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Expansión de la Generación e Infraestructura Eléctrica 2012-2020
Gonzalo Casaravilla
3 de setiembre del 2012
SISTEMA ELÉCTRICO URUGUAYO
B A
50 km
I
MONTEVIDEO
NEPTUNIA
LA FLORESTA
PAN DE AZUCAR
SAN CARLOS
MALDONADO
PUNTA DEL ESTE
MINAS
PANDO
SUAREZ
ROCHA
CASTILLOS
CHUY LASCANO
JOSE P.VARELA
TREINTA Y TRES
ENRIQUE MARTINEZ
MELO
RIO BRANCO
VALENTINES
TERRA
BAYGORRIA
DURAZNO
FLORIDA
S.VAZQUEZ
LIBERTAD
RODRIGUEZ A.CORRIENTES
CANELONES
TRINIDAD
CARDONA
NUEVA HELVECIA
PAYSANDU
CONCEPCION
COLONIA ELIA
FRAY BENTOS
MERCEDES
YOUNG SAN JAVIER
NUEVA PALMIRA
CONCHILLAS
COLONIA JUAN LACAZE
ROSARIO
SALTO
CONCORDIA
SALTO GRANDE ARGENTINA
ARAPEY
TOMAS GOMENSORO
ARTIGAS
RIVERA
TACUAREMBO
PALMAR
SALTO GRANDE URUGUAY
BIFURCACION
RIO NEGRO
VERGARA
CEBOLLATI
SAN LUIS
ARROZAL 33
RINCON DE RAMIREZ
MANUEL DIAZ STEL
CUCP
SOLYMAR
LAS TOSCAS
ACTUALIZADO : Agosto 2010
LAS PIEDRAS
C
LIVRAMENTO
CONVERSORA DE FRECUENCIA
EFICE PUNTA DEL TIGRE
MINAS
BRUJAS
BOTNIA
P.E.CARACOLES
P.E.NUEVO MANANTIAL
• Cantidad de servicios
eléctricos: 1 324 000 (dato a octubre de 2011)
• % de electrificación de hogares: 98.7%
Demanda eléctrica del Uruguay
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
GWh/año
año
Escenario de alto crecimiento
Escenario de bajo crecimiento
4
Consumo de energía eléctrica kWh / habitante / año
URUGUAY 2012 = 2600 kWh/hab/año
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
ktep
URUGUAY: CONSUMO FINAL ENERGÉTICO ACUMULADO POR
SECTOR
residencial comercial/servicios transporte industrial agro/pesca no identificado
Fuente: Balance Energético Nacional 2010 – Dir. Nacional de Energía
7%
35%
28%
9%
21%
6
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2000 2005 2010 2015año
Grandes consumidores
Medianos consumidores
Generales
Residenciales
Otros
PARTICIPACION EN EL CONSUMO INTERNO POR CATEGORIA UNIDADES FÍSICAS
Sistema de generación uruguayo 2011 HIDRÁULICA (UTE y CTM) Potencia (MW)
Gabriel Terra (UTE - Rincón del Bonete) 152
Baygorria (UTE) 108
Consitución (UTE - Palmar) 333
Salto Grande Uruguay (CTM) 945
Sub total HIDRÁULICA 1.538 TÉRMICA (UTE y Privados) Potencia (MW)
Central Batlle (Sala B, 5ta., 6ta. - TV Fueloil) (50+80+125 MW) 255
Central Térmica de Respaldo (CTR - TG Gasoil) (2 x 106 MW) 212
Central Punta del Tigre (TG Gas Natural - Gasoil) (6 x 50 MW) 300
Central de Maldonado (TG Gasoil) 20
Central de Motores (Fueloil) (8 x 10 MW) 80
Generadores Diesel (Gasoil) 6
Generador Zenda Leather (Gas Natural) 3
Sub total TÉRMICA 876 FUENTES RENOVABLES NO CONVENCIONALES (UTE y Privados) Potencia (MW)
Parque Eólico Sierra de los Caracoles I y II (UTE) 20
Generación Eólica (Privados) 20
Generación Biomasa (Privados) (UPM 160 MW + 72 MW de otros ) 232
Sub total FUENTES RENOVABLES NO CONVENCIONALES 272 CAPACIDAD TOTAL INSTALADA EN URUGUAY 2.686
Demanda máxima (con 132MW de cogeneración ) año 2011 : 1.884
Hydro:1538 MW
Bonete 152 MW 140 días Baygorria
108 MW 3 días
Palmar 333 MW 22 días
Salto Grande (50% UY) 945 MW 8 días
9
Proyección del precio del petróleo
Alternativas
Fuente: informe Lazard de junio 2009
Cambio de paradigma
• Diversificación (tecnologías , fuentes y riesgos).
• Disminución de la vulnerabilidad externa Ø Desarrollo de energías autóctonas. Ø Incorporación del GNL en el país.
• Desarrollo de capacidades productivas distribuidas.
Plan de expansión de la generación e interconexiones
• Al 2015 tendremos:
+ 1200 MW de energía Eólica + 200 MW de centrales de Biomasa + 500 MW de respaldo térmico
Eficiencia y de rápida respuesta para renovables = Ciclo Combinado
+ Regasificadora de GNL Flexibilidad, diversificación, costo y desarrollo industrial
+ 500 MW de interconexión con Brasil
Derrame sobre la economía Nacional de cada MWh comprado
Biomasa Eólica86% 38%
PROYECTO INTERCONEXION CON BRASIL
PROYECTO LÍNEAS ZONA NORTE
Estado de avance + 1200 MW de energía Eólica
Contratos firmados = 13 por un total de 544 MW Potenciales contratos próximos a firmar = 8 de aprox. 50 MW por un total de 389 MW UTE-Electrobras en predios Colonización = 2x80 MW Leassing UTE en predios Colonización = 70 MW
+ 200 MW de centrales de Biomasa Contratos en vías de ser firmados = 3, 40.6 MW (0.6, 20 y 20 MW) Montes del Plata = 55 a 80 MW (al sistema, se instalan 200 MW) Proyecto UTE – UPM = 54 MW (al sistema)
+ 500 MW de respaldo térmico Licitación en curso (primer sem. 2014 turbinas de gas, segundo sem. 2015 turbina de vapor)
+ Regasificadora de GNL Licitación próxima a salir (operativa primer semestre 2015)
+ 500 MW de interconexión con Brasil Obras en curso (operativa a fines segundo semestre 2013)
16
22 plantas, 1163 MW
Generación Distribuida
Centrales de térmicas incorporadas en 2012 Arrendamiento / GAS OIL
Operador(Central Generadora)
Localidad Departamento
Pcomp.(MW)
Tensión (kV) Nodo
Aggreko(Montevideo A 18 MW)
Montevideo 18 6,4 Montevideo A
Aggreko(Montevideo A 7 MW)
Montevideo 7 6,4 Montevideo A
Aggreko(Montevideo B 18 MW)
Melilla Montevideo
18 6,4 Montevideo B
Aggreko(Montevideo B 7 MW)
Melilla Montevideo
7 6,4 Montevideo B
Shikay S.A.(Cedido por APR Energy, LLC) San José 100 150
Punta del Tigre
En 2013 se incorporarán entre 100 y 150 adicionales
BIOMASA
GNL
EOLICA
HIDRAULICA
21
Energías por fuente según la hidraulicidad.
23
Plan y efectos sobre el CAD (dólares de diciembre 2011 sin IVA)
• CAD: costos de combustible, compra a agentes nacionales e importaciones
24
• CAD: costos de combustible, compra a agentes nacionales e importaciones
25
EROGACIONES 2009-2012 (PROY) A PRECIOS 2012
CONCEPTO % PROMEDIO
Sueldos 11 %
Servicios Contratados 2 %
Compras para Operar 6 %
Intereses 1%
Transferencias e Impuestos 15%
Inversiones 14%
Amortización de Prestamos 10 %
UNIDAD: MILLONES DE PESOS
59%
41%
27
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
1986 1990 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Centrales Hidraúlicas
Unidades Térmicas
Alternativa no convencionales
Salto Grande
POTENCIA NOMINAL INSTALADA EN GENERACION -‐MW
28
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Circuitos de 60kVCircuitos de 110 kVCircuitos de 150 kVCircuitos de 230 kVCircuitos de 500 kVTotal de km de líneas
EXTENSION DE LA RED DE TRASMISION (en km de Líneas y Cables)
29
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
De 150 kV (**)
De 500 kV (**)
TRANSMISION -‐ POTENCIA INSTALADA EN TRANSFORMADORES -‐MVA
** Incluye transformadores elevadores de unidades de generación
30
0
10
20
30
40
50
60
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
De 60 kV
De 150 kV
De 500 kV
TRANSMISION -‐ CANTIDAD DE SUBESTACIONES ELEVADORAS Y REDUCTORAS
31
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Estaciones MT/MT
Subestaciones MT/BT
DISTRIBUCION -‐ POTENCIA INSTALADA EN TRANSFORMADORES (MVA)
32
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
De 60 Y 30 kV
De 15 Y 6 kV
220 V, 230 V, 400 V
DISTRIBUCION -‐ EXTENSION DE LA RED (km DE LÍNEAS Y CABLES)
33
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Subestaciones MT/BT
DISTRIBUCION -‐ CANTIDAD DE ESTACIONES Y SUBESTACIONES
34
0
50
100
150
200
250MILLO
NES de U$S
año
GENERACION
TRASMISION
DIR. DISTRIB Y COMERCIAL
OTROS
INVERSIONES -‐ 1993 -‐ 2011 REALES Y 2012 AL 2017 PROYECTADAS
UNIDAD MILLONES DE U$SA PRECIOS CONSTANTES 2012
35
6 70188
25
289346
72
284
26
728569
460546
74
1.648
762686 617
77
2.142
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
GENERACION TRASMISION DISTRIB Y COMERCIAL
OTROS TOTAL
MILLO
NES
de U$S
2000-‐2004
2005-‐2009
2010-‐2014
2012-‐2016
INVERSIONES QUINQUENALES REALES Y PROYECTADAS
UNIDAD MILLONES DE U$SA PRECIOS CONSTANTES 2012
INVERSION SECTOR ELECTRICO 2012-2016
• UTE : 2150 MU$S (Gen, Dist, Tras, etc.) • ANCAP-UTE (Regasificadora GNL) : 300 MU$S • UTE – ELECTROBRAS en Eólica : 300 MU$S • Privados Eólica : 1500 MU$S • Priv. Biomasa (incluye M del Plata): 550 MU$S
Ø TOTAL = 4800 MU$S
36
Evolución de las TIC
• Alto nivel de integración • Crecimiento exponencial • Procesamiento “en la nube” • Nuevos servicios públicos de
telecomunicaciones: fibra óptica, wireless, móviles, etc.
• Avance de la convergencia
Redes Inteligentes (Smart Grids)
Alto nivel de automatización en EAT, AT y MT
Alto desarrollo en sistemas de gestión de la explotación
Alto nivel de desarrollo de las telecomunica-
ciones
Poco avance en AMI
(medida remota de consumos)
Sin avances en gestión de la demanda
Sin avances en automatización
en BT
• Modular la demanda para el uso óptimo de la red. • Usar eficientemente la generación eólica. • Optimizar e integrar la red de transporte y distribución. • Integrar a la red la Generación Distribuida
– ¿es posible la operación en isla? ¿que tecnologías se requieren?
• Mejorar la explotación de la red – ¿Operación centralizada o distribuida? – ¿SCADAs centralizado o distribuido? – ¿Cómo despachar la GD?
• Reducir pérdidas – Conocer on-line el consumo de los clientes, procesamiento y servicios asociados
• Movilidad eléctrica – Nivel esperado de penetración del Vehículo eléctrico ¿Cómo se gestiona la
carga?
Algunos Desafíos
• ¿Qué tecnologías se están aplicando en el mundo y con qué beneficio?
• ¿Qué sistemas desarrollar en UTE y en qué orden?
• Principales sistemas a evaluar: Ø PMU ( Phasor Measuring Unit) Ø FLISR (Fault Location/Isolation/Service Restoration) Ø Volt/VAR Control Ø AMI (Advanced Metering Infraestructure) Ø DR (Demand Response)
• ¿Cómo hacer una gestión eficiente de la información disponible?
• Seguridad / Interoperabilidad / Normalización de protocolos
• ¿Cómo desarrollar una Comunicación eficiente con nuestros clientes?
Incertidumbres
Plan director de Redes Inteligentes
¿ P A R A Q U É ?
Disponer de un Plan Estratégico que sirva de referencia para la toma de decisiones
Evaluar la situación actual utilizando una metodología rigurosa y probada
Evaluar la innovación tecnológica requerida en todas las áreas de la empresa
Evaluar los MOUs entre UTE y empresas proveedoras para la realización de proyectos piloto
RenewableS 2011 GLOBAL STATUS REPORT www.ren21.net
Fotovoltaica conectada a la red Primer etapa: Ubicación: Represa de salto grande. Potencia: 480kWp Tensión: 15kV Propiedad: MIEM (Donación de Japón) Contrato: Arrendamiento. OyM: UTE (10años) Fecha de inicio de las obras: 15/08/2012 Fecha de puesta en servicio estimada: 03/2013 Segunda etapa: Replicar el proyecto de la primer etapa. Ubicación: Parque de vacaciones UTE-ANTEL.
Para ir pensando y no tanto…
• Aprovechamientos mini-hidráulicos.
• Solar (Térmica y FV) • Centrales de bombeo.
Represa de Cuñapirú (1882-1959)
Opción Uruguay • Planificación permanente (costo y vulnerabilidad) • Eólica. • Gas Natural. • Colectores termo-solares. • Interconexiones regionales. • Cogeneración. • Biomasa energética. • Bombeo y acumulación. • Transporte eléctrico. • Redes inteligentes con control distribuido de la demanda. • Eficiencia energética.
94%