RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL …...INTEGRALES DE SALUD, CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y...
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CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL
GESTIÓN 2019
BRINDAR PROTECCIÓN INTEGRAL
DE SALUD EN LOS REGÍMENES DE
ENFERMEDAD, MATERNIDAD Y
RIESGOS PROFESIONALES A LA
POBLACIÓN ASEGURADA, BAJO
LOS PRINCIPIOS DE
UNIVERSALIDAD, SOLIDARIDAD,
UNIDAD DE GESTIÓN, ECONOMÍA,
OPTIMIZANDO LOS RECURSOS Y
AMPLIANDO LA COBERTURA.
MISIÓN INSTITUCIONAL
VISIÓN INSTITUCIONAL
SER LÍDER NACIONAL EN LA
PROVISIÓN DE SERVICIOS
INTEGRALES DE SALUD, CON
OPORTUNIDAD, CALIDAD Y
CALIDEZ.
OBJETIVO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ
El OBJETIVO PRINCIPAL DE LA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA
PAZ ES BRINDAR DE FORMA
OPORTUNA, EFICAZ Y EFICIENTE
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD DE CALIDAD Y CON
CALIDEZ A TODA SU POBLACIÓN
PROTEGIDA, OPTIMIZANDO EL
USO DE RECURSOS E INSUMOS
BUSCANDO AMPLIAR EL NIVEL
DE COBERTURA.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (P.E.I.)
LA CAJA NACIONAL DE SALUD
(CNS) CUENTA CON UN P.E.I.
OFICIALMENTE APROBADO
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE
DIRECTORIO 128/2017 Y
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
0426.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (P.E.I.)
EL P.E.I. MARCA EL NORTE A SEGUIR EN NUESTRA
INSTITUCIÓN, CON UN SISTEMA ENFOCADO EN LA
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD, ES
DECIR, CON PRIORIDAD EN EL PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN SIN DESCUIDAR LOS DEMÁS SERVICIOS
DE ATENCIÓN MÉDICA Y BASADO EN NUEVE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FUNDAMENTALES.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (P.E.I.)
CINCO OBJETIVOS DEL P.E.I. ESTAN ENMARCADOS
EN PROCESOS SUSTANTIVOS DE SALUD.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (P.E.I.)
CUATRO OBJETIVOS DEL P.E.I. ESTAN ENMARCADOS
EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) CON EL P.E.I.
EL POA DE LA REGIONAL LA PAZ
SE ENCUENTRA ARTICULADO AL
P.E.I. MEDIANTE OPERACIONES
REGISTRADAS Y ENLAZADAS A 36
ACCIONES ESTRATÉGICAS, ESTAS
ACCIONES ESTÁN ARTICULADAS A
LOS NUEVE OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EL GRÁFICO MUESTRA EL NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DE OPERACIONES
DEL POA DE ACUERDO A LA ÚLTIMA
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE LA
GESTIÓN 2019 MOSTRANDO UN 47%
DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
DE METAS.
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ
AGENCIA DISTRITAL EL ALTO (ADEA)
RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD (CNS)
• RESUELVE :
PRIMERO.- CREAR LA AGENCIA DISTRITAL EL ALTO, COMO UNIDAD
DESCONCENTRADA DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LA CNS, EN
LA PAZ DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO, POR EL DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DE LA CNS EN LA PAZ.
SEGUNDO.- INSTRUIR AL GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD
ORDENAR A LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LA CNS EN LA PAZ,
REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDAN PARA LA
INMEDIATA OPERATIVIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA
DISTRITAL DE EL ALTO EN SU ETAPA FINAL.
PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACIÓN (ADEA)
PLAN DE DESCONCENTRACIÓN
EFECTIVA DE LA AGENCIA
DISTRITAL EL ALTO (ADEA),
PRESTANDO COMODIDAD,
MENOR GASTO Y TIEMPO DE
TRÁMITES A NUESTROS
ASEGURADOS.
PRESUPUESTO AGENCIA DISTRITAL EL ALTO (ADEA) GESTIÓN 2019
• IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL PLAN PILOTO DE LA AGENCIA DISTRITAL EL ALTO.
• FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SALUD, DESCONCENTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE LA UNIDAD DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS.
• EFECTIVIZAR LA APERTURA PROGRAMÁTICA E INCLUSIÓN DE PRESUPUESTO.
INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA
LA AGENCIA DISTRITAL EL ALTO
SE REALIZARON PUBLICACIONES EN
PRENSA DE EXRESIONES DE INTERÉS
PARA LA INFRAESTRUCTURA
REQUERIDA:
CONSTARÍA DE 500 METROS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LOS
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA
AGENCIA DISTRITAL EL ALTO (ADEA).
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ
JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS GENERALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DE ENERO A MARZO 2019
INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2019
RUBROS PRESUPUESTO
VIGENTE EN Bs.
EJECUCIÓN
DEVENGADO EN Bs.
% DE
EJECUCIÓN
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS 15.166.235,00 2.287.008,18 15,08%
TASAS DERECHOS Y OTROS INGRESOS 7.878.405,00 970.060,30 12,31%
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD - -
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.070.776.370,00 128.529.958,60 12,00%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1.093.821.010,00 131.787.027,08 12,05%
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS 450.877.640,00 76.097.047,24 16,88%
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE
CAPITAL - 43.197.219,36
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 450.877.640,00 119.294.266,60 26,46%
TOTAL INGRESOS REGIONAL LA PAZ 1.544.698.650,00 251.081.293,68 16,25%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE ENERO A MARZO 2019
GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2019
GRUPOS DE GASTO PRESUPUESTO
VIGENTE EN Bs.
EJECUCIÓN
DEVENGADO EN Bs.
% DE
EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES 763.325.463,00 170.535.305,09 22,34%
SERVICIOS NO PERSONALES 147.142.440,00 11.265.712,91 7,66%
MATERIALES Y SUMINISTROS 235.624.861,00 6.579.063,45 2,79%
ACTIVOS REALES 303.691.284,00 - 0,00%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 30.111.390,00 61.104.389,80 202,93%
TRANSFERENCIAS 45.243.212,00 9.673.670,90 21,38%
OTROS GASTOS 19.560.000,00 2.635.399,16 13,47%
TOTAL GASTOS LA PAZ 1.544.698.650,00 261.793.541,31 16,95%
COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS E INGRESOS
GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2019
EJECUCIÓN GASTOS EN Bs. EJECUCIÓN INGRESOS EN Bs. DIFERENCIA EN Bs.
261.793.541,31 251.081.293,68 (10.712.247,63)
SE RECOMIENDA RECUPERACIÓN DE MORAS Y
CAPTACIÓN DE EMPRESAS POR LAS UNIDADES
CORRESPONDIENTES
MORA AL 31 DE MARZO 2019
ESTADO IMPORTE EN BS. CANTIDAD
DE CASOS
INCOBRABLE DE RECUPERAR SEGÚN
Art.466 68.811.208,76 2.508
EJECUTORIADA A FAVOR DE LA C.N.S.
PROBABLE A RECUPERAR 41.301607,64 714
EN PROCESO DE RECUPERACIÓN 297.192.881,06 1.652
TOTAL MORA A RECUPERAR 338.494.488,70 2.366
PROYECCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 2019
INGRESOS CORRIENTES
RUBROS PRESUPUESTO VIGENTE
2019 EN Bs.
EJECUCIÓN A
MARZO 2019 EN Bs.
PROYECCIÓN A
DICIEMBRE 2019 EN Bs.
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 15.166.235,00 2.287.008,18 9.148.032,72
TASAS DERECHOS Y OTROS INGRESOS 7.878.405,00 970.060,30 3.880.241,20
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA
PROPIEDAD
-
-
- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL 1.070.776.370,00 128.529.958,60 514.119.834,40
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1.093.821.010,00 131.787.027,08 527.148.108,32
RESUMEN ESTADÍSTICO DE ASEGURADOS Y DESAFILIADOS HASTA MARZO 2019
REGIONAL LA PAZ
BENEFICIARIOS
POLICLINICAS ASEGURADOS ESPOSAS HIJOS PADRES TOTAL
MANCO KAPAC 54.467 23.699 50.250 645 129.061
9 DE ABRIL 106.906 34.700 51.433 1.426 194.465
CENTRAL 60.626 18.303 47.474 785 127.188
MIRAFLORES 58.570 19.543 35.164 1.036 114.313
EL ALTO 73.476 40.098 52.154 362 166.090
VILLA FATIMA 39.710 17.364 28.612 463 86.149
18 DE MAYO 19.731 11.941 15.239 184 47.095
VIACHA 11.269 6.562 12.025 42 29.898
JUDICIAL 1.454 788 1.820 43 4.105
C. ESP. EL ALTO 18.446 7.371 17.166 16 42.999
VILLA ADELA 30.796 13.605 28.165 255 72.821
VILLA TUNARI 67.736 24.500 44.593 256 137.085
CARANAVI 1.589 204 863 0 2.656
CORO CORO 342 133 256 0 731
ACHACACHI 521 315 466 0 1.302
COLQUIRI 1.075 1.130 3.606 0 5.811
TOTAL ASEGURADOS 546.714 220.256 389.286 5.513 1.161.769
TOTAL DESAFILIADOS
TITULARES 9.649
TOTAL DESAFILIADOS
BENEFICIARIOS 6.290
REPORTE ESTADÍSTICO DE ASEGURADOS DE ENERO A MARZO 2019
DETALLE TOTAL
TITULARES NUEVOS 4.850
TITULARES REINGRESO 14.056
TITULARES BAJAS 9.531
BENEFICIARIOS ALTAS 14.658
BENEFICIARIOS REINFRESO 23.417
BENEFICIARIOS BAJAS 6.195
TITULARES 2.743
BENEFICIARIOS 2.724
TOTAL TRÁMITES 61.314
RESUMEN DE MOVIMIENTO DE PERSONAL AL 31 DE MARZO 2019
DETALLE RESUMEN
DESIGNACIONES 1
ACEFALÍAS 556
CRECIMIENTO VEGETATIVO
REGIONAL LA PAZ 700
CRECIMIENTO VEGETATIVO
SANTIAGO SEGUNDO 746
DESVINCULACIONES LABORALES 68
ROTACIONES DE PERSONAL 109
64%
25%
11%
RESUMEN GENERAL DE CONTRATOS
SALUD
ADMINISTRATIVA
SERVICIO
CONTRATOS REGIONAL LA PAZ DE ENERO A MARZO 2019
N° CONTRATOS CANTIDAD PRESUPUESTO
EN Bs.
1 ÁREA SALUD 848 5,355.493
2 ÁREA
ADMINISTRATIVA 317 1,488.882
3 ÁREA SERVICIO 161 679.581
TOTAL CONTRATOS 1326 7,523.956
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ
JEFATURA MÉDICA REGIONAL LA PAZ
LA SUPERVISIÓN DE NUTRICIÓN REALIZÓ LAS SIGUIENTES TAREAS:
• ACTUALIZÓ Y VALIDÓ SU MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, DOCUMENTO TÉCNICO NORMATIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DONDE SE DESCRIBEN Y ESTABLECEN SUS FUNCIONES. GRACIAS A ESTE MANUAL SE REALIZA LA ORGANIZACIÓN DE TODAS LAS ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA.
• SUPERVISIONES CONTINUAS A LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA REGIONAL Y A SUS CONSULTAS EXTERNAS.
• DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA POBLACIÓN PROTEGIDA, SE ORGANIZARÁ UNA FERIA NUTRICIONAL PROYECTADA PARA EL MES DE AGOSTO.
SUPERVISIÓN REGIONAL DE NUTRICIÓN
SUPERVISIÓN REGIONAL DE ODONTOLOGÍA
LA SUPERVISIÓN REGIONAL DE ODONTOLOGÍA TIENE COMO OBJETIVOS:
• LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN DOTACIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS.
• LA SUPERVISIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD ORAL.
• REALIZAR CAMPAÑAS DE SELLADORES Y FLÚOR EN LA MUJER EMBARAZADA Y
MENORES DE 6 AÑOS.
• LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS CONSULTORIOS EN ENDODONCIA,
ODONTOPEDIATRIA.
• PROGRAMAR LAS VISITAS DEL BUS ODONTOLÓGICO EN LA FUENTE DE TRABAJO
DEL BENEFICIARIO.
• REALIZAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE PREVENCIÓN INTRA Y EXTRA
INSTITUCIONALES.
PRESUPUESTO DE LA SUPERVISIÓN REGIONAL DE ODONTOLOGÍA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
CANTIDAD DE PROCESOS
MONTOS EJECUTADOS EN Bs.
ANPE (Apoyo Nacional a la Producción y Empleo)
5
198.610 324.766 62.315
593.286 193.220
Contratación menor 2 TOTAL: 1.355.782 SALDO: 1.644.218
PRESUPUESTO ASIGNADO EN Bs.
3.000.000
SUPERVISIÓN REGIONAL DE ENFERMERÍA
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES INDICADOR RESULTADO %
REALIZADO META
MEJORAR LA ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA EN LA REGIONAL LA PAZ
1. IMPLEMENTAR MÉTODOS DE GESTIÓN
POR COMPETENCIA
1.1 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
100% PERSONAL CAPACITADO
Y/O ESPECIALIZADO
SUPERVISIÓN CAPACITANTE EN
UNIDADES CRÍTICAS 35% 100%
1.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Nº PERSONAL CAPACITADO
MEJORAS DE ATENCIÓN DE ENFERMERAS
20% 100%
1.3 RECLUTAMIENTO BASADO EN LA POTENCIALIDAD DE
ENFERMERÍA
Nº ITEMS ASIGNADOS/Nº
ITEMS EN ACEFALIA
ÍTEMS DE ENFERMERÍA ASIGNADOS
70% 100%
2. FORTALECER LA ATENCIÓN DEL 1er
NIVEL
2.1 PROGRAMA CAPACITACIÓN
3 CURSOS PERSONAL CAPACITADO
EN 1er NIVEL 10% 100%
2.2 SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN POR
INDICADOR
COMITÉ DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
(CAI)
INFORMACIÓN SISTEMATIZADA Y
CONFIABLE 35% 100%
3. ABASTECER OPORTUNAMENTE LOS INSUMOS MÉDICOS EN
LA REGIONAL LA PAZ
EJECUTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO
GESTIÓN DE INSUMOS
ÍTEMS CON SALDOS ACTUALIZADOS
50% 100%
UNIDAD REGIONAL DE SUMINISTROS
EL OBJETIVO DE ESTA UNIDAD ES VIGILAR EL USO EFICIENTE Y EFECTIVO DE
LOS BIENES, SERVICIOS E INSUMOS MÉDICOS EN LOS CENTROS DE SALUD
DE LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN, QUE CONFORMAN LA SEGURIDAD
SOCIAL A CORTO PLAZO DE LA REGIONAL LA PAZ, PARA GARANTIZAR UNA
MEJOR ATENCIÓN A LOS ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS.
ESTA UNIDAD CUMPLE LAS FUNCIONES DE:
• PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE LOS
INSUMOS MÉDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGIONAL LA
PAZ.
• SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LAS UNIDADES QUE GESTIONAN LOS
INSUMOS MÉDICOS Y DE LAS CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN.
PRESUPUESTO DE LA UNIDAD REGIONAL DE SUMINISTROS
PRESUPUESTO
ASIGNADO EN Bs.
RESULTADOS
PRIORIZADOS
PROGRAMACIÓN
EN Bs.
MODALIDAD DE
CONTRATACION
FECHA DE
CUMPLIMIENTO
4.996.425,70
ABASTECIMIENTO DE
INSUMOS MÉDICOS
REGIONAL LA PAZ EN
UN 50%
3.959.150,00 1.COMPRA DIRECTA
2.FONDO DE AVANCE MAYO - 2019
1.037.275,70
1.CONTRATACION
MENOR
2.ANPE
MAYO - 2019
A LA FECHA LA SUPERVISIÓN DE LABORATORIO CUMPLIÓ LAS FUNCIONES DE:
• HABILITAR EN EL SEDES LA PAZ A 5 CENTROS DE SALUD DE LA REGIONAL LA PAZ,
LOS CUALES YA FUERON INSPECCIONADOS Y APROBADOS. CONTINUARÁ ESTA
LABOR DE INSPECCIÓN PARA HABILITAR OTROS 15 CENTROS DE SALUD.
• REALIZAR CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS A LOS SERVICIOS DE
LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE PARA ALCANZAR UN 100% DE CALIDAD.
• IMPLEMENTAR NUEVAS PRUEBAS DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE
PLASMAFERESIS Y CRIOPRESERVACIÓN PARA EL PROYECTO DE TRANSPLANTE
DE MÉDULA ÓSEA.
• EJECUCIÓN FAVORABLE PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS DE TACROLIMUS Y CICLOSPORINAS PARA PACIENTES
RENALES.
SUPERVISIÓN REGIONAL DE LABORATORIO
PRESUPUESTO
ASIGNADO EN Bs.
COMPRAS
PROGRAMADAS
COMPRAS EN
EJECUCIÓN
PORCENTAJE
DE EJUCIÓN
FECHAS
PROGRAMADAS
RESULTADOS
6.000.000
160 ITEMS
REACTIVOS DE
LABORATORIO
72 ITEMS
EJECUTADOS
45%
FEBRERO
MARZO
ABRIL
ABASTECIMIENTO
DE REACTIVOS
MÉDICOS PARA LA
REGIONAL LA PAZ
EN UN 85%
88 ITEMS
PROGRAMADOS
55%
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
PRESUPUESTO DE LA SUPERVISIÓN REGIONAL DE LABORATORIO
LA SUPERVISIÓN REGIONAL DE FARMACIA TIENE LA MISIÓN DE:
• MANTENER EL PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO EN
MEDICAMENTOS SOBRE EL 90%.
• ABASTECER OPORTUNAMENTE DE MEDICAMENTOS A TODOS
LOS CENTROS DE SALUD.
• SUPERVISAR PERMANENTEMENTE LOS SERVICIOS DE
FARMACIA DE TODOS LOS CENTROS DE SALUD.
• INFORMAR Y EDUCAR CONTINUAMENTE A LOS ASEGURADOS
SOBRE MEDICAMENTOS.
SUPERVISIÓN REGIONAL DE FARMACIA
LA SUPERVISIÓN REGIONAL DE FARMACIA TIENE
PROYECTADO IMPLEMENTAR UN SERVICIO DE
DOSIS DIARIA EN LOS HOSPITALES OBRERO N°1,
MATERNO INFANTIL Y LUIS URIA, ESTO PARA
PODER REALIZAR UN MEJOR CONTROL Y
SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEÚTICO EN
PACIENTES HOSPITALIZADOS COADYUVANDO
CON EL PLANTEL MÉDICO EN LA RECUPERACIÓN
DEL PACIENTE.
SUPERVISIÓN REGIONAL DE FARMACIA
CENTRO SANITARIO ENERO % FEBRERO % MARZO % HAIG OBRERO Nº 1 94 94 94
HODE MATERNO INFANTIL 95 92 94 HODE OTORINOFTALMOLOGICO 95 94 91
HODE PSIQUIATRIA 92 94 92 HODE ONCOLOGICO 0 99 99
CIMFA MANCO KAPAC 92 92,2 92,2 CIMFA 9 DE ABRIL 92,3 93 90 CIMFA CENTRAL 99 99,2 94 CIMFA EL ALTO 94 94 94
CIMFA 18 DE MAYO 93 95 95 CIMFA VILLA FATIMA 94 97 96 CIMFA VILLA ADELA 96 90 93
CIMFA VILLA TUNARI 96,5 96 95 CIMFA VIACHA 96 96,67 96,28
CIMFA MIRAFLORES 95 96,5 96,5 HISE GERIATRIA 94,6 95 96,6
HISE LUIS URIA DE LA OLIVA 97 97,2 97 HIS VIACHA 96 96,67 96,28
PAISE LA PAZ 96 96 96 PAISE EL ALTO 96 96 95
PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS A MARZO 2019
PRESUPUESTO DE LA SUPERVISIÓN REGIONAL DE FARMACIA
PRESUPUESTO MONTO TOTAL
ASIGNADO EN Bs. DISTRIBUCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
ASIGNADO EN Bs.
6.500.000,00
FONDO ROTATORIO 1.000.000,00
PAGO DE FACTURAS POR COMPRA
MEDICAMENTOS POR PACIENTE 1.452.320,01
COMPRAS EN PROCESO 4.000.000,00
TOTAL EJECUTADO 6.452.320,01
SALDO 47.679,99
EL OBJETIVO DE
ESTA SUPERVISIÓN
ES LOGRAR REDUCIR
LA SATURACIÓN EN
LA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS.
SUPERVISIÓN REGIONAL DE EMERGENCIAS
NUEVA RED DE EMERGENCIAS REGIONAL LA PAZ
CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA
DE ATENCIÓN EN SITUACIONES O ENFERMEDADES
QUE REQUIERAN ATENCIÓN PRONTA DE URGENCIA
O EMERGENCIA, LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL
LA PAZ DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD
REFUERZA SU NUEVA RED DE EMERGENCIAS EN
LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO.
NUEVA RED DE EMERGENCIAS REGIONAL LA PAZ
LA NUEVA RED DE EMERGENCIAS REGIONAL LA PAZ PRESTA SERVICIO LAS 24 HORAS TODOS LOS DÍAS DE
LA SEMANA INCLUIDOS FERIADOS EN LOS SIGUIENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL Y HOSPITALES DE
SEGUNDO Y TERCER NIVEL.
CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL CON EMERGENCIAS LAS 24 HORAS
• PAISE EL ALTO
• CIMFA 9 DE ABRIL
• CIMFA MANCO KAPAC
• CIMFA VILLA FÁTIMA
CENTROS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL CON EMERGENCIAS LAS 24 HORAS
• HODE PSIQUIATRÍA
• HODE OTORRINO OFTALMOLÓGICO
• HISE LUIS URÍA DE LA OLIVA
• HISE GERIÁTRICO
• HIS VIACHA
CENTROS DE SALUD DE TERCER NIVEL CON EMERGENCIAS LAS 24 HORAS
• HAIG OBRERO Nº 1
• HODE MATERNO INFANTIL
SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN DIGITAL DE
EMERGENCIAS MÉDICAS (S.I.D.E.M.)
ESTE NUEVO SISTEMA APLICARÁ
EL CONCEPTO DE TELEMEDICINA
EN NUESTROS CENTROS DE
SALUD QUE SON PARTE DE LA
RED DE EMERGENCIAS. EL
PRESUPUESTO DESTINADO PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DEL
S.I.D.E.M. FUE DE MÁS DE 90 MIL
BOLIVIANOS.
PARA ESTA GESTIÓN LA
SUPERVISIÓN DE HOSPITALES
FORTALECERÁ LA PROVISIÓN
DE EQUIPAMIENTO MÉDICO,
PARA ESTO EL PRESUPUESTO
DESTINADO A EQUIPAMIENTO
PARA LA GESTIÓN 2019
ASCIENDE A 50 MILLONES DE
BOLIVIANOS QUE SE
DISTRIBUYERON DE LA
SIGUIENTE MANERA.
CENTRO MONTO ASIGNADO EN Bs.
HAIG OBRERO 15.000.000,00
HODE MATERNO INFANTIL 15.000.000,00
HODE ONCOLÓGICO 10.200.000,00
HISE IBR 900.000,00
HISE L.U.O. 6.000.000,00
OTROS CENTROS 2.900.000,00
TOTAL 50.000.000,00
SUPERVISIÓN REGIONAL DE HOSPITALES
EN FEBRERO DEL 2019 SE PONE EN FUNCIONAMIENTO EL NUEVO CENTRO ONCOLÓGICO
UBICADO EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE LA PAZ CON UNA INVERSIÓN APROXIMADA DE
UN MILLÓN 600 MIL BOLIVIANOS.
NUEVO CENTRO ONCOLÓGICO DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD
EL OBJETIVO DE ESTE NUEVO CENTRO ES EL DE FORTALECER EL SERVICIO
DE ONCOLOGÍA DESCONCENTRANDO LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN EL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL. INICIA SU ACTIVIDAD QUIRÚRGICA EL 21 DE
FEBRERO DEL 2019.
NUEVO CENTRO ONCOLÓGICO DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD
GRACIAS AL NUEVO CENTRO
ONCOLÓGICO SE ELIMINÓ LA
LISTA DE ESPERA PARA
QUIMIOTERAPIA.
EL PROMEDIO MENSUAL DE
CIRUGÍAS SE INCREMENTÓ
EN UN 50%
TIPO DE PRESTACIONES FEBRERO MARZO
QUIMIOTERAPIA 110 101
CIRUGÍA ONCOLÓGICA 7 33
CUIDADOS PALIATIVOS 373 267
CONSULTA EXTERNA 615 947
TRANSFUSIONES 53 15
FISIOTERAPIA 203 198
TOTAL 1361 1561
PRESTACIONES DEL NUEVO CENTRO ONCOLÓGICO
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ
PROYECTOS DE INVERSIÓN GESTIÓN 2019
PARA LA GESTIÓN 2019 EXISTEN PROYECTOS DE
INVERSIÓN Y PRE INVERSIÓN REGISTRADOS EN EL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA). CON EL OBJETIVO
CLARO DE FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE
NUESTRA REGIONAL Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DE NUESTROS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD SE DARÁ CONTINUIDAD A LOS PROYECTOS YA
INICIADOS Y SE IMPLEMENTARÁN PROYECTOS DE
RECIENTE CREACIÓN.
PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSCRITO EN EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL COMO
PROYECTO DE CONTINUIDAD
CON UN MONTO DESTINADO
DE MÁS DE 21 MILLONES DE
BOLIVIANOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y MÁS DE UN
MILLON 200 MIL BOLIVIANOS
PARA LA SUPERVISIÓN
CORRESPONDIENTE.
NUEVOS BLOQUES PARA ALMACENES GENERALES DE LA REGIONAL
NUEVO GALPÓN DE ALMACENAJE DE ACTIVOS FIJOS
NUEVO GALPÓN FUNCIONAL CON UN MONTO INVERTIDO DE MÁS DE 167
MIL BOLIVIANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y NUEVE MIL BOLIVIANOS PARA
LA SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE.
NUEVO BLOQUE ANEXO PARA EL HOSPITAL DE VIACHA
INSCRITO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON UN MONTO DE
TRES MILLONES DE BOLIVIANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 150 MIL
BOLIVIANOS PARA LA SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE.
NUEVA RED DE GAS NATURAL PARA EL HOSPITAL LUIS URÍA DE LA OLIVA
INSCRITO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL COMO PROYECTO DE
CONTINUIDAD CON UN MONTO DE MÁS DE UN MILLÓN 800 MIL BOLIVIANOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 93 MIL BOLIVIANOS PARA LA SUPERVISIÓN
CORRESPONDIENTE.
NUEVOS GENERADORES DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL OBRERO N°1
INSCRITO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL COMO PROYECTO DE INVERSIÓN
CON UN MONTO DE MÁS DE 18 MILLONES DE BOLIVIANOS. CONSISTE EN LA COMPRA
DEL EQUIPAMIENTO RESPECTIVO QUE BRINDARÁ AL HOSPITAL OBRERO LA
CAPACIDAD DE SUMINISTRAR ESTE IMPORTANTE ELEMENTO.
REFACCIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL OBRERO N°1
INSCRITO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL COMO PROYECTO DE INVERSIÓN
CON UN MONTO DE MÁS DE 8 MILLONES DE BOLIVIANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
MÁS DE 300 MIL BOLIVIANOS PARA LA SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE.
INSCRITO EN EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL COMO PROYECTO
DE CONTINUIDAD CON UN MONTO DE
21 MILLONES 300 MIL BOLIVIANOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MÁS DE
600 MIL BOLIVIANOS PARA LA
SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE,
ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE
EJECUCIÓN.
NUEVO CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN INFANTIL (CIRI)
NUEVO CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA FAMILIAR (CIMFA) SUR
INSCRITO EN EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL COMO
PROYECTO DE CONTINUIDAD
CON UN MONTO DE MÁS DE
11 MILLONES DE BOLIVIANOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
MÁS DE 400 MIL BOLIVIANOS
PARA LA SUPERVISIÓN
CORRESPONDIENTE.
INSCRITO EN EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL COMO
PROYECTO DE CONTINUIDAD CON
UN MONTO DE MÁS DE CINCO
MILLONES 600 MIL BOLIVIANOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MÁS
DE 200 MIL BOLIVIANOS PARA LA
SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE.
NUEVO CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA FAMILIAR (CIMFA) MIRAFLORES
INSCRITO EN EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL COMO
PROYECTO DE CONTINUIDAD
CON UN MONTO DE SIETE
MILLONES 500 MIL BOLIVIANOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
MÁS DE 300 MIL BOLIVIANOS
PARA LA SUPERVISIÓN
CORRESPONDIENTE.
NUEVO CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA FAMILIAR (CIMFA) VILLA FÁTIMA
INSCRITO EN EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL (POA) COMO
PROYECTO DE CONTINUIDAD,
HOY SE ENCUENTRA EN SU
FASE DE EQUIPAMIENTO CON
UN MONTO DESTINADO DE MÁS
DE 74 MILLONES DE
BOLIVIANOS PARA SU PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO EN ESTA
GESTIÓN 2019.
HOSPITAL APÓSTOL SANTIAGO II
EL NUEVO COMPLEJO ESTARÁ UBICADO ENTRE LAS CALLES 15 Y 16 DE CALACOTO, DONDE
ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL INSTITUTO BOLIVIANO DE REHABILITACIÓN. ESTA MEGA
OBRA CONTARÁ CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 1.400 MILLONES DE BOLIVIANOS Y TENDRÁ
UNA SUPERFICIE DE MÁS DE 60 MIL M2 CON CAPACIDAD PARA MÁS DE 600 CAMAS. EL
DISEÑO FINAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN PARA PRÓXIMAMENTE INICIAR
SU LICITACIÓN.
NUEVO COMPLEJO HOSPITALARIO DEL SUR
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ
¡CUIDAMOS TU SALUD!
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN