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GUÍA DEL FICHERO PLANO SII
Suministro Inmediato de Información
Versión 4 (15/03/2017)
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Introducción ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3
¿A quién va dirigido este documento? ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
Formato del fichero plano ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
Estructura .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4
Interpretación de esta guía ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5
Estructura de los mensajes ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7
Remesa a enviar .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7
Cabecera de la remesa ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7
Colección de registros ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8
Mensaje de recolección de estados .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 21
Cabecera del mensaje ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21
Colección de registros ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22
Ejemplos ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24
Alta/Modificación de Factura Emitida ................................................................................................................................................................................................................................................................... 24
Alta/Modificación de Factura Recibida ................................................................................................................................................................................................................................................................. 24
Anexo 1 – Historial de Versiones ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 25
Versión 1 (01/2017) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25
Versión 2 (02/2017) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25
Versión 3 (03/2017) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25
Versión 4 (03/2017) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25
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Introducción
Esta guía pretender ser una ayuda para los clientes de eDiversa que usan nuestra plataforma de traducción y comunicación de suministro inmediato de información.
Esta guía ha sido generada a partir de la guía facilitada por la Agencia Tributaria de España y utilizando un formato diseñado por eDiversa cuya finalidad es simplificar al
máximo el formato y el número de datos necesarios.
¿A quién va dirigido este documento?
Este documento va dirigido a los clientes de eDiversa que deseen enviar la información necesaria para el Sistema de Información Inmediato de la Administración.
Inicialmente los grupos de sujetos pasivos afectados son los siguientes:
Inscritos en el REDEME, Registro de Devolución Mensual del IVA.
Grandes empresas con facturación superior a 6 millones de ¤.
Grupos de entidades.
Régimen General.
Sujetos pasivos que voluntariamente han decidido acogerse.
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Formato del fichero plano
Estructura
El fichero plano no es más que un fichero de texto estructurado en líneas o segmentos, separadas por los dos caracteres estándar para este tipo de ficheros, retorno de
línea seguido del final de línea. (CR|LF).
En la primera línea del fichero se indica que tipo de documento contiene, con el fin de que la estación de trabajo o la plataforma sepa que normas de traducción y de
validación debe aplicar. En el caso concreto de este documento, esta primera línea puede tomar los siguientes valores:
REMESA_SII
ESTADOS_SII
A partir de aquí, la información se estructura en líneas, divididas en tres bloques:
Sección de cabecera, donde se indican los datos generales de la remesa
Sección de detalle, donde se repite un bloque de líneas para cada uno de los registros que se quieren enviar al SII.
Cada una de las líneas de estas secciones va precedida por una etiqueta, que identifica de forma única el contenido de la misma. Esta etiqueta tiene una longitud variable
(entre3 y 6 caracteres), pero termina siempre por el carácter separador de campos (carácter “|”, ASCII número 124).
Este mismo carácter se utiliza para separar los campos que componen la información que sigue a la etiqueta de línea. Típicamente, la estructura de una línea es:
ETIQUETA|<campo 1>|<campo 2>|….|<campo n>
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Interpretación de esta guía
A continuación, podrás encontrar explicados con detalle los diferentes mensajes que se pueden enviar al SII.
Cada mensaje viene indicado en una tabla con toda la información necesaria para puedas, como cliente de eDiversa, decidir qué información se debe rellenar en cada
caso.
Utilizaremos un ejemplo de una de estas tablas para explicar la información que contienen y como se interpreta.
(1) Segmento INVDOC – Información adicional del registro
(2) INVDOC|<clave_reg>|< descripcion>|<fecha>|<cuota_deducible>|<importe_total>|<base_imp>
Nº Nombre (4) T L E Descripción Valores
1 clave_reg R 2 C Identificación de operaciones de transcendencia tributaria, obligatorio si la
remesa es de tipo FR o FE, sino no debe indicarse ningún valor.
01 = Operación de régimen común
04 = Régimen especial oro de inversión
05 = Régimen especial agencias de viajes
06 = Régimen especial grupo de entidades en IVA
2 descripción AN 500 C Descripción libre de la operación, obligatorio si la remesa es de tipo FE o FR.
3 fecha F 8
C
O
O
Fecha de la operación para remesas de tipo FE.
Fecha de la realización del cobro o del pago para remesas de tipo CE y PR.
Fecha del registro contable para remesas de tipo FR.
aaaammdd
4 cuota_deducible N 15 C Cuota deducible a declarar. Obligatorio si la remesa es de tipo FR, sino no se
indica.
5 importe_total N 15 C
O
Importe total para remesas de tipo FE y FR.
Importe cobrado o pagado para remesas de tipo CE y PR.
6 base_imp N 15 C Base imponible a coste, solo se indicar si la remesa es de tipo FE y FR.
Segmento obligatorio si la remesa es de tipo FE (Factura emitida), FR (Factura recibida), CM (Cobro o pago en metálico), CE (Cobro de factura emitida) o PR (Pago de factura recibida),
en el resto de casos no debe indicarse este segmento.
Ejemplo: INVDOC|01|Desglose de facturas
(1) Contiene un código interno asociado al segmento, el nombre del segmento (en mayúsculas), y su significado.
(2) Estructura del segmento: etiqueta que identifica al segmento, seguido de los campos contenidos en éste.
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A continuación, se indica en cada fila las características de cada uno de los campos, divididas en las siguientes columnas:
o Nº: Posición dentro del segmento del campo.
o Nombre: Nombre del campo, el mismo identificador que se utiliza en la estructura del segmento (4).
o T: tipo. El contenido del campo puede ser de los siguientes tipos:
� N: numérico. Si se indica el símbolo decimal, siempre es el punto.
� AN: alfanumérico: puede utilizarse en estos campos tanto caracteres alfabéticos como numéricos.
� R: puede contener únicamente los valores indicados en la lista indicada en la columna “Valores”.
� F: fecha: cada vez que aparezca un campo fecha, se explicará cual es el formato adecuado para cada caso.
o L: máxima longitud permitida en el campo. No se debe completar la longitud con espacios en blanco en ningún caso.
o E: indica el estado del campo. Puede ser:
� O: obligatorio. Si el segmento existe, el campo debe estar cumplimentado.
� C: condicional. El campo puede rellenarse o no, dependiendo de las necesidades del comprador.
o Descripción: breve descripción del contenido del campo.
o Valores: para el caso de que el tipo sea un rango de valores (“R”), lista de los valores que pueden ir en este campo.
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Estructura de los mensajes
Remesa a enviar
Cabecera de la remesa
Segmento TIP – Segmento de cabecera de la remesa
TIP|<tipo>|<tipo_emision>|<nif>|<nombre>|<nif_representante>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 tipo R 2 O Tipo de remesa a enviar
FE = Facturas emitidas
FR = Facturas recibidas
OI = Operaciones Intracomunitarias
BI = Bienes de inversión
CM = Cobros en metálico
CE = Cobros de facturas emitidas
PR = Pagos de facturas recibidas
OS = Operaciones de seguros
2 tipo_emision R 2 O Función del mensaje, alta o modificación.
A0 = Alta (Se añade al libro un registro, una
nueva factura)
A1 = Modificación (La información que se
comunica sustituye a la ya existente)
A4 = Modificación factura régimen de
viajeros
B1 = Baja
C1 = Consulta
3 nif AN 9 O NIF del titular del registro
4 nombre AN 60 O Nombre del titular del registro
5 nif_representante AN 9 C NIF del representante
Segmento obligatorio utilizado para indicar la información básica de envío de la remesa.
Ejemplo: TIP|FE|A0|ESB63383830|Intercambio Electrónico de Documentos SL
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Colección de registros
Dentro de una remesa se pueden indicar hasta 10.000 registros del mismo tipo. Por cada uno de esos registros se indicará un segmento DOC de cabecera.
Segmento DOC – Segmento de cabecera de cada registro
DOC|<ejercicio>|<periodo>|<tipo_fac>|<num_fac>|<num_fac_fin>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<nif_representante_emisor>|<tipoID_emisor>|<ID_emisor>|
<país_emisor>| <nombre_receptor>|<nif_representante_receptor>|<tipoID_receptor>|<ID_receptor>|<país_receptor>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 ejercicio N 4 O Año en el que se imputa la factura.
2 periodo R 2 O Periodo en el que se imputa la factura.
01 = Enero
02 = Febrero
03 = Marzo
04 = Abril
05 = Mayo
06 = Junio
07 = Julio
08 = Agosto
09 = Setiembre
10 = Octubre
11 = Noviembre
12 = Diciembre
A0 = Periodicidad anual
3 tipo_fac R 2 C Clave del tipo de factura, obligatorio si el envío es de alta o modificación
F1 = Factura
F2 = Factura simplificada
F3 = Factura emitida en sustitución de facturas
simplificadas facturadas y declaradas.
F4 = Asiento de facturas
F5 = Importaciones (DUA)
F6 = Otros justificantes contables
R1 = Factura rectificativa (Art 80 Tres LIVA - concurso)
R2 = Factura rectificativa (Art 80 Cuatro LIVA - deuda
incobrable)
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Segmento DOC – Segmento de cabecera de cada registro
DOC|<ejercicio>|<periodo>|<tipo_fac>|<num_fac>|<num_fac_fin>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<nif_representante_emisor>|<tipoID_emisor>|<ID_emisor>|
<país_emisor>| <nombre_receptor>|<nif_representante_receptor>|<tipoID_receptor>|<ID_receptor>|<país_receptor>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
R3 = Factura rectificativa (Resto - (art. 80. Uno y Dos))
R4 = Factura Rectificativa (Resto)
R5 = Factura Rectificativa en facturas simplificadas
4 num_fac AN 60 O Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes
número inicial de factura
5 num_fac_fin AN 60 C Campo específico para asientos resumen. Se corresponde con el número y
serie de la última factura.
6 fecha_fac F 8 O Fecha de emisión de la factura. aaaammdd
7 nif_emisor AN 9 O NIF del emisor de la factura, si no se puede indicar NIF, los campos
“tipoID_emisor”, “ID_emisor” y “país_emisor” serán obligatorios.
8 nombre_emisor AN 60 C Nombre del emisor
9 nif_representante_emisor AN 9 C NIF del representante del emisor
10 tipoID_emisor R 2 C Indica si es una persona jurídica o física.
02 = NIF IVA Contraparte
03 = Pasaporte
04 = ID en país de residencia
05 = Certificado de residencia
06 = Otro tipo de identificador
11 ID_emisor AN 20 C Identificador, según el campo anterior
12 país_emisor AN 2 C Código de país del emisor
13 nif_receptor AN 9 C NIF del emisor de la factura, si no se puede indicar NIF, los campos
“tipoID_receptor”, “ID_receptor” y “país_receptor” serán obligatorios.
14 nombre_receptor AN 60 C Nombre del receptor
15 nif_representante_receptor AN 9 C NIF del representante del receptor
16 tipoID_receptor R 2 C Indica si es una persona jurídica o física. 02 = NIF IVA Contraparte
03 = Pasaporte
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Segmento DOC – Segmento de cabecera de cada registro
DOC|<ejercicio>|<periodo>|<tipo_fac>|<num_fac>|<num_fac_fin>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<nif_representante_emisor>|<tipoID_emisor>|<ID_emisor>|
<país_emisor>| <nombre_receptor>|<nif_representante_receptor>|<tipoID_receptor>|<ID_receptor>|<país_receptor>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
04 = ID en país de residencia
05 = Certificado de residencia
06 = Otro tipo de identificador
17 ID_ receptor AN 20 C Identificador, según el campo anterior
18 país_receptor AN 2 C Código de país del receptor
Segmento obligatorio utilizado para indicar la información principal de cada registro. Por cada registro habrá un segmento DOC.
Ejemplo: DOC|2017|01|F1|1-170000||20170102|ESB63383830
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Segmento INVDOC – Información adicional del registro
INVDOC|<clave_reg>|< descripcion>|<fecha>|<cuota_deducible>|<importe_total>|<base_imp>|<imp_trans_iva>|<emitida_terc>|<num_aduana>|<fecha_aduana>|<medio>|
<cuenta_medio>|<varios_dest>|<cupon>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 clave_reg R 2 C Identificación de operaciones de transcendencia tributaria, obligatorio si la
remesa es de tipo FR o FE, sino no debe indicarse ningún valor.
01 = Operación de régimen común
02 = Expedidas: Exportación
Recibidas: Operaciones por las que los Empresarios
satisfacen compensaciones REAGYP
03 = Operaciones a las que se aplique el régimen especial de
bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos
de colección (135-139 de LIVA)
04 = Régimen especial oro de inversión
05 = Régimen especial agencias de viajes
06 = Expedidas: Régimen especial grupo de entidades en IVA
(Nivel Avanzado)
07 = Régimen especial criterio de caja
08 = Operaciones sujetas al IPSI/IGIC
09 = Expedidas: Facturación de las prestaciones de servicios
de agencias de viaje que actúan como mediadoras en
nombre y por cuenta ajena.
Recibidas: Adquisiciones intracomunitarias de bienes y
prestaciones de servicios.
10 = Expedidas: Cobros por cuenta de terceros de honorarios
profesionales o de dº derivados de la propiedad
industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios,
asociados o colegiados efectuados por sociedades,
asociaciones, colegios u otras entidades que, entre sus
funciones, realicen las de cobro.
Recibidas; Compra de agencias viajes: operaciones de
mediación en nombre y por cuenta ajena en los servicios
de transporte prestados al destinatario de los servicios
de acuerdo con el apartado 3 de la disposición adicional
cuarta del Reglamento de Facturación.
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Segmento INVDOC – Información adicional del registro
INVDOC|<clave_reg>|< descripcion>|<fecha>|<cuota_deducible>|<importe_total>|<base_imp>|<imp_trans_iva>|<emitida_terc>|<num_aduana>|<fecha_aduana>|<medio>|
<cuenta_medio>|<varios_dest>|<cupon>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
11 = Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local de
negocio sujetas a retención
Recibidas: Facturación de las prestaciones de servicios
de agencias de viaje que actúa como mediadoras en
nombre y por cuenta ajena (D.A.4ª RD1619/2012).
12 = Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local no
sujetas a retención.
Recibidas: Operaciones de arrendamiento de local de
negocio.
13 = Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local de
negocio sujetas y no sujetas a retención.
Recibidas: Factura correspondiente a una importación
(informada sin asociar a un DUA)
14 = Expedidas: Facturación con IVA pendiente de devengo
(certificaciones de obra cuyo destinatario sea una
Administración Pública)
Recibidas: No utilizado.
15 = Expedidas: Factura con IVA pendiente de devengo -
operaciones de tracto sucesivo
Recibidas: No utilizado.
2 descripción AN 500 C Descripción libre de la operación, obligatorio si la remesa es de tipo FE o FR.
3 fecha F 8
C
O
O
Fecha de la operación para remesas de tipo FE.
Fecha de la realización del cobro o del pago para remesas de tipo CE y PR.
Fecha del registro contable para remesas de tipo FR.
aaaammdd
4 cuota_deducible N 15 C Cuota deducible a declarar. Obligatorio si la remesa es de tipo FR, sino no se
indica.
5 importe_total N 15 C Importe total para remesas de tipo FE y FR.
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Segmento INVDOC – Información adicional del registro
INVDOC|<clave_reg>|< descripcion>|<fecha>|<cuota_deducible>|<importe_total>|<base_imp>|<imp_trans_iva>|<emitida_terc>|<num_aduana>|<fecha_aduana>|<medio>|
<cuenta_medio>|<varios_dest>|<cupon>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
O Importe cobrado o pagado para remesas de tipo CE y PR.
6 base_imp N 15 C Base imponible a coste, solo se indicar si la remesa es de tipo FE y FR.
7 imp_trans_iva N 15 C Importe de la transmisión sujeto a IVA, solo se indica si la remesa es de tipo
FE.
8 emitida_terc R 2 C Campo en el que se indica si la factura ha sido emitida por terceros, solo se
indica si la remesa es de tipo FE.
S = Si
N = No
9 num_aduana AN 40 C Identificador del registro de aduana, solo se indica si la remesa es de tipo FR.
10 fecha_aduana F 8 C Fecha de registro contable del registro de aduana, solo se indica si la remesa
es de tipo FR.
11 medio R 2 C Medio de pago, obligatorio si la remesa es de tipo CE o PR, sino no se indica.
01 = Transferencia
02 = Cheque
03 = No se cobra/paga (fecha límite de devengo/devengo
forzoso en concurso de acreedores)
04 = Otros medios de cobro/pago
12 cuenta_o_medio AN 34 C Cuenta bancaria o medio de cobro utilizado, solo se indica si la remesa es de
tipo CE o PR.
13 varios_dest R 2 C Campo en el que se indica si la factura tienes diferentes destinatarios, solo se
indica si la remesa es de tipo FE.
S = Si
N = No
14 cupon R 2 C
Campo en el que se indica si hay minoración de la base imponible por la
concesión de cupones, bonificaciones o descuentos cuando solo se expide el
original de la factura, solo se indica si la remesa es de tipo FE.
S = Si
N = No
Segmento obligatorio si la remesa es de tipo FE (Factura emitida), FR (Factura recibida), CM (Cobro o pago en metálico), CE (Cobro de factura emitida) o PR (Pago de factura recibida),
en el resto de casos no debe indicarse este segmento.
Ejemplo: INVDOC|01|Desglose de facturas
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Segmento BINDOC – Detalle del bien de inversión
BINDOC|<id>|<fecha>|<prorrata>|<reg_anual>|<id_entrega>|<reg_efec>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 id AN 40 O Identificador del bien inmueble.
2 fecha F 8 O Fecha de inicio de utilización del bien.
3 prorrata N 6 O Prorrata anual del bien.
4 reg_anual N 15 C Regularización anual deducción.
5 id_entrega AN 40 C Identificación de la entrega del bien.
6 reg_efec N 15 C Regularización deducción efectuada
Segmento obligatorio en el caso que la remesa sea de tipo BI, en el resto de casos no se debe indicar este segmento.
Este segmento se utiliza para indicar información relativa al bien de inversión declarado.
Ejemplo: BINDOC|4552FR|20170101|23.5
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Segmento OINDOC – Detalle de la operación comunitaria
OINDOC|<id>|<fecha>|<prorrata>|<reg_anual>|<id_entrega>|<reg_efec>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 tipo R 2 O Tipo de operación indicada
A = Envío o recepción de bienes para la realización
de los informes parciales o trabajos mencionados
en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la
Ley del Impuesto (Ley 37/1992).
B = Transferencias de bienes y las adquisiciones
intracomunitarias de bienes comprendidas en los
artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la Ley
del Impuesto (Ley 37/1992).
2 clave AN R O Identificación de declarante o declarado D = Destinatario
R = Remitente
3 estado AN 2 O Código del Estado miembro de origen o de envío
4 descripción AN 40 O Descripción de los bienes adquiridos.
5 dirección_operador AN 120 O Dirección del operador intracomunitario
6 plazo_op N 3 C Plazo de la operación
7 doc AN 150 C Otras facturas o documentación relativas a las operaciones de que se trate.
Segmento obligatorio en el caso que la remesa sea de tipo OI, en el resto de casos no se debe indicar este segmento.
Este segmento se utiliza para indicar información relativa a la operación intracomunitaria declarada.
Ejemplo: OINDOC|A|7885D|ES|Descripcion de la operación|Calle Tuset 23, Barcelona
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Segmento IMBDOC – Detalle del inmueble
IMBDOC|<situación>|<ref_catr>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 situación N 1 O Identificador que especifica la situación del inmueble.
1 = Inmueble con referencia catastral situado en
cualquier punto del territorio español, excepto País
Vasco y Navarra
2 = Inmueble situado en la Comunidad Autónoma
del País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra
3 = Inmueble en cualquiera de las situaciones
anteriores, pero sin referencia catastral
4 = Inmueble situado en el extranjero
2 ref_catr AN 25 C Referencia catastral del inmueble
Segmento opcional utilizado para indicar información relativa a un inmueble.
Este segmento solo se utiliza si la remesa es de tipo FE. Puede indicarse un máximo de 15 veces.
Ejemplo: IMBDOC|1|7855544-5
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Desglose de impuestos por registro
Segmento IMPDOC – Desglose de impuestos
IMPDOC|<tipo_desgl>|<sujeta_exenta >|<tipo>|<base_imp>|<importe>|<porcentaje>|<porcentaje_rec_equiv>|<cuota_rec_equiv>|<porcentaje_comp_REAGYP>|
<importe_comp_REAGYP>|<importe_art_otros>|<importe_reglas_loc>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 tipo_desgl R 3 O
Tipo de Operación sin calificar si se trata de una Prestación de Servicios, una
Entrega de Bienes o si los impuestos se desglosan por factura. Los valores PS y E
solo se utilizan si la remesa es de tipo “FE”. El valor ISP solo se utiliza si la remesa es
de tipo “FR”. El valor DF puede utilizarse si la remesa es de tipo FE o FR.
PS = Prestación de servicios
E = Entrega
DF = Desglose por factura
ISP = Inversión de sujeto pasivo
2 sujeta_exenta R 2 O Indica si el importe está o no sujeto a IVA y si lo está, si está exento o no, solo debe
indicarse si la remesa es de tipo “FE”.
E = Sujeta y Exenta
NE = Sujeta y No exenta
NS = No sujeta
3 tipo R 2 O Tipo de operación, indicar según el campo anterior.
Para operación “Exenta:
E1 = EXENTA Art. 20
E2 = EXENTA Art. 21
E3 = EXENTA Art. 22
E4 = EXENTA Art. 24
E5 = EXENTA Art. 25
E6 = EXENTA Otros
Para operación “No Exenta”:
S1 = No exenta
S2 = No exenta – Inv. Suj. Pasivo
4 base_imp N 15 C Base imponible, obligatorio si la operación está sujeta a IVA.
5 importe N 15 C Cuota repercutida, obligatorio si la operación no está exenta de IVA.
6 porcentaje N 15 C Tipo impositivo, en porcentaje. Obligatorio si la operación no está exenta y está
sujeta.
7 porcentaje_rec_equiv N 15 C Tipo de recargo de equivalencia.
8 cuota_rec_equiv N 15 C Cuota repercutida según el recargo de equivalencia.
9 porcentaje_comp_REAGYP N 15 C Porcentaje de compensación REAGYP.
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Segmento IMPDOC – Desglose de impuestos
IMPDOC|<tipo_desgl>|<sujeta_exenta >|<tipo>|<base_imp>|<importe>|<porcentaje>|<porcentaje_rec_equiv>|<cuota_rec_equiv>|<porcentaje_comp_REAGYP>|
<importe_comp_REAGYP>|<importe_art_otros>|<importe_reglas_loc>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
10 importe_comp_REAGYP N 15 C Importe de compensación REAGYP.
11 importe_art_otros N 15 C Importe de artículos 7, 14, otros. Solo se indica en operaciones no sujetas.
12 importe_reglas_loc N 15 C Importe en el TAI por reglas de localización. Solo se indica en operaciones no
sujetas.
Segmento obligatorio en el caso que la remesa sea de tipo FE o FR, en el resto de casos no se debe indicar este segmento.
Este segmento se utiliza para indicar el desglose de impuestos de una factura.
Ejemplo: IMPDOC|DF||NE|S|S1|96.32|20.23|21
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Información sobre facturas agrupadas
Segmento AGRDOC – Facturas agrupadas
AGRDOC|<num_fac>|<fecha_fac>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 num_fac AN 60 O Número y serie de la factura agrupada.
2 fecha_fac F 8 O Fecha de emisión de la factura agrupada. aaaammdd
Segmento opcional utilizado en remesas de tipo FE o FR. En el resto de tipos de remesas no se debe indicar.
Se pueden indicar un máximo de 999 facturas agrupadas. Se utiliza para indicar facturas de tipo tiquets.
Ejemplo: AGRDOC|1-10284709|20170103
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Información sobre facturas rectificativas
Segmento RECDOC – Información sobre facturas rectificativas
RECDOC|<tipo>|<base_rec>|<cuota_rec>|<cuota_recargo_rec>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 tipo R 3 O Tipo de factura rectificativa.
S = Por sustitución
I = Por diferencias
‘’ = Vacío
2 base_rec N 15 O Base imponible rectificada.
3 cuota_rec N 15 O Cuota rectificada.
4 cuota_recargo_rec N 15 C Cuota de recargo rectificada.
Segmento obligatorio si la remesa es de tipo FE y el registro representa a una factura rectificativa, en el resto de casos no debe indicarse.
Este segmento se utiliza para indicar información relativa al registro.
Ejemplo: RECDOC|S|2182.93|218.24
Segmento FREDOC – Facturas rectificativas
FREDOC|<num_fac>|<fecha_fac>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 num_fac AN 60 O Número y serie de la factura rectificada.
2 fecha_fac F 8 O Fecha de emisión de la factura rectificada. aaaammdd
Segmento opcional utilizado en remesas de tipo FE o FR. En el resto de tipos de remesas no se debe indicar.
Se pueden indicar un máximo de 999 facturas rectificativas agrupadas. Se utiliza para indicar facturas de tipo tiquets.
Ejemplo: FREDOC|1-10284709|20170103
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Mensaje de recolección de estados
Cabecera del mensaje
Segmento TIP – Segmento de cabecera de la remesa
TIP|<tipo>|<resultado>|<nif>|<nombre>|<nif_representante>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 tipo R 2 O Tipo de remesa enviada
FE = Facturas emitidas
FR = Facturas recibidas
OI = Operaciones Intracomunitarias
BI = Bienes de inversión
CM = Cobros en metálico
CE = Cobros de facturas emitidas
PR = Pagos de facturas recibidas
2 resultado R 2 O Resultado del envio, resultado de toda la remesa
ACC = Aceptada
AER = Aceptada con errores
ERR = Erroneo
3 nif AN 9 O NIF del titular del registro
4 nombre AN 60 O Nombre del titular del registro
5 nif_representante AN 9 C NIF del representante
Segmento obligatorio utilizado para indicar la información básica de envío de la remesa.
Ejemplo: TIP|FE||ESB63383830|Intercambio Electrónico de Documentos SL
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Colección de registros
Dentro de una remesa se pueden indicar hasta 10.000 registros del mismo tipo. Por cada uno de esos registros se indicará un segmento DOC de cabecera.
Segmento DOC – Segmento de cabecera de cada registro
DOC|<ejercicio>|<periodo>|<resultado>|<num_fac>|<num_fac_fin>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<nif_representante_emisor>|<tipoID_emisor>|<ID_emisor>|
<país_emisor>| <nombre_receptor>|<nif_representante_receptor>|<tipoID_receptor>|<ID_receptor>|<país_receptor>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
1 ejercicio N 4 O Año en el que se imputa la factura.
2 periodo R 2 O Periodo en el que se imputa la factura.
01 = Enero
02 = Febrero
03 = Marzo
04 = Abril
05 = Mayo
06 = Junio
07 = Julio
08 = Agosto
09 = Setiembre
10 = Octubre
11 = Noviembre
12 = Diciembre
A0 = Periodicidad anual
3 resultado R 2 O Resultado del envío registro a registro
ACC = Aceptada
AER = Aceptada con errores
ERR = Erroneo
4 num_fac AN 60 O Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes
número inicial de factura
5 num_fac_fin AN 60 C Campo específico para asientos resumen. Se corresponde con el número y
serie de la última factura.
6 fecha_fac F 8 O Fecha de emisión de la factura. aaaammdd
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Segmento DOC – Segmento de cabecera de cada registro
DOC|<ejercicio>|<periodo>|<resultado>|<num_fac>|<num_fac_fin>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<nif_representante_emisor>|<tipoID_emisor>|<ID_emisor>|
<país_emisor>| <nombre_receptor>|<nif_representante_receptor>|<tipoID_receptor>|<ID_receptor>|<país_receptor>
Nº Nombre T L E Descripción Valores
7 nif_emisor AN 9 O NIF del emisor de la factura, si no se puede indicar NIF, los campos
“tipoID_emisor”, “ID_emisor” y “país_emisor” serán obligatorios.
8 nombre_emisor AN 60 C Nombre del emisor
9 nif_representante_emisor AN 9 C NIF del representante del emisor
10 tipoID_emisor R 2 C Indica si es una persona jurídica o física.
02 = NIF IVA Contraparte
03 = Pasaporte
04 = ID en país de residencia
05 = Certificado de residencia
06 = Otro tipo de identificador
11 ID_emisor AN 20 C Identificador, según el campo anterior
12 país_emisor AN 2 C Código de país del emisor
13 nif_receptor AN 9 C NIF del emisor de la factura, si no se puede indicar NIF, los campos
“tipoID_receptor”, “ID_receptor” y “país_receptor” serán obligatorios.
14 nombre_receptor AN 60 C Nombre del receptor
15 nif_representante_receptor AN 9 C NIF del representante del receptor
16 tipoID_receptor R 2 C Indica si es una persona jurídica o física.
02 = NIF IVA Contraparte
03 = Pasaporte
04 = ID en país de residencia
05 = Certificado de residencia
06 = Otro tipo de identificador
17 ID_ receptor AN 20 C Identificador, según el campo anterior
18 país_receptor AN 2 C Código de país del receptor
Segmento obligatorio utilizado para indicar la información principal de cada registro. Por cada registro habrá un segmento DOC.
Ejemplo: DOC|2017|01|F1|1-170000||20170102|ESB63383830
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Ejemplos
Alta/Modificación de Factura Emitida
remesa_sii
TIP|FE|A0|A84532501|EMPRESAXXXX
DOC|2015|01|F1|01||20150115|A84532501|||||||9423450 0B|EMPRESAYYYYYYYY
INVDOC|01|CompraXXXXXXX|||26.70
IMPDOC|DF|NE|S1|22.07|4.63|21|0|0
DOC|2015|05|F2|02||20150115|A84532501
INVDOC|08|CompraYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY|||50|||S
IMPDOC|DF|E|E4|50
Alta/Modificación de Factura Recibida
remesa_sii
TIP|FR|A0|ESA00000000|Empresa A
DOC|2017|01|F1|10284709||20170103|ESB11111111|||||| |ESA00000000|Empresa A
INVDOC|01|Factura recibida|20170104|2182.93|10394.9 2
IMPDOC||NE|S1|22.07|4.63|21
DOC|2017|01|F1|123||20170108| ESC22222222|||||||ESA 00000000|Empresa A
INVDOC|01|Factura recibida 2|20170110|218.93|1039.9 2
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Anexo 1 – Historial de Versiones
Versión 1 (01/2017)
Versión inicial del documento basada en la guía 0.4 de la AEAT publicada el 07/11/2016.
Versión 2 (02/2017)
Versión basada en la guía 0.5 de la AEAT publicada el 07/02/2017.
Se modifica el significado del calificador 15 para facturas expedidas (Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no sujetas a retención.) del
campo “clave_reg” del segmento INVDOC.
Se añaden los calificadores “R4” (Factura Rectificativa (Resto)) y “R5” (Factura Rectificativa en facturas simplificadas) al campo “tipo_fac” del segmento DOC.
Se añaden los calificadores del campo “situación” del segmento IMBDOC.
Se añaden los campos “porcentaje_comp_REAGYP” (Porcentaje de compensación REAGYP) y “importe_comp_REAGYP” (Importe de compensación REAGYP),
“importe_art_otros” (Importe de artículos 7, 14, otros.) y “importe_reglas_loc” (Importe en el TAI por reglas de localización.) al segmento IMPDOC.
Versión 3 (03/2017)
Se añade el mensaje de recolección de estados.
Se añaden ejemplos.
Se unifican los campos “tipo_desgl” y “tipo_op” en el campo “tipo_desg”, y los campos “sujeta” y “exenta” en el campo “sujeta_exenta”, para simplificar el
segmento INVDOC.
Versión 4 (03/2017)
Versión basada en la guía 0.6 de la AEAT publicada el 15/03/2017.
Se añade el calificador “C1” al campo “tipo_emision” del segmento TIP.
Se añade un nuevo tipo de mensaje, “OS” (Operaciones de seguros), en el campo “tipo” del segmento TIP.
Se añaden los calificadores “F5” (Importaciones (DUA)) y “F6” (Otros justificantes contables) en el campo “tipo_fac” del segmento DOC.
Se modifican todos los calificadores del campo “clave_reg” del segmento INVDOC.
El campo “ref_cat” es opcional a partir de esta versión.
Se añade el calificador “ISP” (Inversión de sujeto pasivo) al campo “tipo_desgl” del segmento IMPDOC.
Se añaden los campos “varios_dest” y “cupon” en el segmento INVDOC.
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