Post on 31-Jul-2020
Para contestar cite:Radicado ANI No.: 20181020096513
*20181020096513*Fecha: 29-06-2018
MEMORANDO
Bogotá D.C
PARA: DR. DIMITRI ZANINOVICH VICTORIA Presidente
DR. JOSE LEONIDAS NARVAEZ MORALESVicepresidencia de Gestión Contractual
DR. LUIS FERNANDO MEJIA GOMEZVicepresidente de Ejecutiva
DR. CAMILO ANDRES JARAMILLO BERROCALVicepresidente de Estructuración
DR. FERNANDO IREGUI MEJIAVicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno
DRA. GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZVicepresidente Administrativa y Financiera
DRA. LINA QUIROGA VERGARAVicepresidente Jurídico
DE: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIOJefe Oficina de Control Interno
ASUNTO: Informe de auditoría correspondiente a la administración del riesgo institucional – PVAR 1.
Respetados Doctores:
La Oficina de Control Interno, en su rol de evaluación y seguimiento, realizó en el mes de junio del 2018, la auditoría correspondiente a la administración del riesgo institucional de la ANI (PVAR 1), cuyo informe se remite para conocimiento de todos los líderes de procesos.
En este informe se presentan recomendaciones que se describen el capítulo 7, las cuales deben atenderse por los responsables de administrar los riesgos, de los cinco procesos evaluados en la muestra, con el fin de fortalecer la administración del riesgo de la Entidad.
Cordial saludo,
GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIOJefe Oficina de Control interno
Anexos: 11 folios
Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.PBX: 4848860 - 01 8000 410151– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
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Para contestar cite:Radicado ANI No.: 20181020096513
*20181020096513*Fecha: 29-06-2018
MEMORANDO
cc. Dra. Poldy Paola Osorio Alvarez – Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Riesgos
Proyectó: Yuly Andrea Ujueta Castillo – Contratista Oficina de Control InternoVoBo: Nro Rad Padre:Nro Borrador:GADF-F-010
Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.PBX: 4848860 - 01 8000 410151– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
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