,40 0,00 0,00 1.304,62CÓRDOBA 1.168,28 885,31 986,38 935,28 0,00 938,61 0,00 0,00 955,26GRANADA 1.187,24 1.080,79 1.124,64 1.216,41 896,15 958,40 0,00 0,00 1.079,56HUELVA 1.112,91 1.513,82 1.377,20 1.679,91 0,00 1.140,71 0,00 0,00 1.348,49JAÉN 1.219,24 1.072,84 1.130,82 732,39 980,46 1.875,54 0,00 0,00 1.174,98MÁLAGA 1.742,74 1.202,35 1.543,76 1.432,24 1.878,69 1.674,99 989,27 0,00 1.421,15SEVILLA 1.214,05 1.090,83 1.112,23 1.056,19 1.054,69 787,88 983,26 0,00 1.029,83ANDALUCÍA 1.303,61 1.156,73 1.207,20 1.241,53 1.378,75 1.197,88 985,95 0,00 1.201,34HUESCA 1.753,78 1.394,95 1.589,23 0,00 1.300,07 0,00 0,00 0,00 1.523,62TERUEL 1.949,12 1.026,89 1.745,90 1.795,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.757,73ZARAGOZA 1.894,76 1.521,77 1.769,18 1.208,69 0,00 0,00 1.222,03 0,00 1.374,81ARAGÓN 1.870,83 1.407,23 1.707,79 1.569,65 1.300,07 0,00 1.222,03 0,00 1.442,30ASTURIAS 1.608,87 1.051,12 1.183,24 767,12 931,60 585,47 0,00 0,00 833,88ILLES BALEARS 996,50 1.503,16 1.406,43 1.163,94 1.831,81 1.112,83 0,00 0,00 1.247,17PALMAS, LAS 1.690,72 1.242,14 1.260,25 1.254,63 1.039,33 923,56 0,00 0,00 1.083,29S.C.TENERIFE 1.440,47 1.081,83 1.158,47 1.081,00 1.179,19 845,44 0,00 0,00 1.021,58CANARIAS 1.472,98 1.160,55 1.203,41 1.153,07 1.069,95 885,06 0,00 0,00 1.053,39CANTABRIA 1.049,67 1.128,54 1.090,39 1.879,91 901,58 1.119,35 0,00 0,00 1.165,28ÁVILA 1.297,15 1.274,51 1.292,10 0,00 1.403,84 0,00 0,00 0,00 1.328,62BURGOS 1.647,77 1.521,38 1.633,49 1.007,56 0,00 1.270,53 0,00 0,00 1.340,02LEÓN 932,23 973,60 944,17 1.133,67 1.109,91 1.992,00 0,00 0,00 1.261,19PALENCIA 1.287,64 1.026,55 1.209,76 0,00 1.066,83 0,00 0,00 0,00 1.141,67SALAMANCA 1.276,62 1.014,61 1.173,75 0,00 0,00 1.205,60 0,00 0,00 1.187,79SEGOVIA 1.493,68 889,58 1.354,31 0,00 1.717,11 0,00 0,00 0,00 1.480,17SORIA 1.731,01 1.721,68 1.729,14 1.261,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.536,23VALLADOLID 1.232,44 1.332,91 1.267,04 1.247,29 0,00 1.022,70 0,00 0,00 1.118,35ZAMORA 878,30 851,99 872,47 0,00 1.004,50 0,00 0,00 0,00 917,10CASTILLA Y LEÓN 1.244,40 1.100,15 1.204,88 1.137,91 1.232,35 1.281,26 0,00 0,00 1.227,12ALBACETE 1.363,08 1.396,05 1.372,21 898,27 0,00 1.017,14 0,00 0,00 1.124,21CIUDAD REAL 1.200,28 1.049,25 1.100,71 1.095,25 1.334,36 0,00 0,00 0,00 1.154,93CUENCA 1.299,70 1.337,21 1.311,19 0,00 1.114,69 0,00 0,00 0,00 1.261,35GUADALAJARA 2.779,61 2.230,09 2.586,65 1.088,12 861,00 0,00 0,00 0,00 1.803,15TOLEDO 1.218,50 1.017,89 1.133,08 0,00 899,45 0,00 0,00 0,00 1.074,31CASTILLA-LA MANCHA 1.435,84 1.184,42 1.324,78 1.017,12 1.045,15 1.017,14 0,00 0,00 1.209,17BARCELONA 1.869,99 1.402,58 1.509,25 1.198,69 1.170,52 839,42 0,00 1.455,98 1.261,02GIRONA 1.939,17 1.728,71 1.825,92 1.424,67 1.031,92 0,00 0,00 0,00 1.599,97LLEIDA 1.656,12 1.426,79 1.558,17 0,00 0,00 1.277,38 0,00 0,00 1.471,52TARRAGONA 1.829,13 1.799,21 1.815,31 1.496,98 0,00 1.088,01 0,00 0,00 1.502,11CATALUÑA 1.831,77 1.502,27 1.623,42 1.294,70 1.156,06 918,88 0,00 1.455,98 1.332,74BADAJOZ 1.011,13 892,82 957,15 880,42 1.512,74 13,75 0,00 0,00 789,52CÁCERES 1.196,12 924,52 1.106,75 902,09 994,61 0,00 0,00 0,00 1.061,79EXTREMADURA 1.098,22 903,66 1.019,81 886,89 1.189,47 13,75 0,00 0,00 891,83CORUÑA, A 852,92 893,30 884,18 858,04 946,71 847,80 0,00 0,00 880,29LUGO 737,73 688,10 714,96 0,00 1.057,35 0,00 0,00 0,00 806,85OURENSE 747,62 770,47 756,05 0,00 0,00 906,99 0,00 0,00 804,13PONTEVEDRA 733,16 846,83 823,56 667,38 956,36 782,12 0,00 0,00 791,72GALICIA 766,81 838,26 813,46 773,74 979,55 827,60 0,00 0,00 831,39MADRID 1.873,11 3.565,87 3.137,63 1.399,65 1.459,52 1.206,60 0,00 1.625,10 1.637,76MURCIA 2.983,46 1.323,66 1.437,95 1.227,56 1.233,63 1.071,65 0,00 0,00 1.197,62NAVARRA 1.957,19 1.605,43 1.801,59 1.175,48 0,00 1.338,65 0,00 0,00 1.597,76LA RIOJA 2.079,69 1.415,27 1.778,12 1.152,39 0,00 1.266,07 0,00 0,00 1.488,12ALICANTE 1.420,03 1.148,79 1.211,78 1.048,79 1.052,56 844,36 0,00 0,00 1.017,16CASTELLÓN 1.609,25 1.679,35 1.645,60 1.139,24 970,89 932,13 0,00 0,00 1.229,77VALENCIA 1.146,43 1.034,36 1.072,75 942,37 1.080,69 0,00 956,21 0,00 1.003,50C. VALENCIANA 1.298,98 1.142,03 1.193,32 1.006,70 1.058,44 862,96 956,21 0,00 1.035,40ÁLAVA 2.092,88 1.826,59 1.995,20 0,00 0,00 1.781,79 0,00 0,00 1.834,97GUIPUZCOA 1.692,38 1.665,38 1.671,10 1.579,09 1.417,37 2.021,49 0,00 0,00 1.726,65VIZCAYA 2.107,16 1.552,45 1.738,55 1.407,03 1.159,67 1.537,61 0,00 0,00 1.505,87PAIS VASCO 1.974,76 1.625,96 1.733,94 1.455,87 1.225,21 1.727,10 0,00 0,00 1.624,86CEUTA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.207,80 0,00 0,00 0,00 3.207,80MELILLA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.038,86 0,00 0,00 0,00 3.038,86TOTALES 1.430,18 1.340,24 1.376,76 1.172,79 1.261,03 1.079,18 1.034,59 1.568,51 1.261,09
Fuente: Dirección General de Cooperación Local.
Cuadro 7.10.
PRESUPUESTOS DE LAS CORPORACIONES PROVINCIALES
GASTOS ORDINARIOS DE 2008 Y SU INCREMENTO RESPECTO A 2007
GASTOS ORDINARIOS (Miles de euros) INCREMENTO RESPECTO A 2007 (%)DIPUTACIONES PROVINCIALES % DIPUTACIONES
FORALES % TOTAL DIPUTACIONES PROVINCIALES
DIPUTACIONES FORALES TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL 2.002.236,01 34,63 340.000,00 2,42 2.342.236,01 6,70 7,72 6,85
2. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIO 1.147.491,26 19,85 445.748,00 3,17 1.593.239,26 10,35 17,34 12,22
3. GASTOS FINANCIEROS 198.886,69 3,44 78.404,58 0,56 277.291,27 19,61 0,69 13,57
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.862.294,39 32,21 13.090.938,47 93,19 14.953.232,86 5,82 13,82 12,76
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.210.908,35 90,13 13.955.091,05 99,34 19.165.999,40 7,61 13,69 11,97
9. PASIVOS FINANCIEROS 570.758,07 9,87 92.714,27 0,66 663.472,34 6,28 -1,69 5,09
TOTAL 5.781.666,42 100,00 14.047.805,32 100,00 19.829.471,74 7,48 13,57 11,72Fuente: Dirección General de Cooperación Local.
CAPÍTULOS
Cuadro 7.11.
PRESUPUESTOS DE LAS CORPORACIONES PROVINCIALES
INGRESOS CORRIENTES DE 2008 Y SU INCREMENTO RESPECTO A 2007
INGRESOS CORRIENTES (Miles de euros) INCREMENTO RESPECTO A 2007 (%)
DIPUTACIONES PROVINCIALES % DIPUTACIONES
FORALES % TOTAL DIPUTACIONES PROVINCIALES
DIPUTACIONES FORALES TOTAL
1. IMPUESTOS DIRECTOS 419.568,38 6,21 6.848.668,89 46,07 7.268.237,27 10,71 16,25 15,92
2. IMPUESTOS INDIRECTOS 1.141.706,64 16,91 7.397.436,87 49,76 8.539.143,51 13,03 10,47 10,81
3. TASAS Y OTROS INGRESOS 286.474,23 4,24 184.645,58 1,24 471.119,81 8,14 23,27 13,60
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.790.664,83 70,94 403.726,39 2,72 5.194.391,22 6,82 41,07 8,88
5. INGRESOS PATRIMONIALES 114.624,24 1,70 32.006,48 0,22 146.630,72 51,45 61,44 53,53
TOTAL 6.753.038,32 100,00 14.866.484,21 100,00 21.619.522,53 8,67 13,98 12,26Fuente: Dirección General de Cooperación Local.
Cuadro 7.12.RELACION ENTRE GASTOS DE INVERSION Y GASTOS ORDINARIOS EN LOS PRESUPUESTOS
DE LAS ENTIDADES LOCALES(Miles de euros)
ENTIDADES Y GASTOS AÑO 2007 AÑO 2008
DIPUTACIONES PROVINCIALES:Operaciones corrientes 4.842.512,68 5.210.908,35Amortizaciones de créditos 537.028,47 570.758,07TOTAL GASTOS ORDINARIOS 5.379.541,15 5.781.666,42GASTOS INVERSION:Real 1.480.899,72 1.549.021,95Financiera 82.094,16 87.585,70Transferencias capital 912.344,46 976.293,16TOTAL GASTOS INVERSION 2.475.338,34 2.612.900,81Relación entre gastos inversión y gastos ordinarios (%) 46,01 45,19Participación de gastos inversión en el total presupuestado (%) 31,51 31,13MUNICIPIOS DE MAS DE 20.000 HABITANTES:Operaciones corrientes 23.602.080,10 27.431.154,38Amortizaciones de créditos 1.371.005,41 1.597.931,46TOTAL GASTOS ORDINARIOS 24.973.085,51 29.029.085,84GASTOS INVERSIÓN:Real 6.420.976,80 7.146.989,49Financiera 268.724,66 149.832,86Transferencias capital 913.439,79 1.140.465,74TOTAL GASTOS INVERSION 7.603.141,25 8.437.288,09Relación entre gastos inversión y gastos ordinarios (%) 30,45 29,06Participación gastos inversión en el total presupuestado (%) 23,34 22,52
Fuente:cuadro 7 1b. y Dirección General de Cooperación Local.
Cuadro 7.13.
FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN 2007 Y 2008 DE LAS ENTIDADES LOCALES(Milles de euros)
AÑO 2007 AÑO 2008
INVERSIÓN
Municipios Mayores de
20.000 habitantes
% Diputaciones Provinciales % TOTAL %
Municipios Mayores de
20.000 habitantes
% Diputaciones Provinciales % TOTAL %
Inversión real 6.420.976,80 1.480.899,72 7.901.876,52 7.146.989,49 1.549.021,95 8.696.011,44
Inversión financiera 268.724,66 82.094,16 350.818,82 149.832,86 87.585,70 237.418,56
Transferencias de capital 913.439,79 912.344,46 1.825.784,25 1.140.465,74 976.293,16 2.116.758,90
TOTAL A FINANCIAR = TOTAL FINANCIACIÓN 7.603.141,25 100,00 2.475.338,34 100,00 10.078.479,59 100,00 8.437.288,09 100,00 2.612.900,81 100,00 11.050.188,90 100,00
Enajenación y variación de activos 2.476.297,62 32,57 175.260,85 7,08 2.651.558,47 26,31 2.910.155,37 34,49 165.636,92 6,34 3.075.792,29 27,83
Créditos (variación de pasivos financieros) 2.066.811,03 27,18 644.084,83 26,02 2.710.895,86 26,90 2.337.916,21 27,71 646.482,36 24,74 2.984.398,57 27,01
Subvenciones (Transferencias de capital) 1.365.050,65 17,95 821.105,77 33,17 2.186.156,42 21,69 1.448.178,21 17,16 833.478,58 31,90 2.281.656,79 20,65
Ahorro o autofinanciación 1.694.981,95 22,29 834.886,89 33,73 2.529.868,84 25,10 1.741.038,30 20,64 967.302,95 37,02 2.708.341,25 24,51Fuente: Cuadros 7.1b, 7.2b y Dirección General de Cooperación Local.
Cuadro 7.14.PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL
EN LA INVERSIÓN REAL DE LAS ENTIDADES LOCALES, 2008(Miles de euros)
INVERSIONES 2006 ENTIDADES LOCALES
(1) INVERSIONES
PRESUPUESTADAS
(2) INVERSIONES DEL PROGRAMA
DE COOPERACION LOCAL
(3) (3)=(2) / (1)
%
MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HAB. 7.061.340,70 84.233,06 1,19
MUNICIPIOS MENORES 20.000 HAB. 6.591.126,73 359.203,51 5,45
DIPUTACIONES PROVINCIALES 2.236.930,18 - -
TOTAL 15.889.397,61 443.436,57 2,79 NOTA: No incluido el P.U.O.S. de CataluñaFuente: Dirección General de Cooperación Local.
Cuadro 7.15.PARTICIPACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL
EN LA INVERSIÓN REAL DE LAS ENTIDADES LOCALES, 2008(Miles de euros)
COMUNIDADES AUTÓNOMASINVERSIONES
PRESUPUESTADAS (A)
INVERSIONES DEL PROGRAMA DE
COOPERACIÓN LOCAL (B)
(C) = (B) / (A) %
(C )
ANDALUCÍA 2.707.421,22 103.476,67 3,82ARAGÓN 680.506,31 23.595,45 3,47PRINCIPADO DE ASTURIAS 234.032,34 7.767,27 3,32ILLES BALEARS 305.382,68 20.789,89 6,81CANARIAS 602.262,63 22.833,68 3,79CANTABRIA 171.266,13 6.369,61 3,72CASTILLA Y LEÓN 1.273.460,26 42.960,94 3,37CASTILLA-LA MANCHA 832.119,73 47.609,84 5,72CATALUÑA 2.646.503,99 4.758,15 0,18EXTREMADURA 302.939,62 11.702,82 3,86GALICIA 647.086,81 49.684,83 7,68COMUNIDAD DE MADRID 1.979.493,65 12.134,00 0,61REGIÓN DE MURCIA 416.289,32 23.036,99 5,53LA RIOJA 191.353,92 4.477,70 2,34COMUNIDAD VALENCIANA 1.223.180,94 60.580,67 4,95PAÍS VASCO 1.609.557,68 694,96 0,04CEUTA 30.623,89 528,72 1,73MELILLA 35.916,82 434,40 1,21TOTAL 15.889.397,94 443.436,59 2,79
NOTA: No incluido el P.U.O.S. de Cataluña Fuente: Dirección General de Cooperación Local.
Cuadro 8.1PRESUPUESTOS INICIALES CONSOLIDADOS DE LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES. AÑO 2008.
GASTOS(Millones de euros)
CAPÍTULOSEE.LL.
(*) PPTO. CONSOLIDADO
CC.AA. (**) PPTO.
CONSOLIDADO
TRANSFERENCIASINTERNAS
TOTALCONSOLIDADO
1. GASTOS DE PERSONAL 19.059,53 52.256,41 71.315,932. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.672,28 28.039,69 46.711,973. GASTOS FINANCIEROS 1.504,87 2.489,35 3.994,234. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.167,85 52.752,17 19.891,08 51.028,955. FONDO DE CONTINGENCIA 175,12 175,12TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 57.404,53 135.712,74 19.891,08 173.226,206. INVERSIONES REALES 16.395,52 16.274,31 32.669,837. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.746,64 16.341,23 3.816,53 14.271,34TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.142,17 32.615,54 3.816,53 46.941,17TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 75.546,70 168.328,28 23.707,61 220.167,378. ACTIVOS FINANCIEROS 361,69 1.743,21 2.104,909. PASIVOS FINANCIEROS 2.775,86 3.427,77 6.203,63TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.137,55 5.170,98 8.308,53TOTAL 78.684,24 173.499,27 23.707,61 228.475,90
(*) Según cuadro 7.1a(**) Consolidados con sus Organismos Autónomos.Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
Cuadro 8.2PRESUPUESTOS INICIALES CONSOLIDADOS DE LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES. AÑO 2008.
INGRESOS(Millones de euros)
CAPÍTULOSEE.LL.
(*) PPTO. CONSOLIDADO
CC.AA.(**) PPTO.
CONSOLIDADO
TRANSFERENCIAS INTERNAS
TOTAL CONSOLIDADO
1. IMPUESTOS DIRECTOS 22.464,69 32.059,83 54.524,522. IMPUESTOS INDIRECTOS 12.194,65 56.062,27 68.256,923. TASAS Y OTROS INGRESOS 10.473,79 4.591,30 15.065,094. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.723,66 65.370,83 19.891,08 64.203,415. INGRESOS PATRIMONIALES 1.941,23 556,62 2.497,85TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 65.798,01 158.640,86 19.891,08 204.547,796. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 4.147,51 629,91 4.777,427. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.734,89 8.738,22 3.816,53 9.656,57TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.882,40 9.368,12 3.816,53 14.433,99TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 74.680,41 168.008,98 23.707,61 218.981,788. ACTIVOS FINANCIEROS 220,86 324,22 545,089. PASIVOS FINANCIEROS 4.218,75 5.166,07 9.384,82TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.439,61 5.490,29 9.929,90TOTAL 79.120,02 173.499,27 23.707,61 228.911,68
(*) Según cuadro 7.2.a(**) Consolidados con sus Organismos Autónomos.Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
Cuadro 8.3PRESUPUESTO INICIAL CONSOLIDADO DEL GASTO DE LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES. AÑO 2008.
(Millones de euros)
PRESUPUESTO TRANSFERENCIAS INTERNASCONSOLIDADO
DEL SUBSECTORA COMUNIDADES
AUTÓNOMASA ENTIDADES
LOCALES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 173.499,27 14.127,03 159.372,24 69,8
ENTIDADES LOCALES 78.684,24 9.580,58 69.103,66 30,2
TOTAL ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 252.183,51 9.580,58 14.127,03 228.475,90 100,00Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
TOTAL CONSOLIDADO %SUBSECTORES
Cuadro 8.4PRESUPUESTOS INICIALES CONSOLIDADOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. AÑO 2008.
GASTOS(Millones de euros)
CAPÍTULOSADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO (*)
EE.LL. CONSOLIDADAS
CC.AA. CONSOLIDADAS
AA.PP. SIN CONSOLIDAR
TRANSFERENCIAS INTERNAS
AA.PP. CONSOLIDADAS
1. GASTOS DE PERSONAL 31.317,85 19.059,53 52.256,41 102.633,78 102.633,782. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERV 8.372,61 18.672,28 28.039,69 55.084,59 55.084,593. GASTOS FINANCIEROS 16.679,27 1.504,87 2.489,35 20.673,50 20.673,504. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 206.043,75 18.167,85 52.752,17 276.963,77 81.174,47 195.789,305. FONDO DE CONTINGENCIA 3.099,91 175,12 3.275,03 3.275,03TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 281.118,98 57.404,53 135.712,74 458.630,66 81.174,47 377.456,196. INVERSIONES REALES 14.068,06 16.395,52 16.274,31 46.737,90 46.737,907. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.967,87 1.746,64 16.341,23 28.055,75 8.010,63 20.045,12TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 26.483,30 18.142,17 32.615,54 74.793,64 8.010,63 66.783,01TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 307.602,28 75.546,70 168.328,28 533.424,31 89.185,11 444.239,208. ACTIVOS FINANCIEROS 24.772,94 361,69 1.743,21 26.877,84 26.877,849. PASIVOS FINANCIEROS 34.892,97 2.775,86 3.427,77 41.096,60 41.096,60TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 59.665,91 3.137,55 5.170,98 67.974,44 67.974,44TOTAL 349.215,24 78.684,24 173.499,27 601.398,75 89.185,11 512.213,64(*) Corresponde a los presupuestos consolidados entre el Estado, OO.AA., Agencias, O.Públicos y Seguridad Social.Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos del Estado, de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
Cuadro 8.5PRESUPUESTOS INICIALES CONSOLIDADOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. AÑO 2008.
INGRESOS(Millones de euros)
CAPÍTULOSADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO (*)
EE.LL. CONSOLIDADAS
CC.AA. CONSOLIDADAS
AA.PP. SIN CONSOLIDAR
TRANSFERENCIAS INTERNAS
AA.PP. CONSOLIDADAS
1. IMPUESTOS DIRECTOS 220.046,09 22.464,69 32.059,83 274.570,61 274.570,612. IMPUESTOS INDIRECTOS 53.363,00 12.194,65 56.062,27 121.619,92 121.619,923. TASAS Y OTROS INGRESOS 5.083,20 10.473,79 4.591,30 20.148,29 20.148,294. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.653,28 18.723,66 65.370,83 96.747,77 81.174,47 15.573,305. INGRESOS PATRIMONIALES 5.826,16 1.941,23 556,62 8.324,01 8.324,01TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 296.971,72 65.798,01 158.640,86 521.410,59 81.174,47 440.236,116. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 571,29 4.147,51 629,91 5.348,71 5.348,717. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.070,93 4.734,89 8.738,22 17.544,03 8.010,63 9.533,40TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.642,22 8.882,40 9.368,12 22.892,74 8.010,63 14.882,11TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 301.613,94 74.680,41 168.008,98 544.303,33 89.185,11 455.118,228. ACTIVOS FINANCIEROS 6.945,06 220,86 324,22 7.490,14 7.490,149. PASIVOS FINANCIEROS 40.656,24 4.218,75 5.166,07 50.041,06 50.041,06TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 47.601,30 4.439,61 5.490,29 57.531,20 57.531,20TOTAL 349.215,24 79.120,02 173.499,27 601.834,52 89.185,11 512.649,42(*) Corresponde a los presupuestos consolidados entre el Estado, OO.AA., Agencias, O. Públicos y Seguridad Social.Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos del Estado, de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
Cuadro 8.6PRESUPUESTO INICIAL CONSOLIDADO DEL GASTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. AÑO 2008.
(Millones de euros)
TRANSFERENCIAS INTERNAS
A ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
A ENTIDADES LOCALES
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 349.215,24 47.056,42 15.447,72 286.711,09 56,0
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 173.499,27 2.905,32 14.127,03 156.466,91 30,5
ENTIDADES LOCALES 78.684,24 68,03 9.580,58 69.035,63 13,5
TOTAL 601.398,75 2.973,35 56.637,00 29.574,75 512.213,64 100,00Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos del Estado, de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
TOTAL CONSOLIDADO %
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
DEL SUBSECTORSUBSECTORES
Cuadro 8.7PRESUPUESTOS INICIALES CONSOLIDADOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. AÑO 2008
GASTOS(Millones de euros)
CAPITULOS ESTADO OO.AA. DEL ESTADO AGENCIAS O.PÚBLICOS SEGURIDAD
SOCIALTRANSFERENCIAS
INTERNASTOTAL
CONSOLIDADO1. GASTOS DE PERSONAL 25.377,51 2.347,66 3,01 1.200,14 2.389,53 31.317,852. GASTOS DE BIENES CORRRIENTES Y SERVI 3.563,22 2.368,40 1,60 443,33 1.996,06 8.372,613. GASTOS FINANCIEROS 16.631,10 26,97 0,29 20,92 16.679,274. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.371,95 33.639,61 0,09 3,78 104.633,91 15.605,59 206.043,755. FONDO DE CONTINGENCIA 3.099,91 3.099,91TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 132.043,69 38.382,64 4,70 1.647,54 109.040,41 15.605,59 265.513,396. INVERSIONES REALES 10.588,27 2.641,49 0,45 327,78 510,08 14.068,067. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.699,15 1.936,93 0,00 1,83 777,33 2.447,36 9.967,87TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.287,41 4.578,42 0,45 329,61 1.287,41 2.447,36 24.035,94TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 152.331,10 42.961,05 5,15 1.977,14 110.327,83 18.052,95 289.549,338. ACTIVOS FINANCIEROS 14.981,28 841,62 1,59 8.948,44 24.772,949. PASIVOS FINANCIEROS 34.508,60 384,04 0,33 34.892,97TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 49.489,89 1.225,66 0,00 1,59 8.948,77 59.665,91TOTAL 201.820,99 44.186,71 5,15 1.978,73 119.276,60 18.052,95 349.215,24Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos Generales del Estado, Organismos Autónomos Agencias, Organismos Públicos y Seguridad Social 2008.
Cuadro 8.8PRESUPUESTOS INICIALES CONSOLIDADOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. AÑO 2008
INGRESOS(Millones de euros)
CAPITULOS ESTADO OO.AA. DEL ESTADO AGENCIAS O.PÚBLICOS SEGURIDAD
SOCIALTRANSFERENCIAS
INTERNASTOTAL
CONSOLIDADO1. IMPUESTOS DIRECTOS 90.752,75 24.677,85 104.615,49 220.046,092. IMPUESTOS INDIRECTOS 53.363,00 53.363,003. TASAS Y OTROS INGRESOS 2.779,55 1.554,52 0,11 98,07 650,94 5.083,204. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.012,88 10.404,78 4,57 1.501,73 10.334,90 15.605,59 12.653,285. INGRESOS PATRIMONIALES 3.292,89 595,52 0,02 21,10 1.916,62 5.826,16TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 156.201,07 37.232,67 4,70 1.620,91 117.517,96 15.605,59 296.971,726. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 125,55 444,83 0,91 571,297. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.430,60 2.973,31 0,45 272,42 841,51 2.447,36 4.070,93TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.556,15 3.418,14 0,45 272,42 842,42 2.447,36 4.642,22TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 158.757,22 40.650,81 5,15 1.893,32 118.360,38 18.052,95 301.613,948. ACTIVOS FINANCIEROS 2.797,69 3.145,75 85,41 916,22 6.945,069. PASIVOS FINANCIEROS 40.266,08 390,16 40.656,24TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 43.063,77 3.535,90 0,00 85,41 916,22 47.601,30TOTAL 201.820,99 44.186,71 5,15 1.978,73 119.276,60 18.052,95 349.215,24Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos Generales del Estado, Organismos Autónomos, Agencias, Organismos Públicos y Seguridad Social 2008.
Cuadro 8.9EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMA
(CON SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS) EN LOS GASTOS E INGRESOS PRESUPUESTARIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (*)(En porcentaje)
ENTIDADES LOCALES COMUNIDADES AUTÓNOMAS2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
GASTOS
GASTOS DE PERSONAL 17,6 17,8 17,9 18,3 17,8 17,8 18,0 18,6 42,3 42,5 50,2 50,5 51,4 51,4 51,5 50,9
GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIO 33,5 33,2 33,7 34,0 33,1 33,2 33,0 33,9 37,8 38,8 48,3 49,0 50,6 51,2 51,7 50,9
GASTOS FINANCIEROS 6,5 5,7 5,0 4,8 4,4 4,9 6,1 7,3 11,2 10,3 9,6 9,3 9,7 10,9 12,2 12,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,6 9,1 8,5 8,9 8,5 8,5 8,9 9,3 22,0 23,0 25,2 25,4 26,0 26,6 26,7 26,9
TOTAL GASTOS CORRIENTES 13,8 14,2 13,7 14,2 13,8 14,0 14,4 15,2 28,4 29,2 33,0 33,6 34,5 35,2 35,7 36,0
INVERSIONES REALES 36,0 38,9 34,4 35,8 35,9 38,1 35,5 35,1 30,5 29,6 33,3 32,8 33,5 32,7 34,8 34,8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11,5 10,3 9,4 10,4 9,7 9,6 8,2 8,7 84,3 80,9 77,9 79,6 85,9 85,5 81,7 81,5
INGRESOS
IMPUESTOS DIRECTOS 8,3 8,3 8,0 7,9 7,9 7,8 7,8 8,2 5,8 8,9 10,0 10,4 10,5 10,8 10,9 11,7
IMPUESTOS INDIRECTOS 8,8 9,5 8,8 9,1 9,6 9,7 9,5 10,0 11,8 24,6 43,0 44,2 44,9 46,3 46,9 46,1
TASAS Y OTROS INGRESOS 41,5 30,9 46,2 47,3 48,8 52,8 52,0 52,0 23,0 45,1 23,7 25,0 25,5 23,1 22,2 22,8
TOTAL INGRESOS CORRIENTES (Capítulos 1 14,3 14,7 14,4 14,7 14,3 14,5 14,3 14,9 29,0 30,1 34,2 34,5 35,3 35,9 35,9 36,0(*) Incluidos Capítulos 3 y 9Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos del Estado, de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
Cuadro 8.10EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES EN LOS
GASTOS E INGRESOS PRESUPUESTARIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (*)(En porcentaje)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
GASTOS
GASTOS DE PERSONAL 59,8 60,3 68,0 68,7 69,2 69,2 69,6 69,5
GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 71,3 72,0 82,1 83,0 83,7 84,4 84,7 84,8
GASTOS FINANCIEROS 17,6 16,0 14,6 14,1 14,1 15,9 18,2 19,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,9 22,9 24,9 25,6 25,6 25,7 25,7 26,1
TOTAL GASTOS CORRIENTES 37,7 38,7 42,2 43,3 43,6 44,3 45,0 45,9
INVERSIONES REALES 66,51 68,49 67,80 68,57 69,43 70,81 70,28 69,9
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71,45 67,79 64,40 66,20 70,57 70,39 69,90 71,2
INGRESOS
IMPUESTOS DIRECTOS 14,1 17,3 18,0 18,4 18,4 18,6 18,7 19,9
IMPUESTOS INDIRECTOS 20,6 34,1 51,8 53,3 54,4 56,0 56,5 56,1
TASAS Y OTROS INGRESOS 64,5 76,0 69,8 72,3 74,3 75,9 74,2 74,8
TOTAL INGRESOS CORRIENTES (Capítulos 1 a 5) 39,3 40,5 44,6 45,2 45,4 46,1 45,8 46,5(*) Incluidos Capítulos 3 y 9Nota: Se contabiliza las transferencias internas entre los subsectores.Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos del Estado, de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
Cuadro 8.11PRESUPUESTOS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES. AÑO 2008.
GASTOS
EN MILLONES DE EUROS EN PORCENTAJES
Diputaciones (1) Ayutamientos Diputaciones AyutamientosCC.AA. RÉGIMEN COMÚN 159.253,14 8.738,75 52.830,28 220.822,17 72,12 4,0 23,9ANDALUCÍA 31.961,80 1.871,28 9.677,47 43.510,56 73,5 4,3 22,2ARAGÓN 5.567,82 336,23 1.907,75 7.811,80 71,3 4,3 24,4PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.900,18 - 894,66 4.794,84 81,3 - 18,7ILLES BALEARS 3.328,45 439,60 1.328,55 5.096,60 65,3 8,6 26,1CANARIAS 7.710,51 1.843,63 2.175,93 11.730,06 65,7 15,7 18,5CANTABRIA 2.410,01 - 677,95 3.087,96 78,0 - 22,0CASTILLA Y LEÓN 10.384,24 925,16 3.117,85 14.427,25 72,0 6,4 21,6CASTILLA-LA MANCHA 8.899,24 510,23 2.456,26 11.865,73 75,0 4,3 20,7CATALUÑA 28.753,06 1.084,47 9.798,72 39.636,24 72,5 2,7 24,7EXTREMADURA 5.528,96 249,73 969,15 6.747,84 81,9 3,7 14,4GALICIA 11.556,12 557,81 2.299,99 14.413,93 80,2 3,9 16,0COMUNIDAD DE MADRID 18.984,61 - 10.218,00 29.202,61 65,0 - 35,0REGIÓN DE MURCIA 4.733,78 - 1.697,38 6.431,16 73,6 - 26,4LA RIOJA 1.301,87 - 469,64 1.771,51 73,5 - 26,5COMUNIDAD VALENCIANA 14.232,49 920,61 5.140,97 20.294,08 70,1 4,5 25,3CC.AA. RÉGIMEN FORAL 14.246,13 15.199,47 4.485,20 33.930,81 42,0 44,8 13,2C. FORAL DE NAVARRA 4.287,33 - 981,78 5.269,11 81,4 - 18,6PAIS VASCO 9.958,80 15.199,47 3.503,42 28.661,69 34,7 53,0 12,2CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA - - 465,37 465,37 - - 100,0CEUTA - 248,25 248,25 - - 100,0MELILLA - 217,12 217,12 - - 100,0TOTAL 173.499,27 23.938,22 57.780,86 255.218,35 68,0 9,4 22,6
(1) Consolidados con sus OO.AA. Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
EE.LLEE.LLCOMUNIDADES AUTÓNOMAS CC.AA (1) TOTAL CC.AA
Cuadro 8.12
PRESUPUESTOS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES CONSOLIDADOS. AÑO 2008.GASTOS
(Millones de euros)
(1) Diputaciones AyuntamientosCC.AA. RÉGIMEN COMÚN 159.253,14 8.738,75 52.830,28 220.822,17 15.047,00 205.775,17ANDALUCÍA 31.961,80 1.871,28 9.677,47 43.510,56 3.773,22 39.737,34ARAGÓN 5.567,82 336,23 1.907,75 7.811,80 353,82 7.457,98PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.900,18 - 894,66 4.794,84 163,45 4.631,39ILLES BALEARS 3.328,45 439,60 1.328,55 5.096,60 400,98 4.695,62CANARIAS 7.710,51 1.843,63 2.175,93 11.730,06 1.133,99 10.596,07CANTABRIA 2.410,01 - 677,95 3.087,96 76,88 3.011,08CASTILLA Y LEÓN 10.384,24 925,16 3.117,85 14.427,25 576,86 13.850,39CASTILLA-LA MANCHA 8.899,24 510,23 2.456,26 11.865,73 1.148,56 10.717,16CATALUÑA 28.753,06 1.084,47 9.798,72 39.636,24 4.220,76 35.415,48EXTREMADURA 5.528,96 249,73 969,15 6.747,84 331,05 6.416,79GALICIA 11.556,12 557,81 2.299,99 14.413,93 1.402,01 13.011,92COMUNIDAD DE MADRID 18.984,61 - 10.218,00 29.202,61 649,11 28.553,50REGIÓN DE MURCIA 4.733,78 - 1.697,38 6.431,16 238,32 6.192,84LA RIOJA 1.301,87 - 469,64 1.771,51 65,66 1.705,85COMUNIDAD VALENCIANA 14.232,49 920,61 5.140,97 20.294,08 512,32 19.781,76CC.AA. RÉGIMEN FORAL 14.246,13 15.199,47 4.485,20 33.930,81 11.695,43 22.235,38C. FORAL DE NAVARRA 4.287,33 - 981,78 5.269,11 411,08 4.858,03PAIS VASCO 9.958,80 15.199,47 3.503,42 28.661,69 11.284,35 17.377,34CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA - - 465,37 465,37 - 465,37 CEUTA - - 248,25 248,25 - 248,25 MELILLA - - 217,12 217,12 - 217,12 TOTAL 173.499,27 23.938,22 57.780,86 255.218,35 26.742,43 228.475,92
(1) Consolidado con sus OO.AA. Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
TOTAL CONSOLIDADO
ENTIDADES LOCALESCOMUNIDADES AUTÓNOMAS CC.AA (1) TOTAL SIN CONSOLIDAR
TRANSFERENCIAS INTERNAS
Cuadro 8.13 Cuadro 8.13
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA REAL POR AGENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (*)PRESUPUESTOS INICIALES
(Millones de euros)
2005 2006 2007 2008 2005-2008
AYTO DIP AYTO DIP AYTO DIP AYTO DIP AYTO DIP
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 10.718,37 1.481,18 12.009,49 6.131,02 30.340,06 12.385,83 1.707,08 13.152,31 7.598,43 34.843,65 11.983,60 1.590,23 14.275,65 8.005,72 35.855,20 12.664,27 1.643,30 14.997,83 9.446,77 38.752,17 47.752,07 6.421,79 54.435,28 31.181,93 139.791,08
ANDALUCÍA 2.122,84 288,17 2.191,51 1.018,44 5.620,96 1.538,14 301,84 2.469,15 1.221,61 5.530,74 2.125,08 293,43 2.623,57 1.351,50 6.393,57 2.419,54 298,58 3.019,77 1.428,88 7.166,76 8.205,60 1.182,02 10.303,99 5.020,43 24.712,04
ARAGÓN 500,18 56,60 369,34 528,42 1.454,54 504,71 55,19 461,82 556,32 1.578,04 624,98 63,43 550,27 541,45 1.780,12 596,46 84,19 596,68 693,48 1.970,81 2.226,33 259,41 1.978,11 2.319,67 6.783,51
PRINCIPADO DE ASTURIAS 183,32 - 515,39 337,14 1.035,85 216,94 - 564,98 390,33 1.172,25 246,90 - 591,50 383,21 1.221,61 234,03 - 468,66 322,72 1.025,41 881,19 - 2.140,53 1.433,40 4.455,12
ILLES BALEARS 191,14 69,79 425,36 75,51 761,80 185,70 78,14 343,24 58,56 665,64 247,17 46,54 306,79 69,28 669,78 257,80 48,36 324,83 94,81 725,80 881,81 242,83 1.400,22 298,16 2.823,02
CANARIAS 308,00 300,99 546,96 128,46 1.284,41 355,36 370,21 648,57 206,25 1.580,39 321,05 341,90 838,23 189,82 1.691,00 308,72 346,65 902,12 198,31 1.755,80 1.293,13 1.359,75 2.935,88 722,83 6.311,60
CANTABRIA 127,97 - 339,43 282,98 750,38 157,98 - 347,86 319,50 825,34 107,92 - 330,75 253,36 692,02 171,27 - 345,29 207,56 724,12 565,14 - 1.363,33 1.063,40 2.991,87
CASTILLA Y LEÓN 854,48 281,83 1.286,02 631,97 3.054,30 1.031,73 284,74 1.344,89 805,10 3.466,46 1.035,17 286,14 1.433,68 800,00 3.554,99 1.017,02 262,04 1.611,58 941,59 3.832,24 3.938,40 1.114,75 5.676,17 3.178,66 13.907,98
CASTILLA-LA MANCHA 507,53 70,83 699,25 391,20 1.668,81 735,60 97,83 797,03 561,43 2.191,89 756,01 67,71 835,00 620,77 2.279,49 751,89 80,96 902,65 728,26 2.463,76 2.751,03 317,33 3.233,93 2.301,66 8.603,95
CATALUÑA 1.941,24 66,26 1.543,13 340,15 3.890,78 2.419,92 82,00 1.610,77 516,65 4.629,34 2.365,60 92,19 1.637,96 675,23 4.770,98 2.544,88 107,82 1.525,03 1.812,57 5.990,29 9.271,64 348,27 6.316,88 3.344,60 19.281,40
EXTREMADURA 134,04 65,26 582,69 394,26 1.176,25 276,02 72,71 668,01 457,11 1.473,85 231,02 55,55 779,77 463,82 1.530,16 247,84 56,62 945,33 421,49 1.671,28 888,92 250,14 2.975,80 1.736,68 5.851,54
GALICIA 348,99 125,97 1.112,08 617,69 2.204,73 513,82 169,59 1.206,23 726,40 2.616,04 552,18 142,28 1.332,89 849,48 2.876,82 512,11 149,54 1.382,22 894,78 2.938,64 1.927,10 587,38 5.033,42 3.088,34 10.636,24
COMUNIDAD DE MADRID 2.093,41 - 1.105,03 760,29 3.958,73 2.667,21 - 1.259,29 926,59 4.853,09 1.763,29 - 1.421,57 972,09 4.156,95 1.979,49 - 1.327,98 941,88 4.249,35 8.503,40 - 5.113,87 3.600,85 17.218,12
REGIÓN DE MURCIA 281,14 - 297,66 158,30 737,10 380,40 - 335,66 241,06 957,12 354,20 - 415,52 221,64 991,36 416,29 - 501,98 202,58 1.120,85 1.432,03 - 1.550,82 823,58 3.806,43
LA RIOJA 148,81 - 145,92 73,45 368,18 179,68 - 202,19 96,06 477,93 193,18 - 219,37 115,83 528,38 191,35 - 158,34 125,59 475,27 713,02 - 725,81 410,93 1.849,76
COMUNIDAD VALENCIANA 975,28 155,48 849,72 392,76 2.373,24 1.222,62 194,83 892,62 515,46 2.825,53 1.059,85 201,06 958,80 498,25 2.717,95 1.015,58 208,54 985,39 432,28 2.641,78 4.273,33 759,91 3.686,52 1.838,74 10.558,51
CC.AA. RÉGIMEN FORAL 668,36 546,32 558,59 71,07 1.844,34 1.218,44 614,29 592,46 127,84 2.553,03 1.429,17 655,10 976,59 140,87 3.201,73 1.326,15 695,25 1.276,48 110,73 3.408,61 4.642,12 2.510,96 3.404,12 450,51 11.007,71
C. FORAL DE NAVARRA 76,77 - 228,01 14,99 319,77 380,70 - 248,77 28,10 657,57 559,19 - 274,88 41,67 875,74 404,50 - 284,55 25,80 714,85 1.421,16 - 1.036,21 110,56 2.567,93
PAIS VASCO 591,59 546,32 330,58 56,08 1.524,57 837,74 614,29 343,69 99,74 1.895,46 869,98 655,10 701,71 99,20 2.325,99 921,65 695,25 991,93 84,93 2.693,76 3.220,96 2.510,96 2.367,91 339,95 8.439,78
CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA 62,50 - - 25,29 87,79 54,32 - - 29,02 83,34 45,62 - - 46,22 91,84 66,54 - - 44,23 110,77 228,98 - - 144,76 373,74
CEUTA 34,60 - - 11,53 46,13 30,22 - - 8,72 38,94 20,19 - - 22,77 42,96 30,62 - - 19,26 49,88 115,63 - - 62,28 177,91
MELILLA 27,90 - - 13,76 41,66 24,10 - - 20,30 44,40 25,43 - - 23,45 48,88 35,92 - - 24,97 60,89 113,35 - - 82,48 195,83
NO REGIONALIZABLE - - - 2.806,25 2.806,25 - - - 2.008,24 2.008,24 - - - 2.144,00 2.144,00 - - - 2.181,21 2.181,21 - - - 9.139,70 9.139,70
EXTRANJERO - - - 84,76 84,76 - - - 93,88 93,88 - - - 106,05 106,05 - - - 111,90 111,90 - - - 396,59 396,59
TOTAL 11.449,23 2.027,50 12.568,08 9.118,39 35.163,20 13.658,59 2.321,37 13.744,77 9.857,41 39.582,14 13.458,39 2.245,33 15.252,24 10.442,87 41.398,83 14.056,96 2.338,55 16.274,31 11.894,83 44.564,65 52.623,17 8.932,75 57.839,41 41.313,49 160.708,82
(1) No incluye gastos de Defensa
(*) Cada agente comprende sólo Administración General y Organismos Autónomos , excepto los Ayuntamientos cuyas cifras territorializadas se refieren a Administración Centralizada exclusivamente.
Nota: Los datos de CATALUÑA en 2008 incluyen la inversión adicional aprobada en desarrollo de la DA 3ª del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos del Estado, de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
CC. AA. ESTADO(1) TOTAL TOTAL CC. AA. ESTADO
(1) TOTAL EE. LL. COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CC. AA. ESTADO(1) TOTAL
EE. LL. EE. LL. EE. LL. EE. LL. CC. AA. ESTADO
(1) TOTAL CC. AA. ESTADO(1)
Cuadro 8.14
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA REAL POR AGENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (*)PRESUPUESTOS INICIALES
(En porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2005-2008
AYTO DIP AYTO DIP AYTO DIP AYTO DIP AYTO DIP
CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 35,3 4,9 39,6 20,2 100,0 35,5 4,9 37,7 21,8 100,0 33,4 4,4 39,8 22,3 100,0 32,7 4,2 38,7 24,4 100,0 34,2 4,6 38,9 22,3 100,0
ANDALUCÍA 37,8 5,1 39,0 18,1 100,0 27,8 5,5 44,6 22,1 100,0 33,2 4,6 41,0 21,1 100,0 33,8 4,2 42,1 19,9 100,0 33,2 4,8 41,7 20,3 100,0
ARAGÓN 34,4 3,9 25,4 36,3 100,0 32,0 3,5 29,3 35,3 100,0 35,1 3,6 30,9 30,4 100,0 30,3 4,3 30,3 35,2 100,0 32,8 3,8 29,2 34,2 100,0
PRINCIPADO DE ASTURIAS 17,7 - 49,8 32,5 100,0 18,5 - 48,2 33,3 100,0 20,2 - 48,4 31,4 100,0 22,8 - 45,7 31,5 100,0 19,8 - 48,0 32,2 100,0
ILLES BALEARS 25,1 9,2 55,8 9,9 100,0 27,9 11,7 51,6 8,8 100,0 36,9 6,9 45,8 10,3 100,0 35,5 6,7 44,8 13,1 100,0 31,2 8,6 49,6 10,6 100,0
CANARIAS 24,0 23,4 42,6 10,0 100,0 22,5 23,4 41,0 13,1 100,0 19,0 20,2 49,6 11,2 100,0 17,6 19,7 51,4 11,3 100,0 20,5 21,5 46,5 11,5 100,0
CANTABRIA 17,1 - 45,2 37,7 100,0 19,1 - 42,1 38,7 100,0 15,6 - 47,8 36,6 100,0 23,7 - 47,7 28,7 100,0 18,9 - 45,6 35,5 100,0
CASTILLA Y LEÓN 28,0 9,2 42,1 20,7 100,0 29,8 8,2 38,8 23,2 100,0 29,1 8,0 40,3 22,5 100,0 26,5 6,8 42,1 24,6 100,0 28,3 8,0 40,8 22,9 100,0
CASTILLA-LA MANCHA 30,4 4,2 41,9 23,4 100,0 33,6 4,5 36,4 25,6 100,0 33,2 3,0 36,6 27,2 100,0 30,5 3,3 36,6 29,6 100,0 32,0 3,7 37,6 26,8 100,0
CATALUÑA 49,9 1,7 39,7 8,7 100,0 52,3 1,8 34,8 11,2 100,0 49,6 1,9 34,3 14,2 100,0 42,5 1,8 25,5 30,3 100,0 48,1 1,8 32,8 17,3 100,0
EXTREMADURA 11,4 5,5 49,5 33,5 100,0 18,7 4,9 45,3 31,0 100,0 15,1 3,6 51,0 30,3 100,0 14,8 3,4 56,6 25,2 100,0 15,2 4,3 50,9 29,7 100,0
GALICIA 15,8 5,7 50,4 28,0 100,0 19,6 6,5 46,1 27,8 100,0 19,2 4,9 46,3 29,5 100,0 17,4 5,1 47,0 30,4 100,0 18,1 5,5 47,3 29,0 100,0
COMUNIDAD DE MADRID 52,9 - 27,9 19,2 100,0 55,0 - 25,9 19,1 100,0 42,4 - 34,2 23,4 100,0 46,6 - 31,3 22,2 100,0 49,4 - 29,7 20,9 100,0
REGIÓN DE MURCIA 38,1 - 40,4 21,5 100,0 39,7 - 35,1 25,2 100,0 35,7 - 41,9 22,4 100,0 37,1 - 44,8 18,1 100,0 37,6 - 40,7 21,6 100,0
LA RIOJA 40,4 - 39,6 19,9 100,0 37,6 - 42,3 20,1 100,0 36,6 - 41,5 21,9 100,0 40,3 - 33,3 26,4 100,0 38,5 - 39,2 22,2 100,0
COMUNIDAD VALENCIANA 41,1 6,6 35,8 16,5 100,0 43,3 6,9 31,6 18,2 100,0 39,0 7,4 35,3 18,3 100,0 38,4 7,9 37,3 16,4 100,0 40,5 7,2 34,9 17,4 100,0
CC.AA. RÉGIMEN FORAL 36,2 29,6 30,3 3,9 100,0 47,7 24,1 23,2 5,0 100,0 44,6 20,5 30,5 4,4 100,0 38,9 20,4 37,4 3,2 100,0 42,2 22,8 30,9 4,1 100,0
C. FORAL DE NAVARRA 24,0 - 71,3 4,7 100,0 57,9 - 37,8 4,3 100,0 63,9 - 31,4 4,8 100,0 56,6 - 39,8 3,6 100,0 55,3 - 40,4 4,3 100,0
PAIS VASCO 38,8 35,8 21,7 3,7 100,0 44,2 32,4 18,1 5,3 100,0 37,4 28,2 30,2 4,3 100,0 34,2 25,8 36,8 3,2 100,0 38,2 29,8 28,1 4,0 100,0
CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA 71,2 - - 28,8 100,0 65,2 - - 34,8 100,0 49,7 - - 50,3 100,0 60,1 - - 39,9 100,0 61,3 - - 38,7 100,0
CEUTA 75,0 - - 25,0 100,0 77,6 - - 22,4 100,0 47,0 - - 53,0 100,0 61,4 - - 38,6 100,0 65,0 - - 35,0 100,0
MELILLA 67,0 - - 33,0 100,0 54,3 - - 45,7 100,0 52,0 - - 48,0 100,0 59,0 - - 41,0 100,0 57,9 - - 42,1 100,0
NO REGIONALIZABLE - - - 100,0 100,0 - - - 100,0 100,0 - - - 100,0 100,0 - - - 100,0 100,0 - - - 100,0 100,0
EXTRANJERO - - - 100,0 100,0 - - - 100,0 100,0 - - - 100,0 100,0 - - - 100,0 100,0 - - - 100,0 100,0
TOTAL 32,6 5,8 35,7 26,0 100,0 34,5 5,9 34,7 24,9 100,0 32,5 5,4 36,8 25,2 100,0 31,5 5,2 36,5 26,7 100,0 32,7 5,6 36,0 25,7 100,0(1) No incluye gastos de Defensa(*) Cada agente comprende sólo Administración General y Organismos Autónomos , excepto los Ayuntamientos cuyas cifras territorializadas se refieren a Administración Centralizada exclusivamente. Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos del Estado, de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
CC. AA.
ESTADO(1)
TOTAL TOTAL CC. AA.
ESTADO(1)
TOTAL EE. LL. COMUNIDADES AUTÓNOMAS CC.
AA.
ESTADO(1)
TOTAL EE. LL. EE. LL. EE. LL. EE. LL. CC.
AA.
ESTADO(1)
TOTAL CC. AA.
ESTADO(1)
Cuadro 8.15PASIVOS FINANCIEROS DE LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES Y SU EVOLUCIÓN ENTRE 2006 Y 2008(*)
(Millones de euros)
VARIACIONES
2007/2006 2008/2007
EE.LL. CC.AA. AA.TT. EE.LL. CC.AA. AA.TT. EE.LL. CC.AA. AA.TT. EE.LL. CC.AA. AA.TT. EE.LL. CC.AA. AA.TT.
DEUDA EN VALORES 2.461 31.273 33.734 2.593 31.394 33.987 2.579 32.673 35.252 132 119 251 -14 1.279 1.265
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS NO COMERC 25.109 26.689 51.798 26.799 28.432 55.231 29.203 35.498 64.701 1.690 1.639 3.329 2.404 7.066 9.470
TOTAL 27.570 57.962 85.532 29.392 59.826 89.218 31.782 68.171 99.953 1.822 1.758 3.580 2.390 8.345 10.735 (*) Incluye organismos autónomos administrativos y sImilares, entes y empresas públicas, según criterio SEC 95.Fuente: Banco de España, (Boletín Estadístico), y elaboración propia
2006 2007 2008PASIVOS DE LAS AA.TT.
Cuadro 8.16
SUBSECTORES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (*) PRECIOS CORRIENTES MILLONES DE EUROS 166.167,06 169.557,70 177.768,19 188.423,97 199.944,42 212.773,24 227.045,20 PRECIOS CONSTANTES 2000 DE MILLONES DE EUROS 156.025,41 154.564,90 156.900,43 160.497,42 163.754,64 168.200,19 177.935,11 % SOBRE EL TOTAL AA.PP. 58,5 55,4 54,2 53,4 52,4 51,9 51,1 % SOBRE EL PIB 22,8 21,7 21,1 20,7 20,3 20,2 20,92. ENTES TERRITORIALES (**) 2.1. COMUNIDADES AUTÓNOMAS PRECIOS CORRIENTES DE MILLONES DE EUROS 77.170,27 94.909,41 103.482,38 114.864,23 126.654,58 138.767,60 151.295,93 PRECIOS CONSTANTES 2000 DE MILLONES DE EUROS 72.460,35 86.517,24 91.334,84 97.840,06 103.730,21 109.697,70 118.570,48 % SOBRE EL TOTAL AA.PP. 27,1 31,0 31,5 32,6 33,2 33,8 34,1 % SOBRE EL PIB 10,6 12,1 12,3 12,6 12,9 13,2 13,9 2.2. ENTES LOCALES PRECIOS CORRIENTES DE MILLONES DE EUROS 40.934,97 41.364,99 46.863,48 49.272,28 55.166,64 58.775,46 65.898,09 PRECIOS CONSTANTES 2000 DE MILLONES DE EUROS 38.436,59 37.707,37 41.362,29 41.969,58 45.181,53 46.462,81 51.644,27 % SOBRE EL TOTAL AA.PP. 14,4 13,5 14,3 14,0 14,5 14,3 14,8 % SOBRE EL PIB 5,6 5,3 5,6 5,4 5,6 5,6 6,13. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PRECIOS CORRIENTES DE MILLONES DE EUROS 284.272,31 305.832,10 328.114,05 352.560,49 381.765,65 410.316,29 444.239,22 PRECIOS CONSTANTES 2000 DE MILLONES DE EUROS 266.922,36 278.789,52 289.597,57 300.307,06 312.666,38 324.360,71 348.149,86 % SOBRE EL TOTAL AA.PP. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % SOBRE EL PIB 39,0 39,1 39,0 38,8 38,8 39,0 40,8(*) Estado, Organismos Autónomos, Agencias, Organismos Públicos y Seguridad Social, Presupuesto consolidado internamente de la Administración General del Estado y consolidado externamente respecto a EE.TT.(**) Consolidados internamente los EE.TT. y externamente respecto a la Administración General del Estado.Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos del Estado, de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas.
EVOLUCIÓN DEL REPARTO DEL GASTO PÚBLICO NO FINANCIERO ENTRE LOS SUBSECTORES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 2002-2008.
Archivo: CUADROS_Capitulo_8.xls Hoja: 8.16
Gráfico 1.1
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TAMAÑO DE MUNICIPIOSPorcentaje sobre la población de cada grupo
Fuente: INE (Padrones Municipales de 1996 y 2008)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
<2000
2.000-10.000
10.000-100.000
100.000-500.000
>500.000
1996 2008
Gráfico 1.2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDADPorcentaje sobre la población total de cada año
Fuente: INE (Padrones Municipales de 1996 y 2008)
0
20
40
60
80
100
<15 años 15-64 años >64 años
1996 2008
0
20
40
60
80
100
120
140
PAÍS VASCO
MADRID
NAVARRA
CATALUÑA
ARAGÓN
ILLES BALE
ARS
LA R
IOJA
CANTABRIA
ESPAÑA
CASTILLA
Y LEÓN
ASTURIA
S
CEUTA
MELILLA
C.VALENCIANA
CANARIAS
GALICIA
MURCIA
ANDALUCÍA
CASTILLA
-LA M
ANCHA
EXTREMADURA
Gráfico 1.3
PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE (AÑO 2008)Índice de España =100
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España. Base 2000)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
ILLES BALE
ARS
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA
Y LEÓN
CASTILLA
-LA M
ANCHA
CATALU
ÑA
C.VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIO
JA
CEUTA
MELILLA
PIB /Hab. RBD/Hab.
Gráfico 1.4
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España. CRE-2000)
RENTA DISPONIBLE BRUTA POR HABITANTE Y PIB POR HABITANTE (Año 2008)Índice de España =100
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Bulgaria
Rumania
Polonia
Letonia
Lituania
Hungria
Estonia
Eslovaquia
Malta
Portugal
República Checa
Eslovenia
Grecia
Chipre
Italia
España
Francia
Alemania
Bélgica
Reino Unido
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Austria
Holanda
Irlanda
Luxemburgo
UE-15
UE-27
AÑO 2008
AÑO 2000
Gráfico 1.5
PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE EN PPA Índice UE–27 = 100
Fuente: Eurostat
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
EXTREM ADURA
CASTILLA-LA M ANCHA
ANDALUCÍA
M URCIA
GALICIA
CANARIAS
C.VALENCIANA
M ELILLA
CEUTA
ASTURIAS
CASTILLA Y LEÓN
ESPAÑA
CANTABRIA
LA RIOJA
ILLES BALEARS
ARAGÓN
CATALUÑA
NAVARRA
M ADRID
PAÍS VASCO
Gráfico 1.6
PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE EN PPA ( AÑO 2008 )Índice UE–27 = 100
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España. CRE-2000)
-10 -5 0 5 10 15 20
ILLES BALEARS
CANARIAS
C. VALENCIANA
LA RIOJA
M ADRID
M ELILLA
CATALUÑA
CASTILLA-LA M ANCHA
M URCIA
ESPAÑA
NAVARRA
ANDALUCÍA
EXTREM ADURA
ARAGÓN
CASTILLA Y LEÓN
GALICIA
CEUTA
CANTABRIA
ASTURIAS
PAIS VASCO
Gráfico 1.7
PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE EN PPA (Índice UE–27 = 100)Avance/retroceso en puntos del Índice entre 2000 y 2008
Fuente: Eurostat e INE
Gráfico 1.8
ESTRUCTURA SECTORIAL DEL VAB DE ESPAÑAPorcentajes de participación en el VAB
0
20
40
60
80
A gricultura Energí a Industria C o nstrucció n Servicio s
1995 2008
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España. CRE- 2000)
0
20
40
60
80
100
120
140
PAÍS V
ASCO
MADRID
CATALU
ÑA
ASTURIAS
NAVARRA
CANTABRIA
CEUTA
ESPAÑA
LA R
IOJA
ILLE
S BALE
ARS
ARAGÓN
CASTILL
A Y L
EÓN
CANARIAS
C.VALENCIA
NA
MELIL
LA
ANDALUCÍA
GALICIA
MURCIA
CASTILL
A LA M
ANCHA
EXTREMADURA
Gráfico 1.9
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España. Base 2000)
PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR OCUPADO ( Año 2008)Índice de España =100
Gráfico 1.10
OCUPADOS POR SECTORES ECONÓMICOSVariaciones internanuales en porcentaje
-14-12-10-8-6-4-202468
10
A gricultura Industria C o nstrucció n Servicio s
2007 2008
Fuente: INE (Encuesta de Población Activa)
Gráfico 1.11
TASAS DE PARO ANUALES (2005-2008)Parados en porcentaje de la población activa
Fuente: INE (Encuesta de Población Activa)
0
2
4
6
8
10
12
14
2005 2006 2007 2008
T OT A L VA R ON ES M UJER ES
30 35 40 45 50 55 60 65 70
ASTURIAS
M ELILLA
EXTREM ADURA
CASTILLA Y LEÓN
GALICIA
CEUTA
CANTABRIA
CASTILLA-LA M ANCHA
ANDALUCÍA
PAIS VASCO
ARAGÓN
TOTAL
LA RIOJA
CANARIAS
C. VALENCIANA
NAVARRA
M URCIA
CATALUÑA
C.M ADRID
ILLES BALEARS
TASA DE ACTIVIDAD (Media del año 2008)Población activa en porcentaje de la población de 16 y más años
Gráfico 1.12
Fuente: INE (Encuesta de Población Activa)
0
10
20
30
40
50
60
70
C.MADRID
ILLES BALE
ARSCATA
LUÑA
NAVARRALA
RIO
JAARAGÓN
PAIS VASCOMURCIA
C. VALE
NCIANATOTA
LCANTABRIA
CASTILLA
-LA M
ANCHACANARIAS
GALICIA
CASTILLA
Y LEÓN
ASTURIASANDALU
CÍACEUTA
EXTREMADURAMELIL
LA
Gráfico 1.13
Fuente: INE (Encuesta de Población Activa)
.
TASA DE EMPLEO (Media del año 2008)Ocupados en porcentaje de la población de 16 y más años
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
MELILLA
ANDALUCÍA
CANARIASCEUTA
EXTREMADURAMURCIA
C. VALENCIANA
CASTILLA-LA
MANCHATOTAL
ILLES BALEARS
CASTILLA Y LE
ÓN
CATALUÑA
GALICIA
C.MADRID
ASTURIAS
LA RIOJA
CANTABRIA
ARAGÓN
NAVARRA
PAIS VASCO
Gráfico 1.14
Fuente: INE (Encuesta de Población Activa)
.
TASA DE PARO (Media del año 2008)Parados en porcentaje de la población activa
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
SIN REGIONALIZAR
CEUTA
M ELILLA
EXTREM ADURA
LA RIOJA
ILLES BALEARS
CANARIAS
CANTABRIA
ASTURIAS
CASTILLA-LA M ANCHA
M URCIA
NAVARRA
ARAGÓN
CASTILLA Y LEÓN
GALICIA
ANDALUCÍA
C. VALENCIANA
PAIS VASCO
C. M ADRID
CATALUÑA
COMERCIO EXTERIOR POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (AÑO 2008)(Millones de euros)
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
Gráfico 1.15
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Secretaría de Estado de Turismo y Comercio)
0 5 10 15 20 25 30
SIN REGIONALIZAR
EXTREM ADURA
LA RIOJA
ILLES BALEARS
CANARIAS
CANTABRIA
ASTURIAS
CASTILLA-LA M ANCHA
M URCIA
NAVARRA
ARAGÓN
CASTILLA Y LEÓN
GALICIA
ANDALUCÍA
C. VALENCIANA
PAIS VASCO
C. M ADRID
CATALUÑA
EXPORTACIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 1998 Y 2008(Porcentaje sobre el total nacional)
1998 2008
Gráfico 1.16
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Secretaría de Estado de Turismo y Comercio)
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CONVERGENCIA SIGMA EN LAS CC.AA.
Gastos internos totales I+D en % del PIB
Gráfico 2.1
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
550,0
600,0
1990
2000
2004
2005
2006
2007
2008
ES
PA
ÑA
=100
MADRID
PAIS VASCO
C. VALENCIANA
NAVARRA
CATALUÑA
LA RIOJA
UE-27 Navarra CanariasCataluña Comunidad Valenciana La RiojaPaís Vasco Madrid
CANARIAS
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
1990
2000
2004
2005
2006
2007
2008
UE-27 Illes Balears Aragón
ES
PA
ÑA
=100
ILLES. BALEARS
ARAGÓN
Comunidades Autónomas del Antiguo Objetivo 1 de los Fondos Estructurales Europeos
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
1990
2000
2004
2005
2006
2007
2008
ES
PA
ÑA
=100
MURCIA
GALICIA
ANDALUCIA
C. Y LEÓN
C. LA MANCHA
EXTREMADURA
UE-27 Extremadura Galicia MurciaCastilla y León Castilla-La Mancha Andalucía
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
1990
2000
2004
2005
2006
2007
2008
ES
PA
ÑA
=100
UE-27 Asturias Cantabria
CANTABRIA (1)
ASTURIAS
INDICE COMPUESTO DE LA RED DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS
(España=100)
(1) Cantabria perteneció al objetivo 1 hasta el año 1999, y ya no se incluyó en este objetivo para el periodo de programación 2000-2006.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y de Eurostat.
Comunidades Autónomas No Incluidas en el Antiguo Objetivo 1 de los Fondos Estructurales Europeos
Gráfico 2.2
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
CEUTA
MELILLA
CANTABRIA
ASTURIAS
MURCIA
CASTILLA Y LEÓN
CANARIAS
EXTREMADURA
CASTILLA-LA MANCHA
C.VALENCIANA
GALICIA
ANDALUCÍA
Gráfico 3.1
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL (Año 2008)Distribución por Comunidades Autónomas (millones de euros)
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (Presupuestos Generales del Estado para 2008)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CANTABRIA
C.VALENCIANA
CASTILLA Y LEÓN
MURCIA
CANARIAS
ASTURIAS
CASTILLA-LA MANCHA
ANDALUCÍA
GALICIA
EXTREMADURA
Gráfico 3.2
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL (Año 2008)Euros por habitante
Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para 2008
Gráfico 3.3
36,0%
4,7%8,1%14,5%
2,7%7,8%
3,9%
5,8%
16,6%
CARRET ERAS VIV IENDA EDUCACIÓN
SANIDAD DESARROLLO LOCAL M EDIO AM BIENT E
AGUA AGRICULT URA OT RAS M AT ERIAS
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL (Año 2008)Distribución por programas de inversión
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (Presupuestos Generales del Estado para 2008)
Gráfico 3.4
INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES (Año 2008)Distribución de los proyectos según la inversión subvencionable
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General de Fondos Comunitarios)
0
10
20
30
40
50
60
70
Porc
enta
je d
e pr
oyec
tos
600-900 901-3.000 3.001-6.000 6.001-60.000 >60.000
Miles de euros
PROYECTOS INVERSIÓN
0 5 10 15 20 25 30
MURCIA
GALICIA
EXTREMADURA
C.VALENCIANA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CANTABRIA
CANARIAS
ASTURIAS
ARAGÓN
ANDALUCÍA
Inversión subvencionableEmpleo a crear o mantener
Gráfico 3.5
INVERSIÓN SUBVENCIONABLE Y EMPLEO (Año 2008)(Porcentaje sobre ambos totales)
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General de Fondos Comunitarios)
Gráfico 3.6
15,6%
15,9%
6,6%
4,6%3,6%14,4%
11,7%
12,7%
3,0%
12,0%
Pr oductos metál i cos,maqui nar i a y equi po mecáni co T ur i smo
Pr oductos al i ment i c i os,bebi das y tabaco M ader a, papel y ar tes gr áf i cas
Automóvi l es y mater i al de t r anspor te Indust r i a quími ca
Ext r acci ón e i ndust r i a mi ner a no metál i ca M aqui nar i a de of i c i na y mater i al el éct r i co y el ect r óni co
Indust r i a del caucho y t r ansf or maci ón de mater i al es pl ást i cos Ot r os sector es
INVERSIÓN SUBVENCIONABLE (Año 2008)Distribución por sectores económicos
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General de Fondos
Comunitarios)
Gráfico 3.7
Pendiente de aplicación
48,5% Comunidades
Autónomas
15,5%
Entidades Locales
3,0%
Empresas Públicas y
otros
21,0%
Administración Central
12,0%
Total pagos FEDER año 2008:
2.712,57 millones de euros
PAGOS DEL FEDER PERCIBIDOS POR ESPAÑA (Año 2008)Distribución por agentes ejecutores
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General de Fondos Comunitarios)
Gráfico 3.8
Comunidades
Autónomas
38,2%
INEM -SPEE
24,1%
Otros (1)
24,5%Administración Central
13,1%
(1) Incluye otros Organismos, Iniciativas Comunitarias, Subvenciones Globales y FEAG
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración (Unidad Administradora del FSE)
PAGOS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO PERCIBIDOS POR ESPAÑA (Año 2008)Distribución por agentes ejecutores
Total pagos FSE año 2008:
720,28 millones de euros
Gráfico 3.9
Comunidades
Autónomas
10,1%
Entidades Locales
14,8%Empresas Públicas
60,5%
Administración Central
14,7%
(1) A los efectos de esta distribución no se incluyen los pagos correspondientes al Programa
Operativo Plurirregional (106,30 M€)
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General de Fondos Comunitarios)
PAGOS DEL FONDO DE COHESIÓN PERCIBIDOS POR ESPAÑA (Año 2008)Distribución por agentes ejecutores
Total pagos 2008(1):
634,77 millones de euros
Gráfico 3.10
Administración Central
10,4%
Organismos
Autónomos
1,1%
Administración Local
14,9%
Comunidades
Autónomas
33,5%
Pendiente de aplicación
40,1%
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Oficina Presupuestaria)
PAGOS DEL FEOGA-Orientación, IFOP y FEP PERCIBIDOS POR ESPAÑA (Año 2008)Distribución por agentes ejecutores
Total pagos año 2008:
481,61 millones de euros
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
ILLES BALEARS
C. M ADRID
LA RIOJA
PAÍS VASCO
CANARIAS
CANTABRIA
M URCIA
NAVARRA
C. VALENCIANA
CATALUÑA
ASTURIAS
ARAGÓN
EXTREM ADURA
GALICIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA-LA M ANCHA
ANDALUCÍA
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER)Pagos percibidos en 2008
( Millones de euros )
Gráfico 3.11
Nota: Existen pagos no regionalizables por valor de 8,79 millones de euros
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Oficina Presupuestaria)
0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000
ILLES BALEARS
LA RIOJA
CANTABRIA
C. M ADRID
PAÍS VASCO
ASTURIAS
M URCIA
NAVARRA
GALICIA
C. VALENCIANA
CANARIAS
CATALUÑA
ARAGÓN
EXTREM ADURA
CASTILLA-LA M ANCHA
CASTILLA Y LEÓN
ANDALUCÍA
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA (FEAGA)Pagos percibidos en 2008
( Millones de euros )
Gráfico 3.12
Nota: Existen pagos no regionalizables por valor de 118,23 millones de euros
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Oficina Presupuestaria)
10634103141067410291
841681936967
67776660
116521248213034
151791622916863
15321
1228710966
5510
8355 8669 7813
48882359 2168
4306
10180
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
SALDO FINANCIEROESPAÑA-UE
APORTACIÓN DEESPAÑA A LA UE
PAGOS COMUNITARIOS A ESPAÑA
SALDO FINANCIERO ESPAÑA – UNIÓN EUROPEA
Millones de euros
Aportación de ESPAÑA a la UE Pagos comunitarios a ESPAÑA Saldo Financiero ESPAÑA-UE
Gráfico 3.13
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General de Presupuestos)
Gráfico 4.1
FINANCIACIÓN INCONDICIONADA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMASDE RÉGIMEN COMÚN . AÑO 2008 ( Millones de euros )
Fuente : Presupuestos Generales de Estado 2008, Inspección General Ministerio de Economía y Hacienda , Presupuestos iniciales de las CC. AA. consolidados 2008
28.970,93
25.374,92
16.807,27
10.915,65
655,00
16.158,30
5.230,432.857,90
662,55
328,09500,00
899,53
Fondo de Suficiencia
IRPF (con capacidad normativa)
IVA
Impuestos Especiales
Dotación complementaria Financiación Sanitaria e insularidad
Antiguos Tributos Cedidos Recaudación Real
Tasas afectas a los servicios transferidos recaudación normativa
Garantías de financiación de los servicios de asistencia sanitaria
Participación de las CC.AA. uniprovinciales, como Diputaciones provinciales en los ingresos del Estado
Tributos propios y recargos sobre tributos estatales y locales
No financieros (Capítulos 3 (excepto tasas afectas y tasas sobre el juego), 5 y 6 de los presupuestos de ingresos)
Financieros (Capítulos 8 y 9 de los presupuestos de ingresos de las CC.AA.)
21,2
18,6
12,38,00,5
11,8
6,4
4,84,1 0,4 3,0
2,1
3,8
0,50,2
0,4 0,7
1,0
0,1 0,2
0,0
Gráfico 4.2
ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMASDE RÉGIMEN COMÚN . AÑO 2008 (%)
(*)Financiación de EE. LL. (Andalucía,Galicia,Cataluña y Castilla-La Mancha)
Fuente : Elaboración propia a partir de los Presupuestos Generales de Estado, Inspección Gral. del Ministerio de Economía y Hacienda, Presupuestos CC. AA.
Financiación condicionada20 %
Financiación incondicionada80 %
Fondo de SuficienciaIRPF (con capacidad normativa)IVAImpuestos EspecialesDotación complementaria Financiación Sanitaria e insularidadAntiguos Tributos Cedidos Recaudación RealTasas afectas a los servicios transferidos recaudación normativaGarantías de financiación de los servicios de asistencia sanitariaParticipación de las CC.AA. uniprovinciales, como Diputaciones provinciales en los ingresos del EstadoTributos propios y recargos sobre tributos estatales y localesNo financieros (Capítulos 3 (excepto tasas afectas y tasas sobre el juego), 5 y 6 de los presupuestos de ingresos)Financieros (Capítulos 8 y 9 de los presupuestos de ingresos de las CC.AA.)Transferencias del Instituto Social de la MarinaFondo Programa de Ahorro en Incapacidad TemporalFondo de Cohesión SanitariaF.C.IRecursos procedentes de la U.E. (FEDER, F.S.E., FEOGA "O", FEOGA "Garantía", IFOP, Cohesión y otros) Participación de las Entidades Locales en los Ingresos del Estado (*)Subvenciones gestionadasContratos-programaConvenios de colaboración
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500
TOTAL NACIONAL
M ELILLA
CEUTA
PAÍS VASCO
NAVARRA
C.VALENCIANA
LA RIOJA
M URCIA
M ADRID
GALICIA
EXTREM ADURA
CATALUÑA
CASTILLA LA M ANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CANTABRIA
CANARIAS
ILLES BALEARS
ASTURIAS
ARAGÓN
ANDALUCÍA
Gráfico 5.1
GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2008( En euros / habitante )
Fuente : Presupuestos iniciales de las CC.AA.consolidados con los de sus Organismos Autónomos y población calculada a 1 de Julio a partir del Censo de 2001 según INE.
38,1
28,0
3,0
36,6
24,8
6,3
36,5
22,9
2,2
36,4
26,6
4,0
35,9
23,4
2,1
34,9
20,8
5,4
34,4
19,0
7,9
31,9
23,3
3,5
31,9
20,4
5,4
31,4
19,9
3,4
31,4
18,6
4,5
31,2
21,0
6,3
31,0
18,1
4,5
29,6
20,9
4,8
28,9
17,8
5,1
28,7
20,2
6,1
20,3
13,9
5,3
10,9
4,0
10,1
1,44,0
7,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
C.Vale
ncian
a
C. de M
adrid
Canari
as
Reg. d
e Mur
cia
Illes B
alears
P. Astu
rias
La R
ioja
Pais V
asco
Castill
a y Le
ón
Galicia
Aragón
Cantab
ria
Cataluñ
a
Andalu
cía
Extrem
adura
C.La M
anch
a
C.F. N
avar
ra
Melilla
Ceuta
SANIDAD EDUCACIÓN SERVICIOS SOCIALES
GASTO EN EDUCACIÓN, SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. AÑO 2008% de participación en el total de los presupuestos de cada Comunidad Autónoma
(ordenado de mayor a menor en Sanidad)
Gráfico 5.2
Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos iniciales de las CC.AA consolidados con los de sus OO.AA.
18,44%
32,34%
2,65%
37,66%
0,19%5,06%0,37%
0,32%
2,98%
Gráfico 5.3
PRESUPUESTOS INICIALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CONSOLIDADOS
CON SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS INGRESOS AÑO 2008
Fuente : Presupuestos iniciales de las Comunidades Autónomas consolidados con sus Organismos Autónomos.
CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 9
EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMASPASIVOS FINANCIEROS (2004 - 2008)(*)Millones de euros
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
2004 2005 2006 (P) 2007 (P) 2008 (A)
Gráfico 5.4
(*) Para cada C.A. incluye las unidades que se ocupan de la administración general de la C.A., las universidades localizadas en su ámbito y aquellos organismosy empresas dependientes de la C.A. que se clasifican como Administraciones Publicas.
(P) Provisional (A) AvanceFuente: Banco de España. Boletín Estadístico.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
PRINCIPADO DE ASTURIASILL
ES BALEARS
CANARIASCANTABRIA
CASTILLA Y LEÓNCASTILLA-LA MANCHA
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
COMUNIDAD DE MADRID
REGIÓN DE MURCIA
LA RIOJA
COMUNIDAD VALENCIANA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRAPAÍS VASCO
24,31
44,81
0,00
23,37
7,46
0,06
41,22
19,34
0,60
33,12
3,2
2,52
30,30
2,37
3,72
57,79
2,89
2,93
0
20
40
60
80
100
120
P.PROVIN
C.E IN
S. DE C
OOPER
ACIÓ
N
PROY.
MODERNIZ.
ADMIN
ISTRAT
.
PROY.PA
RTIC.S
OC.C
IVIL
FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES APROBADASINICIALMENTE DE LA CEL.2008 (%)
SUBVENCIÓN ESTATAL APORTACIÓN DIPUTAC.
F.ESTRUCT. EUROPEOS A CC.LL. APORTACIÓN AYUNTAM.
APORTACIÓN CC.AA. OTRAS APORTACIONES
Gráfico 6.1
14,05
1,59
6,13
3,36
3,66
35,69
0,5
7,16
11,25
16,61
0 10 20 30 40
OTRAS ACTUAC.DES.LOCAL
CASAS CONSISTORIALES
CENTROS SOCIO-CULT, Y ASIST.
INSTALACIONES DEPORTIVAS
ALUM BRADO PÚBLICO
PAVIM ENTACIÓN Y URBANIZ.
RECOG.Y TRAT.R.SÓLIDOS
SANEAM IENTO
ABASTECIM IENTO DE AGUA
RED VIARIA LOCAL
TIPO
S D
E O
BR
AS
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR TIPOSDE OBRAS DE LA CEL.2008
Gráfico 6.2
0,00
0,00
1,13
0,85
2,74
0,75
6,82
2,39
18,95
10,82
28,29
14,79
80,62
35,44
0 10 20 30 40 50 60 70
EUROS / HABITANTE
DE M ÁS DE 1.000.000
DE 500.000 A 1.000.000
DE 100.001 A 500.000
DE 50.001 A 100.000
DE 20.001 A 50.000
DE 5.001 A 20.000
DE M ENOS DE 5.001
ES
TRAT
OS
DE
PO
BLA
CIÓ
N
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN MEDIAPOR HABITANTE DE LAS OBRAS DE LA CEL
POR MUNICIPIOS Y ESTRATOS DE POBLACIÓN.2008
MUNICIPIOS AFECTADOS TOTAL MUNICIPIOS
Gráfico 6.3
INVERSIÓN MEDIA
POR HABITANTETOTAL
MUNICIPIOS9.81
INVERSIÓN MEDIAPOR HABITANTE
MUNIC.AFECTADOS24.55
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
Capítulo 4 Capítulo7 Totales
Comparativa de ayudas de la AGE a las CCLL 2007-2008
Año 2007Año 2008
Gráfico 6.A
EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALESPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
2003 2004 2005 2006 2007 2008
DESVIACIONES RESPECTO DE LA MEDIA NACIONAL(100 )
100 MEDIA NAL.
C.A.ANDALUCIA P.ASTURIAS C.A.LA RIOJA C.A.CANARIAS C.A.CANTABRIA
C.A.ILLES BALEARS C.A.ARAGÓN C.A.P.VASCO R.MURCIA
Gráfico 7.1
En euros /habitante
Gráfico 7.2
EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALESPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
2003 2004 2005 2006 2007 2008
DESVIACIONES RESPECTO DE LA MEDIA NACIONAL(100 )
100 MEDIA NAL.
C.CASTILLA Y LEÓN C.A.EXTREMADURA C.VALENCIANA C.A.CATALUÑA
C.A.CASTILLA - LA MANCHA C.A.GALICIA C.F.NAVARRA C.MADRID
En euros /habitante
Gráfico 7.3
EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE INGRESOSPOR ESTRATOS DE POBLACIÓN
DESVIACIONES RESPECTO DE LA MEDIA NACIONAL = 100EN EUROS / HABITANTE
-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
% .
M ÁS DE 1.000.000
DE 500.001 A 1.000.000
DE 100.001 A 500.000
DE 20.001 A 100.000
DE 5.001 A 20.000
DE M ENOS DE 5.000
MEDIA NACIONALEuros /habitante
719,56
ME
DIA
N
AC
ION
AL
= 10
0
857,03
768,94
857,62
943.82
1.019.71
1.137.44
1.175.53
1.261.09
Gráfico 7.4
0 10 20 30 40
%
REMUNERACIÓN DE PERSONAL
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
INTERESES Y AMORTIZACIÓN DECRÉDITOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
GA
STO
S
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS GASTOSORDINARIOS DE LOS MUNICIPIOS MAYORES DE 20.000 HABITANTES
2005
2006
2007
2008
Gráfico 7.5
0 10 20 30 40
%
IM PUESTOS DIRECTOS
IM PUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIM ONIALES
ING
RES
OS
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS CORRIENTESMUNICIPALES EN MUNICIPIOS MAYORES DE 20.000 HABITANTES
2005
2006
2007
2008
Gráfico 7.6
0 10 20 30 40 50
%
> DE 1.000
DE 500 A 1.000
DE 100 A 500
DE 50 A 100
DE 20 A 50
< DE 20
ESTR
ATO
S D
E PO
BLAC
. M
ILES
DE
HAB
I
PRESUPUESTOS MUNICIPALES .TRANSFERENCIAS CORRIENTESPORCENTAJE SOBRE INGRESOS CORRIENTES
2005
2006
2007
2008
0 10 20 30 40
%
REMUNERACIÓN DE PERSONAL
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
INTERESES Y AMORTIZACIÓN DECRÉDITOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
GA
STO
S
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS GASTOS ORDINARIOS DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, CABILDOS Y CONSEJOS INSULARES
2005
2006
2007
2008
Gráfico 7.7
0 10 20 30 40 50 60 70 80
%
IM PUESTOS DIRECTOS
IM PUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIM ONIALES
ING
RES
OS
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, CABILDOS Y CONSEJOS INSULARES
2005
2006
2007
2008
Gráfico 7.8
Gráfico 7.9
0 10 20 30 40 50
%
AUTOFINANCIACIÓN
SUBVENCIONES
CRÉDITOS
ENAJENACIÓN Y V.ACTIVOS
FUE
NTE
S D
E F
INA
NC
IAC
IÓN
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN DEINVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS MAYORES DE 20.000 HABITANTES
2005
2006
2007
2008
Gráfico 7.10
0 10 20 30 40 50 60 70 80
%
AUTOFINANCIACIÓN
SUBVENCIONES
CRÉDITOS
ENAJENACIÓN Y V.ACTIVOS
FUE
NTE
S D
E F
INA
NC
IAC
IÓN
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN DE INVERSIÓN DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES,CABILDOS Y CONSEJOS INSULARES
2005
2006
2007
2008
Gráfico 7.11
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA C.E.L. EN RELACIÓN CON LA INVERSIÓN TOTAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES AFECTADOS.
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
MIL
ES
DE
EU
RO
S
IN V ER SIÓN TOTA L EE.LL. IN V ER SIÓN C .E.L.
ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTO DE LAS DIPUTACIONES
PROVINCIALES,CABILDOS Y CONSEJOS INSULARES 2008
11,73%2,56%
16,59%
27,39%
18,25%
7,28%
9,71%
2,72%
3,78%
1 - SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 2 -DEFENSA,PROT.CIVIL Y SEG.CIUDADANA 3 - SEG.PROT.Y PROM.SOCIAL
4 - PROD.BIENES PÚBLICOS C.SOCIAL 5 - PROD.BIENES CARACTER ECONOM. 6 - REG.ECONOM.CARACTER GRAL.
7 - REG.ECONOM.SECT.PRODUCT. 9 - TRANSFERENCIAS A AA.PP. O - DEUDA PÚBLICA
Gráfico 7.12
ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTO DE LAS DIPUTACIONES
FORALES 2008
2,86% 6,21%2,32%
4,89%0,88%
80,10%
1,14% 0,35%
1,25%
1 - SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 2 -DEFENSA,PROT.CIVIL Y SEG.CIUDADANA 3 - SEG.PROT.Y PROM .SOCIAL
4 - PROD.BIENES PÚBLICOS C.SOCIAL 5 - PROD.BIENES CARACTER ECONOM . 6 - REG.ECONOM .CARACTER GRAL.
7 - REG.ECONOM .SECT.PRODUCT. 9 - TRANSFERENCIAS A AA.PP. O - DEUDA PÚBLICA
Gráfico 7.12a
0 5 10 15 20 25 30
%
O - DEUDA PÚBLICA
9 - TRANSFERENCIAS a AA.PP.
7 - REG.ECONOM .SECT.PRODUCT.
6 - REG.ECONOM .CARACTER GRAL.
5 - PROD.BIENES CARACTER ECONOM .
4 - PROD.BIENES PÚBLICOS C.SOCIAL
3 - SEG.PROT.Y PROM .SOCIAL
2 -DEFENSA,PROT.CIVIL YSEG.CIUDADANA
1 - SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTO DE LASDIPUTACIONES PROVINCIALES,CABILDOS Y CONSEJOS INSULARES
TOTAL NACIONAL
2005200620072008
Gráfico 7.13
GR
UPO
S D
E FU
NC
IÓN
Gráfico 8.1
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS(Excluida inversión en Defensa)
2002 - 2008
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
DIPUTACIONES AYUNTAMIENTOS CC.AA. ESTADO
Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos de los agentes
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
MELILLA
CEUTA
P.VASCO
NAVARRA
C.VALENCIANA
LA RIOJA
MURCIA
MADRID
GALICIA
EXTREMADURA
CATALUÑA
CASTILLA - LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CANTABRIA
CANARIAS
ILLES BALEARS
ASTURIAS
ARAGÓN
ANDALUCIA
2005 2006 2007 2008
Gráfico 8.2
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA REAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Excluida inversión en Defensa) 2005 - 2008
Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos iniciales del Estado , de las CC. AA .y EE. LL. y población según INE
EUROS POR HABITANTE
Gráfico 8.3
REPARTO DEL GASTO PÚBLICO NO FINANCIEROENTRE LOS SUBSECTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
0
10
20
30
40
50
60
70
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
%
ADM INISTRACIÓN.GENERAL DEL ESTADO COM UNIDADES AUTÓNOM AS ENTIDADES LOCALES
Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos de los Agentes.
ALICANTE
ALMERIA
ASTURIAS
ÁVILA
BADAJOZ
ILLES BALEARS
BARCELONA
BURGOS
CÁCERES
CADIZ
CANTABRIA
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
A CORUÑA
CUENCA
GRANADA
GUADALAJARA
HUELVA
HUESCA
JAÉN
LEÓN
LLEIDA
LUGO
MÁLAGA
MURCIA
NAVARRA
OURENSE LA RIOJA
SALAMANCA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALLADOLIDZAMORA
PONTEVEDRA
CASTELLÓN
GUIPUZCOA
CEUTA MELILLA
VALENCIA
PALENCIA
LAS PALMAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁLAVA
VIZCAYA
ZARAGOZA
GIRONA
MADRID
ALBACETE
POBLACIÓN SEGÚN PADRONES MUNICIPALESVariación relativa de la población entre 2007 y 2008
Mapa 1.1
Fuente: INE (Padrones Municipales de 2007 y 2008)
Crecimiento medio nacional: 2,12 %
Crecen más que la media nacional
Crecen menos que la media nacional
Pierden población
ILLES BALEARS
POBLACIÓN EXTRANJERA A 1 DE ENERO DE 2008Porcentaje sobre la población total regional
Mapa 1.2
Fuente: INE (Padrón Municipal a 1 de enero de 2008)
Porcentaje
medio nacional: 11,4 %
>11 %5 – 11 %
<5 %
MIGRACIONES INTERIORES (1999-2008)Saldo interior acumulado anualmente
Mapa 1.3
Fuente: INE (Estadística de Variaciones Residenciales)
Saldo positivo
Saldo negativo
-23.777-8.993
-51.291
16.237
-2.180
-16.669
-36.042
-35.917
-184.251
-3.067-4.152
8.343
7.695
101.067
30.806
127.622
46.313
14.837
14.029
Mapa 1.4
PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE (Año 2008)Índice de España =100
>120
100 - 120
80 - 100
< 80
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España. CRE-2000)
Mapa 1.5
PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR OCUPADO (Año 2008)Índice de España =100
>110
100 - 110
90 - 100
< 90
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España. CRE-2000)
TASA DE EMPLEO (Media anual de 2008)Porcentaje de ocupados sobre la población de 16 y más años
Mapa 1.6
Fuente: INE (Encuesta de Población Activa)
Media nacional 53,02 %
< 50%50% - 55%> 55%
TASA DE PARO (Media anual de 2008)Porcentaje de parados sobre la población activa
Mapa 1.7
Fuente: INE (Encuesta de Población Activa)
Media nacional 11,34%< 8%
8% - 12%
> 12%
Mapa 2.1 RED ESTRUCTURANTE DE CARRETERASa) SITUACIÓN 1984
ALICANTE
ALMERIA
ASTURIAS
ÁVILA
BADAJOZ
ILLES BALEARS
BARCELONA
BURGOS
CÁCERES
CADIZ
CANTABRIA
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
A CORUÑA
CUENCA
GRANADA
GUADALAJARA
HUELVA
HUESCA
JAÉN
LEÓN
LLEIDA
LUGO
MÁLAGA
MURCIA
NAVARRA
OURENSELA RIOJA
SALAMANCA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALLADOLIDZAMORA
PONTEVEDRA
CASTELLÓN
GUIPUZCOA
CEUTA MELILLA
VALENCIA
PALENCIA
LAS PALMASSANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁLAVA
VIZCAYA
ZARAGOZA
GIRONA
ALBACETE
MADRID
RED DE AUTOPISTASY AUTOVIAS
b) SITUACIÓN ACTUAL
RED GRAN CAPACIDADESTADO
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
c) PREVISIÓN 2020
RED GRAN CAPACIDADESTADO
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ALICANTE
ALMERIA
OVIEDO
ÁVILA
BADAJOZ
ILLES BALEARS
BARCELONA
BURGOS
CÁCERES
CADIZ
SANTANDER
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
A CORUÑA
CUENCA
GRANADA
GUADALAJARA
HUELVA
HUESCA
JAÉN
LEÓN
LLEIDA
LUGO
MÁLAGA
MURCIA
PAMPLONA
OURENSELOGROÑO
SALAMANCA SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALLADOLIDZAMORA
PONTEVEDRA
CASTELLÓN
S. SEBASTIÁN
CEUTA MELILLA
VALENCIA
PALENCIA
LAS PALMAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE
VITORIA
BILBAO
ZARAGOZA
GIRONA
MADRID
ALBACETE
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 2008
Mapa 3.1
SUPERIOR A 2500
ENTRE 1000 Y 2500
ENTRE 500 Y 1000
INFERIOR A 500
MILLONES DE EUROS
Fuente :Elaboración propia a partir de los PGE 2008
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL GASTO PÚBLICO CONSOLIDADODE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL PIB REGIONALIZADO. AÑO 2008
Mapa 5.1
MAYOR DE 20
DE 10 A 20
HASTA 10
%
Fuente: Presupuestos iniciales de las CC.AA.consolidados con sus OO.AA. y PIB pm según INE.
ENDEUDAMIENTO PER CÁPITA DE LASCOMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2008 Avance(*)
Mapa 5.2
MENOS DE 1000
DE 1000 A 2000
MÁS DE 2000
EUROS / HABITANTE (**)
Fuente: Banco de España. Boletín Estadístico.
Dato no disponible para las Ciudades de Ceuta y Melilla.
(*) Para cada C.A. incluye las unidades que se ocupan de la administración general de la C.A., las universidades localizadas
en su ámbito y aquellos organismos y empresas dependientes de la C.A. que se clasifican como Administraciones Publicas.
(**) Población INE padrón a 1 de Enero.
PARTICIPACIÓN DEL GASTO PÚBLICO CONSOLIDADODE LAS EE. LL. EN EL PIB REGIONALIZADO 2008
Mapa 7.1
%
De mas del 16
Del 10 al 16
Del 7 al 10
Del 5 al 7
De menos del 5
Mapa 7.2
GASTOS TOTALES MUNICIPALES 2008( EUROS / HABITANTE )
ALICANTE
ALMERIA
ASTURIAS
ÁVILA
BADAJOZ
ILLES BALEARS
BARCELONA
BURGOS
CÁCERES
CADIZ
CANTABRIA
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
A CORUÑA
CUENCA
GRANADA
GUADALAJARA
HUELVA
HUESCA
JAÉN
LEÓN
LLEIDA
LUGO
MÁLAGA
MURCIA
NAVARRA
OURENSE LA RIOJA
SALAMANCA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALLADOLIDZAMORA
PONTEVEDRA
CASTELLÓN
GUIPUZCOA
CEUTA MELILLA
VALENCIA
PALENCIA
LAS PALMAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁLAVA
VIZCAYA
ZARAGOZA
GIRONA
MADRID
ALBACETE
EUROS / HABITANTE
MÁS DE 1.500
DE 1.200 A 1.500
DE 1.000 A 1.200
DE 800 A 1.000
MENOS DE 800
Mapa 7.3
GASTOS MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO 2008( EUROS / HABITANTE )
ALICANTE
ALMERIA
ASTURIAS
ÁVILA
BADAJOZ
ILLES BALEARS
BARCELONA
BURGOS
CÁCERES
CADIZ
CANTABRIA
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
A CORUÑA
CUENCA
GRANADA
GUADALAJARA
HUELVA
HUESCA
JAÉN
LEÓN
LLEIDA
LUGO
MÁLAGA
MURCIA
NAVARRA
OURENSE LA RIOJA
SALAMANCA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALLADOLIDZAMORA
PONTEVEDRA
CASTELLÓN
GUIPUZCOA
CEUTA MELILLA
VALENCIA
PALENCIA
LAS PALMAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁLAVA
VIZCAYA
ZARAGOZA
GIRONA
MADRID
EUROS / HABITANTE
MÁS DE 700
DE 600 A 700
DE 500 A 600
MENOS DE 500
ALBACETE
Mapa 7.4
GASTOS MUNICIPALES DE CAPITAL 2008( EUROS / HABITANTE )
ALICANTE
ALMERIA
ASTURIAS
ÁVILA
BADAJOZ
ILLES BALEARS
BARCELONA
BURGOS
CÁCERES
CADIZ
CANTABRIA
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
A CORUÑA
CUENCA
GRANADA
GUADALAJARA
HUELVA
HUESCA
JAÉN
LEÓN
LLEIDA
LUGO
MÁLAGA
MURCIA
NAVARRA
OURENSE LA RIOJA
SALAMANCA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALLADOLIDZAMORA
PONTEVEDRA
CASTELLÓN
GUIPUZCOA
CEUTA MELILLA
VALENCIA
PALENCIA
LAS PALMAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁLAVA
VIZCAYA
ZARAGOZA
GIRONA
MADRID
EUROS / HABITANTE
MÁS DE 500
DE 400 A 500
DE 300 A 400
DE 200 A 300
MENOS DE 200
ALBACETE
Mapa 7.5
INGRESOS MUNICIPALES VIA ENDEUDAMIENTO 2008( EUROS / HABITANTE )
ALICANTE
ALMERIA
ASTURIAS
ÁVILA
BADAJOZ
ILLES BALEARS
BARCELONA
BURGOS
CÁCERES
CADIZ
CANTABRIA
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
A CORUÑA
CUENCA
GRANADA
GUADALAJARA
HUELVA
HUESCA
JAÉN
LEÓN
LLEIDA
LUGO
MÁLAGA
MURCIA
NAVARRA
OURENSE LA RIOJA
SALAMANCA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALLADOLIDZAMORA
PONTEVEDRA
CASTELLÓN
GUIPUZCOA
CEUTA MELILLA
VALENCIA
PALENCIA
LAS PALMAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁLAVA
VIZCAYA
ZARAGOZA
GIRONA
MADRID
EUROS / HABITANTE
MÁS DE 100
DE 80 A 100
DE 65 A 80
DE 50 A 65
MENOS DE 50
ALBACETE
Mapa 7.6
PRESUPUESTOS MUNICIPALES . INGRESOS PROPIOSCORRIENTES 2008 ( EUROS / HABITANTE )
ALICANTE
ALMERIA
ASTURIAS
ÁVILA
BADAJOZ
ILLES BALEARS
BARCELONA
BURGOS
CÁCERES
CADIZ
CANTABRIA
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
A CORUÑA
CUENCA
GRANADA
GUADALAJARA
HUELVA
HUESCA
JAÉN
LEÓN
LLEIDA
LUGO
MÁLAGA
MURCIA
NAVARRA
OURENSE LA RIOJA
SALAMANCA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALLADOLIDZAMORA
PONTEVEDRA
CASTELLÓN
GUIPUZCOA
CEUTA MELILLA
VALENCIA
PALENCIA
LAS PALMAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE
ÁLAVA
VIZCAYA
ZARAGOZA
GIRONA
MADRID
EUROS / HABITANTE
MAS DE 800
DE 600 A 800
DE 500 A 600
DE 400 A 500
MENOS DE 400
ALBACETE
Recuadro 2.1
Niveles
6
5
4
3
2
1
0
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMATILIZADA DE LA EDUCACION (CINE)
Categorías de la ISCED-97
Posgrado, segundo ciclo de la enseñanza universitaria, que proporciona la titulación necesaria pararealizar investigación avanzada
Segundo ciclo de enseñanza secundaria
Primer ciclo de la enseñanza terciaria: educación superior (etapa de la enseñanza universitaria queno proporcioana la titulación necesaria para realizar investigación avanzada)
Primer ciclo de enseñanza secundaria inferior o segundo ciclo de educación básica
Enseñanza primaria. Educación escolar básica
Enseñanza pre-primaria
Enseñanza postsecundaria no terciaria