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113 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
PP- 113-001
MISION INSTITUCIONAL:
Como ente rector del sistema educativo, al Ministerio de EducaciónPública le corresponde la conducción de la educación nacional,garantizando el cumplimiento del precepto constitucional queproporciona el derecho a la Educación de todos los habitantes dela República; en búsqueda de total cobertura de la educación,procurando que se brinde el servicio con excelente calidad, deforma que posibilite el desarrollo integral de las personas y porende de la sociedad costarricense, en armonía con la naturaleza yde manera consecuente con los avances de la ciencia y latecnología.
Se da énfasis a la educación en valores y la educación ecológica.Se busca dar impulso al desarrollo de nuevas estrategiasdidácticas, mejorando la condición profesional y laboral de loseducadores y la educación en general.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:
1. Garantizar la coherencia entre los principios constitucionales,los fines y los objetivos de la Educación Costarricense y laPolítica Educativa aprobada por el Consejo Superior de Educación;vinculando el proceso educativo a la realidad social, parapromover la participación del individuo en el progreso de lasociedad costarricense.
2. Ofrecer el servicio educativo a los habitantes de la República,garantizando la calidad y el acceso a los diferentes ciclos,niveles y modalidades de la estructura educativa.
3. Procurar las condiciones óptimas que propicien elfuncionamiento amplio y adecuado de los procesos de enseñanza yaprendizaje, donde los actores que intervienen se desarrollenplenamente.
4. Mejorar la eficiencia del sistema educativo, tanto en aspectoscuantitativos como cualitativos, a fin de que se logre laformación de ciudadanos realizados en sus expectativas personalesy sociales.
PP- 113-002
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:
1. Impulsar el desarrollo de oportunidades educativas que permitanel acceso, la permanencia y el éxito de la población en igualdadde condiciones a los servicios educativos de calidad ypertinencia, garantizando una formación integral y desarrollopleno.
2. Fortalecer los mecanismos de integración y pertinencia entrelas ofertas educativas tendientes a la formación técnica y losrequerimientos y necesidades del desarrollo económico nacional ylocal.
3. Potenciar los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudesy aptitudes de los estudiantes en aras de fortalecer el desarollointegral, tanto en las artes, lo físico y lo ético que le permitanel equilibrio entre lo cognoscitivo, lo emocional y lo ambientalpara alcanzar una sana y responsable convivencia.
4. Garantizar la transparencia y el mejoramiento de la gestión delMinisterio de Educación Pública mediante el logro de la eficienciaadministrativa, la racionalidad y la optimización de los recursos.
5. Poner al alcance de la población el servicio de educación enlos diferentes ciclos, niveles y modalidades que comprendan laorganización del Sistema Educativo Costarricense, dandocontinuidad y fortaleciendo los programas de InfraestructuraEscolar, Idioma Extranjero, Matemática, Informática Educativa,Formación en Valores, Educación Ambiental; a fin de que se amplíela cobertura del sistema educativo formal y abierto, y sesatisfagan las expectativas de los educandos.
PP- 113-003
249,392,030,087 289,055,330,186 333,932,694,197T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 0 0 0
12 REGULACION ECONOMICA Y FINANCIERA 0 0 0
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 249,016,149,893 288,756,545,186 333,170,365,335
20 EDUCACION 249,016,149,893 288,754,545,186 333,170,365,335
27 DESARROLLO COMUNAL 0 2,000,000 0
30 ESPARCIMIENTO Y RECREACION 0 0 0
SERVICIOS FINANCIEROS 375,880,194 298,785,000 762,328,862
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 375,880,194 298,785,000 762,328,862
249,392,030,087 289,055,330,186 333,932,694,197T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 240,615,583,000 285,443,947,056 324,075,400,321
11 GASTO DE CONSUMO 193,477,665,820186,281,129,940155,858,464,240
111 SUELDOS Y SALARIOS 153,413,605,406 183,072,660,946 189,656,052,193
112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 2,444,858,834 3,208,468,994 3,821,613,627
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130,597,734,501 99,162,817,116 84,757,118,760
131 AL SECTOR PRIVADO 10,140,933,524 8,012,472,467 12,539,815,686
132 AL SECTOR PUBLICO 74,391,471,524 90,908,580,192 117,847,303,893
133 AL EXTERIOR 224,713,712 241,764,457 210,614,922
2 GASTOS DE CAPITAL 8,776,447,087 3,611,383,130 9,857,293,876
21 FORMACION DE CAPITAL 0 1,000,000 70,000,000
211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 70,000,000 0 0
215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 1,000,000 0
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,338,377,047 628,718,632 1,089,337,038
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,089,337,038 628,718,632 1,338,377,047
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,756,587,967 2,682,879,498 7,241,229,855
241 AL SECTOR PRIVADO 82,850,000 152,500,000 0
242 AL SECTOR PUBLICO 7,158,379,855 2,530,379,498 7,756,587,967
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 762,328,862 298,785,000 375,880,194
251 DEUDA INTERNA 375,880,194 298,785,000 762,328,862
PP- 113-004
249,392,030,087 289,055,330,186 333,932,694,197T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 153,413,605,406 183,072,660,946 189,656,052,193
01 INGRESOS CORRIENTES 153,413,605,406 183,072,660,946 189,656,052,193
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,004,985,939 2,523,219,869 2,914,330,349
01 INGRESOS CORRIENTES 2,004,985,939 2,523,219,869 2,914,330,349
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 439,872,895 685,249,125 907,283,278
01 INGRESOS CORRIENTES 439,872,895 685,249,125 907,283,278
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,089,337,038 628,718,632 1,338,377,047
01 INGRESOS CORRIENTES 700,000 3,350,000 200,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,088,637,038 625,368,632 1,138,377,047
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 70,000,000 1,000,000 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 70,000,000 1,000,000 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,757,118,760 99,162,817,116 130,597,734,501
01 INGRESOS CORRIENTES 84,757,118,760 99,162,817,116 130,597,734,501
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,241,229,855 2,682,879,498 7,756,587,967
01 INGRESOS CORRIENTES 74,900,000 92,208,000 2,984,308,825
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 7,166,329,855 2,590,671,498 4,772,279,142
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 375,880,194 298,785,000 762,328,862
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 375,880,194 298,785,000 762,328,862
249,392,030,087 289,055,330,186 333,932,694,197T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
501 ADMINISTRACION CENTRAL 0 0 0
548 COMEDORES ESCOLARES 0 0 0
563 TRANSFERENCIA CREDITO BID No.667
LEY7315
0 0 0
564 TRANSFERENCIA CREDITO BIRF No.3414
LEY No7315
0 0 0
PP- 113-005RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
570 DEFINICION DE LA POLITICA EDUCATIVA 344,984,616 475,848,192 546,004,000
571 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL
SISTEMA EDUCATIVO
4,495,501,391 4,602,397,338 7,070,662,801
572 ADMINISTRACION DEL SISTEMA
EDUCATIVO
11,462,666,420 7,875,353,226 13,164,130,396
573 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA
EDUCATIVA
183,987,715,520 217,377,753,430 246,833,890,000
01 ENSEÑANZA PREESC. I ,II CICLOS 105,485,482,051 123,461,468,623 143,065,537,163
02 III CICLO Y EDUC. DIV. ACADEM 41,524,373,464 48,263,961,484 53,499,422,797
03 III CICLO ED. DIVERS. TECNICA 19,444,363,879 23,166,246,730 23,587,062,261
04 ENSEÑANZA ESPECIAL 7,539,041,308 10,164,317,169 11,830,657,848
05 EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS 6,435,784,864 7,770,575,461 9,452,054,931
06 ADMINISTRACION REGIONAL DEL SISTEMA
EDUCATIVO
3,558,669,954 4,551,183,963 5,399,155,000
574 TRANSFERENCIAS A LA EDUCACION
SUPERIOR
49,101,162,140 58,723,978,000 66,318,007,000
580 DIRECCION Y ADMINISTRACION 0 0 0
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 55,332 0 55,332
RESUMEN DE PUESTOS
3 0 31 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
1,542 0 1,5423 ADMINISTRATIVO
1,064 0 1,0644 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
326 0 3265 TECNICO
46,497 0 46,4976 DOCENTE
5,899 0 5,8999 DE SERVICIO
PP- 113-006
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
189,656,052,193 0 189,656,052,193T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 162,915,793,795 0 162,915,793,795
030 SUELDO ADICIONAL 14,576,460,497 0 14,576,460,497
031 SALARIO ESCOLAR 12,088,610,766 0 12,088,610,766
040 DIETAS 11,671,760 0 11,671,760
060 SOBRESUELDOS 61,427,375 0 61,427,375
070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000 0 2,088,000
249,392,030,087 289,055,330,186 333,932,694,197T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 249,392,030,087 289,055,330,186 333,932,694,197
INGRESOS CORRIENTES 240,691,183,000 285,539,505,056 327,259,709,146
01 INGRESOS CORRIENTES 240,691,183,000 285,539,505,056 327,259,709,146
TITULOS VALORES 8,700,847,087 3,515,825,130 6,672,985,051
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,700,847,087 3,515,825,130 6,672,985,051
249,392,030,087 289,055,330,186 333,932,694,197T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 153,413,605,406 183,072,660,946 189,656,052,193
PP- 113-007000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 132,617,201,383 158,180,534,000 162,915,793,795
030 SUELDO ADICIONAL 11,485,443,534 14,047,495,603 14,576,460,497
031 SALARIO ESCOLAR 9,273,038,679 10,797,168,236 12,088,610,766
040 DIETAS 12,890,825 8,180,264 11,671,760
060 SOBRESUELDOS 22,942,985 37,194,843 61,427,375
070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000 2,088,000 2,088,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,004,985,939 2,523,219,869 2,914,330,349
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 322,040,966 477,252,240 445,421,695
106 OTROS ALQUILERES 3,531,850 6,130,000 4,186,088
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 113,379,923 50,547,443 74,507,610
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 317,914,049 559,019,348 40,650,788
122 TELECOMUNICACIONES 219,712,334 241,310,000 279,411,331
124 SERVICIO DE CORREOS 9,335,037 10,252,000 11,543,216
126 ENERGIA ELECTRICA 129,076,199 141,767,000 101,513,219
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 31,296,296 34,373,315 37,980,727
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,200,000 2,416,000 2,500,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 233,391,084 253,411,764 291,338,984
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 11,163,870 18,792,724 38,316,976
150 SEGUROS 317,750,000 314,439,000 551,615,629
160 ADMINISTRACION DE RENTAS 19,170,000 14,000,000 25,275,000
162 CONSULTORIAS 66,850,000 90,355,000 93,750,000
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 33,442,080 33,868,666 35,642,012
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 61,934,999 39,237,800 78,393,627
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 41,785,223 84,342,000 64,550,000
184 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 749,000 0 0
190 SERVICIOS ADUANEROS 2,600,000 2,600,000 1,500,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 67,663,029 149,105,569 736,233,447
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 439,872,895 685,249,125 907,283,278
202 GASOLINA. 34,444,631 41,806,000 43,676,172
204 DIESEL 6,130,795 7,407,000 4,361,085
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 4,234,098 5,822,387 2,052,145
212 MEDICINAS 1,290,250 570,918 1,017,746
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 84,533,198 162,749,670 196,330,010
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 5,667,946 8,079,435 9,047,380
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 121,577,496 229,159,349 304,824,663
234 IMPRESOS Y OTROS 30,307,954 35,227,237 50,534,520
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,982,500 1,534,500 3,641,700
252 CEMENTO 110,000 36,260 320,625
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 2,803,900 3,089,702 1,986,774
258 MADERA 5,975,140 6,047,300 8,343,040
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,720,900 16,556,706 29,550,250
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2,983,000 5,012,148 7,124,366
PP- 113-008
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
270 REPUESTOS 9,405,103 22,005,079 16,095,652
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 34,068,672 64,107,540 116,974,256
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 8,417,284 7,697,497 7,854,305
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 31,327,399 58,074,720 75,366,385
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 36,319,069 1,000,000 12,000,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 13,573,560 9,265,677 16,182,204
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,089,337,038 628,718,632 1,338,377,047
300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 811,500 1,857,134 1,524,737
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 867,121,946 302,061,920 645,912,706
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 4,061,217 3,087,617 8,907,100
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 34,996,000 20,000,000 0
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 22,008,488 32,920,800 82,472,878
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 140,948,760 214,227,277 495,590,695
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 144,000 953,370 1,922,635
390 EQUIPOS VARIOS 19,245,127 53,610,514 102,046,296
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 70,000,000 1,000,000 0
510 EDIFICIOS 70,000,000 0 0
520 INSTALACIONES 0 1,000,000 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,757,118,760 99,162,817,116 130,597,734,501
602 PRESTACIONES LEGALES 5,048,655,000 1,700,000,000 3,000,000,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 50,000,000 58,844,000 253,435,000
604 BECAS 567,230,000 669,880,000 2,483,110,000
606 PREMIOS 2,298,400 2,300,000 2,300,000
609 INDEMNIZACIONES. 0 60,309,000 0
610 OTRAS TRANSFER. DIRECT. A PERS 3,199,870,124 4,204,130,467 5,490,949,773
630 SUBVENCIONES A INSTIT. CULTUR. 1,100,000 1,100,000 0
631 SUBVENCIONES A INSTIT. EDUCAC. 2,200,000 2,296,000 26,388,973
632 SUBVENC.A INST. MEDIC.-ASIST. 0 0 22,255,940
637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 1,169,000,000 1,202,975,000 2,053,776,000
639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 100,580,000 110,638,000 107,600,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 13,132,087,140 16,454,078,798 17,976,689,331
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 380,010,099 503,699,399 493,289,795
663 TRANSF A GOBIERNOS LOCALES 0 20,000,000 0
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 53,800,022,796 64,983,551,750 84,489,363,882
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 1,778,727,265 2,535,767,047 2,617,838,816
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,183,160,176 2,958,851,555 4,799,371,158
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 4,117,464,048 3,452,631,643 6,570,750,911
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 32,214,693 35,617,422 32,861,769
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 8,007,684 8,697,570 8,871,521
PP- 113-009
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 87,161,412 91,967,571 130,044,291
683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 97,329,923 105,481,894 38,837,341
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,241,229,855 2,682,879,498 7,756,587,967
701 APORTES A INST CULTUR Y EDUCAC 50,000,000 90,000,000 0
702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 32,850,000 62,500,000 0
730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 86,350,000 115,260,000 0
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 5,890,600,000 1,365,793,000 6,383,975,027
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 681,429,855 849,326,498 872,612,940
799 OTROS APORTES 500,000,000 200,000,000 500,000,000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 375,880,194 298,785,000 762,328,862
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 375,880,194 298,785,000 762,328,862
PROGRAMA 570
PP- 113-010
113 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
DEFINICION DE LA POLITICA EDUCATIVA
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Las dependencias dentro de este programa presupuestario tienen asu cargo la dirección del sistema educativo costarricense en susdistintos niveles, modalidades y ramas.
Este programa promulga la política educativa, desde el nivelMaterno Infantil hasta el Para-universitario; incluyendo lasupervisión de la educación privada en esos niveles de enseñanza.Sus prioridades, tendientes a fortalecer el Sistema EducativoCostarricense, mediante la utilización de nuevas e innovadorastecnologías, estimulará la productividad con miras a expandir laeconomía del país. Se realiza aquí la regulación, inspección ysupervisión de la enseñanza superior universitaria privada, campoen el cual las ofertas confiables y continuas, procuran asegurar,a nivel superior, una formación académica y profesional queresponda a las expectativas de la sociedad costarricense.
La certera orientación y dirección del sistema educativo desde elpunto de vista técnico; incluye el estudio de proyectos para lacreación de nuevos tipos de escuelas y colegios que llenen lasnecesidades de la población, análisis de los planes de estudio yprogramas que estarán vigentes en las instituciones educativas,aprobación de libros de texto, y la resolución de problemas decorrelación e integración del sistema educativo.
Se lleva a cabo la coordinación y seguimiento de accionesestratégicas que coadyuven con el mejoramiento de la educación enlos diferentes niveles del sistema educativo público, garantizandoel acceso y permanencia de la población estudiantil.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Innovaciones y modificaciones al
currículum
Número de innovaciones y
modificaciones 5.00 10.00
PP- 113-011
2 Estudios de autorización de instituciones
parauniversitarias y nuevas carreras
Resoluciones 10.00 18.00
3 Estudios de creación, estatutos y
aranceles de las universidades privadas.
Resoluciones 25.00 40.00
4 Estudios de apertura y modificación de
carreras en universidades privadas
Resoluciones 100.00 350.00
5 Inspecciones a Universidades y sedes.
Informes 60.00 112.00
6 Plan Estratégico de Protección de la
Niñez
Plan en ejecución 0.00 1.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Dar respuesta ágil, oportuna y veraz a los usuarios,manteniendo un acervo de información actualizada de lasmodificaciones realizadas al curriculum.
2.1 Ampliar la gama de opciones de educación postsecundaria, demanera que se pueda satisfacer la demanda de técnicos y diplomadosde los distintos sectores productivos del país en el corto plazo.
3.1 Atender de manera oportuna las solicitudes de creación yfuncionamiento de la educación superior privada, de manera que secumpla con los requisitos que establece la ley.
4.1 Ofrecer mayores oportunidades de estudio a la poblacióncostarricense, logrando la satisfacción de la demanda por nuevas yactualizadas carreras en la educación superior privada.
5.1 Incrementar la inspección de los centros de educación superiorprivada, de manera que se garantice el cumplimiento con losrequisitos establecidos por el Consejo de Enseñanza SuperiorUniversitaria Privada.
6.1 Impulsar la ejecución del Plan Multidisciplinario para laProtección de la Niñez.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Agilización, ordenamiento y precisión en la entrega deinformación solicitada por los usuarios internos y externos(M).
2.1.1 Respuesta oportuna a las solicitudes presentadas ante elConsejo Superior de Educación(A).
PP- 113-012
3.1.1 Tramitación ágil de 30 actas y 600 acuerdos de sesiónrelacionados con las universidades privadas(A).
4.1.1 Trámitación ágil y oportuna de 7.500 documentos relacionadoscon certificaciones, oficios, notificaciones y resolucionesreferentes a la educación superior privada(A).
5.1.1 Aplicación de un instructivo y guía para las visitas deinspección a las universidades privadas(A).
6.1.1 Coordinación de acciones entre las Divisiones y losDepartamentos del MEP, como mecanismo para integrar acciones yeconomizar recursos(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Archivo organizado y
actualizado 0.00 0.00 1.00
1.1.1.1 Eficacia
Número de acuerdos
tomados/ Número de
solicitudes presentadas
* 100 0.00 0.00 100.00
2.1.1.1 Eficacia
Número de actas y
acuerdos ejecutados/
Número de actas y
acuerdos establecidos *
100 0.00 0.00 100.00
3.1.1.1 Eficacia.
Número de documentos
tramitados 0.00 0.00 7,500.00
4.1.1.1 Eficacia
Instructivo y guía de
inspección aplicados en
las visitas 0.00 0.00 1.00
5.1.1.1 Eficacia
Plan de Trabajo
contemplando objetivos
en común 0.00 0.00 1.00
6.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
219,176,976 Consejo Superior de Educación 1 Orientación del Sistema Educativo Nacional.328,527,023 Desp. Ministro y Viceminstros 2 Dirección Superior.
547,704,000Total del Programa 570
PP- 113-013
PP- 113-014
Registro Contable: 113-570-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 546,004,000
01 INGRESOS CORRIENTES 510,364,789
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 35,639,211
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 59 0 59
3 0 31 SUPERIOR
21 0 213 ADMINISTRATIVO
15 0 154 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
9 0 95 TECNICO
3 0 36 DOCENTE
8 0 89 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
546,004,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 255,120,765
000 01 111 20 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 203,718,000
030 01 111 20 SUELDO ADICIONAL 19,624,092
031 01 111 20 SALARIO ESCOLAR 16,343,593
040 01 111 20 DIETAS
(PAGO DE DIETAS DE 5 MIEMBROS PROPIETARIOS
SESIONANDO APROXIMADAMENTE DOS SESIONES
MENSUALES). 8,351,760
060 01 111 20 SOBRESUELDOS 5,355,320
070 01 111 20 GASTOS DE REPRESENTACION
(RECURSOS PARA EL CARGO DE MINISTRO,
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y VICEMINISTRO
ACADÉMICO). 1,728,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 127,957,493
102 01 112 20 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 28,394,789
112 01 112 20 INFORMACION Y PUBLICIDAD
(RECURSOS DESTINADOS A LA PROMOCION DE
PROGRAMAS EDUCATIVOS). 15,300,000
114 01 112 20 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 810,060
122 01 112 20 TELECOMUNICACIONES 6,032,257
124 01 112 20 SERVICIO DE CORREOS 595,814
PP- 113-015
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 113-570-00
126 01 112 20 ENERGIA ELECTRICA 4,735,569
128 01 112 20 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 7,041,449
132 01 112 20 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,500,000
134 01 112 20 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS
(INCLUYE ¢5.431.600 PARA LAS VISITAS DE
SUPERVISION A LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS). 15,040,400
172 01 112 20 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 11,981,489
174 01 112 20 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 5,582,838
182 01 112 20 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 19,000,000
199 01 112 20 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(INCLUYE ¢7.354.130 PARA CONTRATO DE SERVICIOS
DE IMPRESIÓN DE GUIAS, MEMORIA ANUAL Y
REGLAMENTO). 10,942,828
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,336,716
202 01 112 20 GASOLINA. 4,963,133
214 01 112 20 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,606,507
220 01 112 20 TEXTILES Y VESTUARIOS 195,753
232 01 112 20 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11,044,872
234 01 112 20 IMPRESOS Y OTROS 1,149,794
240 01 112 20 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,500,000
259 01 112 20 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 8,712
260 01 112 20 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 127,071
270 01 112 20 REPUESTOS 136,400
282 01 112 20 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,940,435
286 01 112 20 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,366,363
290 01 112 20 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,500,000
299 01 112 20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 797,676
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 28,088,903
300 27 221 20 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 23,928
310 27 221 20 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
(INCLUYE ¢3.087.956 PARA ARCHIVO MOVIL QUE
CUSTODIA EXPEDIENTES DE UNIVERSIDADES
PRIVADAS-CONESUP). 23,822,365
340 27 221 20 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,697,332
350 27 221 20 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,107,150
390 27 221 20 EQUIPOS VARIOS 438,128
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93,949,815
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 27,400,967
660 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,045,271
200
660 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL ( CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,355,696
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 825,231
PP- 113-016
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 113-570-00
661 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ
VEJEZ Y MUERTE.)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 275,077
200
661 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD.)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 550,154
202
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 56,371,000
664 01 132 20 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION (PARA GASTOS
VARIOS Y PAGO DE DIETAS)
Ced. Jur.: 2-100-042 002 56,371,000
225
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,300,924
667 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR Nº7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,300,924
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,051,693
668 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,051,693
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,100,308
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,100,308
733 27 242 20 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO DE
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,100,308
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 6,450,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA CUBRIR OBLIGACIONES EN DIFERENCIAS
SALARIALES, SERVICIOS PÚBLICOS, MEDIOS DE
COMUNICACIÓN). 6,450,000
PROGRAMA 571
PP- 113-017
113 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
DESPACHO VICEMINISTRA ACADEMICAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Este programa provee los criterios técnicos (legales yadministrativos) que fundamentan la toma de decisiones en el campode la política educativa; provee el soporte técnico que permiteeficiencia en la toma de decisiones, para lo cual revisa, proponey adecua planes y programas de estudio; asesora en todo lorelacionado con el curriculum educativo nacional, orientando deesta forma el desarrollo curricular en las instancias regionales.Para dar seguimiento a la política educativa, controla y evalúa lacalidad de la enseñanza en las modalidades de la Educación GeneralBásica y Diversificada.
Apoya el proceso de enseñanza en el aula mediante el diseño yproducción de recursos didácticos; y el desarrollo de programas ypropuestas de capacitación permanente para los docentes. Asímismo, vela por la existencia de una adecuada infraestructurafísica en los centros educativos, brinda apoyo a la poblaciónescolar y adolescente organizando todo lo concerniente a laalimentación y nutrición en comedores escolares y les proporcionala oportunidad de adquisición gratuita o a bajo costo de uniformesy útiles escolares a estudiantes de familias de escasos recursos ycentros educativos en general.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual 1 Planificación y asignación de recursos
Anteproyecto de
Presupuesto 1.00 1.00
2 Sistema de logros de gestión
Sistema 0.00 1.00
3 Servicios de asesoría jurídica
Resoluciones 2,000.00 5,080.00
4 Pruebas de acreditación aplicadas
Pruebas 200,000.00 1,371,500.00
5 Capacitaciones a docentes
Cursos de capacitación 80.00 164.00
PP- 113-018
6 Seguimiento de la política educativa
Visitas de seguimiento 1,000.00 2,072.00
7 Acciones para la implementación del
currículo
Jornadas de trabajo 1,000.00 2,248.00
8 Administración del servicio de
alimentación complementaria a niños,
niñas y adolescentes
Estudiantes atendidos 450,000.00 450,000.00
9 Suministro de mobiliario escolar
Pupitres 25,000.00 40,000.00
10 Inspección de infraestructura de centros
educativos
Informes 150.00 380.00
11 Suministros Escolares
Donaciones 1,000.00 1,500.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Lograr mejores niveles de eficacia, eficiencia y economía enla distribución de los recursos financieros del Ministerio deEducación Pública implementando diferentes estrategias deasignación presupuestaria.
2.1 Buscar racionalidad y eficiencia de los planes, programas yproyectos educativos en concordancia con la planificación nacionaldel Estado.
3.1 Procurar la aplicación e interpretación correcta de loscriterios técnicos jurídicos de manera que se facilite la toma dedecisiones y las resoluciones de los órganos determinativos.
4.1 Contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educaciónpública por medio de la evaluación sistemática del proceso y delos resultados en los distintos niveles y modalidades del sistema.
5.1 Mejorar la práctica pedagógica en el aula y los procesos decapacitación docente para el mejoramiento del desempeño laboraldel personal en servicio.
6.1 Mejorar la implementación del currículo oficial realizando lalabor de seguimiento que permita la correcta ejecución de lapolítica educativa vigente.
7.1 Coadyuvar con la implementación del currículo oficialmejorando la instrumentalización de los procesos educativos entodos los ámbitos del sistema.
8.1 Mejorar la administración del servicio de comedores escolares
PP- 113-019
dando seguimiento al desarrollo físico, mental, intelectual ysocial de los estudiantes.
9.1 Coordinar los esfuerzos públicos y privados destinados a laadquisición de mobiliario y materiales de construcción para loscentros educativos públicos.
10.1 Mejorar el desarrollo del proceso educativo en lasinstituciones públicas y privadas mediante la inspección de lainfraestructura educativa.
11.1 Propiciar mediante la donación de suministros escolares lapermanencia de los estudiantes de escasos recursos económicos enel sistema educativo.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Formulación de un modelo de estimación para las partidaspresupuestarias 134 y 144 correspondientes a gastos y transportedentro del país, para ser utilizado en la formulación delpresupuesto del Ministerio de Educación en el 2004(A).
2.1.1 Implementación gradual de acciones de seguimientopermanente de las actividades programadas por cada una de lasdependencias que conforman el Ministerio de Educación y sus entesadscritos(A).
3.1.1 Mejoramiento de los conocimientos de los funcionarios delMinisterio de Educación en relación con los aspectos jurídicosinherentes al desarrollo de las funciones en las diferentesdependencias de forma que disminuyan las consultas y quejas anteel nivel central, mediante la realización de 12 jornadas decapacitación(A).
4.1.1 Elaboración de 5 informes del estado y valoración de losniveles y modalidades del sistema educativo(A).
5.1.1 Implementación de un plan de capacitación de matemáticas encuatro regiones educativas(A).
6.1.1 Elaboración de 110 informes, instrumentos ysistematizaciones de los procesos educativos(A).
7.1.1 Realización de 42 propuestas para el mejoramiento delcurrículo en planes y programas de estudio, convenios yreglamentos(A).
8.1.1 Ampliación del número de instituciones que cuentan con elSistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional Escolar(SISVAN), a
PP- 113-020
un total de 800(A).
9.1.1 Realización de 100 entregas de materiales de construcción,favoreciendo a las instituciones que presenten mayoresnecesidades(A).
10.1.1 Asesoría técnica y fiscalización de obras de construcción ymantenimiento en instituciones educativas, mediante la realizaciónde 200 informes(A).
11.1.1 Se tramitarán 1200 solicitudes para la compra desuministros escolares(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Modelo en funcionamiento 0.00 0.00 1.00
01.1.1.1 Eficacia
Dependencias evaluadas
en el 2003- Dependencias
evaluadas en el 2002/
Depencias evaluadas en
el 2002 0.00 0.00 100.00
02.1.1.1 Eficacia
Jornadas realizadas /
jornadas programadas *
100 0.00 0.00 100.00
03.1.1.1 Eficacia
Número de informes
realizados / Número de
informes programados *
100 0.00 0.00 100.00
04.1.1.1 Eficacia
Regiones Educativas con
plan implementado 4 0.00 0.00 1.00
05.1.1.1 Eficacia
Número de informes e
instrumentos realizados
/ Número de informes e
instrumentos programados
*100 0.00 0.00 100.00
06.1.1.1 Eficacia
Número de planes y
programas de estudio,
convenios y reglamentos 0.00 0.00 42.00
07.1.1.1 Eficacia
Instituciones con
sistema en el 2003-
instituciones dentro del
sistema en el 2002 0.00 0.00 800.00
08.1.1.1 Eficacia
PP- 113-021
Entregas realizadas/
Entregas programados *
100 0.00 0.00 100.00
09.1.1.1 Eficacia
Informes de asesoría
realizados / Informes de
asesoría programados
*100 0.00 0.00 100.00
10.1.1.1 Eficacia
Trámites de compras
realizados / Trámites de
compra programados * 100 0.00 0.00 100.00
11.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
648,131,340 Div.Planeamiento Educ. 1 Fundamentación para la toma de decisiones
187,159,018 División Jurídica 2 Fundamentación legal para la toma de decisiones
1,912,245,170 Div. Desarrollo Curricular. 3 Administración del Curriculum Nacional en las diferentes
modalidades y niveles de enseñanza
454,578,636 Div.Control de Calidad. 4 Control de Calidad y Macroevalución del Sistema Educativo.
1,580,318,900 CENADI. 5 Apoyo a la labor del docente, Técnico Docente y
Administrativo Docente.
192,632,831 DANEA 6 Desarrollo de una cultura alimentaria
556,869,232 CENIFE 7 Asesoría y supervisión de obras educativas
339,588,869 Desp. Viceministro Académico 8 Apoyo al Sistema Educativo
5,871,524,000Total del Programa 571
PP- 113-022
PP- 113-023
Registro Contable: 113-571-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 7,070,662,801
01 INGRESOS CORRIENTES 5,623,396,567
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,447,266,234
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 524 0 524
93 0 933 ADMINISTRATIVO
122 0 1224 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
44 0 445 TECNICO
237 0 2376 DOCENTE
28 0 289 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
7,070,662,801
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 2,394,685,667
000 01 111 20 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,060,369,000
030 01 111 20 SUELDO ADICIONAL 184,200,189
031 01 111 20 SALARIO ESCOLAR 140,393,132
040 01 111 20 DIETAS 3,320,000
060 01 111 20 SOBRESUELDOS
(INCLUYE ¢1.500.000 PARA EL DEPTO ESTUDIOS Y
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA,¢1.291.646 PARA LA
DIVISIÓN JURÍDICA, ¢1.565.100 PARA LA DIVISION
DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL ESCOLAR Y EL
ADOLESCENTE-DANEA,¢2.046.600 PARA EL CENTRO
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA-CENIFE). 6,403,346
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,205,352,611
102 01 112 20 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 68,603,753
106 01 112 20 OTROS ALQUILERES 244,090
112 01 112 20 INFORMACION Y PUBLICIDAD
(INCLUYE¢ 2.024.100, PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS
DECRETOS EJECUTIVOS QUE MODIFICAN LA RELACION
DE PUESTOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ¢ 687.771
PARA LA APERTURA DE PROCEDIMIENTOS LEGALES, ¢
8.100.000; PARA EL PROGRAMA DE INGLES RADIO
INTERACTIVA, ¢ 1.468. 557; PARA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA EN MAYO 2003, RECLUTAMIENTO
PP- 113-024
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 113-571-00
PARA TRIBUNAL DE ESPAÑOL E INSCRIPCIÓN DE
DELEGADOS, ¢2.401.479 PARA DIVULGACIÓN DE
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ENCUENTROS NACIONALES
DE DOCENTES, ¢ 552.698 PARA LA DIVISIÓN DE
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL ESCOLAR Y
ADOLESCENTE- DANEA, ¢2.348.970 PARA APOYO AL
SISTEMA EDUCATIVO Y ¢ 967.222 PARA EL CENTRO
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA-
CENIFE) 18,550,799
114 01 112 20 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS
(INCLUYE ¢22.500.000 PARA EL PROGRAMA AMOR
JOVEN) 33,212,487
122 01 112 20 TELECOMUNICACIONES 87,078,725
124 01 112 20 SERVICIO DE CORREOS 2,340,143
126 01 112 20 ENERGIA ELECTRICA 62,587,650
128 01 112 20 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 10,272,256
134 01 112 20 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS
(INCLUYE ¢3.496.000 PARA LA DIVISIÓN DE
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EDUCATIVO,
¢12.380.850 PARA LA DIVISIÓN JURÍDICA,
¢31.254.800 PARA LA DIVISIÓN DE DESARROLLO
CURRICULAR, ¢772.800 PARA EL PROGRAMA DE NUEVAS
OPORTUNIDADES PARA JÓVENES, ¢25.143.500 PARA LA
DIVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD, ¢ 26.124.950
PARA EL CENTRO NACIONAL DE DIDACTICA-CENADI, ¢
3.375.000 PARA LA DIVISION DE ALIMENTACION Y
NUTRICION DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE-DANEA,
¢8.693.000 PARA EL CENTRO NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA-CENIFE, ¢
2.500.000 PARA EL PROGRAMA AMOR JOVEN). 113,740,900
144 01 112 20 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS.
(INCLUYE¢ 2.500.000 PARA EL PROGRAMA DE AMOR
JOVEN). 14,711,010
160 01 112 20 ADMINISTRACION DE RENTAS 1,400,000
162 01 112 20 CONSULTORIAS
(PARA EL PAGO DE: 750 DELEGADOS DE EXAMENES DE
BACHILLERATO A ¢60.000 C/U, 1.000 DELEGADOS
AULAS II CONVOCATORIA A ¢5.000 C/U, 350 TUTORES
APLICADRES DE PRUEBAS ESPECIALES II
CONVOCATORIA A ¢5.000 C/U, PARA CALIFICACION,
PRODUCCIÓN TEXTUAL EN ESPAÑOL EN NOVENO AÑO Y
BACHILLERATO DE 85.000 PRUEBAS A ¢200 C/U Y
CONSTRUCCION DE 12000 ITEMES A ¢1.750 C/U.
ADEMÁS SE INCLUYE 4.000.000 PARA CONTRATACION
TEMPORAL DE ORGANISMOS Y PROFESIONALES COMO
ENTES CAPACITADORES DEL PERSONAL DOCENTE Y
TECNICO EN EL AREA DE LA EDUCACION INTEGRAL DE
LA SEXUALIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA AMOR
JOVEN, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARAN LOS
SERVICIOS DE NINGUN FUNCIONARIO PUBLICO, AUNQUE
HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO,
PP- 113-025
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 113-571-00
EN LA INSTITUCION DONDE ESTE LABORANDO) 93,750,000
172 01 112 20 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI
(INCLUYE ¢360.000 PARA LA DIVISIÓN DE
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EDUCATIVO). 7,993,423
174 01 112 20 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 18,260,769
182 01 112 20 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 6,550,000
199 01 112 20 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(INCLUYE ¢337.973.272 PARA CONTRATOS DE
SERVICIOS DE IMPRESION DE GUIAS, MODULOS,
MANUALES Y TEXTOS PARA EL DESARROLLO
CURRICULAR, ¢72.600 PARA LA ADQUISICIÓN DE
VIDEOS EDUCATIVOS GRABADOS, ¢ 743.000 PARA
SERVICIO DE ALIMENTACION DEL FESTIVAL DE LA
CREATIVIDAD Y ENCUENTRO DE DOCENTES,
¢12.852.000 PARA CONTRATO DE SERVICIO DE
IMPRESION DEL PROGRAMA DE NUEVAS OPORTUNIDADES
PARA JÓVENES, ¢ 72.166.304 PARA CONTRATO DE
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS PARA PRUEBAS
DE BACHILLERATO, FOLLETO PRUEBA DE PRODUCCION
TEXTUAL, PRUEBAS DE ACREDITACION DE
ESPECIALIDADES TECNICAS, PRUEBAS DE
ACREDITACION DE SEGUNDO Y TERCER CICLO, PRUEBAS
DE DIAGNOSTICO DE PRIMER INGRESO Y CALENDARIOS
ESCOLARES, ¢ 60.690.000 PARA IMPRESIÓN DE HOJAS
DE LECTORA OPTICA PARA LAS PRUEBAS NACIONALES,
¢2.700.000 PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA Y
FOTOCOPIADO, ¢19.769.840 PARA REPARACION DE
INSTALACION ELECTRICA Y CIELO RASO DEL CENTRO
NACIONAL DE DIDACTICA-CENADI, ¢ 21.365.570 PARA
EVENTOS ESPECIALES DE FORMACION DE DOCENTES
ORGANIZADOS POR EL CENADI, ¢ 122.912.720 PARA
SERVICIOS DE IMPRESION MODULOS, MATERIAL
DIDACTICO, GUIAS Y ANTOLOGIAS UTILIZADAS POR EL
CENADI PARA EVENTOS DE CAPACITACION,
¢7.827.900 PARA CONTRATAR SERVICIOS DE
IMPRESION DE MENUES, MANUALES, AFICHES,
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA DIVISION DE
ALIMENTACION Y NUTRICION DEL ESCOLAR Y EL
ADOLESCENTE- DANEA, ¢ 169.400 PARA FUMIGACION
DEL CENTRO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA-CENIFE,¢6.814.000 PARA SERVICIOS
VARIOS). 666,056,606
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 422,890,544
202 01 112 20 GASOLINA. 10,000,000
204 01 112 20 DIESEL 2,790,085
206 01 112 20 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 93,372
214 01 112 20 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
(INCLUYE ¢3.000.000 PARA PROGRAMA DE AMOR
JOVEN). 92,067,041
PP- 113-026
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 113-571-00
220 01 112 20 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,300,666
232 01 112 20 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
(INCLUYE ¢ 12.000.000 PARA EL PROGRAMA AMOR
JOVEN). 127,210,699
234 01 112 20 IMPRESOS Y OTROS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE DONACION
DE MATERIALES Y ¢2.000.000 PARA EL PROGRAMA
AMOR JOVEN). 37,355,998
240 01 112 20 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
(PARA LA COMPRA DE SEMILLAS PARA EL PROGRAMA DE
HUERTAS ESCOLARES). 2,141,700
252 01 112 20 CEMENTO 21,375
254 01 112 20 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 345,080
258 01 112 20 MADERA
(INCLUYE ¢ 4.629.000 PARA EL PROGRAMA DE
REPARACIÓN DE PUPITRES) 4,988,370
259 01 112 20 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.
(INCLUYE ¢ 6.589.900 PARA EL PROGRAMA DE
REPARACION DE PUPITRES QUE COORDINA EL CENIFE). 12,474,927
260 01 112 20 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 4,075,943
270 01 112 20 REPUESTOS 2,409,549
282 01 112 20 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE DONACION
DE MATERIALES, ¢5.000.000 PARA PROGRAMA AMOR
JOVEN). 63,248,458
284 01 112 20 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,538,139
286 01 112 20 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF.
(INCLUYE ¢4.000.000 PARA PROGRAMA AMOR JOVEN). 41,442,354
290 01 112 20 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.
(INCLUYE ¢10.500.000 PARA EL PROGRAMA AMOR
JOVEN). 10,500,000
299 01 112 20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
(INCLUYE ¢ 2.000.0000 PARA PROGRAMA AMOR
JOVEN). 5,886,788
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 741,264,537
300 27 221 20 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 524,815
310 27 221 20 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 181,776,291
320 27 221 20 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 626,108
340 27 221 20 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 43,786,638
350 01 221 20 EQUIPO EDUCACIONAL. 200,000,000
350 27 221 20 EQUIPO EDUCACIONAL.
(INCLUYE ¢250.000.000 PARA LA ADQUISICIÓN DE
40.000 PUPITRES) 278,106,060
360 27 221 20 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 524,355
390 27 221 20 EQUIPOS VARIOS 35,920,270
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600,467,745
PP- 113-027
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 113-571-00
603 01 131 20 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN
(PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN QUE
DESARROLLA EL CENADI. SOLO PARA PROGRAMAS
APROBADOS POR EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN
RELACIONADOS CON EL QUEHACER INSTITUCIONAL) 249,700,000
606 01 131 20 PREMIOS 2,300,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 247,637,194
660 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 44,105,803
200
660 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 203,531,391
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 7,316,128
661 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,815,280
200
661 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,500,848
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 33,005,090
667 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE AL
REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR Nº7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,005,090
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 60,509,333
668 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 60,509,333
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,611,001,697
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 1,600,000,000
731 27 242 20 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS ( A
DISTRIBUIR POR EL MEP PARA REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES)
Ced. Jur.: MEP 2-100-042-002 800,000,000
200
731 01 242 20 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS (A
DISTRIBUIR POR EL MEP PARA REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES)
Ced. Jur.: 2-100-042-0002 800,000,000
202
PP- 113-028
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 113-571-00
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 11,001,697
733 27 242 20 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PARA
PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 11,001,697
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 95,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES, HORAS
EXTRA, CASAS COMERCIALES, SERVICIOS PUBLICOS,
MEDIOS DE COMUNICACION). 95,000,000
PROGRAMA 572
PP- 113-029
113 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA EDUCATIVO
OFICIALIA MAYORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La gestión ministerial requiere un adecuado sistema deadministración general que sirva de apoyo para la consecución delas metas propuestas por la administración educativa. Esteprograma presupuestario es el encargado de administrar y controlarlos recursos institucionales de carácter humano, financiero ymaterial.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Administración de recursos humanos
Acciones de personal 200,000.00 300,000.00
2 Administración financiero contable
Trámites presupuestarios 28,350.00 56,700.00
3 Servicios de auditoría
Informes 25.00 60.00
4 Sistema de Información sobre recursos
humanos
Sistema en operación 1.00 1.00
5 Atención de solicitudes de bienes y
servicios
Solicitudes atendidas 500.00 1,100.00
6 Estudio de control de calida de los
productos
Estudios realizados 2.00 6.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Mejorar la eficiencia en los procesos de reclutamiento yselección de personal, con apego a las necesidades del sistemaeducativo y a lo que dicta la legislación vigente.
2.1 Mejorar el control y el registro de las las transaccionesfinanciero -contables, que realiza el Ministerio de EducaciónPública, con el fin de facilitar la toma de decisiones basada en
PP- 113-030
oportunidad, eficiencia, transparencia y control del gastopúblico.
3.1 Propiciar que los procesos y la rendición de cuentas dentrodel M.E.P. y los entes adscritos se lleven a cabo en las mejorescondiciones de eficiencia, eficacia y economía, mediante serviciosde consultoría y estudios especiales que ayuden a prevenir yresolver problemas en áreas específicas.
4.1 Apoyar la toma de decisiones en las diferentes instancias enmateria de planificación, utilización de recursos y gestión depersonal; con la producción de información precisa y oportuna
5.1 Realizar el trámite administrativo de las solicitudes debienes y servicios presentadas por las diferentes instancias delMinisterio de Educación, de acuerdo con la Ley de ContrataciónAdministrativa.
6.1 Mejorar el funcionamiento administrativo del Ministerio deEducación Pública mediante la realización de estudios que permitanalcanzar los niveles de eficacia y eficiencia requeridos,según lasnormas y procedimientos legalmente establecidos.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Realizar dos concursos y dos reclutamientos de personal(A).
2.1.1 Proporcionar una sesión de capacitación y asesoría a losfuncionarios de cada una de las 20 Oficinas de Juntas de lasDirecciones Regionales, para lograr una mejoría en el accionar dedichos organismos, de manera que se garantice la eficiencia ytrasparencia en la ejecución de los recursos transferidos(A).
2.1.2 Levantar la información para 5.000 expedientes, realizandonotificaciones, registro y ejecución ante las instanciascorrespondientes, del cobro de las sumas giradas de más(A).
3.1.1 Dotar a la auditoría con elementos administrativosapropiados para la realización de sus funciones mediante laelaboración de manuales de procedimientos, de inducción, deorganización y de funciones de auditoría interna(A).
4.1.1 Consolidar el sistema de información gerencial de losrecursos humanos del Ministerio de Educación(A).
5.1.1 Asignar y distribuir eficientemente los bienes y serviciosa las unidades administrativas solicitantes, realizando 1.946entregas(A).
PP- 113-031
6.1.1 Realizar dos estudios de reestructuración en las Unidadesde Publicaciones y Transportes de manera que se pueda ofrecer ausuarios un servicio de calidad y acorde con las necesidades delMinisterio(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Concursos y
reclutamientos
realizados 0.00 0.00 4.00
1.1.1.1 Eficacia
Capacitaciones y
asesorías realizadas /
Capacitaciones y
asesorías programadas *
100 0.00 0.00 100.00
2.1.1.1 Eficacia
Expedientes resueltos /
total de expedientes en
trámite por sumas
giradas de más * 100 0.00 0.00 80.00
2.1.2.1 Eficacia
Manuales elaborados 0.00 0.00 3.00
3.1.1.1 Eficacia
Sistema consolidado 0.00 0.00 1.00
4.1.1.1 Eficacia
Entregas de mercancías
programadoas/
solicitudes de
mercancías * 100 0.00 0.00 100.00
5.1.1.1 Eficacia
Estudios de
reestructuración
realizados/Estudios de
reestructuración
programados*100 0.00 0.00 100.00
6.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
5,148,307,692 Oficialía Mayor 1 Administración de los Servicios.2,856,869,446 Dirección General Financiera 2 Ejecución Presupuestaria.3,075,015,705 Dirección General de Personal 3 Administración recursos humanos.
336,816,390 Dirección de Auditoría Interna 4 Control contable Administrativo y operacional1,491,163,442 Div. Informática Gestión. 5 Soporte y desarrollo informático
478,249,736 Unidad Coord PROMECE 6 Prog.Mejoramiento Calidad de la Educación13,386,422,414Total del Programa 572
PP- 113-032
PP- 113-033
Registro Contable: 113-572-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 13,164,130,396
01 INGRESOS CORRIENTES 12,096,246,867
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,067,883,529
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 432 0 432
1 0 12 EJECUTIVO
97 0 973 ADMINISTRATIVO
110 0 1104 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
156 0 1565 TECNICO
1 0 16 DOCENTE
67 0 679 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
13,164,130,396
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 1,222,684,128
000 01 111 20 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,031,304,414
030 01 111 20 SUELDO ADICIONAL 94,190,795
031 01 111 20 SALARIO ESCOLAR 62,811,210
060 01 111 20 SOBRESUELDOS
(INCLUYE ¢16.433.640 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS
GENERALES, ¢ 2.285.567 PARA EL PAGO DE
TRABAJADOR MISCELANEO Y OPERADOR DE EQUIPO
MOVIL QUE BRINDAN SERVICIO AL PROGRAMA DE
NUEVAS OPORTUNIDADES, ¢6.000.000 PARA LA
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL, ¢3.450.000 PARA
EL PROGRAMA DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL,
¢3.004.992 PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA
INTERNA,¢2.843.510 PARA LA DIRECCION GENERAL
FINANCIERA). 34,017,709
070 01 111 20 GASTOS DE REPRESENTACION
(PARA EL CARGO DE OFICIAL MAYOR). 360,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,031,437,924
102 01 112 20 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 234,079,265
106 01 112 20 OTROS ALQUILERES 3,341,998
112 01 112 20 INFORMACION Y PUBLICIDAD
INCLUYE RECURSOS PARA LA PUBLICACION EN LOS
PERIODICOS DE AVISO ACREEDORES, RUTAS DE
PP- 113-034
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 113-572-00
TRANSPORTE DE ESTUDIANTES, RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS, CONVOCATORIA A CONCURSO
DOCENTE, CONVOCATORIA A RECLUTAMIENTO Y
SUSCRIPCION A SISTEMAS JURIDICOS MASTER LEX).) 40,656,811
114 01 112 20 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,780,719
122 01 112 20 TELECOMUNICACIONES 53,072,727
124 01 112 20 SERVICIO DE CORREOS 6,153,259
126 01 112 20 ENERGIA ELECTRICA 3,900,000
128 01 112 20 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 5,167,022
134 01 112 20 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS
(INCLUYE ¢4.339.100 PARA VISITAS DE
SUPERVISION DE RUTAS DE TRANSPORTE DE
ESTUDIANTES, COMEDORES ESCOLARES Y JUNTAS DE
EDUCACION Y ADMINISTRATIVAS, ¢1.508.800 PARA
ATENDER EN LAS SEDES CONCURSO DOCENTES Y
RECLUTAMIENTO, ¢13.386.841 PARA LOS OPERADORES
DE EQUIPO MOVIL, ¢3.123.000 PARA LA DIVISION DE
INFORMATICA DE GESTION, ¢ 1.975.700 PARA LA
DIRECCION DE AUTORIA INTERNA). 24,333,441
144 01 112 20 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 893,075
150 01 112 20 SEGUROS
(INCLUYE RECURSOS PARA SEGURO DE: AUTOMOVILES,
RIESGOS PROFESIONALES, OBRAS DE ARTE Y EQUIPO
ELECTRONICO).) 536,791,629
172 01 112 20 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 11,167,100
174 01 112 20 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 35,703,200
182 01 112 20 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 30,000,000
190 01 112 20 SERVICIOS ADUANEROS 1,500,000
199 01 112 20 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(INCLUYE RECURSOS PARA CONTRATO DE SERVICIOS
DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMULARIOS,
ORDEN DE COMPRA Y CONTRATO DE KILOMETRAJE DE LA
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA).) 42,897,678
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 203,178,248
202 01 112 20 GASOLINA. 13,738,939
204 01 112 20 DIESEL 1,571,000
206 01 112 20 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 748,638
212 01 112 20 MEDICINAS 1,017,746
214 01 112 20 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
(INCLUYE RECURSOS PARA LA REALIZACION DE LOS
CONCURSOS DOCENTES Y RECLUTAMIENTO).) 35,377,309
220 01 112 20 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,412,144
232 01 112 20 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 69,994,051
234 01 112 20 IMPRESOS Y OTROS 5,898,964
252 01 112 20 CEMENTO 14,250
254 01 112 20 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,147,646
258 01 112 20 MADERA 2,911,560
PP- 113-035
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 113-572-00
259 01 112 20 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 12,302,821
260 01 112 20 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,443,838
270 01 112 20 REPUESTOS 6,011,388
282 01 112 20 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
(PARA LA REALIZACION DE LOS CONCURSOS DOCENTES
Y EL RECLUTAMIENTO). 23,877,051
284 01 112 20 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,119,197
286 01 112 20 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF.
( PARA LA REALIZACION DE LOS CONCURSOS DOCENTES
Y RECLUTAMIENTO). 19,374,606
299 01 112 20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,217,100
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 317,064,345
300 27 221 20 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 262,057
310 27 221 20 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
(INCLUYE ENTRE OTROS ¢146.652.364 PARA LA
COMPRA DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA
CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION
GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS, ¢13.813.814
PARA ARCHIVO MOVIL DE LA SECCION DE EXPEDIENTES
Y UNIDAD DE CARRERA PROFESIONAL DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL). 250,727,504
320 27 221 20 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 7,589,800
340 27 221 20 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 10,819,062
350 27 221 20 EQUIPO EDUCACIONAL. 3,387,886
360 27 221 20 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 524,355
390 27 221 20 EQUIPOS VARIOS 43,753,681
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,638,946,567
602 01 131 20 PRESTACIONES LEGALES 3,000,000,000
603 01 131 20 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN
(INCLUYE ¢ 1.375.000 PARA CAPACITACION EN
TACC-ACL Y PRUEBAS PARA LA DIRECCION DE AUTORIA
INTERNA, ¢860.000 PARA LA DIRECCION GENERAL
FINANCIERA, ¢1.500.000 PARA EL DEPTO DE
ADIESTRAMIENTO, SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS
POR EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS
CON EL QUEHACER INSTITUCIONAL) 3,735,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 139,785,462
660 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 38,581,698
200
660 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 101,203,764
202
PP- 113-036
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 113-572-00
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,245,044
661 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,509,808
200
661 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,735,236
202
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 21,050,000
664 01 132 20 FUNDACIÓN AYUDANOS PARA AYUDAR (PARA EL CENTRO
COSTARRICENSE DE CIENCIA Y CULTURA PARA LA
PUESTA EN ESCENA DE OBRAS EDUCATIVAS)
Ced. Jur.: 3-006-109117-31 16,050,000
207
664 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PAGO
ESTIPENDIO COMISIONES TECNICAS REVISION CASOS
SERVIDORES DOCENTES ACOGIDOS A LICENCIA TOTAL
TEMPORAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,000,000
217
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 16,411,421
667 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,411,421
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 30,087,605
668 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N.7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 30,087,605
200
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 6,213,017,113
669 01 132 20 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES MAGISTERIO
NACIONAL (COTIZACION PATRONAL ART 14 LEY N°
7531)
Ced. Jur.: 3-007-117-191 5,960,000,000
200
669 01 132 20 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES MAGISTERIO
NACIONAL (COTIZACION ESTATAL ART 15 LEY N°
7531)
Ced. Jur.: 3-007-117-191 233,700,000
202
669 01 132 20 OFICINA SUBREGIONAL DE EDUCACION DE LA UNESCO
PARA CENTROAMERICA Y PANAMA (LEY N° 6943 DEL
10-02-84)
Ced. Jur.: 3-003-066 320 19,317,113
236
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 32,861,769
PP- 113-037
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 113-572-00
680 01 133 20 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
EDUCACION, CIENCIA Y LA CULTURA
Ced. Jur.: 3.007-045 431 24,986,120
242
680 01 133 20 ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
(OFICINA DE EDUCACION IBEROAMERICANA)
Ced. Jur.: 2-100-042-002 6,361,434
254
680 01 133 20 ASOCIACION DE TELEVISION EDUCATIVA
IBEROAMERICANA (ATEI)
Ced. Jur.: 2-100-042-002 1,514,215
256
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 8,871,521
681 01 133 20 CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA CIENCIA Y LA
CULTURA (OEA, FONDO ESPECIAL MULTILATERAL)
Ced. Jur.: 2-100-042 002 8,871,521
244
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 130,044,291
682 01 133 20 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION
PUBLICA (ICAP)
Ced. Jur.: 3-003 045 123 66,240,000
246
682 01 133 20 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE EXTENSION DE LA
CULTURA (ICECU )
Ced. Jur.: 3-007-045 231 63,804,291
248
683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 38,837,341
683 01 133 20 COMISION COSTARRICENSE DE COOPERACION CON LA
UNESCO
Ced. Jur.: 3-007-045 431 20,709,510
250
683 01 133 20 EMBAJADA DE FRANCIA (CONVENIO PROGRAMA
ENSEÑANZA DEL FRANCES EN LAS ESCUELAS DE
PRIMARIA)
Ced. Jur.: 3005-045163 18,127,831
254
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 505,470,474
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 5,470,474
733 27 242 20 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PARA
PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,470,474
204
799 OTROS APORTES 500,000,000
799 27 242 20 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL
MAGISTERIO NACIONAL (TRANSITORIO II DE LA LEY
N° 7531)
Ced. Jur.: 3-007-117 191 500,000,000
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 245,348,710
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES, HORAS
EXTRA, CASAS COMERCIALES, SERVICIOS PUBLICOS Y
MEDIOS DE COMUNICACION). 245,348,710
PROGRAMA 573
PP- 113-038
113 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA EDUCATIVA
DESPACHO VICEMINISTRO ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Este programa es sustancial en el cumplimiento de la misión delMinisterio de Educación Pública, permitiendo brindar el servicioeducativo en los diferentes ciclos, niveles y modalidades queconforman el Sistema Educativo Costarricense, lo cual contribuye agarantizar la formación integral de las personas para el ejerciciopleno de la ciudadanía. Se incluyen los recursos económicosnecesarios para el pago de salarios de los docentes que tienen asu cargo la importante misión de prestar el servicio educativo alos estudiantes de los diferentes niveles educativos, ubicados enescuelas y colegios de todo el territorio nacional. Además seprevé la dotación de recursos para la construcción de aulas,equipos e inversión en educación técnica.
Con el fin de brindar mayores oportunidades de acceso a losestudiantes que por problemas económicos ven limitada su capacidadde traslado hasta el centro educativo, lo que se convierte en unobstáculo para sus posibilidades de estudiar, el Ministerio deEducación Pública ofrece la oportunidad de contar con el serviciode transporte. Así mismo, se ofrecen becas a estudiantes deescasos recursos económicos, con el fin de coadyuvar con losgastos que demanda la asistencia a la educación. Seoperacionaliza la política educativa del Ministerio en lasregiones educativas siendo el interés primordial la búsqueda de lacalidad y la excelencia de la educación en cada áreajurisdiccional.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01 Servicios Educativos Materno Infantil .
Estudiantes. 18,750.00 18,750.00
02 Servicios Educativos de Preescolar.
Estudiantes. 68,633.00 68,633.00
03 Servicios Educativos de I y II Ciclos.
Estudiantes. 505,000.00 505,000.00
PP- 113-039
04 Servicios Educativos de III Ciclo y
Educación Diversificada Académica.
Estudiantes. 185,000.00 185,000.00
05 Servicios Educativos de III Ciclo y
Educación Diversificada Técnica.
Estudiantes. 55,000.00 55,000.00
06 Servicios Educativos de Educación
Especial.
Estudiantes. 17,000.00 17,000.00
07 Servicios Educativos a Jóvenes y Adultos
Estudiantes 59,100.00 59,100.00
08 Supervisión y Asesoría a los centros
educativos
Visitas 13,000.00 32,250.00
09 Control presupuestario a los organismos
de apoyo
Juntas de Educación y
Administrativas en
funcionamiento 4,179.00 4,179.00
10 Servicio de Alimentación Complementaria
Estudiantes beneficiados 450,000.00 450,000.00
11 Bono Escolar
Estudiantes beneficiados 75,000.00 75,000.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Ampliar los servicios educativos dirigidos a la PoblaciónMaterno Infantil, mejorando el acceso, procesos, medios deaprendizaje y procurando resultados educativos exitosos.
2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educaciónPreescolar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 dela Constitución Política.
3.1 Brindar mayores oportunidades educativas a la población de Iy II ciclos, poniendo especial atención en el acceso, procesos,medios de aprendizaje y buscando resultados educativos exitosos.
4.1 Brindar mejores oportunidades educativas a la población de IIICiclo y Educación Diversificada Académica, procurando mayoracceso, procesos, medios de aprendizaje y resultados educativosexitosos.
5.1 Brindar mayores oportunidades de educación a la población deIII Ciclo y Educación Diversificada Técnica, en cuanto a calidad,procesos, medios de aprendizaje y resultados educativos exitosos.
6.1 Brindar mayores oportunidades educativas a la poblacióndiscapacitada, procurando su inserción en el sistema regular de
PP- 113-040
enseñanza, garantizándole el acceso, procesos adecuados, medios deaprendizaje y resultados educativos exitosos.
7.1 Garantizar a los jóvenes y adultos el avance en suescolaridad, mediante el fortalecimiento de las ofertas educativasabiertas y flexibles que permiten la combinación del estudio conel trabajo.
8.1 Propiciar espacios para la reflexión y la elaboración deestrategias que contribuyan al mejoramiento de los indicadores derendimiento de la educación costarricense.
9.1 Mejorar la asignación y ejecución de los recursos destinados alas Juntas de Educación y Administrativas mediante elestablecimiento de controles adecuados y la aplicación correcta dela normativa vigente.
10.1 Coadyuvar con la permanencia del estudiante en el aula,mediante la prestación del servicio de alimentación complementariay del subsidio económico a las familias en pobreza y pobrezaextrema.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Brindar los servicios educativos a la población en edad decursar el ciclo Interactivo II, dando especial énfasis a loscantones de menor desarrollo social y las zonas indígenas(A).
2.1.1 Atención de las comunidades rurales dispersas mediante elprograma de maestro itinerante de preescolar, poniendo enfuncionamiento 300 servicios(A).
3.1.1 Atención de la población indígena en I y II Ciclos, mediantela apertura de cinco escuelas en estas zonas(A).
3.1.2 Incorporación de 600 escuelas en el programa de EscuelaDigna para Todos, para la aplicación de estrategias innovadoras degestión institucional y práctica pedagógica(A).
3.1.3 Desarrollo de una propuesta curricular utilizando latecnología que facilite el trabajo con ambientes multigrado(A).
3.1.4 Ampliación de la cobertura del programa Aula Abierta paralograr que 10.000 niños, niñas y adolescentes puedan concluir suformación básica(A).
PP- 113-041
4.1.1 Incrementar la matrícula en III Ciclo y EducaciónDiversificada Académica en un 2%(A).
4.1.2 Ofrecer el servicio de transporte gratuito a 27.500estudiantes III Ciclo y Educación Diversificada Académica,deescasos recursos económicos, residentes en zonas de difícilacceso(A).
4.1.3 Proporcionar 4.000 becas a estudiantes de III Ciclo yEducación Diversificada académica de escasos recursoseconómicos(A).
4.1.4 Apertura de 10 colegios académicos y 28 telesecundariaspara atender a la población estudiantil(A).
5.1.1 Incorporación de la enseñanza del francés en el III Ciclo delos Colegios Técnicos(A).
5.1.2 Ofrecer el servicio de transporte gratuito a 24.321estudiantes de III Ciclo y Educación Diversificada Técnica, deescasos recursos económicos, residentes en zonas de difícilacceso(A).
5.1.3 Proporcionar 3.550 becas a estudiantes de escasos recursosde Educación Técnica(A).
6.1.1 Fortalecimiento de los programas educativos que tienden apromover la inclusión educativa de las personas con necesidadeseducativas especiales, incluyendo 250 servicios de apoyo fijo eitinerante para la atención de esta población(A).
6.1.2 Aprobación de 13 servicios especializados que presten unservicio de apoyo para la atención de las adecuacionescurriculares de los estudiantes con necesidades educativasespeciales en secundaria(A).
6.1.3 Aprovechamiento del potencial tecnológico para promover eldesarrollo de la población escolar con necesidades educativasespeciales(A).
6.1.4 Favorecimiento de la calidad de vida de las personasadultas con discapacidad mediante la autorización de 10 nuevosservicios educativos, vocacionales y fisioterapeuticos(A).
7.1.1 Mejorar el nivel de retención de estudiantes en el III ciclode educación secundaria nocturna en un promedio del 2% en loscantones de Desamparados, Cañas, Santa Cruz, Liberia, Limón, PérezZeledón y Alajuela(A).
8.1.1 Realización de actividades dirigidas a la búsqueda del
PP- 113-042
mejoramiento en el rendimiento académico en las regiones de SanJosé, Desamparados, Pérez Zeledón, Liberia y Santa Cruz(M).
9.1.1 Ejecución de 394 acciones de capacitación y asesoríadirigidas a las Juntas de Educación y Administrativas de las 20regiones educativas(A).
10.1.1 Distribución de cinco mil novecientos cuarenta y cuatromillones de colones para la atención de los beneficiarios delprograma de comedores escolares(A).
10.1.2 Distribución de setecientos cincuenta millones de colonesentre los estudiantes en pobreza y probreza extrema mediante elotorgamiento del bono escolar(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Servicios en zonas
prioritarias en el 2003
- Servicios en zonas
prioritarias en el 2002
/ Servicios en zonas
prioritarias en el 2002
* 100 0.00 0.00 30.00
01.1.1.1 Eficacia
Matrícula inicial en
Interactivo II/
Población en edad de
cursar el ciclo
Interactivo II *100 24.80 0.00 29.00
01.1.1.2 Eficacia
Número de servicios
itinerantes en
funcionamiento 278.00 0.00 300.00
02.1.1.1 Eficacia
Matrícula inicial en
preescolar/ Población en
edad de cursar
preescolar * 100 85.30 0.00 88.00
02.1.1.2 Eficacia
Escuelas en zonas
indígenas en el 2003-
escuelas en zonas
indígenas en el 2002 /
escuelas en zonas
indígenas en el 2002
*100 0.00 0.00 3.00
03.1.1.1 Eficacia
Número de escuelas en el
programa 402.00 0.00 1,002.00
03.1.2.1 Eficacia
PP- 113-043
Propuesta curricular
desarrollada 0.00 0.00 1.00
03.1.3.1 Eficacia
Número de estudiantes
beneficiados 5,500.00 0.00 10,000.00
03.1.4.1 Eficacia
Estudiantes matriculados
en el 2003- estudiantes
matriculados en el 2002/
estudiantes matriculados
en el 2002 *100 0.00 0.00 2.00
04.1.1.1 Eficacia
Número de estudiantes
beneficiados 0.00 0.00 27,500.00
04.1.2.1 Eficacia
Número de becas
entregadas 0.00 0.00 4,000.00
04.1.3.1 Eficacia
Nuevas instituciones de
educación académica 0.00 0.00 38.00
04.1.4.1 Eficacia
Cantidad de secciones de
III Ciclo de Educación
Técnica recibiendo
clases de francés 0.00 0.00 479.00
05.1.1.1 Eficacia
Estudiantes beneficiados
con transporte de
estudiantes 0.00 0.00 24,321.00
05.1.2.1 Eficacia
Estudiantes de educación
técnica beneficiados
con beca 0.00 0.00 3,550.00
05.1.3.1 Eficacia
Servicios disponibles en
el 2003- Servicios
disponibles en el 2002 /
Servicios disponibles en
el 2002 *100 0.00 0.00 90.00
06.1.1.1 Eficacia
Cantidad de servicios
autorizados / cantidad
de servicios programados
*100 0.00 0.00 100.00
06.1.2.1 Eficacia
Cantidad de niños de
aulas integradas
atendidos por el
programa 6,177.00 0.00 7,100.00
06.1.3.1 Eficacia
PP- 113-044
Servicios autorizados en
el 2003 / Servicios
programados para el 2003
*100 0.00 0.00 100.00
06.1.4.1 Eficacia
Deserción en III ciclo
de colegios nocturnos en
los cantones
prioritarios en el 2003
- Deserción en III ciclo
en los colegios
nocturnos de los
cantones prioritarios en
el 2002/ Deserción en
III ciclo en secundaria
nocturna en esos
cantones en el 2002 36.70 0.00 34.70
07.1.1.1 Eficacia
Número de regiones
prioritarias realizando
actividades relacionadas
con rendimiento
académico. 0.00 0.00 5.00
08.1.1.1 Eficacia
Acciones de capacitación
y asesoría realizadas/
acciones de capacitación
y asesoría programadas *
100 0.00 0.00 100.00
09.1.1.1 Eficacia
Presupuesto para
comedores escolares
ejecutado /Presupuesto
asignado * 100 0.00 0.00 100.00
10.1.1.1 Eficacia
Presupuesto para bonos
escolaries ejecutado /
Presupuesto asignado
*100 0.00 0.00 100.00
10.1.2.1 Eficacia
SUBPROGRAMA 1
PP- 113-045
113 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA
ENSEÑANZA PREESC. I ,II CICLOS
DESPACHO VICEMINISTRO ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Atención a los Servicios Educativos de Materno Infantil,Preescolar y I y II Ciclos, de la Educación General Básica,velando por la continuidad del proceso formativo en la poblaciónatendida.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual
1 Servicios Educativos Materno Infantil
Estudiantes 18,750.00 18,750.00
2 Servicios Educativos de Preescolar
Estudiantes 68,633.00 68,633.00
3 Servicios Educativos de I y II ciclos
Estudiantes 505,000.00 505,000.00
4 Servicio de alimentación complementaria
Estudiantes beneficiados 450,000.00 450,000.00
5 Bono escolar
Estudiantes benficiados 75,000.00 75,000.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1 Ampliar los servicios educativos dirigidos a la PoblaciónMaterno Infantil, mejorando el acceso, procesos, medios deaprendizaje y procurando resultados educativos exitosos.
2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educaciónPreescolar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 dela Constitución Política.
3.1 Brindar mayores oportunidades educativas a la población de Iy II ciclos, poniendo especial atención en el acceso, procesos,medios de aprendizaje y buscando resultados educativos exitosos.
PP- 113-046
4.1 Coadyuvar con la permanencia del estudiante en el aula,mediante la prestación del servicio de alimentación complementariay del subsidio económico a las familias en pobreza y pobrezaextrema.
METAS DE GESTION Y RELAVANCIA:
1.1.1 Brindar los servicios educativos a la población en edad decursar el ciclo Interactivo II, dando especial énfasis a loscantones de menor desarrollo social y las zonas indígenas(A).
2.1.1 Atención de las comunidades rurales dispersas, mediante elprograma de maestro itinerante de preescolar, poniendo enfuncionamiento 300 servicios(A).
3.1.1 Atención de la población indígena en I y II Ciclos, mediantela apertura de 5 escuelas en estas zonas(A).
3.1.2 Incorporación de 600 escuelas en el Programa de EscuelaDigna para Todos, para la aplicación de estrategias innovadoras degestión institucional y práctica pedagógica(A).
3.1.3 Desarrollo de una propuesta curricular utilizando latecnología que facilita el trabajo con ambientes multigrado(A).
3.1.4 Ampliación de la cobertura del programa Aula Abierta paralograr que 10.000 niños, niñas y adolescentes puedan concluir suformación básica(A).
4.1.1 Distribución de cinco mil novecientos cuarenta y nuevemillones de colones para la atención de los beneficiarios delPrograma de Comedores Escolares(A).
4.1.2 Distribución de setecientos cincuenta millones de colonesentre los estudiantes en pobreza y pobreza extrema mediante elotorgamiento del bono escolar (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Servicios en zonas
prioritarias en el 2003-
Servicios en zonas
prioritarias en el 2002/
Servicios en zonas
prioritarias en el 2002
* 100 0.00 0.00 30.00
Eficacia1.1.1.1.
PP- 113-047
Matrícula inicial en
Interactivo II /
Población en edad de
cursar el ciclo
Interactivo II *100 24.80 0.00 29.00
Eficacia1.1.1.2.
Número de servicios
itinerantes en
funcionamiento 278.00 0.00 300.00
Eficacia2.1.1.1.
Matrícula inicial en
Preescolar / Población
en edad de cursar
preescolar *100 85.30 0.00 88.00
Eficacia2.1.1.2.
Escuelas en zonas
indígenas en el 2003 -
escuelas en