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INORME DE GESTIÓN I SEMESTRE – VIGENCIA … · Se opta por implementar inicialmente el cálculo...
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INFORME DE GESTIÓN
PRIMER SEMESTRE
VIGENCIA 2.016
OFICINA DE COSTOS
IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.
I.P.S. DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, E.S.E.
VALLE DEL CAUCA Nit: 836.000.386-0
PAGINA [1]
CÓDIGO: GAGF. 831.10.1
MEMORANDO GENERAL VERSION 3
Fecha Aprobación 05/06/2013
INFORME DE GESTIÓN
1er SEMESTRE 2.016
O F I C I N A D E C O S T O S
CARTAGO (V)
2.016
I.P.S. DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, E.S.E.
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Fecha Aprobación 05/06/2013
PARA: LADIS YULIANA BUSTAMANTE GOMEZ
Afiliada proceso administrativo de planeación
DE: ERIC ANDRÉS MARTINEZ M.
Afiliado proceso administrativo de costos
FECHA:
ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN 1er SEMESTRE 2.016
Cordial saludo.
Como líder del proceso de costos de la IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E., me permito presentar a su despacho el informe correspondiente a la gestión institucional del área de costos.
Dicha gestión fue desarrollada durante el periodo enero – junio de la vigencia 2.016, siguiendo los fundamentos de costeo establecidos en la metodología de costos para instituciones prestadoras de servicios de salud; así mismo se desarrollaron actividades complementarias para la gestión institucional.
Agradezco la colaboración recibida por todo el personal, para la ejecución de este trabajo. Cualquier información adicional que se requiera sobre el contenido del presente informe, con gusto le será suministrada. Atentamente, ERIC ANDRÉS MARTINEZ M. Afiliado proceso administrativo de costos
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1. EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL EN
LO REFERENTE A COSTOS PARA INSTITUCIONES PRESTADORAS DE
SERVICIOS DE SALUD.
Se realizó la evaluación el documento actual, donde se definen la normatividad
vigente, las leyes, decretos, resoluciones, circulares, conceptos, entre otros, en
materia de regulación y emisión de normas relacionadas con los costos
hospitalarios; así mismos se está preparando el documento pertinente para la
actualización oficial del normograma institucional en lo referente a los costos para
instituciones prestadoras de servicios de salud.
2. ALCANCE DE LA APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE COSTEO GENERAL.
El sistema de contabilidad de costos o sistema de costeo general, del que se hace
alusión, se ha delimitado implementar en toda la IPS DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO E.S.E., incluyendo sede hospitalaria, centros de salud y puestos de
salud y demás sedes de atención que llegase a tener. Asumiendo y teniendo en
cuenta que se debe partir de una base sólida para una buena estructuración del
proceso; inicialmente se tomaran las áreas representativas de la institución para
calcular los costos unitarios, con el fin obtener las referencias iniciales del costeo,
y lograr plasmar un principio para la implementación de un modelo especializado
de costos para instituciones prestadoras de servicios de salud.
3. IMPLEMENTACIÓN EL SISTEMA DE COSTEO MEDIANTE LAS ÁREAS DE
GESTIÓN CONTENIDAS EN EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL.
Se definió la estructura del sistema de costos de la IPS DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO E.S.E., delineados por las áreas de gestión del mapa de procesos de
la institución y que estarán integradas por unidades funcionales, centros de
costos, elementos del costo, recursos y las unidades funcionales operativas del
Catálogo General de Cuentas del Manual General de Procedimientos del Régimen
de la Contabilidad General de la Nación, mediante las resoluciones 354 y 356 de
septiembre de 2007.
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4. EVALUACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS APLICABLES A LOS ELEMENTOS
DEL COSTO CON EL FIN DE DETERMINAR LA VARIABLE MÁS OBJETIVA
PARA PROCURAR EL CÁLCULO MÁS ACERTADO DE LOS COSTOS
INSTITUCIONALES DE LA IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.
Se opta por implementar inicialmente el cálculo del coste por el método de costos
promedios, con el fin de determinar una base estructural para el sistema de
costeo, posteriormente se dará cobertura a las áreas de gestión mediante la
metodología de Costo Absorbente; ya este que incorpora todos los costos de
fabricación o de prestación del servicio, tanto variables como fijos; no obstante,
aun cuando este sistema se implemente se hará el estudio pertinente para
determinar la aplicabilidad del sistema de costos basado en actividades (Costos
ABC).
5. CONSTITUIR LOS CRITERIOS PARA LAS ÁREAS DE GESTIÓN DE COSTOS
DE LA IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E
Con el fin de garantizar la uniformidad y la homogeneidad en la información de los
costos de la IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, E.S.E. Se establece el siguiente
criterio de clasificación para las áreas de gestión:
CARÁCTER ÁREA DE GESTIÓN
1 Direccionamiento y Gerencia
2 Administrativo y Financiero
3 Clínico Asistencial
6. CONSTITUIR LOS CRITERIOS PARA LAS ÁREAS FUNCIONALES DE
COSTOS DE LA IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.
Con el fin de garantizar la uniformidad y la homogeneidad en la información de los
costos de la IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, E.S.E. Se establece el siguiente
criterio de clasificación para las unidades funcionales:
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CARÁCTER UNIDAD FUNCIONAL
A CONSULTAS AMBULATORIAS Y PROCEDIMIENTOS
B URGÉNCIAS
C CIRUGÍA (QUIRÓFANOS Y PARTOS)
D HOSPITALIZACIÓN
K SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD
L APOYO DIAGNÓSTICO
M APOYO TERAPÉUTICO
P APOYO LOGÍSTICO
Q APOYO DOCUMENTAL
R ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
T GERENCIA Y GESTIÓN
U DIRECCIÓN MÉDICA
7. CONSTITUIR LOS CRITERIOS PARA LOS CENTROS DE COSTO DE LA IPS
DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.
Se establece por centro de costo la unidad básica de producción con agrupación física o funcional en un proceso o en un servicio, donde se pueden asignar de manera independiente y clara los recursos necesarios para la generación de un producto o servicio de características similares. Para esta codificación se tomaron los últimos 3 dígitos del código SIHOS, para la determinación del criterio de codificación de los centros de costos específicos.
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DETERMINACIÓN DE LOS CENTROS DE COSTOS
AREA DE GESTIÓN
UNIDAD FUNCIONAL CENTRO DE COSTO CÓDIGO SIHOS
DESCRIPCIÓN SIHOS
CÓDIGO CC
1. DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA
1.1 GESTIÓN Y DIRECCIÓN
1.1.1 GERENCIA 000023 GERENCIA 1T023
1.1.2 CONTROL INTERNO
000050 CONTROL INTERNO
1T050
1.1.3 ASESORÍA JURÍDICA
000045 ASESORIA JURIDICA
1T045
1.1.4 PLANEACIÓN 000070 PLANEACION 1T070
1.1.5 GESTIÓN DE CALIDAD
000071 GESTION DE CALIDAD
1T071
2. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2.1 RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
2.1.1 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
000036 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2R036
000029 ADMINISTRACION (FINANCIERA)
2R029
2.1.2 CONTABILIDAD 000039 CONTABILIDAD 2R039
2.1.3 PRESUPUESTO 000040 PRESUPUESTO 2R040
2.1.4 TESORERÍA 000032 TESORERIA 2R032
2.1.5 CARTERA 000043 CARTERA 2R043
2.1.6 INVENTARIOS 000044 INVENTARIOS 2R044
2.1.7 FACTURACIÓN
000041 FACTURACION 2R041
000042 FACTURACION URGENCIAS
2R042
2.1.8 TALENTO HUMANO
000035 TALENTO HUMANO 2R035
2.1.9 SALUD OCUPACIONAL
000034 SALUD OCUPACIONAL
2R034
2.1.10 ALMACÉN 000022 ALMACÉN 2R022
2.1.11 COSTOS 000047 COSTOS 2R047
2.2 ADMINISTRACIÓN ASISTENCIAL
2.2.1 SUBGERENCIA CIENTÍFICA
000038 SUBGERENCIA CIENTÍFICA
2U038
2.2.2 COORDINACIÓN MÉDICA
000024 COORDINACIÓN MÉDICA
2U024
2.2.3 AUDITORÍA MÉDICA
000046 AUDITORÍA MÉDICA
2U046
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2.2.4 ESTADÍSTICA E HISTORIAS CLÍNICAS
000026 ESTADÍSTICA E HISTORIAS CLÍNICAS
2U026
2.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO
2.3.1 INFORMÁTICA Y SISTEMAS
000025 INFORMÁTICA Y SISTEMAS
2Q025
2.3.2 GESTIÓN DOCUMENTAL
000033 GESTIÓN DOCUMENTAL
2Q033
2.3.3 SIAU 000030 SIAU 2Q030
2.4 SERVICIOS GENERALES
2.4.1 ASEO Y LAVANDERÍA
000049 ASEO Y LAVANDERÍA
2P049
2.4.2 ORIENTACIÓN Y SEGURIDAD
000037 ORIENTACIÓN Y SEGURIDAD
2P037
2.4.3 TRANSPORTE 000051 TRANSPORTE 2P051
2.5 MANTENIMIENTO
2.5.1 MANTENIMIENTO EXTERNO
000027 MANTENIMIENTO EXTERNO
2P027
2.5.2 MANTENIMIENTO INTERNO
000028 MANTENIMIENTO INTERNO
2P028
3. CLÍNICA ASISTENCIAL
3.1 URGENCIAS
3.1.1 URGENCIAS
000001 URGENCIAS - CONSULTA
3B001
000002 URGENCIAS - PROCEDIMIENTOS
3B002
3.1.2 URGENCIAS OBSERVACIÓN
000003 URGENCIAS OBSERVACIÓN
3B003
3.2 SERVICIOS AMBULATORIOS
3.2.1 CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS
000013
CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS - SEDE HOSPITALARIA
3A013
000064
CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS CIPRES
3A064
000065
CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS SAN JOAQUIN
3A065
000066
CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS ZARAGOZA
3A066
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3.2.2 CONSULTA DE MEDICINA ESPECIALIZADA
000014 CONSULTA ESPECIALIZADA
3A014
3.2.3 SALUD ORAL
000016 ODONTOLOGIA - SEDE HOSPITALARIA
3A016
000010 RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA
3A010
000061 ODONTOLOGIA CIPRES
3A061
000062 ODONTOLOGIA SAN JOAQUIN
3A062
000063 ODONTOLOGIA ZARAGOZA
3A063
3.2.4 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
000007 PROMOCION Y PREVENCION
3A007
000067 PROMOCION Y PREVENCION CIPRES
3A067
000068 PROMOCION Y PREVENCION SAN JOAQUIN
3A068
000069 PROMOCION Y PREVENCION ZARAGOZA
3A069
000015 OPTOMETRIA 3A015
3.2.5 OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES
000073 UNIDAD MOVIL DE ATENCION
3A073
000048 PROYECTO APS 3A048
3.3 HOSPITALIZACIÓN Y ESTANCIA GENERAL
3.3.1 HOSPITALIZACIÓN
000004 HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL
3D004
3.4 QUIRÓFANOS Y PARTOS
3.4.1 QUIRÓFANOS 000011 QUIROFANO 3C011
3.4.2 SALA DE APARTOS
000012 SALA DE PARTOS 3C012
3.5 APOYO DIAGNÓSTICO
3.5.1 LABORATORIO CLÍNICO
000018 LABORATORIO CLÍNICO
3L018
3.5.2 IMAGENOLOGÍA 000019 IMAGENOLOGÍA 3L019
3.5.3 ANATOMÍA PATOLÓGICA
000009 ANATOMIA PATOLÓGICA
3L009
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3.5.4 OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO
000072 OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNÓSTICO
3L072
3.6 APOYO TERAPÉUTICO
3.6.1 REHABILITACIÓN Y TERAPIAS
000020 TERAPIA RESPIRATORIA
3M020
000005 TERAPIA FISICA 3M005
3.6.2 FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS
000017 FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS
3M017
3.7 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS DE ATENCIÓN AMBULATORIA CAA
3.7.1 AMBULANCIA 000008 AMBULANCIA 3K008
3.7.2 OTROS SERVICIOS
000021 OTROS SERVICIOS
3K021
3.7.3 CENTRO DE SALUD
000052 PUESTO DE SALUD (CAUCA)
3K052
000053 PUESTO DE SALUD (ORIENTE)
3K053
000054 PUESTO DE SALUD (COLORADAS)
3K054
000055 PUESTO DE SALUD (PIEDRAS DE MOLER)
3K055
000056 PUESTO DE SALUD (MODIN)
3K056
000057 CENTRO DE SALUD (CIPRES)
3K057
000058 CENTRO DE SALUD (SAN JOAQUIN)
3K058
000059 CENTRO DE SALUD (ZARAGOZA)
3K059
000060 CENTRO DE SALUD (HOSPITALARIA)
3K060
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8. SE IMPLEMENTÓ LA DENOMINACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DEL COSTO Y DE SUS RECURSOS.
Basado en los mecanismos establecidos para este propósito específico se terminó
la clasificación de los elementos del costo y de recursos así:
ABREVIATURA ÁREA DE GESTIÓN
CP Costo de Personal: Mano de Obra
IH Insumos Hospitalarios: Suministros
CG Costos Generales: Costos y Gastos Generales
EC Estimaciones Contables: Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones
9. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE COSTEO MEDIANTE RECURSOS
SISTEMATIZADOS.
Se han analizado los centros de costos existentes en el software contable, con el
fin de realizar la homologación de estos, puesto que se debe realizar una
actualización a este sistema, se ha optado por implementar la homologación en el
nuevo sistema.
10. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE URGENCIAS POR EL PRIMER
TRIMESTRE.
Se ha realizado la evaluación del costeo por el método de costo unitario al área de
urgencias, por el primer trimestre y se ha evaluado cada uno de los meses con el
fin de evitar sesgos representativos al momento de promediar los costos sobre el
número de usuarios.
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11. PARTICIPACIÓN DE LOS COSTOS DETERMINADOS POR ÁREA, APLICADO
A URGENCIAS.
Con el fin de determinar la proporción respecto al costo total que representa el
área de urgencias, se realizó el cálculo del impacto sobre el área total de la sede
hospitalaria y sobre el área total de la IPS, que incluye los centros y puestos de
salud.
Esto con el fin de proporcionar un dato más ajustado con respecto al área y la
participación de urgencias en referencia a los costos globales.
IPS MUNICIPAL SEDE HOSP. URGENCIAS
URGENCIAS 251,4 M² 4,25% 6,53% 100,00%
SALA DE ESP. 47,6 M² 0,81% 1,24% 18,93%
FACTURACIÓN 8 M² 0,14% 0,21% 3,18%
TRIAGE 2 M² 0,03% 0,05% 0,80%
12. DETERMINACIÓN DEL COSTOS UNITARIO PROMEDIO DE URGENCIAS.
Se determinó que el costo total del trimestre asciende al equivale de la sumatoria
de los costos determinados en los tres meses analizados sobre el total de
pacientes atendidos por urgencias, esto nos expresa el costo total por paciente en
el trimestre; la ponderación del costo promedio del trimestre muestra un costo
unitario por usuario.
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- 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00
MEDICOS ENFERMERIA
CONDUCTORES
FACTURACIÓN
VIGILANCIA SERV. GEN.
ENERO 58.026.885,0 56.467.323,5 11.573.651,5 9.720.809,39 6.186.067,62 4.844.234,64
FEBRERO 52.747.310,0 46.754.487,4 10.963.544,4 9.720.809,39 5.837.389,36 4.465.705,77
MARZO 58.108.512,0 45.994.575,0 10.869.768,5 9.720.809,39 7.572.218,16 4.565.737,33
CO
ST
O
MANO DE OBRA
- 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00
1 2 3
INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS 39.531.216,00 39.531.216,00 39.531.216,00
RADIOLOGIA 71.907.898,00 52.964.967,00 30.747.860,00
LABORATORIO 22.826.700,00 24.362.820,00 25.636.140,00
CO
ST
O
MATERIALES
- 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00
10.000.000,00 12.000.000,00
INSU MANT AMB COMB
ENER ACUED
ALCAN
ASEO ALUM LAVA TEL POLIZ DEP
ENERO 3.957 6.422 6.420 7.223 949.5 47.70 44.12 3.828 21.47 340.7 200.4 1.430 2.528
FEBRERO 5.088 1.977 11.03 6.713 906.4 48.74 45.07 3.618 23.40 164.0 123.4 1.426 2.528
MARZO 5.928 6.976 - 7.054 934.2 49.59 45.87 3.535 22.93 180.2 172.6 1.497 2.528
CO
ST
O
CIS
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13. DETERMINACIÓN DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL CÁLCULO POR
COSTEO
Se determinó el rango variable en proporción a los picos de los costos por mes.
14. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE SALA DE ESPERA, TRIAGE Y
FACTURACIÓN
Se realizó el análisis del costo unitario correspondiente al área de sala de espera,
pasillo de sala de espera, baños, consultorio del triage y facturación, como si
pertenecieran a una unidad independiente y corresponde a la atención de la
población atendida por urgencias con Triage 1 y 2, más la población de consulta
prioritaria que resultan del triage 3, 4 y 5. Esto debido a que el total de la población
que recurre a los servicios de urgencias no siempre es atendida en esta área
debido a la complejidad de sus patologías.
15. ANÁLISIS PROMEDIO USUARIO/COMPONENTE
Se realizó el análisis usuario-componente, con el fin de determinar el costo por
usuario sobre cada uno de los componentes del costo.
-
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
CO
STO
USUARIO/COMPONENTE
ENERO
FEBRERO
MARZO
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16. CAPACIDAD INSTALADA Y TIEMPOS DE ESPERA
Se determinó la capacidad instalada y la oportunidad de atención en el área de
urgencias, con el propósito de analizar el punto de equilibrio.
17. VERIFICACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR RECAUDACIÓN DE SUMINISTRO
DE MEDICAMENTOS Y SERVICIO DE RADIOLOGÍA.
Durante el procedimiento auditor se revisaron las facturas de venta, que cada una de las entidades, motivo del alcance de esta revisión, ha enviado a la I.P.S. DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, E.S.E. Con el fin de realizar el cobro de los servicios prestados por el periodo. Para esto se referencia cada una de las facturas revisadas con su debido hallazgo.
18. PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DEL COMITÉ SIGA.
Participación en el comité siga tratando planes de mejoramiento institucional, y metodología de la evaluación del plan de gestión entre otros.