Post on 07-Nov-2015
description
GASTOS GENERALES
Los Gastos Generales son aquellos costos indirectos relacionados a la ejecucin de la obra, que no
intervienen directamente en el proceso constructivo pero que sirven de apoyo o complemento para
el logro de la meta u objetivos y pueden ser ejecutados en el lugar de la obra o desde otras
instalaciones ajenas a ella, y son derivados de la propia actividad empresarial o de administracin,
por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos. Los
gastos generales pueden ser gastos fijos y gastos variables. El presupuesto de gastos generales que
se considera en el Expediente Tcnico no puede ser usado para gastos de materiales de construccin
y otros gastos faltantes para la ejecucin de la obra como es el caso de la supervisin y/o liquidacin.
Cabe agregar que cuando se elabora un expediente tcnico se debe considerar los costos directos
(insumos o servicios que intervienen en el proceso constructivo de la obra y se clasifican en mano
de obra, materiales, equipos y herramientas) y los gastos generales; adicionalmente al monto total
de la obra, deben considerarse los gastos de supervisin y de liquidacin, los cuales no forman parte
de la partida de gastos generales. Los gastos generales para una obra por administracin directa
estn referidas a todos los costos indirectos cualquiera que sea su denominacin, no previstos y que
posibiliten la continuidad de la obra (son aquellos relacionados a la ejecucin de la obra, que no
intervienen directamente en el proceso de construccin, pero que sirven de apoyo o complemento
para el logro de la meta del proyecto y pueden ser ejecutados en el lugar de la obra o desde otras
instalaciones ajenas a ella). En cuanto a financiar los materiales de construccin que se requiere
para la culminacin de la obra, esto tendra que ver con la sustentacin que se realice explicando
los motivos de la necesidad de una mayor cantidad, no programada. Lo que podra dar lugar a un
reajuste del presupuesto, si existieran saldos o de lo contrario la solicitud de un presupuesto
adicional para resolver dicho problema. Por lo general los Gastos Generales se consideran como un
porcentaje de los costos directos, que varan entre el 5% al 10%. Las municipalidades debern
instituir buenas prcticas para evitar problemas en la ejecucin y control presupuestal y financiero
de la obra. Como punto de partida, se debe proceder a una correcta definicin de las partidas de
gasto del proyecto en el Expediente Tcnico, el cual debe contemplar, entre otros, los siguientes
aspectos:
1) Los clculos de la estructura del presupuesto del proyecto debe cumplir el siguiente esquema: +
Costo Directo:(Materiales, equipos, herramientas y Mano de Obra calificada y no calificada). +
Gastos Generales Variables (Administrativos: Administrador de Obra, Almacenero, Guardin y
Asistencia tcnica: Residente de Obra y/o Maestro de Obra vinculados al plazo de ejecucin). +
Gastos Generales Fijos (Financieros no vinculados al plazo de ejecucin). = Costo de Obra (Para el
caso de ejecucin por administracin directa) Si la obra es ejecutada por contrata se debe aadir: +
Utilidad + IGV = Costo de Obra (Presupuesto Base para el caso de ejecucin por contrata) + Costo
de Supervisin + Costo de Liquidacin = Costo Total del Proyecto de Inversin.
2) El Expediente Tcnico es el documento que permite una adecuada ejecucin de un proyecto de
Infraestructura, por lo tanto su contenido debe ser exclusivamente relacionado a los aspectos
tcnico constructivos, indicando al detalle las diferentes actividades (partidas) con sus respectivos
costo parciales y totales que se requieren para lograr el objetivo o meta del proyecto, sustentado
en las especificaciones tcnicas o caractersticas del proceso de ejecucin del proyecto En el caso
de un proyecto que no sea de infraestructura, el expediente responder bsicamente al detalle de
las actividades a implementar, con la relacin y caractersticas de los insumos que se requerirn
para lograr la meta u objetivo propuesto, as mismo cuantificado o valorado cada una de las
actividades para efectuar el control correspondiente.
Obra:Cliente: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUDDepartamento: Huancavelica
Costo Directo S/.Gastos Generales: ( )% S/.Utilidad: ( )% S/.Subtotal
IGV ( 19.00% ) S/.Valor Referencial S/.
Plazo de ejecucin: 90 dasGASTOS GENERALES VARIABLES
1.00 Gastos Generales de Obra Tiempo (das) Costo Participacin Parcial Totala) Obra
Residente de Obra 120 100.00% 0.00Almacenero 90 100.00% 0.00Guardian 90 100.00% 0.00 0.00
b) Leyes Sociales (planilla) %Total Gastos Generales de Obra S/. 0.00
2.00 Gastos Generales de Oficina Tiempo (das) Costo Participacin Parcial Totala) Oficina Central
Ing. Coordinador 90 %Secretaria 90 % 0.00
b) Leyes Sociales (planilla) % 0.00c) Varios
Alquiler sede central 90 %Utiles de oficina y dibujo 90 %Servicio de telfono, fax e internet 90 %Fotocopia de planos y otros 90 %Sevicio de agua potable 90 %Servicio de electricidad 90 %Plizas y seguros 90 % 0.00
Total Gastos Generales de Oficina 0.00
3.00 Gastos Financieros Tiempo (mes) Costo Participacin Parcial Totala) Cartas Fianza
Carta Fianza por Adel. Directo (20%) 3.00 %Carta Fianza por Adel. Materiales (30%) 3.00 %Garanta Seriedad de la Propuesta (2%) 3.00 %Carta Fianza por Fiel Cumplimiento (10%) 6.00 % 0.00
b) TributosSencico - 0.20% 0.00 0.00
Total Gastos Financieros 0.00
Total Gastos Generales Variables S/. 0.00
GASTOS GENERALES FIJOS
1.00 Pruebas y ensayos Und Cantidad Costo Parcial Total Pueba de resistencia del concreto est. 0.00
Diseo de mezcla est. 0.00Proctor Modificado est. 0.00Densidad de Campo est. 0.00Anlisis granulomtrico est. 0.00 0.00
Total Gastos Generales Fijos S/. 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES 0.00
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
CONSTRUCCION DEL MODULO DE TBC DEL CENTRO DE SALUD CASTROVIRREYNA-SALDO DE
PER Ministeriode SaludPrograma de Apoyo
a la Reforma del Sector SaludPARSALUD II
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERAo del Centenario de Macchu Picchu para el Per
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTALDESCR UNIDAD S/. / u S/.
( A ) GASTOS GENERALES FIJOSA.1 OBRAS PROVISIONALESA.1.01 Construccin de Campamento m2 0.50 3,000.00 450.00 675,000.00 MONTO TOTAL OBRAS PROVISIONALES 675,000.00
A.2 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACIONA.2.01 Documentos de licitacin est 1.00 7,000.00 7,000.00 A.2.02 Visita a Obra est 2.00 7,000.00 14,000.00 A.2.03 Gastos Notariales est 1.00 7,000.00 7,000.00 A.2.04 Elaboracion de Propuesta est 1.00 15,000.00 15,000.00 TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 43,000.00
A.3 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRAA.3.01 Ingeniero Residente de obra mes 1.0 2.00 16,000.00 32,000.00 A.3.02 Ingeniero Asistente mes 1.0 2.00 7,000.00 14,000.00 A.3.03 Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones mes 1.0 2.00 9,000.00 18,000.00 A.3.04 Metrador - Autocadista mes 1.0 2.00 3,000.00 6,000.00 A.3.05 Administrador mes 0.5 2.00 5,000.00 5,000.00 A.3.06 Contador mes 0.5 2.00 4,000.00 4,000.00 A.3.07 Secretaria mes 1.0 2.00 2,500.00 5,000.00 A.3.08 Conserje mes 1.0 2.00 1,500.00 3,000.00 A.3.09 Leyes Sociales glb 1.0 55.73% 87,000.00 48,485.10 A.3.10 Materiales de Oficina est 1.0 2.00 5,000.00 10,000.00 A.3.11 Fotocopias est 1.0 1.00 5,000.00 5,000.00 A.3.12 Copias de Planos est 1.0 1.00 10,000.00 10,000.00 A.3.13 Comunicaciones est 1.0 2.00 3,000.00 6,000.00 TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 166,485.10
A.4 GASTOS FINANCIEROSA.4.01 Adelanto en Efectivo mes 0.20 16.00 30,000.00 96,000.00 A.4.02 Garantia de fiel cumplimiento mes 0.10 18.00 15,000.00 27,000.00 A.4.03 Seguros de Obra mes 0.10 16.00 15,000.00 24,000.00
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS 147,000.00
A.5 CAMPAMENTOA.5.01 Mantenimiento de Campamento mes 1.00 18.00 15,000.00 270,000.00
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS 270,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 1,301,485.10
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTALUNIDAD MESES S/. / u S/.
( B ) GASTOS GENERALES VARIABLESB.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVOB.1.01 Gerente de Obra mes 1.00 18.00 18,000.00 324,000.00B.1.02 Ingeniero Jefe de Obra mes 1.00 18.00 16,000.00 288,000.00B.1.03 Ingeniero Asistente mes 5.00 17.00 7,000.00 595,000.00B.1.04 Ingeniero de Explanaciones mes 2.00 12.00 9,000.00 216,000.00B.1.05 Ingeniero de Suelos y Pavimentos mes 2.00 16.00 9,000.00 288,000.00B.1.06 Ingeniero Obras de Arte y Drenaje mes 2.00 12.00 9,000.00 216,000.00B.1.07 Ingeniero de Impacto Ambiental y Seguridad mes 1.00 8.00 9,000.00 72,000.00B.1.08 Ingeniero de Estructuras mes 2.00 8.00 9,000.00 144,000.00B.1.09 Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones mes 2.00 18.00 9,000.00 324,000.00B.1.10 Ingeniero Mecnico mes 1.00 17.00 9,000.00 153,000.00B.1.11 Profesional Arquelogo mes 1.00 8.00 6,000.00 48,000.00B.1.12 Metrador - Autocadista mes 2.00 18.00 3,000.00 108,000.00B.1.13 Maestro de Obra mes 5.00 18.00 3,500.00 315,000.00B.1.14 Topografo mes 3.00 18.00 3,500.00 189,000.00B.1.15 Nivelador mes 3.00 18.00 3,000.00 162,000.00B.1.16 Tcnico Laboratorista mes 2.00 18.00 3,200.00 115,200.00B.1.17 Tcnico en Computacin mes 3.00 18.00 3,000.00 162,000.00B.1.18 Tcnico Mecnico Elctrico mes 2.00 18.00 3,000.00 108,000.00B.1.19 Mdico mes 1.00 18.00 6,000.00 108,000.00B.1.20 Enfermera mes 2.00 18.00 3,500.00 126,000.00B.1.21 Administrador mes 1.00 18.00 5,000.00 90,000.00B.1.22 Contador mes 1.00 18.00 4,000.00 72,000.00B.1.23 Planillero - Pagador mes 1.00 18.00 3,000.00 54,000.00B.1.24 Almacenero mes 3.00 18.00 2,500.00 135,000.00B.1.25 Secretaria mes 1.00 18.00 2,500.00 45,000.00B.1.26 Chofer mes 10.00 18.00 2,000.00 360,000.00B.1.27 Guardianes mes 6.00 18.00 1,500.00 162,000.00B.1.28 Ayudante de Topografia mes 18.00 18.00 1,500.00 486,000.00B.1.29 Ayudante de Laboratorio mes 3.00 18.00 1,500.00 81,000.00B.1.30 Radio Operador mes 1.00 18.00 1,800.00 32,400.00B.1.31 Controladores mes 6.00 18.00 2,000.00 216,000.00B.1.32 Ayudantes Mecnicos mes 2.00 18.00 1,800.00 64,800.00B.1.33 Conserje mes 2.00 18.00 1,500.00 54,000.00B.1.34 Leyes Sociales glb 1.00 55.73% 5,913,400.00 3,295,537.82
ESTRUCTURA DE LOS GASTOS GENERALES
1/2
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTALDESCR UNIDAD S/. / u S/.
ESTRUCTURA DE LOS GASTOS GENERALES
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 9,208,937.82
B.2 GASTOS DE ALIMENTACIONB.2.01 Personal Profesional mes 20.00 18.00 900.00 324,000.00 B.2.02 Personal Tcnico y Administrativo mes 30.00 18.00 600.00 324,000.00 B.2.03 Personal Auxiliar y Obrero Capacitado mes 48.00 18.00 450.00 388,800.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION 1,036,800.00
B.3 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIONB.3.01 Personal Directo ( Pasaje Areo ) est 15.00 6.00 700.00 63,000.00 B.3.02 Personal Indirecto ( Pasaje Terretre ) est 78.00 6.00 200.00 93,600.00
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 156,600.00
B.4 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOSB.4.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 mes 4.00 18.00 7,500.00 540,000.00 B.4.02 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 2 mes 4.00 18.00 7,500.00 540,000.00 B.4.03 Camion Baranda mes 2.00 18.00 9,000.00 324,000.00 B.4.03 Ambulancia mes 1.00 18.00 9,000.00 162,000.00 B.4.03 Omnibuses mes 2.00 18.00 11,000.00 396,000.00 B.4.04 Equipos de Laboratorio Ensayo de Materiales mes 2.00 18.00 7,000.00 252,000.00 B.4.05 Equipos de Ingenieria y Topografia mes 3.00 18.00 4,500.00 243,000.00 B.4.06 Equipos de Comunicacin mes 1.00 18.00 5,000.00 90,000.00 B.4.07 Equipos de Computo mes 6.00 18.00 500.00 54,000.00 B.4.08 Grupo Electrogeno mes 3.00 18.00 2,500.00 135,000.00 B.4.09 Ensayos de Defletometria y rugosdidad km 36.40 2.00 4,000.00 291,200.00 B.4.10 Cama Baja mes 1.00 18.00 12,250.00 220,500.00 B.4.11 Instalacion de Planta Chancadora global 1.00 1.00 70,000.00 70,000.00 B.4.12 Instalacion de Planta de Asfalto global 1.00 1.00 30,000.00 30,000.00 B.4.13 Auxilio Mecnico mes 1.00 18.00 9,000.00 162,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 3,509,700.00
B.5 MATERIALES Y OTROSB.5.01 Materiales de Campo mes 1.00 18.00 5,000.00 90,000.00 B.5.02 Materiales de Oficina mes 1.00 18.00 5,000.00 90,000.00 B.5.03 Remedios, Asistencia Medica mes 1.00 18.00 2,000.00 36,000.00 B.5.04 Reubicacin de postes y reemplazo de agua y alcantarillado gbl 1.00 1.00 30,000.00 30,000.00 B.5.05 Pluviometros und 7.00 1.00 1,500.00 10,500.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA 256,500.00
B.6 OFICINA PRINCIPALB.6.01 Director mes 0.25 18.00 16,000.00 72,000.00 B.6.02 Abogado mes 0.25 18.00 12,000.00 54,000.00 B.6.03 Gerente Finaciero mes 0.25 18.00 12,000.00 54,000.00 B.6.04 Ingeniero Coordinador mes 0.25 18.00 9,000.00 40,500.00 B.6.05 Contador mes 0.25 18.00 6,000.00 27,000.00 B.6.06 Asistente Tcnico mes 0.25 18.00 4,000.00 18,000.00 B.6.07 Auxiliar administraticvo mes 0.25 18.00 2,500.00 11,250.00 B.6.08 Secretaria mes 0.50 18.00 2,500.00 22,500.00 B.6.09 Chofer mes 0.50 18.00 2,000.00 18,000.00 B.6.10 Conserje mes 0.25 18.00 1,500.00 6,750.00B.6.11 Guardianes mes 0.50 18.00 1,500.00 13,500.00B.6.12 Leyes Sociales gbl 1.00 55.73% 337,500.00 188,088.75 B.6.13 Alquiler de Oficina mes 0.20 18.00 5,000.00 18,000.00 B.6.14 Gastos de Movilizacin y Materales de Oficina mes 0.25 18.00 3,000.00 13,500.00
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL 557,088.75
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 14,725,626.57
TOTAL GASTOS GENERALES 16,027,111.67
COSTO DIRECTO 87,618,142.20
PORCENTAJE DE GASROS GENERALES 18.29%
2/2
FRMULA POLINMICA
Determinar el coeficiente de reajuste del valor de una obra ,durante un
perodo determinado.
PROCESO PARA LA EJECUCIN DE UNA OBRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Estudios de Factibilidad
Elaboracin del Proyecto
Expediente Tcnico y las Bases
Trmites internos de aprobacin
Proceso de seleccin
Suscripcin del Contrato
Ejecucin de la Obra
Periodo 1 Periodo 2
Coeficiente de reajuste (K)
Valor de la Obra : (v) (K*V)
Meses
DEFINICION.
Conjunto de monomios que reflejan la estructura de costos de una obra
,siendo adems que la sumatoria de ellos, determina el coeficiente de
reajuste del monto de una obra, para un periodo determinado
Adopta la forma general bsica siguiente:
K = a (Jr / Jo) + b (Mr / Mo) + c (Er / Eo) + d (Vr / Vo) + e (GUr / Guo)
a, b, c, d, e: Cifras decimales con aproximacin al milsimo que
representan los coeficientes de incidencia en el costo de la obra.
K : Coeficiente de reajuste de las valorizaciones de obra
J : ndices de precios de la mano de obra.
M : ndices de precios de los materiales Nacionales e importados que
intervienen en la obra.
E : ndices de precios de las maquinarias, vehculos, implementos
auxiliares y herramientas que se emplean en la obra.
V : ndice de precios de los Elementos que por su naturaleza no se
pueden incluir en los items anteriores.
GU : ndice de precios de los gastos generales y utidad del
contratista en la ejecucin de la Obra.
PROPIEDADES
1- La suma de los coeficientes de incidencia es la unidad.
2- El producto de los coeficientes de incidencia por el cociente de ndices
tendr aproximacin al milsimo.
3- Cada monomio puede subdividirse en dos o mas monomios con el
propsito de dar mayor precisin al clculo del reajuste ,siempre que el
nmero total de monomios no exceda de ocho y que el coeficiente de
incidencia no sea menor a 0.05
4- Los ndices de precios de cada monomio podr corresponder al del
elemento mas representativo o al promedio ponderado de los ndices de
hasta tres elementos como mximo.
5- El coeficiente de reajuste ser expresado con aproximacin al
milsimo.
6- Cada obra podr tener hasta un mximo de 04 frmulas
EJEMPLO
ELEMENTOS PRESUPUESTOMano de Obra 1,134,215.00Materiales
Tubera P.V.C. 561,312.00Cemento 81,450.00Madera Nacional 25,560.00Acero 37,985.00Equipo
Maq. Y Eq. Nacional 82,925.00Maq. Y Eq. Importado 174,997.00Herramientas 15,520.00Gastos Grles. y Utilidad 422,792.00
Total ( S/.) 2,536,756.00
INCIDENCIA0.447
0.2210.0320.0100.015
0.0330.0690.0060.1671.000
OBTENCIN DE COEFICIENTES DE INCIDENCIAObra : Red de DesageUbicacin : Piura
FORMULA POLINMICAObra : Red de DesageUbicacin : Piura
K = 0.447(Jr/Jo) +
K = 0.447(Jr/Jo) + 0.221(Tr/To) + 0.057(Cr/Co) + 0.108(Er/Eo)+ 0.167(GUr/Guo)
K =0.447(Jr/Jo) + 0.221(Tr/To) + 0.032(Cr/Co) + 0.010(Mr/Mo)
+ 0.015(Ar/Ao) + 0.033(MNr/MNo) + 0.069( MIr/MIo)
+ 0.006(Hr/Ho) + 0.167(GUr/Guo)
0.221(Tr/To) + 0.057(Cr/Co)+ 0.108(Er/Eo) +
0.167 (GUr/Guo)
COEFICIENTES DE INCIDENCIA Y FACTORES DE PONDERACINObra : Red de DesagueUbicacin : Piura
Simb. ELEMENTOS I.U. INCID. INCID.
J Mano de Obra 47 0.447 0.447Materiales
T Tubera P.V.C. 72 0.221 0.221C Cemento 21 0.032 0.057
Madera Nacional 43 0.010Acero 03 0.015
E EquipoMaq. Y Eq. Nacional 48 0.033 0.108Maq. Y Eq. Importado 48 0.069Herramientas 37 0.006
GU Gastos Grles. y Utilidad 39 0.167 0.167
%
100
100561826
30646
100.0
INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS
CONCEPTO Y DEFINICION
El ndice Unificado es un indicador econmico ,quemuestra la fluctuacin promedio de precios queexperimentan en el mercado el conjunto ponderadode elementos que agrupa.Tienen como propsito exclusivo utilizarlos en lasfrmulas polinmicas.Los ndices son publicados en funcin a unazonificacin efectuada por el CREPCO ,quien a lafecha considera la existencia de 06 reas .
Ver publicacin
INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS
CRITERIOS DE UNIFICACIN
Los elementos agrupados bajo cada ndice unificadoguardan estrecha relacin de composicin y/o uso y/oconsistencia de variacin de precio .
Para efectos de la determinacin del ndice ,seseleccionan a los mas representativos por su volumende consumo y por su importancia dentro de laestructura de costo de las obras.
INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS
DICCIONARIO DE ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCINIdentifica a cada uno de los insumos de la construccin a travs de un Nmero Indice.
Acero corrugado 03 Capataz 47
Acero liso 02 Operario 47
Alambre negro 02 Oficial 47
Clavo 02 Pen 47
Arena Fina 04 Tractor 49
Arena Gruesa 04 Trailla 49
ver publicacin
EJERCICIO DIRIGIDO..
PRESUPUESTO
Obra : Patio de Maniobras - AlmacenPropietario : ENAPULugar : Chiclayo - Lambayeque costo al :31/01/01
Item Descripcin Partida Und. Metrado Costo Unitario Parcial Sub Total
O1 Obras de concreto simpleO4010500 Falso piso mezcla 1:8 e= 4" M2 12,000.00 17.86 214,320.00
Costo Directo 214,320.00
Resmen
Costo Directo 214,320.00
Gastos generales ( 12% ) 25,718.40
Utilidad ( 8% ) 17145.60
Sub - Total 257,184.00I.G.V. 46,293.12Presupuesto Referencial 303,477.12
Informacion complementaria :
Inicio de Obra 14.04.01Plazo 110 das calendarioFecha de trmino 04.08.01
Analisis de costos Unitarios - Coeficientes de Incidencia
Obra : Patio de Maniobras - AlmacenPropietario : ENAPULugar : Chiclayo - Lambayeque costo al :31/01/01
Unidad : M2Partida : falso piso
Item Descripcin Partida Und. Cantidad C. Unitario Parcial Sub Total Inversion/ Incidencia/ Incidencia/Insumo Insumo Rubro
Mano de Obra % %470101 Capataz H-H 0.0200 9.43 0.19 2,280.00470201 Operario H-H 0.2000 8.57 1.71 20,520.00470301 Oficial H-H 0.0667 7.70 0.51 6,120.00470401 Peon H-H 0.5333 6.87 3.66 6.07 43,920.00
MaterialesO53501 Agua M3 0.0180 5.00 0.09 1,080.00210101 Cemento Tipo 1 Bl 0.5330 14.87 7.93 95,160.00380101 Hormign M3 0.1210 15.80 1.91 22,920.00430101 Madera tornillo p2 0.1000 2.50 0.25 10.18 3,000.00
Equipo481001 Herramienta %MO 3.0000 6.07 0.18 2,160.00495005 Mezcladora de Conc. 11p3 H-M 0.0667 21.39 1.43 1.61 17,160.00
Sub - Total 17.86 214,320.00
Gastos Grles. y Utilidad 20% 42,864.00
Total 257,184.00
Analisis de costos Unitarios - Coeficientes de Incidencia
Obra : Patio de Maniobras - AlmacenPropietario : ENAPULugar : Chiclayo - Lambayeque costo al :31/01/01
Unidad : M2Partida : falso piso
Item Descripcin Partida Und. Cantidad C. Unitario Parcial Sub Total Inversion/ Incidencia/ Incidencia/Insumo Insumo Rubro
Mano de Obra % %470101 Capataz H-H 0.0200 9.43 0.19 2,280.00470201 Operario H-H 0.2000 8.57 1.71 20,520.00470301 Oficial H-H 0.0667 7.70 0.51 6,120.00470401 Peon H-H 0.5333 6.87 3.66 6.07 43,920.00
MaterialesO53501 Agua M3 0.0180 5.00 0.09 1,080.00210101 Cemento Tipo 1 Bl 0.5330 14.87 7.93 95,160.00380101 Hormign M3 0.1210 15.80 1.91 22,920.00430101 Madera tornillo p2 0.1000 2.50 0.25 10.18 3,000.00
Equipo481001 Herramienta %MO 3.0000 6.07 0.18 2,160.00495005 Mezcladora de Conc. 11p3 H-M 0.0667 21.39 1.43 1.61 17,160.00
Sub - Total 17.86 214,320.00
Gastos Grles. y Utilidad 20% 42,864.00
Total 257,184.00
Analisis de costos Unitarios - Coeficientes de Incidencia
Obra : Patio de Maniobras - AlmacenPropietario : ENAPULugar : Chiclayo - Lambayeque costo al :31/01/01
Unidad : M2Partida : falso piso
Item Descripcin Partida Und. Cantidad C. Unitario Parcial Sub Total Inversion/ Incidencia/ Incidencia/Insumo Insumo Rubro
Mano de Obra % %470101 Capataz H-H 0.0200 9.43 0.19 2,280.00 0.8470201 Operario H-H 0.2000 8.57 1.71 20,520.00 8.0470301 Oficial H-H 0.0667 7.70 0.51 6,120.00 2.4470401 Peon H-H 0.5333 6.87 3.66 6.07 43,920.00 17.1 28.3
MaterialesO53501 Agua M3 0.0180 5.00 0.09 1,080.00 0.4210101 Cemento Tipo 1 Bl 0.5330 14.87 7.93 95,160.00 37.0380101 Hormign M3 0.1210 15.80 1.91 22,920.00 8.9430101 Madera tornillo p2 0.1000 2.50 0.25 10.18 3,000.00 1.2 47.5
Equipo481001 Herramienta %MO 3.0000 6.07 0.18 2,160.00 0.8495005 Mezcladora de Conc. 11p3 H-M 0.0667 21.39 1.43 1.61 17,160.00 6.7 7.5
Sub - Total 17.86 214,320.00
Gastos Grles. y Utilidad 20% 42,864.00 16.7 16.7
Total 257,184.00 100.0 100.0
FORMULA POLINMICAObra : Patio de maniobrasUbicacin : Chiclayo - Lambayeque
K = 0.283(Jr/Jo) +
K = 0.283(Jr/Jo) + 0.105(Hr/Ho) + 0.370(Cr/Co) + 0.075(Er/Eo)+ 0.167(GUr/Guo)
K =0.283(Jr/Jo) + 0.004(Ar/Ao) + 0.370(Cr/Co) + 0.089(Hr/Ho)
+ 0.012(Mr/Mo) + 0.008(Ur/Uo) + 0.067( MZr/MZo)
+ 0.167(GUr/Guo)
0.105(Hr/Ho) + 0.370(Cr/Co)+ 0.075(Er/Eo) +
0.167 (GUr/Guo)
ELEMENTOS PRESUPUESTOMano de Obra 72,840.00Materiales
Agua 1,080.00Cemento 95,160.00Hormign 22,920.00
Madera tornillo 3,000.00Equipo
Herramienta 2,160.00Mezcladora de Concreto 17,160.00
Gastos Grles. y Utilidad 42,864.00
Total ( S/.) 257,184.00
INCIDENCIA0.283
0.0040.3700.0890.012
0.0080.0670.1671.000
OBTENCIN DE COEFICIENTES DE INCIDENCIAObra : Patio de maniobrasUbicacin : Chiclayo - Lambayaque
COEFICIENTES DE INCIDENCIA Y FACTORES DE PONDERACINObra : Patio de ManiobrasUbicacin : Chiclayo - Lambayeque
Simb. ELEMENTOS I.U. INCID. INCID.
J Mano de Obra 47 0.283 0.283Materiales
H Agua 39 0.004 0.105Hormign 38 0.089Madera Nacional 43 0.012
C Cemento 21 0.370 0.370E Equipo
Maq. Y Eq. Nacional 48 0.067 0.075Herramientas 37 0.008
GU Gastos Grles. y Utilidad 39 0.167 0.167
%
100.0
3.884.811.4
100.0
89.310.7
100.0
CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE DE PRECIOS MARZO 2001
K = 0.283 Jr/Jo + 0.105 Hr/Ho + 0.370 Cr/Co + 0.075 Er/Eo + 0.167 GUr/GUo
Obra : Patio de ManiobrasLugar : Chiclayo - Lambayeque
Area geogrfica :SIMB. ELEMENTO I.U. COEFICIENTE %
INCIDENCIA(1) (2)
J Mano de Obra 47 0.283 100.0
H Agua 39 0.105 3.8
Hormign 38 84.8
Madera Nac. Encof . Y Carpintera 43 11.4
C Cemento portland tipo 1 21 0.370 100.0
E Maquinaria y equipo Nacional 48 0.075 89.3
Herramientas 37 10.7
GU Indice Gral.de precios al consumidor 39 0.167 100.0
CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE DE PRECIOS
K = 0.283 Jr/Jo + 0.105 Hr/Ho + 0.370 Cr/Co + 0.075 Er/Eo + 0.167 GUr/GUo
Obra : Patio de ManiobrasPropietario : ENAPULugar : Chiclayo - Lambayeque
Area geogrfica :SIMB. ELEMENTO I.U. COEFICIENTE % INDICE DE REAJUSTE INDICE BASE Kr/Ko
INCIDENCIA Ir Kr Io(ENE.2001) Ko K(1) (2) (3) (4)=Suma(3)*(2) (5) (6)=Suma(5)*(2) (7)=(4)/(6) (1)*(7)
J Mano de Obra 47 0.283 100 0.000 0.000
H Agua 39 0.105 3.8
Hormign 38 84.8
Madera Nac. Encof . Y Carpintera 43 11.4 0.000 0.000
C Cementoportland tipo 1 21 0.370 100 0.000 0.000
E Maquinaria y equipo Nacional 48 0.075 89.3
Herramientas 37 10.7 0.000 0.000
GU Indice Gral.de precios al consumidor 39 0.167 100 0.000 0.000
Coeficiente de reajuste Mensual 0.000
CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE DE PRECIOS
K = 0.283 Jr/Jo + 0.105 Hr/Ho + 0.370 Cr/Co + 0.075 Er/Eo + 0.167 GUr/GUo
Obra : Patio de ManiobrasPropietario : ENAPULugar : Chiclayo - Lambayeque
Area geogrfica :SIMB. ELEMENTO I.U. COEFICIENTE % INDICE DE REAJUSTE INDICE BASE Kr/Ko
INCIDENCIA Ir Kr Io(ENE.2001) Ko K(1) (2) (3) (4)=Suma(3)*(2) (5) (6)=Suma(5)*(2) (7)=(4)/(6) (1)*(7)
J Mano de Obra 47 0.283 100 0.000 0.000
H Agua 39 0.105 3.8
Hormign 38 84.8
Madera Nac. Encof . Y Carpintera 43 11.4 0.000 0.000
C Cementoportland tipo 1 21 0.370 100 0.000 0.000
E Maquinaria y equipo Nacional 48 0.075 89.3
Herramientas 37 10.7 0.000 0.000
GU Indice Gral.de precios al consumidor 39 0.167 100 0.000 0.000
Coeficiente de reajuste Mensual 0.000
258.84
284.81
257.79
356.75
350.55
318.36
249.00
284.81
258.94
270.098
350.550
310.938
284.810
258.40
283.86
260.50
350.55
316.49
353.60
252.62
283.86
258.400
272.001
350.550
309.656
283.860
1.002
0.993
1.000
1.004
1.003
0.284
0.104
0.370
0.075
0.168
1.001
II.3 FORMATO GASTOS GENERALES CASTROVIRREYNA_arreglado