1.1.1.1.218.000-MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
PP- 218-001
Contribuir, incentivar y estimular la creación de condicionesapropiadas para que la investigación, la innovación, elconocimiento y el desarrollo tecnológico del país, apoyen elcrecimiento económico y a una mejor calidad de vida en loscostarricenses, beneficiando así a empresarios, investigadores,académicos, estudiantes y la población en general.
MISION INSTITUCIONAL:
El conocimiento es la base del desarrollo de los países. El futurode la sociedad costarricense se sustenta en el conocimiento y portanto en la capacidad de contar con recursos humanos de elevadacalificación basados en uno de los mejores sistemas educativos delcontinente y una infraestructura tecnológica, para orientar elpaís hacia un modelo de desarrollo más competitivo y congruentecon los desafíos de la sociedad contemporánea.
VISION INSTITUCIONAL:
1. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación.2. Elaborar un plan estratégico que permita el aumento en lainversión en Investigación y Desarrollo (I+D) hasta el 1% del PIB.3. Reducir la brecha digital, mediante el diseño, equipamiento yfuncionamiento de Centros Comunales Inteligentes y otros productosconexos.4. Apoyar y promocionar la ciencia, la tecnología e innovación,mediante la capacitación y otros servicios.5. Ampliar la cobertura de participación de la poblacióncostarricense en actividades de Ciencia y Tecnología.
PRIORIDADES INSTITUCIONALES:
PP- 218-002
6,374,000,000COORDINACION Y DES. CIENTIF,YTECNOLOGICO
100.00%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %
6,374,000,000 100.00%Totales
1. Replantear el actual sistema de innovación para superar lasbarreras detectadas y que impiden su funcionamiento eficiente.2. Implementar una estrategia para incrementar la inversión eninvestigación y desarrollo(I+D)como porcentaje del PIB.3. Fortalecer la plataforma y el contenido de los serviciosdigitales para reducir la brecha digital, entre las zonas ruralesy sectores sin acceso actual con respecto a las zonas urbanas ysectores que lo utilizan comúnmente.4. Aumentar la formación y actualización de capital humano conconocimientos especializados en ciencia y tecnología.5. Apoyar y promover proyectos de investigación, desarrollo einnovación.6. Promover un desarrollo científico y tecnológico en regiones delpaís para acortar la brecha del conocimiento entre las zonasurbanas y rurales.7. Apoyar y promover proyectos y actividades que permitan un mayoracceso y participación de poblaciones vulnerables en ciencia ytecnología, para disminuir la brecha entre ellas y el resto de lapoblación en este campo.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:
PP- 218-003
2,194,413,008 3,016,914,000 6,374,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1,900,988,008 2,939,788,000 5,798,492,0001
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 5,798,492,000 2,939,788,000 1,900,988,008
1160 INV. Y DES. REL. CON SERVICIOS
PÚBLICOS GENERALES
1,900,988,008 2,939,788,000 5,798,492,000
FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 72,759,999 77,126,000 575,508,0002
21 ASUNTOS ECONÓMICOS 575,508,000 77,126,000 72,759,999
211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GEN 21,000,000 22,260,000 500,355,000
2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN
GENERAL
21,000,000 22,260,000 500,355,000
213 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 51,759,999 54,866,000 75,153,000
2134 OTROS COMBUSTIBLES 51,759,999 54,866,000 75,153,000
FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 220,665,000 0 03
34 EDUCACIÓN 0 0 220,665,000
3450 ENSEÑANZA NO ATRIBUIBLE A NINGÚN
NIVEL
220,665,000 0 0
2,194,413,008 3,016,914,000 6,374,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 2,126,019,368 2,845,914,000 5,739,000,000
11 GASTOS DE CONSUMO 2,371,285,000 1,335,351,000 610,909,295
111 REMUNERACIONES 415,069,120 717,209,000 1,140,670,000
1111 SUELDOS Y SALARIOS 350,505,241 602,716,000 982,025,000
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 64,563,879 114,493,000 158,645,000
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 195,840,175 618,142,000 1,230,615,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,367,715,000 1,510,563,000 1,515,110,073
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
1,503,505,342 1,493,157,000 3,334,432,000
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
4,344,730 9,710,000 20,124,000
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
7,259,999 7,696,000 13,159,000
2 GASTOS DE CAPITAL 68,393,639 171,000,000 635,000,000
21 FORMACIÓN DE CAPITAL 0 10,000,000 0
PP- 218-004
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
2110 EDIFICACIONES 0 10,000,000 0
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 635,000,000 161,000,000 68,393,639
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 68,393,639 161,000,000 635,000,000
2,194,413,008 3,016,914,000 6,374,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 415,069,120 717,209,000 1,140,670,000
001 INGRESOS CORRIENTES 415,069,120 717,209,000 1,140,670,000
1 SERVICIOS 159,981,197 551,774,000 1,133,515,000
001 INGRESOS CORRIENTES 159,981,197 551,774,000 1,133,515,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,077,139 67,958,000 98,100,000
001 INGRESOS CORRIENTES 36,077,139 67,958,000 98,100,000
5 BIENES DURADEROS 68,393,639 171,000,000 635,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 53,352,790 0 0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 15,040,848 171,000,000 635,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,514,891,911 1,508,973,000 3,366,715,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,514,891,911 1,508,973,000 3,366,715,000
2,194,413,008 3,016,914,000 6,374,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
893 COORDINACION Y DES. CIENTIF,Y
TECNOLOGICO
684,736,008 3,016,914,000 6,374,000,000
895 TRANSFERENCIAS VARIAS 1,509,676,999 0 0
PP- 218-005
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 72 0 72
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
8 0 83 ADMINISTRATIVO
53 0 534 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2 0 25 TECNICO
6 0 69 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
158,645,000 1,140,670,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
982,025,000
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 548,582,000 0 548,582,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,000,000 0 10,000,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 111,964,000 0 111,964,000
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
161,541,000 0 161,541,000
00303 DECIMOTERCER MES 61,678,000 0 61,678,000
00304 SALARIO ESCOLAR 44,157,000 0 44,157,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 44,103,000 0 44,103,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 68,466,000 68,466,000
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 3,701,000 3,701,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 35,158,000 35,158,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 11,103,000 11,103,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 22,205,000 22,205,000
PP- 218-006
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONESCODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y
CARGAS SOCIALESBASET O T A L
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 18,012,000 18,012,000
2,194,413,008 3,016,914,000 6,374,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 2,194,413,008 3,016,914,000 6,374,000,000
INGRESOS CORRIENTES 2,179,372,159 2,845,914,000 5,739,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 2,179,372,159 2,845,914,000 5,739,000,000
FINANCIAMIENTO 15,040,848 171,000,000 635,000,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 15,040,848 171,000,000 635,000,000
2,194,413,008 3,016,914,000 6,374,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 415,069,120 717,209,000 1,140,670,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 154,817,372 300,834,000 548,582,000
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 154,817,372 300,834,000 548,582,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,676,320 7,000,000 10,000,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,676,320 7,000,000 10,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 194,011,549 294,882,000 423,443,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 55,765,937 81,565,000 111,964,000
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
68,325,535 101,439,000 161,541,000
00303 DECIMOTERCER MES 26,255,837 46,879,000 61,678,000
00304 SALARIO ESCOLAR 19,825,574 28,499,000 44,157,000
PP- 218-007
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 23,838,665 36,500,000 44,103,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
31,505,266 54,237,000 72,167,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
29,895,232 51,456,000 68,466,000
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
1,610,034 2,781,000 3,701,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
33,058,613 60,256,000 86,478,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
15,350,120 26,423,000 35,158,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
4,830,047 8,344,000 11,103,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
9,660,092 16,689,000 22,205,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
3,218,354 8,800,000 18,012,000
1 SERVICIOS 159,981,197 551,774,000 1,133,515,000
101 ALQUILERES 27,889,827 186,000,000 439,000,000
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
0 138,000,000 215,000,000
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
840,679 5,000,000 13,000,000
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 26,881,148 40,000,000 197,000,000
10199 OTROS ALQUILERES 168,000 3,000,000 14,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 6,123,275 38,200,000 112,120,000
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 0 7,000,000 6,900,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 16,200,000 18,560,000
10203 SERVICIO DE CORREO 168,255 2,000,000 2,000,000
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 5,955,020 13,000,000 79,660,000
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 5,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 34,671,216 63,420,000 112,200,000
10301 INFORMACION 11,678,702 12,720,000 23,000,000
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20,152,670 33,500,000 72,000,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,816,194 9,000,000 10,000,000
10304 TRANSPORTE DE BIENES 23,650 5,000,000 1,000,000
10305 SERVICIOS ADUANEROS 0 2,000,000 5,000,000
10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV.
FINANCIEROS Y COMERCIAL.
0 200,000 200,000
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
0 1,000,000 1,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 57,251,362 120,000,000 212,195,000
PP- 218-008
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0 0 4,000,000
10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 0 500,000
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y
SOCIALES
14,500,000 45,500,000 115,000,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
41,850,000 33,500,000 25,000,000
10406 SERVICIOS GENERALES 768,757 38,000,000 57,695,000
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 132,604 3,000,000 10,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,251,425 31,794,000 43,000,000
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 246,545 1,794,000 2,000,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,236,155 10,000,000 17,000,000
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,194,877 10,000,000 12,000,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,573,847 10,000,000 12,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
6,592,901 15,000,000 20,000,000
10601 SEGUROS 6,592,901 15,000,000 20,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,839,196 18,000,000 29,000,000
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,083,746 6,000,000 10,000,000
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
3,768,885 9,000,000 15,000,000
10703 GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL
986,565 3,000,000 4,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,053,830 75,270,000 163,500,000
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES
Y TERRENOS
0 44,500,000 50,000,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
3,573,330 5,300,000 8,000,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
496,000 3,120,000 5,000,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
238,000 2,150,000 5,000,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
746,500 20,000,000 95,000,000
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
0 200,000 500,000
109 IMPUESTOS 218,162 1,590,000 1,000,000
10999 OTROS IMPUESTOS 218,162 1,590,000 1,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 90,000 2,500,000 1,500,000
19905 DEDUCIBLES 90,000 2,000,000 1,000,000
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 500,000 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,077,139 67,958,000 98,100,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 14,843,876 22,200,000 35,500,000
PP- 218-009
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,167,761 13,000,000 23,000,000
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
22,841 1,000,000 2,000,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6,653,273 8,000,000 10,000,000
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0 200,000 500,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,433,076 2,500,000 3,000,000
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,433,076 2,500,000 3,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
4,881,124 8,290,000 9,000,000
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 20,767 530,000 500,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 26,229 60,000 1,000,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
4,815,777 6,500,000 6,000,000
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 500,000 500,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 18,350 500,000 0
20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA
CONSTRU.Y MANTEN.
0 200,000 1,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,718,048 12,600,000 25,000,000
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 149,727 1,000,000 5,000,000
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,568,321 11,600,000 20,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
7,201,013 22,368,000 25,600,000
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
2,007,022 4,240,000 5,000,000
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
0 100,000 100,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
3,351,044 7,618,000 6,000,000
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 556,197 3,000,000 5,000,000
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 273,506 2,650,000 6,000,000
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
0 200,000 500,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
20,346 2,000,000 2,000,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS
992,897 2,560,000 1,000,000
5 BIENES DURADEROS 68,393,639 171,000,000 635,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 68,393,639 161,000,000 635,000,000
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
0 5,000,000 5,000,000
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 16,446,210 40,000,000 20,000,000
PP- 218-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 5,719,648 11,000,000 250,000,000
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 20,342,794 58,000,000 100,000,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 25,884,987 32,000,000 250,000,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
0 5,000,000 5,000,000
50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO
0 10,000,000 5,000,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0 10,000,000 0
50201 EDIFICIOS 0 10,000,000 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,514,891,911 1,508,973,000 3,366,715,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
1,503,287,180 1,491,567,000 3,333,432,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
1,503,287,180 1,491,567,000 3,333,432,000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0 530,000 11,000,000
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 0 530,000 6,000,000
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0 0 5,000,000
603 PRESTACIONES 3,344,730 7,120,000 7,000,000
60301 PRESTACIONES LEGALES 2,091,471 4,000,000 4,000,000
60399 OTRAS PRESTACIONES 1,253,259 3,120,000 3,000,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
1,000,000 1,060,000 1,124,000
60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.
SIN FINES DE LUCRO
1,000,000 1,060,000 1,124,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
0 1,000,000 1,000,000
60601 INDEMNIZACIONES 0 1,000,000 1,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
7,259,999 7,696,000 13,159,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
7,259,999 7,696,000 13,159,000
PP- 218-011
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.218.000 MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-
PARA EL AÑO 2009
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 312,724,272
9544 1MINISTRO (e) ........................... 1,121,850 13,462,20000101
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 1,076,750 12,921,00000101
10479 1OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) ..... 549,450 6,593,40000101
2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 549,211 6,590,53200101
5985 1GERENTE SERVICIO CIVIL 1 ............... 530,250 6,363,00000101
4903 1DIRECTOR GENERAL 2 ..................... 516,650 6,199,80000101
4903 3DIRECTOR GENERAL 2 a 516,650 Cls c/u (e) 1,549,950 18,599,40000101
9355 1MICROBIOLOGO 4 M-4 ..................... 509,595 6,115,14000101
11734 2PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 462,750
Cls c/u ................................
925,500 11,106,00000101
11732 4PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 415,300
Cls c/u ................................
1,661,200 19,934,40000101
11735 1PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A ........... 400,900 4,810,80000101
11731 13PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 386,100
Cls c/u ................................
5,019,300 60,231,60000101
3584 1CONSULTOR (e) .......................... 372,850 4,474,20000101
11730 7PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 363,550
Cls c/u ................................
2,544,850 30,538,20000101
969 5ASESOR B a 342,050 Cls c/u (e) ......... 1,710,250 20,523,00000101
11457 2PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a
334,000 Cls c/u ........................
668,000 8,016,00000101
968 1ASESOR A (e) ........................... 306,300 3,675,60000101
11456 6PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a
299,550 Cls c/u ........................
1,797,300 21,567,60000101
11728 4PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
295,850 Cls c/u ........................
1,183,400 14,200,80000101
15785 1TECNICO Y PROFESIONAL 3 ................ 270,700 3,248,40000101
12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 212,700 2,552,40000101
13272 1SECRETARIO EJECUTIVO 2 ................. 208,500 2,502,00000101
12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ............ 205,450 2,465,40000101
13267 1SECRETARIO EJECUTIVO 1 ................. 200,650 2,407,80000101
12876 2SECRETARIO a 193,000 Cls c/u ........... 386,000 4,632,00000101
14703 1TECNICO 3 .............................. 193,000 2,316,00000101
3162 1CHOFER VICEMINISTRO (e) ................ 191,000 2,292,00000101
10819 5OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 171,600
Cls c/u ................................
858,000 10,296,00000101
10598 2OFICINISTA 1 a 170,400 Cls c/u ......... 340,800 4,089,60000101
25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
627,01400101
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
228,969,11400101
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
43,017,65600399
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
95,916,63000302
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY 1,085,34400399
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 218-012
GastoObjeto
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
65,624,37000302
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
111,964,00000301
180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
6,261,60000101
866,190,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 893
PP- 218-013
1.1.1.1.218.000 - MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
COORDINACION Y DES. CIENTIF,Y TECNOLOGICO
DESPACHO DE LA MINISTRAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Contribuir a promover, incentivar y estimular la creación decondiciones apropiadas para que la investigación, la innovación,el conocimiento y el desarrollo tecnológico del país, apoyen elcrecimiento económico y a una mejor calidad de vida en loscostarricenses, beneficiando así a empresarios, investigadores,académicos, estudiantes y la población en general.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
P.01. Actividades de promoción ydesarrollo en ciencia,tecnología e innovación anivel regional.
Habitantes de lasregiones en general.
Institucionespúblicas,privadas,académicas,Gobiernos Localesy sociedad civil.
P.02. Plataforma de serviciosdigitales fortalecida yfuncionando.
Comunidades donde seinstalan.
Población enGeneral.
P.03. Sistema de CertificaciónDigital en funcionamiento.
Sedesuniversitarias.
Sociedad civilcostarricense.
P.04. Indicadores nacionales enciencia y tecnología.
Sociedad civilcostarricense.
Definidores yejecutores depolíticascientíficas ytecnológicas.
P.05. Personas y proyectosclasificados yseleccionados para recibirfinanciamientocomplementario.
Población, empresasy Sector Académico.
Personas yproyectos quereciben apoyofinanciero.
PP- 218-014
P.06. Apoyo y promoción de laciencia y la tecnología einnovación.
Pequeñas y medianasempresas (PYMEs)Nacionales.
Proyectos deinvestigación,desarrollo einnovación I+D+I.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1. Replantear el actual sistema de innovación para superar las
barreras detectadas y que impiden su funcionamiento eficiente.
2. Implementar una estrategia para incrementar la inversión eninvestigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del PIB.
3. Fortalecer la plataforma y el contenido de los servicios digitalespara reducir la brecha digital, entre las zonas rurales y sectoressin acceso actual con respecto a las zonas urbanas y sectores quelo utilizan comúnmente.
4. Aumentar la formación y actualización de capital humano conconocimientos especializados en ciencias y tecnología.
5. Apoyar y promover proyectos de investigación, desarrollo einnovación.
6. Promover un desarrollo científico y tecnológico en regiones delpaís para acortar la brecha del conocimiento entre las zonasurbanas y rurales
7. Apoyar y promover proyectos y actividades que permitan un mayoracceso y participación de poblaciones vulnerables en ciencia ytecnología, para disminuir la brecha entre ellas y el resto de lapoblación en este campo.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Promover un desarrollo científico y tecnológico en las regiones
Chorotega, Brunca, Huetar Atlántica y Pacífico Central, paraacortar la brecha del conocimiento entre las zonas urbanas yrurales, utilizando la plataforma de los Consejos Regionales enCiencia y Tecnología CORECIT, entre otras.
O.02. Contribuir a la reducción de la brecha digital mediante la aperturade los Centros Comunales Inteligentes.
O.03. Contribuir al acceso de bibliotecas y bases de datos como medios deinvestigación científica y tecnológica, de universidades y centrosprivados de Europa y América a través del sistema CR2net.
O.04. Difundir el sistema de certificación digital para promover lacultura en el uso de la tecnología de la firma digital.
O.05. Mantener el Sistema de firma digital funcionando eficientemente enfunción de las normas internacionales.
O.06. Generar un banco de Indicadores Nacionales de Ciencia y Tecnología,para conocer el estado de la ciencia y la tecnología en un momentodado, para la toma de decisiones y definición de políticas.
PP- 218-015
O.07. Aumentar la formación de capital humano mediante el apoyofinanciero para la formación y actualización de Recurso Humano conconocimientos especializados en ciencia y tecnología.
O.08. Divulgar conocimientos de ciencia y tecnología para satisfacernecesidades de grupos específicos de las diferentes comunidades delpaís, a través de aulas móviles.
O.09. Promover las vocaciones en ciencia y tecnología para el desarrollode esta área en el país.
O.10. Apoyar y promover proyectos de investigación y desarrollo, einnovación; para contribuir a la competitividad nacional y calidadde vida de la población.
O.11. Apoyar la aplicación de un mecanismo de vinculación medianteencuentros tecnológicos y labores de coordinación, facilitación yfinanciamiento.
O.12. Incentivar las iniciativas de creación de empresas de basetecnológica.
O.13. Establecer acciones de coordinación y redes que permitan eldesarrollo de proyectos de investigación y apoyo con empresas deIberoamérica.
O.14. Apoyar la formación de alianzas internacionales con empresas deIberoamérica, mediante la cooperación científica y tecnológica.
O.15. Apoyar y promover proyectos y actividades para la participación depoblaciones vulnerables y contribuir así a disminuir la brechaentre ellos y el resto de la población en ciencia y tecnología.
O.16. Replantear el Sistema Nacional de Innovación (SIN), para sufuncionamiento eficiente, con base en barreras detectadas en elproceso de evaluación del sistema actual.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2008 2009 2010 2011 2012Tipo
O.01. Actividades Científicas y Tecnológicas a nivel regional.Gestión.
8.00 10.008.00 8.008.00
Dirección fomento de la Ciencia Tecnología e Innovación.Fuentes de Datos:
O.02. Centros Comunitarios Instalados.Gestión.
150.00 0.0072.00 0.000.00
Control Interno de la Dirección de Tecnologías de Información
(estadísticas).
Fuentes de Datos:
O.03. Instituciones y sedes relacionadas con la educación superior o técnica
conectadas al Sistema CR2 net.
Gestión.
10.00 0.0019.00 0.000.00
Control Interno de la Dirección de Tecnologías de Información
(estadísticas).
Fuentes de Datos:
PP- 218-016
O.04.01. Charlas del sistema de certificación digital impartidas.Gestión.
4.00 4.004.00 5.005.00
Encuestas y Estadísticas.Fuentes de Datos:
O.04.02. Grado de satisfacción de los usuarios.Gestión.
80.00 0.0080.00 0.000.00
Encuestas y estadísticas.Fuentes de Datos:
O.05. Tener en funcionamiento la entidad raíz y generar los registros
necesarios para lograr la acreditación ante el Ente Costarricense de
Acreditación.
Gestión.
1.00 1.001.00 1.001.00
Estudio de Evaluación realizado por ECA.Fuentes de Datos:
O.06. Batería de indicadores en Ciencia y Tecnología para el año en
referencia.
Gestión.
1.00 1.001.00 1.001.00
Dirección de Planificación del MICIT (estadísticas).Fuentes de Datos:
O.07.01. Personas que reciben apoyo financiero para realizar estudios de
postgrado.
Gestión.
80.00 85.0085.00 85.0085.00
Archivos (estadísticas).Fuentes de Datos:
O.07.02. Personas que reciben apoyo financiero para la actualización de
conocimientos (Asistencia a seminarios, pasantías, cursos, ferias
tecnológicas, talleres, charlas y otros).
Gestión.
100.00 110.00100.00 0.000.00
Archivos (estadísticas).Fuentes de Datos:
O.08. Aulas móviles para divulgar conocimientos en ciencia y tecnología.Gestión.
16.00 0.0017.00 0.000.00
Programa Interinstitucional del Aula Móvil (estadísticas).Fuentes de Datos:
O.09. Número de Actividades para promoción de vocaciones en ciencia y
tecnología.
Gestión.
30.00 30.0030.00 0.0032.00
Archivos.Fuentes de Datos:
O.10. Proyectos de Investigación, Desarrollo, e Innovación (I+D+I)
seleccionados para ser financiados.
Gestión.
9.00 10.0010.00 0.0011.00
Archivos (estadísticas).Fuentes de Datos:
O.11. Encuentros tecnológicos ejecutados.Gestión.
2.00 2.002.00 2.002.00
Estadísticas.Fuentes de Datos:
O.12. Cantidad de empresas con infraestructura, equipo y personal con
conocimientos básicos para la producción de semilla de alta calidad.
Gestión.
0.00 1.002.00 0.000.00
Control Interno de la Dirección de Tecnologías de Información
(estadísticas).
Fuentes de Datos:
O.13. Redes temáticas y acciones de coordinación de Proyectos de
Investigación.
Gestión.
8.00 8.008.00 0.0010.00
Estadísticas.Fuentes de Datos:
PP- 218-017
O.14. Alianzas estratégicas.Gestión.
2.00 2.002.00 0.002.00
Estadísticas.Fuentes de Datos:
O.15.01. Proyectos ejecutados para disminuir la brecha digital en Ciencia y
Tecnología en poblaciones vulnerables.
Gestión.
1.00 1.001.00 0.001.00
Estadísticas.Fuentes de Datos:
O.15.02. Actividades para disminuir la brecha digital en ciencia y tecnología en
poblaciones vulnerables.
Gestión.
2.00 0.006.00 0.000.00
Estadísticas.Fuentes de Datos:
O.16. Actividades para superar las barreras detectadas en el Sistema Nacional
de Innovación.
Gestión.
2.00 0.004.00 0.000.00
Comisión Nacional para la Innovación y Diagnóstico (estadísticas).Fuentes de Datos:
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
2,422,120,000 DESPACHO DE LA MINISTRA. 1 DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.
764,880,000 DESPACHO DE LA MINISTRA. 2 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.
63,740,000 DESPACHO DE LA MINISTRA. 3 AUDITORÍA.
3,123,260,000 DESPACHO DE LA MINISTRA. 4 TRANSFERENCIAS.
6,374,000,000Total del Programa 893
PP- 218-018
PP- 218-019
Registro Contable: 1.1.1.1.218.000-893-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,374,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 5,739,000,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 635,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 72 0 72
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
8 0 83 ADMINISTRATIVO
53 0 534 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2 0 25 TECNICO
6 0 69 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P
TOTAL
PROY.
6,374,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,140,670,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 548,582,000
00101 001 1111 1160 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 548,582,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10,000,000
00201 001 1111 1160 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 423,443,000
00301 001 1111 1160 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 111,964,000
00302 001 1111 1160 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 161,541,000
00303 001 1111 1160 DECIMOTERCER MES 61,678,000
00304 001 1111 1160 SALARIO ESCOLAR 44,157,000
00399 001 1111 1160 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 44,103,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 72,167,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 68,466,000
00401 001 1112 1160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 68,466,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,701,000
00405 001 1112 1160 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-5 3,701,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 86,478,000
PP- 218-020
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.218.000-893-00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 35,158,000
00501 001 1112 1160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 35,158,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 11,103,000
00502 001 1112 1160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 11,103,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 22,205,000
00503 001 1112 1160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 22,205,000
200
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 18,012,000
00505 001 1112 1160 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-ASEMICIT.
(APORTE PATRONAL 2.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS Nº 6970).
Ced. Jur.: 2-100-098311 18,012,000
200
1 SERVICIOS 1,133,515,000
101 ALQUILERES 439,000,000
10101 001 1120 1160 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 215,000,000
10102 001 1120 1160 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13,000,000
10103 001 1120 1160 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 197,000,000
10199 001 1120 1160 OTROS ALQUILERES
(ALQUILER DE CASILLERO PARA RECIBO DE REVISTAS
INSCRITAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL,
ALQUILER DE CABAÑAS SANITARIAS Y TOLDOS PARA
INAUGURACIONES DE CENTROS COMUNITARIOS
INTELIGENTES (CECIS), DE ENCUENTROS
TECNOLÓGICOS Y OTROS EVENTOS). 14,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 112,120,000
10201 001 1120 1160 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 6,900,000
10202 001 1120 1160 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 18,560,000
10203 001 1120 1160 SERVICIO DE CORREO 2,000,000
10204 001 1120 1160 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 79,660,000
10299 001 1120 1160 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PAGO DE RECOLECCION DE DESECHOS Y OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS). 5,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 112,200,000
10301 001 1120 1160 INFORMACION 23,000,000
10302 001 1120 1160 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 72,000,000
10303 001 1120 1160 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10,000,000
PP- 218-021
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.218.000-893-00
10304 001 1120 1160 TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000
10305 001 1120 1160 SERVICIOS ADUANEROS 5,000,000
10306 001 1120 1160 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y
COMERCIAL.
(PAGO DE SERVICIOS VARIOS POR COMISIONES Y
SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES). 200,000
10307 001 1120 1160 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA 1,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 212,195,000
10401 001 1120 1160 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MÉDICO DE
EMPRESA). 4,000,000
10402 001 1120 1160 SERVICIOS JURIDICOS
(PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS CONTRATADOS
NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN
DE PROYECTOS). 500,000
10404 001 1120 1160 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL CAMPO
ESTADÍSTICO Y ESTUDIOS A REALIZAR DE LAS
ACTIVIDADES FINANCIERO-ADMINISTRATIVAS Y DEL
ÁREA OPERATIVA DEL MINISTERIO, ASÍ COMO
CONTRATACIONES PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN
PRIMARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y
ESTUDIOS PARA MEDIR IMPACTOS DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS EN EL FONDO DE INCENTIVOS Y PROPYME
PARA LA TOMA DE DECISIONES, TAMBIÉN PARA
CONSULTORÍAS ORIENTADAS A MEJORAR LA OPERACIÓN
DEL MINISTERIO). 115,000,000
10405 001 1120 1160 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TANTO A
NIVEL DE SOFTWARE COMO DE HARDWARE, SEGURIDAD
INFORMÁTICA Y AUDITORÍA DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN, SERVICIOS DE DESARROLLO DE
PÁGINAS INTERNET DE INSTACIAS ASOCIADAS AL
SECTOR, SERVICIO DE HOSTING, ASÍ COMO EL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN OPERATIVA
INTERNA). 25,000,000
10406 001 1120 1160 SERVICIOS GENERALES
(CONTRATOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL NUEVO
EDIFICIO, ASÍ COMO EL PAGO DE SERVICIOS DE
CERRAJERÍA Y COPIAS DE LLAVES, PARQUEO
OCASIONAL, INSTALACIÓN DE ALARMAS, CAMBIO DE
COMBINACIONES DE CAJAS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA
DE ALFOMBRAS, SERVICIO DE CHAPIA, LIMPIEZA DE
JARDINES, FUMIGACIÓN, CONFECCIÓN DE UNIFORMES). 57,695,000
10499 001 1120 1160 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(GRABADO DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO, REVISIÓN
TÉCNICA OBLIGATORIA, SERVICIO DE APERTURA DE
PP- 218-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.218.000-893-00
CAJAS DE SEGURIDAD Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS,
ASESORÍA Y OTROS SERVICIOS). 10,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 43,000,000
10501 001 1120 1160 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000
10502 001 1120 1160 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 17,000,000
10503 001 1120 1160 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 12,000,000
10504 001 1120 1160 VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20,000,000
10601 001 1120 1160 SEGUROS 20,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 29,000,000
10701 001 1120 1160 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CUBRIR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN
ORIENTADO AL REFORZAMIENTO DE HABILIDADES DE
TODO NUESTRO PERSONAL). 10,000,000
10702 001 1120 1160 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENCIÓN DE PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS
OFICIALES). 15,000,000
10703 001 1120 1160 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 4,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 163,500,000
10801 001 1120 1160 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 50,000,000
10805 001 1120 1160 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 8,000,000
10806 001 1120 1160 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 5,000,000
10807 001 1120 1160 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 5,000,000
10808 001 1120 1160 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 95,000,000
10899 001 1120 1160 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000
109 IMPUESTOS 1,000,000
10999 001 1310 1160 OTROS IMPUESTOS
(PAGO DE MARCHAMOS DE LOS VEHÍCULOS DEL
MINISTERIO Y ADQUISICIÓN DE ESPECIES FISCALES
REQUERIDAS EN ALGUNOS TRÁMITES). 1,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,500,000
19905 001 1120 1160 DEDUCIBLES 1,000,000
19999 001 1120 1160 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(SERVICIO DE BODEGAJE Y MUELLAJE, ENTRE OTROS). 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 98,100,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 35,500,000
20101 001 1120 1160 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 23,000,000
20102 001 1120 1160 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,000,000
20104 001 1120 1160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,000,000
20199 001 1120 1160 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,000,000
PP- 218-023
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.218.000-893-00
20203 001 1120 1160 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 9,000,000
20301 001 1120 1160 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 500,000
20303 001 1120 1160 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,000,000
20304 001 1120 1160 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 6,000,000
20305 001 1120 1160 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 500,000
20399 001 1120 1160 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN. 1,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25,000,000
20401 001 1120 1160 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5,000,000
20402 001 1120 1160 REPUESTOS Y ACCESORIOS 20,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 25,600,000
29901 001 1120 1160 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,000,000
29902 001 1120 1160 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 100,000
29903 001 1120 1160 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 6,000,000
29904 001 1120 1160 TEXTILES Y VESTUARIO 5,000,000
29905 001 1120 1160 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 6,000,000
29906 001 1120 1160 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 500,000
29907 001 1120 1160 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2,000,000
29999 001 1120 1160 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,000,000
5 BIENES DURADEROS 635,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 635,000,000
50101 280 2210 1160 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 5,000,000
50102 280 2210 1160 EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000,000
50103 280 2210 1160 EQUIPO DE COMUNICACION 250,000,000
50104 280 2210 1160 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 100,000,000
50105 280 2210 1160 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 250,000,000
50107 280 2210 1160 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 5,000,000
50199 280 2210 1160 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 5,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,366,715,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,333,432,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,333,432,000
60103 001 1310 1160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 1,851,000
200
60103 001 1310 1160 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
(PARA CONVENIO CITA-MAG, TRANSITORIO VI DE LA
LEY Nº 7147 DEL 15 DE MAYO DE 1990). (PARA
GASTOS DE OPERACIÓN).
Ced. Jur.: 4-000-042149-36 32,467,000
201
PP- 218-024
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.218.000-893-00
60103 001 1310 1160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 1,851,000
202
60103 001 1310 2134 COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE COSTA RICA.
(LEY Nº 4383 DEL 18 DE AGOSTO DE 1969, ART. Nº
40). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN).
Ced. Jur.: 3-007-045538-02 61,994,000
205
60103 001 1310 2111 ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA).
(ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN, LEY Nº
7169 MICIT, LEY Nº 8279 SISTEMA NACIONAL PARA
LA CALIDAD). (GASTOS OPERATIVOS).
Ced. Jur.: 3-007-348163-20 499,231,000
206
60103 001 1310 1160 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Y TECNOLOGICAS (CONICIT).
(LEY Nº 5048 DEL 28 DE AGOSTO DE 1972). (PARA
GASTO OPERATIVO).
Ced. Jur.: 3-007-045446-07 716,524,000
210
60103 001 1310 1160 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Y TECNOLÓGICAS (CONICIT).
(FONDO DE INCENTIVOS, EMPRESAS PRODUCTIVAS DE
BIENES Y SERVICIOS, PÚBLICAS Y PRIVADAS,
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS Y UNIVERSIDADES
ESTATALES, LEY Nº 7169). (GASTO OPERATIVO).
Ced. Jur.: 3-007-045446-07 1,200,000,000
211
60103 001 1310 1160 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Y TECNOLÓGICAS (FONDO PROPYME, FONDO
CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS, ARTÍCULO 13 DE LA LEY Nº 8262 DEL 17
DE MAYO DE 2002). (GASTO OPERATIVO).
Ced. Jur.: 3-007-045446-07 300,000,000
212
60103 001 1310 1160 ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS. (PARA EL
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, LEY 7169, ART. Nº 66, LEY Nº 7544).
(PARA GASTO OPERATIVO).
Ced. Jur.: 3-007-154845-22 48,440,000
214
60103 001 1310 1160 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (PARA CONVENIO
CITA/MAG/UCR/MICIT). ( (ARTÍCULO 7 DE LA LEY
Nº 7169 DEL 01 DE AGOSTO DE 1990). (PARA GASTOS
OPERATIVOS).
Ced. Jur.: 4-000-042149-36 111,074,000
216
60103 001 1310 1160 UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA). (PARA IMPULSAR LA
EJECUCIÓN DE LAS ÁREAS DE COOPERACIÓN MUTUA DEL
PROYECTO "INCLUSIÓN DIGITAL: IMPLEMENTACIÓN DE
CENTROS COMUNITARIOS INTELIGENTES CECI" SEGÚN
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN MICIT-UNA). (ART.
3 INCISO C) Y ART. 8 DE LA LEY 7169 Y SUS
REFORMAS, Y DECRETO N° 33629).
Ced. Jur.: 4-0000-42150-14 60,000,000
221
PP- 218-025
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.218.000-893-00
60103 001 1310 1160 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES. (CONVENIO ALA
2005/017-534 CENIBIOT-MICIT). (LEY MARCO No.
8342). (PARA GASTOS OPERATIVOS).
Ced. Jur.: 3-007-045437-08 300,000,000
222
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 11,000,000
60201 001 1320 1160 BECAS A FUNCIONARIOS 6,000,000
60299 001 1320 1160 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
(PARA EL PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA). 5,000,000
603 PRESTACIONES 7,000,000
60301 001 1320 1160 PRESTACIONES LEGALES 4,000,000
60399 001 1320 1160 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). 3,000,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 1,124,000
60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 1,124,000
60404 001 1320 2111 INSTITUTO DE NORMAS TÉCNICAS DE COSTA RICA.
(INTECO). (PARA AFILIACIÓN DE COSTA RICA A ISO,
LEY Nº 8279 DEL 02 DE MARZO DEL 2002).
(ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA
NORMALIZACIÓN).
Ced. Jur.: 3-002-087432-24 1,124,000
250
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,000,000
60601 001 1320 1160 INDEMNIZACIONES
(POR EVENTUALES INDEMNIZACIONES A PAGAR A
TERCERAS PERSONAS). 1,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 13,159,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 13,159,000
60701 001 1330 2134 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA.
(CUOTA ANUAL ORDINARIA). (DECRETO Nº 3440 DEL
26/10/64).
Ced. Jur.: 3-007-045538-02 13,159,000
200
Top Related