Plan operativo anual de inversiones poai 2012
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Cod. Programa Subprograma Proyectos
Actual
2011 (año
cero)
Esperados
en el 2012
(año uno)
Con
destinación
Especifica
Sin destinación
especificaEducación Salud
Part. Propositos
Generales libre
Inversión
Part. Propositos
Generales
Forzosa Inversión
Prog.
Alimentación
Escolar
Regalías CofinanciaciónComunidad Otros TOTAL GENERAL TOTAL EJECUTADODependencia
Responsable
Semana de la investigación y
la creatividad
Promocionar la semana de la
investigación y la creativiadad en las
(3) instituciones educativas del
municipio
4 0 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000Secretaría General
y de Gobierno
Promover la implementación y
uso de servicios y tecnologias
digitales para el desarrollo y
fortalecimiento de la
educación
Capacitación progresiva al 80%
de la población escolar en las
TICS.
1500 1500 1500 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000Secretaría General
y de Gobierno
Transporte de 50 alumnos desde
el área urbana hasta el área rural.100% 100% 100% $ 31.000.000 $ 31.000.000 $ 31.000.000
Secretaría General
y de Gobierno
Brindar Transporte al 10% de la
población estudiantil en sálidas
pedagógicas.
100% 100% 100% $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000Secretaría General
y de Gobierno
Gratuidad de la educación
Atender a la totalidad de los
estudiantes de las 3 instituciones
educativas.
3 3 3 $ 62.050.537 $ 62.050.537 $ 62.050.537Secretaría General
y de Gobierno
Mantenimiento de las
instalaciones de escuelas y
colegios
Mantener las instalaciones fìsicas
de los 3 establecimientos
educativos.
3 3 3 $ 63.949.463 $ 63.949.463 $ 63.949.463Secretaría General
y de Gobierno
Mejoramiento de los espacios
pedagogicos
Adecuar y construir nuevos espacios
pedagógicos de los establecimientos
educativos.
100% 100% 100% $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000Secretaría General
y de Gobierno
Dotación de laboratorios,
oficinas, aulas y sala de
informatica.
Dotación de 100 sillas
universitarias700 350 100 $ 10.850.642 $ 10.850.642 $ 10.850.642
Secretaría General
y de Gobierno
Estimulo al Mejor Bachiller
Premiar al mejor bachiller con el
objeto de motivar el crecimiento
academico.
7 3 4 $ 750.000 $ 750.000 $ 750.000Secretaría General
y de Gobierno
Estimulo al Mejor en pruebas
Icfes
Premiar al mejor en pruebas Icfes
con el objeto de motivar el
crecimiento academico.
7 3 4 $ 750.000 $ 750.000 $ 750.000Secretaría General
y de Gobierno
Estimula a la mejor Institución
en Pruebas Saber
Premiar a la institución con mejor
nivel en pruebas saber con objeto
de motivar el compromiso
intitucional.
7 3 4 $ 750.000 $ 750.000 $ 750.000Secretaría General
y de Gobierno
Estimulo al mejor estudiante
de cada grupo
Premiar al mejor de cada grupo
para buscar motivar el
crecimiento academico.
7 3 4 $ 750.000 $ 750.000 $ 750.000Secretaría General
y de Gobierno
$ 206.850.642
Atender a 250 alumnos en el
programa de almuerzo escolar 250 250 250 $ 29.862.612 $ 29.862.612 $ 29.862.612
Secretaría de la
Protección Social
$ 29.862.612
ASEGURAMIENTO
EN REGIMEN
SUBSIDIADO
Regimen subsidiado continuidadAmpliar la cobertura de la
población afiliada al regimen
subsidiado
5075 5075 5075 $ 1.054.679.619 $ 714.679.619 $ 340.000.000 $ 1.054.679.619 Dirección Local de
Salud
Plan de Acciones en Salud
Pública de Intervenciones
Colectivas
100% 100% 100% $ 56.515.273 $ 4.500.000 $ 52.015.273 $ 56.515.273Dirección Local de
Salud
$ 1.111.194.892
Procesos de restablecimiento de
derechos ante situaciones de
riesgo.
100% 100% 100% $ 20.462.847 $ 20.000.000 $ 20.000.000Comisario de
Familia
Visitas y consultas socio
familiares a las familias del
municipio por año
25% 25% 25% $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000Comisario de
Familia
Atencion psicologica individual y
colectiva de la poblacion
vulnerable del Municipio en el año
30% 10% 30% $ 8.000.000 $ 8.462.847 $ 8.462.847Comisario de
Familia
Atención al grupo de la tercera
edad4 4 4 $ 49.000.000 $ 49.000.000 $ 49.000.000
Secretaría de la
Protección Social
Atención a la población
desplazada4 4 4 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Secretaría de la
Protección Social
Apoyo a los programas de
equidad y género.4 4 4 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000
Secretaría de la
Protección Social
Atención integral a la población
vulnerable del municipio90% 90% 90% $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000
Secretaría de la
Protección Social
$ 143.962.847
Construcción de Vivienda de
Interes Social
Construcción de viviendas de
interés social.220 0 90 $ 173.000.000 $ 150.000.000 $ 23.000.000 $ 173.000.000
Secretaría de
Planeación y
Desarrollo Físico.
Mejoramiento de vivienda a la
población pobre
Mejoramiento de viviendas a la
población más pobre del
municipio
300 300 350 $ 140.000.000 $ 140.000.000 $ 140.000.000
Secretaría de
Planeación y
Desarrollo Físico.
$ 313.000.000
Construcción del Plan Maestro
de Acueducto.
Terminación del Plan Maestro del
sistema de Acueducto100 85 95
Secretaría de
Planeación y
Desarrollo Físico.
Mantenimiento a fuentes
hídricas
Programa de reforestación
microcuencas surtidoras de
acueductos.
5 1 2
Secretaría de
Planeación y
Desarrollo Físico.
Ampliación y adecuación de la
zona de compostaje y
lombrisario.
Implementación MIRS 1 0 1
Secretaría de
Planeación y
Desarrollo Físico.
Funcionamiento del Fondo de
Solidaridad y Redistribución
Pago de los subsidios a los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo
anuales.
5 1 2
Construcción y rehabilitación del
plan maestro de alcantarillado
Ejecución primera etapa del Plan
Maestro del sistema de
Alcantarillado.
100 0 10
Secretaría de
Planeación y
Desarrollo Físico.
$ 0
Mantenimiento y expansión del
Alumbrado público100 100 100 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000
Secretaría de
Planeación y
Desarrollo Físico.
$ 25.000.000
Orientar a todos los hoteleros
para que conformen una
organización
Organizar y capacitar a los
prestadores de servicios turisticos.100 100 100 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000
Director Casa de
La Cultura
Promoción de la función de
los guias turisticos y vigías del
patrimonio
100 100 100 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000Director Casa de
La Cultura
Elaboración e implementación
del Plan Turistico y de Mercadeo
para La Pintada
1 1 1 $ 45.000.000 $ 15.000.000 $ 30.000.000 $ 45.000.000Director Casa de
La Cultura
$ 50.000.000
Capacitación técnica a
pequeños y medianos
productores
Asistencia técnica a pequeños y
medianos productores.60 60 60 $ 18.601.744 $ 18.601.744 $ 18.601.744 Director UMATA
Programa de Seguridad Alimentaria
(Una Huerta para Todos)1 1 1 $ 17.000.000 $ 5.000.000 $ 12.000.000 $ 17.000.000 Director UMATA
$ 35.601.744
Seguridad y orden púbiico
(Convenio Escuela de Formación de
Policía Carlos Holguin)
8 4 5 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000Secretaría General
y de Gobierno.
Inspección de Policía 8 4 5 $ 19.967.220 $ 19.967.220 $ 19.967.220Secretaría General
y de Gobierno.
Seguridad y Convivencia ciudadana 8 4 5 $ 88.000.000 $ 37.000.000 $ 51.000.000 $ 88.000.000Secretaría General
y de Gobierno.
$ 122.967.220
Legalización de las juntas de
acciones comunales.6 6 6 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Secretaría de la
Protección Social
Capacitación en emprendimiento
empresarial8 7 8 $ 10.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 10.000.000
Secretaría de la
Protección Social
Personas capacitadas en derechos y
deberes a las comunidades
organizadas.
794 600 794 $ 10.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 10.000.000Secretaría de la
Protección Social
$ 21.000.000
Asistencia de familias
afectadas por desastres
naturales o humanos
Fortalecer los programas de
atención y prevención a la población
afectada.
100 100 100 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000Secretaría de la
Protección Social
Apoyo al cuerpo de bomberos
del municipio1 1 1 $ 50.000.000 $ 45.000.000 $ 5.000.000 $ 50.000.000
Secretaría General
y de Gobierno
Construcción de obras de
protección para mitigación de
riesgo
Construcción de obras de protección
sobre la rivera del río Cauca800 310 800 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000
Secretaría de
Planeación y
Desarrollo Físico.
$ 58.500.000
Compra de terrenos para la
protección de las microcuencas
surtidoras de acueductos.
300 200 50 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 Director Umata
Reforestación y Mantenimiento de
las fuentes hidricas Arremangos, La
Zapera, La Botero, Las Mercedes,
La Historia y el río Cauca.
40 0 10 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 Director Umata
$ 21.000.000
Realizar plan de movilidad del
municipio.
Pavimentación en adoquin de las
vías urbanas300 0 70 $ 102.000.000 $ 102.000.000 $ 102.000.000
Secretaría de
Planeación y
Desarrollo Físico.
Mejoramiento de vías terciarias
anualmente7,5 0 7,5 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000
Secretaría de
Planeación y
Desarrollo Físico.
Señalización de las vías municipales 100% 40% 60% $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Secretaría de
Planeación y
Desarrollo Físico.
Realizar capacitaciones a los
conductores en normas de tránsito.8 4 5 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 Inspector de Policía
$ 115.000.000
Rendición de cuentas a la
comunidad pintadeña8 4 5 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Secretaría General
y de Gobierno
Fortalecimiento del Consejo
Territorial de Planeación1 1 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Secretaría de
Planeación y
Desarrollo Físico.
Fortalecimiento del Banco de
Programas y Proyectos.4 0 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000
Secretaría de
Planeación y
Desarrollo Físico.
Mejoramiento de los espacios físicos
de las entidades oficiales70 70 70 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000
Secretaría de
Planeación y
Desarrollo Físico.
Fortalecimiento de los procesos
tecnológicos y software8 4 5 $ 3.000.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 3.000.000
Secretaría General
y de Gobierno
$ 30.500.000
MEJORAMIENTO DE
ESPACIOS PARA EL
DEPORTE Y LA
RECREACIÓN.
Mejoramiento de los escenarios
deportivos y recreativos del
municipio.
Mejoramiento y Mantenimiento de
los diferentes escenarios deportivos
existentes en el municipio.
6 4 5 $ 22.117.537 22.117.537 $ 22.117.537 Director IMDERPIN
Torneos deportivos municipales,
vacaciones recreativas, recreacion
en tu barrio
8 4 5 $ 31.377.172 31.377.172 $ 31.377.172 Director IMDERPIN
Dotación de implementacion para
las diferentes disciplinas deportivas.8 4 5 $ 8.240.000 8.240.000 $ 8.240.000 Director IMDERPIN
Adquisición de instrumentos y
accesorios de complemento y
vestuario.
8 4 5 $ 8.240.000 $ 8.240.000 $ 8.240.000Director Casa de
La Cultura
Formación y funcionamiento de la
escuela de música.8 4 5 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000
Director Casa de
La Cultura
Promover el folclor en nuestro
municipioEventos culturales 8 4 5 $ 18.325.000 $ 18.325.000 $ 18.325.000
Director Casa de
La Cultura
Institucionalizar la Fiestas
Locales
Apoyo a eventos culturales dentro
del marco del turismo y la Ganaderia
(RP).
8 4 5 $ 59.000.000 $ 49.000.000 $ 10.000.000 $ 59.000.000Director Casa de
La Cultura
Apoyo a cursos de
manualidades y realizar
exposiciones en cada uno de
los temas
Talleres de artes visuales 8 4 5 $ 4.586.032 $ 4.586.032 $ 4.586.032Director Casa de
La Cultura
Mejoramietno de la Escuela de
formación Artistica y Musical8 4 5 $ 5.150.000 $ 5.150.000 $ 5.150.000
Director Casa de
La Cultura
$ 163.035.741
$ 0 $ 537.500.000 $ 206.850.642 $ 766.694.892 $ 335.531.811 $ 108.035.741 $ 29.862.612 $ 0 $ 0 $ 0 ########### $ 2.447.475.698
$ 2.447.475.698
COSTO TOTAL DEL POAI POR SECTORES DE INVERSIÓN
Fortalecimiento del fondo de
seguridad
Apoyo a las organizaciones
sociales existentes
Recuperación de áreas
degradadas y de zonas de alto
riesgo en las margenes del río
Cauca y demas identificados en
el PBOT
Fortalecer la Escuela de
formación artistica y musical
PROMOCIÓN DE LA
CULTURA
ALIMENTACION ESCOLAR
SA
LU
D
SALUD PÚBLICA COLECTIVA
CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE
AL
IME
NT
AC
ION
ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE
DESASTRES
APOYO A LAS
COMUNIDADES
ORGANIZADAS
APOYO AL SECTOR
AGROPECUARIO
AG
RO
PE
CU
RIO
CU
LT
UR
A R
EC
RE
AC
IÓN
Y D
EP
OR
TE
DE
SA
RR
OL
LO
IN
ST
ITU
CIO
NA
L
VIVIENDA DIGNA
PARA EL SER
HUMANO
MEJORAMIENTO DE
ESPACIOS PARA LA
CULTURA.
TRANSPORTE Y
TRÁNSITO
Participación ciudadana en los
procesos administrativosGOBERNABILIDAD
ALUMBRADO PÚBLICO
Sistema General de Participaciones
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2012
MUNICIPIO DE LA PINTADA
Recursos Propios
Ap
rop
iació
n
PLAN DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS SECTORIALES
Indicadores
Meta
para la
vigencia
Organizar y ordenar el
transporte en el municipio.
TR
AN
SP
OR
TE
Y T
RÁ
NS
ITO
ME
DIO
AM
BIE
NT
E
Identificación de programas y/o subprogramas a ejecutar
Secto
r
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
CIUDADANA
Fomento de proyectos
agrícolas de autogestión y
comunitarios
SA
NE
AM
IEN
TO
BA
SIC
O Y
AG
UA
PO
TA
BL
EV
IVIE
ND
AE
DU
CA
CIÓ
N
PROMOCIÓN DEL
DEPORTE Y LA
RECREACIÓN
GRUPOS
VULNERABLES
ALCANTARILLADO,
ACUEDUCTO Y
ASEO
Fomento de la Recreación y el
Deporte en el Municipio
MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD
EDUCATIVA
AT
EN
CIÓ
N A
GR
UP
OS
VU
LN
ER
AB
LE
S
Transporte Escolar
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DE
SA
RR
OL
LO
CO
MU
NIT
AR
IO
Protección a la Niñez y a la
Adolescencia
Atención a grupos vulnerables
COSTO TOTAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN VIGENCIA 2012
ESTIMULO A LOS
MEJORES
ESTUDIANTES Y
PROMOVER
PROGRAMAS
UNIVERSITARIOS
PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO
TURÍSTICO
TU
RIS
MO