Rubro Presupuesto Inicial (1) Orden Pago
2 7.790.240.038,00 2.748.857.792,45
2.01. 1.737.419.124,00 805.071.902,45
2.1.1. 137.440.226,00 48.575.236,64
2.1.1.02. 12.572.892,00 1.726.318,64
210102101 500.000,00 0,00
210102102 3.000.000,00 0,00
210102103 250.000,00 0,00
210102104 5.000.000,00 1.326.318,64
210102105 1.297.193,00 0,00
210102107 1.500.000,00 400.000,00
210102108 700.000,00 0,00
210102109 325.699,00 0,00
210102110 0,00 0,00
2.1.1.1. 119.220.399,00 45.130.593,00
210101101 13.917.053,00 5.776.680,00
210101102 1.159.754,00 0,00
210101103 579.877,00 0,00
210101104 77.317,00 0,00
210101105 561.345,00 248.835,00
210101106 80.052.819,00 39.105.078,00
210101107 22.872.234,00 0,00
210101108 0,00 0,00
210101109 0,00 0,00
2.1.1.3. 5.646.935,00 1.718.325,00
210103101 1.182.949,00 486.625,00
210103102 1.670.046,00 687.000,00
210103103 72.647,00 29.800,00
210103104 1.336.215,00 0,00 0,00101 CESANTIAS 1.336.215,00 0,00 0,00 1.336.215,00
0,00
101 RIESGOS PROFESIONALES. 72.647,00 29.800,00 29.800,00 42.847,00 0,00
101 FONDO DE PENSIONES. 1.670.046,00 687.000,00 687.000,00 983.046,00
0,00
101 SALUD 1.182.949,00 486.625,00 486.625,00 696.324,00 0,00
CONTRIBUCIONES
INHERENTES A LA NOMINA.
5.646.935,00 1.718.325,00 1.718.325,00 3.928.610,00
0,00
101 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 VACACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00
18.885.392,00
101 HONORARIOS SESIONES
EXTRAORDINARIAS
22.872.234,00 0,00 0,00 22.872.234,00 0,00
101 HONORARIOS SESIONES
ORDINARIAS
80.052.819,00 39.105.078,00 20.219.686,00 40.947.741,00
0,00
101 PRIMA DE ALIMENTCACION. 561.345,00 248.835,00 190.204,00 312.510,00 58.631,00
101 BONIFICACION DE
RECREACION.
77.317,00 0,00 0,00 77.317,00
0,00
101 PRIMA DE VACACIONES. 579.877,00 0,00 0,00 579.877,00 0,00
101 PRIMA DE NAVIDAD. 1.159.754,00 0,00 0,00 1.159.754,00
18.944.023,00
101 SUELDO PERSONAL DE
NOMINA.
13.917.053,00 5.776.680,00 5.776.680,00 8.140.373,00 0,00
SERVICIOS PERSONALES. 119.220.399,00 45.130.593,00 26.186.570,00 74.089.806,00
0,00
101 DISEÑO E IMPLEMENTACION
MECI
1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
101 VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJES.
25.699,00 0,00 0,00 25.699,00
600.000,00
101 CAPACITACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 IMPRESOS Y PUBLICACIONES. 1.500.000,00 1.000.000,00 400.000,00 500.000,00
96.116,62
101 TRANSPORTE 1.297.193,00 1.000.000,00 0,00 297.193,00 1.000.000,00
101 SERVICIOS PÚBLICOS 5.000.000,00 1.326.318,64 1.230.202,02 3.673.681,36
1.000.000,00
101 MANTENIMIENTO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
101 MATERIALES Y SUMINISTRO. 3.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4.396.116,62
101 COMPRA DE EQUIPO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS GENERALES. 12.572.892,00 6.026.318,64 1.630.202,02 6.546.573,36
202.691.282,95
CONCEJO. 137.440.226,00 52.875.236,64 29.535.097,02 84.564.989,36 23.340.139,62
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
1.814.370.107,00 886.197.749,52 683.506.466,57 928.172.357,48
Saldo x Girar
3-4=(6)
EGRESOS 14.233.417.867,22 5.680.773.820,74 2.598.818.370,57 8.552.644.046,48 3.081.955.450,17
Fondo Descripción Presupuesto Final (2)Compromisos
(3)
Giros Tesoreria
(4)
Saldos Apropiacion
2-3=(5)
MUNICIPIO DE TITIRIBI
Pagina: 1 de: 1SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo desde: 1/1/2015 hasta: 31/5/2015Nit: 890.980.781
Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
210103105 132.543,00 0,00
210103106 556.682,00 229.000,00
210103107 69.585,00 28.700,00
210103108 69.585,00 28.700,00
210103109 139.171,00 57.000,00
210103110 417.512,00 171.500,00
2.1.2. 97.020.000,00 29.800.570,57
2.1.2.1. 59.969.990,00 21.355.335,00
210201101 52.548.187,00 21.106.500,00
210201102 4.379.016,00 0,00
210201103 2.189.508,00 0,00
210201104 291.934,00 0,00
210201105 561.345,00 248.835,00
210201106 0,00 0,00
210201107 0,00 0,00
2.1.2.2. 15.676.365,00 1.561.744,57
210202101 1.126.365,00 0,00
210202102 2.500.000,00 0,00
210202103 250.000,00 0,00
210202104 4.000.000,00 1.561.744,57
210202105 2.000.000,00 0,00
210202106 4.500.000,00 0,00
210202107 1.000.000,00 0,00
210202108 300.000,00 0,00
2.1.2.3. 21.373.645,00 6.883.491,00
210203101 4.466.596,00 1.789.675,00
210203102 6.305.782,00 2.526.600,00
210203103 274.302,00 109.800,00
210203104 5.097.169,00 0,00
210203105 500.459,00 563.016,00
210203106 2.101.927,00 842.000,00
210203107 262.741,00 105.200,00
210203108 262.741,00 105.200,00
210203109 525.482,00 210.500,00
210203110 1.576.446,00 631.500,00
2.1.3. 1.407.958.898,00 673.618.134,24
2.1.3.1. 539.654.645,00 230.825.361,00
210301101 322.976.645,00 130.446.536,00
210301102 53.471.559,00 20.774.255,00
0,00
101 JORNALES 54.158.010,00 20.774.255,00 20.774.255,00 33.383.755,00 0,00
101 SUELDO PERSONAL DE
NOMINA
248.171.994,00 130.446.536,00 130.446.536,00 117.725.458,00
179.105.693,33
SERVICIOS PERSONALES. 517.647.929,00 284.644.361,00 219.443.353,00 233.003.568,00 65.201.008,00
ALCALDIA. 1.462.194.907,00 750.443.981,31 571.338.287,98 711.750.925,69
0,00
101 ICBF 1.576.446,00 631.500,00 631.500,00 944.946,00 0,00
101 INSTITUTOS TECNICOS 525.482,00 210.500,00 210.500,00 314.982,00
0,00
101 ESAP 262.741,00 105.200,00 105.200,00 157.541,00 0,00
101 SENA 262.741,00 105.200,00 105.200,00 157.541,00
0,00
101 CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR
2.101.927,00 842.000,00 842.000,00 1.259.927,00 0,00
101 INTERESES A LAS CESANTIAS 563.459,00 563.016,00 563.016,00 443,00
0,00
101 CESANTIAS 5.034.169,00 0,00 0,00 5.034.169,00 0,00
101 RIESGOS PROFESIONALES 274.302,00 109.800,00 109.800,00 164.502,00
0,00
101 FONDO DE PENSIONES 6.305.782,00 2.526.600,00 2.526.600,00 3.779.182,00 0,00
101 SALUD 4.466.596,00 1.789.675,00 1.789.675,00 2.676.921,00
0,00
CONTRIBUCIONES
INHERENTES A LA NOMINA
21.373.645,00 6.883.491,00 6.883.491,00 14.490.154,00 0,00
101 AFILIACIÓN Y CUOTA "APSA" 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00
101 CAPACITACION. 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
101 VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJES.
4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00
186.819,00
101 COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE.
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
101 SERVICIOS PUBLICOS. 1.800.000,00 1.561.744,57 1.374.925,57 238.255,43
0,00
101 MANTENIMIENTO 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
101 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
186.819,00
101 COMPRA DE EQUIPO 1.126.365,00 0,00 0,00 1.126.365,00 0,00
GASTOS GENERALES. 13.476.365,00 1.561.744,57 1.374.925,57 11.914.620,43
0,00
101 PRIMA DE SERVICIOS 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00
101 COMPENSACIÓN VACACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
101 PRIMA DE ALIMENTACIÓN 561.345,00 248.835,00 190.204,00 312.510,00 58.631,00
101 BONIFICACION DE
RECREACIÓN
291.934,00 0,00 0,00 291.934,00
0,00
101 PRIMA DE VACACIONES. 2.189.508,00 0,00 0,00 2.189.508,00 0,00
101 PRIMA DE NAVIDAD. 4.379.016,00 0,00 0,00 4.379.016,00
58.631,00
101 SUELDO PERSONAL DE
NÓMINA
52.548.187,00 21.106.500,00 21.106.500,00 31.441.687,00 0,00
SERVICIOS PERSONALES. 62.169.990,00 21.355.335,00 21.296.704,00 40.814.655,00
0,00
PERSONERIA. 97.020.000,00 29.800.570,57 29.555.120,57 67.219.429,43 245.450,00
101 ICBF. 417.512,00 171.500,00 171.500,00 246.012,00
0,00
101 INSTITUTOS TECNICOS. 139.171,00 57.000,00 57.000,00 82.171,00 0,00
101 ESAP 69.585,00 28.700,00 28.700,00 40.885,00
0,00
101 SENA 69.585,00 28.700,00 28.700,00 40.885,00 0,00
101 CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR
556.682,00 229.000,00 229.000,00 327.682,00
101 INTERESES A LAS CESANTIAS. 132.543,00 0,00 0,00 132.543,00 0,00
Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
210301103 35.918.399,00 800.764,00
210301104 17.959.199,00 12.900.132,00
210301105 25.754.089,00 8.175.901,00
210301106 52.800.000,00 15.505.000,00
210301107 2.934.560,00 1.718.329,00
210301108 5.052.103,00 3.089.745,00
210301109 17.959.199,00 15.014.699,00
210301110 4.828.892,00 0,00
210301111 0,00 22.400.000,00
210301112 0,00 0,00
2.1.3.2. 382.531.742,00 170.870.846,80
210302101 78.461.742,00 73.213.570,93
210302102 46.670.000,00 1.026.600,00
210302103 22.000.000,00 11.224.463,00
210302104 22.000.000,00 3.575.539,00
210302105 30.000.000,00 20.344.826,87
210302106 5.000.000,00 1.010.000,00
210302107 20.000.000,00 12.936.449,00
210302108 3.000.000,00 0,00
210302109 35.400.000,00 16.226.280,00
210302110 25.000.000,00 0,00
210302111 1.000.000,00 0,00
210302112 6.000.000,00 4.490.000,00
210302113 1.000.000,00 0,00
210302114 5.000.000,00 0,00
210302115 1.000.000,00 0,00
210302116 1.000.000,00 0,00
210302117 5.000.000,00 0,00
210302118 40.000.000,00 22.175.718,00
210302119 15.000.000,00 4.647.400,00
210302120 5.000.000,00 0,00
210302121 15.000.000,00 0,00
2.1.3.3. 209.325.734,00 175.843.642,00
210303101 43.319.691,00 155.040,00
210303102 1.953.036,00 16.806.200,00
210303103 33.329.843,00 13.111.320,00
210303104 27.827.367,00 10.835.160,00
210303105 6.589.461,00 3.561.576,00
210303106 47.696.176,00 110.591.319,00 84.663.210,00101 CESANTÍAS 120.938.901,00 110.591.319,00 25.928.109,00 10.347.582,00
0,00
101 RIESGOS PROFESIONALES 6.589.461,00 3.561.576,00 3.561.576,00 3.027.885,00 0,00
101 APORTES FONDOS PRIVADOS
DE PENSIONES
27.827.367,00 10.835.160,00 10.835.160,00 16.992.207,00
0,00
101 APORTES FONDOS PÚBLICOS
DE PENSIONES
33.329.843,00 13.111.320,00 13.111.320,00 20.218.523,00 0,00
101 APORTES FONDOS PRIVADOS
EN SALUD
26.953.036,00 16.806.200,00 16.806.200,00 10.146.836,00
84.663.210,00
101 APORTES FONDO PÚBLICOS
EN SALUD
18.319.691,00 155.040,00 155.040,00 18.164.651,00 0,00
CONTRIBUCIONES
INHERENTES A LA NÓMINA
282.568.459,00 175.843.642,00 91.180.432,00 106.724.817,00
0,00
101 GASTOS ELECTORALES 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
101 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
MUNICIPIOS
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
483.264,00
101 TRANSPORTE CONCEJALES 15.000.000,00 15.000.000,00 4.647.400,00 0,00 10.352.600,00
101 PÓLIZAS Y SEGUROS DE VIDA
CONCEJALES
40.000.000,00 22.175.718,00 21.692.454,00 17.824.282,00
0,00
101 RELACIONES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIAS ANTERIORES
1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
0,00
101 CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIAS JUDICIALES
1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
101 GASTOS VARIOS E
IMPREVISTOS
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
0,00
101 DEVOLUCIONES A
CONTRIBUYENTES
1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
101 DOTACIÓN A TRABAJADORES 6.000.000,00 4.490.000,00 4.490.000,00 1.510.000,00
0,00
101 INTERESES Y COMISIONES
FINANCIERAS
1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
101 ALUMBRADO PÚBLICO 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00
0,00
101 VIÁTICOS Y GASTOS DE
VIAJES
35.400.000,00 16.226.280,00 15.074.580,00 19.173.720,00 1.151.700,00
101 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
0,00
101 SEGUROS- PÓLIZAS- PRIMAS
Y OTROS
20.000.000,00 12.936.449,00 12.936.449,00 7.063.551,00 0,00
101 COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE
5.000.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 3.990.000,00
0,00
101 SERVICIOS PÚBLICOS
TELEFONÍA
30.000.000,00 20.344.826,87 16.084.934,61 9.655.173,13 4.259.892,26
101 SERVICIOS PÚBLICOS
ACUEDUCTO Y
22.000.000,00 3.575.539,00 3.575.539,00 18.424.461,00
0,00
101 SERVICIOS PÚBLICOS
ENERGÍA ELECTRICA
22.000.000,00 11.224.463,00 11.224.463,00 10.775.537,00 0,00
101 MANTENIMIENTO 11.670.000,00 1.026.600,00 1.026.600,00 10.643.400,00
28.901.703,33
101 MATERIALES Y SUMINISTROS 118.461.742,00 85.867.818,00 73.213.570,93 32.593.924,00 12.654.247,07
GASTOS GENERALES. 385.531.742,00 193.877.693,87 164.975.990,54 191.654.048,13
16.700.000,00
PRIMA DE SERVICIOS 24.853.285,00 0,00 0,00 24.853.285,00 0,00
101 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 39.100.000,00 39.100.000,00 22.400.000,00 0,00
1.497.312,00
101 BONIFICACION GESTION
TERRITORIAL
4.828.892,00 0,00 0,00 4.828.892,00 0,00
101 VACACIONES 18.316.784,00 15.014.699,00 13.517.387,00 3.302.085,00
197.955,00
101 PRIMA DE ALIMENTACIÓN 5.052.103,00 3.089.745,00 2.406.080,00 1.962.358,00 683.665,00
101 BONIFICACIÓN DE
RECREACIÓN
2.980.552,00 1.718.329,00 1.520.374,00 1.262.223,00
0,00
101 HONORARIOS 52.800.000,00 52.624.000,00 8.800.000,00 176.000,00 43.824.000,00
101 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 25.754.089,00 8.175.901,00 8.175.901,00 17.578.188,00
800.764,00
101 PRIMA DE VACACIONES 18.316.784,00 12.900.132,00 11.402.820,00 5.416.652,00 1.497.312,00
101 PRIMA DE NAVIDAD 23.315.436,00 800.764,00 0,00 22.514.672,00
Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
210303107 3.827.087,00 3.717.414,00
210303108 19.969.074,00 7.585.507,00
210303109 2.422.462,00 948.900,00
210303110 2.422.462,00 948.800,00
210303111 4.992.269,00 1.895.500,00
210303112 14.976.806,00 5.686.906,00
2.1.3.4 276.446.777,00 96.078.284,44
210304101 219.601.255,00 85.455.350,00
210304102 18.300.105,00 903.466,00
210304103 18.300.105,00 0,00
210304104 1.862.784,00 766.116,00
210304105 8.382.528,00 3.065.364,00
210304106 10.000.000,00 5.887.988,44
2.1.4. 95.000.000,00 53.077.961,00
210401101 80.000.000,00 51.625.961,00
210401102 15.000.000,00 1.452.000,00
2.02. 270.100.289,00 62.797.767,00
2.2.1. 270.100.289,00 62.797.767,00
2.2.1.1. 0,00 0,00
221101101 0,00 0,00
2.2.1.2. 270.100.289,00 62.797.767,00
2.2.1.2.1 223.737.452,00 53.971.599,00
221201101 33.333.333,00 11.487.047,00
221201102 10.547.931,00 3.554.079,00
221201103 24.999.999,00 15.316.068,00
221201104 7.910.949,00 4.738.771,00
221201105 29.333.333,00 13.765.471,00
221201106 11.980.344,00 5.110.163,00
221201107 75.000.000,00 0,00
221201108 30.631.563,00 0,00
2.2.1.2.2 11.152.316,00 8.826.168,00
221202101 1.354.407,00 1.339.181,00
221202102 19.614,00 20.824,00
221202103 9.528.646,00 7.242.115,00
221202104 249.649,00 224.048,00
2.2.1.2.3 35.210.521,00 0,00
221203101 25.000.000,00 0,00
221203102 10.210.521,00 0,00
2.03. 5.544.420.625,00 1.788.733.281,00
0,00
INVERSION. 11.857.417.502,22 4.493.856.232,22 1.760.259.295,00 7.363.561.270,00 2.733.596.937,22
INTERESES CONSTRUCCION
SEDE ADMINISTRATIVA IDERTI
10.210.521,00 0,00 0,00 10.210.521,00
0,00
CREDITO CONSTRUCCION
SEDE ADMINISTRATIVA IDERTI
25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00
DEPORTE 35.210.521,00 0,00 0,00 35.210.521,00
0,00
127 INTERESES 249.649,00 224.048,00 224.048,00 25.601,00 0,00
127 DEUDA PÚBLICA OBRA CIVIL
VÍA CAMPOALEGRE
9.528.646,00 7.242.115,00 7.242.115,00 2.286.531,00
0,00
127 INTERESES 20.824,00 20.824,00 20.824,00 0,00 0,00
127 DEUDA PÚBLICA OBRA CIVIL
CARRERA BOLÍVAR
1.353.197,00 1.339.181,00 1.339.181,00 14.016,00
0,00
TRANSPORTE. 11.152.316,00 8.826.168,00 8.826.168,00 2.326.148,00 0,00
127 INTERESES CREDITO
MANTENIMIENTO Y
30.631.563,00 0,00 0,00 30.631.563,00
0,00
127 CREDITO MANTENIMIENTO Y
RECONSTRUCCION 8 CER
75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00
127 INTERESES CREDITO
RECONSTRUCCION CER
11.980.344,00 5.110.163,00 5.110.163,00 6.870.181,00
0,00
127 CREDITO RECONSTRUCCION
CER CORVOVADO
29.333.333,00 13.765.471,00 13.765.471,00 15.567.862,00 0,00
127 INTERESES DEUDA PUBLICA
INFRAESTRUCTURA
7.910.949,00 4.738.771,00 4.738.771,00 3.172.178,00
0,00
127 CREDITO ADECUACION Y
MANTENIMIENTO EVANGELINA
24.999.999,00 15.316.068,00 15.316.068,00 9.683.931,00 0,00
127 INTERESES 10.547.931,00 3.554.079,00 3.554.079,00 6.993.852,00
0,00
127 DEUDA PÚBLICA
INFRAESTRUCTURA
33.333.333,00 11.487.047,00 11.487.047,00 21.846.286,00 0,00
EDUCACION 223.737.452,00 53.971.599,00 53.971.599,00 169.765.853,00
0,00
CON RECURSOS DEL S.G.P. 270.100.289,00 62.797.767,00 62.797.767,00 207.302.522,00 0,00
101 INTERESES CREDITO DE
TESORERIA
3.341.250,00 0,00 0,00 3.341.250,00
0,00
CON RECURSOS PROPIOS. 3.341.250,00 0,00 0,00 3.341.250,00 0,00
DEUDA INTERNA 273.441.539,00 62.797.767,00 62.797.767,00 210.643.772,00
0,00
SERVICIO DE LA DEUDA 273.441.539,00 62.797.767,00 62.797.767,00 210.643.772,00 0,00
131 LICENCIAS DE MOVILIZACION
DE GANADO.
28.654.300,00 1.452.000,00 1.452.000,00 27.202.300,00
0,00
112 SOBRETASA AMBIENTAL
CORANTIOQUIA.
89.060.674,00 51.625.961,00 51.625.961,00 37.434.713,00 0,00
TRANSFERENCIAS. 117.714.974,00 53.077.961,00 53.077.961,00 64.637.013,00
0,00
101 CUOTAS PARTES
JUBILATORIAS
10.000.000,00 5.887.988,44 5.548.216,44 4.112.011,56 339.772,00
101 APORTES FONDOS PRIVADOS
EN SALUD
8.382.528,00 3.065.364,00 3.065.364,00 5.317.164,00
0,00
101 APORTES FONDOS PUBLICOS
EN SALUD
1.862.784,00 766.116,00 766.116,00 1.096.668,00 0,00
101 MESADA ADICIONAL 18.300.105,00 0,00 0,00 18.300.105,00
0,00
101 PRIMA DE NAVIDAD 18.300.105,00 903.466,00 903.466,00 17.396.639,00 0,00
101 MESADAS PENSIONALES 219.601.255,00 85.455.350,00 85.455.350,00 134.145.905,00
0,00
JUBILACIONES 276.446.777,00 96.078.284,44 95.738.512,44 180.368.492,56 339.772,00
101 ICBF 14.976.806,00 5.686.906,00 5.686.906,00 9.289.900,00
0,00
101 INSTITUTOS TÉCNICOS 4.992.269,00 1.895.500,00 1.895.500,00 3.096.769,00 0,00
101 ESAP 2.422.462,00 948.800,00 948.800,00 1.473.662,00
0,00
101 SENA 2.422.462,00 948.900,00 948.900,00 1.473.562,00 0,00
101 CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR
19.969.074,00 7.585.507,00 7.585.507,00 12.383.567,00
101 INTERESES A LAS CESANTÍAS 3.827.087,00 3.717.414,00 3.717.414,00 109.673,00 0,00
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2.3.1. 415.802.310,00 108.853.876,90
2.3.1.01 48.402.079,00 12.175.000,00
2.03.01.01.01 48.402.079,00 12.175.000,00
231101101 2.000.000,00 0,00
231101102 2.000.000,00 0,00
231101103 3.000.000,00 0,00
231101104 7.902.079,00 7.775.000,00
231101105 2.000.000,00 0,00
231101106 6.500.000,00 4.400.000,00
231101107 25.000.000,00 0,00
2.3.1.02. 21.780.000,00 7.920.000,00
231102101 21.780.000,00 7.920.000,00
2.3.1.03. 0,00 3.500.000,00
231103101 0,00 3.500.000,00
2.3.1.04 23.000.000,00 11.315.480,00
231104101 10.000.000,00 0,00
231104102 5.000.000,00 800.000,00
231104103 5.000.000,00 815.480,00
231104104 3.000.000,00 900.000,00
231104105 0,00 8.800.000,00
2.3.1.05 35.000.000,00 0,00
231105101 5.000.000,00 0,00
231105102 5.000.000,00 0,00
231105103 10.000.000,00 0,00
231105104 8.000.000,00 0,00
231105105 7.000.000,00 0,00
2.3.1.06. 25.000.000,00 3.639.960,00
231106101 8.000.000,00 0,00
231106102 5.000.000,00 0,00
231106103 7.000.000,00 0,00
231106104 3.000.000,00 0,00
231106105 2.000.000,00 0,00
231106106 0,00 3.639.960,00
2.3.1.07 15.000.000,00 3.309.866,00
231107101 8.000.000,00 0,00
231107102 7.000.000,00 3.309.866,00
2.3.1.08 20.000.000,00 9.633.775,90
231108101 5.000.000,00 4.650.650,90
231108102 5.000.000,00 4.983.125,00 16.875,00118 MANTENIMIENTO GENERAL DE
VIAS TERCIARIAS
5.000.000,00 5.000.000,00 4.983.125,00 0,00
366.224,10
118 MANTENIMIENTO GENERAL
VIAS URBANAS
5.000.000,00 5.000.000,00 4.650.650,90 0,00 349.349,10
TRANSPORTE 20.000.000,00 10.000.000,00 9.633.775,90 10.000.000,00
0,00
118 CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 7.000.000,00 3.309.866,00 3.309.866,00 3.690.134,00 0,00
118 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00
5.245.852,00
VIVIENDA 13.600.000,00 3.309.866,00 3.309.866,00 10.290.134,00 0,00
118 SANIDAD ANIMAL 12.000.000,00 8.885.812,00 3.639.960,00 3.114.188,00
0,00
118 FORTALECIMIENTO DE LA
ASOCIATIVIDAD Y EL
1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
118 CONSEJO MUNICIPAL DE
DESARROLLO RURAL.
1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
0,00
118 MERCASUEÑO CAMPESINO 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00
118 PROGRAMAS DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
5.245.852,00
118 ASISTENCIA TECNICA
AGROPECUARIA.
1.175.769,00 0,00 0,00 1.175.769,00 0,00
SECTOR AGRARIO. 24.175.769,00 8.885.812,00 3.639.960,00 15.289.957,00
0,00
118 PAGO PÓLIZA INSTRUMENTOS
MUSICALES
7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00
118 TRANSPORTE DELEGACIONES
CULTURALES
4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
0,00
118 APOYO LOGÍSTICO EVENTOS
CULTURALES
40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
118 FORTALECIMIENTO ESCUELA
DE ARTES
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
0,00
118 DOTACION- SOSTENIMIENTO Y
MANTENIMIENTO
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
CULTURA. 61.000.000,00 0,00 0,00 61.000.000,00
0,00
118 CIFODETI 23.824.231,00 23.824.231,00 8.800.000,00 0,00 15.024.231,00
118 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONALIDAD
900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00
2.125.000,00
118 COMPRA DE IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS
815.480,00 815.480,00 815.480,00 0,00 0,00
118 PROYECCION RECREO -
DEPORTIVA LOCAL Y
5.184.520,00 2.925.000,00 800.000,00 2.259.520,00
17.149.231,00
118 AMOBLAMIENTO RECREO -
DEPORTIVO
3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00
RECREACION Y DEPORTE. 34.224.231,00 28.464.711,00 11.315.480,00 5.759.520,00
0,00
118 PREINVERSION PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
4.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 500.000,00 0,00
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO.
4.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 500.000,00
13.860.000,00
118 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
EN SALUD
21.780.000,00 21.780.000,00 7.920.000,00 0,00 13.860.000,00
SALUD. 21.780.000,00 21.780.000,00 7.920.000,00 0,00
2.100.000,00
APOYO PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR
20.000.000,00 5.856.600,00 0,00 14.143.400,00 5.856.600,00
118 SIMAT 6.500.000,00 6.500.000,00 4.400.000,00 0,00
0,00
CATEDRA MUNICIPAL 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
118 KITS ESCOLARES 7.902.079,00 7.775.000,00 7.775.000,00 127.079,00
0,00
FORO EDUCATIVO MUNICIPAL 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
ACTUALIZACION Y AJUSTES
PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
7.956.600,00
118 MANUAL DE CONVIVENCIA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
MEJORAMIENTO CALIDAD DE
LA EDUCACION
43.402.079,00 20.131.600,00 12.175.000,00 23.270.479,00
104.015.630,10
EDUCACION. 43.402.079,00 20.131.600,00 12.175.000,00 23.270.479,00 7.956.600,00
RECURSOS PROPIOS. 464.802.310,00 208.806.373,00 104.790.742,90 255.995.937,00
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231108103 10.000.000,00 0,00
2.3.1.09 10.000.000,00 0,00
231109101 5.000.000,00 0,00
231109102 3.000.000,00 0,00
231109103 2.000.000,00 0,00
2.3.1.10 10.000.000,00 3.766.661,00
231110101 10.000.000,00 3.766.661,00
2.3.1.11 17.000.000,00 0,00
231111101 2.000.000,00 0,00
231111102 3.000.000,00 0,00
231111103 2.000.000,00 0,00
231111104 3.000.000,00 0,00
231111105 5.000.000,00 0,00
231111106 2.000.000,00 0,00
2.3.1.12 60.100.000,00 28.850.000,00
231112101 8.000.000,00 10.500.000,00
231112102 3.000.000,00 1.950.000,00
231112103 2.000.000,00 0,00
231112104 8.800.000,00 3.200.000,00
231112105 2.000.000,00 0,00
231112106 12.100.000,00 4.400.000,00
231112107 6.100.000,00 3.400.000,00
231112108 12.100.000,00 4.400.000,00
231112109 6.000.000,00 0,00
231112110 0,00 1.000.000,00
2.3.1.13 8.000.000,00 0,00
231113101 4.000.000,00 0,00
231113102 4.000.000,00 0,00
2.3.1.14 13.840.000,00 0,00
231114101 2.000.000,00 0,00
231114102 11.840.000,00 0,00
2.3.1.15 98.680.231,00 14.743.134,00
231115101 12.000.000,00 0,00
231115102 5.000.000,00 0,00
231115103 5.000.000,00 0,00
231115104 12.100.000,00 4.400.000,00
231115105 5.000.000,00 780.000,00
231115106 41.580.231,00 9.563.134,00
231115107 15.000.000,00 0,00
4.063.134,00
118 ATENCION INTEGRAL A
VICTIMAS
12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00
118 RED RAFATI 36.480.231,00 9.563.134,00 5.500.000,00 26.917.097,00
7.700.000,00
118 SERVICIOS FUNERARIOS
POBLACION POBRE Y
5.000.000,00 1.560.000,00 780.000,00 3.440.000,00 780.000,00
118 PROGRAMAS FAMILIAS EN
ACCIÓN
12.100.000,00 12.100.000,00 4.400.000,00 0,00
0,00
118 ATENCIÓN POBLACIÓN
DESPLAZADA -CLAIPD-
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
118 ATENCIÓN POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
17.204.384,00
118 APOYO AL HOGAR JUVENIL
CAMPESINO
12.000.000,00 4.661.250,00 0,00 7.338.750,00 4.661.250,00
ATENCION A GRUPOS
VULNERABLES.
91.080.231,00 27.884.384,00 10.680.000,00 63.195.847,00
0,00
118 PROGRAMA PRVENCIÓN-
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN
11.840.000,00 0,00 0,00 11.840.000,00 0,00
118 CUERPO DE BOMBEROS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
0,00
ATENCION Y PREVENCION DE
DESASTRES.
13.840.000,00 0,00 0,00 13.840.000,00 0,00
118 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA.
4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
0,00
118 CONVENIO INPEC. 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
ORDEN PUBLICO SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
0,00
118 FORTALECIMIENTO FINANZAS
MUNICIPALES
4.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00
CONVENIO CONSULTORIO
JURIDICO UNIVERSIDAD DE
6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
5.950.000,00
118 FORTALECIMIENTO SIMIT 12.100.000,00 12.100.000,00 4.400.000,00 0,00 7.700.000,00
118 FORTALECIMIENTO BANCO DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS
12.100.000,00 9.350.000,00 3.400.000,00 2.750.000,00
0,00
118 APOYO PROCESOS DE
CONTRATACION ESTATAL
12.100.000,00 12.100.000,00 4.400.000,00 0,00 7.700.000,00
118 CAPACITACIÓN 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
0,00
118 PROGRAMA DE
ACTUALIZACIÓN
8.800.000,00 8.800.000,00 3.200.000,00 0,00 5.600.000,00
118 PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
0,00
118 CONSEJO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN
5.800.000,00 5.800.000,00 1.950.000,00 0,00 3.850.000,00
118 FORTALECIMIENTO ARCHIVO
MUNICIPAL
15.600.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.100.000,00
0,00
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL.
80.500.000,00 62.650.000,00 28.850.000,00 17.850.000,00 33.800.000,00
118 IMPLEMENTACIÓN RED
NACIONAL DE PROTECCIÓN
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
0,00
118 ATENCION A POBLACION
JUVENIL
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
118 EQUIDAD Y GÉNERO 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
0,00
118 APOYO A LA VEEDURÍA
CIUDADANA
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
118 APOYO JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
0,00
118 COMPOSTIS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
DESARROLLO COMUNITARIO. 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
8.433.339,00
118 ATENCIÓN A RECLUSOS 12.200.000,00 12.200.000,00 3.766.661,00 0,00 8.433.339,00
CENTRO DE RECLUSION. 12.200.000,00 12.200.000,00 3.766.661,00 0,00
0,00
118 RECUPERACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
118 GRANJA INTEGRAL
AUTOSUFICIENTE LA
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
0,00
118 EDUCACIÓN INTEGRAL
AMBIENTAL
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
MEDIO AMBIENTE. 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00
118 MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Y PUENTES VEREDALES
10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
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231115108 3.000.000,00 0,00
2.3.1.16 10.000.000,00 10.000.000,00
231116101 10.000.000,00 10.000.000,00
2.3.2 1.529.902.879,00 485.354.323,92
2.3.2.1 176.518.724,00 87.202.817,00
2.3.2.1.1 26.518.724,00 8.000.000,00
232101101 26.518.724,00 8.000.000,00
2.3.2.1.2 30.000.000,00 0,00
232102101 15.000.000,00 0,00
232102102 15.000.000,00 0,00
2.3.2.1.3 100.000.000,00 79.202.817,00
232103101 90.000.000,00 33.148.837,00
232103102 10.000.000,00 46.053.980,00
2.3.2.1.4 20.000.000,00 0,00
232104101 20.000.000,00 0,00
2.3.2.1.5 0,00 0,00
232105101 0,00 0,00
2.3.2.2 1.320.883.380,00 398.151.506,92
2.3.2.2.01 508.144.151,00 103.679.047,00
232201101 130.019.940,00 0,00
232201102 30.000.000,00 8.000.000,00
232201103 50.000.000,00 7.100.000,00
232201104 20.000.000,00 5.090.300,00
232201105 66.655.895,00 22.490.400,00
232201106 81.468.316,00 10.980.300,00
232201107 50.000.000,00 17.751.691,00
232201108 40.000.000,00 5.750.602,00
232201109 40.000.000,00 26.515.754,00
232201110 0,00 0,00
232201111 0,00 0,00
2.3.2.2.02 64.726.208,00 28.195.200,00
232202101 10.000.000,00 0,00
232202102 38.726.208,00 28.195.200,00
232202103 8.000.000,00 0,00
232202104 8.000.000,00 0,00
2.3.2.2.03 48.544.655,00 9.300.000,00
232203101 5.000.000,00 0,00
232203102 10.000.000,00 3.300.000,00
232203103 17.544.655,00 0,00 0,00128 APOYO LOGÍSTICO EVENTOS
CULTURALES -DANZA- POESÍA-
19.341.686,00 0,00 0,00 19.341.686,00
0,00
128 FORTALECIMIENTO ESCUELA
DE ARTES.
15.000.000,00 3.753.334,00 3.300.000,00 11.246.666,00 453.334,00
128 FORTALECIMIENTO
BIBLIOTECA PÚBLICA
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
CULTURA 49.457.424,00 9.753.334,00 9.300.000,00 39.704.090,00 453.334,00
129 COMPRA DE IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS.
820.984,00 0,00 0,00 820.984,00
49.717.369,00
129 PROYECCION RECREO -
DEPORTIVA LOCAL Y
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
129 CIFODETI 77.912.569,00 77.912.569,00 28.195.200,00 0,00
49.717.369,00
129 AMOBLAMIENTO RECREO -
DEPORTIVO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECREACION Y DEPORTE. 80.733.553,00 77.912.569,00 28.195.200,00 2.820.984,00
0,00
PREINVERSION PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
CONSTRUCCION COLECTOR
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00
0,00
121 PAGO SUBSIDIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS ASEO
50.000.000,00 45.560.804,00 26.515.754,00 4.439.196,00 19.045.050,00
121 PAGO SUBSIDIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
40.000.000,00 5.750.602,00 5.750.602,00 34.249.398,00
16.237.393,00
121 PAGO SUBSIDIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS ACUEDUCTO
50.000.000,00 17.751.691,00 17.751.691,00 32.248.309,00 0,00
121 AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO
101.468.316,00 27.217.693,00 10.980.300,00 74.250.623,00
32.700.000,00
121 APOYO Y FORTALECIMIENTO
SISTEMAS DE ACUEDUCTOS
73.143.504,33 22.490.400,00 22.490.400,00 50.653.104,33 0,00
121 APOYO AL P.G.I.R.S Y P.S.M.V 40.000.000,00 37.790.300,00 5.090.300,00 2.209.700,00
0,00
121 DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
61.669.896,00 7.100.000,00 7.100.000,00 54.569.896,00 0,00
121 MANTENIMIENTO CAÑOS
ZONAS URBANAS.
50.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 42.000.000,00
198.002.381,00
121 PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUAS INVERSIÓN
694.969.165,67 130.019.938,00 0,00 564.949.227,67 130.019.938,00
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO.
1.281.250.882,00 301.681.428,00 103.679.047,00 979.569.454,00
0,00
PARTICIPACION PARA
PROPOSITO GENERAL.
2.336.563.688,12 973.389.495,00 395.014.640,92 1.363.174.193,12 578.374.854,08
S.G.P EDUCACION GRATUIDAD 147.727.041,00 0,00 0,00 147.727.041,00
0,00
GRATUIDAD 147.727.041,00 0,00 0,00 147.727.041,00 0,00
MEJORAMIENTO CALIDAD DE
LA EDUCACION
20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
49.557.964,00
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACION
20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
123 TRANSPORTE ESCOLAR 97.149.470,00 95.611.944,00 46.053.980,00 1.537.526,00
49.557.964,00
123 PAGO SERVICIOS PÚBLICOS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
90.000.000,00 33.148.837,00 33.148.837,00 56.851.163,00 0,00
PAGO SERVICIOS PUBLICOS Y
DOTACION.
187.149.470,00 128.760.781,00 79.202.817,00 58.388.689,00
0,00
DOTACIÓN GENERAL
INSTITUCIONES Y CENTROS
15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
123 DOTACIÓN MATERIAL
DIDÁCTICO INSTITUCIONES
15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
5.881.999,00
PROVISION CANASTA
EDUCATIVA.
30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
123 CONSTRUCCIÓN-
MANTENIMIENTO Y
42.644.131,00 13.881.999,00 8.000.000,00 28.762.132,00
55.439.963,00
REMODELACION Y
MANTENIMIENTO.
42.644.131,00 13.881.999,00 8.000.000,00 28.762.132,00 5.881.999,00
PARTICIPACION PARA
EDUCACION.
427.520.642,00 142.642.780,00 87.202.817,00 284.877.862,00
0,00
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES.
2.824.044.299,12 1.116.032.275,00 482.217.457,92 1.708.012.024,12 633.814.817,08
118 TITIRIBÍ ABRIENDO PUERTAS
AL TURISMO
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
0,00
PROMOCION DE
DESARROLLO.
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
118 APOYO MESA MUNICIPAL DE
VICTIMAS
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
232203104 10.000.000,00 0,00
232203105 6.000.000,00 6.000.000,00
2.3.2.2.04 35.000.000,00 24.482.875,00
232204101 35.000.000,00 24.482.875,00
2.3.2.2.05 20.000.000,00 10.000.000,00
232205101 5.000.000,00 10.000.000,00
232205102 15.000.000,00 0,00
2.3.2.2.06 126.578.747,00 38.334.095,00
2.3.2.2.6.1 76.998.965,00 29.434.095,00
232206101 76.998.965,00 29.434.095,00
2.3.2.2.6.2 49.579.782,00 8.900.000,00
232206201 26.579.782,00 4.400.000,00
232206202 5.000.000,00 0,00
232206203 10.000.000,00 0,00
232206204 5.000.000,00 0,00
232206205 3.000.000,00 0,00
232206206 0,00 4.500.000,00
2.3.2.2.07 40.000.000,00 22.157.322,00
232207101 5.000.000,00 4.925.160,00
232207102 5.000.000,00 17.232.162,00
232207103 30.000.000,00 0,00
2.3.2.2.08 28.000.000,00 4.649.396,00
232208101 5.000.000,00 0,00
232208102 18.000.000,00 4.649.396,00
232208103 5.000.000,00 0,00
2.3.2.2.09 0,00 0,00
2.3.2.2.10 83.300.000,00 39.836.233,92
232210101 8.500.000,00 0,00
232210102 74.800.000,00 39.836.233,92
2.3.2.2.11 8.000.000,00 7.985.000,00
232211101 8.000.000,00 7.985.000,00
2.3.2.2.12. 142.956.866,00 30.958.426,00
232212101 5.000.000,00 0,00
232212102 5.000.000,00 568.000,00
232212103 96.956.866,00 28.539.176,00
232212104 12.000.000,00 1.851.250,00
232212105 3.000.000,00 0,00
232212106 3.000.000,00 0,00
232212107 15.000.000,00 0,00
0,00
127 ATENCION A VICTIMAS 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00
127 HOGARES DE PASO.
ATENCION A MENORES
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
10.148.750,00
127 SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD PENAL
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
127 APOYO INTEGRAL HOGAR
JUVENIL CAMPESINO
12.000.000,00 12.000.000,00 1.851.250,00 0,00
0,00
127 RED RAFATI 91.956.866,00 88.439.176,00 25.402.310,00 3.517.690,00 63.036.866,00
127 ATENCION POBLACION
DESPLAZADA -CLAIPD-.
5.000.000,00 568.000,00 568.000,00 4.432.000,00
73.185.616,00
127 ATENCIÓN POBLACIÓN
DISCAPACITADA
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
ATENCION A GRUPOS
VULNERABLES.
136.956.866,00 101.007.176,00 27.821.560,00 35.949.690,00
0,00
127 TITIRIBI ABRIENDO PUERTAS
AL TURISMO.
7.985.000,00 7.985.000,00 7.985.000,00 0,00 0,00
PROMOCION DEL
DESARROLLO.
7.985.000,00 7.985.000,00 7.985.000,00 0,00
0,00
127 PROGRAMA PREVENCIÓN-
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN
69.800.000,00 62.559.000,00 39.836.233,92 7.241.000,00 22.722.766,08
127 EQUIPAMENTO CUERPO DE
BOMBEROS.
7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
0,00
PREVENCION Y ATENCION DE
DESASTRES.
76.800.000,00 62.559.000,00 39.836.233,92 14.241.000,00 22.722.766,08
CENTRO DE RECLUSION. 0,00 0,00 0,00 0,00
11.679.240,00
127 MANTENIMIENTO Y
REFORESTACIÓN DE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO
18.000.000,00 16.328.636,00 4.649.396,00 1.671.364,00
11.679.240,00
127 EDUCACIÓN AMBIENTAL
INTEGRAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDIO AMBIENTE. 18.000.000,00 16.328.636,00 4.649.396,00 1.671.364,00
8.000.000,00
127 MANTENIMIENTO CAMINOS Y
PUENTES VEREDALES
40.000.000,00 39.960.000,00 0,00 40.000,00 39.960.000,00
127 MANTENIMIENTO GENERAL
VÍAS TERCIARIAS
29.751.772,12 25.232.162,00 17.232.162,00 4.519.610,12
47.960.000,00
127 MANTENIMIENTO GENERAL
VIAS URBANAS
5.000.000,00 4.925.160,00 4.925.160,00 74.840,00 0,00
TRANSPORTE. 74.751.772,12 70.117.322,00 22.157.322,00 4.634.450,12
0,00
127 SANIDAD ANIMAL 11.254.148,00 11.254.148,00 4.500.000,00 0,00 6.754.148,00
CONSEJO MUNICIPAL DE
DESARROLLO RURAL
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
0,00
127 FORTALECIMIENTO DE LA
ASOCIATIVIDAD Y EL
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
127 FORTALECIMIENTO DE LA
CAFICULTURA.
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
7.700.000,00
127 PROGRAMAS DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
127 ASISTENCIA TÉCNICA
AGROPECUARIA
17.325.634,00 12.100.000,00 4.400.000,00 5.225.634,00
0,00
PROMOCION Y FINANCIACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
39.579.782,00 23.354.148,00 8.900.000,00 16.225.634,00 14.454.148,00
127 SUELDO PERSONAL UMATA 76.998.965,00 29.434.095,00 29.434.095,00 47.564.870,00
14.454.148,00
PRESTACION DIRECTA
SERVICIO DE ASISTENCIA
76.998.965,00 29.434.095,00 29.434.095,00 47.564.870,00 0,00
SECTOR AGROPECUARIO. 116.578.747,00 52.788.243,00 38.334.095,00 63.790.504,00
0,00
127 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
127 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
10.500.000,00
VIVIENDA 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.000.000,00
127 EXPANSIÓN Y
MANTENIMIENTO RED
35.000.000,00 34.982.875,00 24.482.875,00 17.125,00
0,00
SERVICIOS PUBLICOS. 35.000.000,00 34.982.875,00 24.482.875,00 17.125,00 10.500.000,00
128 SEMANA CULTURAL. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
128 TRANSPORTE DELEGACIONES
CULTURALES.
9.115.738,00 0,00 0,00 9.115.738,00 0,00
Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
232212108 3.000.000,00 0,00
2.3.2.2.13 26.200.000,00 7.947.500,00
232213101 21.200.000,00 7.947.500,00
232213102 5.000.000,00 0,00
2.3.2.2.14 40.200.000,00 8.800.000,00
232214101 3.000.000,00 0,00
232214102 24.200.000,00 8.800.000,00
232214103 2.000.000,00 0,00
232214104 2.000.000,00 0,00
232214105 6.000.000,00 0,00
232214106 3.000.000,00 0,00
2.3.2.2.15 70.700.000,00 27.706.500,00
232215101 25.000.000,00 14.506.500,00
232215102 15.000.000,00 0,00
232215103 6.500.000,00 4.400.000,00
232215104 24.200.000,00 8.800.000,00
232215105 0,00 0,00
2.3.2.2.16 66.532.753,00 27.319.912,00
2.3.2.2.16.1 35.487.575,00 15.980.038,00
232216101 25.151.074,00 10.393.290,00
232216102 2.137.841,00 879.580,00
232216103 3.018.129,00 1.241.760,00
232216104 262.577,00 98.700,00
232216105 2.414.824,00 2.245.632,00
232216106 239.534,00 269.476,00
232216107 1.006.043,00 378.600,00
232216108 125.755,00 47.200,00
232216109 125.755,00 47.200,00
232216110 251.511,00 94.700,00
232216111 754.532,00 283.900,00
2.3.2.3.16.2 31.045.178,00 11.339.874,00
232216201 31.045.178,00 11.339.874,00
2.3.2.2.17 12.000.000,00 4.800.000,00
232217101 12.000.000,00 4.800.000,00
2.3.2.2.18 0,00 0,00
232218101 0,00 0,00
232218102 0,00 0,00
232218103 0,00 0,00
2.3.2.2.19 0,00 0,00 0,00FONPET 132.808.000,00 0,00 0,00 132.808.000,00
0,00
CONPES 152 DE 2012.
ATENCION INTEGARL A LA
14.591.889,00 0,00 0,00 14.591.889,00 0,00
CONPES 123. ADECUACION Y
MANTENIMENTO DE HOGARES
15.898.250,00 0,00 0,00 15.898.250,00
0,00
CONPES 115. ATENCION
INTEGARL A LA PRIMERA
3.552,00 0,00 0,00 3.552,00 0,00
ATENCION PRIMERA INFANCIA 30.493.691,00 0,00 0,00 30.493.691,00
7.200.000,00
127 APOYO PUESTOS DE SALUD 12.000.000,00 12.000.000,00 4.800.000,00 0,00 7.200.000,00
SALUD 12.000.000,00 12.000.000,00 4.800.000,00 0,00
0,00
127 SUELDO PERSONAL
COMISARIA DE FAMILIA.
31.045.178,00 11.339.874,00 11.339.874,00 19.705.304,00 0,00
COMISARIA DE FAMILIA. 31.045.178,00 11.339.874,00 11.339.874,00 19.705.304,00
0,00
127 ICBF. 754.532,00 283.900,00 283.900,00 470.632,00 0,00
127 INSTITUTOS TECNICOS. 251.511,00 94.700,00 94.700,00 156.811,00
0,00
127 ESAP. 125.755,00 47.200,00 47.200,00 78.555,00 0,00
127 SENA. 125.755,00 47.200,00 47.200,00 78.555,00
0,00
127 CAJA DE COMPENSANCION
FAMILIAR
1.006.043,00 378.600,00 378.600,00 627.443,00 0,00
127 INTERESES A LAS CESANTIAS. 269.476,00 269.476,00 269.476,00 0,00
0,00
127 CESANTIAS. 2.384.882,00 2.245.632,00 2.245.632,00 139.250,00 0,00
127 RIESGOS PROFESIONALES. 262.577,00 98.700,00 98.700,00 163.877,00
0,00
127 FONDO DE PENSIONES 3.018.129,00 1.241.760,00 1.241.760,00 1.776.369,00 0,00
127 SALUD. 2.137.841,00 879.580,00 879.580,00 1.258.261,00
0,00
127 SUELDO PERSONAL
INSPECCION.
25.151.074,00 10.393.290,00 10.393.290,00 14.757.784,00 0,00
INSPECCION DE POLICIA. 35.487.575,00 15.980.038,00 15.980.038,00 19.507.537,00
6.000.000,00
JUSTICIA. 66.532.753,00 27.319.912,00 27.319.912,00 39.212.841,00 0,00
127 ACTUALIZACION MANUALES
DE FUNCIONES Y
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
7.700.000,00
127 FORTALECIMIENTO SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
24.200.000,00 24.200.000,00 8.800.000,00 0,00 15.400.000,00
127 SISBEN 12.100.000,00 12.100.000,00 4.400.000,00 0,00
7.700.000,00
127 ACTUALIZACION
SISTEMATIZACION.
14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00 14.300.000,00
127 FORTALECIMIENTO ARCHIVO
MUNICIPAL.
22.215.000,00 22.206.500,00 14.506.500,00 8.500,00
0,00
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL.
78.815.000,00 78.806.500,00 27.706.500,00 8.500,00 51.100.000,00
127 EQUIDAD DE GENERO 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
0,00
127 ATENCION POBLACION
JUVENIL
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
127 APOYO CONSEJO MUNICIPAL
DE PLANEACION
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
15.400.000,00
127 APOYO VEEDURIA CIUDADANA 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
127 APOYO JUNTAS DE ACCION
COMUNAL.
24.200.000,00 24.200.000,00 8.800.000,00 0,00
15.400.000,00
127 COMPOSTIS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
DESARROLLO COMUNITARIO. 35.200.000,00 24.200.000,00 8.800.000,00 11.000.000,00
0,00
127 MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO MORGUE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
15.200.000,00 7.947.500,00 7.947.500,00 7.252.500,00
0,00
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 15.200.000,00 7.947.500,00 7.947.500,00 7.252.500,00 0,00
127 APOYO MESA MUNICIPAL DE
VICTIMAS
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
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232219101 0,00 0,00
2.3.2.2.20 0,00 2.000.000,00
232220101 0,00 2.000.000,00
232220102 0,00 0,00
2.3.2.3 32.500.775,00 0,00
2.3.2.3.1 32.500.775,00 0,00
232301101 26.000.620,00 0,00
232301102 6.500.155,00 0,00
2.3.3. 73.500.000,00 1.052.634.855,00
2.3.3.1 73.500.000,00 529.712.588,00
2.3.3.1.1 0,00 0,00
2.3.3.1.2 0,00 0,00
2.3.3.1.3 49.000.000,00 23.458.800,00
233103101 49.000.000,00 23.458.800,00
2.3.3.1.4 24.500.000,00 8.800.000,00
233104101 24.500.000,00 8.800.000,00
2.3.3.1.5 0,00 462.828.340,00
233105101 0,00 227.010.000,00
233105102 0,00 28.820.000,00
233105103 0,00 49.995.873,00
233105104 0,00 12.734.270,00
233105105 0,00 0,00
233105106 0,00 144.268.197,00
233105107 0,00 0,00
2.3.3.1.6 0,00 0,00
233106101 0,00 0,00
2.3.3.1.7 0,00 34.625.448,00
233107101 0,00 34.625.448,00
233107102 0,00 0,00
233107103 0,00 0,00
2.3.3.2 0,00 344.685.431,00
233201101 0,00 280.258.026,00
233201102 0,00 1.511.044,00
233201103 0,00 5.811.186,00
233201104 0,00 57.105.175,00
233201105 0,00 0,00
233201106 0,00 0,00
233201107 0,00 0,00
233201108 0,00 0,00
0,00
105 NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACION
DE PELIGRO
7.925.210,00 0,00 0,00 7.925.210,00 0,00
105 CONVENIO 1428 DE 2008. ICBF 4.476.560,00 0,00 0,00 4.476.560,00
0,00
105 CONVENIO 0814 DE 2009. ICBF 2.954.321,00 0,00 0,00 2.954.321,00 0,00
105 CONVENIO ICBF 1036 DE 2013.
FORTALECIMIENTO RAFATI
22.766.667,00 0,00 0,00 22.766.667,00
0,00
105 ADICION CONVENIO F-336 DE
2013 MININTERIOR
310.694.332,00 310.662.862,00 35.979.139,00 31.470,00 274.683.723,00
105 CONVENIO INVIAS 2464 DE
2012. MANTENIMIENTO DE
5.811.186,00 5.811.186,00 5.811.186,00 0,00
0,00
105 CONVENIO INVIAS 2695 DE
2013. MANTENIMIENTO VIA
1.511.044,00 1.511.044,00 1.511.044,00 0,00 0,00
105 CONVENIO F-336 DE 2013,
MININTERIOR CONSTRUCCION
280.258.026,00 280.258.026,00 280.258.026,00 0,00
0,00
CONFINANCIACION NACIONAL. 636.397.346,00 598.243.118,00 323.559.395,00 38.154.228,00 274.683.723,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA
LA ADECUACION DE CAÑOS
17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,00
60.912.946,00
132 PROYECTOS POS APROBAR 179.109.591,05 0,00 0,00 179.109.591,05 0,00
133 TRANSPORTE ESCOLAR 95.723.275,00 95.538.394,00 34.625.448,00 184.881,00
47.969.072,00
REGALIAS DIRECTAS 2013 -
2014
292.232.866,05 95.538.394,00 34.625.448,00 196.694.472,05 60.912.946,00
109 CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
68.194.664,15 47.969.072,00 0,00 20.225.592,15
37.627.500,00
REGALIAS POR EXTRACCION
DE MATERIALES
68.194.664,15 47.969.072,00 0,00 20.225.592,15 47.969.072,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA
37.700.000,00 37.627.500,00 0,00 72.500,00
0,00
132 CONSTRUCCION PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA
144.268.197,00 144.268.197,00 144.268.197,00 0,00 0,00
133 DEVOLUCION RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
2.397.247,25 0,00 0,00 2.397.247,25
0,00
133 CONSTRUCCION COLECTOR
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
160.000.000,00 75.871.328,00 12.734.270,00 84.128.672,00 63.137.058,00
132 DOTACION TIENDA CAFES
ESPECIALES
49.995.873,00 49.995.873,00 49.995.873,00 0,00
271.762.800,00
133 FORTALECIMIENTO ESCUELA
DE ARTES
84.776.666,00 84.776.666,00 28.820.000,00 0,00 55.956.666,00
133 ACTUALIZACION DATOS
FISICOS- JURIDICOS Y
498.772.800,00 498.772.800,00 227.010.000,00 0,00
15.400.000,00
REGALÍAS PROYECTOS DE
IMPACTO LOCAL 2013-2014.
977.910.783,25 891.312.364,00 462.828.340,00 86.598.419,25 428.484.024,00
137 REGALIAS PARA EL SISTEMA
DE MONITOREO-
24.635.592,00 24.200.000,00 8.800.000,00 435.592,00
17.100.000,00
REGALIAS PARA EL SISTEMA
DE MONITOREO-
24.635.592,00 24.200.000,00 8.800.000,00 435.592,00 15.400.000,00
134 FUNCIONAMIENTO
SECRETARIA DE PLANEACION
97.081.892,00 40.558.800,00 23.458.800,00 56.523.092,00
0,00
REGALÍAS FUNCIONAMIENTO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
97.081.892,00 40.558.800,00 23.458.800,00 56.523.092,00 17.100.000,00
REGALÍAS INVERSIÓN
PROYECTOS DE IMPACTO
0,00 0,00 0,00 0,00
569.866.042,00
REGALÍAS DIRECTAS 2015 -
2016
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SISTEMA GENERAL DE
REGALÍAS.
1.460.055.797,45 1.099.578.630,00 529.712.588,00 360.477.167,45
0,00
OTROS APORTES PARA
INVERSION.
3.522.753.950,45 2.465.810.391,00 1.031.508.819,00 1.056.943.559,45 1.434.301.572,00
122 ALIMENTACION ESCOLAR
OTROS.
13.405.865,50 0,00 0,00 13.405.865,50
0,00
122 ALIMENTACION ESCOLAR
COMPRA DE ALIMENTOS.
46.554.103,50 0,00 0,00 46.554.103,50 0,00
PROGRAMA S
NUTRICIONALES.
59.959.969,00 0,00 0,00 59.959.969,00
15.000.000,00
PARTICIPACION PARA
ALIMENTACION ESCOLAR.
59.959.969,00 0,00 0,00 59.959.969,00 0,00
INTERVENTORIA CER LUIS
ZEA URIBE "SITIO VIEJO"
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
71.000.000,00
127 MEJORAMIENTO DE LA
EDUCACION
58.000.000,00 58.000.000,00 2.000.000,00 0,00 56.000.000,00
EDUCACION 73.000.000,00 73.000.000,00 2.000.000,00 0,00
BONOS PENSIONALES 132.808.000,00 0,00 0,00 132.808.000,00 0,00
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233201109 0,00 0,00
233201110 0,00 0,00
2.3.3.3 0,00 3.004.098,00
233301101 0,00 0,00
233301102 0,00 0,00
233301103 0,00 0,00
233301104 0,00 0,00
233301105 0,00 0,00
233301106 0,00 0,00
233301107 0,00 0,00
233301108 0,00 0,00
233301109 0,00 0,00
233301110 0,00 0,00
233301111 0,00 0,00
233301112 0,00 3.004.098,00
233301113 0,00 0,00
233301114 0,00 0,00
233301115 0,00 0,00
233301116 0,00 0,00
233301117 0,00 0,00
233301118 0,00 0,00
233301119 0,00 0,00
2.3.3.4 0,00 175.232.738,00
233401101 0,00 159.202.938,00
233401102 0,00 16.029.800,00
233401103 0,00 0,00
233401104 0,00 0,00
233401105 0,00 0,00
233401106 0,00 0,00
233401107 0,00 0,00
2.3.4 3.525.215.436,00 141.890.225,18
2.3.4.1. 3.282.425.321,00 20.491.916,44
2.3.4.1.1 3.031.340.818,00 722.400,00
2.3.4.1.1.1 977.958.725,00 0,00
234101101 977.958.725,00 0,00
234101102 0,00 0,00
2.3.4.1.1.2 40.000.000,00 722.400,00
234101201 30.000.000,00 0,00
234101202 10.000.000,00 722.400,00 14.000.000,00114 OTROS GASTOS EN SALUD
FUNCIONAMIENTO
20.313.128,38 14.722.400,00 722.400,00 5.590.728,38
14.000.000,00
114 OTROS GASTOS EN SALUD
INVERSION
73.586.748,00 0,00 0,00 73.586.748,00 0,00
ETESA - COLJUEGOS 93.899.876,38 14.722.400,00 722.400,00 79.177.476,38
0,00
124 ADMINISTRACION REGIMEN
SUBSIDIADO AMPLIACION DE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 ADMINISTRACION REGIMEN
SUBSIDIADO CONTINUIDAD
1.376.243.454,04 0,00 0,00 1.376.243.454,04
14.000.000,00
RECURSOS SISTEMA
GENERAL DE
1.376.243.454,04 0,00 0,00 1.376.243.454,04 0,00
REGIMEN SUBSIDIADO 3.423.842.745,42 14.722.400,00 722.400,00 3.409.120.345,42
221.464.918,04
FONDO LOCAL DE SALUD. 3.860.634.786,90 153.726.676,48 20.491.916,44 3.706.908.110,42 133.234.760,04
FONDOS DE DESTINACION
ESPECIFICA.
4.395.816.942,65 363.207.193,22 141.742.275,18 4.032.609.749,43
0,00
CONVENIO 1506-116 DE 2015.
CORANTIOQUIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 APORTES FIESTAS DEL
FOLCLOR 2015
36.800.000,00 0,00 0,00 36.800.000,00
0,00
105 ADICION CONVENIO 1410-90
CORANTIOQUIA
277.861.243,00 0,00 0,00 277.861.243,00 0,00
CONVENIO 888 DE 2013
CORANTIOQUIA
19,00 0,00 0,00 19,00
0,00
CONTRATO 6261 PGIRS
CORANTIOQUIA
6.768.500,00 0,00 0,00 6.768.500,00 0,00
105 PROYECTO CONSTRUCCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
16.029.800,00 16.029.800,00 16.029.800,00 0,00
589.751.807,00
105 CONVENIO 1410-90
CORANTIOQUIA 2014
797.572.433,00 748.954.745,00 159.202.938,00 48.617.688,00 589.751.807,00
COFINANCIACION OTRAS
ENTIDADES.
1.135.031.995,00 764.984.545,00 175.232.738,00 370.047.450,00
0,00
RESOLUCION 201500279041 DE
2015. ATENCION AL ADULTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESOLUCION 201500281244 DE
2015. ATENCION AL ADULTO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
105 REINTEGRO CONVENIO
ESTAMPILLAS
50.958.899,00 0,00 0,00 50.958.899,00 0,00
105 REINTEGRO CONTRIBUCION
DE OBRA PUBLICA
42.465.643,00 0,00 0,00 42.465.643,00
0,00
IMPUESTO AL TABACO 2015 13.496.970,00 0,00 0,00 13.496.970,00 0,00
RESOLUCION 087399
PROGRAMA ALIMENTACION
8,00 0,00 0,00 8,00
0,00
DEGUELLO GANADO MAYOR.
APORTE DEPARTAMENTO
22.286.221,00 0,00 0,00 22.286.221,00 0,00
105 IMPUESTO AL TABACO 2014 3.004.102,00 3.004.098,00 3.004.098,00 4,00
0,00
IMPUESTO AL TABACO 2013 2.272.719,00 0,00 0,00 2.272.719,00 0,00
IMPUESTO AL TABACO 2011 -
2012
66.730,00 0,00 0,00 66.730,00
0,00
IMPUESTO AL TABACO 2012 223.175,00 0,00 0,00 223.175,00 0,00
APORTES AVALANCHA
ATENCIO DE DESASTRES
408.371,00 0,00 0,00 408.371,00
0,00
CONVENIO 0256-2013 RED
MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS
771.099,00 0,00 0,00 771.099,00 0,00
DECRETO 1438- CER FALDA
DEL CAUCA
39.977.691,00 0,00 0,00 39.977.691,00
0,00
DECRETO 1438 CER PUEBLITO
DE LOS BOLIVARES- SITIO
111.113.117,00 0,00 0,00 111.113.117,00 0,00
CONVENIO SG-2014-013-CF-
0019. SUMINISTRO
1.433.381,00 0,00 0,00 1.433.381,00
0,00
RESOLUCION 119761,
ATENCION ADULTO MAYOR
355.400,00 0,00 0,00 355.400,00 0,00
105 RESOLUCIÓN 063884
COFINANCIACIÓN C.B.A.
1.776.992,00 0,00 0,00 1.776.992,00
0,00
105 CONVENIO 4600001713
TRANSPORTE ESCOLAR 2014
658.294,00 0,00 0,00 658.294,00 0,00
COFINANCIACION
DEPARTAMENTAL.
291.268.812,00 3.004.098,00 3.004.098,00 288.264.714,00
0,00
CONVENIO 0274 DE 2015 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESOLUCION 1779 DE 2015.
MINCULTURA
0,00 0,00 0,00 0,00
Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_ejec.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: JAIRO ALBERTO USMA SUAZA, el día: jueves, 2 de julio de 2015 siendo las: 8:15:51
2.3.4.1.1.3 2.013.382.093,00 0,00
234101301 123.791.339,00 0,00
234101302 1.889.590.754,00 0,00
234101303 0,00 0,00
2.3.4.1.2 153.712.640,00 5.008.439,00
234102101 153.712.640,00 0,00
234102102 0,00 5.008.439,00
2.3.4.1.3 97.371.863,00 14.761.077,44
234103101 97.371.863,00 14.761.077,44
2.3.4.2 92.000.000,00 37.358.348,74
234201101 80.000.000,00 33.967.755,84
234201102 9.600.000,00 0,00
234201103 2.400.000,00 3.390.592,90
2.3.4.3 20.790.115,00 3.639.960,00
234301101 20.790.115,00 3.639.960,00
234301102 0,00 0,00
2.3.4.4 40.000.000,00 13.800.000,00
234401101 4.000.000,00 0,00
234401102 24.000.000,00 13.800.000,00
234401103 4.000.000,00 0,00
234401104 8.000.000,00 0,00
2.3.4.5 90.000.000,00 66.600.000,00
234501101 63.000.000,00 26.600.000,00
234501102 27.000.000,00 40.000.000,00
2.3.5 0,00 0,00
2.3.5.1 0,00 0,00
235101101 0,00 0,00
235101102 0,00 0,00
235101103 0,00 0,00
235101104 0,00 0,00
235101105 0,00 0,00
2.04. 238.300.000,00 92.254.842,00
2.4.1 232.000.000,00 89.804.842,00
2.4.1.1 232.000.000,00 89.804.842,00
2.4.1.1.1 48.000.000,00 15.200.000,00
241101101 45.000.000,00 15.200.000,00
241101102 3.000.000,00 0,00
2.4.1.1.2 184.000.000,00 74.604.842,00
241102101 110.000.000,00 45.659.644,00
115.217.230,00
130 SERVICIO DE ASEO, BARRIDO
Y RECOLECCION
133.700.000,00 133.672.072,00 45.659.644,00 27.928,00 88.012.428,00
GASTOS DE OPERACION 189.904.812,00 189.822.072,00 74.604.842,00 82.740,00
26.600.000,00
COMITE PERMANENTE DE
ESTRATIFICACION
1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00
130 CONTRATACION DE
PRESTACION DE SERVICIOS
49.800.000,00 41.800.000,00 15.200.000,00 8.000.000,00
141.817.230,00
SERVICIOS PERSONALES. 51.600.000,00 41.800.000,00 15.200.000,00 9.800.000,00 26.600.000,00
ASEO. 278.504.812,00 231.622.072,00 89.804.842,00 46.882.740,00
145.667.230,00
UNIDAD DE SERVICIOS
PUBLICOS.
278.504.812,00 231.622.072,00 89.804.842,00 46.882.740,00 141.817.230,00
ESTABLECIMIENTOS Y
FONDOS ESPECIALES
288.188.719,00 237.922.072,00 92.254.842,00 50.266.647,00
150.000.000,00
CONSTRUCCION CIC
CORCOVADO
195.000.000,00 190.000.000,00 0,00 5.000.000,00 190.000.000,00
116 TERMINACION
CONSTRUCCION CER LUIS
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
0,00
CONSTRUCCION CER EL
PORVENIR
110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 0,00
CONSTRUCCION ENGRAMADO
SINTETICO PLACA AUXILIAR
45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00
340.000.000,00
CONSTRUCCION SEDE IDERTI
Y GIMANSIO MUNICIPAL
150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00
CREDITO INTERNO. 650.000.000,00 340.000.000,00 0,00 310.000.000,00
0,00
RECURSOS DEL CREDITO. 650.000.000,00 340.000.000,00 0,00 310.000.000,00 340.000.000,00
120 DOTACION Y
FUNCIONAMIENTO CBA
52.645.380,30 40.000.000,00 40.000.000,00 12.645.380,30
16.500.000,00
120 FINANCIACION CENTRO DE
BIENESTAR DEL ANCIANO Y
122.839.220,70 43.100.000,00 26.600.000,00 79.739.220,70 16.500.000,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR
ADULTO MAYOR
175.484.601,00 83.100.000,00 66.600.000,00 92.384.601,00
0,00
TRANSFERENCIA FONPET 13.128.088,60 0,00 0,00 13.128.088,60 0,00
119 FORTALECIMIENTO
BIBLIOTECA PUBLICA
6.564.044,40 0,00 0,00 6.564.044,40
0,00
119 INVERSION SECTOR CULTURA 34.298.538,00 29.000.000,00 13.800.000,00 5.298.538,00 15.200.000,00
119 SEGURIDAD SOCIAL
GESTORES CULTURALES
11.649.772,00 0,00 0,00 11.649.772,00
0,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 65.640.443,00 29.000.000,00 13.800.000,00 36.640.443,00 15.200.000,00
FONDO FORESTAL 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00
9.868.336,00
113 COMPRA DE TERRENO
PROTECTORES DE FUENTES
111.988.760,00 13.508.296,00 3.639.960,00 98.480.464,00 9.868.336,00
FONDO DE PROTECCION
AMBIENTAL
112.133.760,00 13.508.296,00 3.639.960,00 98.625.464,00
0,00
117 TRANSFERENCIA
FEDERACION COLOMBIANA DE
6.742.181,25 3.390.592,90 3.390.592,90 3.351.588,35 0,00
117 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD
VIAL.
23.709.918,75 0,00 0,00 23.709.918,75
46.661.822,00
117 FONDO DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA.
151.471.251,75 80.481.627,84 33.819.805,84 70.989.623,91 46.661.822,00
FONDO DE SEGURIDAD. 181.923.351,75 83.872.220,74 37.210.398,74 98.051.131,01
96.519.596,04
125 ACCIONES EN SALUD PUBLICA 111.280.673,48 111.280.673,48 14.761.077,44 0,00 96.519.596,04
SALUD PUBLICA 111.280.673,48 111.280.673,48 14.761.077,44 0,00
0,00
126 ATENCION EN SALUD OFERTA -
PRESTACION DE SERVICIOS-
27.723.603,00 27.723.603,00 5.008.439,00 0,00 22.715.164,00
126 ATENCION EN SALUD OFERTA -
APORTES PATRONALES-
297.787.765,00 0,00 0,00 297.787.765,00
0,00
PRESTACION DE SERVICIOS
DE SALUD POBLACION POBRE
325.511.368,00 27.723.603,00 5.008.439,00 297.787.765,00 22.715.164,00
APORTES FOSYGA
DEPARTAMENTO 2015
72.030.550,00 0,00 0,00 72.030.550,00
0,00
114 FOSYGA 2015-ENERO -
DICIEMBRE-
1.789.873.288,00 0,00 0,00 1.789.873.288,00 0,00
114 FOSYGA PPNA 2015 91.795.577,00 0,00 0,00 91.795.577,00
OTROS APORTES 1.953.699.415,00 0,00 0,00 1.953.699.415,00 0,00
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241102102 19.000.000,00 2.400.000,00
241102103 35.000.000,00 26.545.198,00
241102104 20.000.000,00 0,00
2.4.1.1.3 0,00 0,00
241103101 0,00 0,00
2.4.2 6.300.000,00 2.450.000,00
2.4.2.1 6.300.000,00 2.450.000,00
2.4.2.1.1 6.300.000,00 2.450.000,00
242101101 6.300.000,00 2.450.000,00
2.4.2.1.2 0,00 0,00
242102101 0,00 0,00
242102102 0,00 0,00
2.4.2.2 0,00 0,00
242201101 0,00 0,00
Representante Legal de la Entidad Funcionario Encargado de la Información
0,00
CONSTRUCCION DE VIVIENDA
NUEVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSION 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
MANTENIMIENTO 3.383.907,00 0,00 0,00 3.383.907,00 0,00
MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.850.000,00
GASTOS GENERALES. 3.383.907,00 0,00 0,00 3.383.907,00 0,00
103 CONTRATACION DE
PRESTACION DE SERVICIOS
6.300.000,00 6.300.000,00 2.450.000,00 0,00
3.850.000,00
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