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ESE CARMEN EMILIA OSPINA RENDICION CUENTAS VIGENCIA FISCAL 2016
INFORME DE GESTION
PRESENTACION
Los informes de Gestión es una herramienta gerencial, que ayuda a incrementar
las posibilidades de éxito que se quieren alcanzar, ya que permite visualizar el
cumplimiento de los objetivos y la misión institucional en un periodo determinado
y retroalimentar la gestión con los planteamientos y directrices que se fijen en la
Junta Directiva.
El presente informe de gestión, resume los resultados más importantes logrados
durante la vigencia 2.016 en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN
EMILIA OSPINA.
El enfoque actual de la salud, está orientado a reducir la aparición de
enfermedades, secuelas, incapacidades, y la muerte, en tal sentido, la ESE
CARMEN EMILIA OSPINA, y de acuerdo a su misión, viene adaptando sus
procesos y estrategias de tal manera que con el paso de los años se logre el
cambio de una cultura asistencialista a una preventiva.
En la actualidad la ESE Carmen Emilia Ospina, cuenta con convenios
Interadministrativos y de prestación de servicios con la Secretaria de Salud
Municipal, Departamental y con las EPS para la atención de Vinculados y
Subsidiados, que permiten una integralidad en la prestación de servicios y que
conllevan a que el compromiso decidido de la ESE esté orientado a brindar
mayor cobertura a la población.
En forma muy resumida y concreta se establecen los principales resultados tanto
del área misional como administrativa y financiera, comparado con año
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inmediatamente anterior, destacándose un crecimiento considerable en todos los
aspectos evaluados, situación que nos permiten posicionarnos, crecer y general
rentabilidad económica y social.
1. Avance de las políticas de desarrollo administrativo del modelo
integrado de planeación y gestión
En cuanto al avance de las políticas de desarrollo administrativo, del modelo
integrado de planeación y gestión por disposición del artículo 1 del Decreto 2482
de 2012, “se aplica en su integridad a las entidades y organismos de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, organizados en los términos
señalados en el artículo 42 de la Ley 489 de 1998.”, por lo tanto no es aplicable
a las entidades territoriales.
2. Gestión Misional y de gobierno
2.1 Prestación de servicios de salud
Las actividades básicas en salud ejecutadas en los años 2015-2016, se observa
en el cuadro siguiente:
INFORME DE PRODUCCION 2193 (SIHO) SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO
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SERVICIOS 2015 2016
variación
Relativa %
Número de dosis de biológico aplicadas 99.045 86.576 -12.469 -12,6 Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)
33.323 35.677 2.354 7,1
Otros controles de enfermería de p y p (diferentes a atención prenatal - Crecimiento y Desarrollo)
27.673 21.346 -6.327 -22,9
Número de citologías cervicovaginales tomadas 16.548 19.106 2.558 15,5
CONSULTAS
Número de consultas de medicina general electivas 204.323 217.238 12.915 6,3
Número de consultas de medicina general urgentes 165.189 176.234 11.045 6,7
ODONTOLOGÍA
Total de consultas de odontología realizadas (valoración)
51.647 29.819 -21.828 -42,3
Número de sesiones de odontología realizadas 243.394 248.979 5.585 2,3
Total de tratamientos terminados 14.527 14.263 -264 -1,8
Número de sellantes aplicados 45.389 61.385 15.996 35,2
Superficies obturadas (cualquier material) 81.812 87.846 6.034 7,4
Exodoncias (cualquier tipo) 10.984 11.583 599 5,5
PARTOS
Número de partos vaginales 140 63 -77 -55,0
HOSPITALIZACION
Número total de egresos 7.020 7.539 519 7,4
Egresos obstétricos (partos y cesáreas) 140 63 -77 -55,0 Egresos NO quirúrgicos (Sin incluir partos ni cesáreas)
6.880 7.476 596 8,7
Días de estancias de los Egresos 12.779 13.113 334 2,6 Número Total de días estancia de los egresos obstétricos (Partos y Cesáreas)
140 63 -77 -55,0 Número total de días estancia de los egresos No quirúrgicos
11.639 13.050 1.411 12,1
Pacientes en Observación 12.315 13.911 1.596 13,0
Número total de días cama ocupados 7.748 7.957 209 2,7
Número total de días cama disponibles 10.282 9.219 -1.063 -10,3
AYUDA DIAGNOSTICA
4
Número de exámenes de laboratorio 378.811 362.426 -16.385 -4,3
Número de imágenes diagnósticas tomadas 43.857 48.048 4.191 9,6
Numero de sesiones de otras terapias 37.902 43.581 5.679 15,0 Número de Visitas domiciliarias e institucionales -PIC-
14.807 26.102 11.295 76,3
Numero de Sesiones de Talleres colectivos -PIC- 55.410 81.599 26.189 47,3
Total 1.602.082 1.644.2
62 42.180
2,6 Fuente: Oficina de sistemas ESE CEO
En el anterior cuadro se detallan las actividades básicas de salud que le
competen a la ESE Carmen Emilia Ospina, como entidad prestadora de servicios
de baja complejidad y de acuerdo con la forma de contratación con las diferentes
EPS o Municipio ya sea a través de la modalidad de capitación o evento,
reportado al sistema de información SIHO del Ministerio de Salud según decreto
2193.
2.2 Implementación del modelo de atención
El componente relacionado con la implementación del modelo de atención APS,
se continuó ejecutándose únicamente en la comuna 8 de la ciudad de Neiva y
hasta el mes de Octubre.
Es importante destacar que durante la ejecución del mismo, el centro de
Referencia para la atención intramural fue la sede de IPC, desde donde se
programaban y coordinaban las acciones a realizar en los sectores identificados
y definidos por el recurso humano existente de acuerdo a las necesidades
identificadas por los equipos básicos de salud. Sin embargo, en el año 2016 en
resumen la gestión desarrollada por los equipos de APS y sus coordinadores en
la comuna 8 fueron los siguientes:
• A inicios del año 2016, el modelo cuenta con 7 equipos de salud
interdisciplinarios con 18 cogestores, y se ha logrado la inscripción de las
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familias de la zona, adicionalmente se cuenta con una base de datos
diseñada por los ingenieros de la unidad de proyectos especiales de la
Universidad Surcolombiana denominada Atención Primaria en Salud Neiva
– Huila, cuyo fin consistía en lograr la caracterización inicial de la población
objeto del modelo y la cual finalizó su digitalización a inicios del mes de
febrero del año en mención. Pese a los grandes esfuerzos por cumplir con
la caracterización de la población, con la ayuda del software brindado por la
Universidad Surcolombiana el objetivo no se cumple debido a fallas en el
equipo humano encargado de la digitalización quienes correspondían al
mismo equipo cogestor, dando lugar a datos erróneos que no permitieron un
análisis real de los datos allí consignados.
Lo anterior corresponde a solo una de las grandes dificultades encontradas
a lo largo de la implementación del modelo, dificultades entre las que cabe
mencionar la falta de intersectorialidad, la falta de disponibilidad de redes de
apoyo para los diferentes problemas de tipo social y la determinación clara
de los intereses de las diferentes EPS-S para definir las actividades en salud
comunitaria facturables con el objeto de finiquitar los esfuerzos realizados.
• Realización de brigadas internas en la comuna 8.
El objetivo de estas brigadas desarrolladas al interior de la comuna 8 con el
equipo interdisciplinario correspondiente al área asignada según la
distribución de equipos inicial, era la identificación por parte del equipo de
salud de las condiciones socio-ambientales y de los diferentes determinantes
de la salud que podían influir en el estado de salud de las familias asignadas,
adicionalmente se buscaba a través de la verificación de la demanda
inducida previamente, lograr el aumento de la cobertura de los diferentes
programas de promoción y prevención.
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• Capacitación continua al personal auxiliar del modelo de salud
La capacitación continuada al personal cogestor del modelo salud tiene
como fin garantizar la calidad de atención y el direccionamiento en la
identificación y priorización de necesidades de atención; en este mes se
logra la capacitación en los temas DNT, HTA, DM, ETV, IRA y EDA .
• Inscripción e inicio de clases curso de belleza para las usuarias de la comuna
8
El curso brindado como contraprestación del convenio docencia-servicio con
la escuela de salud San Pedro Claver, nació como respuesta a la necesidad
identificada en la población con bajos recursos, madres cabeza de hogar,
con nivel escolar bachiller y sin opciones de empleo. El objetivo del curso
era inscribir a los hombres y mujeres interesados y con disponibilidad de
tiempo para recibir las clases de belleza sin ningún costo, dando lugar a una
opción laboral y mejora en la calidad de vida desde el punto de vista social-
económico.
• Diligenciamiento y aplicación del formato de hábitos saludables.
Se lleva a cabo el diligenciamiento y aplicación del formato de hábitos
saludables en las familias inscritas al modelo, que constaba de 30 ítems a
evaluar; dicho formato buscaba realizar una identificación de los hábitos de
vida de cada uno de los integrantes de las familias subsidiadas con el fin de
orientar las intervenciones en salud a ejecutar y su priorización.
• Identificación de necesidades en salud, priorización de las mismas y
definición de actividades de intervención.
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Se lleva a cabo la identificación de necesidades básicas insatisfechas,
necesidades de atención en salud y se determinan las actividades de
intervención (visitas domiciliarias con médico, enfermería y psicología,
gestión ante las EPS en pro de los derechos de los usuarios, entre otros)
• Capacitación en Modelo integral de atención en salud (MIAS) al equipo de
salud del modelo (diplomado).
Se lleva a cabo el diplomado en respuesta al convenio docencia – servicio
con la Universidad Surcolombiana dirigido a profesionales de la salud de la
ESE Carmen Emilia Ospina en donde se prioriza a los profesionales que
conforman los equipos de salud multidisciplinar del modelo piloto.
Para inicio del primer semestre de 2016 el número de usuarios adscritos al
modelo correspondía al siguiente:
Total de
usuarios
identificados
Usuarios
contributivos
Usuarios
subsidiados
Usuarios de
régimen
especial
Usuarios sin
aseguramiento
Total
Familias
identificadas
23125 5403 15912 626 1169 6868
Fuente: Oficina Técnico Científica ESE CEO
El consolidado de actividades domiciliarias realizadas al finalizar el primer
semestre por el equipo del modelo APS fue el que se relaciona a continuación:
8
Fuente: Oficina Técnico Científica ESE CEO
El consolidado de actividades domiciliarias realizadas desde el mes de julio a
octubre de 2016, mes en el que se dio fin a la contratación del equipo auxiliar
del modelo fue:
Fuente: Oficina Técnico Científica ESE CEO
Una vez se realizó el seguimiento y la evaluación y aplicación del formato de
hábitos saludables se logró identificar algunos grupos poblaciones de interés
por sus diferentes patologías, aquellos caracterizados en primer semestre
fueron:
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Los caracterizados en segundo semestre fueron:
Fuente: Oficina Técnico Científica ESE CEO
10
2.3 Componente Asistencial
Cumplimiento de los indicadores Resolución 743 de 2013: Meta: alcance de
metas establecidas en Resolución Mencionada.
Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación:
meta: 85%
AÑO 2015 AÑO 2016
Meses Resultado Meses Resultado
ENERO 0.66 ENERO 0.87
FEBRERO 0.65 FEBRERO 0.93
MARZO 0.75 MARZO 0.88
ABRIL 0.68 ABRIL 0.80
MAYO 0.79 MAYO 0.90
JUNIO 0.74 JUNIO 0.91
JULIO 0.80 JULIO 0.89
AGOSTO 0.83 AGOSTO 0.90
SEPTIEMBRE 0.81 SEPTIEMBRE 0.88
OCTUBRE 0.82 OCTUBRE 0.89
NOVIEMBRE 0.75 NOVIEMBRE 0.87
DICIEMBRE 0.86 DICIEMBRE 0.88
TOTAL 0.75 TOTAL 0.88 Fuente: Área técnico científica ESE CEO
El indicador de Captación temprana en el año 2016, presento una tendencia
positiva dándose alcance a la meta definida en la resolución 743 de 2013 (0.85),
con relación a los resultados obtenidos en el año 2015.
Es importante precisar que con el fin de lograr la meta propuesta al indicador
planteado con relación a la captación temprana de gestantes con por lo menos
una (1) valoración médica antes o hasta la semana 12 de gestación se han
planteado varias estrategias que incluye entre otros, el monitoreo de la
oportunidad de la gestante en las diferentes sedes, lo cual se hace a través del
reporte que envía la auxiliar de IAMI.
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Es claro que la no aceptación del embarazo por parte de las mujeres es la razón
primordial por la cual la gestante no se adhiere tempranamente al control
prenatal. El aborto en curso o amenaza de aborto continua siendo una razón muy
frecuente de consulta de urgencias en las primeras semanas de gestación e
incluso hasta el I TRIMESTRE de Gestación.
Evaluación de la adherencia a la guía de hipertensión
Mensualmente la coordinadora de promoción y prevención, realiza la auditoria
para evaluar la adherencia a la guía de hipertensión. A lo largo del año 2016, se
puede observar que hay una tendencia positiva en la adherencia a la guía por
parte del personal médico. Para garantizar este indicador que finalmente no se
alcanzó a cumplir se estableció como estrategia el seguimiento personal con
cada uno de los profesionales evaluados, con el fin de que se adoptaran las
medidas pertinentes que contribuyeran al cumplimiento de la meta establecida.
El comportamiento observado ha sido el siguiente:
ENER
O
FEB
RER
O
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
JULI
O
AG
OST
O
SEP
TIEM
BR
E
OC
TUB
RE
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
TOTA
L
RES
ULT
AD
O
CU
MP
LIM
IEN
TO
MET
A
ESTADO
29 24 27 28 20 31 27 29 30 31 32 32 340
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 384
PROPORCION 0,91 0,75 0,84 0,88 0,63 0,97 0,84 0,91 0,94 0,97 1,00 1,00 0,89
EVALUADO
GEN
ERA
L
IPC
EDU
AR
DO
SAN
TOS
CA
NA
IMA
PA
LMA
S
SIET
E D
E A
GO
STO
GR
AN
JAS
ZON
A N
OR
TE
IPC
SIET
E D
E A
GO
STO
CA
NA
IMA
PA
LMA
S
ACUMULADO DE INDICADORES GERENCIALES AÑO 2016
ADHERENCIA A GUIA DE HIPERTENSION ARTERIAL
PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR
EVALUACION HTA INCUMPLIDO0,900,89
12
Además de lo anteriormente planteado se realizaron estrategias de seguimiento
y monitoreo de la población a través de la articulación de acciones con los
equipos APS. Se ha establecido un diseño previo de la ruta de atención integral
en riesgo cardiovascular tomando como base el modelo de atención integral en
salud MIAS definido por el Ministerio de Salud y Protección social, pero que aún
no se ha implementado en su totalidad, sobre todo en lo relacionado con la parte
comunitaria.
Evaluación de la adherencia a la guía de control de crecimiento y
desarrollo
El resultado acumulado al año 2016, muestra una adherencia a la guía definida
por el Ministerio de Salud. El comportamiento a lo largo del año se puede
evidenciar en el siguiente cuadro.
Incidencia de sífilis congénita
No se han presentado casos de sífilis congénita en la institución, de acuerdo a
la información suministrada por el área de vigilancia epidemiológica y a
certificado de la Secretaria de Salud Municipal de Neiva.
EVALUACION DE APLICACIÓN DE LA GUIA DE MANEJO DE
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Número de historias clínicas de nilos (as)
menores de 10 años a quienes se aplicó
estrictamente la guía técnica para la
detección temprana en las alteraciones
del crecimiento y desarrollo /Total de niños
(as) menores de 10 años a quines se
atendió en consulta de crecimiento y
desarrollo en la ESE en la vigencia).
92% 86% 95% 89% 90%
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Reingresos al servicio de urgencias
La meta establecida en la resolución es 0.03, el cual se ha cumplido a lo largo
de todo el año 2016, ya que los resultados no mostraron reingresos al servicio
de urgencias en un periodo de 24 a 72 horas por la misma causa en un número
mayor al definido en la meta de la resolución 743.
2.4 Componente de docencia servicio
De acuerdo a la información del Coordinador de docencia servicio la gestión de
docencia servicio se desarrolló a lo largo del año 2016 así:
Se tienen convenios con las siguientes universidades:
Universidad Surcolombiana: con programas de pregrado de Medicina,
Enfermería y postgrado de Pediatría y Cuidado Nefrológico y Urológico de La
Facultad de salud
Fundación Uninavarra: Enfermería, Técnico en Imagenología
Fundación Universitaria María Cano: Fisioterapia
Instituciones de formación técnica y tecnológica:
Centro de estudios avanzados en salud Navarra EU
Centro empresarial en salud CESALUD: Técnico en Auxiliar Administrativo
en Salud y Auxiliar en Enfermería, Auxiliar en salud oral
Fundación Santa Paula: Auxiliar en Enfermería
Escuela de Formación CRUZ ROJA: Auxiliar en Enfermería
Escuela de Formación San Pedro Claver: Auxiliar en Enfermería, Auxiliar en
Salud oral y Auxiliar de farmacia
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Escuela de Formación Atanasio Girardot: Auxiliar de Enfermería
SENA: Técnico en Salud Pública
En proceso:
universidad nacional abierta y a distancia UNAD
universidad Antonio Nariño sede Neiva
Rotación del personal en la ESE CEO en el año 2016.
Universidad
Surcolombiana
Enfermería
Medicina
310
180
Fundación
Uninavarra
Enfermería
Imágenes
144
12
FUMC Fisioterapia 15
San Pedro Claver Aux. Enfermería
Salud Ocupacional
350
3
Cesalud Aux. Enfermería 101
Aux. Salud oral 5
Atanasio Girardot Aux. Enfermería 151
Cruz Roja Aux. de Enfermería 33
Fuente: Oficina Técnico Científica ESE CEO
La ESE CARMEN EMILIA OSPINA durante el año 2016, la ESE CEO contribuyó
a la formación de 1.304 personas del área de la salud en las diferentes disciplinas
que ofrecen las Universidades y Escuelas de formación del talento humano. Las
instituciones educativas en contraprestación realizo las siguientes actividades:
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• Soporte vital básico (62) Cruz Roja y Atanasio Girardot
• Atención a víctima de violencia sexual para profesionales (69) Cesalud
• Diplomado en Docencia Universitaria (7) Fundación Uninavarra
• Diplomado en APS para profesionales (MIAS) (50) Facultad de Salud USCO
• Elaboración del manual de Seguridad y Salud en el trabajo FUMC
• Capacitación al cliente externo: AIEPI comunitario, (Atanasio Girardot)
Paciente experto (HTA y Diabetes), Cesalud. Peluquería y maquillaje, Esc.
San Pedro
• Capacitación en primeros auxilios a las Brigadas de Emergencia (25) Cruz
Roja
• Capacitación en Tablas Dinámicas para ingenieros (6) SENA
• Técnico en salud pública (21) SENA
• Bioseguridad (18) SENA
• Administración de medicamentos (1) SENA
• Ruta de Atención a Víctima de Violencia sexual (3) Escuela Atanasio
2.5 Estrategia IAMI
Para el año 2016 la estrategia IAMI la ESE Carmen Emilia se propuso como
objetivo Dar continuidad a la estrategia en la ESE, proponiéndose desde la
estrategia unas metas específicas como:
Fortalecimiento del comité IAMI .
Exponer la política IAMI en las sedes de Canaima y palmas en un lenguaje
claro y sencillo relacionadas con la competencia de cada área.
Implementación de la estrategia IAMI
celebración semana mundial de la lactancia materna.
Fortalecer los grupos de apoyo IAMI en las sedes de Palmas, Canaima,
Eduardo santos y IPC.
16
Objetivo: Avanzar en la ejecución de la estrategia de servicios amigables en la
ESE CEO.
Metas:
organizar y operativizar en las sedes de la ese la consulta en salud sexual y
reproductiva seguida de la consulta del joven.
Realizar 300 talleres educativos dirigidos a adolescentes y jóvenes en temas
de salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia intrafamiliar,
prevención y detección del abuso sexual infantil, prevención del consumo de
SPA y Proyecto de vida en adolescentes y jóvenes de las instituciones
educativas.
Objetivo: Fortalecer el área de salud mental en la ESE CEO.
Atención y seguimiento de los eventos en salud mental en los servicios de
urgencias
Promoción de la salud mental en la ESE Carmen Emilia.
El desarrollo de los anteriores objetivos y metas nos dio la posibilidad de medir
los siguientes indicadores con resultados satisfactorios como:
Cumplimiento indicadores del área
Fortalecimiento del comité IAMI: en cuanto al comité IAMI se logró el 100% de
cumplimiento los comités planeados.
La implementación de la estrategia IAMI, para el 2016 se determinó trabajar en
de 4 pasos IAMI ( 3, 8, 9 y 10 ) de los cuales para su cumplimento se midieron
en el centro de salud de Canaima con un alcance del 75% ya que se trabajó en
tres pasos el 3, 8 y 10 de 4 programados cada uno de los pasos lograron un 80
% de cumplimiento.
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En el centros de salud de Palmas se logró un 50% de alcance, ya que solo
trabajamos dos pasos 3 y 8 de 4 programados los cuales cada uno tiene un
porcentaje del 80%.
Comparado con el año 2015 podríamos decir que el avance fue significativo al
momento que se toma de manera individual cada paso por centro de salud ya
que llegaron al 80% de avance en los pasos 3, 8 para el centro de salud de
palmas y el 80% en los pasos 3, 8 y 10 para el centro de salud de Canaima.
Para el año 2016 el alcance total de la estrategia IAMI sigue siendo del 78%
aunque tengamos puntajes individuales en el 80% en algunos de los pasos.
Comparando con el año 2015 mantenemos el mismo porcentaje de
cumplimiento.
En cuanto a la implementación de ruta materna podemos resaltar que todos los
centros de salud de la ESE desarrollan la ruta materna con enfoque IAMI. En
donde el alcance principal e ruta materna es:
Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación para
el 2016 alcanzó el 88% de captación oportuna.
Proporción de seguimiento a la inscripción para el 2016 alcanzo una
cobertura 75%
Seguimiento a gestantes inasistentes para el 2017 alcanzo una cobertura de
94%
vacunación de gestantes: alcanzo una cobertura para ruta materna de 84%
Dentro de las actividades IAMI se capacitaron 325 personas capacitadas en
política IAMI, logrando un 100% del indicador propuesto para el año 2016.
Para el año 2016 se continuo con el fortalecimiento de los grupos de apoyo
comunitario que para este año contamos con la participación e integración de los
grupos de apoyo no solo de la comuna 8,9 sino también de la comuna 6 , 7 y 5
modalidad FAMI del ICBF con una cobertura de 62 madres Comunitarias
18
modalidad FAMI entrenadas y capacitadas en IAMI paso 3, 6 y 10 , así mismo
logramos la articulación con los CDI de Canaima y Caguan y diferentes grupos
de la comunidad de otra comunas, realizando un trabajo de apoyo en educación
a la comunidad en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva como
también de estilos de vida saludables teniendo una cobertura de 2,243 personas
de la comunidad educadas en dichos temas.
Es claro precisar que se realizaron otras actividades tendientes al fortalecimiento
de la estrategia IAMI en la institución así:
Se inicia para la institución la actualización de IAMI en IAMII integral que
propone el ministerio de la protección social desde julio del 2016,
Elaboración del plan de capacitación IAMI con especificidad en el plan de
educación para la gestante con un cumplimiento del 100%. donde sobresale
la continuidad de los cursos psicoprofilactico en cada una de las sedes de la
ESE, como una de las actividades de gran importancia para que la gestante
tenga unas gestación saludable y para el cumplimiento de la ruta materna
que presento un alcance de 98% de cumplimiento en las gestantes del 2016.
Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación,
indicador que es medido desde PYP y IAMI que alanzo un porcentaje del
88%, resaltando que desde los equipos de PYP y IAMI se realiza la
búsqueda, capitación y seguimiento de la gestante apoyando para que
ingrese de manera oportuna al su control prenatal.
Seguimiento y educación a las madres post-parto usuarias de la ESE se
logró hacer un enganche con dicha población en cada uno de los grupos de
apoyo para que las madres que son atendidas desde estos grupos llegaran
al control de Recién Nacido y control posparto al igual que a la participación
en los cursos de estimulación temprana para estos niños y niñas alcanzando
19
una cobertura de 830 madres lactantes atendidas en cursos preparadas en
temas de AIEPI comunitario, cuidadas del recién Nacido y estimulación
temprana.
CUADRO COMPARATIVO IMPLEMENTACION CURSO
PSICOPROFILACTICO DE ESTRATEGIA IAMI 2.015 VS2016
INDICADOR META AÑO 2014 AÑO 2015 Año 2016
IMPLEMENTACION
CURSOS
PSICOPROFILACTICOS
70% 62.15% 93.5% 95%
Fuente: Área técnico científica ESE CEO
Es importante resaltar que la implementación del curso psicoprofilactico tuvo un
porcentaje mayor que el 2015 a pesar de la dificultad de espacio que tenemos
en algunos centros de salud de la ese donde no contamos con auditorios
disponibles y toco buscar espacios cercanos que posibilitaran la ejecución de
dicha actividad.
Numero de pasos implementados con un cumplimiento del 80%/ total de pasos
evaluados en la ESE (pasos evaluados para toda la ESE son 5: pasos 1, 3, 8,
9,10).
En cuanto a la implementación de la estrategia IAMI nos trazamos para el 2016
la implentación de 5 pasos para toda la ESE que alcanzara el 80% al evaluarlo
logramos un alcance del 80% de porcentaje alcanzado para este año en los
pasos propuesto. Sin embargo la implementación tendrá una modificación en la
implementación para el año 2017 ya que a finales del 2016 se presentaron
nuevos lineamientos.
20
SERVICIOS AMIGABLES: en servicios amigables se trabajaron dos
componentes específicamente: charlas educativas y asesoría en salud sexual y
reproductiva. Las acciones desarrolladas fueron las siguientes:
Asesoría de educación individual por psicología, adolescentes y jóvenes en
salud sexual a la población que asiste a consulta al joven. Esta actividad fue
facturable. Es recomendable que esta estrategia de remisión a psicología
para valoración del joven sea adoptada por parte de todos los centros de
salud.
Conformación de un grupo de líderes adolescentes en salud, en las sedes
de Palmas y Granjas.
Se programaron 300 actividades educativas Realizar 300 talleres educativos
dirigidos a adolescentes y jóvenes en temas de salud sexual y reproductiva,
prevención de la violencia intrafamiliar, prevención y detección del abuso
sexual infantil, prevención del consumo de SPA y Proyecto de vida en
adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas. las cuales se
cumplieron en el 100%, con una cobertura de jóvenes intervenidos a través
de esta modalidad de 7.908 personas capacitadas
En asesoría individual en salud sexual y reproductiva se realizaron 2.559
intervenciones. Además de lo anterior en el grupo de edad de primigestantes
de 13 a 19 años, se realizaron 60 actividades grupales por promoción y
prevención y psicología para la prevención de embarazo subsiguiente (solo
las que estaban en el último trimestre). Debe fortalecerse el compromiso por
el área de promoción y prevención con el fin de articular acciones efectivas
que permitan la continuidad de métodos de planificación y de esta forma el
siguiente embarazo sea planeado.
Fortalecer el área de salud mental en la ESE CEO hace parte del equipo de
psicólogos de IAMI para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades.
21
Atención y seguimiento de los eventos en salud mental en los servicios de
urgencias:
La atención de urgencias en psicología se garantizó en el 100% en todos los
casos presentados. Fueron intervenidos por el grupo de psicólogos IAMI,
realizaron 202 atenciones de atención en crisis a pacientes con eventos de salud
metal como intentos de suicidio, abuso sexual, violencia intrafamiliar.
Promoción de la salud mental en la ESE Carmen Emilia se fortaleció con la
realización de los protocolos para: atención a pacientes con intento de suicidio,
protocolo de pacientes de violencia intrafamiliar, protocolo para atención
sustancias psicoactivas, los cuales estarán a disposición a los profesionales a
partir del año 2017 previa revisión del área de calidad.
22
2.5 Promoción y Prevención
COMPARATIVO VIGENCIAS 2013- 2016 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN
Fuente: Dinamica Gerencial.Net; Módulo Facturación Ley 100 – Facturación por servicios P y P 2013- 2016
Las actividades con las cuales se evaluaron las cuatro vigencias corresponden
a las establecidas en las matrices de programación de las EPS-S Comfamiliar,
Caprecom, Cafesalud y Comparta; contratadas para las Actividades de P y P
como lo muestra el siguiente cuadro:
PAI
Aplicación BCG
PRENATAL
Ultrasonografía Pélvica Obstétrica
Aplicación de Haemophilus tipo B
Consulta de 1 vez por MD para detec. Alterac. Embarazo
T.D o T.T.mujeres edad fértil
Consulta odontológica a la gestante
D.p.t.
Consulta de control prenatal por MD Gral.
Aplicación de VPH Consulta de CPN por enfermería
Aplicación de polio Curso Psicoprofilactico
Vacuna contra rotavirus Asesoría VIH Pre-Post
23
Aplicación de HB en < de un año Hemoclasificación
Aplicación de Vacuna contra Varicela Hemograma completo
Vacuna contra Hepatitis A Toxoplasma IgG
Aplicación vacuna contra Influenza (Niños-Gestantes-Adultos mayores)
Toxoplasma IgM
Vacuna contra Fiebre Amarilla Antígeno de Superficie para Hepatitis B
VAC. SRP + Ó MMR Glicemia
Aplicación de sellantes Tamizaje VIH
Aplicación de Flúor Frotis de Flujo Vaginal
Detartraje Supragingival Serología a Embarazada
SALUD ORAL
Control de placa bacteriana Uroanálisis
Aplicación de Sellantes Aplicación de Toxoide Diftérico
Topicación de Flúor Suministro de micronutrientes
Detartraje Asesoría en Lactancia Materna
PNF MUJERES
Anticonceptivos Orales Test O ‘Sullivan
Métodos inyectables
ADULTO
Consulta alteraciones del adulto > de 45 años
Métodos de emergencia HDL
Aplicación DIU LDL
Consulta de 1 vez por MD en PF COLESTEROL TOTAL
Consulta de control o de seguimiento por Enfermería
Creatinina
PNF HOMBRES
Cpf hombres 1 vez Glicemia Basal
Cpf hombres Seguimiento TRIGLICERIDOS
CYD Consulta de 1 vez por MD en CC Y D < 10 años
Parcial de orina
Consulta de control de CC y D por enfermera CITOLOGIAS
CITOLOGIA C.U.
JOVEN
Cons. Alterac. Joven de 10-29 años
AGUDEZA VISUAL
MEDICION AGUDEZA VISUAL
Examen de hemoglobina
Al analizar los datos, se puede evidenciar que hubo un incremento sustancial a
nivel general en la mayoría de actividades de Promoción y Prevención y se
pueden realizar algunas acotaciones en relación a los programas:
La ESE Carmen Emilia Ospina viene afrontando un fenómeno de descenso
en población afiliada en los últimos años, motivo por el cual se han tenido que
elaborar nuevas estrategias para la búsqueda, atención y seguimiento de
usuarios en los programas de Promoción y Prevención que deriven en
impacto en la salud y el descenso de la Morbi-Mortalidad de los usuarios.
24
Desde la apertura del centro de salud de Canaima hasta la fecha, el centro
de salud ha tenido una tendencia creciente en la demanda de servicios,
hecho que ha convertido al mencionado centro en sede de referencia para el
municipio a tal punto que la infraestructura y organización exceden la
capacidad y generan un fenómeno de disminución en la calidad de la atención
y cobertura de servicios.
Los cambios que han ocurrido en la vigencia 2016 en relación a la
organización de la ESE Carmen Emilia Ospina, específicamente los cambios
de dirección, ha traído consigo traumatismos en el desarrollo de las
actividades de Promoción y Prevención en razón a la inoportunidad en
contratación de talento humano, insuficiencia de recursos para actividades
de PyP, retraso en contratación con EAPB’s, entre otros.
A pesar de las situaciones anteriormente mencionadas, la ejecución de las
actividades de Detección Temprana y Protección Específica, se realizaron en el
orden que se describe a continuación:
ATENCION A LA GESTANTE: En el programa de Atención a la Gestante,
se han desplegado acciones importantes en lo relacionado con infraestructura
habilitada, talento humano idóneo y procesos administrativos efectivos que han
derivado en un crecimiento de actividades en un 25% más respecto al año
inmediatamente anterior y más del 50% con respecto al 2013-2014.
DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES EN EL CRECIMIENTO
Y DESARROLLO: El programa de Crecimiento y desarrollo también tuvo un
aumento sustancial en el desarrollo de sus actividades, pues si se compara con
los años anteriores el rendimiento fue de hasta un 47% en el 2016, teniendo en
cuenta nuevamente la disminución en la población asignada.
25
DETECCION DE ALTERACIONES CERVICO-UTERINAS: Es de resaltar
de manera enfática que en el programa de Detección de Alteraciones Cérvico-
Uterinas, y en concordancia con los compromisos ante la administración
municipal en esta temática, para el 2016 se logra aumentar 2223 citologías
tomadas que significan un aumento porcentual del 12% respecto al año 2015.
Este aumento es significativo teniendo en cuenta los factores que influyen en las
usuarias y los procesos administrativos que derivan en la no realización de este
procedimiento y las bajas coberturas en la población. Es decir, para el 2016, este
programa aumento significativamente la cobertura y el impacto en la Detección
Temprana del Cáncer de Cuello Uterino producto de las estrategias instauradas
en la ESE Carmen Emilia Ospina.
ATENCION EN PLANIFICACION FAMILIAR: En lo relacionado con
planificación es necesario resaltar que se ha logrado un aumento importante en
la cobertura de usuarios/usuarias en contracepción, lo que deriva en disminución
de las tasas de natalidad en el municipio.
Para el 2016 se logró ampliar el plan de beneficios relacionado con el programa
de planificación, de tal modo que se incluyeron la totalidad de métodos
contraceptivos disponibles en el POS aplicables al I nivel de complejidad como
el caso del Levonorgestrel de 0,03 mg, Levonorgestrel + Etinilestradiol 100/20
mcg, Medroxiprogesterona 5 mg.
Además de ello, se amplió el parámetro de consultas para profesionales de la
salud, de tal manera que tanto el profesional en Medicina como en Enfermería
están habilitados para realizar Consejerías en Planificación, Consultas de
Primera Vez en Planificación y Controles en Planificación. Este hecho ha
optimizado el funcionamiento del programa y ha eliminado barreras de acceso a
los usuarios, haciendo que se aumente la demanda de los usuarios.
26
ATENCION EN SALUD ORAL: El programa de atención en Salud Oral
para el 2016, aunque tuvo buen desempeño y se logró buena cobertura, cuando
se compara con los años anteriores se evidencia una tendencia estática. Si
confrontamos esto con los datos de población y tenemos en cuenta la
disminución de usuarios en el 2016, podemos asegurar que en la vigencia 2016
se alcanzó un incremento sustancial en actividades de Higiene Oral que incluyen
Control de Placa Dental, Detartraje, Aplicación de Sellantes y Aplicación de
Flúor.
Por otra parte, en el 2016 se implementaros los lineamientos emanados del
Ministerio de Salud y Protección Social y la Estrategia “Soy Generación
Sonriente”, se instaura la Topicación de Flúor de Barniz en usuarios de 1 a 19
años.
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI): Las actividades
del Programa Ampliado de Inmunizaciones un incremento respecto de las
realizadas en el año 2015, pero mantiene una tendencia estática respecto a los
años anteriores.
En este programa para el 2016 se mejoraron aspectos cruciales como el acceso
y registro en la plataforma PAIWEB del Ministerio de Salud y Protección Social y
se ha ampliado la búsqueda activa y seguimiento de cohortes de biológicos, por
lo cual se llega a coberturas útiles en los biológicos trazadores para esta misma
vigencia.
Existe una limitante importante que se relaciona con la ausencia en la
implementación de monitoreo satelital de temperatura para los contenedores de
biológicos, hecho que afecta directamente el proceso eficiente de la cadena de
frio inherente.
DETECCION DE ALTERACIONES EN ADULTO MAYOR: Aunque se
optimizaron las actividades en este programa en un 11% respecto al año anterior,
27
en promedio en los 3 años anteriores se mantiene una tendencia horizontal, en
razón a que, a pesar de las estrategias planteadas para la captación e inducción
a los servicios de esta población, esta se halla difusa por ser minoría y por poseer
características especiales que hacen que este tipo de usuarios presente
imposibilidades para acudir a la atención de los servicios a nivel intramural.
Con este tipo de usuarios se adelantan tanto actividades asistenciales
(Consultas, laboratorios) como acciones de promoción de la salud que
propenden por la estructuración de hábitos de vida saludable y disminución de
los factores de riesgo.
DETECCION DE ALTERACIONES EN EL JOVEN: A través de la
estrategias implementadas en la segunda mitad de la vigencia 2016 se
alcanzaron metas importantes en actividades inherentes a la atención del joven.
Por medio de campañas institucionales que mejoro en un 26% respecto del año
anterior. Existe dificultad en la inducción de esta población al programa, debido
a que estos usuarios están dispersos en la población que cursa estudios
académicos, por lo cual solo es posible acceder a ellos a través de la Unidad
Móvil de la ESE Carmen Emilia Ospina. En el mes de Noviembre se inició el
proceso de implementación de la Unidad de Servicios Amigables Para Jóvenes
y Adolescentes (SAAJ), lo cual optimizara el desarrollo de intervenciones en esta
población y ampliara el margen de impacto en detección temprana y protección
específica.
DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES EN AGUDEZA VISUAL:
Con respecto a este programa, las acciones implementadas derivaron en
aumento de actividades en un 18% respecto a la vigencia inmediatamente
anterior. A pesar de ello, el promedio de cumplimiento es bajo respecto a los
años anteriores, lo que se puede explicar por la inversión en recursos y talento
humano que se realizó en los años 2013-2014 y que derivo en aumento de las
28
actividades en general y por ende, las de detección temprana de alteraciones
visuales.
ATENCION DEL PARTO: En los últimos 3 años, las actividades de
Atención del Parto han tenido un descenso importante en las actividades del
paquete en razón a que en la institución se atienden los partos de Bajo Riesgo
Obstétrico, los cuales en cantidad, apenas superan el 4-5% del total de mujeres
gestantes. Los embarazos de Alto Riesgo Obstétrico siguen siendo atendidos en
la mediana y alta complejidad y aquellas instituciones no tienen estructurado el
proceso de contra-referencia con la E.S.E Carmen Emilia Ospina, lo cual deriva
en fractura del proceso de seguimiento a usuarias postparto y Recién Nacido.
2.6 Programa Riesgo Cardiovascular
La hipertensión y diabetes son enfermedades crónicas que requieren de
asistencia médica continua y educación del paciente y su familia para que
comprendan la enfermedad, las medidas de prevención y el tratamiento con el
fin de responsabilizarse para alcanzar las metas del tratamiento y prevenir o
retardar el desarrollo de complicaciones agudas y crónicas.
De acuerdo a la normatividad vigente, en cuanto al control de enfermedades
Crónicas No transmisibles, la resolución 4003 del 2008, en donde se solicitan las
actividades para la atención y seguimiento de la hipertensión arterial y la diabetes
Mellitus tipo 2 en personas de 45 años o más afiliados al régimen subsidiado en
el esquema de subsidio pleno, la ESE Carmen Emilia, consolido el Programa de
Riesgo Cardiovascular, en donde se atendió un total de 6.780 pacientes, en la
cual se les realiza actividades de seguimiento y valoración en conjunto con un
equipo idóneo de profesionales en el campo de medicina y enfermería. A
continuación se expone el consolidado de usuarios atendidos y las diferentes
actividades ejecutadas en el programa.
29
Usuarios Activos en el programa de Riesgo Cardiovascular
PATOLOGIA TOTAL %
Hipertensión Arterial 4978 73,42%
Diabetes Mellitus 897 13,23%
HTA y DM 905 13,35%
Total General 6.780 100,00%
Fuente: Dinámica gerencial ESE Carmen Emilia Ospina
Estos pacientes son atendidos por equipo asistencial (Medico - Enfermera)
asignado en cada centro de salud. Con una periodicidad Trimestral por el
profesional Médico y semestral por el profesional de Enfermería con atención
grupal para fortalecer hábitos de vida saludable en los usuarios del programa.
Dicha población está distribuida de la siguiente manera en la ESE Carmen Emilia
Ospina:
Distribución de población atendida en RCV por centro de salud
Fuente: Dinámica gerencial ESE Carmen Emilia Ospina
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Canaima EduardoSantos
Granja IPC Palmas Siete deAgosto
Zr Norte ZrOriente
Zr Sur
1307
768
1344
11591073
697
236
60136
POBLACION RCV SEGUN CENTRO DE ATENCION - 2016
30
Distribución de Población de RCV por EPS
Fuente: Dinámica gerencial ESE Carmen Emilia Ospina
En cuanto a la contratación con las EPS subsidiadas del municipio de Neiva la
EPS con mayor número de usuarios en el programa cardiovascular es
Comfamiliar con un total de 3571 usuarios activos en RCV y el menor número de
usuarios son los no afiliados (vinculados) con 2 pacientes.
En el mes de Julio de 2016 se realizó el reporte de CUENTA DE ALTO COSTO
de cada uno de los pacientes activos en el programa RCV por EPS, registrando
según resolución 2463 Junio 2014 del Ministerio de salud el reporte de la
atención, manejo, laboratorios realizado con cada uno de los pacientes.
01000200030004000
13
1971
3571
1223
2
USUARIOS ACTIVOS RCV POR EPS -2016
31
Distribución de población por Género
Fuente: Dinámica gerencial ESE Carmen Emilia Ospina
Según el grafico anterior podemos observar que en la ESE CEO prevalece el
género Femenino con enfermedades crónicas (HTA-DM).
Distribución de la población por Clasificación de Riesgo Cardiovascular
Fuente: Dinámica gerencial ESE Carmen Emilia Ospina
En el grafico anterior podemos observar que la población con mayor porcentaje
de usuarios se encuentra en un riesgo cardiovascular bajo y moderado lo cual
nos permite hacer una intervención oportuna y eficaz que permita disminuir
complicaciones y mejorar hábitos de vida.
30%
70%
DISTRIBUCIÓN POR GENERO
MASCULINO
FEMENINO
22%
16%59%
3%
CLASIFICACION RIESGO CARDIOVASCULAR
Riesgo Alto
Riesgo Bajo
Riesgo Moderado
Riesgo Muy Alto
32
La población clasificada en riesgo Alto y muy alto está siendo atendida por el
especialista según la IPS de atención donde lo refiera la EPS. Además se realiza
un trabajo articulado entre las instituciones para la remisión oportuna y reporte
de laboratorios actualizados para la atención del paciente.
Actividades Gestionadas dentro del programa.
En el programa Riesgo cardiovascular se realizan otras actividades que
fortalecen la atención de los usuarios, a continuación se enuncia las siguientes:
- Seguimiento a los usuarios insistentes al control de RCV y remisión de base
de datos a las EPS´S para realizar trabajo en conjunto de demanda inducida
y visita domiciliaria a estos usuarios.
- Visitas de auditoría a cada uno de los centros de salud para verificar el
proceso de atención a los pacientes del programa RCV.
- Seguimiento y evaluación a las tomas casuales de tensión arterial realizadas
de manera intra - extramural para la captación de usuarios nuevos al
Programa riesgo cardiovascular.
- Seguimiento al Programa RCV con auditoria periódica de historias clínicas
de los profesionales del programa estableciendo porcentaje de cumplimiento
en adherencia a guías y planes de mejora para aquellos que no cumplen con
los parámetros establecidos según la norma.
- Capacitación con el personal asistencial del programa RCV reforzando
conocimiento en la aplicación de la guía y el modelo de atención.
- Visitas personalizadas al personal médico dando a conocer las falencias en
el diligenciamiento de la HC y se levantó plan de mejora.
- Capacitación con el personal auxiliar de enfermería en técnica de aplicación
de insulina.
33
CONTROL GRUPAL DE RIESGO CARDIOVASCULAR
Durante el año 2016 la E.S.E Carmen Emilia Ospina realizo actividades
educativas grupales con el fin de intervenir integralmente y con enfoque de riesgo
la enfermedad Cardio-cerebro-vascular haciendo énfasis en atención en salud,
actividades complementarias, educación, actividad física respondiendo a las
necesidades, intereses y posibilidades de los asistentes mejorando las
condiciones de vida y ayudando a la adopción de estilos de vida saludables.
Se contó con el apoyo de equipo interdisciplinario conformado por: Enfermera,
Psicóloga, Fisioterapeuta, Auxiliar de enfermería
Todos los días de la semana se realizaron brigadas en diferentes barrios y
comunas, según la programación de la unidad móvil y la necesidad de la
comunidad, entidades o instituciones que nos enviaron la solicitud de apoyo,
con la unidad móvil y el equipo extramural, también se organizaron jornadas de
atención en los colegios públicos, en los hogares de bienestar y ancianatos.
Parte de la programación de las brigadas se realizó según el trabajo del equipo
de demanda inducida extramural de la ESE.
Para realizar este trabajo nuestra empresa tiene un equipo de salud que cuenta
con médico, enfermera jefe, dos auxiliares de enfermería y dos higienistas
orales, los cuales tienen disponibilidad completa para el trabajo extramural.
Durante el año 2016 los lugares intervenidos fueron:
COMUNA 1 ASENT. LUZ DE ESPERANZA, CHICALA
COMUNA 2 ASENT. LOS ANDECITOS
COMUNA 3 BAJO TENERIFE
COMUNA 5 BAJO VERGEL
34
COMUNA 6 PUERTA DEL SOL, BOSQUES DE SAN LUIS, OASIS II,
CUARTO CENTENARIO, OASIS III, LA PRIMAVERA,
CUARTO CENTENARIO, OASIS I, LAS MARGARITAS,
CANAIMA, SANTA ISABEL, BOGOTA
COMUNA 7 SAN MARTIN, ALFONSO LOPEZ, ACACIAS, VILLA
AMARILLA
COMUNA 8 PANORAMA, BAJO PEDREGAL, LOS ALPES, LAS
CRISTALINAS, LA FLORIDA, SAN CARLOS, PANORAMA,
LAS AMERICAS, VERSALLES, ASENT. SIGLO XXI,
ALFONSO LOPEZ, LA FLORESTA, LA PAZ,
COMUNA 9 ASENT. DOLCEY ANDRADE, ASENT. BRISAS DEL
VENADO, ASENT. BAJO MIRADOR, ASENT. EL TESORO,
VILLA MAGDALENA,EL PROGRESO, ASENT. VILLA
FERRI, DARIO ECHANDIA, ALBERTO GALINDO, SANTA
ROSA, PRADERAS DEL NORTE, EL PROGRESO,
EDUARDO SANTOS
COMUNA 10 NEIVA YA, ASENT. ALVARO URIBE, PALMAS, LA
AMISTAD, SAN BERNARDO, PALMAS II, ENRIQUE
OLAYA HERRERA
COMUNA 11 CORREGIMIENTO CAGUAN
COMUNA 12 CORREGIMIENTO FORTALECILLAS - CORREGIMIENTO GUACIRCO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA Y SEDES, INST. EDUC. GABRIEL GARCIA MARQUEZ Y SEDES, INST. EDUC. EDUARDO SANTOS Y SEDES, INST. EDUC. MARIA CRISTINA ARANGO Y SEDES, INST. EDUC. TECNICO SUPERIOR Y SEDES, CDI PANORAMA, INST. EDUC. ATANASIO GIRARDOT, INST. EDUC. GUILLERMO MONTENEGRO, INST. EDUC. JOSE EUSTACIO RIVERA Y SEDES, INST. EDUC. IPC, INST. EDUC. DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISION, INST. EDUC. JOSE REINEL CERQUERA ( PALERMO), INST. EDUC. JAIRO MORERA LIZCANO Y SEDES, INST. EDUC. CAGUAN Y SEDES, INST. EDUC. JUAN DE CABRERA Y SEDES, SENA COMERCIAL, SENA INDUSTRIAL, COLEGIO PASCICULTOR.
POLICIA BRISAS DEL PANORAMA, ASENT. BAJO MIRADOR, ASENT. BRISAS DEL VENADO, ASENT. EL TESORO, EL PROGRESO, ASENT. DOLCEY ANDRADE
35
ALCALDIA PLAZA CIVICA, CORRECCIONAL DE MENORES, CIRCUNVALAR INDIGENTES,
ICBF CDI BOSQUES DE SAN LUIS, CDI PANORAMA, CDI ORONEGRO, CDI JOSE ANTONIO GALAN, CDI LA FLORIDA, HOGAR INFANTIL LAS AMERICAS, HOGAR INFANTIL ALTICO, HOGARES DE BIENESTAR BARRIO LUIS IGNACIO ANDRADE, ALBERGUE INFANTIL MERCEDES PERDOMO DE LIEVANO, CDI ALBERTO GALINDO
2.7 Brigadas de salud
El número de brigadas solicitadas fue 84 mediante oficio, de las cuales se
ejecutaron 65 para un cumplimiento de 77%, las 19 solicitudes restantes no se
ejecutaron por los siguientes motivos; ya había programación previa, se revisó
base de datos y no habían actividades de PYP pendientes por realizar y la última
por qué no enviaban la base de datos de la población a intervenir. Cabe resaltar
que la implementación de la estrategia de atención primaria de salud desde junio
de 2013 y que continúo durante parte del 2014 y se reestructuro el modelo en el
año 2015 y para el año 2016 continuo la estrategia de APS en la comuna 8 con
un equipo de auxiliares de enfermería y equipos básicos de salud, con el
componente de atención domiciliaria y seguimiento a las familias inscritas al
modelo, lo anterior ha sido un factor muy importante en la disminución de las
solicitudes de brigadas, debido a que los equipos de salud y auxiliares de
enfermería que se encontraban en esta zona hacen el contacto directo por medio
de los gestores comunitarios con los presidentes de juntas, lideres, madres
comunitarias para programar las brigadas de acuerdo a las necesidades de la
comunidad.
36
A continuación se relacionan los datos numéricos de las actividades facturadas
de los programas de promoción y prevención durante el año 2016, en las
brigadas ejecutadas con la unidad móvil.
ACTIVIDADES DE PYP EXTRAMURAL MOVIL
ENERO A DICIEMBRE 2016
ADULTO JOVEN 3406
ADULTO MAYOR 557
AGUDEZA VISUAL 1838
CITOLOGIA CERVICO UTERINA 2411
CONSULTA CRECIMIENTO Y DESARROLLO 1589
CONSULTA DE GESTANTES 2
HEMOGLOBINA EN NIÑAS DE 10 -13 AÑOS 10
HIGIENE ORAL 10991
LABORATORIOS 395
MEDICAMENTOS CYD 72
METODO MODERNO PLANIFICACION FAMILIAR 68
MULTIVITAMINICOS 98
PLANIFICACION FAMILIAR 3708
USUARIOS CANALIZADOS DEMANDA INDUCIDA 17422
VACUNACION 271
VISITA DOMICILIARIA 91
Total general 42929
37
2.8 Demanda Inducida
La estrategia de demanda inducida en la ESE, tiene dos modalidades, por las
cuales se ejecuta para lograr los objetivos, que es dar cumplimiento a las metas
de los programas de promoción y prevención, educar a los usuarios en
autocuidado, corresponsabilidad y hábitos saludables y dar a conocer el
portafolio de servicios de la institución y los programas de promoción y
prevención y estrategias que se están implementando.
Para el año 2016 se ejecutó bajo las dos modalidades, la primera q es la
realización de brigadas por los dos quipos básicos de salud extramurales, donde
el sitio se escoge por los barridos q realizan las auxiliares de enfermería por los
diferentes barrios, y la segunda es la programación de agendas de medico como
de enfermera en la unidad móvil, donde al mismo tiempo también se presta el
servicio de higiene oral de forma permanente.
Durante el año 2016 el equipo de demanda inducida estuvo conformado por
cuatro auxiliares de tiempo completo, el cronograma de trabajo se realizó
mensual, con un seguimiento semanal, y entrega de informes del trabajo
realizado y programación semanal por cada auxiliar, todos los lunes de cada
semana, lo que permite tener un control estricto sobre la productividad. En el
transcurso de los 10 meses (enero - octubre) se trabajaron la mayoría de las
comunas, se logró remitir 23.800 usuarios, los cuales se dividieron de la siguiente
manera 9.256 remitidos para el programa de higiene oral y 14.544 para los
demás programas de promoción y prevención, de estos últimos se revisaron
13.704 de los cuales estaban activos en base de datos 11.305 se encontraron
3.089 pacientes con actividades pendientes por realizar, y se programaron 5.778
actividades de las cuales se reportaron como facturadas 3.472 , para una
efectividad del 60 %.
38
2.9 Referencia y Contra referencia
Distribución porcentual de los servicios que realizan remisión en la ESE CEO durante el año 2016.
Fuente: Dinámica gerencial ESE Carmen Emilia Ospina
En el Grafico anterior se muestra los servicios de la ESE Carmen Emilia Ospina
que durante el año 2016,realizaron un total de 42.907solicitudes de referencia a
otras instituciones de mayor complejidad, el servicio que más solicitudes realiza
es el servicio de Consulta Externa, que incluye las remisiones hechas por el
servicio de odontología y los programas de promoción y prevención que
corresponde a 33.152 solicitudes, seguido del servicio de Urgencias con
9.137solicitudesy en menor frecuencia el servicio de Hospitalización con 618
remisiones. Del total de las remisiones el servicio de Referencia y
Contrareferencia de la ESE, solo se gestiona el 22,44% (9.755) remisiones.
21%
77%
1,44%
Servicios
URGENCIAS
CONSULTA EXTERNA
HOSPITALIZACION
39
Distribución porcentual de las remisiones por naturaleza jurídica durante el año 2016.
Fuente: Dinámica gerencial ESE Carmen Emilia Ospina
Distribución de frecuencia de remisiones a IPS receptoras.
DESTINO DEL TRASLADO FA FR %
Clínica Bell Horizonte 15 0,00225598 0,22559783
Clínica Cardiovascular Corazón Joven 55
0,00827192 0,82719206
Clínica de Fractura 8 0,00120319 0,12031884
Clínica Emcosalud 1052 0,15821928 15,8219281
Clínica Esimed 195 0,02932772 2,93277185
Clínica Medilaser 233 0,03504286 3,50428636
Clínica Saludcoop 56 0,00842232 0,84223191
Clínica Uros 1456 0,2189803 21,8980298
HUN 3579 0,53827643 53,8276433
Total general 6649 1 100 Fuente: Dinámica gerencial ESE Carmen Emilia Ospina
Como se observa en el gráfico y tabla anterior, las instituciones en donde se
gestionaron las solicitudes de referencias, desde los servicios de urgencias y
hospitalización de la ESE Carmen Emilia Ospina, de las cuales el (53,82%) de
las remisiones fueron trasladadas por las ambulancias TAB, a la institución
prestadora de salud Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo,
siendo la única institución pública de IV nivel de complejidad en el departamento
del Huila, seguido en un (46,17%) en las instituciones prestadora de salud
privadas del municipio de Neiva.
54%46%
Naturaleza Juridica
IPS PUBLICA IPS PRIVADA
40
Número de viajes en ambulancias.
Durante el año 2016 se realizaron 14.193 traslados en ambulancias básicas. En
la tabla anterior se evidencia tanto los traslados internos y externos realizados
en la ESE Carmen Emilia Ospina durante el año 2016, es de aclarar que los
traslados que corresponden a instituciones de mayor nivel de complejidad
corresponde a un total de 7.481 traslados que son las interconsulta (0,9),
remisiones (43,16%), Urgencias vitales (7,87%), urgencias (0,09) y urgencias
extramurales (0,62%).
Contrareferencias recibidas de nivel superior.
Durante el año 2016, se atendieron 8 usuarios contra remitidos, por parte de
instituciones de mayor nivel de complejidad, para continuar manejo médico de
primer nivel de atención en la ESE Carmen Emilia Ospina, es de aclarar que el
único servicio habilitado para hospitalización es en la sede Canaima, y no hay
capacidad de camas para recibir más usuarios contra remitidos.
Motivo de remisión.
En la ESE Carmen Emilia Ospina, del total de las solicitudes de remisiones
fueron gestionadas debido a la necesidad de dar atención, tratamiento y
rehabilitación a los usuarios por parte de otras instituciones de mayor nivel de
complejidad y especialidades médicas.
41
Distribución porcentual de los servicios solicitados durante el año 2016.
Fuente: Dinámica gerencial ESE Carmen Emilia Ospina
La E.S.E Carmen Emilia Ospina durante el año 2016, gestionó el trámite de
42.907remisiones a pacientes que requerían valoración o intervención de
diferentes especialidades médicas, de las cuales el (44,48%) corresponde a
19.085remisiones a otras especialidades y subespecialidades como psiquiatría,
neurocirugía, urología, oftalmología, fisiatría, oftalmología, entre otras. Con
respecto a las especialidades básicas como medicina interna (15,22%) con un
total de 6529 remisiones, seguida de ginecología se encontró un total de 6.248
remisiones que corresponde al (14,56%), cirugía (10,73%) con 4.605remisiones,
pediatría (9.08%) con 3.894 remisiones y ortopedia (5,93%) con 2.546
remisiones.
14,56%
5,93%
10,73%
15,22%
9,08%
44,48%
Servicios solicitados
GINECOLOGIA ORTOPEDIA CIRUGIA
MEDICINA INTERNA PEDIATRIA OTROS
42
Distribución porcentual de remisiones por género durante el año 2016.
Fuente: Dinámica gerencial ESE Carmen Emilia Ospina
Teniendo en cuenta, que las solicitudes de remisiones no siempre pueden
corresponder a un solo usuario, es importante aclarar que un solo usuario puede
tener más de 1 solicitud. Por lo anterior para especificar cuantos usuarios
pertenecen del genero femenino y cuantos al genero masculino, de la base de
dato informe de referencia se anularon los registros de remisión duplicados por
documento de identidad dando un total de 30.215 usuarios, de los cuales el
(67%) corresponde a20.196 registros del genero femenino y el (33%) al genero
masculino con 10.019 registros. Podemos concluir que la población que más
consulta a los servicios de la ESE Carmen Emilia Ospina son del genero
femenino, siendo necesario analizar el perfil epidemiologico para conocer los
motivos de remisión.
33%
67%
GENERO
Masculino Femenino
43
Distribución porcentual del régimen de aseguramiento de los usuarios remitidos.
Fuente: Dinámica gerencial ESE Carmen Emilia Ospina
Con respecto al aseguramiento por parte de los usuarios de la ESE Carmen
Emilia Ospina, el (96,7%) del total de las remisiones correspondía a
41.501solicitudes del régimen subsidiado, seguido del régimen vinculado con
641solicitudes, 651 referencias del régimen contributivo, 82 referencias
presentaron aseguramiento SOATS por accidente de tránsito, 18 remisiones de
usuarios afiliados al régimen especial y10 referencia por particular.
2.10 Vigilancia Epidemiológica
Las actividades realizadas por el área de vigilancia epidemiológica durante el
año 2016, estuvieron encaminadas hacia el análisis de los eventos de
notificación obligatoria presentados durante el año además, los eventos
centinelas que se encuentran relacionados especialmente con la mujer y la
infancia. Igualmente se trabajó en el mejoramiento de la información reportada
por RIPS que conlleve a presentar un perfil epidemiológico ajustado a la realidad.
651
41501
645 82 10 18
42907
05000
100001500020000250003000035000400004500050000
REGIMEN DE SALUD
44
Seguimiento a eventos centinelas
Meta: Realizar el 100% de unidades de análisis a los eventos relacionados con
la gestación y 50% de casos relacionados con la niñez.
Cumplimiento:
Bajo peso al nacer: 3 casos reportados en la ESE Carmen Emilia Ospina. Se
realizaron las unidades de análisis, y se descartó por no cumplir con la definición
de caso. Para un cumplimiento del 100%.
Condiciones de riesgo:
Cuidados prenatales (inicio tardío del control prenatal).
Condiciones sociodemográficas (Primigestante adolescente 13 y 17 años).
Escasos recursos económicos.
Bajo nivel educativo y cultural de la madre.
No cumplió con la ruta materna.
Indicador: Proporción de niños con Bajo peso al nacer 2016: 32,3 X 1000
NV.
Meta: 67,1 x 1000nv
Mortalidad perinatal: 1 evento reportado en la ESE de usuaria procedente del
municipio de Florencia. y 3 en otras IPS. Se realizaron 4 unidades de análisis
para un cumplimiento del 100%.
Condiciones de riesgo:
Primigestante adolescente.
No asistencia a control con especialista.
Escasos recursos económicos.
45
Inicio del control prenatal tardío.
Bajo nivel educativo y cultural.
Madre soltera.
Embarazo no planeado.
No realizo la ruta materna de forma adecuada, falto vacunación, citología.
Indicador: Razón de mortalidad perinatal 2016: 0 casos x 1000nv
Meta: 12,7 x 1000nv
Sífilis gestacional: En el 2016 se reportaron 42 casos, se realizó seguimiento
al 100% de los eventos. Cumplimiento del 100%.
Al 98% de los casos se le suministra tratamiento completo, 1% corresponde a
una usuaria con tratamientos incompleto, debido a negativa y no asistencia a
tratamiento.
Sífilis congénita: Durante el 2016 no se presentan casos de sífilis congénita.
Centinelas en niños
INDICADOR CENTINELA
CENTINELAS N. DE CASOS 2014
N DE CASOS CON
SEGUIMIENTO
REALIZADOS 2014
% CENTINELAS N. DE CASOS 2015
N DE CASOS CON
SEGUIMIENTO
REALIZADOS 2015
% CENTINELAS N. DE CASOS 2016
N DE CASOS CON
SEGUIMIENTO
REALIZADOS 2016
%
Otitis Media Supurativa en Menor De 5 Años
250 238 95% 246 205 83% 313 300 96%
Hospitalización por Neumonía en menores de 5 años
12 12 100%
27 27 100%
63 63 100%
Hospitalización por EDA en menores de 5 años
25 25 100%
28 28 100%
44 44 100%
Total 287 275 96% 301 260 92% 420 407 97%
Fuente: Vigilancia Epidemiológica ESE CEO
46
Cumplimiento en el seguimiento de los centinela en niños 97% en el 2016.Es
importante aclarar que a 13 casos se les realiza llamada telefónica y visita
domiciliaria, pero no fue posible la ubicación del paciente, las causas más
frecuentes son: dirección no corresponde al paciente, casa cerrada o inexistente.
Año 2011 91%
Año 2012 96%
Año 2013 96%
Año 2014 96%
Año 2015 92%
Año 2016 97%
Rotavirus
Objetivo: Investigar y analizar el comportamiento de las principales
enfermedades de interés en salud publica
Meta: toma de 100% muestras a niños menores 5 años que presenten diarrea
que amerite hospitalización.
Cumplimiento: En el año 2016 Se revisó la definición de caso y se estudiaron
únicamente las muestras que cumplían con el criterio establecido por el Instituto
Nacional De Salud para el estudio de rotavirus, es así que se reportaron 48
eventos se les toma muestra al 100% de los pacientes, las cuales se enviaron
al laboratorio de Salud Departamental, para su análisis, a la fecha el laboratorio
Departamental ha enviado 31 reportes, estando pendiente 43 casos por ajustar
en el sistema.
Muestras de Rotavirus tomadas en el 2016
Numero de eventos notificados
N. DE MUESTRAS reporte Pendientes por reporte
80 80 reportes Negativos: 32 Positivos: 45
3
Fuente: Vigilancia Epidemiológica ESE CEO
47
Programa de Tuberculosis
Objetivo: Identificar oportunamente población con tuberculosis y garantizar su
Tratamiento.
Cumplimiento: durante el año ingresaron al programa de tuberculosis 71 casos
nuevos, , 19 abandonos y 10 transferidos, para un total de 100 pacientes de ellos
10 extra pulmonares y 90 pulmonares. Porcentaje de positividad del 3,1% .
Búsqueda de Sintomáticos Respiratorios
Objetivo: realizar diagnostico bacteriológico a todo sintomático respiratorio,
definido como las personas que presenten tos por más de 15 días de duración.
Meta: sintomáticos respiratorios (5% de la población mayor de 15 años que
consulta por primera vez por consulta externa durante el año)
Cumplimiento: se captaron 2.239 que corresponde a 105%.
Seguimiento a Dengue
Fuente: SISTEMA SIVIGILA 2012 -2015
48
Hasta la semana 40 del año epidemiológico se estuvo zona de seguridad, Para
la semana 44 se entra en brote, en la semana 45 entramos a zona de alarma.
Durante el 2015 no se reportó mortalidad por dengue. Se notificaron 550 eventos.
AÑO NÚMERO DE CASOS
REPORTADOS CONFIRMADOS MORTALIDAD
POR DENGUE
2013 1983 530 1
2014 1815 531 0
2015 1116 205 0
2016 550 58 0
Fuente: SISTEMA SIVIGILA 2012 -2016 Notificación y ajuste de eventos
Objetivo: notificar el 100% de los eventos de interés en salud pública y realizar
el ajuste posterior al conocer el resultado de los laboratorios cuando fuere el caso
Meta: 100%
Cumplimiento: Se notificaron eventos al SIVIGILA, 5074 de ellos 1012 están
relacionados con toma de laboratorios para su confirmación o descarte. De estos
quedaron pendientes 239 casos de ZIKA (24%) debido a que dependen de los
resultados emitidos por la SSD o por el INS y a la fecha de este informe no han
sido reportados.
CUMPLIMIENTO EN AJUSTES
Año 2011 :86%
Año 2012:96% Año 2013:96% Año 2014:96% Año2015:95% Año2016: 76%
Fuente: SISTEMA SIVIGILA 2011 -2016
49
Morbilidad Morbilidad de Urgencias 2016 III TRIMESTRE
Fuente: SISTEMA DINAMICA 2016
En el tercer trimestre de 2016, se registraron 39.766 diagnósticos de urgencias,
la principal causa de consulta son las infecciones de vías aéreas superiores. La
población de, 16 a 30 años y 46 a 80 años es la más afectada por esta patología.
Al igual que en otros servicios las gastroenteritis, tuvieron gran impacto en la
población y fueron las principales causas de consulta de los pacientes.
Morbilidad por Hospitalización 2016 III TRIMESTRE
Fuente: SISTEMA DINAMICA 2016
En lo corrido del tercer trimestre, se registraron al servicio de hospitalización
489 diagnósticos, la principal causa son las infecciones de vías urinarias y las
celulitis en miembros inferiores, los grupos poblacionales más afectados son los
de 1-5 años, 16 a 30 y 46 a 80 años
DIAGNOSTICO MENOR 1 1 A 5 11 A 15 16 A 30 31 A 45 46 A 80 6 A 10 MAYOR 80 Total general
INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 1761 344 804 403 527 747 33 4619
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 985 154 493 304 381 338 33 2688
FIEBRE, NO ESPECIFICADA 705 195 334 133 147 388 6 1908
CEFALEA 9 144 576 367 408 56 18 1578
INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 335 230 350 150 192 283 15 1555
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 73 75 521 270 374 77 71 1461
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 73 114 375 195 236 114 13 1120
LUMBAGO NO ESPECIFICADO 1 20 170 164 292 3 28 678
NAUSEA Y VOMITO 250 38 113 35 31 130 5 602
COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO 8 207 164 163 1 4 547
OTRAS CAUSAS 2 2927 1406 6576 3674 6040 1665 722 23012
Total general 2 7119 2728 10519 5859 8791 3802 948 39766
DIAGNOSTICO 1 A 5 6 A 10 11 A 15 16 A 30 31 A 45 46 A 80 MAYOR 80 Total general
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 6 7 1 21 5 30 11 81
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS 5 1 10 10 23 4 53
NEUMONIA 19 3 1 2 4 12 5 46
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 19 11 1 3 3 37
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON
EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA 12 3 1 16
CELULITIS DE LA CARA 1 11 3 15
INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES 3 2 1 1 1 1 9
PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE 6 2 8
CELULITIS DE LOS DEDOS DE LA MANO Y DEL PIE 3 1 1 2 7
ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE MIEMBRO 5 1 1 7
OTRAS CAUSAS 26 12 7 46 27 79 13 210
Total general 98 41 10 87 51 161 41 489
50
Morbilidad por consulta Externa 2016 III TRIMESTRE
Fuente: SISTEMA DINAMICA 2016
En consulta externa se registraron 48.031 diagnósticos, el grupo de población
que más consulto el servicio fue el de 46 a 80 años y 16 a 30. La primer causa
de consulta es la caries dentina y las enfermedades relacionadas con el riesgo
cardiovascular (hipertensión arterial), que por 11 años sigue ocupando el
primer lugar.
2.11 Indicadores de calidad
Los indicadores trazadores de la prestación, se mantuvieron en general en su
buen desempeño respecto al año 2015, excepto el de proporción de pacientes
con HTA Controlada. Los indicadores de oportunidad en general mejoraron su
desempeño.
2.11.1 Oportunidad Consulta externa Médica General
AÑOS 2015 2016
RESULTADOS 2.8 2.2
Fuente: Dinámica gerencial punto Net
En el año 2016 el resultado consolidado mejoró el indicador de oportunidad de
atención en consulta externa, es de aclarar que debido a la resolución 256 de
DIAGNOSTICO 1 A 5 6 A 10 11 A 15 16 A 30 31 A 45 46 A 80 MAYOR 80 Total general
CARIES DE LA DENTINA 327 342 295 722 443 473 7 2609
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 12 118 1295 218 1643
INFECCIONESDE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 504 277 117 164 163 346 20 1591
CEFALEA 16 82 140 322 264 342 17 1183
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 40 41 35 188 235 422 31 992
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION 181 206 172 170 78 127 9 943
DOLOR EN ARTICULACION 13 20 44 91 155 561 51 935
LUMBAGO NO ESPECIFICADO 9 33 155 235 484 11 927
MAREO Y DESVANECIMIENTO 1 29 82 223 206 327 26 894
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 52 65 67 167 152 174 10 687
OTRAS CAUSAS 2679 2646 3860 8648 5239 11724 831 35627
Total general 3813 3717 4845 10862 7288 16275 1231 48031
51
2016, cambiaron algunos parámetros para su obtención de tal manera que solo
se procesa de los de primera vez en el año.
2.11.2. Oportunidad Consulta externa Odontología
AÑOS 2015 2016
RESULTADOS 2.5 2.5
Fuente: Dinámica gerencial punto Net
Es importante anotar que el modelo de prestación del servicio de odontología,
contempla que el usuario de primera vez solicita su cita por la central de citas,
por internet o en la oficina de atención al ciudadano personalmente, con criterio
diferencial. Una vez el usuario ingresa al programa las próximas citas de
seguimiento se asignan directamente en el consultorio con criterio de evaluación
del riesgo que hace el odontólogo, esto descongestiona el acceso de primera
vez.
2.11.3 Oportunidad de Urgencias
Oportunidad atención de urgencias Triage II
AÑOS 2015 2016
RESULTADOS 27 22
Fuente: Dinámica gerencial punto Net
Muestra mejora en el desempeño. Se realizaron cambios en la realización del
triage, el cual es realizado actualmente por auxiliar de enfermería de 6 AM. a 10
PM. Se afinaron los criterios de clasificación triage II. La educación a los usuarios
sobre la clasificación triage en urgencias, motiva al usuario a consultar por
externa, lo cual se refleja en el aumento de la solicitud de consulta externa por
la central de citas.
52
Oportunidad atención TRIAGE III
La oportunidad de atención de paciente con urgencias triage III, mejoró a 40
minutos consolidado, el parámetro es de 120 minutos.
AÑOS 2015 2016
RESULTADOS 51.6 40
Fuente: Dinámica gerencial punto Net
2.11.4 Reingreso Pacientes Hospitalizados
El reingreso de pacientes hospitalizados mantiene una tendencia de cero en
razón al nivel de la E.S.E. C.E.O y las patologías que se manejan en ese
servicio.
AÑOS 2015 2016
RESULTADOS 0 0
Fuente: Dinámica gerencial punto Net
2.11.5 Proporción de pacientes con hipertensión arterial controlada
La proporción de pacientes con hipertensión controlada disminuyó en 2%,
respecto al año anterior y está 12.5% por debajo de la meta 90% esperada.
El programa de riesgo cardiovascular en la vigencia 2016 presento deficiencias
en las actividades grupales, las cuales no se desarrollaron, disminuyendo la
adherencia al tratamiento. Además la atención de acuerdo al riesgo o estadio de
la enfermedad no está bien definida contractualmente lo que hace que
atendamos usuarios que son de nivel superior y estos nos afectan el indicador.
53
AÑOS 2015 2016
RESULTADOS 79.57% 77.5%
Fuente: Dinámica gerencial punto Net
2.11.6 Tasa de infección intrahospitalaria
La tasa de infección intrahospitalaria mantiene una tendencia de cero en razón
al nivel de la E.S.E. C.E.O y las patologías que se manejan en ese servicio.
2.11.7 Tasa de satisfacción Global
La tasa de satisfacción de los usuarios se ha mantenido en el 2015 y 2016, y se
encuentra por encima del estándar propuesto.
Hay que tener en cuenta que este indicador se gestiona con los usuarios que
son efectivamente atendidos en los diferentes servicios, es importante identificar
la demanda insatisfecha, para mejorar la cobertura del indicador.
AÑOS 2015 2016
RESULTADOS 99% 99%
Fuente: Dinámica gerencial punto Net
2.11.8 Proporción de captación oportuna de gestantes.
El fortalecimiento de la estrategia IAMI e implementación de la ruta materna,
genera efectos positivos para que las gestantes acudan más tempranamente al
primer control prenatal.
AÑOS 2015 2016
RESULTADOS 75% 87.25%
Fuente: Dinámica gerencial punto Net
54
2.11.9 Cumplimiento del sistema obligatorio de garantía de la calidad
El proceso de GARANTIA DE LA CALIDAD, desarrolla sus actividades a través
de los subprocesos de: Gestión de la Información, Gestión de Habilitación,
PAMEC, Seguridad de Pacientes, Gestión de Acreditación, Evaluación y
Seguimiento y Aprendizaje Institucional, según el mapa de procesos
aprobado por resolución 267 del 05 de Noviembre de 2013
SUBPROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Este subproceso desarrolla los procedimientos relacionados con la
administración, actualización, modificación, validación, aprobación y eliminación
de documentos que generan los diferentes procesos para el desarrollo de sus
actividades y lo relacionado con la generación y seguimiento a indicadores de
calidad.
Durante el año se ejecutó la actualización y ajustes del mapa de procesos y del
mapa de riesgos de la empresa, se crearon nuevos procedimientos, se
modificaron manuales, documentos de apoyo y formatos como se puede
evidenciar en la siguiente tabla:
AÑOS 2015 2016
Procedimientos 48 34
Guías 38 11
Manuales 11 14
Documentos de apoyo 86 48
Formatos 73 40
Fuente: tabla de control de documentos
55
Se incorporó al mapa procesos el subproceso de ESTERILIZACIÓN en el
macroproceso de GESTION AMBIENTAL Y OCUPACIONAL, por lo que para
final del año 2016 se contaba con 16 procesos, 52 subprocesos y 239
procedimientos.
SUBPROCESO DE HABILITACION
A principios del 2016 se realizó la renovación de Habilitación de los servicios
ofertados por la empresa en los 10 centros de atención habilitados.
Posteriormente para el mes de abril de 2016 la empresa recibió visita de la
Secretaría de Salud Departamental para verificación de condiciones de
habilitación según resolución 2003 de 2014. Resultado del informe de esta visita,
la empresa tomó la decisión de cierre de los servicios de urgencias y
hospitalización de la sede SIETE DE AGOSTO, por condiciones de
infraestructura. Las demás sedes con no conformidades fueron subsanadas,
solo queda pendiente las condiciones de infraestructura de la sede Vega larga
de dicha visita.
SUBPROCESO PAMEC
El PAMEC 2015-2016 se desarrolló a través de las dos vigencias como estaba
planteado, en el 2015 se desarrolló la preparación del equipo evaluador (40
personas) capacitadas por el ICONTEC en acreditación, luego la autoevaluación
con criterios de acreditación bajo la asesoría de SOCIAL SECURITY
SOLUTIONS S.A.S. se realizó priorización de oportunidades de mejora con 88
acciones para desarrollar en la vigencia 2016.
La ejecución de las actividades se desarrolló responsabilizando a los líderes de
los procesos a los cuales les impactaban las acciones, coordinado con calidad y
talento humano para su despliegue.
56
El porcentaje de cumplimiento lograda en cada acción corresponde en mayor
proporción a la evaluación de ejecución de las acciones de mejoramiento, menor
proporción en el resultado de la auditoria interna y aprendizaje institucional, como
se muestra en la matriz de seguimiento trimestral del PAMEC 2015-2016.
ESTANDAR DE ACREDITACION
NUMERO DE ACCIONES
% DE CUMPLIMIENTO
Deberes y derechos 3 83,3%
Seguridad de paciente 4 87,5%
Acceso 4 87,5%
Planeación de la atención 2 87,5%
Ejecución del tto. 1 25%
Salida y Seguimiento 2 37,5%
Referencia y Contra-
referencia
4 81,25%
Sedes Integradas 14 78,57%
Direccionamiento 4 100%
Gerencia 9 50%
Talento Humano 11 90%
Gerencia Ambiente Físico 7 79,16%
Gerencia de la
Información
13 48,21%
Gestión de la Tecnología 5 10%
Mejoramiento Continuo 5 100%
TOTAL 88 69,71% Fuente de datos: Matriz de seguimiento a ejecución PAMEC 2015-2016
SUBPROCESO SEGURIDAD DE PACIENTES
Este subproceso desarrolla todas las estrategias que plantea el programa de
seguridad de pacientes, en el marco de procesos seguros y procedimientos
seguros, con la respectiva auditoria de procesos que lidera control interno y la
auditoria interna técnica del equipo de calidad. Además se gestionan las rondas
de seguridad, eventos adversos e implementación de paquetes instruccionales
para la seguridad del paciente.
57
RONDAS DE SEGURIDAD CONSOLIDADO
Con el formato RONDAS DE SEGURIDAD en los servicios de urgencias,
hospitalización y sala de partos (GC-S4F2/V2-25-07-2012) se califica el
cumplimiento de los criterios evaluados.
Adherencia a criterios de rondas de seguridad
Actividad 2015 2016
Rondas se seguridad 94.2% 98%
EVENTOS ADVERSOS
Se realizó la gestión del 100% de los eventos adversos reportados y detectados
en búsqueda activa en año 2016. El resultado global de los eventos registrados
fue:
El perfil de los eventos fue:
Fuga de paciente 45 (urgencias- hospitalización)
Caída de paciente 19 (Hospitalización- urgencias- C.
ext.)
Alveolitis 15 (odontología)
AÑO 2015 2016
TOTAL DE REPORTES 505 274
TOTAL DE FALLAS DE CALIDAD EN LOS
SERVICIOS
350 120
TOTAL DE EVENTOS ADVERSOS 93 113
OTROS 62 41
58
Flebitis Qca. 6 (hospitalización)
Eventos relacionados con aplicación
de medicamentos
5 (hospitalización- urgencias)
Fractura de instrumento o dispositivo 3 (odontología)
Fractura dental 2
Hemorragia post-exodoncia 1
Celulitis 1
SUBPROCESO GESTIÓN DE ACREDITACIÓN
La gestión realizada en el 2016 en acreditación se concentró en la ejecución del
PAMEC 2015- 2016 con criterios de acreditación.
SUBPROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
En este se desarrolla todo el programa anual de auditorías para la vigencia, y se
realiza el acompañamiento a las auditorías externas de aseguradores, entes
territoriales y de control y las auditorías coyunturales solicitadas.
Área Cumplimiento de lo programado
Medica 91,6%
Odontología 91,6%
Laboratorio clínico y citologías 88.8%
Farmacia 75%
Las auditorias de laboratorio clínico y citología se iniciaron a partir del mes de
abril de 2016 por ausencia de recurso humano par.
59
SUBPROCESO DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL
Este subproceso realiza sistemática y periódicamente la socialización del
resultado de las auditorías internas, gestión de eventos adversos y fallas de
calidad en los servicios.
Durante este periodo se aplicó la encuesta de seguridad que tenía como objetivo,
medir la cultura de seguridad del paciente en la ESE Carmen Emilia Ospina,
brindando un diagnóstico de la percepción que los funcionarios asistenciales
tienen acerca de las fallas de calidad, permitiendo crear estrategias que impacten
en la atención segura de nuestros usuarios y funcionarios, así como la encuesta
sobre percepción de humanización en el cliente interno.
Del análisis de los dos informes se generaron estrategias por parte de los líderes
de los procesos que promovían la cultura de seguridad del paciente, identificando
las situaciones y acciones que afectan la seguridad durante la prestación del
servicio, disminuyendo el temor al reporte de incidentes y/o eventos adversos,
permitiendo el aumento de un dato valido, para un análisis correcto de la
situación actual de la institución y la generación de planes de acción.
60
3 GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
3.1 Gestión Presupuestal
Concluido el mes de Diciembre de 2016 la ESE CEO continua mostrando una
tendencia positiva en el manejo de los recursos presupuestales y financieros.
La base para la conformación del presupuesto de la empresa la constituyen,
tanto los recursos en efectivo, las cuentas por cobrar presentadas en el balance
al inicio del año y el recaudo por servicios prestados durante la vigencia en curso.
La disponibilidad de efectivo y la cartera por cobrar al finalizar el año 2015,
proporcionaron recursos al presupuesto de 2016 del orden de $6.591 millones,
que sirvieron para financiar parte de los gastos autorizados en el presupuesto de
2016. Esta cifra es inferior en un 37% frente al periodo 2015, cuando alcanzó
los $9.065 millones.
Por su parte, los recursos recaudados como producto de la venta de los servicios
prestados en 2016 presentan el siguiente comportamiento: por régimen
subsidiado ascendieron a $27.465 millones, 16% más de lo recaudado en el
periodo 2015; por atención a la población pobre no afiliada $855 millones frente
$972 millones de año anterior; y por venta de otros servicios de salud
(contributivo, particulares, SOAT, ARL, entre otros) presentó un valor de $883
millones con un disminución del 53% con respecto al año anterior ($1.886
millones). Todo lo cual significa un aumento en el recaudo.
61
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
COMPARATIVO DE RECAUDOS 2016 - 2015
Fuente. Área Financiera ESE CEO
En general, la ejecución activa del presupuesto muestra una obtención de
recursos en el periodo de 2016 en cuantía de $34.910 millones, cifra que no
incluye la disponibilidad inicial por valor $2.007 millones y, comparado con los
$32.513 millones de la vigencia 2015, presenta un incremento en el recaudo
del 7%.
-5.0000
5.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.000
Dis.Inicial
Reg.Subsi.
Vinculados
OtrosServ
CxC Rec.Cart.
Ing.Capital
Aportes
Convenios
TOTAL
CONDISP.INIC.
TOTAL SINDISP.INIC.
2016 2.007 27.465 855 883 4.178 405 80 0 1.044 36.91834.910
2015 3.979 23.589 972 1.886 4.813 273 351 223 406 36.49232.513
%Incremento -50 16 -12 -53 -13 49 -77 -100 157 1 7
62
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
COMPARATIVO DE FACTURACION 2016 - 2015
Fuente. Área Financiera ESE CEO
En la gráfica anterior se muestra las principales variables presupuestales, en
forma comparativa. Se destaca en ella una dinámica importante en presupuesto
el donde los reconocimientos ascienden a $43.311 millones con disponibilidad,
y $41.303 millones sin disponibilidad inicial que comparado con el año anterior
$41.523 ingresos reconocidos sin disponibilidad se presenta una leve
disminución del -1% (Sin incluir disponibilidad inicial).
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Dis.Inicial
Reg.Subsi.
Vinculados
OtrosServ
CxC Rec.Cart.
Ing.Capital
Aportes
Convenios
TOTAL
CONDISP.INIC.
TOTAL SINDISP.INIC.
2016 2.007 32.365 1.110 1.892 4.178 405 80 0 1.272 43.311 41.303
2015 3.979 31.007 1.173 3.276 4.813 273 351 223 406 45.502 41.523
%Incremento -50 4 -5 -42 -13 49 -77 -100 213 -5 -1
63
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
COMPARATIVO DE COMPROMISOS 2016 - 2015
Fuente. Área Financiera ESE CEO.
Con relación a los compromisos presupuestales se puede afirmar que se
mantuvo estable presentando un aumento de 487 millones.
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Pers.Admi
n
Pers.Opera
t.
Gast.Grale
s
Transf.
Gast.Come
rc
CxP Inversion
Convenios
Disp.Final
TOTAL
2016 4.938 13.613 7.346 92 7.488 0 226 1.374 0 35.077
2015 4.755 14.295 6.883 201 6.481 0 1.208 1.741 0 35.564
%Incre-Dism 4 -5 7 -54 16 0 -81 -21 0 -1
64
INDICADOR DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL
Fuente. Área Financiera ESE CEO
Al comparar los valores presupuestales efectivamente recaudados a diciembre
de 2016 con los valores correspondientes a los compromisos de gastos, se
obtiene el indicador denominado EFICIENCIA PRESUPUESTAL, el cual muestra
qué tanto se han comprometido los dineros recaudados. En los tres últimos años
el indicador se ubicó por encima de la situación de equilibrio, 113% para el
2014, 103% para el 2015 y para el 2016 105%. Esto significa que el
presupuesto de la vigencia presenta una ejecución de ingresos superior a la
ejecución de gastos, los compromisos cubren un periodo presentando un
equilibrio presupuestal.
2014 2015 2016
Recaudos 39.819 36.492 36.918
Compromisos 35.392 35.564 35.077
Resultado P.P. 4.427 928 1.841
INDICADOR 113% 103% 105%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
65
3.2 Gestión financiera
Estado de Actividad Económica y Social
CONCEPTO dic-16 dic-15 VARIACION VAR. %
INGRESOS 38.352 37.078 1.273 3,4%
COSTOS 27.863 26.660 1.203 4,5%
GASTOS 10.775 10.276 499 4.9%
RESULTADOS -287 142 -428 -302.3%
Fuente. Área Financiera ESE CEO
Los estados financieros con corte a 31 de Diciembre del 2016, presentan una pérdida
del ejercicio de $286.6 millones de pesos como resultado de la generación de $38.352
millones de ingresos y la deducción de costos y gastos por $38.639.
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
INGRESOS
COSTOS GASTOS RESULTADOS
dic-16 38.352 27.863 10.775 -287
dic-15 37.078 26.660 10.276 142
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTALDEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016
66
COMPARATIVO INGRESOS COSTOS DE 2015 Y 2016 EN MILES DE PESOS
AÑO 2016 AÑO 2015
VARIACION ABSULUTA
VARIACION %
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 35.678.104 34.677.695 1.000.409 3%
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 7.675.630 7.001.932 673.697
10%
URGENCIAS - OBSERVCACION 1.225.715 857.483 368.231 43%
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS 3.269.071 3.244.581 24.489
1%
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL 6.162.634 5.474.425 688.209 13%
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION 2.047.221 1.606.261 440.960
27%
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL 1.849.676 1.716.318 133.358 8%
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO 40.377 83.348 -42.971
-52%
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO 5.260.069 5.033.126 226.943
5%
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA 1.144.398 999.865 144.534 14%
APOYO TERAPEUTICO- FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS 5.233.191 5.676.344 -443.153
-8%
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIA 400.863 308.494 92.369
30%
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS 1.369.260 2.675.517 -1.306.257
-49%
COSTOS 27.863.394 26.660.446 1.202.948 5%
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS 27.863.394 26.660.446 1.202.948 5%
COSTO SERV DE SALUD 37.863.394 26.660.446 11.202.948 42%
COSTO URGENCIAS CONS Y PROCEDIMIENTOS 6.958.542 6.914.910 43.632
1%
COSTO CONS EXTERNA 3.897.642 3.989.920 -92.278 -2%
COSTO SERV AMBULA SALUD ORAL 2.815.619 2.514.168 301.451 12%
SERV AMB ACTIVIDADES DE PYP 3.095.757 2.914.714 181.043 6%
COSTO SERV DE HOSPITALIZACION 706.795 638.722 68.073 11%
COSTO QUIROFANO SALA DE PARTOS 84.774 162.014 -77.240 -48%
APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO 2.127.271 1.965.518 161.753 8%
APOYO DIAG IMAGENEOLOGIA 448.442 362.954 85.488 24%
APOYO TERAPEU FARMACIA 4.319.029 3.787.309 531.720 14%
COSTO AMBULANCIAS 881.672 851.768 29.904 4%
COSTO OTROS SERVICIOS 2.527.851 2.558.450 -30.599 -1%
Fuente. Área Financiera ESE CEO
67
Como se puede observar en el cuadro anterior los ingresos por venta de servicios
presentaron un incremento de $1.000 millones frente a un incremento de los
costos de prestación del servicio por valor de $ 1.202. Así, los servicios con
mayor impacto sobre el incremento en los ingresos y costos, son:
URGENCIA – CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS con una variación de los
ingresos por valor $673.6 millones y variación en costos por valor de $43.6
millones, generando una mayor utilidad bruta en este centro de costos, por valor
de $998 millones; lo cual se debe a la estabilización de la prestación del servicio
del nuevo Centro de Urgencias (Canaima).
SALUD ORAL Y PYP con un incremento en los ingresos de $1.129.1 millones e
incremento en costos por valor de $482.4 millones, generando una mayor utilidad
por valor de $646.6 millones también en razón a debe a la estabilización de la
prestación del servicio del nuevo Centro de Urgencias (Canaima).
FARMACIA. En esta área de servicio se presentó una disminución en los
ingresos por valor de $443.1 millones y un aumento en costos de $531.7
millones, con una disminución en la utilidad bruta de $974.8 millones, situación
generada en razón a que en ente año el costo de la contratación por cápita
incluyó valor adicional por frecuencia de uso por entrega de los medicamentos a
los usuarios.
68
Fuente. Área Financiera ESE CEO
El resultado operacional muestra una variación negativa de $766.6 impactado
principalmente por la provisión realizada a cuentas por cobrar por valor de $556.8
millones de pesos generada en las diferencias de los valores consignados por
el ministerio de hacienda por el pago de los aportes del situado fiscal en
vigencias anteriores y $158.5 millones de pesos por mayor valor provisionado
para soportar la posible perdidas de pleitos en contra de la ESE CEO, además
del mayor valor calculado por depreciación para el año por valor de $87 millones
de pesos.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
ACTIVOCTE
PROPIEDADP Y EQ.
OTROACTIVOS
PASIVOSCTE
PASIVOSNO CTE
PATRIMONIO
dic-16 11.356 22.590 7.736 1.989 657 43.312
dic-15 14.640 23.262 1.734 1.975 205 37.456
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOCARMEN EMILIA OSPINA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2015 2016
69
Fuente. Área Financiera ESE CEO
El resultado no operacional de ingresos y gastos presenta un resultado de
$1.190.1 millones afectado principalmente en el gasto por las conciliaciones de
glosas con la EPS Comfamiliar por valor de $1.186 millones.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
De lo descrito anteriormente, se obtiene finalmente el Estado de Situación
Financiera o Balance General. Allí se observan las cifras correspondientes al
valor de los Activos o bienes de la empresa, los Pasivos o deudas poseídas y el
Capital o Patrimonio de la empresa.
Los activos totales a 31 de diciembre de 2016 se ubicaron en la suma de
$45.958,3 millones de pesos y de esta cifra se adeuda $2.423,8 que representa
un 5% de obligaciones con terceros y un 95% es el capital propio de la entidad.
0
400
800
1.200
1.600
2.000
OTROS ING. O. GASTOS MARG. CONT RESULTADO
dic-16 817 1.484 1.853 1.187
dic-15 853 1.778 1.555 630
ESE CARMEN EMILIA OSPINARESULTADO NO OPERACIONAL COMPARATIVO ENERO - DICIEMBRE
2015 - 2016 (VR EN MILLONES)
70
INDICADORES FINANCIEROS
Los indicadores financieros muestran una disminución considerable en el capital
de trabajo y por ende su razón de liquidez generada principalmente por el
incremento de la cartera e difícil recaudo de las EPS CAPRECOM Y
COMFAMILIAR que suman $4.192 millones de pesos y sobre los cuales se
adelantan los respectivos procesos jurídicos y tramite en la masa liquidadora de
CAPRECOM.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
ACTIVOCTE
PROPIEDADP Y EQ.
OTROACTIVOS
PASIVOSCTE
PASIVOSNO CTE
PATRIMONIO
dic-16 11.356 22.590 7.736 1.989 435 43.535
dic-15 14.640 23.262 1.734 1.975 205 37.456
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOCARMEN EMILIA OSPINA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2015 2016
INDICADOR FORMULA DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015
Capital de trabajo Activo Cte - Pasivo Cte 9.367.624 12.665.112
Rotación de propiedad planta y equipo
Ingresos operacionales /Propiedad planta y equipo 1,6 1,5
Relación de costos y gastos frente a los ingresos Costo + Gastos /ingresos 100,2% 99,6%
Liquidez Activo Cte / Pasivo Cte 5,71 7,41
Nivel de endeudamiento Pasivo total/Activo total 5% 6%
Margen bruto Utilidad bruta / Ingresos por servicios X 100 22% 23%
71
CARTERA
La cartera de la ESE CEO, de acuerdo con el cuadro que se presenta a
continuación, presenta el siguiente comportamiento
CONSOLIDADO CARTERA ESE CEO A DICIEMBRE 2016
REGIMEN NO
VENCIDAS 31 A 60 61 A 90 91 A 180 180 A 360 MAYOR
360 TOTAL %
EPS SUBSI NEIVA 1.667.129.789 1.206.888.184 572.303.443 457.230.206 877.004.439 1.731.904.874 6.512.460.935 54
OTRAS EPS SUB EN LIQ. 18.879.343 20.559.135 20.259.191 57.812.310 13.628.418 3.254.909.932 3.386.048.329 28,2
SOAT
13.615.807 9.194.663 6.005.308 6.194.598 7.986.273 4.182.898 47.179.547 0,4
CONTRIB 132.804.978 115.039.365 74.720.033 154.741.360 165.560.106 367.462.153 1.010.327.995 8,4
OTRAS 37.863.437 34.817.613 22.963.067 73.132.872 93.614.796 88.341.365 350.733.150 2,9
MPIOS 10.140.593 6.375.204 5.016.567 17.568.056 19.281.536 17.843.681 76.225.637 0,6
FOSYGA 3.757.430 8.004.260 7.578.676 11.553.332 18.476.606 63.923.220 113.293.524 0,9
MPIO DE NEIVA 212.225.822
- 16.000.000
- 197.033.044 94.744.551 520.003.417 4
TOTAL 2.096.417.199 1.400.878.424 724.846.285 778.232.734 1.392.585.217 5.623.312.674 12.016.272.533 100
Fuente: Cartera ESE CEO
4 GESTION ADMINISTRATIVA
4.1 Gestión del talento humano
En la actualidad con una planta de 95 cargos, conformada por diversos tipos de
vinculación, tal como se aprecia en el siguiente cuadro de detalle
CA
RG
OS
52 CARRERA ADMINISTRATIVA
6 TRABAJADOR OFICIAL
1 PERIODO
6 LIBRE NOMBRAMIENTO
28 PROVISIONALIDAD
1 VACANTE - Trabajador Oficial
TOTAL 94 Empleados
72
Como se puede observar la planta de personal es insuficiente para cubrir los
requerimientos de la operación en especial los procesos misionales de
prestación de servicios de salud razón por la cual se contrata personal bajo la
modalidad de prestación de servicios y bajo la modalidad de outsourcing los
servicios aseo, vigilancia, farmacia.
4.1.1 Salud ocupacional
En cumplimiento a lo establecido en la ley 1562 de 2012 y el decreto 1072 de
2015 y demás normativa vigente en materia de salud y Seguridad En El Trabajo
en Colombia, la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA ha estructurado el sistema de
gestión en Seguridad y salud en el Trabajo cuyo objetivo principal es propiciar el
mejoramiento continuo en las organizaciones así como el control de las
condiciones laborales y de los riesgos y peligros presentes en el los lugares de
trabajo.
En las actividades ejecutadas de promoción y prevención de la salud de los
trabajadores, a través de un método definido por etapas cuyos principios se
basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye los
siguientes elementos; política, organización, planificación, aplicación,
evaluación, auditoría y acciones de mejora, el desarrollo de estos elementos,
permitirá cumplir con los propósitos del SG-SST.
De acuerdo a lo establecido, el sistema de gestión de Salud y Seguridad en el
trabajo se caracteriza por su flexibilidad al tamaño y características de la E.S.E.
CARMEN EMILIA OSPINA para centrarse en la identificación y control de los
peligros y riesgos asociados con su actividad, permitiendo también el crecimiento
personal y el mejoramiento de la productividad de la E.S.E. CARMEN EMILIA
OSPINA.
73
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EVALUACION SISTEMA DE GESTION ARL POSITIVA
La ARL Positiva realiza evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SGSST), donde se obtuvo una calificación del 98.6%, de los logros
obtenidos durante el año 2015.
Se actualizo el SG-SST, se actualizaron la matrices de riesgos, se actualizaron
los planes de emergencias y en cada que lo a ameritado se han elaborado planes
de contingencias para emergencias inter o externas.
Programa estructural empresarial
Programa preparación y atención de emergencias
Programa de prevención y protección colectiva e individual
Programa en promoción y prevención en salud
Programa investigación de incidentes, accidentes de trabajo
Programa gestión en la prevención de enfermedades laborales
Programas de Vigilancia epidemiológica
PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD:
FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE:
Se adelantó convenio con la universidad María Cano y con estudiantes del X
semestre de Fisioterapia donde se realizaron capacitaciones en todas las sedes
de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, en temas relacionados con Prevención
del estrés laboral, Pausas activas, Prevención del riesgo cardiovascular,
Prevención de los riesgos psicosociales, Higiene postural.
74
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES:
Se continua con la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso
periódicos y de retiro a los trabajadores de planta de acuerdo a la matriz de
exámenes ocupacionales establecidas por la Institución, para determinar
probables enfermedades de origen laboral adquiridas durante el tiempo laborado
en la compañía y el estado de salud al y terminación del contrato a la E.S.E.
CARMEN EMILIA OSPINA.
Exámenes médicos de ingreso
100% del personal por contratación
directa y 100% de contratistas nuevos
Exámenes médicos de retiro
100% De las personas de planta que
han salido de la ESE CEO.
Exámenes médicos ocupacionales
Durante el 2016 se tuvo una cobertura
del 76% del personal de planta un 3%
superior al año anterior
SE DESARROLLO PROCESO DE CONTEO DE ANTICUERPOS HB
Personal de planta asistencial 57
Personal de contrato asistencial 23
TOTAL 80
JORNADA DE TAMIZAJE EN CONDUCCION VEHICULAR
Se desarrolló la segunda jornada de tamizaje en conducción vehicular, donde
participaron funcionarios de la Institución, los cuales expresaron satisfacción
luego de la actividad, y resaltaron la importancia de estos procesos que tienen
como objetivo afianzar las bases del plan estratégico de seguridad vial, es
importante la realización de este tipo de actividades que sirvan en pro del
mejoramiento laboral de los funcionarios de la Empresa, pues con ello se
75
capacita y se actualiza al personal en los distintas áreas que les compete,
especialmente en el tema de seguridad.
PROGRAMA DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE
TRABAJO
INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO.
Se realizó investigación de los accidentes de trabajo durante el año 2016 para
identificar oportunidades de mejoramiento que pueden ser implementadas por la
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA, con el objeto de mejorar los niveles de
seguridad industrial, y por ende disminuir y controlar la accidentalidad en las
diferentes áreas, a continuación se presenta la caracterización:
ACCIDENTES DE TRABAJO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2016
DIAGNOSTICO NUMERO DE SUCESOS PORCENTEJE
GOLPE CONTUCIÓN 7 16%
TRAUMA SUPERFICIAL 34 77%
TORCEDURA
ESGUINCE
3 7%
TOTALES 44 100%
El total de accidentes reportados a la A.R.L fueron 44.
El total de accidentes de trabajo fueron: 44.
Dentro del seguimiento y las acciones correctivas se debe tener en cuenta lo
siguiente:
76
RIESGO BILOGICO:
Uso de elementos de protección adecuados
Implementación del protocolo Manual de bioseguridad
Capacitación en temas: Riesgo biológico
Se realizan inspecciones de seguridad en la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA.
Con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y salud de los empleados y
visitantes.
Se identifican los factores de riesgos existentes en las áreas de trabajo y en las
operaciones desarrolladas que puedan ocasionar accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
Implementación de lección aprendida por parte de los trabajadores, a través de
la reflexión y el análisis crítico sobre los factores que puedan haber afectado
positiva o negativamente.
PROGRAMA PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIA
PLAN HOSPITALARIO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS:
Se da continuidad con la actualización ejecución de los planes hospitalarios de
Respuesta a Emergencias que comprende el conjunto de actividades planeadas
para la preparación de respuesta ante una situación adversa (Sismo, Incendio,
inundaciones, atentado terrorista etc.) que llegara a ocurrir al interior de la
empresa; las siguientes fueron las actividades realizadas:
77
PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Se continúa con la realización de las inspecciones de seguridad en la E.S.E
CARMEN EMILIA OSPINA, dando así cumplimiento a los cronogramas, con el
fin de establecer medidas preventivas, controles y procedimientos en los
hallazgos encontrados, estableciendo por ultimo planes de acción.
En lo corrido del año se han realizado 70 inspecciones de seguridad en donde
se involucran todos los centros de salud de la zona urbana y en algunas
ocasiones centros de salud de la zona rural, los objetivos de las visitas fueron
(porte y uso de EPP, limpieza y aseo de las áreas de los centros de salud, estado
de la estructura física de los centros de salud, estado de los botiquines y sus
elementos, estado de los extintores.
También se realizó visita a la empresa servicios vitales con el fin de saber el
estado el
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO AL COPASST
Se continua con las reuniones mensuales del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo (COPASST) con el fin de planear, diseñar y verificar las
acciones en materia de salud Ocupacional según el Diagnóstico de las
condiciones sub estándar y condiciones de salud de los trabajadores, en cuyas
reuniones se establecen los compromisos para posterior seguimiento y
cumplimiento de estos, en donde se cumplió con el acompañamiento y asesoría
del 100% de los comités desarrollados durante el 2016.
78
PLAN DE FORMACION
Se desarrollan actividades de capacitación acordes con los programas del
Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo de la E.S.E. CARMEN
EMILIA OSPINA, que fortalezcan las capacidades, conocimientos y actitudes
tanto de los empleados de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, como de
contratistas en materia de Salud y Seguridad en el trabajo.
HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.
En el mes de junio se inició la promoción de los hábitos de vida saludable a través
de la rumbo terapia.
Llamamos hábitos saludables a todas aquellas conductas que tenemos
asumidas como propias en nuestra vida cotidiana y que inciden positivamente
en nuestro bienestar físico, mental y social.
“Comer bien no basta para tener salud, hay que hacer ejercicio, cuyos efectos
también deben conocerse. La combinación de ambos factores constituye en un
re4gimen. Si hay alguna diferencia en la alimentación o en el ejercicio el cuerpo
enfermará”. Hipócrates.
DIAGNOSTICO POR PARTE DE CM Y M ASESORES DE SEGUROS
En el mes de junio del año en curso tuvimos una auditoria por parte de la
organización cm y m intermediadores de seguros, el cual tenía como
objetivo conocer en qué nivel de desarrollo y ejecución se encuentra el sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la ESE CEO.
Lo cual arrojo como resultado puntajes superiores al 90% en todos los ítems
evaluados, como lo muestran los resultados entregados por dicha empresa.
A continuación adjunto resultados emitidos por CM YM.
79
4.3 Gestión Ambiental
La política ambiental de la ESE Carmen Emilia Ospina, se constituye en tema de
gran importancia dentro de las competencias establecidas por el marco legal
estipulado como entidad prestadora de servicios de salud del nivel Municipal de
la Ciudad de Neiva - Huila, en cuanto al manejo y control de todo lo concerniente
al medio ambiente a fin de que contribuya con el logro y mantenimiento del
bienestar tanto del personal que labora dentro de la empresa como de los
usuarios que a diario acceden al servicio de la misma.
Como generadora de residuos hospitalarios ha diseñado un Plan para la Gestión
Integral de los Residuos en su componente interno, el cual es ejecutado con
base en los procedimientos, procesos, actividades y estándares que se
establecen en los Manuales de procesos y procedimientos (segregación,
inactivación movimiento interno y almacenamiento central) y el externo es de
responsabilidad de la empresa contratista que transporte los residuos
(transporte, tratamiento y disposición final), cumplen los estándares de
desinfección, procedimientos y procesos contemplados en el manual de
bioseguridad.
PROGRAMA RECICLAJE ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Se ha logrado la disminución en la generación de los residuos comunes, la
política de la “NO-BASURA”, evita que los residuos reciclables vayan al relleno
sanitario y así contribuye a aumentar la vida útil del relleno sanitario “los Ángeles”
del municipio de Neiva.
La recolección de del material de reciclaje se realizó por la empresa RECICLAJE
MARIN una vez al mes o cuando se requería. Los cuales fueron pesados con
verificación por parte del pasante Ambiental, registrados en formato Control de
Reciclaje y el pago efectuó en tesorería.
80
RESIDUOS RECICLABLES 2015 VS 2016
RECICLAJE 2.015 2.016 Dif % Variacion
TOTAL/KG 8.303 9.815 1.512 15,4%
Fuente: Formato control de Residuos Reciclados E.S.E CEO
PROGRAMA DE POSCONSUMO ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Con el fin de generar alternativas para la disposición final de luminarias, pilas,
llantas, computadores y excedentes industriales de ESE CARMEN EMILIA
OSPINA se realiza el programa de Posconsumo Reduciendo los impactos al
Medio Ambiente generados en las diferentes áreas de la sobre la disposición de
residuos administrativos y operativos.
GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
GAGAS
En el año 2016 se modificó la Resolución No 073 de 2003, por la Resolución
No.46 del 2016 por la cual establece cambios Normativos Las reuniones se
realizaron bimensuales con el fin de identificar los problemas actuales o
potenciales relacionados a la Gestión Ambiental; en estas reuniones se busca
realizar planeación y ejecución de actividades, medidas preventivas tales como
mantenimiento y revisión de los jardines, y medidas correctivas de acuerdo a los
hallazgos generados en cuando a los contratos de servicios de aseo, transporte
tratamiento de residuos peligrosos y lavandería adicionalmente se socializan los
indicadores del área. Cumpliéndose en el 2016 con el cronograma establecido
en el Plan de Acción.
TOTAL
724,00 8303
PERIODO KG/MES 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
934 567 1214 417 950 750 495 399 600,0 535,0 718,00
TOTAL
1051,00 9615
PERIODO KG/MES 2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
924 961 1022 575 606 793 453 1303 625,0 812,0 490,00
81
REPOSICIÓN, DOTACIÓN Y ROTULACIÓN DE CANECAS DE LOS
CENTROS DE SALUD
Con el fin dar cumplimiento a las necesidades de cambio de canecas dañadas
en la diferente sedes se realizó la reposición de canecas en mal estado y
dotación de canecas de la nueva zona administrativa. Se realizó la rotulación con
el fin de dar cumplimento al PGIRH de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
CAPACITACIONES
Se realizaron capacitaciones a todo el personal que labora en la institución, con
el fin de dar a conocer los aspectos relacionados con el manejo integral de los
residuos; en especial los procedimientos específicos, funciones,
responsabilidades, mecanismos de coordinación entre las diferentes áreas
funcionales y trámites internos.
INSPECCIONES
Con el fin de dar cumplimento establecidos en el Manual de procedimientos para
la gestión integral de residuos hospitalarios según resolución 1164 de 2002 del
Medio Ambiente. Se realizaron en el 2016, 105 inspección por todos los centros
de salud verificando código de Colores establecidos dentro del PGIRH de la
.E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA , Aseo de Canecas Rutas Sanitarias y
depósitos de residuos temporales.
RECOLECCIÓN RESIDUOS PELIGROSOS
La recolección de los residuos No peligrosos, biodegradables e inertes y
ordinarios y los de reciclaje la realiza un empleado de servicios generales con
sus respectivos EPP, se trasladan en el vehículo para movimiento interno desde
cada área de generación al almacenamiento central todos los días a través de
82
las Rutas específicas para este tipo de residuos, con una frecuencia mínima de
1 vez al día. Y los Peligrosos son evacuados por el mismo personal pero la
actividad la realizan mínimo dos (2) veces en el día, con un horario y ruta
previamente establecida.
Residuos peligrosos: Se realiza por parte de la empresa INCIHUILA todos
los días, los Residuos son pesados y son registrados en el formulario.RH1
CANTIDAD DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS GENERADOS
EN LAS ZONAS DURANTE EL AÑO 2016
83
CUADRO COMPARATIVO RESIDUOS PELIGROSOS AÑO 2015 VS.2016
Fuente: Información Reporte INCIHUILA
Según el cuadro anterior en el año 2015 se recogieron Residuos Peligrosos por
parte de la empresa INCIHUILA con un total 33.375 kg y en 2016 fueron 30.583
kg donde se generó un disminución de 2792 kg equivalente a una variación de
-8.4%,
Liquidos 2.015 2.016 Dif % Variacion
TOTAL/GALONES 238 314 76 24,2% Fuente: información reporte INCIHUILA
Según el año 2015 se recogieron 238 Gal. Líquidos Peligrosos por parte de la
empresa INCIHUILA y en 2016 fueron 314 Gal donde se generó un incremento
de 76 Gal equivalente a una variación de 24,2% es de anotar que solo se
recogen líquidos en la sede Las Palmas e Ipc.
Mes 2015 2016 Dif % Variacion
ENERO 2.773 2.560 (213) -7,7%
FEBRERO 3.149 2.567 (582) -18,5%
MARZO 3.183 2.504 (679) -21,3%
ABRIL 3.135 2.697 (438) -14,0%
MAYO 3.141 2.672 (469) -14,9%
JUNIO 2.750 2.730 (20) -0,7%
JULIO 2.813 2.450 (363) -12,9%
AGOSTO 2.756 2.707 (49) -1,8%
SEPTIEMBRE 2.422 2.511 89 3,7%
OCTUBRE 2.708 2.528 (180) -6,6%
NOVIEMBRE 2.274 2.447 174 7,6%
DICIEMBRE 2.274 2.210 (64) -2,8%
TOTAL/ KG 33.375 30.583 (2.792) -8,4%
84
RESIDUOS ORDINARIOS
La empresa encargada, CIUDAD LIMPIA, realiza la recolección tres veces en la
semana, los días lunes, miércoles, viernes de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. y deben ser
sacados solo en el momento en que el vehículo lo recogerá.
CUADRO RESIDUOS ORDINARIOS GENERADOS PERIODO 2015 Vs 2016
RELLENO SANITARIO 2.015 2.016 Dif % Variacion
TOTAL/KG 13.310 12.836 (474) -3,7% Fuente: rh1 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
BRIGADAS
Con el fin de realizar el manejo adecuado a los residuos generadores en la
MEGABRIGADA de salud "Casa a Casa" a los habitantes de la comuna 9 se
dotan canecas y se hace presencia para cumplir con la disposición de los
residuos y segregación en la fuente.
Se participó en la jornada de recorrido por el microcentro de la ciudad
desarrollado como parte de la campaña “Que NO te pique el
Zancudo…Mosquéate
TOTAL
13310
PERIODO KG/MES 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1110 1230 1345 1100 1105 1210 1120 1124 1.056,0 1.100,0 900,00 910,00
TOTAL AÑO
12836
PERIODO KG/MES 2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1110 1109 999 1130 1101 987 1459 1115 989,0 876 1122,00 839,00
85
Para la E.S.E. Carmen Emilia Ospina es muy importante que sus pacientes,
visitantes y funcionarios cuenten con lugares, que les permitan sentirse en un
ambiente más agradable y de tranquilidad, por ello contamos con zonas
verdes amplias que permiten a los usuarios disfrutar de un lugar donde las
temáticas ambientales son prioridad ,con el fin realizar el seguimiento a
programa Arbóreo de la Ese Carmen Emilia Ospina se realizó recorrido por
las sedes verificado el estado y avance del contrato de jardinería.
Con el fin promueve la educación ambiental se realizó la primera jornada
de ADOPCIÓN DE UN ÁRBOL” en cual los funcionarios se
comprometieron a plantar y a dar los cuidados necesarios para su
desarrollo y crecimiento potencial, consolidando valores, actitudes y
normas de comportamiento respecto al cuidado y preservación del el
Medio Ambiente.
ESCOMBROS Y ACTIVOS DADOS BAJA
Recolección de escombros e inservibles por todas las sedes con el fin de realizar
el plan de mejora a los condicionados dejados por la Secretaria de Salud
Municipal.
86
Con el fin de reducir los impactos al Medio Ambiente generados en las diferentes
áreas de la ESE Carmen Emilia Ospina, sobre la disposición de residuos
administrativos se realiza seguimiento al programa de Posconsumo, se
empacaron y se rotularon las luminarias con el fin de almacenarlas y realizarles
unas adecuada disposición.
PROGRAMA AHORRO Y USOS EFICIENTE DE ENERGIA Y AGUA
El área de Gestión Ambiental en el mes de marzo inicio con las campañas de
ahorro de energía y agua por todas las sedes de la ESE CARMEN EMILIA
OSPINA, con el fin de sensibilizar a los funcionarios y usuarios en promueve
una educación ambiental, la consolidación de valores, actitudes y normas de
comportamiento respecto al ahorro de agua y energía.
4.4 Sistemas de información
TECNOLOGIA – INFORMACION Y COMUNICACION
En cumplimiento a la Política de renovación de equipos tecnológicos y al plan
de mejoramiento tecnológico se realizaron las siguientes actividades:
Se realizaron los mantenimientos preventivos a todos los equipos de cómputo
de la ESECEO, durante el año de 2016, respectivamente según el
programado en cronograma anual de mantenimiento.
verificación y actualización Hojas de vida de inventario de equipos de
cómputo por centro de salud de la ESECEO a corte 30/06/2016, en el
aplicativo de inventario tecnológico.
Verificación y validación del cableado estructurado del Rack ubicado en el
centro de salud de Santa Isabel.
87
Actualización de la página web de acuerdo a los lineamientos de gobierno
en línea manual 3.1
implementación del botón de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, cuyo contenido se encuentra en un 90%.
Actualización del Software Antivirus Nod 32 a 330 equipos de cómputo.
Se realiza el reporte generado de la historia clínica PIC01- para informe del
2193- SIHO, nombre: HISTORIA PIC-2015, se localiza en el módulo de
historia clínica, reporte generado, con todos los ítem y para generar archivo
plano. Con los permisos a administradores y auditores.
Se crea el reporte generado para saldos de cartera por tercero con el número
del documento y tipo, se estandariza y publica en el módulo de cartera con
permisos para administradores, auxiliares y jefe de cartera.
Se realiza mejora el informe de depreciaciones, ya que no se ven las
valorizaciones realizadas. Se revisa el reporte de nombre:
AFRPDepreciacionDocumento, se agrega la nueva columna solicitada.
Se crea un informe que permite Listar los pacientes con el estado de
afiliación. Se realiza la actividad a conformidad, se ubica en admisiones y se
da permiso a los perfiles de facturación.
Se realiza un Reporte Generado, que se ajusta a las especiaciones técnicas
de una estructura que envía Comfamiliar para eludir el tema de las
autorizaciones por servicio.
Se diseñó e implemento el tipo de historia PIC02, para el registro de las
actividades que se realizan en los convenios, de igual forma se generó el
reporte para el análisis de los datos.
Se realizó el diseño, implementación y puesta en marcha de la nueva ficha
Family, sistematizada, propia para el convenio APS.
Ampliación de canal de llamadas entrantes a 30 líneas al tiempo troncal
8632828. Para el call center y cambio de operador a Claro.
Instalación y puesta en marcha de 5 Digiturnos, en las áreas de facturación
Urbano de la ESECEO.
88
Se Realizó la compra de 1 servidor de alto rendimiento, con sistema de
virtualización, para los servicios de administración de: Antivirus, APS3000,
Family, Escritorio Remoto.
Se Realizó la compra de 5 video vean de alto rendimiento, para los centros
de salud del área urbana de la ESECEO y 20 UPS de 2000 KVA para el
área Rural.
GESTION DOCUMENTAL
A través del aplicativo SIMAD (gestión Documental), se realizaron 18424
comunicaciones internas, obteniendo reducción en gastos de impresión, y
papelería para la emisión.
La ventanilla única recepción 6.396 comunicaciones recibidas y externas
enviadas 6.325, incrementando la productividad y uso del aplicativos SIMAD,
y ventanilla Única.
Implementación proceso de archivo de gestión en el área de cartera, durante
el año 2016, se crearon 126 series documentales, debidamente escaneadas
y registradas
Implementación proceso de archivo de gestión en el área de Control Interno,
durante el año 2016, se crearon 29 series documentales, debidamente
escaneadas y registradas
Compra de carpetas oficio 4000, carpeta 4 aletas 4000 necesarias para la
conservación y custodia de la documentación.
Depuración y archivo del archivo central de 5904 series documentales de la
documentación existente en las instalaciones del archivo central.
Depuración y digitalización de historias clínicas físicas 13364, en 83- cajas
escaneadas y subidas al sistema Dinámica Gerencial.
89
Se continúa con la Implementación del Proyecto de desarrollo archivístico de
la ESE Carmen Emilia Ospina, la cual está enmarcada en la ley 594 de 2000
“ley general de archivos” y demás normas concordantes, se realizó la
aprobación de los siguientes documentos: TRD, CUADRO DE
CLASIFICACION DOCUEMENTAL, PINAR, CODIFICACION DE SERIES.
4.5 Gestión de Comunicaciones
COMUNICACIÓN INTERNA
La Oficina de Comunicaciones se encarga de suministrar a los funcionarios y
contratistas de la ESE Carmen Emilia Ospina toda la información que
corresponde a eventos, procesos, principios de la administración y en general,
todo aquello que contribuye al buen flujo de la información y cumplimiento de la
misión de la Institución, dentro de las actividades más relevantes se tienen:
Asesoría y acompañamiento (logístico – comunicacional)
Se realizó acompañamiento de manera directa a todas las dependencias de la
ESE Carmen Emilia Ospina, en todos los eventos desde su etapa de planeación
hasta la ejecución y posterior difusión en los medios propios y locales.
Red de carteleras institucionales
La ESE cuenta con carteleras, distribuidas en sus centros de salud, donde se
publica información general de la Entidad. Su actualización se realiza de manea
quincenal.
En comparación con la vigencia 2015 se tuvo un decrecimiento del 33% en el
cumplimiento de la actividad, considerando que durante los meses de junio, julio,
agosto y septiembre la oficina contó con solo un colaborador, adicional a esto
ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DISTINTOS EVENTOS
2015 2016 % Crecimiento
196 223 13,78%
90
dificulta también la falta de vehículo para la movilización hacia todos los centros
de salud para la actualización de carteleras.
Actualización Intranet
La Intranet se actualiza de forma continua con información de interés para todos
los funcionarios de la Institución.
Actualización Página Web
La página web de la ESE se actualiza de forma permanente con información
pertinente de las actividades y/o eventos dirigidos a la comunidad, así como con
artículos de salud útiles en la promoción y prevención de las enfermedades.
Diseño publicitario para todas las dependencias
Cumpliendo la estrategia de fortalecimiento de la imagen e identidad
institucional, la Oficina de Comunicaciones atiende las solicitudes de diseño de
piezas publicitario de las distintas áreas de la institución, y que son realizadas
con un tiempo de respuesta casi inmediato según su nivel de importancia y
ACTUALIZACIÓN CARTELERAS FÍSICAS*
2015 2016 % Crecimiento
30 20 -33.33%
ACTUALIZACIÓN INTRANET
2015 2016 % Crecimiento
109 138 26.61%
ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB
2015 2016 % Crecimiento
251 230 -8.37%%
91
complejidad. El proceso consta de revisión de la información suministrada por
los funcionarios responsables, conceptualización y diagramación de las piezas
requeridas.
Durante la vigencia 2016 se tuvo un decrecimiento del 20,8%, ya que la
institución no realizó algunas actividades que en años anteriores si demandaron
diseño de piezas publicitarias
A continuación se exponen las distintas piezas que son requeridas
constantemente:
Diseño Imagen Corporativa
Diapositivas para informes gerenciales
Fondo de pantallas para los computadores
Diplomas y certificados
Uniformes para campañas (camisetas, chalecos, gorras) – Megabrigadas y
Área de Seguridad y Salud en el Trabajo
Aplicación del logo en formatos para todas las dependencias
Publicidad Exterior
Pendones
Pasacalles
Avisos para sedes
Afiches
Volantes
DISEÑO PUBLICITARIO
2015 2016 % Crecimiento
250 198 -20,8%
92
Medios Digitales
Banners
Afiches y volantes virtuales
Elementos estructurales para web
Otras piezas de apoyo
Boletas
Bonos
Tarjetas de invitación y fechas especiales
Material para actualización de carteleras
COMUNICACIÓN EXTERNA
Los procesos de comunicación externa que se han implementado en la ESE
Carmen Emilia Ospina, buscan impactar a la comunidad neivana con información
relevante y que permita una relación más cercana con la institución, el objetivo
es que se enteren de los programas, avances y proyectos diseñados para su
beneficio; Entre los procesos de comunicación externa que se implementaron se
encuentran:
Boletines de prensa
Durante el 2016 se realizaron boletines de prensa de las actividades realizadas
en las diferentes áreas de la ESE. Los boletines fueron publicados en la página
web e intranet de la Institución; algunos boletines, de acuerdo a su calidad
informativa, fueron enviados a la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de
Neiva, para ser enviado a los medios de comunicación.
BOLETINES DE PRENSA REALIZADOS
2015 2016 % Crecimiento
141 180 27.66%
93
Visita del Gerente a medios de comunicación
Estar en permanente contacto con los medios de comunicación es una de las
estrategias para consolidar la imagen de la ESE en la comunidad neivana, y
lograr la participación de la ciudadanía en las actividades programadas por la
Institución.
Convocatoria Rueda de Prensa y Eventos
Durante el año se convocó a los diferentes medios de comunicación locales a
ruedas de prensa y/o eventos representativos para la ESE. La reducción tan
representativa del 70% se da ya que durante el 2016 no se contó con un Plan de
Medios propio que nos permitiera afianzar los lasos de colaboración con los
medios locales.
Redes Sociales
Actualmente el área de Comunicaciones administra la página de Facebook en la
cual se visibiliza cada uno de los eventos o actividades que se llevan a cabo en
las diferentes áreas y programas de la ESE Carmen Emilia Ospina
VISITA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN*
2015 2016 % Crecimiento
20 12 -40%
INVITACIÓN A RUEDAS DE PRENSA Y EVENTOS
2015 2016 % Crecimiento
20 6 -70%
2015 2016 % Crecimiento
Me Gusta 5.395 6.651 23,28%
Alcance De Las Publicaciones 1.074 2.175 102.51%
Publicaciones 521 609 16.89%
94
Durante la vigencia 2016 el canal Youtube de la ESE no tuvo ningún movimiento,
ya que no se realizaron videos institucionales actuales sobre la institución.
Es de resaltar que durante la vigencia se logró:
El diseño y publicación del portafolio de servicio de la ESE Carmen Emilia
Ospina.
Se diseñó el Manual de Imagen e Identidad Corporativa
4.6 Gestión Jurídica
DEMANDAS.
En el año 2016 se radicaron cinco (5) demandas:
una (1) de nulidad y restablecimiento del derecho.
Cuatro (4) de reparación directa.
Es necesario indicar que de las anteriores demandas se respondieron en el año
2016, tres (3) demandas, resaltando por esta Oficina que las dos (2) restantes
aún se encuentran en términos legales para su correspondiente respuesta.
LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA.
Se recibió un (1) llamamiento en garantía en el año 2016, el cual no fue
contestado en el mencionado año, pero es de aclarar que el mismo está en
términos legales para su correspondiente respuesta, contenido en una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
En el año 2016, se realizaron cinco (5) llamamientos en garantía realizados
por esta ESE Carmen Emilia Ospina, contenidos en tres (3) demandas de
reparación directa.
95
DEMANDAS CON ALTO RIESGO DE CONDENAS.
Existen veinte (20) demandas con alto riesgo de condenas, cuyo valor total en
cuanto a pretensiones ascienden a $4.250.268.079 y con posible fallo en contra,
correspondientes a doce (12) demandas de reparación directa, siete (7)
demandas de nulidad y restablecimiento del derecho y una (1) acción de
repetición.
FALLOS A FAVOR.
En el año 2016 se profirieron tres (3) fallos a favor, correspondiente a demandas
de reparación directa cuyo valor corresponde a $1.036.123.491.
FALLOS EN CONTRA.
En el año 2016 se profirieron cuatro (4) fallos en contra, correspondiendo a tres
(3) demandas de reparación directa y una (1) demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, de los cuales tres (3) fueron proferidos en segunda
instancia y uno (1) en primera instancia el cual fue recurrido en su oportunidad
legal, decisión que a la fecha estamos esperando.
FALLOS RECURRIDOS.
En el año 2016 se recurrió un (1) fallo correspondiente a una acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, por valor de $35.000.000, con un porcentaje de
riesgo de pérdida del 90%.
96
ACCIONES DE REPETICION.
En el año 2016, no se presentaron acciones de repetición, toda vez que el comité
de conciliación de la ESE, estudió en los meses de octubre y diciembre seis (6)
solicitudes de la gerencia de inicio de acción de repetición conceptuando
negativamente por falta de pruebas del dolo y culpa grave en la actuación de los
funcionarios que intervinieron en dichas actuaciones.
TUTELAS.
En el año 2016, se respondieron veintinueve (29) tutelas en contra de la ESE en
los términos establecidos en cada una de ellas. Hubo un (1) fallo en contra
relacionado con la exigencia del Juzgado de Conocimiento de emitir una
certificación en inglés.
DERECHOS DE PETICION.
En el año 2016, se respondieron doscientos cuarenta (240) derechos de petición
por mesta área.
4.7 Tablero Indicadores Resolución 743 de 2013
ESE CARMEN EMILIA OSPINA MATRIX METAS RESOLUCION 743 DE 2013
AREA DE GESTION
INDICADOR
METAS PROGRAMADA
RESULTADO PERIODO
2016 2016
DIR
EC
CIÓ
N Y
GE
RE
NC
IA
Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de
preparación para la acreditación o del ciclo de mejoramiento de la empresa social del estado en los
términos del artículo 2 de la Resolución 2181 de 2008 o de la norma que la sustituya
1,2 No se realizó
Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud
0,9 0,7
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.
0,9 0,9
97
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
Riesgo fiscal y financiero SR SR
Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida
≤0.90 ND
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de
compras conjuntas, a través de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos
70% 0
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente
a la vigencia anterior.
0 0
Utilización de información de registro individual de prestaciones RIPS
4 4
Resultado equilibrio presupuestal con recaudo ≥1.0 1,05
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la
Superintendencia Nacional C CUMPLE
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma
que la sustituya. C CUMPLE
GE
ST
ION
CL
INIC
A O
AS
IST
EN
CIA
L
Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación
0,85 0,88
Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE
0 0
Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de atención de enfermedad
Hipertensiva 90% 0,89
Evaluación de aplicación de guía de manejo crecimiento y desarrollo
80% 0,91
Reingreso por el servicio de urgencias ≤0,03 0,08
Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general
≤3 1
4.8 Seguridad social y parafiscal
La Empresa social del estado Carmen Emilia Ospina, se encuentra a paz y salvo
por concepto de pago al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos
profesionales al igual que en los pagos de parafiscales al SENA, COMFAMILIAR
E I.C.B.F. Igualmente no tiene contingencias, ni pasivos por concepto de
pensiones de jubilación y cálculos actuariales.
4.9 Cumplimiento ley 222 de 1.995
En virtud de lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la ley 222 de 1.995, me
permito manifestar:
98
Después del cierre presupuestal y financiero de la vigencia fiscal del 2.016, no
se han presentado situaciones importantes que afecten la estructura
administrativa y financiera de la empresa
Con socios y administradores la ESE Carmen Emilia Ospina, ha celebrado las
operaciones normales previstas en el objeto social.
Que la ESE Carmen Emilia Os pina, da estricto cumplimiento a lo dispuesto en
la ley 603 del 2.000, sobre propiedad intelectual y derechos de autor.
4 IMPACTO EN LA GESTION
La ESE CARMEN EMILIA OSPINA, a Diciembre de 2.016 cuenta con los
siguientes usuarios contratados y su comparación con el mismo periodo de los
año 2013-2014-2015 es la siguiente:
POBLACION POR EPS
AÑOS
EPS 2013 2014 2015 2016
CAFESALUD 22.281 22.077 30.329 31.433
CAPRECOM 26.266 26.705 - -
COMFAMILIAR 96.244 96.012 107.625 105.377
COMPARTA 14.646 13.686 18.335 18.490
VINCULADOS 20.753 14.207 5.256 3.817
TOTAL 182.203 174.701 163.560 159.117
De la anterior tabla se puede evidenciar la perdida de cerca de veinte mil
usuarios, producto de las dinámicas del aseguramiento universal y la
formalización del empleo.
99
Como se puede evidenciar en el numeral 2.11 Metas e indicadores de gestión,
los diferentes indicadores trazadores muestran en su conjunto que la atención
están dentro de los parámetros legales cumpliendo con nuestro objeto social,
mejorando las condiciones de salud de nuestros usuarios.
Neiva, Enero de 2017
JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA Gerente ( E )
Proyectó: Juan Laguna- Coordinador Planeación
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