Memoria Descriptiva 2015
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO
POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCION- CUSCO
EXPEDIENTE “REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN”
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS
COMUNICACIONALES EN LAS II. EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN - CUSCO”
SNIP: 178207
RESIDENTE: ING. JAIME CHARCA MAMANIINSPECTOR: DR. ING. MARK D. CLEMENTE ARENAS
ECHARATI - MARZO - 2015
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO
POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCION- CUSCO
“REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN”
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL.
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II. EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN - CUSCO.
B. UBICACIÓN:
SECTOR : ECHARATI, SAJIRUYOC, LA CALZADA, PISPITAYOC, CHACO ROSARIO, MISKIUNUYOC, DORMENDUYOC, CHAHUARES, MIRAFLORES, HUERTAPATA, CCOCHAPAMPA, CHAUPIMAYO, ALBASUYOC, PASÑAPACANA, MILAGRUYOC y LIMONPAMPA.
DISTRITO : ECHARATI
PROVINCIA : LA CONVENCIÓN
DEPARTAMENTO: CUSCO
C. CADENA FUNCIONAL.
SECUENCIA FUNCIONAL : 0123 (2015) FUNCIÓN : 22 EDUCACIÓNPROGRAMA FUNCIÓN : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
D. RESPONSABLES.
RESPONSABLES DEL PROYECTO PERIODO CIP
Inspector del proyecto:
Ing. MARK D. CLEMENTE ARENAS03 Febrero 2015 hasta la
fecha
Residente del proyecto:
Ing. JAIME CHARCA MAMANI 15 Enero, 2015 hasta la fecha124314
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E. ENTIDAD EJECUTORA.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI – GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS MUNICIPALES
AÑO PRESUPUESTAL : 2015MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA.FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANONFECHA DE INICIO DE OBRA : 03 de febrero del 2015PRESUPUESTO DE OBRA : SEGÚN EXP. APROBADO S/.9, 591,252.00 PLAZO DE EJECUCIÓN : 720 días.
F. DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
PLAZO CONTRACTUAL del 03 de febrero del 2014 al 03 de febrero del 2016. = 720 Días
FECHA MAX. TÉRMINO DE OBRA FEBRERO 2016 (cronograma acelerado)
1.2. BREVE ANTECEDENTE DEL PROYECTO A. DATOS CONTRACTUALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
Fecha de elaboración del perfil : NOVIEMBRE 2011 Presupuesto del Expediente Técnico : S/. 9, 591,252.00 Resolución aprob. Expediente Técnico: R.G.M N° 013-2014-GM-MDE/LC Proyectista : Ing. DAVID BERNARDINO TUNY
DUEÑAS: Ing. RENIER PERCY TUNY GALLARDO
: Ing. JORGE LUIS ALVARADO ROMERO
a. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.
Plazo de ejecución Contractual: 720 días calendarios
b. PRESUPUESTO DE OBRA.
MONTO DE PERFIL APROBADO S/. 9, 522,434.00
PRESUPUESTO DE OBRA APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN R.G.M N° 013-2014-GM-MDE/LC
COSTO DIRECTO 8,353,740.00GASTOS GENERALES 681,202.43SUPERVISIÓN DE OBRA 405,322.16LIQUIDACIÓN DE OBRA 50,437.36ELAB. EXP. TÉC. PROYECTO 100,550.00
PRESUPUESTO TOTAL 9,591,2
52.00
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El monto de expediente técnico resulta mayor al del perfil en un 0.72%.
B. RESPONSABLES DEL PROYECTO
RESPONSABLES DEL PROYECTO PERIODO CIP
Inspector del proyecto:
Ing. ROLANDO W. MIRANDA ÁLVAREZ
03 – 22 Febrero, 2014
Inspector del proyecto:
Ing. JOSÉ M. SANTILLÁN RUIZ 24 Febrero – 30 Mayo, 2014 109122
Inspector del proyecto:
Ing. PAUL PABEL HINOJOSA HUAMÁN01 Junio – 28 Noviembre,
2014140625
Inspector del proyecto:
Ing. MARK D. CLEMENTE ARENAS03 Febrero – hasta la fecha,
2015
Residente del proyecto:
Econ. GABY A. PÉREZ CHAPARRO 03 Febrero - 28 Marzo, 2014
Residente del proyecto:
Ing. FRITZ W. VALLE CUELLAR03 Abril - 28 Noviembre,
2014 138908
Residente del proyecto:
Ing. JAIME CHARCA MAMANI15 Enero, 2015 hasta la
fecha 124314
C. INICIO Y PARALIZACIONES DE LA OBRA
Inicio de obra: 03 de Febrero del 2014 Termino de Obra: 03 de febrero del 2016
1° PARALIZACIÓN DE OBRA:
08/11/2014 MOTIVOCAMBIO DE AÑO FISCAL, CIERRE PRESUPUESTAL 2014, Y CAMBIO DE GESTIÓN MUNICIPAL
1° REINICIO DE OBRA: 03/02/2015 MOTIVO REINICIO DE ACTIVIDADES FÍSICAS PERIODO 2015
D. REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN
Variación Fecha de Registro Monto modificado1 10/01/2014 9’591,252.002 24/06/2014 9’591,252.003 03/11/2014 9’591,252.00
E. CORTE DE OBRA 2015a. ASPECTO FÍSICO DE LA OBRA
RESUMEN.El avance físico de la ejecución del proyecto, se realiza con
respecto al Costo Directo del proyecto, que asciende a:
S/. 8’ 353,740.00 nuevos soles.
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AVANCE FÍSICO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
( S/. ) ( % ) ( S/. ) ( % ) ( S/. ) ( % ) ( S/. ) ( % )
PROGRAMADO5,636,015.
7367.47
%50,116.
210.60%
5,686,131.94
68.07%
2,667,608.11
31.93%
EJECUTADO2,337,992
.4327.99%
0.000.00%
2,337,992.43
27.99%
6,015,747.57
72.01%
Al 19 de Enero del 2015. se cuenta con un avance físico que asciende a
S/.2’ 337,992.43 nuevos soles, que representa el 27.99% del costo
directo.
i. PARTIDAS EJECUTADASComprende todos los trabajos que fueron ejecutados las
mismas que se detallan en el Anexo Nº 8.7 Partidas
Valorizadas.
ii. TRABAJOS DE MAYORES METRADOSComprende todos los trabajos que fueron considerados en el
estudio definitivo, pero que fueron omitidos en la planilla de
metrados por ende en el presupuesto, también se consideran
dentro de este rubro a la ampliación de metrados de una
partida, lo cual es indispensable su realización con el fin de
cumplir con los objetivos planteados en el proyecto, durante la
ejecución, no se tiene mayores metrados respecto al
EXPEDIENTE MODIFICADO III.
iii. TRABAJOS ADICIONALES QUE DAN ORIGEN A PARTIDAS NUEVAS.
Comprende todos los trabajos que no han sido considerados en
el presupuesto, lo cual es indispensable su realización con el
fin de cumplir con los objetivos planteados en el proyecto, el
presente mes, no se tienen partidas nuevas respecto al
EXPEDIENTE MODIFICADO III.
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b. REPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO.
AVANCE FINANCIEROMONTO DE INVERSIÓN
S/.
EJECUTADO SALDO
( S/. ) ( % ) ( S/. ) ( % )
AL 19 DE ENERO DEL 2015
9,591,251.00 3,416,866.45 35.62% 6,174,384.55 64.38%
El Gasto Ejecutado de acuerdo con el Manifiesto de Gastos hasta el 19 de
Enero del 2015, llega a S/. 3’416,866.45 Nuevos Soles (Tres Millones
Cuatrocientos Dieciséis Mil Ochocientos Sesenta y Seis con 45/100 Nuevos
Soles), que representa un avance del 35.62 %, respecto al monto de
inversión. Manifiesto de gasto Ver Anexos.
F. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
El proyecto consiste en implementar 25 Instituciones Educativas, las
cuales dentro de ellos se considerarán 100 aulas multimedia y 25 salas de
cómputo interactivas de las Instituciones Educativas del nivel inicial,
primaria y secundario con equipos audiovisuales, programas informáticos,
voz IP, equipos de interconexión a internet para poder acceder al servicio
de Internet a nivel de aula y sala de cómputo, mejorar las capacidades de
los escolares y a docentes de las instituciones educativas mediante el
acceso a programas de capacitación docente en el manejo y operación de
equipos con la finalidad de dotar de conocimientos técnicos necesarios
que les permita administrar los recursos tecnológicos de las II.EEs. de una
manera óptima, con el único objetivo de mejorar la calidad de la
enseñanza en las Instituciones Educativas.
a. ASPECTOS GENERALES
Nombre del proyecto
“Mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo Mediante la Implementación de las Nuevas Tecnologías Informáticas Comunicacionales en las II.EE. del centro poblado de Echarati, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”
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Descripción de la situación actual
El área de influencia del Proyecto, básicamente abarca todo el
centro poblado de Echarati, por tal razón el área de influencia de la
demanda educativa corresponde al mismo Centro Poblado. El 36.7%
de la cantidad de habitantes del Centro Poblado de Echarati son
niños en edad escolar.
La población demandante, a pesar de tener la necesidad de
instruirse y educarse, no lo refleja en su vida cotidiana, las razones
que seguidamente detallamos muestran un breve resumen de los
aspectos más importantes vinculados con la situación actual:
La brecha digital.
Poca importancia a la educación.
Mala calidad de la infraestructura educativa.
Escaso o nulo acceso las tecnologías de la información e
internet.
Distancia que existe entre su localidad y la Institución
Educativa.
Poca cantidad de docentes con respecto a la demanda
estudiantil.
Escasez de Materiales pedagógicos.
No existe en las Instituciones Educativas salas de cómputo
debidamente implementadas con equipos audiovisuales,
materiales didácticos y acceso a internet.
La necesidad de la población con respecto al conocimiento de
la Computación e Informática, no es una necesidad explícita
(sentida) sino que es subjetiva, es decir, recién se muestra
cuando un adolescente sufre las limitaciones de este servicio
al no poder tener acceso a los estudios superiores dentro de
su localidad.
Escasa capacitación a los docentes en temas relevantes a las
tecnologías.
Resumen de la problemática
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Las reformas curriculares de la última década que se precian de sus
fundamentos en el constructivismo, por lo menos en el caso de los
sistemas educativos de nuestra región, todavía prevalecen las
formas de enseñanza centradas en la transmisión del conocimiento
declarativo y en las evaluaciones del aprendizaje a través de
exámenes de opción múltiple o de recuperación casi literal de
información puntual. En algunos estudios realizados sobre el
particular se ha concluido que los profesores y alumnos en general,
emplean las TIC para hacer más eficiente lo que tradicionalmente
han venido haciendo, sobre todo, para recuperar información o
presentarla. Pero los usos más constructivos e innovadores
vinculados con el aprendizaje complejo, la solución de problemas, la
generación de conocimiento original o el trabajo colaborativo, son
poco frecuentes. Asimismo, se ha encontrado que muchos
profesores están experimentando una falta de seguridad técnica y
didáctica en relación a la introducción de las TIC en el aula, dada la
falta de programas de habilitación docente apropiados y debido a
que no se han logrado crear las condiciones favorables para su uso
pedagógico. Con relativa frecuencia, los profesores muestran menor
seguridad y una baja percepción de competencia o autoeficacia
frente a las TIC en comparación a sus estudiantes.
En promedio el 60% de los estudiantes consultan trabajos y tareas a
los padres de familia, 36% a los profesores y 4% en internet y
bibliotecas. Se nota claramente las dificultades que tienen para el
desarrollo de sus labores escolares.
Asimismo, los docentes desconocen de la utilización de las nuevas
herramientas, materiales, tecnología y equipos de enseñanza, para
lo cual necesitan ser capacitados en computación, informática e
internet.
G. METAS DEL PROYECTO A INTERVENIR
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Las metas que se espera alcanzar con la implementación del proyecto son
las siguientes:
Implementar y Mejorar las aulas multimedia y las salas de Cómputo con
Equipos y Programas Informáticos; mediante la adquisición e
instalación de equipos, programas informáticos y la adquisición e
instalación de equipos de interconexión a internet, para el final de la
etapa de inversión el 100% de las Instituciones educativas involucradas
tendrán las aulas multimedia y salas de cómputo.
Mayor contenido sobre tecnologías de información y comunicación en
el programa curricular de la educación básica regular, al finalizar la
etapa de inversión el 100% de los profesores tendrán mayor
conocimientos sobre la inserción de las TIC en su programa curricular.
Conocimiento del manejo de nuevas tecnologías de información y
comunicación por parte de los docentes, al finalizar la etapa de
inversión el 100% de los profesores tendrán conocimiento sobre el uso
de las TIC aplicados a la educación.
1.3. OBJETIVOS DE LAS VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN.
Cumplir con las metas establecidas en el proyecto, con la finalidad de
brindar y garantizar mayor accesos a las nuevas tecnologías de
información y comunicación de los estudiantes de las 25 instituciones
educativas de educación básica regular, a través de un conjunto de
procedimiento orientado a mejorar la calidad de los servicios educativos
reduciendo la brecha digital e impulsando la inclusión digital de toda la
población involucrada en este proyecto.
1.4. CAUSALES DE LAS VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN El estudio de las partidas, el análisis de las labores efectuadas en
campo como parte del informe de corte de obra por parte de la nueva
residencia motivo la realización de algunas mejoras en la solución
planteado con finalidad de obtener un mayor beneficio de la tecnología
que se empleara así como también de las capacitaciones; por este
motivo se generaron:
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o Mayores metrados los cuales surgieron a raíz de la necesidad de
incluir algunos elementos, recursos o servicios no incluidos en la
fase de pre inversión y de ejecución previa, como ejemplo se
toma la incorporación de la institución educativa inicial Nº 951
Cháhuares, y la institución educativa de nivel secundario Mosoq
Illary Chahuares (varones y mujeres) las cuales no fueron
considerada en la fase de pre inversión, y en la fase de inversión
del proyecto se incorpora la institución educativa de nivel
secundario Mosoq Illary Chahuares (varones y mujeres), pero se
retira a la institución educativa de nivel primaria N° 50754
Delicias.
o También se generan mayores metrados en las partidas en las
cuales no se cubría la totalidad de beneficiarios por incorporación
de las instituciones educativas secundario Mosoq Illary Chahuares
(varones y mujeres), y 951 Cháhuares de nivel inicial.
o Partidas Nuevas.- Se incluyen algunas partidas tecnológicas con
el fin de complementar y mejorar las partidas previamente
concebidas, estos cambios surgen a raíz del lanzamiento de
nuevas tecnologías las cuales se integraran a la solución
planteada con la finalidad de cumplir con los objetivos y metras
trazadas de una manera más eficaz y eficiente.
1.5. ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA
(Registrados a partir de la fecha de Inicio del Proyecto (03 febrero 2014))
1. Asiento Nº 10 Del Inspector, fecha 01 de Mayo, 2014
a. Considera pertinente el cambio de tecnología de radio enlace
a fibra óptica con la finalidad de brindar un mejor servicio de
internet a las instituciones educativas.
2. Asiento Nº 11 del Residente, fecha 07 de Marzo, 2014.
a. Por encontrar observaciones en la compatibilidad técnica en
los componentes relacionados con la implementación e
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instalación de la infraestructura de red, se ve por conveniente
las contratación de especialistas para el análisis y replanteo de
esta solución.
3. Asiento Nº 012 del Inspector, Fecha 07 de Marzo 2014.
a. Se autoriza la contratación de profesionales para evaluar y
replantear los componentes que se consideran observados en
la compatibilidad técnica.
4. Asiento Nº 25 del Residente, fecha 20 de Abril, 2014
a. Considera trabajos de reformulación de las partidas de
conectividad, y adecuación de laboratorios ya que no se
cuenta con esos estudios.
5. Asiento Nº 32 del Residente, fecha 12 – 17 de Mayo, 2014
a. Considera la evaluación de re dimensionamiento de la
adecuación de los laboratorios de cómputo, sistemas
eléctricos y conexiones de tipo inalámbrico.
b. El dimensionamiento de los equipos a utilizar en el Centro de
Datos de la Municipalidad encargada de la distribución del
servicio de Internet de Banda Ancha.
6. Asiento Nº 9 del Inspector, Fecha 10 de febrero, 2015.
a. Acuerdo con el residente sobre Modificaciones en el
Expediente Técnico.
7. Asiento Nº 10 del Residente, fecha 11 de febrero del 2015.
a. Solicitud de ampliación Presupuestal para cubrir en total de las
Pizarras interactivas (Partida 01.01.01.01.01 Suministro es
Instalación de Pizarras Interactivas Táctiles), necesarias para
cubrir el total de Instituciones educativas beneficiadas por el
proyecto.
8. Asiento Nº 13 del Residente, fecha, 13 de febrero, 2015.
a. Se observa que según el informe de corte 2015, el desbalance
en ejecución y se solicita la consideración de hacer un
ampliación presupuestal.
9. Asiento Nº 21 del Residente, fecha 23 de febrero del 2015.
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a. Solicita de ampliación presupuestal para las partidas de
posteado en el tramo Puente Echarati – La Calzada, tramo no
considerado en el expediente primigenio.
10. Asiento Nº 22 del Residente, fecha 24 de febrero del
2015.
a. Se solicita la ampliación presupuestal para la ejecución de
radio enlace, La solución planteada previamente es
incoherente.
1.6. ASPECTOS TÉCNICOS DE JUSTIFICACIÓN RESPECTO A LAS VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓNASPECTO TÉCNICO:
Como se indica en las causales de las variaciones en la fase de inversión, es
justificable y verificable que a través del tiempo todos los equipos de
innovación tecnológica tiendan a mejorar y evolucionar dando mayor realce
a la educación y mejorando la calidad de enseñanza a quienes dispongan
de estos.
POR MAYORES METRADOS
Respecto a los mayores metrados estos se generaron al analizar
exhaustivamente las diferentes soluciones de instalaciones de los
centros de cómputo, aulas interactivas, así como las instalaciones de
suministro de servicio de internet y las capacitaciones, los metrados de
las partidas contractuales no llegara todos los beneficiarios del proyecto
por lo cual se genera mayores metrados.
De este análisis y haciendo las verificaciones en campo, se observó que
una institución educativa inicial (I.E.I. Nº 951 Carretera Cháhuares), no
fue considerada, por lo cual se generaron mayores metrados.
Tabla 1: comparativo Exp. Tec. 2014 vs Exp. Tec. Modificado 2015, fuente ESCALE, actas de matrícula 2014
CUADRO COMPARATIVO I.E. BENEFICIADAS EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO 2014 VS EXPEDIENTE MODIFICADO 2015
2015 2014
12 | P á g i n a
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POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCION- CUSCO
Nombre de I.E. Nivel Dirección de I.E. Alumnos Alumnos269 Inicial - Jardín ECHARATI S/N 140 116686 Inicial - Jardín SAJIRUYOC 17 14310 Inicial - Jardín LA CALZADA S/N 13 14951 Inicial - Jardín CARRETERA CHÁHUARES 14339 Inicial - Jardín PISPITAYOC S/N 22 22429 Inicial - Jardín PUENTE ECHARATI S/N 15 17
Total alumnos de Inicial 221 18350747 Primaria LIMONPAMPA S/N 18 1750240 Primaria SAJIRUYOC 117 11850242 Primaria CHACO-ROSARIO S/N 22 2250243 Primaria RAMÓN CASTILLA S/N 386 38650244 Primaria AGUA SANTA 15 1550247 Primaria PISPITAYOC S/N 52 5150285 Primaria LA CALZADA S/N 37 4050288 Primaria CHÁHUARES S/N 27 2750289 Primaria MIRAFLORES S/N 25 2550291 Primaria HUERTAPATA S/N 13 1350292 Primaria CCOCHAPAMPA S/N 13 1450293 Primaria CHAUPIMAYO C 32 3250297 Primaria ALBASUYOC S/N 9 1150248 Primaria DORMENDUYOC S/N 9 9501336 Primaria PASÑAPACANA 20 20501219 Primaria MILAGRUYOC 13 9
Total alumnos primaria 808 809
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Secundaria AVENIDA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS S/N
392 375
SAN ANTONIO DE PADUA
Secundaria SAJIRUYOC 116 118
CRFA MOSOQ ILLARY
Secundaria CHÁHUARES S/N 159 160
Total alumnos secundaria 667 653TOTAL 1696 1645
La inclusión de este nuevo centro educativo creo la necesidad de
hacer mayores metrados.
POR PARTIDAS NUEVAS.
Respecto a Las Partidas Nuevas, estas son imprescindibles e
indispensables de ejecutarlas porque son vinculantes e igualmente
importantes a las partidas contractuales, cuyo objetivo en común es
el de cumplir la meta propuesta por el presente proyecto.
Concluida la evaluación del expediente técnico Aprobado, se pudo
observar que las partidas relacionadas a equipamiento, contenidos
digitales y capacitaciones necesitaban de algún complemento, debido
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a que carecían de elementos suficientes que conlleven al objetivo
principal que es mejorar la calidad educativa en las II.EE.
beneficiadas; el avance tecnológico conseguido hasta el momento en
la zona genera la necesidad de re estructurar y re diseñar las
soluciones planteadas con la finalidad de ofrecer un mayor y mejor
logro de los objetivos trazados.
Las nuevas tendencias innovadoras y revolucionarias en lo
concerniente a técnicas y métodos de aprendizaje en las II.EE.,
indican que este debe apoyarse en la tecnología creando espacios de
aprendizaje más interactivos, que nos permita Compartir
conocimiento, donde la información está disponible con solo tocar
una pantalla o hacer un clic en internet, Los métodos ordinarios
aburren a los niños, ya no son receptores pasivos de datos, participan
mucho más activamente en construir su propia educación, la
tecnología estimula habilidades que mejoren sus capacidades de
innovación, evaluación de datos y trabajo en equipo, el aprendizaje se
dinamiza ya que el estudiante puede repasar o adelantar lecciones,
vivimos una era donde la educación se reinventa, no se desplaza a
los profesores, ellos son más valiosos, su labor se enfoca en
diagnosticar, crear lazos, guiar y motivar.
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2.MAYORES METRADO
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3.PARTIDAS NUEVAS
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4.PARTIDAS DEDUCTIVOS
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5.PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA Y DESAGREGADO
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6. CRONOGRAMA DE VARIACIÓN EN LA FASE DE INVERSIÓN
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7.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES.
Respecto a la presentación del Informe Técnico: El Informe Técnico se
presenta con carácter de Declaración Jurada y justificado para solicitar el
Registro de las variaciones en la Fase de Inversión ante la OPI de la
Municipalidad de Echarati con los siguientes considerandos:
i) No se ha ejecutado ninguna de las partidas que se presentan a
modificación, ni por mayores metrados, ni por partidas nuevas.
ii) Las variaciones se deben a Modificaciones No Sustanciales,
específicamente a las Metas y el cambio de la Tecnología de
Producción debido a su actualización tecnológica.
iii) El Monto de Inversión se ha modificado y se encontraría dentro del
límite permisible.
iv) Las variaciones NO son de tipo Modificación Sustancial, puesto que
se demuestra que el PIP no ha cambiado de objetivo, ni ha cambiado
de alternativa de solución por otra no prevista en el Estudio de Pre
Inversión, ni ha cambiado de ámbito de influencia.
v) Indicar que no se suprimen metas ni componentes ni cambian los
componentes, asociados a la capacidad de producción del servicio.
Respecto al Objetivo del Proyecto:
El Objetivo del proyecto no se modifica con las variaciones propuestas, el
objetivo se mantiene, el cual es generar mayor acceso a las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación a los estudiantes y
docentes de las instituciones educativas.
El Proyecto plantea la optimización del uso de los recursos tecnológicos y
la adaptación de éste a la nueva realidad de Echarati, bajo esta lógica,
actualmente Echarati goza de la red de Banda Ancha a través de una red
59 | P á g i n a
de transporte basada en Fibra Óptica, que permite gozar de los servicios
de internet de mayor transmisión de datos a mayores velocidades y
menores precios, por ello, se considera este hecho como un hito
importante para el desarrollo, integración, inclusión social y nuevas
alternativas de conectividad más eficientes, por ello, la propuesta de
generar un deductivo en el presupuesto del proyecto de dejar de ejecutar
las partidas tradicionales por otras generen ampliamente mayores
beneficios por la alta capacidad de enseñanza innovadora.
RECOMENDACIONES:
La ejecución de este proyecto por ser de tipo educacional en el cual se afecta el
desarrollo de los educados y por ende el desarrollo del futuro de nuestra región,
debe ser ejecutada con todos los niveles de calidad y certificación, con la
finalidad de brindar el mejor de los servicios a favor del estudiantado, plana
docente y padres de familia involucrados en este proyecto.
8.ANEXOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO
POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCION- CUSCO
8.1. CUADROS COMPARATIVOS ENTRE PERFIL Y EXPEDIENTE.
62 | P á g i n a
8.2. ACTAS Y RESOLUCIONES
8.3. COPIAS DE CUADERNO DE OBRA, EN LOS ASIENTOS DE PARTE DEL RESIDENTE E
INSPECTOR.
8.4. CRONOGRAMA VALORIZADO REPROGRAMADO (PARTIDAS POR EJECUTAR
8.5. VALORIZACIÓN FINAL DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE APROBADO.
8.6. PANEL FOTOGRÁFICO
8.7. PARTIDAS VALORIZADAS (CORTE DE OBRA 2015)
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
CUADRO: PARTIDAS VALORIZADAS
ÍTEM DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO EXPEDIENTE MODIFICADO
SALDO
ACTUAL ACUMULADO
UND MTDOP. U. S/.
PARCIAL S/.
MTDO
P. U. S/.VALORIZA
DO% MTDO
VALORIZADO
%
01
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
-
-
-8,353,740
.00
-2,337,992.
43 27.99%6,015,747.5
7 72.01%
01.01 COMPONENTE 01: ADECUADA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS AULAS MULTIMEDIA Y SALAS DE COMPUTO INTERACTIVAS
-
-
-
7,386,056.99
-
2,317,292.43 31.37%
5,068,764.56
68.63%
01.01.01
IMPLEMENTACIÓN DE LAS AULAS MULTIMEDIA CON EQUIPOS AUDIOVISUALES, MATERIALES DIDÁCTICOS, PROGRAMAS INFORMÁTICOS
-
-
-
2,234,656.52
- 296,
800.00 13.28% 1,937,
856.52 86.72%
01.01.01.01 EQUIPOS AUDIOVISUALES
-
-
-
2,153,316.52
- 296,
800.00 13.78% 1,856,
516.52 86.22%
01.01.01.01.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIZARRA INTERACTIVA TÁCTIL
und 44.0019,805.
04871,421.7
6
- 19,8
05.04
- 0.00%
44.00 871,
421.76100.00
%
01.01.01.01.02
SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PERSONALES (LAPTOP)
und 112.002,650.0
0296,800.0
0
112.00
2,650.00
296,800.00
100.00%
-
- 0.00%
01.01.01.01.03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INALÁMBRICO PARA PIZARRA INTERACTIVA
und 15.00 1,969.68
29,545.20
1,969.68
0.00%
29,
545.20100.00
%
118 | P á g i n a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
- - 15.00
01.01.01.01.04
SUMINISTRO MESA INTERACTIVA DIGITAL und 1.0043,649.
3243,649.32
- 43,6
49.32
- 0.00%
1.00 43,
649.32100.00
%
01.01.01.01.05
SUMINISTRO CÁMARA DE DOCUMENTOS und 3.005,677.2
417,031.72
- 5,6
77.24
- 0.00%
3.00 17,
031.72100.00
%
01.01.01.01.06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS TECNOLÓGICAS EDUCACIONALES
und 52.0017,209.
01894,868.5
2
- 17,2
09.01
- 0.00%
52.00 894,
868.52100.00
%
01.01.01.03 PROGRAMA INFORMÁTICOS 0 0.00 0.00 81,340.00
-
-
- 0.00% 81,
340.00100.00
%
01.01.01.03.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMA EDUCATIVO EN SISTEMA MULTIMEDIA
und 39.00 80.00 3,120.00
- 8
0.00
- 0.00%
39.00 3,
120.00100.00
%
01.01.01.03.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMA EDUCATIVO EN COMUNICACIÓN
und 29.00 80.00 2,320.00
- 8
0.00
- 0.00%
29.00 2,
320.00100.00
%
01.01.01.03.03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE MATEMÁTICAS INTERACTIVAS
und 66.001,150.0
075,900.00
- 1,1
50.00
- 0.00%
66.00 75,
900.00100.00
%
01.01.02
IMPLEMENTACIÓN DE LAS SALAS DE COMPUTO INTERACTIVAS CON EQUIPOS AUDIOVISUALES, MATERIALES DIDÁCTICOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICO
0 0.00 0.002,407,519
.32
-
-
1,846,654.40
76.70% 560,864.92
23.30%
01.01.02.01 EQUIPOS AUDIO VISUALES 0 0.00 0.001,981,896
.50
-
-
1,796,248.52 90.63%
185,647.989.37%
01.01.02.01.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV TECNOLOGÍA LED
und 25.001,790.0
044,750.00
- 1,7
90.00
- 0.00%
25.00 44,
750.00100.00
%
01.01.02.01.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR MULTIMEDIA
und 25.002,620.0
065,500.00
25.00 2,6
20.00 65,
500.00100.00
%
-
- 0.00%
01.01.02.01.03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ECRAN und 25.00 551.68 13,792.00
551.68
0.00%
13,
792.00100.00
%
119 | P á g i n a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
- - 25.00
01.01.02.01.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCOPIADORA
und 25.005,514.1
8137,854.5
0
14.00 5,5
14.18 77,
198.52 56.00%
11.00 60,
655.98 44.00%
01.01.02.01.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRESORA LASER
und 25.00 498.00 12,450.00
- 4
98.00
- 0.00%
25.00 12,
450.00100.00
%
01.01.02.01.06
SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PERSONALES (LAPTOP
und 25.002,650.0
066,250.00
25.00 2,6
50.00 66,
250.00100.00
%
-
- 0.00%
01.01.02.01.07
SUMINISTRO DE CÁMARA DIGITAL und 25.00 700.00 17,500.00
- 7
00.00
- 0.00%
25.00 17,
500.00100.00
%
01.01.02.01.08
SUMINISTRO DE PARLANTES ACTIVO 600W und 25.001,300.0
032,500.00
- 1,3
00.00
- 0.00%
25.00 32,
500.00100.00
%
01.01.02.01.09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUTADORAS TODO EN UNO
und 279.004,000.0
01,116,000
.00
278.00
4,000.00
1,112,000.00 99.64%
1.00 4,
000.00 0.36%
01.01.02.01.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUTADORAS TODO EN UNO TOUCH
UND 97.004,900.0
0475,300.0
0
97.00 4,9
00.00 475,
300.00100.00
%
-
- 0.00%
01.01.02.02 MATERIAL MOBILIARIO 0 0.00 0.00204,372.8
2
-
- 50,
405.88 24.66%
- 153,
966.94 75.34%
01.01.02.02.01
SUMINISTRO DE MUEBLE PARA COMPUTADORA
und 454.00 250.00113,500.0
0
161.00
250.00
40,250.00 35.46%
293.00 73,
250.00 64.54%
01.01.02.02.02
SUMINISTRO DE ESTANTE DE MELANINA DE 8 DIVISIONES
und 25.00 780.46 19,511.50
- 7
80.46
- 0.00%
25.00 19,
511.50100.00
%
01.01.02.02.03
SUMINISTRO DE ESTANTE DE MELANINA CON DOS PUERTA
und 25.00 980.46 24,511.50
- 9
80.46
- 0.00%
25.00 24,
511.50100.00
%
01.01.02.02. SUMINISTRO DE SILLAS und 454.00 63.08 28,638.32
161.0
63.08
10,155.88
35.46%
293.00
18,482.44
64.54%
120 | P á g i n a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
04 0
01.01.02.02.05
SUMINISTRO DE ESCRITORIO DE MELANINA CON 4 CAJONES
und 25.00 728.46 18,211.50
- 7
28.46
- 0.00%
25.00 18,
211.50100.00
%
01.01.02.03 PROGRAMA INFORMÁTICOS 0 0.00 0.00221,250.0
0
-
-
- 0.00%
- 221,
250.00100.00
%
01.01.02.03.01
SOFTWARE DE DATA CONFERENCIA und 1.0051,250.
0051,250.00
- 51,2
50.00
- 0.00%
1.00 51,
250.00100.00
%
01.01.02.03.02
SOFTWARE DE MONITOREO DE SALONES COMPUTO
und 25.006,800.0
0170,000.0
0
- 6,8
00.00
- 0.00%
25.00 170,
000.00100.00
%
01.01.03 MEJORAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 0 0.00 0.002,743,881
.15
-
-173,838.03 6.34%
-
2,570,043.12 93.66%
01.01.03.01 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE INTERCONEXIÓN A INTERNET
0 0.00 0.002,743,881
.15
-
-173,838.03 6.34%
-
2,570,043.12 93.66%
01.01.03.01.01
SISTEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CABLEADO ESTRUCTURADO E INTERCONEXIÓN INALÁMBRICA - RADIO ENLACE
0 0.00 0.002,743,881
.15
-
-173,838.03
6.34%
-
2,570,043.12
93.66%
01.01.03.01.01.01
OBRAS PROVISIONALES 0 0.00 0.00 143,231.12
-
- 9,
661.70 6.75%
- 133,
569.42 93.25%
01.01.03.01.01.01.01
SEGURIDAD EN PUERTAS Y VENTANAS 0 0.00 0.00 66,965.33
-
- 3,
661.70 5.47%
- 63,
303.63 94.53%
01.01.03.01.01.01.01
SEGURIDAD EN PUERTAS m2 261.59 104.62 27,367.55
10.00 1
04.62 1,
046.20 3.82%
251.59 26,
321.35 96.18%
01.01.03.01.01.01.01
CERRADURA PARA PUERTAS pza 104.00 116.18 12,082.72
- 1
16.18
- 0.00%
104.00 12,
082.72100.00
%
01.01.03.01.01.01.01
SEGURIDAD EN VENTANAS m2 263.00 104.62 27,515.06
25.00 1
04.62 2,
615.50 9.51%
238.00 24,
899.56 90.49%
121 | P á g i n a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
01.01.03.01.01.01.02
OBRAS PROVISIONALES 0 0.00 0.00 43,265.79
-
- 6,
000.00 13.87%
- 37,
265.79 86.13%
01.01.03.01.01.01.02
CARTEL DE OBRA (TIPO GIGANTOGRAFIA)
und 1.001,265.7
91,265.79
- 1,2
65.79
- 0.00%
1.00 1,
265.79100.00
%
01.01.03.01.01.01.02
ALQUILER DE OFICINA Y SUPERVISIÓN mes 12.001,500.0
018,000.00
- 1,5
00.00
- 0.00%
12.00 18,
000.00100.00
%
01.01.03.01.01.01.02
ALQUILER DE ALMACÉN DEL PROYECTO mes 12.002,000.0
024,000.00
3.00 2,0
00.00 6,
000.00 25.00%
9.00 18,
000.00 75.00%
01.01.03.01.01.01.03
PINTURA 0 0.00 0.00 33,000.00
-
-
- 0.00%
- 33,
000.00100.00
%
01.01.03.01.01.01.03
PINTURA LÁTEX EN CIELORRASO 2 MANOS
m2 750.00 12.00 9,000.00
- 1
2.00
- 0.00%
750.00 9,
000.00100.00
%
01.01.03.01.01.01.03
PINTURA LÁTEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS
m22,000.
0012.00 24,000.00
- 1
2.00
- 0.00%
2,000.00
24,000.00
100.00%
01.01.03.01.01.02
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0 0.00 0.00 381,791.29
-
- 9,
610.88 2.52%
- 372,
180.41 97.48%
01.01.03.01.01.02.01
SALIDA DE ALUMBRADO, VENTILACIÓN, TOMACORRIENTES, FUERZA Y CAJAS DE PASE
0 0.00 0.00 22,967.34
-
-
- 0.00% 22,
967.34100.00
%
01.01.03.01.01.02.01
SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/L. T.
pto 561.00 40.94 22,967.34
- 4
0.94
- 0.00%
561.00 22,
967.34100.00
%
01.01.03.01.01.02.02
CABLES EN TUBERÍAS 0 0.00 0.00 40,580.00
-
-
- 0.00%
- 40,
580.00100.00
%
01.01.03.01.01.02.02
SUBSISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL m1,500.
006.70 10,050.00
-
6.70
- 0.00%
1,500.00
10,050.00
100.00%
122 | P á g i n a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
01.01.03.01.01.02.02
SUBSISTEMA ELÉCTRICO REGULADO m9,600.
002.80 26,880.00
-
2.80
- 0.00%
9,600.00
26,880.00
100.00%
01.01.03.01.01.02.02
SUBSISTEMA PUESTA TIERRA m1,000.
003.65 3,650.00
-
3.65
- 0.00%
1,000.00
3,650.00
100.00%
01.01.03.01.01.02.03
CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS 0 0.00 0.00 21,344.20
-
-
171.60 0.80%
- 21,
172.60 99.20%
01.01.03.01.01.02.03
CANALIZACIÓN PRINCIPAL m 500.00 13.56 6,780.00
- 1
3.56
- 0.00%
500.00 6,
780.00100.00
%
01.01.03.01.01.02.03
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE COMPUTO
m 750.00 13.56 10,170.00
- 1
3.56
- 0.00%
750.00 10,
170.00100.00
%
01.01.03.01.01.02.03
CANALIZACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO m 561.00 2.20 1,234.20
78.00
2.20
171.60 13.90%
483.00 1,
062.60 86.10%
01.01.03.01.01.02.03
CANALIZACIÓN PUESTA TIERRA m1,000.
003.16 3,160.00
-
3.16
- 0.00%
1,000.00
3,160.00
100.00%
01.01.03.01.01.02.04
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, ALIMENTADORES Y MEDIDORES DE ENERGÍA
0 0.00 0.00 22,506.25
-
-
- 0.00%
- 22,
506.25100.00
%
01.01.03.01.01.02.04
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN eq 25.00 900.25 22,506.25
- 9
00.25
- 0.00%
25.00 22,
506.25100.00
%
01.01.03.01.01.02.05
ARTEFACTOS DE ALUMBRADO Y EQUIPOS ELÉCTRICOS
0 0.00 0.00143,750.0
0
-
-
- 0.00%
- 143,
750.00100.00
%
01.01.03.01.01.02.05
EQUIPO DE CORRIENTE REGULADA eq 25.005,750.0
0143,750.0
0
- 5,7
50.00
- 0.00%
25.00 143,
750.00100.00
%
01.01.03.01.01.02.06
SISTEMA DE PROTECCIÓN TIPO POZO DE PUESTA A TIERRA
0 0.00 0.00 32,928.50
-
- 2,
634.28 8.00%
- 30,
294.22 92.00%
123 | P á g i n a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
01.01.03.01.01.02.06
POZO DE PUESTA A TIERRA CENTRO DE COMPUTO
und 25.001,317.1
432,928.50
2.00 1,3
17.14 2,
634.28 8.00%
23.00 30,
294.22 92.00%
01.01.03.01.01.02.07
SERVICIO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
0 0.00 0.00 97,715.00
-
- 6,
805.00 6.96%
- 90,
910.00 93.04%
01.01.03.01.01.02.07
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE POZO A TIERRA
glb 25.00 650.00 16,250.00
1.00 6
50.00
650.00 4.00%
24.00 15,
600.00 96.00%
01.01.03.01.01.02.07
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO
glb 561.00 65.00 36,465.00
67.00 6
5.00 4,
355.00 11.94%
494.00 32,
110.00 88.06%
01.01.03.01.01.02.07
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES, CONEXIONADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ATERRAMIENTO
glb 25.001,800.0
045,000.00
1.00 1,8
00.00 1,
800.00 4.00%
24.00 43,
200.00 96.00%
01.01.03.01.01.03
INSTALACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO
0 0.00 0.00478,726.7
7
-
- 42,
605.45 8.90%
- 436,
121.32 91.10%
01.01.03.01.01.03.01
CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS
0 0.00 0.00478,726.7
7
-
- 42,
605.45 8.90%
- 436,
121.32 91.10%
01.01.03.01.01.03.01
CABLES EN TUBERÍAS 0 0.00 0.00 24,400.00
-
-
- 0.00%
- 24,
400.00100.00
%
01.01.03.01.01.03.01
SUBSISTEMA PRINCIPAL m 60.00 3.00 180.00
-
3.00
- 0.00%
60.00
180.00100.00
%
01.01.03.01.01.03.01
SUBSISTEMA HORIZONTAL MULTIMEDIA
m10,675
.002.20 23,485.00
-
2.20
- 0.00%
10,675.00
23,485.00
100.00%
01.01.03.01.01.03.01
SUBSISTEMA ENTRE II.EE. m 245.00 3.00 735.00
-
3.00
- 0.00%
245.00
735.00100.00
%
01.01.03.01.01.03.01
CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS
0 0.00 0.00 22,007.00
-
-
- 0.00%
- 22,
007.00100.00
%
01.01.03.01.01.03.01
CANALIZACIÓN PRINCIPAL m 60.00 13.56 813.60
13.56
0.00%
813.60100.00
%
124 | P á g i n a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
- - 60.00
01.01.03.01.01.03.01
CANALIZACIÓN MULTIMEDIA m 300.00 13.56 4,068.00
- 1
3.56
- 0.00%
300.00 4,
068.00100.00
%
01.01.03.01.01.03.01
CANALIZACIÓN ENTRE II.EE. m 245.00 3.16 774.20
-
3.16
- 0.00%
245.00
774.20100.00
%
01.01.03.01.01.03.01
CANALIZACIÓN PARA CENTRO DE COMPUTO
m 720.00 22.71 16,351.20
- 2
2.71
- 0.00%
720.00 16,
351.20100.00
%
01.01.03.01.01.03.01
SALIDA MULTIMEDIA 0 0.00 0.00141,756.5
7
-
- 13,
279.35 9.37%
- 128,
477.22 90.63%
01.01.03.01.01.03.01
SALIDA MULTIMEDIA pto 50.00 265.63 13,281.50
2.00 2
65.63
531.26 4.00%
48.00 12,
750.24 96.00%
01.01.03.01.01.03.01
SALIDA PARA TELEFONÍA IP pto 26.001,785.2
746,417.02
- 1,7
85.27
- 0.00%
26.00 46,
417.02100.00
%
01.01.03.01.01.03.01
SALIDA TRIPLE PARA RED DE COMPUTO
pto 62.00 273.27 16,942.74
- 2
73.27
- 0.00%
62.00 16,
942.74100.00
%
01.01.03.01.01.03.01
SALIDA DOBLE PARA RED DE CÓMPUTO
pto 328.00 190.27 62,408.56
67.00 1
90.27 12,
748.09 20.43%
261.00 49,
660.47 79.57%
01.01.03.01.01.03.01
SALIDA SIMPLE PARA RED DE CÓMPUTO
pto 25.00 108.27 2,706.75
- 1
08.27
- 0.00%
25.00 2,
706.75100.00
%
01.01.03.01.01.03.01
PATCH PANEL 0 0.00 0.00 44,770.60
-
- 5,
299.70 11.84%
- 39,
470.90 88.16%
01.01.03.01.01.03.01
PATCH PANEL UTP PROY. HUASCARAN
prt 2.00 79.10 158.20
- 7
9.10
- 0.00%
2.00
158.20100.00
%
01.01.03.01.01.03.01
PATCH PANEL LABORATORIO DE COMPUTO
prt 564.00 79.10 44,612.40
67.00 7
9.10 5,
299.70 11.88%
497.00 39,
312.70 88.12%
125 | P á g i n a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
01.01.03.01.01.03.01
RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES
0 0.00 0.00140,942.6
0
-
- 13,
576.40 9.63%
- 127,
366.20 90.37%
01.01.03.01.01.03.01
GABINETE CC PROY. HUASCARAN glb 1.001,458.0
01,458.00
- 1,4
58.00
- 0.00%
1.00 1,
458.00100.00
%
01.01.03.01.01.03.01
GABINETE LABORATORIO DE 24 PTO glb 11.004,658.0
051,238.00
- 4,6
58.00
- 0.00%
11.00 51,
238.00100.00
%
01.01.03.01.01.03.01
GABINETE LABORATORIO DE 48 PTO glb 13.006,788.2
088,246.60
2.00 6,7
88.20 13,
576.40 15.38%
11.00 74,
670.20 84.62%
01.01.03.01.01.03.01
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0 0.00 0.00 104,850.00
-
- 10,
450.00 9.97%
- 94,
400.00 90.03%
01.01.03.01.01.03.01
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTO MULTIMEDIA
glb 50.00 200.00 10,000.00
2.00 2
00.00
400.00 4.00%
48.00 9,
600.00 96.00%
01.01.03.01.01.03.01
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCH DE RED
glb 25.00 500.00 12,500.00
- 5
00.00
- 0.00%
25.00 12,
500.00100.00
%
01.01.03.01.01.03.01
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED
glb 539.00 150.00 80,850.00
67.00 1
50.00 10,
050.00 12.43%
472.00 70,
800.00 87.57%
01.01.03.01.01.03.01
SERVICIO DE INSTALACIÓN TRONCAL ENTRE II.EE.
glb 3.00 500.00 1,500.00
- 5
00.00
- 0.00%
3.00 1,
500.00100.00
%
01.01.03.01.01.04
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN INALÁMBRICA - RADIO ENLACE
0 0.00 0.001,740,131
.97
-
- 111,
960.00 6.43%
- 1,628,
171.97 93.57%
01.01.03.01.01.04.01
RED INTERNA INALÁMBRICA 0 0.00 0.001,740,131
.97
-
- 111,
960.00 6.43%
- 1,628,
171.97 93.57%
01.01.03.01.01.04.01
EQUIPO DE INTERCONEXIÓN INTER ESCUELAS
0 0.00 0.00784,294.3
1
-
-
- 0.00%
- 784,
294.31100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
RACK/GABINETES EN DATA CENTER 0 0.00 0.00 784,294.31
0.00%
784,
294.31100.00
%
126 | P á g i n a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
- - - -
01.01.03.01.01.04.01
GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO I glb 1.00267,134.
68267,134.6
8
- 267,1
34.68
- 0.00%
1.00 267,
134.68100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
EQUIPAMIENTO DE FIBRA glb 1.0090,000.
0090,000.00
- 90,0
00.00
- 0.00%
1.00 90,
000.00100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
EQUIPAMIENTO DE INTERCONEXIÓN glb 1.00427,159
.63427,159.6
3
- 427,1
59.63
- 0.00%
1.00 427,
159.63100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
TRONCAL DE FIBRA ÓPTICA 0 0.00 0.00594,012.6
6
-
- 108,
360.00 18.24%
- 485,
652.66 81.76%
01.01.03.01.01.04.01
INSTALACIÓN DE POSTES DE FIBRA ÓPTICA 0 0.00 0.00 97,650.00
-
- 66,
780.00 68.39%
- 30,
870.00 31.61%
01.01.03.01.01.04.01
IZAJE Y CIMENTACIÓN DE POSTE DE FIBRA ÓPTICA 8m.
und 135.00 490.00 66,150.00
108.00
490.00
52,920.00 80.00%
27.00 13,
230.00 20.00%
01.01.03.01.01.04.01
IZAJE Y CIMENTACIÓN DE POSTE DE FIBRA ÓPTICA 9m
und 50.00 630.00 31,500.00
22.00 6
30.00 13,
860.00 44.00%
28.00 17,
640.00 56.00%
01.01.03.01.01.04.01
INSTALACIÓN DE FERRETERÍA PARA F.O. 0 0.00 0.00 41,406.86
-
-
- 0.00%
- 41,
406.86100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
ARMADO DE FIN DE LÍNEA jgo 10.00 191.90 1,919.00
- 1
91.90
- 0.00%
10.00 1,
919.00100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
ARMADO DE ALINEAMIENTO Y DERIVACIÓN
jgo 16.00 567.90 9,086.40
- 5
67.90
- 0.00%
16.00 9,
086.40100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
ARMADO DE ANCLAJE Y CAMBIO DE DIRECCIÓN
jgo 25.00 92.90 2,322.50
- 9
2.90
- 0.00%
25.00 2,
322.50100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
ARMADO DE INICIO jgo 377.00 74.48 28,078.96
- 7
4.48
- 0.00%
377.00 28,
078.96100.00
%
127 | P á g i n a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
01.01.03.01.01.04.01
MONTAJE DE FIBRA ÓPTICA 0 0.00 0.00420,000.0
0
-
- 41,
580.00 9.90%
- 378,
420.00 90.10%
01.01.03.01.01.04.01
TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA km 30.0014,000.
00420,000.0
0
2.97 14,0
00.00 41,
580.00 9.90%
27.03 378,
420.00 90.10%
01.01.03.01.01.04.01
INSTALACIÓN DE EQUIPO FIBRA ÓPTICA EN II.EE.
0 0.00 0.00 34,955.80
-
-
- 0.00%
- 34,
955.80100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
INSTALACIÓN ROSETAS DE FIBRA ÓPTICA
glb 11.003,177.8
034,955.80
- 3,1
77.80
- 0.00%
11.00 34,
955.80100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
RADIO ENLACE 0 0.00 0.00247,000.0
0
-
-
- 0.00%
- 247,
000.00100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
RADIO ENLACE PUNTO A PUNTO glb 4.0023,500.
0094,000.00
- 23,5
00.00
- 0.00%
4.00 94,
000.00100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
RADIO ENLACE MULTI PUNTO glb 3.0023,500.
0070,500.00
- 23,5
00.00
- 0.00%
3.00 70,
500.00100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
PARARRAYOS und 11.002,000.0
022,000.00
- 2,0
00.00
- 0.00%
11.00 22,
000.00100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
TORRES DE COMUNICACIÓN und 4.0012,500.
0050,000.00
- 12,5
00.00
- 0.00%
4.00 50,
000.00100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
MÁSTIL DE SUJECIÓN und 7.001,500.0
010,500.00
- 1,5
00.00
- 0.00%
7.00 10,
500.00100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
MATERIALES PARA ENLACE VÍA MICRO ONDAS
0 0.00 0.00 4,925.00
-
-
- 0.00%
- 4,
925.00100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
MATERIALES PARA ENLACE VÍA MICRO ONDAS
m 305.00 15.00 4,575.00
- 1
5.00
- 0.00%
305.00 4,
575.00100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
ACCESORIOS DE CONECTORIZACIÓN UTP
und 50.00 7.00 350.00
7.00
0.00%
350.00100.00
%
128 | P á g i n a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
- - 50.00
01.01.03.01.01.04.01
SERVICIO DE CONECTIVIDAD CON FIBRA ÓPTICA Y RADIO ENLACE
0 0.00 0.00109,900.0
0
-
- 3,
600.00 3.28%
- 106,
300.00 96.72%
01.01.03.01.01.04.01
SERVICIO DE FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA
glb 420.00 180.00 75,600.00
20.00 1
80.00 3,
600.00 4.76%
400.00 72,
000.00 95.24%
01.01.03.01.01.04.01
SERVICIO DE ANCLAJE Y CONFIGURACIÓN DE RADIO
glb 20.001,000.0
020,000.00
- 1,0
00.00
- 0.00%
20.00 20,
000.00100.00
%
01.01.03.01.01.04.01
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PARARRAYOS
glb 11.001,300.0
014,300.00
- 1,3
00.00
- 0.00%
11.00 14,
300.00100.00
%
01.02
COMPONENTE 02: MAYOR CONTENIDO SOBRE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL PROGRAMA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA REGULAR
-
-
-
37,200.00
-
- 15,
900.00 42.74%
- 21,300.00 57.26%
01.02.01 CAPACITACIÓN A DOCENTES EN INSERCIÓN DE
LA TIC EN LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR TLL
6.00
3,200.0019,200.00
1.00 4,8
00.00 4,
800.00 25.00%
5.00 14,
400.00 75.00%
01.02.02 CAPACITACIÓN A DOCENTES EN
APROVECHAMIENTO PEDAGÓGICO DE LA TIC TLL
6.00
3,000.0018,000.00
1.00 11,1
00.00 11,
100.00 61.67%
5.00 6,
900.00 38.33%
01.03 COMPONENTE 03: CONOCIMIENTO DEL MANEJO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN POR PARTE DE LOS DOCENTES Y ALUMNOS
856,495.71
- 4,
800.00 0.56%
- 851,
695.71 99.44%
01.03.01 CAPACITACIÓN A DOCENTES EN EL
MANEJO, OPERACIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y LA TIC
-
-
-
49,153.50
-
-
- 0.00%
- 49,
153.50100.00
%
01.03.01.01 CURSO HARDWARE TLL
3.00
6,000.0018,000.00
- 6,0
00.00
- 0.00%
3.00 18,
000.00100.00
%
01.03.01.02 CURSO SOFTWARE TLL
3.00
5,370.5016,111.50
- 5,3
70.50
- 0.00%
3.00 16,
111.50100.00
%
129 | P á g i n a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
01.03.01.03 CURSO DE REDES TLL
3.00
5,014.0015,042.00
- 5,0
14.00
- 0.00%
3.00 15,
042.00100.00
%
01.03.02 CAPACITACIÓN PSICOPEDAGÓGICA A
DOCENTES EN MANEJO EQUIPOS COMPUTO Y TIC
-
-
-
88,239.81
-
-
- 0.00%
- 88,
239.81100.00
%
01.03.02.01 DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES TLL
3.00
3,533.2710,599.81
- 3,5
33.27
- 0.00%
3.00 10,
599.81100.00
%
01.03.02.02 COMO DESARROLLAR UN TALLER DE
HABILIDADES SOCIALES TLL
3.00
3,600.0010,800.00
- 3,6
00.00
- 0.00%
3.00 10,
800.00100.00
%
01.03.02.03 MADUREZ PARA LA LECTOESCRITURA TLL
3.00
3,700.0011,100.00
- 3,7
00.00
- 0.00%
3.00 11,
100.00100.00
%
01.03.02.04 EL CUENTO Y EL USO PEDAGÓGICO TLL
3.00
3,780.0011,340.00
- 3,7
80.00
- 0.00%
3.00 11,
340.00100.00
%
01.03.02.05 PROBLEMAS DE APRENDIZAJE - PRE. (INIC.)
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN (PRIMARIA Y SECUNDARIA) TLL
3.00
3,700.0011,100.00
- 3,7
00.00
- 0.00%
3.00 11,
100.00100.00
%
01.03.02.06 MODIFICACIÓN DE CONDUCTA EN EL AULA TLL
3.00
3,700.0011,100.00
- 3,7
00.00
- 0.00%
3.00 11,
100.00100.00
%
01.03.02.07 TUTORÍAS TLL
3.00
3,700.0011,100.00
- 3,7
00.00
- 0.00%
3.00 11,
100.00100.00
%
01.03.02.08 DINÁMICAS DE GRUPO TLL
3.00
3,700.0011,100.00
- 3,7
00.00
- 0.00%
3.00 11,
100.00100.00
%
01.03.03 CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL
USO DE LAS TIC
-
-
-
162,400.00
-
- 4,
800.00 2.96%
- 157,
600.00 97.04%
01.03.03.01 TALLER CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA PARA
EL USO DE LA TIC (TEMAS DIVERSOS) EVT
O
58.00
2,800.00
162,400.00
15.00 4,8
00.00 4,
800.00 2.96%
43.00 157,
600.00 97.04%
01.03.04 ASISTENCIA TÉCNICA A DOCENTES EN EL MANEJO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TIC
0.00%
556,
702.40100.00
%
130 | P á g i n a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
- - - 556,702.40 - - - -
01.03.04.01 ADIESTRAMIENTO METODOLÓGICO PARA LA
ASISTENCIA TÉCNICA EVT
O
1.00
12,375.60
12,375.60
- 12,3
75.60
- 0.00%
1.00 12,
375.60100.00
%
01.03.04.02 MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO AL AULA
DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA VST
600.00
215.81
129,486.00
- 2
15.81
- 0.00%
600.00 129,
486.00100.00
%
01.03.04.03 MONITOREO Y ASESORAMIENTO
PEDAGÓGICO CON EL USO DE LAS TIC - A DOCENTES VST
672.00
112.6575,700.80
- 1
12.65
- 0.00%
672.00 75,
700.80100.00
%
01.03.04.04 MONITOREO Y ASESORAMIENTO AL
DIRECTOR DE LA I.E VST
400.00
215.8186,324.00
- 2
15.81
- 0.00%
400.00 86,
324.00100.00
%
01.03.04.05 ASISTENCIA TÉCNICA AL AULA DE
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA VST
1,200.00
210.68
252,816.00
- 2
10.68
- 0.00%
1,200.00
252,816.00
100.00%
01.04 COMPONENTE 04: PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
-
-
-
73,987.30
-
-
- 0.00%
- 73,
987.30100.00
%
01.04.01 EDUCACIÓN AMBIENTAL
-
-
-
8,671.00
-
-
- 0.00%
- 8,
671.00100.00
%
01.04.01.01 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL
PROYECTO TLL
6.00
1,278.507,671.00
- 1,2
78.50
- 0.00%
6.00 7,
671.00100.00
%
01.04.01.02 BOLETINES INFORMATIVOS und
50.00
20.001,000.00
- 2
0.00
- 0.00%
50.00 1,
000.00100.00
%
01.04.02 MEDIDAS DE MITIGACIÓN
-
-
-
6,672.00
-
-
- 0.00%
- 6,
672.00100.00
%
01.04.02.01 SEMBRADO CON GRAMÍNEAS m2
600.00
11.126,672.00
- 1
1.12
- 0.00%
600.00 6,
672.00100.00
%
131 | P á g i n a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
01.04.03 SEÑALIZACIÓN
-
-
-
9,474.30
-
-
- 0.00%
- 9,
474.30100.00
%
01.04.03.01 LETREROS INFORMATIVOS PREVENTIVOS Y
DE REGLAMENTACIÓN und
30.00
315.819,474.30
- 3
15.81
- 0.00%
30.00 9,
474.30100.00
%
01.04.04 MEDIDAS DE CONTROL
-
-
-
4,170.00
-
-
- 0.00%
- 4,
170.00100.00
%
01.04.04.01 CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS und
30.00
80.002,400.00
- 8
0.00
- 0.00%
30.00 2,
400.00100.00
%
01.04.04.02 EQUIPOS E IMPLEMENTO DE SEGURIDAD GLB
1.00
1,770.001,770.00
- 1,7
70.00
- 0.00%
1.00 1,
770.00100.00
%
01.04.05 FLETE TERRESTRE
-
-
-
45,000.00
-
-
- 0.00% 45,
000.00100.00
%
01.04.05.01 FLETE TERRESTRE CUSCO-ECHARATE GLB
1.00
30,000.00
30,000.00
- 30,0
00.00
- 0.00%
1.00 30,
000.00100.00
%
01.04.05.02 FLETE RURAL GLB
1.00
15,000.00
15,000.00
- 15,0
00.00
- 0.00%
1.00 15,
000.00100.00
%
132 | P á g i n a
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMUNICACIONALES EN LAS II.EES. DEL CENTRO
POBLADO DE ECHARATI- DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO
ÍNDICE“REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN”..................................................................................2
1. MEMORIA DESCRIPTIVA..............................................................................................................................2
1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL......................................................................................................2
1.2. BREVE ANTECEDENTE DEL PROYECTO.................................................................................................3
A. DATOS CONTRACTUALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO......................................3
B. RESPONSABLES DEL PROYECTO......................................................................................4
C. INICIO Y PARALIZACIONES DE LA OBRA...................................................................4
D. REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN...................................4
E. CORTE DE OBRA 2015............................................................................................................4
F. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO..........................................................................................6
G. METAS DEL PROYECTO A INTERVENIR......................................................................9
1.3. OBJETIVOS DE LAS VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN..............................................................9
1.4. CAUSALES DE LAS VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN.............................................................10
1.5. ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA...................................................................................................10
1.6. ASPECTOS TÉCNICOS DE JUSTIFICACIÓN RESPECTO A LAS VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN12
2. MAYORES METRADO.................................................................................................................................15
3. PARTIDAS NUEVAS....................................................................................................................................17
4. PARTIDAS DEDUCTIVOS.............................................................................................................................38
5. PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA Y DESAGREGADO.............................................................................41
6. CRONOGRAMA DE VARIACIÓN EN LA FASE DE INVERSIÓN.......................................................................56
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................................................................58
8. ANEXOS.....................................................................................................................................................61
8.1. CUADROS COMPARATIVOS ENTRE PERFIL Y EXPEDIENTE.................................................................62
8.2. ACTAS Y RESOLUCIONES....................................................................................................................74
8.3. COPIAS DE CUADERNO DE OBRA, EN LOS ASIENTOS DE PARTE DEL RESIDENTE E INSPECTOR.........82
8.4. CRONOGRAMA VALORIZADO REPROGRAMADO (PARTIDAS POR EJECUTAR....................................99
8.5. VALORIZACIÓN FINAL DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE APROBADO...................................................101
8.6. PANEL FOTOGRÁFICO......................................................................................................................105
8.7. PARTIDAS VALORIZADAS (CORTE DE OBRA 2015)...........................................................................117