PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013Por Néstor AvendañoNoviembre 2012
RASGOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA EVOLUCIÓN RECIENTE EN LA HACIENDA PÚBLICA
2
3GASTOS TOTALES ACUMULADOS POR TRIMESTRE
(Variación interanual)
13%
28%30%
18%
29%
10%
4% 5%
8%
4%
1%
7% 7%
19%
23%
16%
36%
17%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-11 II-11 Ago2012
POR
CIENTOS
4GASTOS PRIMARIOS ACUMULADOS POR TRIMESTRE - GASTOS TOTALES
EXCLUIDOS LOS INTERESES (Variación interanual)
13%
32%33%
20%
30%
9%
3% 4%
7%
3%
0%
6%7%
20%
23%
16%
38%
17%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-11 II-11 Ago2012
POR
CIENTOS
5GASTO EN REMUNERACIONES ACUMULADAS POR TRIMESTRE
(Variación interanual)
2%
28% 27%25%
34%
17%14%
12%
23%
4% 5% 5%
-15%
10% 11% 12%
49%
14%
1%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-11 II-11 Ago2012
POR
CIENTOS
6GASTO EN TRANSFERENCIAS ACUMULADAS POR TRIMESTRE
(Variación interanual)
9%
22%
25%
13%
21%
7%
0%
1%
4%
0% 1%
11%
19%
24%
26%
15%
24%
17%
4%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-11 II-11 Ago2012
POR
CIENTOS
7GASTO EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ACUMULADAS POR TRIMESTRE
(Variación interanual)
41%
64%
71%
56%
5%
-10%-14% -16%
2%
-6%-9%
8%
54%57%
76%
54%
26%
12%
-4%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-11 II-11 Ago2012
POR
CIENTOS
8GASTO POR INTERESES ACUMULADOS POR TRIMESTRE
(Variación interanual)
6%
-14%
-5%-8%
12%
25%
18% 18%
13%
20%
15%16%
1%
8% 12%
14% 16%
12%
1%2%
-26%
-12%
-17%
16%
38%
24%24%
13%
25%
18%
21%
-1%
3%
12%11%
22%
14%
5%
15%15%
12%11%
4%5% 5%
7%
12% 10%
7%7%
5%
19%
14%19%
2%
9%
-12%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-11 II-11 Ago2012
POR
CIENTOS
INTERESES INTERESES DEUDA INTERNA INTERESES DEUDA EXTERNA
9GASTO DE ADQUISICIÓN NETA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O INVERSIÓN PÚBLICA ACUMULADA POR TRIMESTRE(Variación interanual)
0%
9%7%
-12%
33%
5%
10%
5%
19%22%
-2%
2%
35%
21% 21%
4%
41%
7%
-6%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
I-08 II-08 III-08IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11IV-11 I-11 II-11 Ago2012
POR
CIENTOS
10
EL EMPLEO EN EL GOBIERNO CENTRAL
90,78693,589
100,882106,494 107,177 108,561
112,738 113,674
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 2012
PERSONAS
Nota: 2012 proyección de COPADES.
11RESULTADO FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL ACUMULADO POR TRIMESTRE
(Millones de Córdobas)
592
-641
-2,520
-5,012
-584
-1,825
-3,162
-5,933
-284-741 -741
-4,185
592
-147
84
-2,146
-39
626
56
1,509 1,257739
-116
524 306 515
-588
994
1,843
3,091
1,5202,088
2,848
4,5843,984
1,903
3,8804,418
-8,000
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-11 II-11 Ago2012
MILLONES
DE
CÓRDOBAS
DÉFICIT FISCAL AHORRO PRIMARIO
592
-641
-2,520
-5,012
-584
-1,825
-3,162
-5,933
-287-748 -741
-4,185
592
-147
84
-2,146
-39
626
56216634
1,205
1,865
1,2221,605
2,190
4,017
367
1,172 1,306
3,458
287
8631,337
3,019
334850
1,176
-1,121 -1,251
-598 -427-935 -917
-682-1,165
-394
-1,286
-2,095 -2,107
-1,246
-1,987
-3,311
-4,025
-865
-2,777 -2,741
313
1,258
1,913
3,574
295
1,1351,654
3,079
311856
1,529
2,834
366
1,271
1,889
3,151
569
1,300 1,510
-8,000
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-11 II-11 Ago2012
MILLONESDE
CÓRDOBAS
DÉFICIT FISCAL FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO FINANCIAMIENTO INTERNO NETO DONACIONES
12FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT FISCAL ACUMULADO POR TRIMESTRE(Millones de Córdobas)
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013
LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL BCN
Concepto 2012 2013
Crecimiento del PIB Real (%) 4.0 4.1
Crecimiento del PIB Nominal (%) 12.2 10.4
PIB Nominal (Millones de Córdobas) 234,409.2 258,824.1
Crecimiento del deflactor del PIB (%) 7.9 6.1
Tasa de inflación promedio (%) 8.5 7.9
Tasa de inflación acumulada (%) 8.0 7.3
Tasa de devaluación nominal (%) 5.0 5.0
Tipo de cambio oficial promedio (C$ x US$1) 23.5 24.7
Tipo de cambio oficial a fin de año (C$ x US$1) 24.1 25.3
Precio promedio del barril de petróleo (US$ 108.0 104.3
Población (Miles de habitantes) 5,963 6,036
POLÍTICA MONETARIA Y FINANCIERA, Y REFORMAS ESTRUCTURALES 2012, SEGÚN EL GOBIERNO
Asegurar la cobertura adecuada de las reservas internacionales en 2.4 veces la base monetaria, con el fin de garantizar la estabilidad cambiaria.
Las colocaciones de títulos a través de las OMA se concentrarán en instrumentos financieros de corto plazo, en coordinación con las emisiones de Bonos de la República del MHCP dirigidas a la administración de deuda de largo plazo.
En cuanto a política financiera, se continuará fortaleciendo el marco de políticas macroprudenciales para resguardar la estabilidad del sistema financiero, así como los aspectos prudenciales y la supervisión basada en riesgos, a fin de limitar riesgos financieros sistémicos
Se espera que para el año 2013 se espera que el 51.0 por ciento de la energía que el país produzca provenga de fuentes renovables y que para el 2017 este porcentaje se haya incrementado a 94.0 por ciento gracias a la entrada de proyectos eólicos, hidroeléctricos y geotérmicos.
También se continuará trabajando en la electrificación rural, mediante proyectos como PNESER-FODIEN, que se espera incremente el índice de electrificación rural de 72.4 por ciento en 2011 a 85.0 por ciento en 2016.
Para el 2013 se espera la aprobación de una propuesta consensuada sobre la reforma de seguridad social, que ayude al proceso de fortalecer el sistema de pensiones.
Se procurará una evolución estable del empleo público, con criterios de selección apegados al servicio civil y la calidad técnica profesional.
Política Monetaria y Financiera Reformas Estructurales
POLÍTICA FISCAL
En el 2012, se realizarán ajustes en la estructura tributaria para aumentar los recursos que financian los gastos presupuestarias y avanzar en la consolidación fiscal. Las proyecciones de ingresos para el período 2013-2016 presentan un incremento promedio anual del 0.1 puntos porcentuales del PIB, hasta alcanzar 17.7 por ciento del PIB para el 2016.
El gasto público se mantendrá estable con respecto al PIB, mejorándose su efectividad y calidad. Se prevé que el gasto total del Gobierno Central representará en 2012 el equivalente a 18.8 por ciento del PIB, incrementándose en 2016 a 19.5 por ciento del PIB.
Los ajustes salariales se realizarán con base a la inflación esperada y la productividad, garantizando una evolución de la masa salarial acorde con estos parámetros, de tal manera que los sueldos y salarios del Gobierno Central representen el equivalente a 4.8 por ciento del PIB en el 2012 y el 4.9 por ciento del PIB en el 2016.
El déficit del sector público combinado después de donaciones se prevé en 0.9 por ciento del PIB en 2012 y de un 1.8 por ciento del PIB en el 2016. El financiamiento del déficit público provendrá de la contratación de nuevo endeudamiento externo concesional y endeudamiento interno, siempre garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Aspectos Generales
INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL(Millones de Córdobas)
Concepto2012 2013
% del PIB
2012 2013
Ingresos Totales 40,864.5 45,288.4 17.4 17.5
Ingresos Tributarios 37,422.3 41,832.3 16.0 16.2
Sobre los ingresos 13,455.6 14,975.2 5.7 5.8
Sobre el consumo y transacciones internacionales 12,232.7 13,457.1 5.2 5.2
Sobre el comercio exterior 11,734.0 13,400.0 5.0 5.2
Ingresos No Tributarios 3,334.2 3,358.8 1.4 1.3
Tasas 79.6 91.0 - -
Derechos 518.4 556.6 0.2 0.2
Multas 76.1 82.3 - -
Otros ingresos no tributarios 2,660.1 2,628.9 1.1 1.0
Renta de la Propiedad 39.2 43.3 - -
Transferencias Corrientes 68.1 54.0 - -
Memorando: PIB Nominal 234,409.2 258,824.1
LA PRESIÓN TRIBUTARIA(En Porcentajes del PIB)
9.2 9.49.5
10.6
11.5 11.3 11.2
10.3 10.4
11.712.2
12.9
13.6 13.8 13.6 13.5
14.2
15.2
16.016.2
6
8
10
12
14
16
18
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p) 2013(p)
PORCENTAJES
DEL
PIB
POLÍTICA DE GASTOS 2013
El Gasto se mantendrá en 18.9 por ciento manteniendo la estructura presentada en los últimos años, con una mayor participación en el gasto corriente, pero con proyecciones de mediano plazo un poco mayor a las estimadas para el gasto de capital.
El gasto corriente se proyecta en 14.2 por ciento del PIB, en promedio anual para el período de 2013 a 2016, hasta alcanzar 14.7 por ciento del PIB en 2016.
Por su parte, el gasto de capital se orientará a la formación bruta de capital con aumentos graduales durante el mediano plazo, con el objetivo de dar cumplimiento a la estrategia y metas establecidas en el PNDH, hasta alcanzar 4.8 por ciento del PIB en 2016.
El balance fiscal antes de donaciones, para el período de 2013 al 2016, se proyecta más deficitario, al estimar 1.0 por ciento del PIB para el 2013 hasta alcanzar 1.8 por ciento del PIB en el 2016. Este aumento del déficit se puede explicar por un aumento en el gasto corriente, dadas las mayores asignaciones vinculadas con el proceso electoral a efectuarse en 2016 para elegir al Presidente y vicepresidente, diputados y representantes del Parlamento.
Aspectos Generales
POLÍTICA DE GASTOS 2013
Se promoverá la salud y estilos de vida saludables con acciones interinstitucionales y la participación de la ciudadanía, con atención preferencial a los más pobres, a través del Modelo de Salud Familiar y Comunitario.
En el caso específico de la política de salud, se promoverá la salud y estilos de vida saludables con acciones interinstitucionales y la participación de la ciudadanía, con atención preferencial a los más pobres, a través del Modelo de Salud Familiar y Comunitario.
La política de educación buscará garantizar una educación universal, gratuita y de calidad, priorizando a la población rural y las comunidades indígenas y afro-descendientes.
En adición, la política de abastecimiento de agua y saneamiento se enfocará en la administración eficiente de los recursos hídricos y la promoción de una conducta más solidaria de la población.
La política de seguridad y soberanía alimentaria, buscará garantizar que todos los ciudadanos nicaragüenses cuenten con una alimentación que les permita una vida saludable y digna.
Prioridades Económicas y Sociales
POLÍTICA DE GASTOS 2013
El Programa de Inversión Pública (PIP) se enfocará en la ejecución de proyectos de desarrollo de infraestructura, que contribuyan al desarrollo económico sostenible, incrementándose de 4.7 en 2011 a 5.2 por ciento del PIB en 2016.
En el caso de la política de producción, la estrategia productiva y comercial se centrará en incrementar la producción para el consumo doméstico y la oferta exportable. En especial se hará énfasis en el desarrollo rural, optimizando la autosuficiencia alimentaria y manteniendo el estímulo agro exportador.
Con respecto a la política de seguridad ciudadana se trabajará en la prevención, investigación del delito y el desarrollo institucional. Así también de disponer de fronteras seguras que impidan la penetración del narcotráfico, a la vez que contribuyan al mantenimiento de un ambiente de estabilidad, productividad y protección del medio ambiente.
Prioridades Económicas y Sociales
SERVICIO DE LA DEUDA GUBERNAMENTAL INTERNA 2013US$342.0 MILLONES
BPI's, 101.5
BONOS, 156.1
BANCO CENTRAL, 27.7
OTROS, 53.6
PAGARÉS, 0.1 EMPRESAS PÚBLICAS, 3.2
SERVICIO DE LA DEUDA GUBERNAMENTAL EXTERNAUS$104.1 MILLONES
72.1
14.9
10.7
4.5
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0
MULTILATERALES
OTROS BILATERALES
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
OTROS PAGOS
MILLONES DE DÓLARES
Gastos del Gobierno Central(Millones de Córdobas)
Concepto 2012 2013% del PIB
2012 2013
Gastos Totales 44,026.6 47,754.9 18.8 18.5
Gastos Corrientes 33,613.6 35,613.6 14.3 13.8
Sueldos y salarios 11,269.6 12,553.2 4.8 4.9
Compra de bienes y servicios de consumo 8,094.6 7,897.2 3.5 3.1
Intereses y comisiones 2,774.9 3,301.8 1.2 1.3
Transferencias 11,474.5 11,861.4 4.9 4.6
Gastos de Capital 10,413.0 12,141.3 4.4 4.7
Formación de capital o inversión fija 4,795.7 6,089.3 2.0 2.4
Transferencias 5,617.3 6,052.0 2.4 2.3
Memorando: PIB Nominal 234,409.2 258,824.1
42%
20%
19%
9%10%
GASTOS DE CONSUMO
SERVICIO DE LA DEUDA
TRANSFERENCIASCORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
TRASFERENCIAS DE CAPITAL
ESTRUCTURA DEL GASTO PRESUPUESTADO PARA 2011, 2012 Y 2013 (Según Clasificación Económica del Gasto. Incluye Amortización de la Deuda)
2011 2012
2013
38%
19%
22%
9%11%
36%
19%
21%
11%
10%
POLÍTICA DE DE FINANCIAMIENTO 2013
El financiamiento proyectado para el Presupuesto General de la República del año 2013 es de US$362.7 millones, el cual se espera que ingresen al país bajo el concepto de donaciones y préstamos, tanto líquidos como atados a proyectos y programas.
Para compensar la caída de recursos externos de libre disponibilidad, se ha orientado a desarrollar el mercado financiero interno, por medio de la colocación de títulos valores. En 2012, se colocaron C$2,867.0 millones y en 2013 se colocaran C$2,470.0 millones.
El balance fiscal antes de donaciones, para el período de 2013 al 2016, se proyecta más deficitario, al estimar 1.0 por ciento del PIB para el 2013.
No obstante, si analizamos las proyecciones del balance fiscal después de donaciones el resultado tiende a ser un superávit en 2013.
En lo que respecta a los desembolsos externos, se proyectan en 2.2 por ciento del PIB para el período de mediano plazo, de tal forma de mantener un financiamiento externo neto promedio de 1.5 por ciento del PIB, con una calendarización de compromisos de pagos para los siguientes cuatros años.
Financiamiento del Déficit Fiscal de US$99.8 millones
COOPERACIÓN EXTERNA DESTINADA AL PRESUPUESTO NACIONAL 2013US$429 MILLONES
129 143 151
216
126
184 200 211 212
144 148 151 145 150.6 147.9 142.4 157.4
148 136159
294
275199 183
185147
242201 184 192
212.1244.8 256.2
271.7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p)
MILLONES
DE
DÓLARES
DONACIONES PRÉSTAMOS
PRÉSTAMOS EXTERNOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2013US$167 MILLONES
72.3
47.7
33.6
8.4
3.81.1
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
BID BCIE BANCOMUNDIAL
EXBANK COREA FIDA OPEP
MILLONES
DE
DÓLARES
DONACIONES EXTERNAS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2013US$150 MILLONES
44.019.1
11.48.07.9
7.26.6
4.43.8
3.33.23.23.1
2.92.92.8
2.62.1
1.71.51.51.51.31.11.00.9
0.30.20.20.20.20.10.10.10.00.0
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
BANCO MUNDIALJAPÓN
UNIÓN EUROPEAVARIOS PAíSES (PROASE)
ESPAÑABID
PRORURALPMA
ACDI-CANADAKFW
ESTADOS UNIDOSLUXEMBURGO
FONDO NÓRDICONORUEGA
FIDATAIWÁN
FONSALUDCOSUDE/SUIZA
HOLANDABCIE
PNUDFMR
SUIZAUNFPAECIOPS
ANESVAD ESPAÑAAGENCIA ANDALUZASAVE THE CHILDREN
TB REACHCARE
ACSUR LAS SEGOVIASOIEA
FINLANDIAUNICEFBRASIL
MILLONES DE DÓLARES
BALANCE FISCAL Y SU FINANCIAMIENTO(Millones de Córdobas)
Concepto 2012 2013% del PIB
2012 2013
Balance o Déficit Fiscal -3,162.1 -2,466.5 -1.3 -1.0
Financiamiento Neto 3,162.1 2,466.5 1.3 1.0
Donaciones Externas 3,410.6 3,719.4 1.5 1.4
Financiamiento externo neto 3,101.4 3,690.5 1.3 1.4
Desembolsos (Préstamos) 4,520.1 5,239.9 1.9 2.0
- Amortizaciones -1,418.7 -1,549.4 -0.6 -0.6
Financiamiento Interno Neto -3,349.9 -4,943.4 -1.4 -1.9
Bonos de la República de Nicaragua y Letras 2,867.0 2,470.0 1.2 1.0
- Amortizaciones -5,572.8 -6,178.4 -2.4 -2.4
Memorando: PIB Nominal 234,409.2 258,824.1
SERVICIO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO CENTRAL (Millones de Dólares)
Concepto 2012 2013 % del PIB
2012 2013
Servicio de la Deuda Interna 317.5 342.3 3.2 3.3 Amortización 237.1 250.1 2.4 2.4 Intereses 80.4 92.2 0.8 0.9
Servicio de la Deuda Externa 98.1 104.2 1.0 1.0 Amortización 60.4 62.7 0.6 0.6 Intereses 37.7 41.5 0.4 0.4
Total Servicio de la Deuda Gubernamental 415.6 446.5 4.2 4.3 Amortización 297.5 312.9 3.0 3.0 Intereses 118.1 133.7 1.2 1.3
Memorando: PIB Nominal 9,955.6 10,469.1
COLOCACIÓN DE BONOS DE LA REPÚBLICA
17
6
18
45
119 120.5
109
122
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 2013 (p)
MILLONES
DE
DÓLARES
ANÁLISIS EN DETALLE DE LA EVOLUCIÓN FISCAL EN LOS AÑOS 2000-2013 Y RETOS PARA LA POLÍTICA ECONÓMICA
Se mantiene el problema estructural del gasto público y la lógica económica del Estado.
34PARTICIPACIÓN DEL CONSUMO PÚBLICO EN EL PIB
(Gasto del Consumo Público en Porcentajes del PIB Real)
10.5%
9.9%9.4%
9.7% 9.5%9.7%
9.3%
8.3%8.6%
9.3%9.0% 9.0% 9.0% 8.8%
0.0%
3.0%
6.0%
9.0%
12.0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 2013 (p)
PORCENTAJES
DEL
PIB
35PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PIB
(Gasto de la Inversión Pública en Porcentajes del PIB Real)
7.7%
7.2%
4.9%5.3%
6.4%
5.8%
4.1% 4.0% 4.1%
5.1%
4.3% 4.3%4.5%
4.8%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 2013 (p)
PORCENTAJES
DEL
PIB
36CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO EN LA DEMANDA INTERNA(Gasto del Consumo Final del Gobierno Central e Inversión Pública en Porcentajes de la
Demanda Interna)
14.2%13.6%
11.3%11.9%
12.8%12.4%
10.9%
9.9%10.4%
12.2%11.3% 11.2% 11.3% 11.2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 2013 (p)
PORCENTAJES
DE
LA
DEMANDA
INTERNA
37DÉFICIT FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL
(En Porcentajes del Gasto Total)
-35.9%
-42.3%
-25.5%-27.5%
-24.4%-22.3%
-17.2%
-14.4%
-17.6%
-19.9%
-13.2%
-4.8%
-7.2%-5.2%
-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p) 2013(p)
PORCENTAJES
DEL
GASTO
TOTAL
38SALARIO PROMEDIO REAL DEL SECTOR PÚBLICO
(Córdobas en precios constantes de 2006)
3,369
3,7203,909
4,2094,423
4,837
5,344
4,706
4,087
4,357 4,388 4,3554,430
4,066
4,3004,484
4,603 4,617
4,8755,051
4,671
4,200
4,558 4,5454,401 4,338
4,076 4,1694,326 4,402 4,306 4,310 4,403 4,306
4,136
4,376 4,4314,438 4,423
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ene-jul 12
CÓRDOBAS
DE
2006
GOBIERNO CENTRAL PROMEDIO NACIONAL ASEGURADOS INSSNota: El salario medio nacional disminuyó a partir de junio de 2007 al incorporarse en su cálculo el sueldo de los maestros de escuelasadministradas por iglesias, que son financiados con recursos públicos.
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS CORRIENTES ESTIMADOS PARA EL PRESUPUESTO 2012 y 2013
39
20132012
33%
30%
29%
8%
0% 1%
Renta
Producción, Consumoy TransaccionesInternasComercio Exterior
No Tributarios
Renta de la Propiedad
TransferenciasCorrientes
33%
30%
30%
7%
0% 1%
9%
10%
19%
15%3%
10%1%
14%
19%
9%
10%
19%
14%3%10%
1%
14%
20%
ADMINISTRACIÓNGUBERNAMENTALSERVICIOS DE DEFENSA, ORDENPÚBLICO Y SEGURIDADEDUCACIÓN
SALUD
SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIASOCIALVIVIENDA Y SERVICIOSCOMUNITARIOSSERVICIOS RECREATIVOS,CULTURALES Y RELIGIOSOSSERVICIOS ECONÓMICOS
DEUDA PÚBLICA, INTERESES YGASTOS
ESTRUCTURA DEL GASTO PARA 2011, 2012 Y 2013(Según Clasificación Funcional del Gasto)
40
2013
20122011
7%
11%
20%
15%3%
10%1%
14%
20%
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2013
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN