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INSTITUCION EDUCATIVA PROCESO DE ROZO Gobierno Escolar COMPONENTE Consejo Directivo El Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO, en uso de las facultades legales que le confiere la Ley 715 de 2001 y su Decreto Reglamentario 4791 de diciembre de 2008 y ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NO.1151.38.004 Por el cual se aprueba el Presupuesto de INGRESOS Y EGRESOS DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS ) Ley 715 de 2001 y Decreto Nacional 4791 de 2008 de la Institucion Educativa DE ROZO CONSIDERANDO Que el articulo 6 Numeral 1 del Decreto Nacional 4791 establece que es funcion del Rector elaborar el Proyecto de Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos desagregado el cual será sometido a la aprobación del Consejo Directivo Que el articulo 5 Numeral 1 del Decreto Nacional 4791 de 2008 dispone que el Consejo Directivo debe cumplir con la función de analizar, introducir ajustes pertinentes y aprobar mediante Acuerdo el Presupuesto de Ingresos y Gastos a partir del proyecto presentado por el Rector o director rural. Que el 06 de Enero del año 2012 el Municipio de Palmira expidio el decreto No. 016 por medio de la cual se reglamenta la gratuidad en las instituciones educativas oficiales, el cual permite establecer cuales rubros de ingresos se deben aforar en el presupuesto de la vigencia fiscal 2019 y cuales desaparecen. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ACUERDOS Que de conformidad con la Ley 715 y su Decreto Reglamentario 4791 establecen que los Fondos de Servicios Educativos son un mecanismo presupuestal de las Instituciones Educativas Estatales, dispuestos por la Ley para la adecuada administración de los Fondos de Servicios Educativos, para atender sus gastos de funcionamiento e inversion distintos a los de personal PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2019

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INSTITUCION

EDUCATIVA PROCESO

DE ROZO Gobierno Escolar

COMPONENTE

Consejo Directivo

El Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO, en uso de las facultades

legales que le confiere la Ley 715 de 2001 y su Decreto Reglamentario 4791 de diciembre de 2008 y

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NO.1151.38.004

Por el cual se aprueba el Presupuesto de INGRESOS Y EGRESOS DE FONDOS DE

SERVICIOS EDUCATIVOS ) Ley 715 de 2001 y Decreto Nacional 4791 de 2008 de la Institucion

Educativa DE ROZO

CONSIDERANDO

Que el articulo 6 Numeral 1 del Decreto Nacional 4791 establece que es funcion del Rector elaborar

el Proyecto de Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos desagregado el cual será

sometido a la aprobación del Consejo Directivo

Que el articulo 5 Numeral 1 del Decreto Nacional 4791 de 2008 dispone que el Consejo Directivo

debe cumplir con la función de analizar, introducir ajustes pertinentes y aprobar mediante Acuerdo el

Presupuesto de Ingresos y Gastos a partir del proyecto presentado por el Rector o director rural.

Que el 06 de Enero del año 2012 el Municipio de Palmira expidio el decreto No. 016 por medio de la

cual se reglamenta la gratuidad en las instituciones educativas oficiales, el cual permite establecer

cuales rubros de ingresos se deben aforar en el presupuesto de la vigencia fiscal 2019 y cuales

desaparecen.

GESTION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

ACUERDOS

Que de conformidad con la Ley 715 y su Decreto Reglamentario 4791 establecen que los Fondos de

Servicios Educativos son un mecanismo presupuestal de las Instituciones Educativas Estatales,

dispuestos por la Ley para la adecuada administración de los Fondos de Servicios Educativos, para

atender sus gastos de funcionamiento e inversion distintos a los de personal

PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2019

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INSTITUCION

EDUCATIVA

PROCESO

DE ROZO Gobierno Escolar

COMPONENTE

Consejo Directivo

INGRESOS

DESCRIPCION RECAUDOS PROY. PRESUPUESTO

2019 CONSOLIDADO 2019

PRESUPUESTO DE ING. APROBADO

1.INGRESOS OPERACIONALES 8,540,000.00

VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 600,000.00

Certificados y Constancias 600,000.00

CONCESIONES ESPACIOS 7,740,000.00

Tiendas Escolares 7,740,000.00

OTROS INGRESOS 200,000.00

Extraordinarios 200,000.00

2.TRANSFERENCIA DE RECURSOS 169,386,533.00

Transferencias 169,382,533.00

Transferencias 4,000.00

3. RECURSOS DE CAPITAL 38,031,000.00

DONACIONES 1,000.00

Donaciones 1,000.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 30,000.00

Intereses Financieros 30,000.00

RECURSOS DEL BALANCE 38,000,000.00

Bancos 38,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 215,957,533.00

CONTINUACION DEL ACUERDO No. 1151.38.004 PRESUPUESTO VIGENCIA 2019

GESTION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

215,957,533.00$

DOSCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y

TRES PESOS M/CTE

ACUERDOS

ARTICULO PRIMERO: Fíjense el proyecto del Presupuesto de Ingresos de la Institucion Educativa

DE ROZO para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero y Diciembre 31 de 2019 en la

suma de :

ACUERDA

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INSTITUCION

EDUCATIVA PROCESO

DE ROZO Gobierno Escolar

COMPONENTE

Consejo Directivo

EGRESOS

DESCRIPCION OBLIGACIONES PRESUPUESTO

2019 CONSOLIDADO 2019

PRES. DE GASTOS APROBADO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 64,251,533

Comisiones honorarios y Servicios 15,300,000.00

Impresos, publicaciones y afiliaciones 10,000,000.00

Viaticos y Gastos de Viaje 500,000.00

Comunicaciones y Transporte 3,000,000.00

Seguros 9,000,000.00

Servicios Publicos 20,740,000.00

TELEFONO

INTERNET

Gastos Financieros 800,000.00

Imprevistos 276,533.00

Materiales y Suministros 4,635,000

GASTOS DE INVERSION 151,706,000

87,222,000.00

Equipo de Computo y Comunicación 1,000.00

Equipos de oficina 1,000,000.00

Sofware y Licencia 1,500,000.00

Muebles y enseres 39,015,000.00

Equipo de enseñanza 28,280,000.00

Materiales de Educacion 5,000,000.00

Mantenimiento bienes muebles 12,426,000.00

59,984,000.00

Obras y Mejoras Propiedad ajena 39,984,000.00

Mantenimiento infraestructura 20,000,000.00

PROGRAMA DE DOTACIONES Y

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO Y MANTENMIENTO

INFRAESTRUCTURA

DOTACIONES

ARTICULO SEGUNDO: Fíjense el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Institucion Educativa

DE ROZO, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero y Diciembre 31 de 2019 en la

suma de :

215,957,533.00$

DOSCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y

TRES PESOS M/CTE

CONTINUACION DEL ACUERDO No. 1151.38.004 PRESUPUESTO VIGENCIA 2019

GESTION ADMINISTRATIVA Y

ACUERDOS

PROYECTO DE COBERTURA

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INSTITUCION

EDUCATIVA PROCESO

DE ROZO Gobierno Escolar

COMPONENTE

Consejo Directivo

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y PLANES DE MEJORAMIENTO4,500,000.00

Estudios y Proyectos 3,000,000.00

Eventos Culturales 1,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 215,957,533.00

El presente acuerdo fue aprobado en reunion del Consejo Directivo según Acta No.

de Diciembre 12 de 2018

Lic. MARIA MABEL CASTILLO VIRGILIO ESTERILLA

Rectora Representante de Docentes

MARCO LAYTON SUAREZ BERNABE JARAMILLO

Representante de Docentes Representate Exalumnos

AICARDO LENIS LILIAN BERNAL AGUILAR

Representante Sector Productivo Representante Padres de Familia

LUZ JERLIN QUIÑONES JENNIFER FERNANDEZ GIL

Representate Padres de Familia Representante de Alumnos

CONSEJO DIRECTIVO

CONTINUACION DEL ACUERDO No. 1151.38.004 PRESUPUESTO VIGENCIA 2019

PROYECTO DE CALIDAD

GESTION ADMINISTRATIVA Y

ACUERDOS

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INSTITUCION EDUCATIVA : DE ROZO

PERIODO :VIGENCIA FISCAL 2019 ENERO 01 A DICIEMBRE 31

CONSIDERANDOS

BASE LEGAL DE LIQUIDACION

RESUELVE

INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO

RESOLUCION RECTORAL NO. 1151.13.1.027 - LIQUIDACION DE PRESUPUESTO

1. Que de Conformidad con el Artículo 10 y 11 de la Ley 715 de 2001, Las instituciones

educativas estatales podrán administrar Fondos de Servicios Educativos. Los Consejos

Directivos con los rectores o directores, deben orientar el gasto en la forma que mejor cumpla

los propósitos del servicio educativo dentro de las circunstancias propias de cada

establecimiento. 2. Que el Decreto 4791 de diciembre 19 de 2008 asigna funciones del Consejo

directivo en cuanto al manejo del Fondo de Servicios Educativos. 3. Que el Decreto 4791 de

diciembre 19 de 2008 en el Parágrafo del Artículo 3º plantea el rector o director rural en

coordinación con el Consejo Directivo del establecimiento educativo estatal administra el fondo

de servicios educativo de acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 715 de 2001. 7. Por lo

antes expuesto, RESUELVE: Por medio de la cual se liquida el presupuesto anual de ingresos y

gastos del Fondos de Servicios Educativos de la Institución Educativa, para la vigencia fiscal

año 2019, comprendida entre el 1°de enero y el 31 de diciembre. EL RECTOR ORDENADOR

DEL GASTO, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto Nº

4791 de diciembre 19 de 2008, expedido por el Ministerio de Educación Nacional 4. Que en el

artículo 8 del Decreto 4807 del 20 de diciembre de 2011, se define la forma de administración de

los recursos provenientes de la aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de

educación preescolar, primaria, secundaria y media. De las instituciones educativas estatales. 5.

Que mediante Acuerdo Nº .1151.38.004 de 12 de Diciembre de 2018 el Consejo Directivo

aprobó el Presupuesto para la vigencia 2019,

EL RECTOR ORDENADOR DEL GASTO, en uso de sus facultades legales, en especial las

conferidas por el Decreto Nº 4791 de diciembre 19 de 2008, expedido por el Ministerio de

Educación Nacional

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos del Fondo de Servicios

Educativos para la vigencia fiscal año 2019, comprendida entre el 1°de enero y el 31 de diciembre, por

valor de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL

QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. según el siguiente detalle:

1 2 3 4 5

Series1 2014 2015 2016 2017 2018

Series2 246,379 266,391 296,204 254,256 236,074

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

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COMPORTAMIENTO EJECUCION INGRESOS ULTIMOS 5 AÑOS

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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019I INGRESOS OPERACIONALES -

Concepto

Fecha de ingreso : Cualquier epoca del año fiscal 2019

Población Estudiantil:Historico de solicitantes

Criterio de liquidación

Valor Certificados

LIQUIDACIÓN CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO

INGRESO HISTORICO

NIVELES 2017 2018 PROYECCION 2019

SECUN. Y MEDIA 821,500 790,500 600,000

TOTAL

3

Rubro presupuestal : ARRENDAMIENTOS

Concepto

Fecha de ingreso

Criterio de liquidación

Valor del canon

LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTOS

Nro. Espacios Meses escolare Valor Mensual Valor Total

1 2 3 4

(1 x 2 x 3)

tienda Rogerio 1 10 450,000 4,500,000

tienda cardenas 1 10 180,000 1,800,000

tienda monseñor 1 10 144,000 1,440,000

TOTAL 6 7,740,000

Rubro presupuestal: OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

: Enero a Noviembre/19

: Kioskos escolares sede Cardenas ,Rogerio y Monseñor

Rubro

presupuestal : CONSTANCIAS, CERTIFICADOS DE ESTUDIO Y DUPLICADO DE DIPLOMA Y CERTIFICADO NOVENO

: Dinero que cancelan las personas que no son beneficiarias de la gratuidad, por no encontrarse

matriculados en los grados cero(0) a once (11) en ningun establecimiento educativo de la entidad del

sistema educativo, o los alumnos de los ciclos I, II, III, IV y V .

: En la institucion no se presta el servicio educativo para los ciclos I, II, III, IV y V, por lo tanto se

proyecta constancias y certificados de estudio según el valor historio del año 2018 de las personas

que solicitaron constancias o certificados para ingreso a la universidad.

: $2.500 para constancias y $2.500 para certificados de grado para estudiantes egresados, valores

establecidos en el decreto 016 de 2012, a la fecha del proyecto de presupuesto no se ha expedido el

decreto de costos para el año 2019

600,000

: Dinero que recibe la institucion de particulares por ceder un espacio para su explotacion. Tiendas

escolares y fotocopiadoras

: El valor del canon de arrendamiento es por dia, por ello el valor mensual se liquida solo con 20 dias,

es decir se descuentan los sabados, domingos y festivos y los dias donde no participan los

estudiantes

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Concepto

Fecha de ingreso : Eventualmente

Criterio de liquidación : Se proyecta de acuerdo al valor historico

Otros Ingresos Extraordinarios

TOTAL

7

II TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS

Rubro presupuestal : APORTES, TRASPASOS, TRANSFERENCIAS

Concepto

Fecha de ingreso : Febrero a Mayo de 2019

Criterio de liquidación : Se liquida con un promedio del valor de aporte por cada nivel educativo

LIQUIDACION DE APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

NIVELES No. de

Alumnos

VALOR

APORTE

GRATUIDAD

VALOR TOTAL DE

TRANSFERENCIA

PREESCOLAR 143 94,931 13,575,133

BASICA PRIMARIA 831 82,940 68,923,140

BASICA SECUNDA 701 82,940 58,140,940

MEDIA TECNICA 188 152,890 28,743,320

TOTAL 8 1,863 169,382,533

RESTAURANTE Y TRANSPORTE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES, PPP

2019 4,000

III RECURSOS DE CAPITAL

Rubro presupuestal: DONACIONES EN DINERO

Concepto : Dinero que puede recibir la institucion de parte de empresa privada, etc..

Fecha de ingreso : Cualquier epoca del año

Criterio de liquidación : Se deja abierto el rubro con $1000 y si llega la donacion se adicionara al presupuesto

Donaciones 1,000

TOTAL 9 1,000

Rubro presupuestal: RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Concepto : Dinero que puede recibir la institucion por los rendimientos de la cuenta de ahorros

Fecha de ingreso : Mensual

Criterio de liquidación : Se deja abierto el rubro con $30.000

Rendimientos Financieros

2019 30,000

TOTAL 10 30,000

200,000

: Dineros que recibe la institucion eventualmente por venta de activos dados de baja,Por venta de

productos agricolas , ajustes por defecto y otros

LIQUIDACION DE APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

200,000

: Dinero que recibe la institución por el derecho a la gratuidad de los estudiantes , tambien se proyectan los ingresos

que pueden recibirse del gobierno Nacional por Restaurante Escolar, Calidad de la Educacion y Transporte escolar y

recursos que la entidad territorial pueda concurrir para la financiacion de proyectos.

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RECURSOS DEL BALANCE

Rubro presupuestal: Saldo Efectivo (cuenta corriente y de ahorro Banco Caja Social)

Concepto

Fecha de ingreso : Enero 15/2019

Criterio de liquidación

LIQUIDACION RECUROS DEL BALANCE

Bancos

TOTAL

11 38,000,000

GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2019

SUMA TOTAL 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Y 11

PRESUPUESTO DE EGRESOS

INVERSIONES

ADQUSICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PROPIOS DEL SECTOR

MUEBLES Y ENSERES

CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de mobiliario operativo y

administrativo como son:

3 Camaras de seguridad Sede Rogerio 2,520,000

2 Camaras de seguridad Sede julia 1,680,000

3 Camaras de seguridad Sede Cardenas 2,520,000

1 Camaras de seguridad Sede Monseñor 840,000

2 Aires acondicionado Sede Rogerio oficina principal 4,000,000

2 Aires para sala de sistemas 4,000,000

Divisiones, modulares, archivos Oficina Principal 16,000,000

6 Mesas para la sala de sistemas nueva 6,000,000

30 Butacos para mesas de laboratorio 1,455,000

TOTAL 1 39,015,000

EQUIPO DE ENSEÑANZA

CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de equipos utilizados

para la enseñanza como son:

10 Parlantes bluetooth

1 Teatro en casa Sede Monseñor

1 Video Beam Sede Cardenas

1 Video Beam Sede Rogerio

1 Video Beam Sede Monseñor

6

1 Video beam Sede Julia Lopez

Instrumentos musicales

10 computadores sede Monseñor

4 TOMi7

TOTAL 2 28,280,000

OBJETIVOS

38,000,000

PROYECTO DE COBERTURA

Televisores de 50" con bases sede Rogerio

: Es el dinero que una vez realizado el corte de ingresos y gastos de la vigencia que termina 2018

queda como superavit fiscal.

: Se deja con el saldo que paso en las cuentas bancarias de la institucion, en recursos propios y

gratuidad.

215,957,533.00

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA y ADQUISICION DE EQUIPOS MATERIALES

PEDAGOGICOS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

Mantener la cobertura actual con calidad en el servicio educativo , ofreciendo mejores ambientes escolares.

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SOFTWARE Y LICENCIAS

CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion y actualizacion de

software y licencias como son: software contable y Mantenimiento software inventarios

TOTAL 3 1,500,000

MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES

CONCEPTO: Es la apropiación para la realizacion de adecuaciones, repa-

raciones de bienes muebles incluye materiales y repuestos de para

arreglos de los bienes muebles

Repuestos para equipos de computo

Mantenimiento de aire acondicionado

Reparación de pantalla interactiva

TOTAL 4 12,426,000

EQUIPOS DE OFICINA 0

CONCEPTO: Es la apropiación para realizar dotación de equipos de las oficinas

1 Impresora multifuncional Sede Rogerio

1 Disco duro sede cardenas TOTAL 6 1,000,000

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

CONCEPTO: Es la apropiación para realizar dotación de equipos de Computo

y comunicación para las oficinas

TOTAL 7 1,000

MATERIALES DE EDUCACION 5,000,000

CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de insumos de consumo

final indispensables para la enseñanza como son:

dotacion para laboratorio cardenas y rogerio

materiales educativo para matemáticas

Elementos deportivos (balones, juegos didacticos, divisas), Insumos Labora-

Implementos deportivos

TOTAL 8 5,000,000

MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

OBRAS Y MEJORAS

CONCEPTO: Es la apropiación para realizar obras de menor cuantia a las

plantas fisicas de la Institucion .

Sede Cardenas

Sede Rogerio

Reparacion de huellas existentes

Reparacion de porterias

Arcos y aros cancha de multiple

Sede Julia Lopez

Demolicion parte superior del tanque de agua

Arreglo bateria sanitarias

Mejoramiento caseta vigiliancia sede cardenas incluyendo zona de recepcion para visitantes

Reubicacion de Malla entrada de la institucion

Construccion Tienda escolar

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Sede Monseñor

construccion puertas metalicas

TOTAL 10 39,984,000

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

reparaciones de la planta fisica incluye materiales

Materiales para Mantenimiento planta fisica permanente 12 meses

Materiales para mantenimiento de reparaciones hidraulicas

reparaciones electricas etc

Otros: MO y Materiales para pintura de exteriores

de las sedes

Sede Jose Maira obando 1,400,000

Sede Julia lopez 950,000

Sede Cardenas 2,600,000

Sede Rogerio 3,975,000

Sede Monseñor 2,090,000

Mantinimiento y reparaciones Hidraulicas

Mantenimiento y accesorios para Baños sanitarios y orinales de 35 unidades sanitarias

5,000,000

TOTAL 11 20,000,000

ESTUDIOS Y PROYECTOS

CONCEPTO: Es la apropiación para la Contratacion de un servicio para

desarrollar proyectos bandera incluidos en el P.E.I tales como:

Otros: Proyecto soñando con la lectura .educacion sexual ,educacion ambiental PRAES

proyecto de tecnologia e informatica ,Afrocolombianidad y otros incluidos en el PEI

Proyecto de prevención de desastre y cómite de riesgo.

TOTAL 13 3,000,000

EVENTOS CULTURALES

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de realizacion de actividades

culturales resaltadas en el P.E.I tales como

Participacion en Eventos culturales y deportivos

Eventos programados por la alcaldia u otras entidades

Dia de la afrocolombianidad, dia E, dia del niño, dia de la familia, dia del educador

TOTAL 14 1,500,000

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Mantenimiento y reparaciones electricas

Instalacion de ventanas en policarbonato para 7 salones con 14 ventanas de

390 x 120 alto subdivisiones de 4 para un total de 56. para sede Monseñor y

Rogerio

Adecuacion de Redes electricas para la

nueva sala de sistemas

CONCEPTO: Es la apropiación para la realizacion de adecuaciones,

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION

Elevar la calidad de la educación, garantizando egresados competentes y preparados para que el futuro trabajen por el desarrollo de su Municipio.

Administración, atención, control y

organización institucional para la

gestión del Estado

Consolidar una efectiva gestión administrativa y una cultura organizacional

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MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de insumos de consumo

final necesarios en la parte administrativa para su funcionamiento

como dependencia de apoyo .

Implementos de Aseo 1,439,270

En aseo:

adquisicion de traperos, escobas, recogedor para cada funcionario de servicios

generales, tambien se le da los utiles de aseo como detergentes

Blanqueadores, ambientadores, limpiones etc.

Compra de Canecas para reciclaje

Papeleria: 2,411,330

Toner para impresoras y recarga de cartuchos (secretaria, tesoreria, coordinacion )

Marcadores para docentes y tintas para recarga de marcadores

Almohadillas para docentes

Legajadores para archivar tamaño oficio, ganchos para legajador

materiales para carteleras

Recarga de Toner y cartuchos 784,400

grapadora, perforadora, cclips, gancho cosedora

para todo el año

TOTAL 16 4,635,000

COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS

CONCEPTO: Es la apropiación para la Contratacion de un servicio profesional

para realizar trabajos especificos que no puedan atenderse con la planta existente

Contador y Asesoria en Contratacion secop

Gestión del Riesgo y Salud en el Trabajo

TOTAL 17 15,300,000

SERVICIOS PUBLICOS

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de servicio telefonico de la

Institucion

Servicio telefonico (170.000 mensuales ) 2,040,000

Servicio de internet por 11 meses (1700000 mensuales ) 18,700,000

FECHA DE EJECUCION :de enero a diciembre

TOTAL 18 20,740,000

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 500,000

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de reconocimeinto de viaticos

(alojamientos y alimentación ) y gastos de viajes (transporte tiquetes

aereos y terrestres) para estudiantes o para un funcionario siempre y cuando

sea acompañante de los estudiantes y representen la institucion con

un interes general ;debe ser fuera de la Juridiccion Municipal

FECHA DE EJECUCION :Enero - Diciembre /16 TOTAL 19 500,000

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10,000,000

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de Publicaciones,

fotocopias, impresiones sellos, libros

Fotocopias

Diplomas, actas de grado, medallas,

Hosting pagina wed

FECHA DE EJECUCION : enero a diciembre

TOTAL 20 10,000,000

Utiles de oficina: Libretas, cuadernos, lapices, borradores, lapiceros, corrector

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COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 3,000,000

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de transporte dentro de la

Juridiccion Municipal de los estudiantes de la institucion. Transporte para estudiantes educacion fisica,juegos intercolegiados y demas Eventos

FECHA DE EJECUCION :Ene- Diciembre TOTAL 21 3,000,000

SEGUROS GENERALES 9,000,000

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de polizas de manejo de

rector y pagador y polizas para asegurar la planta fisica y los bienes muebles contra todo riesgoPolizas de ManejoPolizas de Bienes

FECHA DE EJECUCION :Ene- Diciembre TOTAL 22 9,000,000

IMPREVISTOS 276,533

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de ajustes de pago de

impuestos por exceso y gastos que tengan que ejecutarse por

cumplimiento de objetivos del P.E.I y plan operativo que no esten

incluidos en los gastos de funcionamiento normales.

FECHA DE EJECUCION :Ene- Diciembre TOTAL 23 276,533

GASTOS FINANCIEROS 800,000

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de chequeras, iva, comisiones

y contribuciones financieras (fogafin)

FECHA DE EJECUCION :Ene- Diciembre TOTAL 24 800,000

GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA VIGENCIA 2019 215,957,533.00

SUMA TOTAL 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,17,18,19,20, 21,22,23 y24

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir del 1°de enero del año 2019

Lic. MARIA MABEL CASTILLO

Rectora

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

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