Trabajo Grupal - II Unidad

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“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN” FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINACIERAS Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION ASIGNATURA: CONTABILIDAD III DOCENTE: C.P.C JENNY VEGA GARCÍA CICLO: III - B AUTORES: SILVA SILVA FRANK GAMBINI MORENO MARTIN DELGADO ARQUERO ALBERTO VILLENA DELGADO CYNTHIA AGAPITO RAMOS JHORDANA CHIMBOTE – PERÚ 2015 MAYOR AUXILIARES DE PROVEEDORES

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TRABAJO DE CONTA

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Page 1: Trabajo Grupal - II Unidad

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN”

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINACIERAS Y

ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

ASIGNATURA:

CONTABILIDAD III

DOCENTE:

C.P.C JENNY VEGA GARCÍA

CICLO:

III - B

AUTORES:

SILVA SILVA FRANK

GAMBINI MORENO MARTIN

DELGADO ARQUERO ALBERTO

VILLENA DELGADO CYNTHIA

AGAPITO RAMOS JHORDANA

CHIMBOTE – PERÚ

2015

MAYOR AUXILIARES DE PROVEEDORES

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CONTABILIDAD III

Elabore el llenado del mayor auxiliar proveedores con los siguientes

enunciados:

1. El 03.01.09 Se compra mercadería al crédito a la empresa LA

CASONA SRL con RUC 20366924059 por S/ 7500 más IGV mediante

fact. 002-4550.

2. El 08.01.09 Nos emiten una nota de débito No, 001-1212 por S/

1,420 por concepto de intereses por la compra anterior.

3. El 11.01.09 Se canjea el 50% de lo adeudado anteriormente, a través

de una letra de cambio cuya fecha de vencimiento es a 45 días.

4. El 12.01.09 Cancelamos mediante ch. El 20% de lo restante de la

operación anterior.

5. El 13.01.09 Pagamos en efectivo el 30% de la letra de la operación 3.

6. El 14.01.01 Compramos a la empresa NISSAN PERU SAC con RUC

20987343234 una unidad de transporte al crédito mediante factura

003-1234, por S/ 35,500 más igv. Más intereses de S/ 7,450. Incluido

en la factura. Dicha factura es canjeada el mismo día por una letra No.

009-2009 cuyo vencimiento será en 40 días.

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N. FACT. D M A DETALLE DEBE HABER SALDO N. LETRA. D M A DETALLE DEBE HABER SALDO SALDO TOTAL

 002-4550 03 01 09  Compra mercadería al crédito  8,850 8850 009- 1001 26 02 09 Canje con letra 5,135 5,135 57,043

08 01 09 N/D No. 001-1212 banco crédito 1,420 10,270 13 01 09 Pagó de letra 1,540.50 3,595

11 01 09 Canje con letra 45 5,135 5,135 009-2009 24 02 09 Canje con letra 49,340 52,935

12 01 09 Pagó mediante cheque 1027 4,108

003-1234 14 01 09 Compra de una unidad de transporte 49,340 53,448

14 01 09 Canje con letra 40 49,340 4,108

42.1 FACTURAS POR PAGAR

MAYOR AUXILIAR PROVEEDORES

42.3 LETRAS POR PAGAR

JUAN PEREZ VALDERRAMA

JR. TUMBES #398 - NEPEÑA

LIMITE MAXIMO DE CREDITO:

DIRECCIÓN:

PROVEEDOR: