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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PROYECTO:
AUTOR(ES):
FECHA :
Profesores: Rafael De LA Horra-V!"# La$orre C% & VLC-''
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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Al*+e los s,+e$es .o!+/e$os .e a!+er.o al ,r+o .e $ra0a1o #
ro#e!$o as,a.o%
El $e2$o *+e se e!+e$ra e ro1o es s3lo +a ,+4a e2l!a$5a ara la!o/res3 .el .o!+/e$o% Ua 5e6 *+e U.% lo 7a#a !o/re..o el/4elo.e la .o!+/e$a!3%
FECHA DE ENTREGA: '8&'9&9'% (I!o .e !lases)
A'% Pla$lla ara la e5al+a!3 .e ro!eso
Ase,+ra/e$o .e la !al.a. .e ro!eso # .e ro.+!$oG+4aEn la primera seccin del documento se coloca la fecha en que se lleva a cabo la evaluacin, el nombre delproyecto, la lista de los miembros del equipo SQA y los responsables del proceso a evaluar.En la segunda seccin se enlistan el conjunto de documentos base para la ejecucin del proceso.La tercera y ltima seccin consiste en un chec!list con caracter"sticas que deben cumplir los procesos con un espaciopara colocar observaciones o an#lisis generados durante la evaluacin.
Reo
Vers3: '%9
Fe!7a: No/0re .el Pro#e!$o:
E*+o .e S;A:
Resosa0les .el ro!esoa e5al+ar:
Fre!+e!a !o la *+e selle5ar< a !a0o lae5al+a!3:
Pro!esos E5al+a.os:
No/0re: Vers3 o Re5s3
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Cr$eros Aal6a.os:
N=/% Cr$ero A
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7irma Aprobacin liente
8tiliacin 7ormulario
% 9isin 9isin 'el /royecto
Alcance 'el /royecto
/rincipales :equerimientos
7actibilidad 0perativa
7actores 'e ;o 'iagrama 'e Arquitectura 7uncional
Especificacin 'e 1ntersase 'e 8suario? :eportes
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'iagramas 'e olaboracin
'iagramas 'e Subsistemas
'iagramas 'e omponentes
'iagramas 'e 'espliegue
'iagrama 'e lases
Especificacin Esquema 'e @ase 'e'atos
+ /ruebas 'etalle 'e /ruebas A :ealier
asos E
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A% Reor$e .e I!ofor/.a.es%
Ase,+ra/e$o .e la !al.a. .e ro!eso # .ero.+!$oG+4a:En la primera seccin se coloca la fecha, el nombre delproyecto y el nombre del encargado de llenar el documento.En la segunda seccin se enlistan las inconsistenciascoloc#ndoles una 1' asignada, la descripcin de lainconformidad, la fuente que ocasion la inconformidad, laran por la que se considera una inconformidad y lasacciones para corregirla.En la tercera seccin se reportan los cambios realiados enalgn documento o producto de la l"nea base, se coloca la 1'de la inconformidad presentada, la 1' del documento de lal"nea base que contiene la inconformidad y la descripcin delcambio realiado.
7inalmente se coloca el nombre de la persona responsablede los cambios, la fecha y su firma, posteriormente el nombrede la persona que aprob el documento, la fecha y la firma.
Reor$e .e I!ofor/.a.es%
N=/ero: Vers3: '%9
Fe!7a: No/0re .el Pro#e!$o:
E!ar,a.o .el .o!+/e$o:
Reor$ar !a.a !ofor/.a. e!o$ra.a? as4 !o/o las a!!oes ara !orre,rla llea.o !a.a aar$a.o .e la
s,+e$e la$lla:
ID Des!r!3 .e la!ofor/.a.
F+e$e Ra63 A!!3 !orre!$5a% Resosa0le .e laa!!3 !orre!$5a
Reor$ar los !a/0os 7e!7os so0re los Do!+/e$os o Pro.+!$os .e Tra0a1o .e la l4ea 0ase e el s,+e$e.o!+/e$o:
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ID .e la !ofor/.a. ID .el Do!+/e$o Des!r!3 .el !a/0o
Real63: Fe!7a: Fr/a:
Aro0a.o or:
No/0re: Fe!7a: Fr/a:
A% Pla$lla .e e5al+a!3 .e ro.+!$os o ser5!os
Ase,+ra/e$o .e la !al.a. .e ro!eso # .e ro.+!$o
G+4a:En la primera seccin del documento se coloca la fecha en que se lleva a cabo la evaluacin, el nombre delproyecto, la lista de los miembros del equipo SQA y los responsables del proceso a evaluar.En la segunda seccin se enlistan el conjunto de documentos base que se siguieron para la generacin del producto oservicio, as" como los documentos con los requerimientos que el producto o servicio deber# cumplir.La tercera y ltima seccin consiste en un chec!list con caracter"sticas q deben cumplir los procesos con un espaciopara colocar observaciones o an#lisis generados durante la evaluacin.
Reo
Vers3: '%9
Fe!7a: No/0re .el Pro#e!$o:
E*+o .e S;A:
Resosa0les .el ro.+!$oo ser5!o a e5al+ar:
Fre!+e!a !o la *+e selle5ar< a !a0o la
e5al+a!3:
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Pro.+!$os o Ser5!os E5al+a.os:
No/0re: Vers3 o Re5s3
Cr$eros Aal6a.os:
N=/% Cr$ero A
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E!ar,a.o .el .o!+/e$o:
Re,s$rar el es$a.o .e la !ofor/.a. # lle5ar a !a0o + se,+/e$o .e la /s/a 7as$a s+ resol+!3:
ID .e la!ofor/.a.
A!!3 !orre!$5a Resosa0le .e la a!!3!orre!$5a
Es$a.o .e la !ofor/.a.
Es$a.os s+,er.os ara !a$alo,ar las !ofor/.a.es:
Es$a.o Des!r!3No res+el$a No se 7a lle5a.o a !a0o las a!!oes !orre!$5as
Res+el$a Se 7a lle5a.o a !a0o las a!!oes !orre!$5as # se 7a res+el$o la !ofor/.a.%
E ro,reso Las a!!oes !orre!$5as se es$
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A% Re,s$ro .e a!$5.a.es .e ase,+ra/e$o .e la !al.a.%
Ase,+ra/e$o .e la !al.a. .e ro!eso # .ero.+!$oG+4a:En la primera seccin se coloca la fecha, el nombre delproyecto y el nombre de los miembros del equipo de SQA.En la segunda seccin se enlistan las actividades deaseguramiento de la calidad, as" como las #reas o procesossobres los que se llevar# a cabo la actividad, losresponsables de los procesos y productos.7inalmente se coloca el nombre de la persona responsablede los cambios, la fecha y su firma, posteriormente el nombrede la persona que aprob el documento, la fecha y la firma
Re,s$ro .e a!$5.a.es .e ase,+ra/e$o.e la !al.a.%
Vers3: '%9
Fe!7a: No/0re .el Pro#e!$o:
E*+o S;A:
Els$ar las a!$5.a.es .e ase,+ra/e$o .e la !al.a.
No/0re Pro!eso o
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C7e!"ls$ .e S;A
Fe!7a:22&22&9' Vers3 '%9
C7e!"ls$ .e S;A
Plaf!a!3
I.e$f!a!3
Pro#e!$o: Fe!7a .e !o: BB&BB&BBBB Fe!7a .e $r/o: BB&BB&BBBB
No/0re:
E-/al: Foo:
A!$5.a.es
S4 No
$ Se elabor el plan de SQAB
$ Se apoy la elaboracin del plan de proyectoB
$ Se entreg el soporte solicitado por el personal de desarrolloB
A+.$or4a (o!oal)
$ Se audit el proceso de planificacinB
Reor$e .e ro0le/as # a!!oes !orre!$5as
$ Se inform sobre el estado de avance de las actividades de SQAB
$ Se informaron las desviaciones detectadasB
Re5s3
$ Se evalu la seleccin de los productos de trabajoBB
$ Se evalu la seleccin de las herramientasB
$ Se evalu el plan de proyectoB
$ Se evalu el plan de SQA.B
$ Se evalu el plan de S=B
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Ese!f!a!3 .e Re*+er/e$os
I.e$f!a!3
Pro#e!$o: Fe!7a .e !o: BB&BB&BBBB
Fe!7a .e $r/o: BB&BB&BBBBNo/0re:
E-/al: Foo:
A!$5.a.es
S4 No
$ Se entreg el soporte solicitado por el personal de desarrolloB
A+.$or4a (o!oal)
$ Se audit el proceso de especificacin de requerimientosB
Reor$e .e ro0le/as # a!!oes !orre!$5as
$ Se inform sobre el estado de avance de las actividades de SQAB
$ Se informaron las desviaciones detectadasB
Re5s3
$ Se evalu la especificacin de requerimientosB
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Dseo
I.e$f!a!3
Pro#e!$o: Fe!7a .e !o: BB&BB&BBBB
Fe!7a .e $r/o: BB&BB&BBBBNo/0re:
E-/al: Foo:
A!$5.a.es
S4 No
$ Se entreg el soporte solicitado por el personal de desarrolloB
A+.$or4a (o!oal)
$ Se audit el proceso de dise>oB
Reor$e .e ro0le/as # a!!oes !orre!$5as
$ Se inform sobre el estado de avance de las actividades de SQAB
$ Se informaron las desviaciones detectadasB
Re5s3
$ Se evalu el dise>o preliminarB
$ Se evalu el dise>o detalladoB
$ Se evaluaron los planes de prueba 4sistema, aceptacin, integridad y unidad6B
Pr+e0a
$ /lanificacin de la prueba del sistema.
$ /lanificacin de la prueba de aceptacin.
$ /lanificacin de la prueba de integracin.
$ /lanificacin de la prueba de unidad.
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I/le/e$a!3
I.e$f!a!3
Pro#e!$o: Fe!7a .e !o: BB&BB&BBBB
Fe!7a .e $r/o: BB&BB&BBBBNo/0re:
E-/al: Foo:
A!$5.a.es
S4 No
$ Se entreg el soporte solicitado por el personal de desarrolloB
A+.$or4a (o!oal)
$ Se audit el proceso de codificacinB
$ Se audit la prueba de unidadB
Reor$e .e ro0le/as # a!!oes !orre!$5as
$ Se inform sobre el estado de avance de las actividades de SQAB
$ Se informaron las desviaciones detectadasB
Re5s3
$ Se evalu la especificacin de los casos de pruebaB
$ Se evalu la especificacin de los procedimientos de pruebaB
$ Se evalu el cdigo y su documentacinB
$ Se evaluaron los resultados de la prueba de unidadB.
Pr+e0a
$ Especificacin de casos de prueba.
$ Especificacin de procedimientos de prueba.
$ /rueba de unidad
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I$e,ra!3 # r+e0as
I.e$f!a!3
Pro#e!$o: Fe!7a .e !o: BB&BB&BBBB Fe!7a .e $r/o: BB&BB&BBBB
No/0re:
E-/al: Foo:
A!$5.a.es
S4 No
$ Se entreg el soporte solicitado por el personal de desarrolloB
A+.$or4a (o!oal)
$ Se audit el proceso de integracinB
$ Se audit el proceso de prueba o parte de ClB
Reor$e .e ro0le/as # a!!oes !orre!$5as
$ Se inform sobre el estado de avance de las actividades de SQAB
$ Se informaron las desviaciones detectadasB
Re5s3
$ Se evalu el proceso de integracinB
$ Se evalu la prueba y sus resultadosB
Pr+e0a
$ /rueba de integridad.
$ /rueba de aceptacin.
$ /rueba del sistema.
$ An#lisis y reporte de resultados
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A!e$a!3 # e$re,a
I.e$f!a!3
Pro#e!$o: Fe!7a .e !o: BB&BB&BBBB
Fe!7a .e $r/o: BB&BB&BBBBNo/0re:
E-/al: Foo:
A!$5.a.es
S4 No
$ Se entreg el soporte solicitado por el personal de desarrolloB
A+.$or4a
$ Se realiaron las auditor"as de la configuracin funcional y f"sica.
Reor$e .e ro0le/as # a!!oes !orre!$5as
$ Se inform sobre el estado de avance de las actividades de SQAB
$ Se informaron las desviaciones detectadasB
Re5s3
$ Se evalu el softDare y su documentacin
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Ma$e!3
I.e$f!a!3
Pro#e!$o: Fe!7a .e !o: BB&BB&BBBB
Fe!7a .e $r/o: BB&BB&BBBBNo/0re:
E-/al: Foo:
A!$5.a.es
S4 No
$ Se planificaron las actividades de SQA asociadas a la mantencinB
$ Se entreg el soporte solicitado por el personal de desarrolloB
A+.$or4a (o!oal)
$ Se audit el proceso de mantencinB
Reor$e .e ro0le/as # a!!oes !orre!$5as
$ Se inform sobre el estado de avance de las actividades de SQAB
$ Se informaron las desviaciones detectadasB
Re5s3
$ Se evalu cada cambio introducido durante la mantencin a nivel de an#lisis, dise>o, eimplementacinB.
$ Se evalu la documentacin asociada a los cambiosB
$ Se evalu la nueva versin2edicin del softDareB ? su documentacinB
Pr+e0a
$ /lanificacin, especificacin, desarrollo de las pruebas, an#lisis y reporte de resultados para loscambios introducidos durante la mantencin.
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INFORME POST IMPLEMENTACI> N7echa 1nforme3ombre /royecto7echa 7inaliacin 'e La 1nstalacin 0Entrada A /roduccinLugar 'e La 1nstalacin
An#lisis 'el 1mpacto 'entro 'el/er"odo
/roblemas Encontrados
Especificacin 'e =ejoras /otenciales
7irma ? 3ombre 'e :esponsable 'el1nforme
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LECCIONES APRENDIDAS3ombre /royecto 7echa
Lider 'e /royecto
S$+a!3 Prese$a.a A!!3 Real6a.a
Fr/a Y No/0re De Resosa0le Del Ifor/e