Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]
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INFORME DE GESTIÓNINFORME DE GESTIÓNDICIEMBRE 2009
SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
CUPOS TOTALESCUPOS TOTALESSENA NACIONAL
FORMACIÓN EJEC. 2002
EJEC. 2003
EJEC.2004
EJEC. 2005
EJEC. 2006
EJEC. 2007
EJEC.2008
META2009
EJEC DIC2009
%EJEC. 20092009
Titulada 176.164 192.531 265.994 355.613 433.885 481.030 572.653 547.720 634.604 116%
Complem. 966.634 2.070.851 2.698.805 3.497.739 3.714.924 4.672.158 5.470.775 5.700.869 7.155.342 126%
Total 1.142.798 2.263.382 2.964.799 3.853.352 4.148.809 5.153.188 6.043.428 6.500.000 (*) 7.789.946 120%
(*) Alt E i li ió A li ió d C b t(*) Incluye Alta Especialización y Ampliación de Cobertura
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
CUPOS TOTALES SENA NACIONALCUPOS TOTALES SENA NACIONALMETA 2010
FORMACIÓN CUPOS
Titulada 697.279
Complementaria 7 160 434Complementaria 7.160.434
Total (*) 7.857.713
(*) Incluye alta especialización y ampliación de cobertura
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
COBERTURA DEL SENA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOREDUCACIÓN SUPERIOR
2003 – 2009AÑO CUPOS TÉCNICO PROFESIONAL Y
TECNÓLOGO
EJEC. 2003 48.123EJEC. 2004 47.594EJEC 2005 97 468EJEC. 2005 97.468EJEC. 2006 141.765EJEC. 2007 197.951197.951EJEC. 2008 249.654META 2009 295.863EJEC. DICIEMBRE 2009 255.422% EJEC. DICIEMBRE 2009 86%
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
COBERTURA DEL SENA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOREDUCACIÓN SUPERIOR
META 2010 0 0
CUPOS
309.216
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
SENA – EDUCACIÓN SUPERIOR SENA EDUCACIÓN SUPERIOR 2002 – 2009
CADENAS DE FORMACIÓN CON UNIVERSIDADES
INDICADOR EJEC.
Número de Convenios con IES Suscritos 99 Convenios suscritos
Fuente: Dirección del Sistema Nacional de Aprendizaje (Formación) para el Trabajo - SINAF
CUPOS INTEGRACIÓN CON EDUCACIÓN MEDIA 2002 – DICIEMBRE 2009
AÑO CUPOSEJEC. 2002 0EJEC. 2003 8.819EJEC. 2004 39.017EJEC 2005 106 155EJEC. 2005 106.155EJEC. 2006 143.284EJEC. 2007 180 744EJEC. 2007 180.744EJEC. 2008 263.127META 2009 348.747EJECUCION DICIEMBRE 2009 453.751% EJEC. DICIEMBRE 2009 130%
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
SENA –INTEGRACIÓN CON LA SENA INTEGRACIÓN CON LA MEDIA
META 2010CUPOS
253 536253.536
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativoy p
NUEVAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN NUEVAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN VIRTUAL 2002 – DICIEMBRE 2009
AÑO CUPOSEJEC. 2002 0EJEC 2003 28 888EJEC. 2003 28.888EJEC. 2004 129.623EJEC 2005 327 103EJEC. 2005 327.103EJEC. 2006 495.019EJEC. 2007 1.312.026EJEC.CION 2008 2.135.758META 2009 2.615.000 EJEC DICIEMBRE 2009 3 373 574EJEC. DICIEMBRE 2009 3.373.574% EJEC. DICIEMBRE 2009 129%
F t Di ió d Pl ió Di i i t C tiFuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
FORMACIÓN VIRTUAL FORMACIÓN VIRTUAL META 2010
CUPOS
3.587.282
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativoy p
TASA DE DESERCIÓN TASA DE DESERCIÓN DICIEMBRE 2009
TITULADA COMPLEMENTARIA TOTAL
3.2% 29.5% 27.3%
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativoy p
CUPOS EN EL PROGRAMA DE G S O
El programa de Inglés para todos los Colombianos, se ha desarrollado a través deBILINGUISMO
ambientes virtuales de aprendizaje, razón por la cual el proceso de formación esflexible adaptándose a la disponibilidad de tiempo de cada aprendiz, estaestrategia permite desarrollar competencias en la parte oral, auditiva y escrita, asíg p p p , y ,como del lenguaje y la gramática.
EJEC DIC EJEC. 2008 META 2009 EJEC. DIC 2009 % EJEC 2009
409.667 1.052.174 981.508 93%
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
CUPOS EN EL PROGRAMA DE G S OBILINGUISMO
META 2010 CUPOS
META 2010
1.498.676
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativoy p
CURSOS DEL SENA POR TV CU SOS S ODICIEMBRE 2009
Total Cursos Ofertados 16
Emisiones Semanales 4 EmisionesEmisiones Semanales 4 Emisiones
Cupos de Formación 13.052 Alumnos, nivel Nacional.
Información Acumulada Enero – Diciembre 2009Fuente: Dirección de Formación Profesional
PRODUCTOS CANTIDADAULAS MOVILES ASIGNADAS
PRODUCTOS CANTIDADAcumuladas 2003-2008 168Aulas Móviles asignadas a Diciembre 2009 71Acumuladas 2003-2009 239
A continuación se presenta la conformación de las Aulas Móviles por Línea Tecnológica:
LINEA TECNOLÓGICA
ACUMULADAS 2003 – 2008
DICIEMBRE2009
Di ñ 7 5Diseño 7 5
Cliente 12 8
Materiales Herramientas 11 2Materiales y Herramientas 11 2
TIC 61 42Producción y Producción y Transformación 77 14
Total 168 71Fuente: Dirección de Formación Profesional
AULAS MOVILES AULAS MOVILES 2003 – DICIEMBRE 2009
AÑO CUPOSEJEC. 2003 44.977EJEC. 2004 66.186EJEC. 2005 88.462EJEC 2006 98 232EJEC. 2006 98.232EJEC. 2007 95.091EJEC. 2008 107 172EJEC. 2008 107.172META 2009 109.625EJECUCIÓN DICIEMBRE 2009 125.172% EJEC. DICIEMBRE 2009 114%Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
AULAS MOVILES AULAS MOVILES META 2010
CUPOS
127.223
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
CUPOS ATENCIÓN A POBLACIÓN CUPOS ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
AÑOSEJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. META EJEC. DIC %
EJEC AÑOS2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 EJEC.
2009
TOTAL 141.574 195.208 528.355 763.412 1.097.766 1.314.843 1.060.429 1.614.879 152%
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
CUPOS ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE VULNERABLE
META 2010META 2010
CUPOS
1.220.991
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
CUPOS DESPLAZADOS CUPOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC META EJEC. %AÑOS
EJEC.2002
EJEC.2003
EJEC.2004
EJEC.2005
EJEC.2006
EJEC.2007
EJEC.2008
META2009
DIC. 2009
EJEC. 2009
TOTAL 9.199 11.760 14.405 60.120 137.110 284.597 343.901 299.000 443.332 148%
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA META 2010
CUPOS
310.503
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
CUPOS JÓVENES RURALESSENA NACIONAL
EJEC.2002
EJEC.2003
EJEC.2004
EJEC.2005
EJEC.2006
EJEC.2007
EJEC. 2008
META 2009
EJEC DIC. 2009
% EJEC. 2009
0 4.972 102.500 147.106 154.188 162.150 211.680 220.000 257.069 117%
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Cobertura 2003: 149 municipios de 30 departamentos (Caquetá, Guaina y Guaviare sin cobertura del programa en el 2003)
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Cobertura 2004: 977 municipios de los 32 departamentos incluyendo Distrito CapitalCobertura 2005: 984 municipios de los 32 departamentos incluyendo Distrito CapitalCobertura 2006: 1.016 municipios de los 32 departamentos incluyendo Distrito CapitalC b t 2007 1 001 i i i d l 32 d t t i l d Di t it C it lCobertura 2007: 1.001 municipios de los 32 departamentos incluyendo Distrito CapitalCobertura 2008: 1.036 municipios de 33 departamentos incluyendo Distrito CapitalCobertura DICIEMBRE 2009: 1.040 municipios de 33 departamentos incluyendo Distrito Capital
JÓVENES RURALESJÓVENES RURALESSENA NACIONAL
META 2010CUPOS
259 640259.640
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
CUPOS JÓVENES EN ACCIÓN CUPOS JÓVENES EN ACCIÓN MATRICULADOS
EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC META EJEC. % AÑOS EJEC.
2002EJEC.2003
EJEC.2004
EJEC.2005
EJEC.2006
EJEC.2007
EJEC. 2008
META 2009 DIC.
2009EJEC. 2009
TOTAL 48.883 19.101 - 26.585 17.615 5.471 39.987 36.410 29.560 81%
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN2003: 19.101 jóvenes matriculados, 16.714 graduados en 7 ciudades con mayor
desempleo ($91.386 millones)
2005: 26.585 jóvenes matriculados, 22.271 graduados ($51.597 millones), cuartaconvocatoria.
2006: 17.615 Jóvenes matriculados, quinta convocatoria, ($24.180 millones)
2007: Quinta convocatoria 4.248 jóvenes matriculados en ciudades de mayordesempleo, ($10.024 millones).Sexta Convocatoria 1.223 jóvenes matriculados en ciudades de mayorj ydesempleo, ($17.000 millones).
2008: A Diciembre 39 987 jóvenes matriculados en ciudades de mayor desempleo2008: A Diciembre 39.987 jóvenes matriculados en ciudades de mayor desempleo2009: A Diciembre 29.560 jóvenes matriculados en ciudades de mayor desempleo
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN
• Trabajo en redes de centros asociados por tecnologías, con el fin de apoyar eldesarrollo local y regional, en el marco de una oferta nacional de programas deformaciónformación.
• Diseño de nuevos programas, acorde con tendencias locales y mundiales:tecnólogo en animación 3D tecnólogo en producción de medios audiovisualestecnólogo en animación 3D, tecnólogo en producción de medios audiovisualesdigitales.
PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN
• La mas reciente encuesta de seguimiento a Egresados de Formación Titulada,permite establecer que entre aquellos que se encuentran trabajando, el 80%considera que la actividad principal de su trabajo está relacionada con lo queconsidera que la actividad principal de su trabajo está relacionada con lo queaprendió en el SENA. (3 trimestre de 2008)
L E l ió d I t E d d F ió Tit l d fl j lLa Evaluación de Impacto a Egresados de Formación Titulada refleja que laformación en el SENA mejora la posibilidad de inserción laboral en un 9% superioral resto de la fuerza de trabajo, logrando un efecto en sus ingresos, 10% más delos ingresos de otras personas que no se formaron en el SENA.
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
• El sistema beneficiará a más de 5 millones de colombianos.P it l d ll d bi t t d l í d f ió i ió d l
LAS COMUNICACIONES• Permite el desarrollo de nuevos ambientes y metodologías de formación: incorporación de las
TIC en los procesos de aprendizaje, gestión de la formación presencial y virtual y acceso anuevas fuentes de conocimiento.
• Proyecto base para la modernización y soporte de la gestión estratégica y operativa del SENA• Proyecto base para la modernización y soporte de la gestión estratégica y operativa del SENA.
INDICADOR (Nivel Nacional) AVANCES A DICIEMBRE 2009
Aprendices con acceso directo a las TIC en programas de formación titulada 634.604
Total de aprendices con incorporación de las TIC en procesos de Total de aprendices con incorporación de las TIC en procesos de Formación 7.789.946
Cupos de Alumnos en Formación Virtual 3.373.574
Aulas Móviles conectadas 62
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo y Oficina de Sistemas
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
INDICADOR (Nivel Nacional) AVANCES
LAS COMUNICACIONESINDICADOR (Nivel Nacional) DICIEMBRE 2009
Terminales de acceso a Internet para Formación (portátiles) 13.767
Puntos de Videoconferencia Instalados y en operación 75Sedes con disponibilidad de Internet Banda Ancha 178Sedes con conexión LAN migradas y en operación 177Sedes con conexión LAN migradas y en operación 177Sedes con conexión WAN migradas 175Sedes con telefonía IP instalada y funcionando 167Servicios del Contact Center implementados y operando a nivel nacional 100%Servicio de Mesa de Ayuda en operación 95%Servidores públicos (planta y contratistas) con el uso autónomo de las TIC Servidores públicos (planta y contratistas) con el uso autónomo de las TIC (Gestión del Cambio) 19.090
Personas en Teletrabajo 80
SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJOPARA EL TRABAJO
INDICADOREJEC.2003
EJEC.2004
EJEC.2005
EJEC.2006
EJEC.2007
EJEC. 2008
META2009
EJEC. DIC 2009
% EJEC. 2009
Certificaciones Expedidas - 21.018 23.870 58.288 85.543 101.142 101.510 139.662 138%
Titulaciones Aprobadas 90 73 78 113 127 140 135 175 130%
PROG. DE FORMACIÓN RECONOCIMIENTO VIGENTE 516
* Acumulado 2003 – 2009Fuente: Dirección del Sistema Nacional de Aprendizaje (Formación) para el Trabajo - SINAF
SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
META 2010META 2010
INDICADOR 2010
Certificaciones Expedidas 106.438
Fuente: Dirección del Sistema Nacional de Aprendizaje (Formación) para el Trabajo - SINAF
MESAS SECTORIALES SECTOR ECONÓMICO ACUMULADO 2002 ECONÓMICO ACUMULADO 2002 –
DICIEMBRE 2009SECTOR ECONÓMICO No. MESAS
Minería 1Ed ió 1Educación 1Comercio 1Salud 1Vigilancia 1Hotelería y Turismo 1Electricidad 1Electricidad 1Transporte 3Primario y Extractivo 17Servicios 21Industria 22
TOTAL 70TOTAL 70
Fuente: Dirección del Sistema Nacional de Aprendizaje (Formación) para el Trabajo - SINAF
INNOVACIÓN Y DESARROLLO INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
• La inversión directa de la Entidad entre (2002 – 2009) fue de $ 1.231.606 millones,financiando 9.407 proyectos en los diferentes programas.p y p g
• La inversión para Innovación y Desarrollo Tecnológico para la vigencia 2009 fue de$240.193 millones, financiando 1.293 proyectos en los diferentes programas.$240.193 millones, financiando 1.293 proyectos en los diferentes programas.
• Inversión entre 2007 y 2010 de $187.932 millones, para el proyecto de Tecnologíasde Información y Comunicacionesde Información y Comunicaciones.
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Cifras en millones de pesos
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO INVERSIÓN POR PROGRAMAS
PROGRAMA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 DIC. 2009
2002 -2009
Convenio SENA – Colciencias - 15.000 21.828 36.481 40.123 46.025 54.545 31.495 245.497
Programa Nal. de Formación Especializada del Recurso Humano vincu. A las Empresas 10.091 16.880 18.934 17.543 34.286 44.280 23.757 31.150 196.921
Unidad de Investigación de Empresas (*) - - - - - - - 5.388 5.388
Innovación Productividad y Desarrollo Innovación Productividad y Desarrollo Tecnológico 9.798 16.423 11.863 8.629 7.642 10.958 16.374 7.860 89.547
Parques Tecnológicos - Red Tecnoparque - - - - - - - 8.077 8.077
Modernización de la Oferta de Formación 24 935 28 598 30 429 53 393 46 586 44 616 64 043 94 081 386 681profesional en los centros 24.935 28.598 30.429 53.393 46.586 44.616 64.043 94.081 386.681
Colombia Certifica - - - - 2.797 3.342 3.471 4.000 13.610
Sena Digital 59.016 902 25.900 18.938 19.830 25.613 35.159 52.426 237.783
I t i li ió A t li ió Internacionalización Actualización y Transferencia Tecnológica - 1.500 893 859 1.636 1.763 8.189 1.266 16.107
Otros Proyectos - 500 331 400 - - 1.231
Gastos Operación, Logística Interventoria 2.650 3.338 2.871 4.640 4.698 4.449 3.669 4.449 30.764
INVERSIÓN TOTAL 106.489 82.641 113.218 140.483 157.929 181.446 209.207 240.193 1.231.606
(*) Unidad de Investigación de Empresas cuenta con un presupuesto de 5.550 millones
.
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PROYECTOS FINANCIADOS
PROGRAMA PROYEC2002 2005
PROYEC 2006
PROYEC 2007
PROYEC 2008
PROYEC A DIC 2009
TOTAL 200220092009 2009
Convenio SENA - Colciencias 556 186 131 223 125 1.221
Programa Nacional de Formación Especializada del R H Vi l d l E 393 204 282 219 220 1.318Recurso Humano Vinculado a las Empresas 393 204 282 219 220 1.318
Unidad de Investigación de Empresas - - - - 52 52Innovación Productividad y Desarrollo Tecnológico 2.517 35 214 90 30 2.886P T ló i R d T C l biParques Tecnológicos –Red Tecnoparque Colombia 25 25Modernización de la Oferta de Formación Profesional en los Centros 619 273 506 647 489 2.534
Colombia Certifica - 109 114 115 115 453Colombia Certifica - 109 114 115 115 453Sena Digital 8 2 3 2 231 246
Proyectos Internacionalización actualización y Transferencia Tecnológica 123 265 213 61 6 668
(*) Proyectos específicos año 2007: Modelo de costos y Colfecar
g
Otros Proyectos (*) 1 1 2 4
TOTAL PROYECTOS FINANCIADOS 4.217 1.075 1.465 1.357 1.293 9.407
( ) Proyectos específicos año 2007: Modelo de costos y Colfecar
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL
RECURSO HUMANO CU SO U O2002 – 2009 CUPOS
EJEC.2002
EJEC.2003
EJEC.2004
EJEC.2005
EJEC.2006
EJEC.2007
EJEC. 2008
META2009
EJEC.DIC
% EJEC.20092009 2009
85.496 188.900 99.092 127.182 148.205 166.803 204.683 215.000 178.740 83%
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL
RECURSO HUMANOMETA 2010
CUPOS
230.143
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
RED TECNOPARQUE COLOMBIA• Proyecto liderado por el SENA. Esta concebido para construir una red que articula
RED TECNOPARQUE COLOMBIAProyecto liderado por el SENA. Esta concebido para construir una red que articularecursos del sector público, privado y educativo dispuestos a promover y motivarla transformación de jóvenes y publico en general, en fuentes de ideasinnovadoras las cuales se pueden consolidar en empresas contribuyendo a lainnovadoras, las cuales se pueden consolidar en empresas, contribuyendo a laproductividad y competitividad del país.
La Red cuenta con seis nodos en funcionamiento: Bogotá Medellín Pereira• La Red cuenta con seis nodos en funcionamiento: Bogotá, Medellín, Pereira,Rionegro, Neiva, Pitalito.
l bi• www.tecnoparquecolombia.org
GESTIÓN TECNOPARQUE DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009
GESTIÓN TECNOPARQUE CANTIDADGESTIÓN TECNOPARQUE CANTIDAD
Usuarios inscritos en la plataforma 9.427Numero visitantes sensibilizados con herramientas tecnológicas para solución de requerimientos productivos 59.111Proyectos en desarrollo de prototipos 440Proyectos que finalizaron desarrollo de prototipos 325325Requerimientos de empresas solucionados por emprendedores de TecnoParque 165Proyectos desarrollados para nuevas líneas de producción de Microempresas 117P t ti l d id d d di i tProyectos articulados con unidades de emprendimiento 433Proyectos promocionados y difundidos a través de eventos, ferias empresariales, ruedas de negocios 237Proyectos con clientes 191Empresas constituidas 72Expertos vinculados a Tecno Parque Colombia 473Prototipos de Banco de proyectos finalizados 103Fuente: Dirección de Formación ProfesionalPrototipos de Banco de proyectos finalizados 103
FONDO EMPRENDER 2004- 2009
INDICADOREJEC2004
EJEC2005
EJEC2006
EJEC2007
EJEC. 2008
META 2009
EJEC DIC2009
% DE EJEC
Numero de Empresas Promovidas por el Fondo Emprender (*) 89 350 338 105 757 452 234 52%Emprender. ( )
Numero de Empleos generados en Empresas promovidas por el Fondo Emprender
504 2.315 1.352 555 4.110 2.062 2.077 101%
(*) La baja ejecución para esta vigencia se debe al aplazamiento presupuestal para el año 2009 , por valor de $10.187.000.000 efectuado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público , con los cuales se hubiera logrado la creación de aproximadamente 170 empresas .
Fuente: Dirección de Formación Profesional
FONDO EMPRENDER 2004- 2009
CONVENIO # DE PROYECTOS
VALOR (millones de $) COBERTURA
2004- 2009
Primera 89 $4.998 36 Municipios17 Departamentos
S d 350 $21 277 136 MunicipiosSegunda 350 $21.277 136 Municipios25 Departamentos
Tercera 338 $21.040 149 Municipios28 Departamentos28 Departamentos
Cuarta 420 $24.088 241 Municipios29 Departamentos
Quinta 227 $10.191 156 Municipios25 Departamentos
Sexta 10 $460 6 MunicipiosSexta 10 $460 p4 Departamentos
Séptima 173 $9.971 97 Municipios27 Departamentos27 Departamentos
FONDO EMPRENDER 2004- 2009
CONVENIO # DE PROYECTOS
VALOR (millones de $) COBERTURA
Convocatorias Convocatorias Regionales (2006-
2008) 228 $12.613 54 Municipios16 Departamentos.
Convocatorias Regionales (2009) 61 $3.079 32 Municipios
33 Departamentos
VALOR DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL $VALOR DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL FONDO EMPRENDER $107.717 millones
Fuente: Dirección de Formación Profesional
BANCA DE LAS OPORTUNIDADES DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009
PLANES DESEMBOLSADOS POR LA
REGIONALPLANES
PRESENTADOS A LA BANCA
PLANES APROBADOS POR
LA BANCA
BANCA
NUMERO VR.( MILLONES DE $)( MILLONES DE $)
Amazonas 132 48 48 88.45Antioquia 1.522 1.311 1.300 2.654,59q ,Arauca 351 136 129 1.038,23
Atlántico 1.692 652 652 957,25Bogotá D C 2 129 623 623 1 368 45Bogotá D.C 2.129 623 623 1.368,45
Bolívar 973 604 602 374,41Boyacá 416 156 156 227,50Caldas 306 71 71 166 20Caldas 306 71 71 166,20
Caquetá 1.000 25 23 34,35Casanare 282 150 150 756,73
Cauca 1.547 442 433 998,26
BANCA DE LAS OPORTUNIDADES DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009
PLANES PLANES PLANES DESEMBOLSADOS POR LA
BANCAREGIONAL PRESENTADOS A
LA BANCA APROBADOS
POR LA BANCA NUMERO VR. (MILLONES DE $)
C 799 503 503 860 81Cesar 799 503 503 860,81Chocó 265 79 76 119,08
Córdoba 431 227 227 313,43Cundinamarca 1.146 726 726 9.581,26
Guainía 134 33 33 274,05Guajira 739 280 280 858 14Guajira 739 280 280 858,14
Guaviare 187 96 93 159,87Huila 1.758 358 353 1.102,66
Magdalena 301 301 301 448 57Magdalena 301 301 301 448,57Meta 961 238 238 359,63
Nariño 672 534 534 1.946,56Norte de Stdr 858 390 387 721,27
BANCA DE LAS OPORTUNIDADES DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009
PLANES PLANES PLANES DESEMBOLSADOS POR LA
REGIONALPLANES
PRESENTADOS A LA BANCA
PLANES APROBADOS
POR LA BANCA
BANCA
NUMERO VR. (MILLONES DE $)
Putumayo 509 52 52 87,75Quindío 413 164 161 209,90
Risaralda 357 288 288 609 35Risaralda 357 288 288 609,35San Andrés 187 68 68 86,18Santander 841 841 841 1.716,31
770 385 330Sucre 770 385 330 425,23Tolima 1.186 661 654 1.604,36Valle 204 65 65 134,89
Vaupes 57 32 16 75,49Vichada 89 0 0 0.00
Total 23 214 10 539 10 413 30 359 19Total 23.214 10.539 10.413 30.359,19
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 2002 20082002-2008
INDICADOR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Personas Inscritas 237.816 320.113 407.673 409.892 678.897 664.489 748.312
Vacantes Vacantes Registradas 106.760 130.632 153.160 178.493 149.773 166.975 158.208
Personas 43 462 59 615 77 146 83 627 73 260 75 085 81 295Colocadas 43.462 59.615 77.146 83.627 73.260 75.085 81.295
Personas orientadas 120 408 164 824 186 258 215 587 206 151 153 823 341 928orientadas ocupacionalmente
120.408 164.824 186.258 215.587 206.151 153.823 341.928
(*) Incluye orientados desempleados y Desplazados
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEODICIEMBRE 2009
META EJEC. % EJEC
DICIEMBRE 2009INDICADOR
META 2009 DICIEMBRE
2009
% EJEC.DICIEMBRE 2009
P I it 657 292 82 619 126%Personas Inscritas 657.292 824.619 126%Profesionales Inscritos 114.265 143.906 126%Vacantes Registradas 155 593 153 928 99%Vacantes Registradas 155.593 153.928 99%Personas Colocadas 90.296 94.313 104%Personas Orientadas 237 929 254 687 107%Desempleadas 237.929 254.687 107%
Personas Orientadas Desplazadas 111.910 123.021 110%Desplazadas
Tasa de colocación 58% 61,3
Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO META 2010META 2010
INDICADOR 2010
Personas Inscritos 735.998
Vacantes Registradas 181 525Vacantes Registradas 181.525
Personas Colocadas 117.991
Personas orientadas ocupacionalmente 365.163
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEOFLUJO MIGRATORIO
CONVENIO CON ESPAÑAEJEC. EJEC.
CONVENIO CON ESPAÑA
INDICADOR 2008 DICIEMBRE 2009
Vacantes 1 270 85Vacantes 1.270 85
Seleccionados 951 61
Tasa 75% 72%
Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo
CONTRATO DE APRENDIZAJE 2003 DICIEMBRE 20092003 – DICIEMBRE 2009
CONTRATO DE APRENDIZAJE
EJEC.2003
EJEC.2004
EJEC.2005
EJEC.2006
EJEC.2007
EJEC.2008
EJEC. DIC 2009
(% part) 2009
Sena 57.053 57.532 54.563 62.003 68.410 76.530 85.200 68%
Otras 8 380 10 438 15 516 12 187 14 486 19 478 29 202 23%Otras 8.380 10.438 15.516 12.187 14.486 19.478 29.202 23%
Universidad 6.654 6.295 5.415 5.204 6.185 7.648 10.609 8%
TOTAL 72.087 74.265 75.494 79.394 89.081 103.656 125.011 100%
Meta 2009 EJEC DIC. 2009 % EJEC.109.139 125.011 115%
Fuente: Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
CONTRATO DE APRENDIZAJE CONTRATO DE APRENDIZAJE META 2010
AÑOS 2010AÑOS 2010
125 011TOTAL 125.011
Fuente: Dirección de Promoción y Relaciones CorporativasFuente: Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
CUOTAS REGULADAS CUOTAS REGULADAS 2002 – DICIEMBRE 2009
VIGENCIAEJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. META
2009
EJEC. DIC. %
VIGENCIA2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2009 EJEC.
TOTAL 34.082 86.793 94.515 90.439 82.303 88.700 95.139 98.491 97.778 99%
Fuente: Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
INTERNACIONALIZACIÓNC
EJEC A
DICIEMBRE 2009
INDICADORMETA 2009
EJEC. A DICIEMBRE
2009% EJEC.
Número de Nuevos Aliados Internacionales(nuevas instituciones) 12 22 183%
Número de Nuevos Proyectos deNúmero de Nuevos Proyectos deFortalecimiento de Líneas Tecnológicas 22 20 91%
Número de Aprendices Formados en el Marcod P t I t i l 1.120 2.603 232%de Proyectos Internacionales 1.120 2.603 232%
Número de Instructores Entrenados en elMarco de Proyectos Internacionales 562 866 154%y
Fuente: Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
INTERNACIONALIZACIÓNDICIEMBRE 2009
EJEC A
DICIEMBRE 2009INDICADOR
META 2009
EJEC. A DICIEMBRE
2009% EJEC.
Numero de Expertos Internacionales enel Sena 127 77 61%
N d E t l S lNumero de Expertos en el Sena en elExterior 91 115 126%
N d A di I t i lNumero de Aprendices InternacionalesFormados en el Sena 100 62 62%
Fuente: Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL
2002 - 2008
CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
( Millones de $)
CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Presupuesto de 639 008 5 755 004 2 896 958 1 994 829 2 1 037 693 9 1 217 505 1 1 427 063 4Ingresos 639.008,5 755.004,2 896.958,1 994.829,2 1.037.693,9 1.217.505,1 1.427.063,4
Contribuciones 548 375 9 606 996 1 667 032 5 753 906 8 890 034 3 996 012 8 1 143 150 2Parafiscales 548.375,9 606.996,1 667.032,5 753.906,8 890.034,3 996.012,8 1.143.150,2
Presupuesto de Gastos 589.454,1 648.700 822.813,4 838.323,5 1.002.857,5 1.094.742,8 1.273.234,2
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2009
CONCEPTOPRESUPUESTO EJECUCIÓN
% DE EJEC
( Millones de $)
CONCEPTO2009 DICIEMBRE 2009
% DE EJEC.
Presupuesto de Ingresos 1.524.352,19 1.615.190,23 106%
Contribuciones Parafiscales 1.229.903,79 1.285.433,19 105%
Presupuesto de Gastos (*) 1.524.352,19 1.503.054,80 99%
Materiales de Formación 61 013 46 59 437 37 97%Materiales de Formación 61.013,46 59.437,37 97%
(*) Incluye aportes de la Nación
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera
MEDIO DE DIVULGACIÓNINDICADOR META 2009 EJEC DIC.
20092009
Realización programa de televisión: “El SENA Presenta” 50 51
Elaboración de “Boletines de Prensa" 600 1.061
Publicación de informes especiales o separatas 8 26
Publicación periódico virtual “Buenas Nuevas" 50 49
Emisión diaria y actualizada de la programación de la emisora virtual “SENA AL AIRE" 24 24emisora virtual SENA AL AIRE .Emisión diaria y actualizada de la programación del canal virtual “SENA TV". 24 24
Realización programa de radio: “El SENA Presenta” 240 246
Fuente: Oficina de Comunicaciones