Peligros y Riesgos A8

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    PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DEPELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE

    LOS RIESGOSIT-SSA-BOL016/1-006

    Revisión: 0 

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    1. OBJETO

    Establecer la metodología para la identificación de los peligros que puedenocasionar daños o lesiones a los colaboradores, la evaluación de los riesgos deseguridad y salud ocupacional y definición de los controles requeridos paraprevenir su materialización durante la ejecución de la obra .

    2. ALCANCE

    Este documento aplica a los procesos, actividades y servicios desarrolladosdurante la ejecución de la obra "CONSTRUCCION DE LINEA Y FACILIDADESDE PRODUCCION DE POZO".

    . DEFINICIONES

    .1 R!#$%& Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño o lesiónderivados del trabajo que realiza, con consecuencias negativas para su saludyo integridad física y mental.

    .2 R!#$% '()*'+& !iesgo que a sido reducido a un nivel que la organizaciónpuede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en#$#%.

    . R!#$% C*!(%& !iesgo que requiere, por compromiso o por su estado en unmomento determinado, de acciones especiales e inmediatas por parte de laempresa, asta mitigarlo, controlarlo yo reducirlo a riesgo tolerable.

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    . P!$%& &uente o situación con potencial de daño en t'rminos de enfermedad olesión a las personas o una combinación de 'stos. (entro de esta definición seencuentran los aspectos ambientales que pueden tener impacto sobre la salud yla seguridad de las personas.

    . I*!3!('(!4 )!$%& Proceso para reconocer si e)iste un peligro y definir sus características.

    .6 A(*!5!' *!'!'& #e entiende por actividad rutinaria aquella que se realizaperiódicamente *no necesariamente de manera frecuente, puede ser a diario ouna vez por año+, en las cuales se pueden establecer todas sus condiciones y

    se ejecuta de manera estandarizada.

    .7 A(*!5!' % *!'!'& as actividades no rutinarias son aquellas que se salende la operación normal y no responden a condiciones f-cilmenteestandarizables, debido a la diversidad de escenarios que podrían presentarse.

    .8 A(*% !#$%& omportamiento que podría dar paso a la ocurrencia de unincidente por ejemplo/ no utilizar los elementos de protección personal, omisiónde señales de advertencia, violación del procedimiento de trabajo seguro.

    .9 C%!(!4 !#$'& ircunstancias del medio o entorno laboral que podríandar origen a la ocurrencia de un incidente como por ejemplo, pisos resbaladizoso en mal estado, m-quinas sin guarda, EEP en mal estado, cables sinprotección.

    .10 C%*% %)'(!%'&  0cciones, mecanismos o procedimientos utilizadospor la Empresa para prevenir la materialización de un determinado factor deriesgo para la salud y seguridad de los colaboradores.

    .11 S$!' : S' O()'(!%' ;S:SO

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    .1 A=!#!# T'+'>% S$% ;ATS

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    específicos de una tarea, y establecer las medidas preventivas para eliminar ocontrolar dicos factores ocupacionales y aspectos ambientales.

    . RESPONSABLES

    .1 El supervisor #2# es el responsable de reportar a sus jefes inmediatos, lasnovedades que identifiquen en sus procesos y actividades, ya sean condicioneso actos inseguros, como un mecanismo de detección temprana de riesgos.

    .2 a dirección de #2# es responsable de analizar los reportes de novedades enseguridad y salud ocupacional para determinar si 'stas constituyen un peligro yproceder con su evaluación y propuesta de medidas de control.

    . El coordinador #2# es responsable de mantener actualizada la matriz depeligros y evaluación de riesgos en #y#%.

    . DESCRIPCI?N DE ACTIVIDADES

    .1 C%#!'(!%# $'#

    El proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos parte de lacaracterización de las actividades desarrolladas por los trabajadores ya sea deforma rutinaria *permanente+ o no rutinaria *espor-dica+ y en situacionespotenciales de emergencia.

    #e considera el grupo de trabajo que se encuentren en la ejecución de la obra.Para sintetizar y resumir peligros y evaluar los riesgos se aplica como

    erramienta la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de#y#%.

    .2 I*!3!('(!4 )!$%#

    3na vez definidas las actividades y los cargos involucrados en cada actividad,se procedera a identificar los peligros que se generan en cada cargo por laejecución de las actividades, teniendo en cuenta las condiciones del sitio de

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    trabajo en el cual se realizan, la periodicidad *rutinariasno rutinarias o ensituación de emergencia+, los equipos,

    • en su desarrollo cotidiano• Entrevistas con los colaboradores• 4istorial de incidentesaccidentes en la empresa

    2ediciones y an-lisis de erramientas y materiales empleados. Esta

    identificación se realiza principalmente a trav's de/

    • !evisión de los procedimientos para ejecución de las actividades• %bservación de las actividades las condiciones actuales en seguridad y

    salud ocupacional.

    a identificación del tipo de peligro y la fuente generadora se determina en lo

    posible con base en la siguiente tabla/

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    1abla 5o.6 7dentificación de peligros y sus fuentes generadoras

    TIPO DE FUENTE GENERADORA DEL PELIGRO

    F@SICO

    7luminación deficiente

    7luminación en e)ceso

    !adiaciones ionizantes!adiaciones no ionizantes *radiación 38, visible,

    !uido

    1emperaturas e)tremas / calor 

    1emperaturas e)tremas / frío

    8ibraciones

    ERGON?MICO

    evantamiento de cargas, transporte de cargas,

    Postura prolongada

    Postura por fuera del -ngulo de confort

    2ovimientos repetitivosMECNICO

    aída de objetos

    Elementos cortantes, punzantes

    9olpes por operaciones con m-quinas, equipos,

    (efectos del piso *lisos, irregulares, :medos+/

    aídas al mismo nivel o desde altura

    2aterial con potencial de liberar energía *sólidos,

    Partes en movimiento

    Proyección de partículas

    #uperficies y elementos -speros

    #uperficies y elementos calientes

    1rabajos en depósitos de líquidos *incluye

    LOCATIVO  0lmacenamiento inadecuado

    ondiciones inadecuadas de orden y aseo

    (efectos del piso *lisos, irregulares, :medos+

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    TIPO DE FUENTE GENERADORA DEL PELIGRO

    Escaleras y barandas inadecuadas o en mal estado

    7nstalaciones locativas en mal estado

    ELCTRICO  0lta tensión *;< =v y superiores +

    2edia tensión * 6< =v a ;< =v +

    >aja tensión *inferior a 6< =v+

    Electricidad est-tica

    U@MICO 9ases y vapores

     0erosoles líquidos *nieblas y rocíos+

     0erosoles sólidos *polvos org-nicos o inorg-nicos,

    ontacto con sustancias químicas o peligrosas

    BIOL?GICO >acterias

    4ongos

    8irus

     ?caros

    PSICOSOCIAL

    %rganizacional/ estilos de mando, supervisión

    1rabajo repetitivo o en cadena, monotonía, altos

     0mbiente de trabajo/ disconfort t'rmico, espacios

    SALUDPBLICA

    !iesgo epidemiológico en comercialización y

     0limentos mal preparados o en descomposición

    (esperdicios y malos olores u olores ofensivos

    alidad del agua para consumo umano

    !ecolección, transporte y disposición final de

    2anejo y disposición final de e)cretas

    !esiduos líquidos y aguas servidas *residuales+#ustancias peligrosas en el ambiente8ectores transmisores de enfermedades/ perros,

    2anipulación de alimentos contaminados

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    TIPO DE FUENTE GENERADORA DEL PELIGRO

    NATURAL #ismo

    1ormenta el'ctrica

    7nundación

    (errumbes

    8ientos uracanados

    OTROSRIESGOS

    (elincuencia y desorden p:blico/ atentado terrorista,

    E)plosión

    7ncendio

    1r-nsito/ atropellamientos, otros

    on esta información se registra en la matriz de peligros y riesgos para lasactividades de los procesos y puestos de trabajo que aga parte del mismo, elpeligro identificado, la fuente que lo genera y su posible efecto para elcolaborador.

    . E5''(!4 !#$%

    3n primer paso para determinar si el riesgo es aceptable es definir unametodología que permita cuantificarlo y a partir de este valor establecer unaclasificación. 0 continuación se presenta la descripción de la metodología deevaluación.

    ..1 2etodología para evaluación de riesgos

    a. (escripción del m'todo

    a metodología de evaluación utilizada es de adaptación propia de la empresa yest- basada en algunas metodologías de tipo cualitativo que involucran lossiguientes criterios de valoración/

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    Probabilidadonsecuencia

    a fórmula que e)presa el nivel de riesgo es/

    5!@ 5PA5

    (onde/

    5!/ 5ivel de riesgo

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    5P/ 5ivel deProbabilidad 5/ 5ivelde onsecuencia

    b. (eterminación de la probabilidad

    Para establecer la probabilidad del daño se debe considerar lo siguiente/

    • #i e)iste e)posición• a cantidad de personas e)puestas al peligro• a frecuencia de e)posición al peligro• #i las medidas de control e)istentes son adecuadas *resguardos,

    elementos de protección personal *EPP+, etc.+.• Protección suministrada por los EPP y tiempo de utilización de los mismos.• #i son correctos los -bitos de los trabajadores.• #i e)isten trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.• &allos en los suministros o en los componentes de los equipos, así como

    en los dispositivos de protección.•

    Procedimientos de trabajo en condiciones inseguras para las personas*errores no intencionados o violaciones de los procedimientosestablecidos+.

    1eniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el c-lculo de laprobabilidad se e)presa mediante la siguiente fórmula/

    5P@5(A5EA&E

    (onde/

    5(/ 5ivel dedeficiencia 5E/ 5ivelde e)posición &E/&actor de e)posición

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    El nivel de deficiencia est- en función de la e)istencia de medidas de controloperacional y del estado de funcionamiento de esas medidas, así como de sueficacia en la reducción del potencial para producir un incidente, lesión oenfermedad en las personas. Para su determinación se aplica la siguienteescala de valoración/

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    1abla 5o. B (eterminación del nivel de deficiencia

    N!5 N S!$!3!

    2uydefici 6

    #e an detectado factores de riesgo quedeterminan como muy posible la

     

    (eficient

     

    ;#e an detectado alg:n factor de riesgosignificativo que precisa ser corregido. a

     2ejorabl

     B

    #e an detectado factores de riesgo demenor importancia. a eficacia del conjunto

     

     0ceptabl 

    65o se a detectado anomalía destacableal una. El ries o est- controlado.

    El nivel de e)posición es una medida de la frecuencia con la que se presenta lae)posición al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de e)posición se puedeestimar en función de los tiempos de permanencia en -reas de trabajo,operaciones con m-quinas, etc. a escala de valores num'ricos, se observa en

    la siguiente tabla/

    1abla 5o. C (eterminación del nivel de e)posición

    N!5 S!$!3!

    )%

    )%#E#(''

    ontinuaontinuamente. 8arias veces en laornada laboral con tiem o D oras o

    &recuen8arias veces en la jornada laboral,aun ue sea or eríodos cortos

    Entre C

    %casion 0lguna vez en la jornada laboral ycon eríodos cortos de tiem o

    EntreB B

    Espor-di 7rregularmente y en períodos 6 ora o 6

    El factor de e)posición, es una variable que incrementa o disminuye el nivel deprobabilidad, en función del n:mero de personas e)puestas al riesgo así/

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    1abla 5o. (eterminación del factor de e)posición

    N% (%'+%'%# F'(*% 

    (e

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    • Partes del cuerpo que se ver-n afectadas• 5aturaleza del daño, gradu-ndolo desde ligeramente dañino a

    e)tremadamente dañino.

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    a escala de valoración para la consecuencia del daño de acuerdo con lasanteriores consideraciones es la siguiente/

    1abla 5o ; (eterminación de consecuencia

    C%#( E#(' 

    N'*'H' 

    igeramentedañino 6<

    (años superficiales/ quemadurassuperficiales, cortes y magulladuras

    pequeñas, irritación de los ojos por polvo.

    (añino BH

    Esguinces, laceraciones, quemaduras desegundo grado, conmociones, torcedurasimportantes, golpes severos, fracturasmenores *costilla, dedo, mano no dominante+.

    #ordera, dermatitis, asma, trastornos

    9rave ;<

    Iuemaduras de tercer grado, fracturasmayores en uesos grandes, trauma conp'rdida del conocimiento, into)icaciones,

     E)tremada 

    6

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    1abla 5o G (eterminación del nivel de riesgo

    N!5 E#('' S!$!3!

    !iesgo 2enos 

    5o se necesita mejorar las medidas de controlpero deben considerarse soluciones o mejorasde bajo costo y se deben acer comprobaciones

    !iesgomode

    Entre <y 6B<

    orregir y adoptar medidas de control. #e debenacer esfuerzos por reducir el riesgodeterminando las inversiones precisas. asmedidas para reducir el riesgo debenimplementarse en un periodo determinado.uando el riesgo moderado est- asociado con

    !iesgo

    Entre6B< yH

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    C. Prioridad baja/ se asignar- este nivel de prioridad a los riesgos que est'ncalificados dentro del rango JmoderadoK y JtolerableK. En este caso seestablecer-n controles operacionales.

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    El proceso de identificación de peligros y riesgos es una actividad permanenteque se retroalimenta con los resultados de auditorías internas, inspecciones yobservaciones planeadas y las solicitudes de mejoramiento propuestas por loscolaboradores.

    a 8icepresidencia 0dministrativa revisa y actualiza la matriz de peligros yevaluación de riesgos en seguridad y salud ocupacional en los siguientescasos/

    • uando se realicen cambios en los procesos yo actividades de la empresa

    que impliquen la generación de nuevos riesgos para la salud y la seguridadde los colaboradores.

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    • uando se agan modificaciones en las instalaciones, como cambios depuestos de trabajo

    • uando se diseñen o adquieran nuevas instalaciones.• uando se determinen acciones preventivas o correctivas en los procesos

    de la Empresa que impliquen nuevos peligros y riesgos para la salud y laseguridad de los colaboradores.

    En todo caso, aunque no se llegue a presentar alguna de las anteriores

    opciones, se revisar- la matriz semestralmente.

    .7 I*!3!('(!4 )!$%#, 5''(!4 : (%*% !#$%# '#'(*!5!'# '*!!*% ' !3'#*(*' *'#!#!4 $' (*!('

    1eniendo en cuenta las características propias del trabajo en la infraestructurade transmisión de la Empresa, es necesario que el personal colaborador, propioo contratista, realice una identificación previa de los peligros y evaluación deriesgos inerentes a la ejecución de las actividades de mantenimiento medianteel diligenciamiento del formato GSO-F-PR-001 " A=!#!# *'+'>% #$% -

    ATS" y en caso de ser necesario diligenciar- los formatos de permisos detrabajo y los ertificados de 0poyo, conforme con lo establecido en el 0ne)oGSO-I-PR-001 "I#*(*!5% )'' ' #%!(!* : )!(!4 )!#% *'+'>% '*'# :/% !#*''(!%# (*!('#". (ico instructivo a partir de la feca de su actualización tendr- un tiempo de transición de 6H días-biles para dar inicio a su aplicación.

    6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

    C4!$% N%+ %(*%ASG-P-AC-002 C%*% )%(*% % (%3%,'((!%# (%(*!5'# 5*!5'#

    GSO-P-RE-00 T'+'>%# (% !#$% (*!(%

    GSO-P-TA-006 T'+'>%# '*'

    GDC-P-AA-006 A!!#*'(!4 '(K!5% (*'

    GSO-P-IN-00 I5#*!$'(!4 !(!*#

    N.A. P%$'' S' O()'(!%'

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    P' E$(!'# S P!*'!*%

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    P' E$(!'# S C' 26

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    7. REGISTROS

    7.1 2atriz de 7dentificación de Peligros y Evaluación de !iesgos en #$#%.

    7.2 &ormato 9#%F&FP!F

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