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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE
1
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA SALIR DE LA CRISIS?
NUEVAS EXPECTATIVAS DEL TEJIDO PRODUCTIVO
PR09OEP012
J. Ignacio Conde Ruiz
Director del Departamento de Política Económica de la Oficina
Económica del Presidente del Gobierno
XXVIII Cursos de verano de la UPV/EHU en San Sebastian
San Sebastián, 23 de julio de 2009
OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE
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La economía española ha experimentado un periodo de 14 años de crecimiento continuado que le ha permitido converger con Europa en renta per-capita.
1994-2008: LA CONVERGENCIA CON EUROPA…
Convergencia en PIB per capita (ppp) con la EU25
PIB
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III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
QoQ YoY
Spain/EU25GDP per
inhabitantProductivity
/ hourHours / total employment
Employment rate
Demographic factor (*)
2000 92,7 98,4 100,2 93,9 100,32005 97,9 97,5 99,6 99,8 101,12007 101,6 101,7 97,9 100,1 102,1
(*) Population aged 15-64 / Total population.
OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE
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Análisis sectorial: durante el ciclo expansivo en términos de VAB ha perdido peso la industria (casi tres puntos) y lo ha ganado la construcción (1 punto) y los servicios (dos puntos).
1994-2008: UN CRECIMIENTO CON IMPORTANTES DESEQUILIBRIOS…
Agricultura Industria Construcción Servicios1995 3.8 20.4 8.1 67.92000 4.4 20.9 8.3 66.42005 3.3 19.2 9.5 67.82008 3.2 17.9 9.2 69.7
VAB por ramas (%VAB total)
Agricultura Industria Construcción Servicios1995 8.0 19.5 9.4 63.02000 6.1 19.4 11.2 63.42005 5.1 16.8 13.3 64.82008 4.3 15.8 12.5 67.4
Ocupados equivalentes a tiempo completo (%)
Un ciclo de crecimiento que agotado que había acumulado importantes desequilibrios
-8%
-4%
0%
4%
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16%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Agricultura Industria Construcción Servicios PIB
03-0600-0207-09
Crecimiento intetrimestral acumulado del PIB y sus componentes -Oferta
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Inversión construcción residencial, %PIB (1996-2008) Iniciación de viviendas en España
DESEQUILIBRIO 1. Un sector de construcción residencial sobredimensionado …
El ajuste del sector de la vivienda comenzó en 2006. La crisis financiera internacional agudizo el ajuste, que se preveía suave.
3,0
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I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
SpainEuro zone (2008)
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200.000
250.000
I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Viviendas: inversión, empleo
(tasa de crecimiento anual)
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
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20,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Inv. Vivienda Ocupados
Viviendas, índice de precios
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ministerio de la Vivienda
TINSA
INE
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Sector de la vivienda %PIB por paises Crecimiento de la P Activa 2008*
Desde Julio 2008 se han destruido en neto 1,3 millones de puestos de trabajo. El sector de la construcción explica el 40% del total y el ajuste continuara durante los proximos trimestres.
Sector de la construcción sobredimensionado: el ajuste esta siendo muy costoso en términos de empleo …
EU15* 1,2Germany 0,4Spain 3,0France 0,7Italy 1,4United Kingdom 1,1
*Average: I-III qEmpleo (desde el pico)
2007 2008 IV q 2008Variation pp.
(IVq 2008 -IVq 2007)Spain* 7,5 6,6 6,0 -1,75Euro area 5,7 5,5 5,3 -0,36France 5,6 5,6 5,5 -0,18Germany 5,5 5,4 5,4 0,03Italy 4,8 4,8 4,8 -0,09United Kingdom 3,3 3,0 2,9 -0,35* Spain variation: Iq 2009-IV q2007
789101112131415161718
1.500
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I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 09
unemployed (thousands)unemployment rate (RHS)
Desempleo (2000-2009)
18.000.000
18.200.000
18.400.000
18.600.000
18.800.000
19.000.000
19.200.000
19.400.000
19.600.000
july 2008 may 2009 dif %
Total 19.382.121 18.103.487 -1.278.634 (100)
Construction 2.361.177 1.830.059 -531.118 (41,5)
Industry 2.731.068 2.416.364 -314.704 (24,6)
Services 13.150.027 12.644.412 -505.615 (39,5)
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• España es de los países con un mayor ratio de inversión media en los últimos 10 años. Y no ha sido exclusivamente inversión en vivienda; la inversión en equipo ha sido incluso mayor.• Una gran entrada de inmigrantes (+4 millones entre 2000-2007) ha requerido inversión en capital para mantener el ratio capital por trabajador.
Ratio capital por trabajador
DESEQUILIBRIO 2. Una economía muy endeudada… pero no solo para la compra de viviendas…
Investment in equipment (average growth, 1995-2008, %)
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Germ
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EU
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Source: Eurostat
Investment in equipment (average growth, 1995-2008, %)
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Germ
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Germ
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Netherlands
Finland
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EU
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ark
UK
Italy
France
Spain
Source: Eurostat
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Durante el periodo 2000-2008 el crédito creció una media del 8%, mientras que el GDP lo hizo al 2,8%.
La evolución del crédito.....
Crecimiento Interanual: PIB vs Credito
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1981
1986
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1996
2001
2006
Variación del crédito
Crecimiento PIB
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• El crédito hipotecario explica el 21% del total del crédito a familias, mientras que en la media del la UEM es el 12%.
• El crédito relacionado con la construcción es el 43% del total a empresas.
• El crédito a otras actividades productivas es 57% del total a empresas.
• Endeudamiento marzo 2009:i) Hogares (84% PIB);ii) Empresas (102% PIB) yiii) Estado (42,7% PIB)
La evolución del crédito.....
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93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
mill
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Servicios (ex promotor)
Promotor
Construccion
Industria
Fuente BDE
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93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
mill
ones
eur
os
Otros
Consumo
Vivienda
Fuente BDE
Crédito a empresas Crédito a familias
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Un modelo de crecimiento con una fuerte demanda interna (el boom inmobiliario asociado a un fuerte apalancamiento, el fenómeno de la inmigración).
… con una fuerte demanda interna ….
Crecimiento intetrimestral acumulado del PIB y sus componentes-Demanda
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PIB Consumo privado Consumo Público Formación Bruta de Capital fijo Demanda externa
07-0900-02 03-06
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Una asignación ineficiente del crédito en termino de VAB y empleo.....
Unidades de crédito por cada unidad
de VAB generado
Unidad de crédito por cada empleo creado
Ante el proceso de desapalancamiento: el sector de la construcción es el que mas unidades de crédito necesita para generar valor añadido y empleo
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Servicios no construccion
Construccion
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Servicios no construccion
Construccion
Industria
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La crisis financiera ha transformado la forma de financiar el déficit exterior (de inversión en cartera a financiación a corto política monetaria expansiva no convencional-
...con unas grandes necesidades de financiación externa
Canales de financiación del déficit
(flujo neto, millones de euros acumulados en los últimos 12 meses)
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I II III IV I II III IV I II III IV I
2006 2007 2008 2009
National investment (m.a.4, %PIB) National savings (m.a.4 %PIB)
current account balance
-110.000
-70.000
-30.000
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50.000
90.000
130.000
170.000
210.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Financiación a corto plazo
Inversion en cartera
Inversión directa
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Índice de apertura ((X+M)/PIB)
Una de las economías más abiertas de Europa ….
0,00
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España Alemania Francia Italia Reino Unido EEUU Japon
Importaciones (%PIB)Exportaciones (%PIB)
Imports (% GDP)
Exports (% GDP)
Spain Germany France Italy UK US Japan
Exportaciones mundiales
-60,0
-50,0
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-30,0
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-10,0
0,0
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20,0
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40,0
e f m a m jn jl a s o n d e f m a m jn jl a s o n d e f m a m jn jl a s o n d e f m
2006 2007 2008 2009
World exportsIndustrial countriesOther countries
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Un modelo de crecimiento agotado basado en empleos con bajo valor añadido …
DESEQUILIBRIO 3. Escaso avance de la productividad ….
La evolución del crecimiento de la productividad aparente del trabajo esta muy ligada al sector de la construcción …
Crecimiento de la productividad aparente del trabajo 97-09
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ene-97 ene-98 ene-99 ene-00 ene-01 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09
total de la economía (VAB)
total sin construcción (VAB)
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Crecimiento acumulado de los CLU nominales en el periodo 1999-2008
(Tasas de variación)
La competitividad de la Economía ….
Cuota mercado de las exportaciones de
bienes (nominales)
Según la evolución de los CLU la economía española ha perdido competitividad con respecto a los otros países de su entorno. No obstante, esta perdida de competitividad no se observa en la evolución de las cuotas de mercado (a pesar de la irrupción de China e India)
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EU16 AlemaniaEspaña FranciaItalia Reino Unido
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Alemania
China
Italia
Francia
.
España
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Un grupo nacido con vocación de gestión de crisis internacionales (1997-98), con una amplia representación regional, que incluye países con distintos niveles de desarrollo y que representan más del 85% del PIB mundial y el 65% de la población del planeta.
España ha participado en las cumbres internacionales de Washington y Londres, y participará en la de Pittsburg en septiembre en base a la relevancia internacional de su economía, de su sistema financiero y de su experiencia en materia de regulación y supervisión.
UNA RESPUESTA GLOBAL ANTE UNA CRISIS GLOBAL
Una respuesta liderada por el G20 (+España y Holanda)
1. A corto plazo: gestión de la crisis
2. A medio plazo: reforma de la arquitectura financiera internacional
3. A más largo plazo: mejora la sostenibilidad de la actividad económica a nivel global
Acciones con efectos en distintos horizontes
Objetivo: Mitigar los efectos adversos sobre la actividad, el empleo y la estabilidad del sistema financiero, y sentar las bases para una pronta recuperación.
Objetivo: Reforzar el sistema financiero internacional para evitar nuevos episodios como el actual.
Objetivo: Dar una respuesta coordinada a los grandes retos de futuro en materia de sostenibilidad medioambiental, económico-financiera y social.
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Un plan anti-crisis: El Plan Europeo de Recuperación Económica moviliza el 1,5% del PIB de la UE (€200.000 millones; 85% aportados por los EEMM y el 15% restante del presupuesto comunitario). El plan cubre cuatro áreas:
Apoyo a familias: Mantenimiento de empleos y protección a los desempleados. Apoyo a empresas: Mejora del acceso al crédito para las PYMEs (con participación
del BEI). Infraestructuras: Impulso a la eficiencia energética y la modernización de las
infraestructuras. Investigación y Desarrollo: Aumento de la inversión en I+D y actuaciones especificas
en los sectores de la construcción y el automóvil.
Una estrategia para reforzar el marco europeo de regulación y supervisión: Dos nuevas entidades europeas (Consejo EU, junio 2009):
La Junta Europea de Riesgos Sistémicos, con responsabilidades de análisis de la estabilidad del sistema financiero, identificación de riegos potenciales y recomendaciones de acciones preventivas.
El sistema Europeo de Supervisores Financieros, con dos funciones principales: i) desarrollo de normas comunes para promover la solidez de las entidades financieras y; ii) supervisión de grandes entidades transfronterizas.
LA RESPUESTA DE POLÍTICA ECONÓMICA EN ESPAÑA: EL PLAN E
La respuesta de política económica en Europa
Una estrategia para reforzar el marco europeo de regulación y supervisión: Dos nuevas entidades europeas (Consejo EU, junio 2009):
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El esfuerzo presupuestario español supera en 2009 el 1,5% del PIB acordado por el Consejo Europeo de Diciembre (Plan Europeo de Recuperación)
IMPULSO FISCAL EN 2009 Millones € % PIBTemporales 11.228 1,0%
Fondo de Inversión Local 8.000Fondo de Estímulo 3.000Otras de vivienda y empleo 228
Permanentes 14.500 1,3%Deducción 400€ en IRPF 5.000Devolución Mensual IVA 6.000Eliminación Impuesto Patrimonio 1.800Anticipo deducción vivienda IRPF 1.700
TOTAL 25.728 2,3%
• El impulso contracíclico en 2008 (1,8% del PIB) prácticamente duplicó el de Estados Unidos, la segunda economía que más esfuerzo realizó. La mayoría de países no dedicó recursos a ello.
• En 2009 se añaden medidas fiscales de carácter temporal, de modo que el mix de impulsos fiscales supone el 2,3% del PIB
LA RESPUESTA DE POLÍTICA ECONÓMICA EN ESPAÑA: EL PLAN E
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UN NUEVO PATRON DE CRECIMIENTO MAS SOSTENIBLE
El nuevo modelo de crecimiento tiene que ser sostenible en el largo plazo en, al menos, tres dimensiones:
• Un modelo basado en la innovación en sentido amplio para enfrentarse con éxito al fenómeno de la globalización.
• Un modelo sostenible medioambientalmente bajo en carbono para enfrentarse con éxito al reto del cambio climático.
• Un modelo sostenible socialmente que responda con éxito al reto del envejecimiento.
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LA TRANSFORMACIÓN DEL PATRON DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
La apuesta por la transformación del patrón productivo se inició en 2004
Competencia
Ley de Defensa de la Competencia y creación de la Comisión Nacional de Competencia (2007)
Vivienda
Nueva Ley de Suelo (2007)
Código Técnico de Edificación (2006)
Transporte
Nuevo modelo ferroviario (2005)
AÑO 2004 2008 2009 Crec. 09/04 Crec. 09/08I+D+i civil 2.904 7.677 8.693 199,4% 13,2%Educación 1.525 2.933 2.988 96,0% 1,9%Inv. Infraestructuras 14.969 21.166 22.088 47,6% 4,4%TOTAL 19.397 31.776 33.769 74,1% 6,3%
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. GASTO PRODUCTIVO
Desde el año 2004, se ha triplicado el gasto en I+D+i y se ha duplicado en gasto en educación y se ha priorizado el gasto productivo en infraestructuras.
Energía
Reforma de la Ley del sector eléctrico y Ley del sector de hidrocarburos (2007)
Educación
Ley Orgánica de Educación (2006)
Reforma de la Ley Orgánica de Universidad (2007)
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•En la Ley se incluirán las medidas fiscales (deducción por vivienda y de fomento del alquiler), presupuestarias y regulatorias que contribuyan a poner en marcha una economía más productiva.
•Además para acelerar el cambio del modelo productivo la Ley contara con dos instrumentos de financiación:
• Fondo para la Economía Sostenible dotado con 20.000 millones de euros, con recursos públicos y privados, que estará disponible en 2010.
• Fondo de Inversión Local para proyectos de sostenibilidad ambiental, tecnológicos y de inversión para centros sociales en desarrollo de la Ley de Dependencia.
LA TRANSFORMACIÓN DEL PATRÓN DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
La Ley de Economía Sostenible significará acelerar este proceso
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1.341
1.876
4.176
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8.218
8.248
9.555
10.283
10.37610.948
14.622
23.242
27.971
78.305
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
Extracción de crudo de petróleo y gas naturalActividades de apoyo a las industrias extractivas
Extracción de minerales metálicosActividades de organizaciones y organ. Extraterritoriales
Actividades de descontaminación y otrosCaptación, depuración y distribución de agua
Recogida y tratamiento de aguas residualesActividades veterinarias
Otras industrias manufacturerasActividades de los hogares como empleado
Actividades auxiliares a los servicios financieros y segur.Silvicultura y explotación forestal
Servicios de informaciónInvestigación y desarrollo
Fabricación de productos informáticos, electró. ópticosEducación
Programación, consultoría y otras activ. , InformáticasActividades administrativas de oficina y activ. Aux. empresas
Actividades sanitariasFabricación de material y equipo eléctrico
Asistencia en establecimientos residencialesOtras actividades profesionales, científicas y técnicas
Administración Pòblica y defensa; Seguridad Soc. oblig.Servicios de alojamiento
Actividades de servicios sociales sin alojamiento
Las ramas de actividad relacionadas con las actividades sociales, la I+D y actividades científicas continúan creando empleo
Detalle de los sectores más significativos en la creación de empleo
en junio de 2009 (variación anual en personas)
LA TRANSFORMACIÓN DEL PATRÓN DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
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INPUTS DEL NUEVO PATRON DE CRECIMIENTO: UNA POBLACIÓN ACTIVA MAS CUALIFICADA ….
El elemento más determinante para la consecución del nuevo patrón de crecimiento es como evolucione la estructura educativa de la fuerza de trabajo.
Para ello realizaremos un ejercicio de proyección de la población activa utililizando Método de Proyección de Población por Componentes.
• El punto de partida es el año 2007
• Dos elementos hacia una fuerza de trabajo más cualificada:
• Las cohortes más jóvenes están mas educadas que las cohortes mas mayores.
• La participación en el mercado de trabajo de las mujeres más jóvenes es muy superior al de las mujeres mayores.
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Punto de partida: estructura educativa según género y edad (2008)
Hombres Mujeres
Primaria Secundaria TerciariaHombres
16-64 50,9 23,0 26,125-35 39,9 25,0 35,0
Mujeres16-64 49,0 23,3 27,725-35 30,9 25,2 43,9
- Las cohortes más jóvenes alcanzan mejores niveles educativos que las anteriores.
- Las mujeres poseen ya una mayor proporción de niveles universitarios y de secundaria que los hombres
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terciaria secundaria primaria
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terciaria secundaria primariaFuente: EPA - INE Fuente: EPA - INE
Fuente: EPA - INE
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Punto de partida: participación laboral según género y edad (2008)
Tasas de empleo
20
30
40
50
60
70
80
90
100
16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
varones mujeres
Tasas de actividad
Varones MujeresTotal 64,9 43,616-19 26,4 15,720-24 63,2 51,025-54 87,6 65,755 y más 27,4 11,8
- Las tasas de actividad femeninas son inferiores a las masculinas a todas las edades pero la diferencia es mucho más acusada en las cohortes de mayor edad
- Lo mismo se puede observar en las tasas de empleo según género y edad.
- Tendencia futura: Las progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo hace que las más jóvenes hoy mejoren en el tiempo tanto sus tasas de actividad como de empleo.
Fuente: EPA - INE
Fuente: EPA - INE
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Resultados: la proyección de la población muestra los primeros síntomas del proceso de envejecimiento …
2008 2015 2020edad media 40,2 41,5 42,4edad mediana 38 41 42tasa dependencia 24,4 27,1 28,6
Indicadores envejecimiento, 2008-2020
-0,5-0,3-0,10,10,30,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mujer
esho
mbre
sm_
2015
h_20
15m_
2020
h_20
20
-0,5-0,3
-0,10,1
0,30,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100
mujeres
hombres
m_2015
h_2015
m_2020
h_2020
0,1 0,3 0,5
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Proyección de la Población Activa: Escenario Base
Escenario Base. Las generaciones futuras alcanzarán la misma distribución educativa que la cohorte con mayor nivel educativo observada hoy y mantiene el mismo nivel de empleabilidad por nivel educativo y edad
En la próxima década se incrementa el número de personas con educación terciaria en cerca de 2 millones, de los cuales el 67% son mujeres
Evolución de la estructura educativa pob 25-64 (2008-2020)
-394.691
708.575
658.103
-950.637
610.981
1.335.568
-2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000
Primaria
Secundaria
Terciaria
varones mujeres
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Proyección de la Población Activa: Escenario Base
Estructura educativa (2008 vs 2020)
A nivel agregado (ver grafico), el peso de la población con niveles de primaria se reduce en el tiempo 8 puntos porcentuales (pasando del 48,3% al 40,2%), al tiempo que aumenta 5 puntos el porcentaje de terciaria (pasando del 30,2% al 35,1%) y 3 puntos el de secundaria (desde el 30,2% al 35,1%).
48,3
43,040,2
21,523,7 24,7
30,233,4 35,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
2008 2015 2020
Primaria Secundaria Terciaria
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Proyección de la Población Activa: Escenario Base
Proyecciones de Informe “Future Skill Supply in Europe”, elaborado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Vocación Profesional (CEDEFOP)
España será el país donde más aumentarán los trabajadores altamente cualificados hasta 2020. En términos relativos, respecto a la población activa, España seguirá siendo el cuarto país europeo con más empleados de este tipo (después de Alemania, Reino Unido y Francia) pero las distancias se recortarán debido a una mayor formación de los profesionales españoles.
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Proyección de la Población Activa: Escenario Base
Tasas de empleo (25-64)
Tasas de actividad (25-64)
2008 2015 2020 2008 2015 2020 2008 2015 202025-64 71,3 72,2 72,2 58,7 60,6 61,3 83,6 83,7 83,025-54 77,3 78,6 79,0 65,5 67,7 68,6 88,7 89,1 89,155-64 44,6 47,4 48,7 29,8 34,1 36,5 60,1 61,5 61,2
TOTAL MUJERES HOMBRES
2008 2015 2020 2008 2015 2020 2008 2015 202025-64 76,4 77,3 77,3 64,8 66,6 67,3 87,8 87,8 87,225-54 83,1 84,3 84,8 72,5 74,6 75,6 93,3 93,6 93,655-64 47,1 50,1 51,4 32,1 36,6 39,1 62,8 64,3 64,1
TOTAL MUJERES HOMBRES
- Progreso femenino pero lejos de las altas tasas masculinas.- Baja participación de las mujeres de mayor edad (55-64 años).
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Proyección de la Población Activa: 2 escenarios alternativos
Escenario 2. Convergencia Educativa con Europa. Las nuevas cohortes alcanzan un nivel educativo similar a la media europea. Este escenario supone una mejora educativa importante con una reducción del drop out de forma gradual hasta el 20% de cada nueva cohorte (incluye también asimilación de los inmigrantes)
Escenario 3. Convergencia educativa con avances en la igualdad. Escenario de convergencia educativa con Europa y mejora de los niveles de empleabilidad de las mujeres con edades mayores de 40 años, lo cual implica avances importantes en la igualdad entre hombres y mujeres.
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Proyección de la Población Activa: Escenario 2
Escenario 2. Convergencia Educativa con Europa. Las nuevas cohortes alcanzan un nivel educativo similar a la media europea. Este escenario supone una mejora educativa importante con una reducción del drop out de forma gradual hasta el 20% de cada nueva cohorte (incluye también asimilación de los inmigrantes).
Fuente: Eurostat
Comparativa europea según nivel educativo (cohorte 30-34 años)
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Alemania EA16 España UE27 Francia Italia Reino Unido
primaria secundaria terciaria
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Proyección de la Población Activa: Escenario 3
Escenario 3. Convergencia educativa con avances en la igualdad. Escenario de convergencia educativa con Europa y mejora de los niveles de empleabilidad de las mujeres con edades mayores de 40 años, lo cual implica avances importantes en la igualdad entre hombres y mujeres.
mujeres varones
Fuente: EPA - INE Fuente: EPA - INE
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
Primaria Secundaria Terciaria0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
Primaria Secundaria Terciaria
Tasas de empleo 2007 según edad
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33
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA SALIR DE LA CRISIS?
NUEVAS EXPECTATIVAS DEL TEJIDO PRODUCTIVO
PR09OEP012
J. Ignacio Conde Ruiz
Director del Departamento de Política Económica de la Oficina
Económica del Presidente del Gobierno
XXVIII Cursos de verano de la UPV/EHU en San Sebastian
San Sebastián, 23 de julio de 2009