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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE GUERRERO
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica
I. Datos Generales
GUERRERO
Superficie:63,794 kms2 Porcentaje superficie nacional: 3.2 %
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
Chilpancingo
Guerrero 2004Población 3,157,100 % de la Población Nacional 3.1%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 117,247,624 Aportación al PIB Nacional 1.7%PIB per Cápita (pesos) 37,137.8 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 6.8Empleo formal IMSS, 2005 139,198.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 1.1%Mortalidad Infantil* (2005) 24.4 Esperanza de Vida (2005) 73.0
II. Información Económica
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$ 117,247,624 (Miles)$ 117,247,624 (Miles) 1.68 %1.68 %
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$ 37,138$ 37,138
Composición PIB Estatal
Concepto (Miles de Pesos) 2002 2003 2004% de
Participación en 2004
Total 24 098 327 24 327 426 2501900 100%G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 2 296 332 2 637 739 2585522 1.0G.D. 2 Minería 99 394 99 712 95914 0.04G.D. 3 Industria manufacturera 1 273 799 1 284 485 1269425 0.5G.D. 4 Construcción 855 039 814 249 811261 0.3G.D. 5 Electricidad, gas y agua 1 518 467 1 472 015 1464582 0.6G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 5 899 410 5 736 690 5973483 2.4G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones
2 890 366 3 153 573 34461661.4
G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
4 177 975 4 141 776 43481891.7
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales
5 292 921 5 172 828 5257971
2.1
Información Económica
Fuente: INEGI
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 102,579 100,291 +2,733
Eventuales 51,739 54,792 + 8,501
Total 154,318 155,083 + 5,234
Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS
Sector (Millones de Dolares9 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 34.2 10.7 18.3 15.4 54.8 24.7 22.7 28.3
Agropecuario 0 0 0 0 0 0 0 0
Minería 0 0 0 0 0 0 0 0
Industria manufacturera 0 0 5.2 0 0 0 0 0
Electricidad y agua 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción 0 0 4.3 0 0 0 0 25.4
Comercio 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios financieros 0 0.3 0.5 0.6 1.1 2.4 1.5 2.8
Otros servicios a/ 34.2 10.4 8.2 14.8 53.7 22.3 21.1 0
Información Económica
Fuente: INEGI
Infraestructura y Recursos del Sector Salud
Concepto EntidadParticipación % en el total
nacional
Lugar nacional
Unidades médicas 1 061 5.6 5° Hospitales a ND ND ND Unidades de consulta externa ND ND NDRecursos materiales b Camas censables 1 494 2 17° Consultorios 1 880 3.5 10° Laboratorios de análisis clínicos 64 4.9 5°Personal médico c 4 008 2.6 13°
En contacto directo con el paciente 3 730 2.6 14° Generales 1 505 3.6 8° Especialistas 1 484 2.2 15° En adiestramiento d 741 2.3 15° En otras labores 278 1.9 18°Personal paramédico c e 10 650 2.4 15° Enfermeras f 5 156 2.6 15° Otros 5 494 2.2 15°Consultas externas (Miles) 8 349 3.1 12° Generales 6 787 3.6 10° Especializadas g 771 1.9 17° De urgencia 472 1.7 20° Odontológicas 319 2.5 19°
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
Guerrero 2006
ISSSTE 2006
Participación Guerrero Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Base 2,104 69,353 3.0% 2,142 69,538 3.0%
Confianza 407 15,498 2.6% 407 15,566 2.6%
Honorarios 26 1,687 1.5% 25 1,620 1.5%
Becarios 56 1,684 3.3% 56 1,694 3.3%
Residentes 1,473 1,499
Total 2,593 89,695 2.8% 2,630 89,917 2.9%
*Cifras preliminares
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaGuerrero
2006ISSSTE
2006Participación Guerrero
Mayo 07*ISSSTE Mayo 07*
Participación
Trabajadores
94,846 2,424,773 3.91% 94,313 2,411,143 3.91%
Familiares de
Trabajadores
318,477 7,297,397 4.36% 316,687 7,229,440 4.38%
Pensionados 12,668 578,392 2.19% 13,080 588,670 2.22%
Familiares Pensionados
10,901 498,386 2.19% 11,256 507,259 2.22%
Total 436,892 10,798,948 4.05% 435,336 10,736,512 4.05%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Guerrero 2006
ISSSTE 2006
Participación Guerrero Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Tiendas 12 251 4.78% 12 250 4.80%Farmacias 13 99 13.13% 13 93 19.98%Bibliotecas 1 61 1.64% 1 61 1.64%
Centros Deportivos
7 7
Centros Culturales
1 74 1.35% 1 74 1.35%
Talleres para Jubilados
4 104 3.85% 4 104 3.85%
Agencias Turissste
1 38 2.63% 1 38 2.63%
Estancias de Bienestar
2 133 1.50% 2 137 1.50%
*Cifras preliminares
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
Guerrero 2006
ISSSTE 2006
Participación Guerrero Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Hospitales Generales
1 25 4.00% 1 25 4.00%
Hospitales Regionales
11 11
Clínicas Hospital
2 70 2.86% 2 71 2.82%
Clínicas de Especialidad
4 17 23.53% 4 17 23.53%
Clínicas de Medicina Familiar
1 87 1.19% 1 88 1.14%
Unidades de Medicina Familiar
42 905 4.64% 42 905 4.64%
Consultorios Auxiliares
80 80
*Cifras preliminares
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
Guerrero 2006
ISSSTE 2006
Participación Guerrero Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
1er nivel 43 1,074 4.00% 43 1,075 4.00%2do nivel 7 112 6.25% 7 113 6.19%3er nivel 11 11
Total 50 1,197 4.18% 50 1,199 4.17%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Guerrero-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
Guerrero 2006
ISSSTE 2006
Participación Guerrero Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultorios 188 5,661 3.32% 126 5,679 2.22%Laboratorios 7 227 3.08% 4 229 1.75%Eq Rayos X 14 411 3.41% 7 415 1.69%
Mastógrafos 2 57 3.51% 1 57 1.75%
Ultrasonidos 4 184 2.17% 3 185 1.61%
Tomógrafos 26 26
Camas Censables
176 6,823 2.58% 142 6,833 2.08%
Camas de Tránsito
124 3,490 3.57% 50 3,500 1.43%
*Cifras preliminares
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
Guerrero 2006
ISSSTE 2006
Participación Guerrero Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultas 777,979 21,928,233 3.55% 233,348 9,276,946 2.52%
Recetas 935,014.0 20,267,510 3.37% 279,860.0 11,469,328 2.44%
Medicamentos Surtidos
3,675,074 63,739,034 3.44% 1,225,152 44,319,583 2.76%
Egresos Hospitalarios
9,469 348,641 2.72% 3,882 143,154 2.71%
Actos Quirúrgicos
8,724 237,834 2.37% 2,023 85,346 2.37%
Partos Atendidos
1,925 38,179 5.01% 546 13,355 4.09%
Urgencias 28,938 818,670 3.53% 7,211 349,625 2.06%
Defunciones Hospitalarias
212 10,890 1.95% 86 4,562 1.89%
*Cifras preliminares
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos Humanos Guerrero
2006 ISSSTE 2006
Participación Guerrero Mayo 2007
ISSSTE Mayo
2007
Participación
Médicos 497 17,926 2.77% 497 18,309 2.71%Enfermeras 679 20,797 3.26% 710 21,004 3.38%
Paramédicos 128 4,648 2.70% 128 4,785 2.68%Administrativos 258 8,823 2.92% 276 9,151 3.02%
Servicios Generales 198 7,430 2.66% 197 7,505 2.62%
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Guerrero-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesGuerrero 2006 ISSSTE
2006Participación Guerrer
o Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Pensiones en Nómina Ordinaria
12,390 559,428 2.21% 12,793 569,462 2.25%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
1,014,108.7 45,555,368 22.26% 470,498.1 21,006,922 2.24%
Pensiones en Nómina
RT
278 18,964 1.47% 287 19,208 1.49%
Costo de Nómina RT
(miles)
14,231.3 701,302 2.04% 6,040.1 308,274 2.04%
*Cifras preliminares
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesGuerrero
2006ISSSTE 2006
Participación Guerrero Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 43 2,634 1.63% 11 1,033 1.06%
Monto(miles)
1,472.0 60,828 2.42% 373.9 21,626 1.73%
Gastos de FuneralGuerrero
2006ISSSTE 2006
Participación Guerrero Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 183 9,781 1.87% 104 3,988 2.60%
Monto(miles)
2,423.6 170,794 2.00% 2,005.4 75,168 2.66%
*Cifras preliminares
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos Personales
Guerrero 2006
ISSSTE 2006
Participación Guerrero Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Corto Plazo 11,120 415,477 2.68% 3,115 143,365 2.18%
MontoCorto Plazo
(miles)
140,319.0 5,179,540 2.71% 39,097.2 1,780,451 2.20%
Complementarios
2,041 76,655 2.66% 534 23,099 2.31%
Monto Complementario
s(miles)
106,876.1 3,671,606 2.91% 30,168.8 1,129,178 2.67%
Especiales 174 8,756 1.99% 78 3,491 2.23%
Monto Especiales
(miles)
3,060.0 157,206 1.95% 1,351.2 62,548 2.16%
*cifras preliminares
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISGuerrero
2006ISSSTE 2006
Participación Guerrero Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Niños Atendidos
842 32,922 2.56% 720 28,715 2.51%
Niños Inscritos
673 26,303 2.56% 685 26,899 2.55%
Lugares Disponibles
611 25,625 2.38% 611 26,020 2.35%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo GUERRERO-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTEGuerrero 2006 ISSSTE 2006 Participación Guerrero
Mayo 07*ISSSTE
Mayo 07*Participación
Número 2,130 79,047 2.69% 362 12,618 2.87%
Monto(miles)
703,180 25,179,497 2.79% 118,889 3,908,448 3.04%
SITYFGuerrero 2006 ISSSTE 2006 Participación Guerrero
Mayo 07*ISSSTE
Mayo 07*Participación
Venta en Tiendas (miles)
344,092 7,904,242 4.35% 132,717 2,894,722 4.58%
Venta en Farmacias
(miles)
139,373 1,192,760 11.68% 5,078 427,592 11.71%
TURISSSTEGuerrero
2006ISSSTE 2006
Participación Guerrero Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Derechohabientes atendidos
80,815 1,717,605 0.71% 21,420 466,658 4.59%
Venta de Servicios(miles)
17,518.4 1,229,712 1.42% 5,194.6 321,907 1.61%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Información Básica Información Básica
Numero de PlazasCosto Anual Nomina
(m.p.)
Población Amparada Población Usuaria
Numero de Trabajadores
Fam. de Trabajadores Pensionados Fam. De Pens.
1,485 285,201.30 119,165 95,719 27,241 51,610 8,919 7,949
(miles de pesos)
Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
24,973.2 48.1 77.5
928.6 1.8 2.9
3,452.2 6.7 10.7
0.0 0.0 0.0
2,883.8 5.6 8.9
32,237.8 62.0 100.0
Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
1,126.6 2.2 11.9
1,316.3 2.5 13.9
6,218.6 12.0 65.5
826.8 1.6 8.7
9,488.3 18.3 100.0
Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
4190.3 8.1 41.3
1950.1 3.8 19.2
1542.4 3 15.2
2466.1 4.8 24.310,148.9 19.7 100.0
Fondo Medico Servicios Sociales Administrativo Modificado
32,237.8 9,488.3 10,148.9 51,875.8
022 205 00 C.M.F. A QUERETARO, QRO. (P)
022 200 00 SUBDELEGACION MEDICA
0
Mas 17 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
INFORMACIÒN BÀSICA
Estructura Medica022 204 00 C.H. C DR. ISMAEL VAZQUEZ ORTIZ QRO.
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
022 304 01 E.B.D.I. No. 069, (ANAGSA-ISSSTE) (CMDTO
022 304 02 E.B.D.I. No. 084, (SS-ISSSTE) (P)
022 304 00 DPTO DE ACCION SOL CULT Y DPTVO
Mas 3 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Prestaciones Sociales
Estructura Administrativos022 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
022 142 00 DPTO DE REC MAT Y OBRAS
022 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Administrativo
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
Area Médica
77.5%
0.0%
10.7%
8.9%
2.9%
Prestaciones
8.7%
65.5%
13.9%
11.9%
Administración
24.3%
19.2%
41.3%15.2%
Mayo 2007
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo
Situación Presupuestal por Capítulo
(miles de pesos)Capítulo Cierre Ant Por comp Ejerc
Anual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes Capítulo 1000 8,079.8 4,455.5 1,839.1 4,455.5 1,839.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,468.7 1,468.7 1,468.7 2,986.8 370.4 Capítulo 2000 11,961.8 11,669.6 5,175.9 11,820.3 5,214.6 1,150.2 740.7 5,963.1 1,443.9 43.0 2,777.1 9,933.4 5,004.7 1,886.9 209.9 Capítulo 3000 32,624.9 25,000.9 10,459.5 33,882.7 14,261.9 948.9 948.9 15,161.9 3,892.7 170.4 9,286.4 25,567.5 14,298.4 8,315.1 -36.5 Capítulo 5000 3,014.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 6000 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 7000 2,209.1 1,717.4 544.9 1,717.4 659.7 3.0 3.0 181.5 62.1 0.0 593.4 777.9 658.5 939.5 1.3GRAN TOTAL: 57,985.1 42,843.4 18,019.4 51,875.8 21,975.3 2,102.0 1,692.6 21,306.5 5,398.7 213.5 14,125.5 37,747.5 21,430.3 14,128.3 545.0
Capítulo ProgramadoEjercido Capítulo 10001,839.1 1,468.7 Capítulo 20005,214.6 2,777.1 Capítulo 300014,261.9 9,286.4 Capítulo 5000 0.0 0.0 Capítulo 6000 0.0 0.0 Capítulo 7000 659.7 593.4
Original Modificado Precompromiso Compromiso Total Disponible
1,839.1
5,214.6
14,261.9
0.0
0.0
659.7
1,468.7
2,777.1
9,286.4
0.0
0.0
593.4
0.0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 14,000.0 16,000.0
Cap
ítulo Ejercido
Programado
7000
5000
3000
2000
1000
6000
Mayo 2007
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Capítulo
Original ModificadoPrecompr
omiso CompromisoPor Comprobar Ejercido Total Disponible
Anual Al mes Anual Al mesAnua
lAl mes
Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
(D) $79,985,633.99$79,985,
633.99$100,29
3,408.96$100,29
3,408.96$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$98,602,
103.42$98,602,
103.42$98,602,
103.42$1,691,305.54
$1,691,305.54
(G) $79,985,633.99$79,985,
633.99$100,29
3,408.96$100,29
3,408.96$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$98,602,
103.42$98,602,
103.42$98,602,
103.42$1,691,305.54
$1,691,305.54
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
(D) $4,075,401.28$4,075,4
01.28$8,203,4
35.10$8,203,4
35.10$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$8,203,4
35.10$8,203,4
35.10$8,203,4
35.10 $0.00 $0.00
(G) $4,075,401.28$4,075,4
01.28$8,203,4
35.10$8,203,4
35.10$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$8,203,4
35.10$8,203,4
35.10$8,203,4
35.10 $0.00 $0.00
FONDO (5) PENSIONES
(D) $589,926.27$589,92
6.27$63,648.
94$63,648.
94$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$63,648.
94$63,648.
94$63,648.
94 $0.00 $0.00
(G) $589,926.27$589,92
6.27$63,648.
94$63,648.
94$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$63,648.
94$63,648.
94$63,648.
94 $0.00 $0.00
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
(D) $25,821,789.46$25,821,
789.46$21,039,
623.15$21,039,
623.15$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$21,039,
623.15$21,039,
623.15$21,039,
623.15 $0.00 $0.00
(G) $25,821,789.46$25,821,
789.46$21,039,
623.15$21,039,
623.15$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$21,039,
623.15$21,039,
623.15$21,039,
623.15 $0.00 $0.00
GRAN TOTAL: $110,472,751.00$110,47
2,751.00$129,60
0,116.15$129,60
0,116.15$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$127,90
8,810.61$127,90
8,810.61$127,90
8,810.61$1,691,305.54
$1,691,305.54
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2007
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones Guerrero
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 0.24 0.30 0.00 1.00
FEBRERO 5.68 0.72 0.30 0.00 1.00
MARZO 5.67 0.74 0.30 0.00 1.00 0.70
ABRIL 5.80 0.78 0.30 0.00 1.00 0.70
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.84 0.00 0.70 0.70 0.51 0.17 1.00 0.00 0.79 0.55 1.00 0.80 0.80
FEBRERO 5.68 0.00 0.00 1.00 0.85 0.00 0.80 0.82 0.56 0.32 0.00 1.00 0.00 0.80 0.29 1.00 1.00 0.80
MARZO 5.67 0.00 0.00 1.00 0.81 0.00 0.88 0.88 0.80 0.67 0.00 1.00 0.00 0.79 0.27 1.00 1.00 1.00
ABRIL 5.80 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.86 0.68 0.97 0.36 0.00 1.00 0.00 0.80 0.28 0.00 0.00 0.80
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 0.90 1.00 0.00 5.68 5.68 31
FEBRERO 5.68 0.90 1.00 0.00 5.66 5.67 31
MARZO 5.67 0.90 1.00 0.00 6.07 5.80 31
ABRIL 5.80 0.90 1.00 0.00 4.63 5.51 31GUERRERO
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
GUERRERO
Calificación Calificación Acumulada
Lugar
Compromisos:
Ponde.
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
Compromisos:
GUERRERO
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
Calificación acumulada
anterior
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.