PIP San Ramon
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ANEXO Nº 1
Cálculos de Población
SectorPOBLACIÓN DISTRITAL
Año 1993 Año 2007
San Ramón 12,905 19,041 1.70%
Puente Herreria 390
Chunchuyacu 239
Salsipuedes 318
Naranjal 821
Challhuapuquio 355
Huacara 289
Pedregal 352
San Jacinto 287
TOTAL 22,092
Proyección de la Población y Vivienda
Nº AÑO POBLACIÓN VIVIENDA0 2007 22,092 5,9901 2008 22,468 6,0922 2009 22,850 6,1953 2010 23,238 6,3014 2011 23,633 6,4085 2012 24,035 6,5176 2013 24,443 6,6287 2014 24,859 6,740
TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN RAMÓN
8 2015 25,281 6,8559 2016 25,711 6,971
10 2017 26,148 7,09011 2018 26,593 7,21012 2019 27,045 7,333
ANEXO Nº 1
Cálculos de la Vivienda
SectorVIVIENDA DISTRITAL
Año 1993 Año 2007
San Ramón 5,009 1.70%
Puente Herreria 126
Chunchuyacu 79
Salsipuedes 86
Naranjal 240
Challhuapuquio 131
Huacara 85
Pedregal 118
San Jacinto 116
TOTAL 5,990
Proyección de la Población y Vivienda
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN RAMÓN
Nº AÑO POBLACIÓN VIVIENDA0 2007 3,051 01 2008 3,103 02 2009 3,156 03 2010 3,209 04 2011 3,264 05 2012 3,319 06 2013 3,376 07 2014 3,433 0
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL
8 2015 3,491 09 2016 3,551 0
10 2017 3,611 011 2018 3,673 012 2019 3,735 0
ANEXO Nº 2
Cantidad
Población total 2009 22,850
Generación per capita domiciliaria 0.440
Rendimiento de trabajadores Km./barrido/día 1.780
Tasa de crecimiento anual 0.017
Nro de viviendas al 2009 6,195
Nro de viviendas registrados al 2009 2,006
Costo del servicio de limpieza publica 5.50
Porcentaje de contribuyentes que pagan el servicio de LP 60%
Generación de residuos sólidos domiciliarios 10.054
Generación de residuos sólidos en centros educativos 0.964
Generación de residuos sólidos en centros comerciales 2.563
Generación de residuos sólidos en centros Institucionales 0.131
Generación de residuos sólidos en hoteles 0.222
Generación de residuos sólidos en mercados 0.370
Generación de residuos sóliods en barrido 1.343
Generación total de residuos sólidos municipales 15.647
0.00
GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOSCantidad
Generación total de residuos sólidos municipales 15.647
Estimación de residuos sólidos no municipales 0.0000
Sector Salud 0.0000
Sector Industria 0.00
Sector Vivienda (residuos de construcción y desmonte 0.00
Generación total de residuos sólidos 15.647
N.D.: No determinado.
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN RAMÓN
ANEXO Nº 2
Unidades
habitantes
Kg./hab./día
Km/barr/dia
%
Viviendas
Viviendas
Nuevos Soles
%
ton/día
ton/día
ton/día
ton/día
ton/día
ton/día
ton/día
Unidades
ton/día
ton/día
ton/día
ton/día
ton/día
ton/día
ANEXO Nº 3
COMPOSIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS
Componentes %
Materia orgánica (resto de alimentos, guano, restos de jardinería) 72.05% 11.274Papeles 1.34% 0.210Cartones 2.17% 0.340Metales ferrosos (fierro, alambres, etc.). 0.95% 0.149Metales no ferrosos (aluminio, etc.). 2.16% 0.338Vidrios 1.64% 0.257PET (botellas de gaseosa, aceite, etc.) (1) 0.57% 0.089PEAD (2) 1.91% 0.299PVC (3) 0.72% 0.113PEBD (4) 3.06% 0.479PP (5) 1.32% 0.207Nº 6 - PS 0.60% 0.094POLICARBONATO 0.32% 0.050Textiles 0.64% 0.100Tecnopor 0.38% 0.059Madera y follaje 0.42% 0.066Pilas 0.27% 0.042papel higiénico 2.52% 0.394Residuos del baño (toallas higienicas, pañales) 5.11% 0.800Material inerte (tierra, arena , piedras) 1.30% 0.203Otros (ceramica, cera, conchas, huesos, lozas, cuero) 0.55% 0.086Total 100% 15.647
COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
Descripción % 15.65 Materia orgánica 72.05% 11.27 Residuos aprovechables (Papel, cartón, plástico, metal, vidrio) 16.76% 2.62
Residuos no aprovechables 11.19% 1.75 Total 100%
72%
17%
11%
COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
Materia orgánica
Residuos aprovechables (Papel, cartón, plástico, metal, vidrio)
Residuos no aprovechables
0.4814.4
0.4377188 0.86956522
72%
17%
11%
COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
Materia orgánica
Residuos aprovechables (Papel, cartón, plástico, metal, vidrio)
Residuos no aprovechables
ANEXO Nº 4
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Baja calidad de vida de la población
Malestar social
PROBLEMA
EF
EC
TO
S
IND
IRE
CT
OS Pérdida de la productividad
social por efecto de enfermedades asociadas al
manejo inadecuado de residuos
Pérdida de recursos naturales por
contaminación ambiental
Servicios públicos no sostenibles
Fragilidad de las instituciones y de la
gobernabilidad
EF
EC
TO
S
DIR
EC
TO
S
Incremento de riesgos a la salud pública
Deterioro del ambiente
Servicio público desfinanciado y
costoso
Inadecuada gestión integral de residuos sólidos en la ciudad de Chalhuahuacho
CA
US
AS
D
IRE
CT
AS
Déficit de cobertura y manejo inadecuado de residuos
sólidos
Débil gestión de los servicios
Base legal insuficiente e
incumplimiento de normas ambientales
Población no participa y presenta prácticas
inadecuadas de manejo de residuos sólidos
ineficiente servicio de almacenamiento, barrido de
calles y recoleccion de residuos solidos
Escasa capacitación del personal técnico y
funcionarios municipales
Carencia de una ordenanza que
regule el manejo de los residuos en la
Provincia
Limitados programas formales de
sensibilización ambiental
CA
US
AS
IN
DIR
EC
TA
S
Deficiente recuperación de residuos aprovechables
Escasas fuentes de Ingresos para la sostenibilidad del
servicio
Escasa difusión de normas y deficiencia
en aplicación de sanciones
Inadecuadas hábitos en el manejo de residuos
sólidos
Inadecuada disposición final de los residuos sólidos
Anexo Nº 35ANÁLISIS DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Mejora la calidad de vida de la población
Servicios sostenibles
Aceptación social
ME
DIO
S F
UN
DA
ME
NT
AL
ES
FIN
Ú
LT
IMO
FIN
ES
IN
DIR
EC
TO
S
Mejora de la productividad social
Conservación de los recursos naturales
Fortalecimiento de las instituciones y mejora de
la gobernabilidad
FIN
ES
D
IRE
CT
OS Reducción de riesgos a la
salud públicaConservación del
ambiente
Servicio público financiado y económico
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada gestión integral de residuos sólidos en la ciudad de Chalhuahuacho
ME
DIO
S D
E
PR
IME
R
NIV
EL
Adecuado manejo de los residuos sólidos
Gestión eficaz y eficiente del servicio
público
Base legal aprobada, difundida y
cumplimiento de normas ambientales
Población participa y maneja adecuadamente
los residuos sólidos
Eficiente servicio de recolección y barrido de
calles
Funcionarios municipales capacitados
Ordenanza que regula el manejo de residuos sólidos en aplicación
Programas formales de educación ambiental,
funcionando
Eficiente recuperación de residuos aprovechables
Generaciòn de arbitrios municipales
Generadores y operadores con conocimiento de
normatividad ambiental
Población conoce y práctica técnicas de reducción, reuso y
reciclaje
Adecuada disposición final de los residuos
sólidos
ANEXO Nº 4
Variables características Medios Fundamentales
Apropiada disposición final
Propuesta técnica: Contar con un sistema integral, eficaz, eficiente y sostenible de residuos sólidos que priorice la reducción, el reuso y reciclaje
Adecuado almacenamiento público y barrido de calles
Suficiente capacidad operativa de recolección y transporte
Eficiente recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos
Enfoque de gestión: Mejorar la gestión administrativa y financiera del servicio.
Aumento de capacitación a personal técnico y funcionarios municipales
Eficiente sistema de pago de los servicios
Elevada supervisión y monitoreo del servicio
Base legal: Desarrollar una base legal local, difundirla y hacerla cumplir por parte de los generadores y los operadores de RRSS
Actualización de ordenanaza que regula elo manejo de los Residuos Sólidos
Implementación y difusión de Normas y Sanciones.
Participación ciudadana: facilitar la participación de la ciudadanía en los asuntos de gestión ambiental local y capacitarla para mejorar el manejo de los residuos sólidos.
Implementación programas formales de sensibilización ambiental
Adecuados hábitos en el manejo de residuos sólidos
Participación ciudadana: facilitar la participación de la ciudadanía en los asuntos de gestión ambiental local y capacitarla para mejorar el manejo de los residuos sólidos.
Suficiente difusión sobre el pago de los servicios
ANEXO Nº 4
Acciones alternativa 1
Adquisición de equipo de almacenamiento público y barrido de calles
Capacitación al personal de barridoDesarrollo de manual operativo de barrido
Adquisición de equipamiento de recolección, transporte y monitoreo
Desarrollo de manual operativo y capacitación del personalRedistribución de personal (no se ejecuta con inversión)Talleres de relaciones interpersonales
Adquisición de equipamiento para reaprovechamiento
Desarrollo de manual operativo y capacitación del personal
Construcción de infraestructura de disposición final
Implementacion y manejo de planta de tratamiento de RSM Manual
Recuperación de área degradada por residuos sólidosAdquisición de equipamiento para disposición finalDesarrollo de manual operativo y capacitación del personal
Implementación del sistema de costeo
Actualización de ordenanza municipal
Implementación de campañas de difusión de normas y sanciones
Instalación de planta de recuperación semimecanizada de residuos sólidos de gestion municipal
Implementacion, equipamiento y manejo de planta de Reaprovechamiento de RSM SEMI MECANIZADO
Realización de talleres de capacitación en temas ambientales administrativos y financieros
Implementación del sistema de supervisión y monitoreo (incluye la Implementación de un Registro de segregadores Formalizados)
Implementación de programas de difusión y sensibilización de temas ambientales casa por casa
Implementación de programas de difusión y sensibilización de temas ambientales a centros educativos
Implementación de programas de difusión y sensibilización para el pago del servicio.
ANEXO Nº 4
Acciones alternativa 2
Capacitación al personal de barridoDesarrollo de manual operativo de barrido
Desarrollo de manual operativo y capacitación del personalRedistribución de personal (no se ejecuta con inversión)Talleres de relaciones interpersonales
Adquisición de equipamiento para reaprovechamiento
Desarrollo de manual operativo y capacitación del personal
Construcción de infraestructura de disposición final
Recuperación de área degradada por residuos sólidosAdquisición de equipamiento para disposición finalDesarrollo de manual operativo y capacitación del personal
Implementación del sistema de costeo
Actualización de ordenanza municipal
Implementación de campañas de difusión de normas y sanciones
Adquisición de equipo de almacenamiento público y barrido de calles
Adquisición de equipamiento de recolección, transporte y monitoreo
Instalación de planta de recuperación semimecanizada de residuos sólidos de gestion municipal
Implementacion, equipamiento y manejo de planta de Reaprovechamiento de RSM MANUAL
Implementacion y manejo de planta de tratamiento de RSM Manual
Realización de talleres de capacitación en temas ambientales administrativos y financieros
Implementación del sistema de supervisión y monitoreo (incluye la Implementación de un Registro de segregadores Formalizados)
Implementación de programas de difusión y sensibilización de temas ambientales casa por casa
Implementación de programas de difusión y sensibilización de temas ambientales a centros educativos
Implementación de programas de difusión y sensibilización para el pago del servicio.
ANEXO Nº 5
PLANTILLA DE METRADO PARA BARRIDO DE CALLES
Tipo de Vía / Calles Cuadras Longitud barrido x vías
Ruta 1 (Zona asfaltada) L (m)
Jr. Caceres (1,2,3,4) 400 2
Jr. Tarma (1,2,3,4,5,6) 600 2
Prol. Tarma (1) 100 2
Jr. Rodriguez (1,2,3) 300 2
Jr. Bedoya (1,2) 200 2
Jr. San José (1,2,3,4) 400 2
Av. Chacnhamayo (1,2,3) 300 2
Jr. Pardo (1,2,3) 300 2
Jr. Tulumayo (1,2) 200 2
Jr. Ucayali (1,2,3) 300 2
Jr. Progreso (1,2,3,4) 400 2
Jr. Junín (1,2,3,4) 400 2
Jr. Leonardo Alvariño (1,2,3,4) 400 2
Prol. Leonardo Alvariño (1,2) 200 2
Jr. Las Orquideas (1,2,3,4,5) 500 2
Jr. Oropeles (1,2,3,4) 400 2
Jr. Las Palmeras (1,2,3,4) 400 2
Calle Los Carrisales (1) 100 2
Calle Los Nogales (1) 100 2
Prol. Ejercito (1) 100 2
Av. Ejercito (1,2,3,4) 400 2
Psj. Los Bambues (1) 100 2
Jr. Apurimac (1,2,3,4,5,6) 600 2
Jr. Paucartambo (1,2,3,4,5,6,7) 700 2
Prol. Paucartambo (1) 100 2
Jr, Los Naranjo (1,2,3) 300 2
Psj. Mercado (1) 100 2
Jr. Pachitea (1,2,3,4,5) 500 2
Calle Los Cafetos (1) 100 2
Psj. Casabona (1) 100 2Jr. Buenaventura Uriarte (1,2,3,4) 400 2
sub. total 95 9,500 2
Ruta 2 (Zona sin Asfaltar) L (m)
Prol. Alvariño (1,2) 200 2
Jr. Los Cedros (1,2,3) 300 2
Av. Miguel Grau (1,2,3) 300 2
Av. San Ramón (1,2,3) 300 2
Calle los Laureles (1,2) 200 2
Psj. Los Laureles (1) 100 2
Jr.Las Orquideas (1,2,3) 300 2
Jr.Los Pinos (1) 100 2
Jr.Los Oropeles (1,2,3) 300 2
Jr.Los Cipreses (1,2,3) 300 2
Jr. Los Sauces (1) 100 2
Jr. Los Olivos (1,2) 200 2
Jr. 9 de Diciembre (1,2) 200 2
Jr. 6 de Agosto (1) 100 2
Calle Santa Rosa (1,2) 200 2
Calle Jesús Maria (1,2) 200 2
Av. Andres Avelino Caceres (1,2,3,4,5) 500 2
Jr. 7 de Junio (1,2) 200 2
Jr. 28 de Julio (1) 100 2
Jr. 2 de Mayo (1) 100 2
Calle Toribio Rodriguez (1) 100 2
Av. El Amauta (1) 100 2
Av. Miguel Grau (1,2,3,4) 400 2
Calle el Rosario (1) 100 2
Jr. Cayetano Heredia (1) 100 2
Calle Daniel A. Carrion (1,2) 200 2
Calle 27 de Noviembre (1) 100 2
Av. Juan Santos Atahualpa (1) 100 2
sub. total 55 5,500
Ruta 3 (Zona sin Asfaltar) L (m)
Av. Tulumayo (1,2,3,4,5) 500 2Calle Malecon las brisas (1,2,3) 300 2Calle Los lirios (1,2) 200 2Calle Las begonias (1,2) 200 2Calle Alcanfores (1,2) 200 2Calle Geranios (1) 100 2Calle Los lirios (1,2) 200 2Calle Los tulipanes (1) 100 2Calle Los gladiolos (1,2) 200 2Psj. Las violetas (1) 100 2Psj.Los pensamientos (1) 100 2Psj. Boston (1) 100 2Psj. Las rosas (1) 100 2Calle Los gladiolos (1) 100 2Calle Las margaritas (1,2,3) 300 2Psj. Las dalias (1) 100 2Psj. Las amapolas (1) 100 2Psj. Los claveles (1) 100 2
Psj. Los pinos (1) 100 2Calle Peru (1,2,3,4) 400 2Calle Saturno (1,2,3,4,5) 500 2Calle Jupiter (1,2,3,4,5) 500 2Jr. Heroes de ayacucho (1,2,3) 300 2Calle Jauja (1) 100 2Calle Los chancas (1,2) 200 2Calle Huancayo (1) 100 2Calle Ica (1,2) 200 2Av. Alfa (1,2) 200 2Calle Marte (1,2) 200 2Calle Luna (1) 100 2Calle Cometa (1) 100 2Calle Mercurio (1,2,3) 300 2Calle Aerolito (1,2) 200 2Calle Pluton (1,2,3) 300 2Calle Urano (1,2) 200 2Av. Sor victoria aguirre norte (1,2,3) 300 2Av. Francisco santa maria norte (1) 100 2Calle Oxabamba (1) 100 2Calle Ulcumayo (1) 100 2Av. Francisco santa maria sur (1,2) 200 2Av. Sor victoria aguirre sur (1,2) 200 2Jr. Fray geronimo jimenez (1,2,3,4,5) 500 2Jr. Antonio raymondi (1,2) 200 2Jr. Livio solari (1,2,3,4,5,6) 600 2Av. Jesus arias davila (1,2,3) 300 2Av. Jose abelardo quiñones (1,2,3,4) 400 2Av. San vicente (1,2,3,4) 400 2Av. Fray genaro elorza (1) 100 2
Av. Victor Villachica Gambini (1,2,3) 300 2
sub. total 109 10,900
259 25,900
Longitud de Vias
Jr. Av. Y Calles Cuadra
Ruta 1 95
Jr. Caceres 4
Jr. Tarma 6
Prol. Tarma 1
Jr. Rodriguez 3
Jr. Bedoya 2
Jr. San José 4
Av. Chacnhamayo 3
Jr. Pardo 3
Jr. Tulumayo 2
Jr. Ucayali 3
Jr. Progreso 4
Jr. Junín 4
Jr. Leonardo Alvariño 4
Prol. Leonardo Alvariño 2
Jr. Las Orquideas 5
Jr. Oropeles 4
Jr. Las Palmeras 4
Calle Los Carrisales 1
Calle Los Nogales 1
Prol. Ejercito 1
Av. Ejercito 4
Psj. Los Bambues 1
Jr. Apurimac 6
Jr. Paucartambo 7
Prol. Paucartambo 1
Jr, Los Naranjo 3
Psj. Mercado 1
Jr. Pachitea 5
Calle Los Cafetos 1
Psj. Casabona 1
Jr. Buenaventura Uriarte 4
Ruta 2 55
Prol. Alvariño 2
Jr. Los Cedros 3
Av. Miguel Grau 3
Av. San Ramón 3
Calle los Laureles 2
Psj. Los Laureles 1
Jr.Las Orquideas 3
Jr.Los Pinos 1
Jr.Los Oropeles 3
Jr.Los Cipreses 3
Jr. Los Sauces 1
Jr. Los Olivos 2
Jr. 9 de Diciembre 2
Jr. 6 de Agosto 1
Calle Santa Rosa 2
Calle Jesús Maria 2
Av. Andres Avelino Caceres 5
Jr. 7 de Junio 2
Jr. 28 de Julio 1
Jr. 2 de Mayo 1
Calle Toribio Rodriguez 1
Av. El Amauta 1
Av. Miguel Grau 4
Calle el Rosario 1
Jr. Cayetano Heredia 1
Calle Daniel A. Carrion 2
Calle 27 de Noviembre 1
Av. Juan Santos Atahualpa 1
Ruta 3 109
Av. Tulumayo 5Calle Malecon las brisas 3Calle Los lirios 2Calle Las begonias 2Calle Alcanfores 2Calle Geranios 1Calle Los lirios 2Calle Los tulipanes 1Calle Los gladiolos 2Psj. Las violetas 1Psj.Los pensamientos 1Psj. Boston 1Psj. Las rosas 1Calle Los gladiolos 1Calle Las margaritas 3Psj. Las dalias 1Psj. Las amapolas 1Psj. Los claveles 1Psj. Los pinos 1Calle Peru 4Calle Saturno 5Calle Jupiter 5Jr. Heroes de ayacucho 3Calle Jauja 1Calle Los chancas 2Calle Huancayo 1Calle Ica 2Av. Alfa 2Calle Marte 2Calle Luna 1Calle Cometa 1Calle Mercurio 3
Calle Aerolito 2Calle Pluton 3Calle Urano 2Av. Sor victoria aguirre norte 3Av. Francisco santa maria norte 1Calle Oxabamba 1Calle Ulcumayo 1Av. Francisco santa maria sur 2Av. Sor victoria aguirre sur 2Jr. Fray geronimo jimenez 5Jr. Antonio raymondi 2Jr. Livio solari 6Av. Jesus arias davila 3Av. Jose abelardo quiñonez 4Av. San vicente 4Av. Fray genaro elorza 1
Av. Victor Villachica Gambini 3
TOTAL 259
ANEXO Nº 5
PLANTILLA DE METRADO PARA BARRIDO DE CALLES
800
1200
200
600
400
800
600
600
400
600
800
800
800
400
1000
800
800
200
200
200
800
200
1200
1400
200
600
200
1000
200
200
800
19,000
400
600
600
Longitud de barrido (metros)
600
400
200
600
200
600
600
200
400
400
200
400
400
1000
400
200
200
200
200
800
200
200
400
200
200
11,000
1000
600
400
400
400
200
400
200
400
200
200
200
200
200
600
200
200
200
200
800
1000
1000
600
200
400
200
400
400
400
200
200
600
400
600
400
600
200
200
200
400
400
1000
400
1200
600
800
800
200
600
21,800
51,800
barrido / dia
1.5 km
ANEXO Nº 06
DEMANDA DE BARRIDO DE CALLES - TURNO DÍA
Tipos de calles
Tipo de barrido
Manual Mecanizada
Calles asfaltadas x
Calles sin asfaltar x
TOTAL
Demanda del Servicio de barrido
Nª Año
0 2009
1 2010
2 2011
3 2012
4 2013
5 2014
6 2015
7 2016
8 2017
9 2018
10 2019
Oferta del Servicio de Barrido
Nº Año
0 2009
1 2010
2 2011
3 2012
4 2013
5 2014
6 2015
7 2016
8 2017
9 2018
10 2019
Balance Oferta demanda del Servicio de Barrido
Nº Año
0 2009
1 2010
2 2011
3 2012
4 2013
5 2014
6 2015
7 2016
8 2017
9 2018
10 2019
ANEXO Nº 06
DEMANDA DE BARRIDO DE CALLES - TURNO DÍA
1 7 9,500.00 9.50
1 7 16,400.00 16.40
TOTAL 25,900.00 25.90
17.2666666666667
Demanda del Servicio de barrido
Longitud Km/día
25.80 1.343 490.18
26.24 1.366 498.52
26.68 1.389 506.99
27.14 1.413 515.61
27.60 1.437 524.38
28.07 1.461 533.29
28.55 1.486 542.36
29.03 1.511 551.58
29.52 1.537 560.95
30.03 1.563 570.49
30.54 1.590 580.19
Oferta del Servicio de Barrido
Frecuencia de barrido
(veces x día)
Días de trabajo/ semana
Metros Lineales de barrido
Total Km. Lineales por día
Generación RS Barrido
(Ton/Km/día)
Generación RS Barrido (Ton/Km/año)
Longitud Km/día
8.90 0.463 169.09
8.90 0.463 169.09
8.90 0.463 169.09
8.90 0.463 169.09
8.90 0.463 169.09
8.90 0.463 169.09
8.90 0.463 169.09
8.90 0.463 169.09
8.90 0.463 169.09
8.90 0.463 169.09
8.90 0.463 169.09
Balance Oferta demanda del Servicio de Barrido
Longitud Km/día Longitud Km/día Deficit de Barrido (Km/día)
25.80 8.90 -16.90
26.24 8.90 -17.34
26.68 8.90 -17.78
27.14 8.90 -18.24
27.60 8.90 -18.70
28.07 8.90 -19.17
28.55 8.90 -19.65
29.03 8.90 -20.13
29.52 8.90 -20.62
30.03 8.90 -21.13
30.54 8.90 -21.64
Generación RS Barrido
(Ton/Km/año)
Generación RS Barrido (Ton/Km/año)
1.7%
ANEXO N° 07
Datos de cobertura del barrido de calles
sin proyecto con proyecto
Numero de operarios de barrido 5 18.00
1.78 1.50
0.052
DÉFICIT DE BARRIDO DE CALLES
DESCRIPCIÓN UnidadDIARIO
Cantidad %
Km. lineal 25.90 100%
Km. lineal 8.90 34.36%
Km. lineal 17.00 65.64%
Rendimiento de trabajadores Km./barrido/día
Cantidad de residuos generados (ton/Km)
Demanda de aseo de calles/día (*)
Cobertura de servicio de barrido de calles
Déficit del barrido de calles
Demanda de aseo de calles/día
(*)
Cobertura de servicio de bar-rido de calles
Déficit del barrido de calles
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
DÉFICIT DEL SERVICIO DE BARRIDO
Km lineales de barrido
km
. li
ne
ale
s
Demanda de aseo de calles/día
(*)
Cobertura de servicio de bar-rido de calles
Déficit del barrido de calles
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
DÉFICIT DEL SERVICIO DE BARRIDO
Km lineales de barrido
km
. li
ne
ale
s
ANEXO Nº 08
Demanda de almacenamiento
Año Población Hab.
0 22,850 1.011 23,238 1.022 23,633 1.033 24,035 1.044 24,443 1.065 24,859 1.076 25,281 1.087 25,711 1.098 26,148 1.109 26,593 1.11
10 27,045 1.12
Oferta de almacenamiento
Año Población Hab.
0 22,850 01 22,850 02 22,850 03 22,850 04 22,850 05 22,850 06 22,850 07 22,850 08 22,850 09 22,850 0
10 22,850 0
Balance oferta demanda de Almacenamiento
Año
2009 370.10 0 -370
2010 373.80 0 -374
2011 377.54 0 -378
2012 381.31 0 -381
2013 385.12 0 -385
residuos de parques y vias Ton/ dia
residuos de parques y vias Ton/ dia
Demanda de Almacenamiento
(ton/año)
Oferta de Almacenamiento
(ton/año)
Déficit de Almacenamient
o (ton/año)
2014 388.98 0 -389
2015 392.87 0 -393
2016 396.79 0 -397
2017 400.76 0 -401
2018 404.77 0 -405
2019 408.82 0 -409
Demanda de almacenamiento público Oferta de almacenamiento público
0.0115 0.50 88 0.5070 0.0115 0.40
88
1.012
0.7552238806
0.05 0.23
Capacidad en toneladas por papelera (ton)
Capacidad recomendable por dia (ton)
Cantidad de papeleras
(Unid)
Demanda depositada en
(ton/dia)
Capacidad en toneladas por papelera (ton)
Capacidad recomendable por dia (ton)
Capacidad de papeleras (m3)
Densidad sin compactar (ton/m3)
Oferta de almacenamiento público
0 0.0000
Cantidad de papeleras
(Unid)
Demanda depositada en
(ton/dia)
Anexo Nº 09
Datos básicos para la proyección de la demanda del servicio de recolección:
Población al año 2009 del Distrito
Tasa de crecimiento poblacional
Tasa de crecimiento anual de Residuos Sólidos
No. Días (1 año) =
Generación de residuos sólidos municipales
Generación Per capita doméstica
Generación de residuos sólidos domiciliarios
Generación de residuos sólidos en centros educativosGeneración de residuos sólidos en centros comerciales
Generación de residuos sólidos en centros Institucionales
Generación de residuos sólidos en hotelesGeneración de residuos sólidos en mercados
Generación de residuos sóliods en barrido
RESUMEN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN EN EL DISTRITO DE SAN RAMON
Año
0 22,850 0.44 10.054
1 23,238 0.44 10.226
2 23,633 0.44 10.401
3 24,035 0.44 10.578
4 24,443 0.44 10.759
5 24,859 0.44 10.943
6 25,281 0.44 11.131
7 25,711 0.44 11.321
8 26,148 0.44 11.514
9 26,593 0.44 11.711
10 27,045 0.44 11.912
* Residuos sólidos municipales: Residuos sólidos domiciliarios, mercados y ferias, de instituciones y de barrido de calles.
Población Hab.
GPc Kg./hab./día
Generación de RRSS domésticos (ton/día)
DETERMINACION DE NRO DE CAMIONES
Prod Max de RRSS (Ton/dia)Prod Max de RRSS s/compac (m3/dia)Prod Max de RRSS compac (m3/dia)densidad de RRSS (ton/m3)Capacidad del Vehiculo (m3)
Nro de camiones
Nro de camiones
Anexo Nº 09
Datos básicos para la proyección de la demanda del servicio de recolección:
22,850 Hab.
1.70%
1%
365 días
Generación de residuos sólidos municipales0.440 Kg./hab./día
10.054 ton/día0.964 ton/día2.563 ton/día0.131 ton/día0.222 ton/día0.370 ton/día
1.343 ton/día
RESUMEN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN EN EL DISTRITO DE SAN RAMON
4.25 1.34 15.65 5,711.08
4.29 1.36 15.87 5,794.25
4.34 1.37 16.11 5,878.70
4.38 1.38 16.34 5,964.44
4.42 1.40 16.58 6,051.51
4.47 1.41 16.82 6,139.91
4.51 1.43 17.07 6,229.68
4.56 1.44 17.32 6,320.83
4.60 1.45 17.57 6,413.38
4.65 1.47 17.83 6,507.36
4.69 1.48 18.09 6,602.79 2.44
* Residuos sólidos municipales: Residuos sólidos domiciliarios, mercados y ferias, de instituciones y de barrido de calles.
Generación de RRSS de CE,
comercios, Instituc, Hoteles y mercados ton/día
Generación de RRSS en Barrido
(Ton/día)
Recolección de RRSS
Municipales (ton/día)
Recolección de RRSS
Municipales* (ton/año)
DETERMINACION DE NRO DE CAMIONES
Prod Max de RRSS (Ton/dia) 15.65 Prod Max de RRSS s/compac (m3/dia) 67.62 Prod Max de RRSS compac (m3/dia) 26.08 densidad de RRSS (ton/m3) 0.23
Capacidad del Vehiculo (m3) 8
Nro de camiones = 67.61791548
Nro de camiones = 1.40870656
Anexo N°10
CAPACIDAD INSTALADA DE RECOLECCIÓN
Año TipoTipo
1980 5.00 1.57
1988 5.00 0.86
Total 10.00
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN
Nº Año
0 2009 12.14 4,432.141 2010 12.14 4,432.142 2011 0.00 0.003 2012 0.00 0.004 2013 0.00 0.005 2014 0.00 0.006 2015 0.00 0.007 2016 0.00 0.008 2017 0.00 0.009 2018 0.00 0.00
10 2019 0.00 0.00* Residuos sólidos municipales: Residuos sólidos domiciliarios, sector comercio, servicios, mercados y barrido
Supuesto de optimización: 0%
se considera lo dos años ya que los actuales camiones no llegaran a mas
Capacidad Capacidad de cargade carga
(ton)(ton)
Número de turnos Número de turnos por diapor dia
Volquete - Pegaso
Volquete - Volvo N-7
Recolección de RRSS
Municipales sin proyecto
(ton/día)
Recolección de RRSS Municipales sin
proyecto (ton/año)
ANEXO Nº 11
DEFICIT DEL SERVICIO DE RECOLECCION
Año
2009 5,711.08 4,432.14 -1,278.93
2010 5,794.25 4,432.14 -1,362.11
2011 5,878.70 0.00 -5,878.70
2012 5,964.44 0.00 -5,964.44
2013 6,051.51 0.00 -6,051.51
2014 6,139.91 0.00 -6,139.91
2015 6,229.68 0.00 -6,229.68
2016 6,320.83 0.00 -6,320.83
2017 6,413.38 0.00 -6,413.38
2018 6,507.36 0.00 -6,507.36
2019 6,602.79 0.00 -6,602.79
0.00 5,711.08 -5,711.08
Demanda (ton/año)
Oferta Optimizada
sin Proyecto (ton/año)
Balance oferta - Demanda (ton/año)
Anexo N°10
CAPACIDAD INSTALADA DE RECOLECCIÓN
Año
11 7.86 1990
6 4.29 1988
12.14
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN
4,432.14 15.65 5,711.08 15.654,432.14 15.87 5,794.25 12.14
0.00 16.11 5,878.700.00 16.34 5,964.440.00 16.58 6,051.510.00 16.82 6,139.910.00 17.07 6,229.680.00 17.32 6,320.830.00 17.57 6,413.380.00 17.83 6,507.360.00 18.09 6,602.79
* Residuos sólidos municipales: Residuos sólidos domiciliarios, sector comercio, servicios, mercados y barrido
17.211464092592
se considera lo dos años ya que los actuales camiones no llegaran a mas
Numero de viajes Numero de viajes por semanapor semana
Recolección Recolección por vehiculo por vehiculo
TON/DIATON/DIA
Recolección de RRSS
Municipales optimizada (ton/año)
Recolección de RRSS
Municipales con proyecto
( ton/día)
Recolección de RRSS Municipales
con proyecto* (ton/año)
ANEXO Nº 11
DEFICIT DEL SERVICIO DE RECOLECCION
-22.39%
-23.51%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
Deficit porcentual oferta-Demanda
TipoTipo Lunes Lunes MartesMartes MiércolesMiércoles JuevesJueves ViernesViernes SábadoSábado DomingoDomingo
2 2 2 2 2 1 0 11
2 1 0 1 1 1 0 6
17
22% 0.0078% 17,733
1
QQS
TOTAL DE TOTAL DE VIAJESVIAJES
Volquete - Pegaso
Volquete - Volvo N-7
ANEXO Nº 12
Demanda de Transporte
Año Año
0 2009 15.65 5,711.08
1 2010 15.87 5,794.25
2 2011 16.11 5,878.70
3 2012 16.34 5,964.44
4 2013 16.58 6,051.51
5 2014 16.82 6,139.91
6 2015 17.07 6,229.68
7 2016 17.32 6,320.83
8 2017 17.57 6,413.38
9 2018 17.83 6,507.36
10 2019 18.09 6,602.79
Demanda de Transporte
Año Año
0 2009
1 2010
2 2011
3 2012
4 2013
5 2014
6 2015
7 2016
8 2017
9 2018
10 2019
Transporte (ton/día)
Transporte (ton/año)
ANEXO Nº 13
Oferta de Transporte
Año Año
0 2009 12.14 4,432.14
1 2010 12.14 4,432.14
2 2011 0.00 0.00
3 2012 0.00 0.00
4 2013 0.00 0.00
5 2014 0.00 0.00
6 2015 0.00 0.00
7 2016 0.00 0.00
8 2017 0.00 0.00
9 2018 0.00 0.00
10 2019 0.00 0.00
Demanda de Transporte
5,711.08 4,432.14 -1,278.93
5,794.25 4,432.14 -1,362.11
5,878.70 0.00 -5,878.70
5,964.44 0.00 -5,964.44
6,051.51 0.00 -6,051.51
6,139.91 0.00 -6,139.91
6,229.68 0.00 -6,229.68
6,320.83 0.00 -6,320.83
6,413.38 0.00 -6,413.38
6,507.36 0.00 -6,507.36
6,602.79 0.00 -6,602.79
Transporte (ton/día)
Transporte (ton/año)
Demanda de Transporte (ton/día)
Oferta de Transporte (ton/año)
Deficit de Transporte (ton/año)
ANEXO Nº 14
Población al año 2009 22,850 Hab.Tasa de crecimiento poblacional 1.70%Tasa de crecimiento anual de Residuos Sólidos 1%Generación Per capita 0.44 Kg./hab./díaPorcentaje de residuos sólidos aprovechable inorganico 16.76%Porcentaje de residuos sólidos Materia Orgánica 72.05%
No. Días (1 año) = 365 días
Nº Año
0 2009 22,850 15.65 5,711.08 4,115
1 2010 23,238 15.91 5,808.17 4,185
2 2011 23,633 16.18 5,906.90 4,256
3 2012 24,035 16.46 6,007.32 4,328
4 2013 24,443 16.74 6,109.45 4,402
5 2014 24,859 17.02 6,213.31 4,477
6 2015 25,281 17.31 6,318.93 4,553
7 2016 25,711 17.61 6,426.35 4,630
8 2017 26,148 17.91 6,535.60 4,709
9 2018 26,593 18.21 6,646.71 4,789
10 2019 27,045 18.52 6,759.70 4,870
*papel, cartón, plástico, vidrio y metal.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO SEGÚN TIPO DE RESIDUO SÓLIDO
Población Hab.
Generación de residuos sólidos
municipales (ton/día)
Generación de residuos sólidos
municipales (ton/año)
Generacion total de
Residuos orgánicos
aprovechables (ton/año)
CALCULO SEGÚN AREA DE TRINCHERA
957 Ancho de superficie 8 MT
973 Largo de superficie 30 MT
990 Ancho de base 4 MT
1,007 Largo de base 26 MT
1,024 Altura 4 MT1,041
1,059
1,077 AREA SUPERFICIAL 240 M21,095 VOLUMEN NETO 688 M31,114
1,133 MATERIAL DE COBERTURA 20% PORCENTAJE*papel, cartón, plástico, vidrio y metal. VOLUMEN DE RRSS municipal 550.4 M3
DENSIDAD DE RRSS COMPACTADO 0.6 TON/M3CANTIDAD DE RRSS 330.24 TON
DENSIDAD DE RRSS S/COMPACTAR 0.23 TON/M3CANTIDAD DE RRSS 126.592 TON
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO SEGÚN TIPO DE RESIDUO
Generacion total de Residuos inorgánicos
(ton/año)
ANEXO Nº 15CALCULO SEGÚN AREA DE TRINCHERA
Ancho de superficie 8 MT
Largo de superficie 30 MT
Ancho de base 4 MT
Largo de base 26 MT
Altura 4 MT
AREA SUPERFICIAL 240 M2VOLUMEN NETO 688 M3
MATERIAL DE COBERTURA 20% PORCENTAJE
VOLUMEN DE RRSS m 550.4 M3
DENSIDAD DE RRSS COMPACTADO 0.6 TON/M3CANTIDAD DE RRSS 330.24 TON
DENSIDAD DE RRSS S/COMPACTAR 0.23 TON/M3CANTIDAD DE RRSS 126.592 TON
CALCULO SEGÚN VOLUMEN DE TRINCHERA
VOLUMEN DE RRSS m 550.4 M3
Ancho de superficie 8 MT
Largo de superficie 30 MT
Ancho de base 4 MT
Largo de base 26 MT
Altura 4 MT
AREA SUPERFICIAL 240 M2VOLUMEN NETO 688 M3
MATERIAL DE COBERTURA 20% PORCENTAJE
DENSIDAD DE RRSS COMPACTADO 0.6 TON/M3CANTIDAD DE RRSS 330.24 TON
DENSIDAD DE RRSS S/COMPACTAR 0.23 TON/M3CANTIDAD DE RRSS 126.592 TON
ANEXO Nº 16
Datos básicos para la proyección de la oferta del servicio de aprovechamiento:
Número de segregadores informales (estimado) 0 personas
60 kilos/día
3%
0%
5%
No. Días (1 año) = 365 días
Año
2009 0.00 0.00 0 02010 0.00 0.00 0 02011 0.00 0.00 0 02012 0.00 0.00 0 02013 0.00 0.00 0 02014 0.00 0.00 0 02015 0.00 0.00 0 02016 0.00 0.00 0 02017 0.00 0.00 0 02018 0.00 0.00 0 02019 0.00 0.00 0 0
2020 0.00 0.00 0 0
Cantidad de Material Inorgánico Recuperado por segregador/día
Porcentaje de Incremento de la recuperación de residuos aprovechables
Estimación de recuperación de materia orgánica para fines domésticos
Porcentaje de incremento de la recuperación de materia orgánica. Alimentación animales.
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE REAPROVECHAMIENTO EN EL DISTRITO DE SAN RAMÓN
Residuos sólidos
aprovechables (Ton/día)
Residuos sólidos orgánicos (Ton/día)
Residuos sólidos
aprovechables (Ton/año)
Residuos sólidos
orgánicos (Ton/año)
1.2
ANEXO N° 17
DÉFICIT DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE SAN RAMÓN
Año
2009 5,072 0 -5,072 -100.00%2010 5,158 0 -5,158 -100.00%2011 5,246 0 -5,246 -100.00%2012 5,335 0 -5,335 -100.00%2013 5,426 0 -5,426 -100.00%2014 5,518 0 -5,518 -100.00%2015 5,612 0 -5,612 -100.00%2016 5,707 0 -5,707 -100.00%2017 5,804 0 -5,804 -100.00%2018 5,903 0 -5,903 -100.00%
2019 6,003 0 -6,003 -100.00%
Demanda de Reaprovechamiento de residuos sólidos
(ton/año)
Oferta de Reaprovechamient
o de residuos sólidos
(ton/año)
Déficit de Reaprovechamiento de residuos sólidos
(ton/año)
Déficit porcentual de Reaprovechamiento de
residuos sólidos
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Déficit de Aprovechamiento de residuos sólidos
Oferta de Reaprovechamiento de residuos sólidos(ton/año)
Demanda de Reaprovechamiento de residuos sólidos (ton/año)
Años
To
ne
lad
as
/añ
o
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Déficit de Aprovechamiento de residuos sólidos
Oferta de Reaprovechamiento de residuos sólidos(ton/año)
Demanda de Reaprovechamiento de residuos sólidos (ton/año)
Años
To
ne
lad
as
/añ
o
ANEXO Nº 18
Nº Año
0 2009 1.01 25.80 15.65 16 11.27 2.62 15.65 5,711
1 2010 1.02 26.24 15.87 16 11.47 2.67 15.87 5,794
2 2011 1.03 26.68 16.11 16 11.66 2.71 16.11 5,879
3 2012 1.04 27.14 16.34 16 11.86 2.76 16.34 5,964
4 2013 1.06 27.60 16.58 17 12.06 2.81 16.58 6,052
5 2014 1.07 28.07 16.82 17 12.26 2.85 16.82 6,140
6 2015 1.08 28.55 17.07 17 12.47 2.90 17.07 6,230
7 2016 1.09 29.03 17.32 17 12.69 2.95 17.32 6,321
8 2017 1.10 29.52 17.57 18 12.90 3.00 17.57 6,413
9 2018 1.11 30.03 17.83 18 13.12 3.05 17.83 6,507
10 2019 1.12 30.54 18.09 18 13.34 3.10 18.09 6,603
Nº Año
0 2009 - 8.90 12.14 12.14 - - - -
1 2010 - 8.90 12.14 12.14 - - - -
2 2011 - 8.90 0.00 - - - - -
3 2012 - 8.90 0.00 - - - - -
4 2013 - 8.90 0.00 - - - - -
5 2014 - 8.90 0.00 - - - - -
6 2015 - 8.90 0.00 - - - - -
7 2016 - 8.90 0.00 - - - - -
8 2017 - 8.90 0.00 - - - - -
9 2018 - 8.90 0.00 - - - - -
10 2019 - 8.90 0.00 - - - - -
RESUMEN DE LA DEMANDA DE LAS ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Almacenamiento
(ton/dia)
Barrido (km. 1/dia)
Recoleccion (ton/di
a)
Transporte (ton/dia)
Reaprovechamie
nto residuos organico
s (ton/dia)
Reaprovechamie
nto residuo
s inorgani
cos (ton/dia)
Disposicion final (ton/dia)
Disposicion final
(TON/AÑO)
RESUMEN DE LA OFERTA ACTUAL DE LAS ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Almacenamiento
(ton/dia)
Barrido (km. 1/dia)
Recoleccion (ton/di
a)
Transporte (ton/dia)
Reaprovechamie
nto residuos organico
s (ton/dia)
Reaprovechamie
nto residuo
s inorgani
cos (ton/dia)
Disposicion final (ton/dia)
Disposicion final
(TON/AÑO)
RESUMEN DE LA OFERTA OPTIMIZADA DE LAS ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Nº Año
0 2009 - 8.90 12.14 12.14 - - - - 1 2010 - 8.90 12.14 12.14 - - - - 2 2011 - 8.90 - - - - - - 3 2012 - 8.90 - - - - - - 4 2013 - 8.90 - - - - - - 5 2014 - 8.90 - - - - - - 6 2015 - 8.90 - - - - - - 7 2016 - 8.90 - - - - - - 8 2017 - 8.90 - - - - - - 9 2018 - 8.90 - - - - - -
10 2019 - 8.90 - - - - - -
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
Nº AñoAlmacenamiento (ton/dia) Barrido (km. 1/dia) Recoleccion (ton/dia)
Oferta Deficit Demanda Oferta Deficit Demanda Oferta
0 2009 1.01 - -1.01 25.80 8.90 -16.90 15.65 12.141 2010 1.02 - -1.02 26.24 8.90 -17.34 15.87 12.142 2011 1.03 - -1.03 26.68 8.90 -17.78 16.11 0.003 2012 1.04 - -1.04 27.14 8.90 -18.24 16.34 0.004 2013 1.06 - -1.06 27.60 8.90 -18.70 16.58 0.005 2014 1.07 - -1.07 28.07 8.90 -19.17 16.82 0.006 2015 1.08 - -1.08 28.55 8.90 -19.65 17.07 0.007 2016 1.09 - -1.09 29.03 8.90 -20.13 17.32 0.008 2017 1.10 - -1.10 29.52 8.90 -20.62 17.57 0.009 2018 1.11 - -1.11 30.03 8.90 -21.13 17.83 0.0010 2019 1.12 - -1.12 30.54 8.90 -21.64 18.09 0.00
Almacenamiento
(ton/dia)
Barrido (km. 1/dia)
Recoleccion (ton/di
a)
Transporte (ton/dia)
Reaprovechamie
nto residuos organico
s (ton/dia)
Reaprovechamie
nto residuo
s inorgani
cos (ton/dia)
Disposicion final (ton/dia)
Disposicion final
(TON/AÑO)
Demanda
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
Recoleccion (ton/dia) Transporte (ton/dia) Disposicion final (ton/dia)
Deficit Demanda Oferta Deficit Demanda Oferta Deficit Demanda Oferta Deficit Demanda Oferta
-3.50 16 12.14 -3.50 11.27 - -11.27 2.62 - -2.62 15.65 - -3.73 16 12.14 -3.73 11.47 - -11.47 2.67 - -2.67 15.87 -
-16.11 16 - -16.11 11.66 - -11.66 2.71 - -2.71 16.11 - -16.34 16 - -16.34 11.86 - -11.86 2.76 - -2.76 16.34 - -16.58 17 - -16.58 12.06 - -12.06 2.81 - -2.81 16.58 - -16.82 17 - -16.82 12.26 - -12.26 2.85 - -2.85 16.82 - -17.07 17 - -17.07 12.47 - -12.47 2.90 - -2.90 17.07 - -17.32 17 - -17.32 12.69 - -12.69 2.95 - -2.95 17.32 - -17.57 18 - -17.57 12.90 - -12.90 3.00 - -3.00 17.57 - -17.83 18 - -17.83 13.12 - -13.12 3.05 - -3.05 17.83 - -18.09 18 - -18.09 13.34 - -13.34 3.10 - -3.10 18.09 -
Reaprovechamiento residuos organicos
(ton/dia)
Reaprovechamiento residuos inorganicos
(ton/dia)
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
Disposicion final (ton/dia)
Deficit
-15.65-15.87-16.11-16.34-16.58-16.82-17.07-17.32-17.57-17.83-18.09
ANEXO Nº 19
Población al año 2008 22,850 Hab.
Tasa de crecimiento poblacional provincial 1.70%
Generación Per capita domiciliaria 0.44 Kg./hab./día
% de residuos sólidos orgánicos aprovechable con proyecto 72.05%
% de residuos sólidos aprovechable con proyecto 88.81%
No. Días (1 año) 365 días
Densidad de residuos sólidos en relleno sanitario 0.60 ton/m3
Material de Cobertura MC = 20%
Área adicional para las demás instalaciones 30%
Tasa de crecimiento de generación percápita 1%
Altura o profundidad de celda (h) = 4 m
Nº Año
0 2009 22,850 15.65 5,7111 2010 23,238 15.91 5,8082 2011 23,633 16.18 5,9073 2012 24,035 16.46 6,0074 2013 24,443 16.74 6,1095 2014 24,859 17.02 6,2136 2015 25,281 17.31 6,3197 2016 25,711 17.61 6,4268 2017 26,148 17.91 6,5369 2018 26,593 18.21 6,647
10 2019 27,045 18.52 6,760
0 1 2 3 4 5
CALCULO DE AREA DE RELLENO SANITARIO
Nº Años Año
Volumen anual (m3)
Compactado
0 2009 10.05 15.65 5,711 9,5181 2010 10.23 15.91 5,808 9,6802 2011 10.40 16.18 5,907 9,8453 2012 10.58 16.46 6,007 10,0124 2013 10.76 16.74 6,109 10,182
Datos básicos para la proyección de la demanda del servicio de disposición final en la Distrito de
San Ramón
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Población Hab. (1)
Cantidad de residuos sólidos a
disponer(ton/dia)
Cantidad de residuos sólidos a disponer(ton/año)
Generacion de residuos solidos
domiciliarios (ton/dia)
Generacion de residuos solidos
municipales (ton/dia)
Cantidad (ton/año)
5 2014 10.94 17.02 6,213 10,3566 2015 11.13 17.31 6,319 10,5327 2016 11.32 17.61 6,426 10,7118 2017 11.51 17.91 6,536 10,8939 2018 11.71 18.21 6,647 11,078
10 2019 11.91 18.52 6,760 11,266
6 7 8 9 10
CALCULO DE AREA DE RELLENO SANITARIO
Volumen anual (m3)
11,422 11,422.15 2,855.54 3,712.20 0.37 11,616 23,038.48 5,759.62 7,487.51 0.75 11,814 34,852.29 8,713.07 11,326.99 1.13 12,015 46,866.93 11,716.73 15,231.75 1.52 12,219 59,085.82 14,771.46 19,202.89 1.92
Vol. Total acumulado
(m3)
Area superficie de
relleno s. (m2)
Area total + 30% (m2)
Area total (has)RS + MC
(20%)
12,427 71,512.44 17,878.11 23,241.54 2.32 12,638 84,150.30 21,037.58 27,348.85 2.73 12,853 97,003.01 24,250.75 31,525.98 3.15 13,071 110,074.22 27,518.55 35,774.12 3.58 13,293 123,367.63 30,841.91 40,094.48 4.01 13,519 136,887.03 34,221.76 44,488.29 4.45
ANEXO Nº 20
COSTOS DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES ALTERNATIVA 1
Nº Actividades - Inversión Unidad Cantidad
1 Adecuado almacenamiento y barrido de calles1.1 Almacenamiento 1.1.1 Almacenamiento en lugares públicos
1.1.1.1 Unidad 88 300.00
1.1.2 Consultoría
1.1.2.1 Consultoria 1 2,000.00
1.2 Barrido 1.2.1 Equipamiento
1.2.1.1 Unidad 18.00 280.00
1.2.1.2 Unidad 43.00 2,500.00
1.2.2
1.2.2.1 Uniformes con implementos de seguridad Unidad 18.00 8,100.00 1.2.2.2 Herramientas Global 1 7,381.00 1.2.3 Consultorias 1.2.3.1 Elaboración de un Plan de diseño de rutas de barrido Consultoria 1 3,000.00
Costo unitario
(S/.)
Adquisición de papeleras PE de alta densidad 50 lt incluye instalación
Elaboración de un plan de distribución de recipientes de almacenamiento
Adquisición de Coches recolectores de polietileno de alta densidad. 250 litros.
Adquisicion de Tachos con 04 ruedas de 1m3 de PE de Alta densidad
Uniformes con implementos de seguridad y herramientas
ANEXO Nº 20
COSTOS DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES ALTERNATIVA 1 COSTOS DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES ALTERNATIVA 2
Calificación Nº
189,672.26 159,534.70 128,451.26 23,899.06 1.126,451.26 22,219.06 1.1.1
26,451.26 BN 0.84 22,219.06 1.1.1.1
2,000.00 1,680.00 1.1.2
2,000.00 BN 0.84 1,680.00 1.1.2.1
161,221.00 135,635.64 1.25,040.00 4,233.60 1.2.1
5,040.00 BN 0.84 4,233.60 1.2.1.1
107,500.00 BN 0.84 90,300.00 1.2.1.2
153,181.00 128,672.04 1.2.2
145,800.00 BN 0.84 122,472.00 1.2.2.17,381.00 BN 0.84 6,200.04 1.2.2.23,000.00 2,730.00 1.2.33,000.00 MOC 0.91 2,730.00 1.2.3.1
Costos a precios
del mercado
(S/.)
Factor de conversión
Costos a precios
sociales (S/.)
ANEXO Nº 21
COSTOS DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES ALTERNATIVA 2
Actividades - Inversión Unidad Cantidad
Adecuado almacenamiento y barrido de calles 54,729.00Almacenamiento 28,400.00Almacenamiento en lugares públicos 26,400.00
Unidad 88 300.00 26,400.00
Consultoría 2,000.00
Consultoria 1 2,000.00 2,000.00
Barrido 26,329.00Equipamiento 5,040.00
Unidad 18 280.00 5,040.00
Unidad 43.00 2,500.00 107,500.00
18,289.00
Uniformes con implementos de seguridad Unidad 18 606.00 10,908.00Herramientas Global 1 7,381.00 7,381.00Consultorias 3,000.00Elaboración de un Plan de diseño de rutas de barrido Consultoria 1 3,000.00 3,000.00
Costo unitario
(S/.)
Costos a precios
del mercado
(S/.)
Adquisición de papeleras Metálicas 50 lt con instalación
Elaboración de un plan de distribución de recipientes de almacenamiento
Adquisición de Coches recolectores de polietileno de alta densidad. 120 litros.
Adquisicion de Tachos con 04 ruedas de 1m3 de PE de Alta densidad
Uniformes con implementos de seguridad y herramientas
ANEXO Nº 21
COSTOS DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES ALTERNATIVA 2
Calificación
46,182.3623,856.0022,176.00
BN 0.84 22,176.00
1,680.00
BN 0.84 1,680.00
22,326.364,233.60
BN 0.84 4,233.60
BN 0.84 90,300.00
15,362.76
BN 0.84 9,162.72BN 0.84 6,200.04
2,730.00MOC 0.91 2,730.00
Factor de conversión
Costos a precios
sociales (S/.)
ANEXO Nº 22
Componentes
Presupuesto
Unidad Cantidad
1. Operación 344,381.00
1.1 Personal 176,400.00
Barrenderos Barrenderos/mes 18 700.00 176,400.00
1.2. Equipos o herramientas 4,536.00
Escobas unidades 216 16.00 3,456.00
Recogedores unidades 36 7.50 270.00
escobas metálicas unidades 18 25.00 450.00
Conos de seguridad unidades 18 20.00 360.00
1.3. Insumos y Uniformes 161,445.00
1.3.1 Insumos 15,645.00
Lubricantes Litros/año 18 30.00 540.00
Botiquin unidad 1 100.00 100.00
Utiles de aseo Global 18 30.00 540.00
Bolsas plastico Unidad 24820 0.50 12,410.00
Costales Millares 3 685.00 2,055.00
Unidades 18 8,100.00 145,800.00
Unidades 18 108.00 1,944.00
Unidades 18 20.00 360.00
Unidades 18 13.00 234.00
Unidades 18 48.00 864.00
Unidades 18 8.00 144.00
Guante respirable con mantenimiento 3M de KPG Pares 36 12.00 432.00
Respirador 2 vias 3M c / filtro 2091 para particulas Unidades 18 84.00 1,512.00
Filtros para respirador Unidades 54 15.00 810.00
Pares 18 60.00 1,080.00
Zapatillas Pares 18 40.00 720.00
1.4 Servicios 2,000.00
Capacitación a operarios Consultoría 1 2,000.00 2,000.00
1.5. Combustibles 0.00
SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES-ALTERNATIVA 1Costo de operación y mantenimiento anual
Costo unitario (S/.)
Costos a precios del mercado (S/.)
1.3.2 Reposición de uniformes y equipos de protección
Conjunto Camisa y pantalon de 100% algodón color naranja, con cintas de seguridad de acuerdo a diseño. Tela mercerizada, zanforizada
Polos 100% algodón color verde logo bordado pecho y estampado en espalda
Gorro taslan tejido engomado impermeable con forro interior algodón color verde - blanco con logo bordado
Poncho material taslan enjebado color verde 100% impermeable
Lentes 3m con mica de policarbonato transpararentes con regulador
Botas de jebe con forro de lona blancas con punta reforzada
2. Mantenimiento 744.00
2.1 Insumos 504.00
Repuestos varios de coches recolectores Global 1 504 504
2.2 Servicios 240.00
Mantenimiento (lavado y engrase) Global 12 20.00 240.00
Costo de operación y mantenimiento anual (Nuevos Soles): 345,125.00
ANEXO Nº 23
Componentes
Presupuesto
Unidad Cantidad
1. Operación
1.1 Personal
Barrenderos Barrenderos/mes 18 700.00
1.2. Equipos o herramientas
Escobas unidades 216 16.00
Recogedores unidades 36 7.50
escobas metálicas unidades 18 25.00
Conos de seguridad unidades 18 20.00
1.3. Insumos y Uniformes
1.3.1 Insumos
Lubricantes Litros/año 18 30.00
Botiquin unidad 1 100.00
Utiles de aseo Global 18 30.00
Bolsas plastico Unidad 24820 0.50
Costales Millares 3 685.00
Unidades 18 8,100.00
Unidades 18 108.00
Unidades 18 20.00
Unidades 18 13.00
Unidades 18 48.00
Unidades 18 8.00
Guante respirable con mantenimiento 3M de KPG Pares 36 12.00
Respirador 2 vias 3M c / filtro 2091 para particulas Unidades 18 84.00
Filtros para respirador Unidades 54 15.00
Botas de jebe con forro de lona azul con punta reforzada Pares 18 60.00
Zapatillas Pares 18 40.00
1.4 Servicios
Capacitación a operarios Consultoría 1 2,000.00
1.5. Combustibles
SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES-ALTERNATIVA 2Costo de operación y mantenimiento anual
Costo unitario (S/.)
1.3.2 Reposición de uniformes y equipos de protección
Conjunto Camisaco y pantalon de 100% algodón color naranja, con cintas de seguridad de acuerdo a diseño. Tela mercerizada, zanforizada
Polos 100% algodón color naranja logo bordado pecho y estampado en espalda
Gorro taslan tejido engomado impermeable con forro interior algodón color naranja - negro con logo bordado
Poncho material taslan enjebado color naranja 100% impermeable
Lentes 3m con mica de policarbonato transpararentes con regulador
2. Mantenimiento
2.1 Insumos
Repuestos Global 1 504
2.2 Servicios
Mantenimiento (lavado y engrase) Global 12 20.00
Costo de operación y mantenimiento anual (Nuevos Soles):
ANEXO Nº 23
Presupuesto
344,381.00
176,400.00
176,400.00
4,536.00
3,456.00
270.00
450.00
360.00
161,445.00
15,645.00
540.00
100.00
540.00
12,410.00
2,055.00
145,800.00
1,944.00
360.00
234.00
864.00
144.00
432.00
1,512.00
810.00
1,080.00
720.00
2,000.00
2,000.00
0.00
SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES-ALTERNATIVA 2Costo de operación y mantenimiento anual
Costos a precios del mercado (S/.)
744.00
504.00
504
240.00
240.00
345,125.00
ANEXO Nº 24
COSTOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ALTERNATIVA 1
Nº Actividades - Inversión Unidad Cantidad
2 591,160.80
2.1 Equipamiento 582,000.00
2.1.1 570,000.00
2.1.1.1 Unidad 1 270,000.00 270,000.00
2.1.1.2 Unidad 1 300,000.00 300,000.00
2.1.2 12,000.00
2.1.2.1 Unidad 2 6,000.00 12,000.00
2.2 7,160.80
2.2.1 Unidad 8 692.60 5,540.80
2.2.2 Herramientas Global 1 1,620.00 1,620.002.3 Consultorías 2,000.00
2.3.1 Consultoría 1 2,000.00 2,000.00
Costo unitario
(S/.)
Costos a precios
del mercado (S/.)
Suficiente capacidad operativa de recolección y transporte
Recolección Convencional de residuossólidos
Adquisición de Vehículocompactador(capacidad 8 m3)
Adquisición de Vehículocompactador con izador (capacidad 8 m3)
Recolección Selectiva de residuos sólidos segregados en fuente y apoyo al barrido
Adquisición de trimoviles de carga(capacidad 400 Kg)
Uniformes con implementos de seguridad y herramientas
Uniformes con implementos de seguridad
Diseño de rutas de recolección deresiduos sólidos para su respectivaoptimización
ANEXO Nº 24 ANEXO Nº 25
COSTOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ALTERNATIVA 1 COSTOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ALTERNATIVA 2
Calificación Nº
479,255.07 2
471,420.00 2.1
461,700.00 2.1.1
BI 0.81 218,700.00 2.1.1.1
BI 0.81 243,000.00 2.1.1.2
9,720.00 2.1.2
BI 0.81 9,720.00 2.1.2.1
6,015.07 2.2
BN 0.84 4,654.27 2.2.1
BN 0.84 1,360.80 2.2.21,820.00 2.3
MOC 0.91 1,820.00 2.3.1
Factor de conversión
Costos a precios sociales
(S/.)
ANEXO Nº 25
COSTOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ALTERNATIVA 2
Actividades - Inversión Unidad Cantidad
641,028.00
Equipamiento 582,000.00
570,000.00
Unidad 1 270,000.00 270,000.00
Unidad 1 300,000.00 300,000.00
12,000.00
Unidad 2 6,000.00 12,000.00
57,028.00
Uniformes con implementos de seguridad Unidad 8 6,926.00 55,408.00
Herramientas Global 1 1,620.00 1,620.00Consultorías 2,000.00
Consultoría 1 2,000.00 2,000.00
Costo unitario
(S/.)
Costos a precios
del mercado
(S/.)
Suficiente capacidad operativa de recolección y transporte
Recolección Convencional de residuossólidos
Adquisición de Vehículocompactador(capacidad 8 m3)
Adquisición de Vehículocompactador con izador (capacidad 8 m3)
Recolección Selectiva de residuos sólidos segregados en fuente y apoyo al barrido
Adquisición de 4 trimoviles de carga(capacidad 500 Kg)
Uniformes con implementos de seguridad y herramientas
Diseño de rutas de recolección deresiduos sólidos para su respectivaoptimización
ANEXO Nº 25
COSTOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ALTERNATIVA 2
Calificación
521,143.52
471,420.00
461,700.00
BI 0.81 218,700.00
BI 0.81 243,000.00
9,720.00
BI 0.81 9,720.00
47,903.52
BN 0.84 46,542.72
BN 0.84 1,360.801,820.00
MOC 0.91 1,820.00
Factor de conversión
Costos a precios
sociales (S/.)
ANEXO Nº 26
Componentes
Presupuesto
Unidad Cantidad
1. Operación
1.1 Personal
Chofer camiones Chofer 2
Chofer de trimovil Chofer 2
Ayudantes Operario 4
1.2. Equipos o herramientas
Escobas Unidades 48
Mantas Unidades 48
Rastrillos Unidades 4
Picos Unidades 4
Conos de seguridad Unidades 16
1.3. Insumos y Uniformes
1.3.1 Insumos
Lubricantes Galones 48
Llantas y baterías para camiones Global 12
Llantas y baterías para trimoviles Global 9
Útiles de aseo Unidades 96
1.3.2 Reposición de uniformes y equipos de protección unidades 10
Unidades 8
Unidades 16
Unidades 16
Poncho material taslan enjebado color verde 100% impermeable Unidades 8
Lentes 3m con mica de policarbonato transpararentes con regulador Unidades 8
Guantes de nitrilo grueso Pares 24
Respirador 2 vías 3M c / filtro 2091 para partículas Unidades 18
Filtros para respirador Unidades 72
Botas de jebe con forro de lona azul con punta reforzada Pares 16
Zapatos Pares 16
1.4 Servicios
Capacitación a operarios Consultoría 3
1.5. Combustibles
Petróleo para Compactadores Galones 14600
Gasolina para Trimoviles Galones 8760
2. Mantenimiento
2.1 Insumos
Mantenimiento de Camiones Global 2
Mantenimiento de Trimoviles Global 2
2.2 Servicios
Mantenimiento varios, lavado y Engrase Global 1
Costo de operación y mantenimiento anual (Nuevos Soles):
SERVICIO DE RECOLECCIÓN NO CONVENCIONAL Y SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS ALTERNATIVA 1Costo de operación anual
Conjunto Camisa y pantalón de 100% algodón color verde y blanco, con cintas de seguridad de acuerdo a diseño. Tela mercerizada, zanforizada
Polos 100% algodón color verde logo bordado pecho y estampado en espalda
Gorro taslan tejido engomado impermeable con forro interior algodón color verde - blanco con logo bordado
COSTO DE MANTENIMIENTO DE COMPACTADOR / AÑO
Componente Veces/año Cantidad
Mantenimiento a las 250 horasCambio de aceite motor 12 5Cambio de filtro de aceite motor 12 1
Cambio de filtro de petroleo 12 3Mantenimiento a las 750 horasCambio de filtro de aire 0 1Mantenimiento a las 2000 horasCambio de aceite hidraulico 1 5TOTAL
COSTO DE MANTENIMIENTO DE TRIMOVILES / AÑO
Componente Veces/año CantidadCambio de aceite motor 12 1Cambio de filtro de aceite motor 1 1Cambio de filtro de gasolina 12 1Cambio de filtro de aire 1 1
Cambio de repuestos varios 3 1TOTAL
ANEXO Nº 26
Presupuesto
415,770.00
95,200.00
1,000.00 28,000.00
800.00 22,400.00
800.00 44,800.00
1,620.00
16.00 768.00
8.00 384.00
14.00 56.00
23.00 92.00
20.00 320.00
93,950.00
24,690.00
200.00 9,600.00
1,000.00 12,000.00
130.00 1,170.00
20.00 1,920.00
6,926.00 69,260.00
108.00 864.00
20.00 320.00
13.00 208.00
48.00 384.00
8.00 64.00
35.00 840.00
87.00 1,566.00
15.00 1,080.00
60.00 960.00
40.00 640.00
6,000.00
2,000.00 6,000.00
219,000.00
9.00 131,400.00
10.00 87,600.00
12,132.00
11,132.00
5,020.00 10,040.00
546.00 1,092.00
1,000.00
1,000.00 1,000.00
Costo de operación y mantenimiento anual (Nuevos Soles): 427,902.00
SERVICIO DE RECOLECCIÓN NO CONVENCIONAL Y SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS ALTERNATIVA 1Costo de operación anual
Costo unitario (S/.)
Costos a precios del mercado (S/.)
COSTO DE MANTENIMIENTO DE COMPACTADOR / AÑO
Costo Unit Total
44.00 2,640.0060.00 720.00
40.00 1,440.00
150.00 0.00
44.00 220.005,020.00
COSTO DE MANTENIMIENTO DE TRIMOVILES / AÑO
Costo Unit Total18.00 216.0060.00 60.00
5.00 60.0060.00 60.00
50.00 150.00546.00
ANEXO Nº 27
Componentes
Presupuesto
Unidad Cantidad
1. Operación
1.1 Personal
Chofer camión compactador Chofer 2
Chofer de trimovil Chofer 2
Ayudantes Operario 4
1.2. Equipos o herramientas
Escobas Unidades 48
Mantas Unidades 48
Rastrillos Unidades 4
Picos Unidades 4
Conos de seguridad Unidades 16
1.3. Insumos y Uniformes
1.3.1 Insumos
Lubricantes Global 48
Llantas y baterías para camiones Global 12.00
Llantas y baterías para trimoviles Global 9.00
Útiles de aseo Unidades 96
1.3.2 Reposición de uniformes y equipos de protección Unidades 10
Unidades 8
Polos 100% algodón color verde logo bordado pecho y estampado en espalda Unidades 16
Unidades 16
Poncho material taslan enjebado color verde 100% impermeable Unidades 8
Lentes 3m con mica de policarbonato transpararentes con regulador Unidades 8
Guantes de nitrilo grueso Pares 24
Respirador 2 vías 3M c / filtro 2091 para partículas Unidades 18
Filtros para respirador Unidades 72
Botas de jebe con forro de lona azul con punta reforzada Pares 16
Zapatos Pares 16
1.4 Servicios
Capacitación a operarios Consultoría 3
1.5. Combustibles
Petróleo para Compactadores Galones 14600
Petróleo para Trimoviles Galones 8760
2. Mantenimiento
2.1 Insumos
Repuestos Global 2
Repuestos Global 2
2.2 Servicios
Lavado y Engrase Global 1
Costo de operación y mantenimiento anual (Nuevos Soles):
SERVICIO DE RECOLECCIÓN NO CONVENCIONAL Y SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS ALTERNATIVA 2Costo de operación anual
Conjunto Camisaco y pantalón de 100% algodón color verde y blanco, con cintas de seguridad de acuerdo a diseño. Tela mercerizada, zanforizada
Gorro taslan tejido engomado impermeable con forro interior algodón color verde - blanco con logo bordado
ANEXO Nº 27
Presupuesto
415,770.00
95,200.00
1,000.00 28,000.00
800.00 22,400.00
800.00 44,800.00
1,620.00
16.00 768.00
8.00 384.00
14.00 56.00
23.00 92.00
20.00 320.00
93,950.00
24,690.00
200.00 9,600.00
1,000.00 12,000.00
130.00 1,170.00
20.00 1,920.00
6,926.00 69,260.00
108 864.00
20 320.00
13 208.00
48 384.00
8 64.00
35 840.00
87 1,566.00
15 1,080.00
60 960.00
40 640.00
6,000.00
2,000.00 6,000.00
219,000.00
9 131,400.00
10 87,600.00
12,132.00
11,132.00
5,020 10,040.00
546 1,092.00
1,000.00
1,000 1,000.00
Costo de operación y mantenimiento anual (Nuevos Soles): 427,902.00
SERVICIO DE RECOLECCIÓN NO CONVENCIONAL Y SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS ALTERNATIVA 2
Costo unitario (S/.)
Costos a precios del mercado (S/.)
ANEXO Nº 28 ANEXO Nº 29
COSTOS DE HABILITACION DE COMPLEJO SANITARIO ALT ERNATIVA 1 COSTOS DE HABILITACION DE COMPLEJO SANITARIO ALT ERNATIVA 1
Nº DESCRIPCIÓN
Cantidad unidad de m Costo parcial (S/
Nº DESCRIPCIÓN
Cantidad unidad de m Costo parcial(
3 PLANTA DE RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO 73,802.22 3 PLANTA DE RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO 73,818.96 -16.753.1 INFRAESTRUCTURA PARA PLANTA DE RECUPERACIÓN 7,101.19 3.1 INFRAESTRUCTURA PARA PLANTA DE RECUPERACIÓN 7,101.19 0.00
3.1.1Almacén para materiales inorgánicos m2 80 88.76 7,101.19
3.1.1Almacén para materiales inorgánicos m2 80 89 7,101.19
0.003.2 INFRAESTRUCTURA PARA PLANTA DE COMPOST 7,884.08 3.2 INFRAESTRUCTURA PARA PLANTA DE COMPOST Y LOMBICULTURA 7,900.83 -16.75
3.2.1Habilitacion de superficie de Área para elaboración de compost m2 3,600 0.82 2,935.25
3.2.1Habilitacion de superficie de Área para elaboración de compost m2 3,600 0.82 2,952.00
-16.753.2.2 Almacén para compost m2 56 87.98 4,948.83 3.2.2 Almacén para compost m2 56 88 4,948.83 0.003.3 INFRAESTRUCTURA DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA 58,816.94 3.3 INFRAESTRUCTURA DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA 58,816.94 0.003.3.1 Tendido de Red Primaria y secundaria (0.6 km) Global 1 58,816.94 58,816.94 3.3.1 Tendido de Red Primaria y secundaria (0.6 km) Global 1 58,816.94 58,816.94
4 RELLENO SANITARIO 463,017.75 4 RELLENO SANITARIO 463,017.75 0.00
4.1 CONSTRUCCIONES DE OBRAS PROVISIONALES 16,200.00 4.1 CONSTRUCCIONES DE OBRAS PROVISIONALES 16,200.00 0.00
4.1.1Movilización y desmovilización de equipos Global 1 10,000.00 10,000.00
4.1.1Movilización y desmovilización de equipos Global 1 10,000 10,000.00
0.00
4.1.2 Carteles de identificación e implementos de seguridad Global 1 3,200.00 3,200.00 4.1.2 Carteles de identificación e implementos de seguridad Global 1 3,200 3,200.00 0.00
4.1.3 Campamento de obra Global 1 3,000.00 3,000.00 4.1.3 Campamento de obra Global 1 3,000 3,000.00 0.00
4.2 VÍAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS km 0.45 22,117.69 9,952.96 4.2 VÍAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS km 0.45 22,118 9,952.96 0.00
4.3INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS Y BASICOS 46,084.06
4.3INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS Y BASICOS 46,084.06
0.00
4.3.1Global 1 9,652.55 9,652.55
4.3.1Caseta de vigilancia y control. incluye veredas y tranquera. m2 1 9,653 9,652.55
0.004.3.2 Cerco perimetrico faltante mt 800 11.41 9,131.50 4.3.2 Cerco perimetrico faltante Global 800 11 9,131.50 0.00
4.3.3 Ambiente de uso multiple (reuniones, capacitacion, etc) m2 60 455.00 27,300.00 4.3.3 Ambiente de uso multiple (reuniones, capacitacion, etc) m2 60 455.00 27,300.00 0.00
0.00 4.4 INFRAESTRUCTURA SANITARIA 29,739.69 4.4 INFRAESTRUCTURA SANITARIA 29,739.69 0.00
4.4.1 Servicios higiénicos (LETRINA) Global 0 0.00 0.00 4.4.1 Servicios higiénicos (LETRINA) Global 0 0 0.00 0.00
4.4.2Global 1 19,017.00 19,017.00
4.4.2Global 1 19,017 19,017.00
0.00
4.4.3 Tanque apoyados de agua Global 1 10,722.69 10,722.69 4.4.3 Planta de tratamiento de aguas residuales doméstico Global 1 10,723 10,722.69 0.004.5 INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARIO 341,981.05 4.5 INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARIO 341,981.05 0.00
4.5.1
m2 13,520 23.03 311,349.44
4.5.1
m2 13,520 23 311,349.44
0.00
4.6.1
Global 1 30,631.61 30,631.61
4.6.1
Global 1 30,632 30,631.61
0.004.6 MITIGACION AMBIENTAL 19,060.00 4.6 MITIGACION AMBIENTAL 19,060.00
4.6.1 Reforestacion Plantones 950 6.80 6,460.00 4.6.1 Reforestacion Plantones 950 6.80 6,460.00
4.6.2 Tratamiento de areas degradadas y antiguas trincheras Ha 2.10 6,000.00 12,600.00 4.6.2 Tratamiento de areas degradadas y antiguas trincheras Ha 2.10 6,000.00 12,600.00
SUB TOTAL: 536,819.97 SUB TOTAL: 536,836.71
GASTOS GENERALES (10%): 53,682.00 GASTOS GENERALES (10%): 53,683.67UTILIDAD (10%) 53,682.00 UTILIDAD (10%) 53,683.67
SUB TOTAL: 644,183.96 SUB TOTAL: 644,204.06
IGV (19%): 122,394.95 IGV (19%): 122,398.77
SUB TOTAL 766,578.92 SUB TOTAL 766,602.83
659,214.92
104,444.47
RESUMEN 638,815.76
Costos a precios del mercado (S/.)
Costos a precios del mercado (S/.)
Caseta de vigilancia y control. incluye veredas y tranquera y tanque apoyados de agua
Infraestructura adicional (cobertura de 02 trincheras y de pilas de compostaje con Policarbonato para invernadero
Infraestructura adicional (cobertura de 02 trincheras y de pilas de compostaje con Policarbonato para invernadero
Infraestructura para disposición final de residuos sólidos domésticos (V.U=10 Años), impermeabilizada con materiales geosinteticos. Considera geomembrana HDPE 1.5 mm. Incluye drenes y captación de lixiviados en la base y pozas para almacenamiento de lixiviados (geomembrana 1.00 mm)
Infraestructura para disposición final de residuos sólidos domésticos (V.U=10 Años), impermeabilizada con materiales geosinteticos. Considera geomembrana HDPE 1.5 mm. Incluye drenes y captación de lixiviados en la base y pozas para almacenamiento de lixiviados (geomembrana 1.00 mm)
Infraestructura para disposición final de residuos sólidos peligrosos (V.U= 10 Años), impermeabilizada con materiales geosinteticos. Considera geomembrana HDPE 2.00 mm. Incluye drenes y captación de lixiviados en la base y pozas para almacenamiento de lixiviados (geomembrana 1.00 mm)
Infraestructura para disposición final de residuos sólidos peligrosos (V.U= 10 Años), impermeabilizada con materiales geosinteticos. Considera geomembrana HDPE 2.00 mm. Incluye drenes y captación de lixiviados en la base y pozas para almacenamiento de lixiviados (geomembrana 1.00 mm)
S10 Página : 1
HiMellCi Fecha :
Presupuesto
Obra 080100 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUN
Fórmula 01 INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMESTICOS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON Tarjeta 0001 Costo al
Departam JUNIN ProvinciaCHANCHA Distrito SAN RAMON
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total
01 OBRAS PRELIMINARES 16,200.00
01.01.01.01 CAMPAMENTO Y ALMACEN GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
01.01.01.02 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA GLB 1.00 10,000.00 10,000.00
01.01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 2.00 800.00 1,600.00
01.01.01.04 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA GLB 1.00 1,600.00 1,600.00
02 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
02.01 CASETA DE VIGILANCIA
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3.50
02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 8.75 0.40 3.50
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 44.73
02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS M3 3.66 5.70 20.86
02.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO M2 9.76 1.42 13.86
02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA M3 4.39 2.28 10.01
02.01.03 CONCRETO SIMPLE 885.25
02.01.03.01 CIMIENTO CORRIDO, CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. M3 2.38 146.53 348.74
02.01.03.02 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS M3 0.45 180.97 81.44
02.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS M2 8.00 27.47 219.76
02.01.03.04 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 M2 9.76 24.11 235.31
02.01.04 CONCRETO ARMADO 3,133.02
02.01.04.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 175 KG/CM2 M3 1.28 254.41 325.64
02.01.04.02 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 KG 6.73 6.73 45.29
02.01.04.03 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 0.74 298.85 221.15
02.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 11.80 31.02 366.04
02.01.04.05 ACERO fý=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 82.80 7.22 597.82
02.01.04.06 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 0.71 308.82 219.26
02.01.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 11.10 33.26 369.19
02.01.04.08 ACERO fý=4200 kg/cm2 GRADO 60 - VIGAS KG 136.93 7.22 988.63
02.01.05 ALBAÑILERIA 924.91
02.01.05.01 MURO DE LADRILLO KK, CARAVISTA, APAREJO DE SOGA MEZCLA 1:5 M2 21.40 43.22 924.91
02.01.06 REVOQUES ENLUCIDOS 746.56
02.01.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES E INTERIORES CON CEMENTO-ARENA M2 57.85 10.03 580.24
02.01.06.02 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. M 17.20 9.67 166.32
02.01.07 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 74.89
02.01.07.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2CM.X .20M. M 10.75 4.11 44.18
02.01.07.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:5 DE H=0.30M. M2 8.90 3.45 30.71
02.01.08 CARPINTERIA DE MADERA 606.91
02.01.08.01 VIGUETA DE MADERA DE 4"x4" M 5.80 9.15 53.07
02.01.08.02 VIGAS CORREAS DE MADERA DE 2"x2" M 18.50 7.90 146.15
02.01.08.03 PUERTA DE MADERA APANELADA M2 2.40 78.86 189.26
02.01.08.04 VENTANA DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO M2 2.70 80.90 218.43
02.01.09 PISOS Y PAVIMENTOS 257.56
02.01.09.01 AFIRMADO DE 4" PARA PISOS Y VEREDAS M2 9.49 6.70 63.58
02.01.09.02 PISO DE 4" CONCRETO F'C 140 KG/CM2 X 4 CM.+ PULIDO 1:2 X 1CM M2 9.49 20.44 193.98
02.01.10 VIDRIOS Y CRISTALES 95.57
02.01.10.01 VIDRIO INCOLORO, CRUDO SEMIDOBLE COLOCADO P2 29.05 3.29 95.57
02.01.11 CUBIERTA 363.43
02.01.11.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA M2 10.73 33.87 363.43
02.01.12 CERRAJERIA 90.06
02.01.12.01 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA PZA 1.00 58.53 58.53
02.01.12.02 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" PZA 3.00 10.51 31.53
02.01.13 PINTURA 871.32
02.01.13.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES M2 76.09 10.73 816.45
02.01.13.02 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS M2 4.80 5.38 25.82
02.01.13.03 PINTURA EN VENTANAS CON BARNIZ 2 MANOS M2 5.40 5.38 29.05
03 POZO DE PERCOLACION 01
03.01.01 OBRAS PRELIMINARES 2.12
03.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 5.29 0.40 2.12
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 155.71
03.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 18.05 5.70 102.89
03.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA M3 21.66 2.28 49.38
03.01.02.03 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL M2 4.15 0.83 3.44
03.01.03 CONCRETO SIMPLE 1,069.76
03.01.03.01 CONCRETO SIMPLE FC=140 KG/CM2 M3 5.67 188.67 1,069.76
03.01.04 CONCRETO ARMADO 2,468.62
03.01.04.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 5.67 246.65 1,398.51
03.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES M2 51.62 12.54 647.31
03.01.04.03 ACERO fý=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 58.56 7.22 422.80
03.01.05 ALBAÑILERIA 873.18
03.01.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-CAL-ARENA M2 19.80 44.10 873.18
03.01.06 ACCESORIOS 14.53
03.01.06.01 TUBERIA DE PVC SAL 4" M 1.00 14.53 14.53
04 POZO DE PERCOLACION 02
04.01.01 OBRAS PRELIMINARES 2.12
04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 5.29 0.40 2.12
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 155.71
04.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 18.05 5.70 102.89
04.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA M3 21.66 2.28 49.38
04.01.02.03 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL M2 4.15 0.83 3.44
04.01.03 CONCRETO SIMPLE 1,069.76
04.01.03.01 CONCRETO SIMPLE FC=140 KG/CM2 M3 5.67 188.67 1,069.76
04.01.04 CONCRETO ARMADO 2,468.62
04.01.04.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 5.67 246.65 1,398.51
04.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES M2 51.62 12.54 647.31
04.01.04.03 ACERO fý=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 58.56 7.22 422.80
04.01.05 ALBAÑILERIA 873.18
04.01.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-CAL-ARENA M2 19.80 44.10 873.18
04.01.06 ACCESORIOS 14.53
04.01.06.01 TUBERIA DE PVC SAL 4" M 1.00 14.53 14.53
05 TANQUES APOYADOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA - AREA DE SEGREGACION
05.01.01 TANQUES APOYADOS 940.23
05.01.01.01 TANQUES APOYADOS PARA AGUA DE 2.5 m3 CADA UNO PZA 1.00 940.23 940.23
05.01.02 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 275.62
05.01.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP M 8.00 25.34 202.72
05.01.02.02 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" PZA 2.00 36.45 72.90
05.01.03 REDES DE DESAGUE 338.99
05.01.03.01 RED DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" M 15.00 7.27 109.05
05.01.03.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" PZA 2.00 114.97 229.94
06 TANQUES APOYADOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA - AREA ADMINISTRATIVA
06.01.01 TANQUES APOYADOS 940.23
06.01.01.01 TANQUES APOYADOS PARA AGUA DE 2.5 m3 CADA UNO PZA 1.00 940.23 940.23
06.01.02 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 275.62
06.01.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP M 8.00 25.34 202.72
06.01.02.02 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" PZA 2.00 36.45 72.90
06.01.03 REDES DE DESAGUE 338.99
06.01.03.01 RED DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" M 15.00 7.27 109.05
06.01.03.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" PZA 2.00 114.97 229.94
07 INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
AMBITO DE LA GESTION MUNICIPAL
07.01 CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO
07.01.01 OBRAS PRELIMINARES 5,408.00
07.01.01.01 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 13,520.00 0.40 5,408.00
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,766.08
07.01.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENTO=520 M3/DIA M3 2,496.00 2.90 7,238.40
07.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 3,744.00 1.37 5,129.28
07.01.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NATURAL M2 480.00 0.83 398.40
07.01.03 IMPERMEABILIZACION DE LA BASE 253,352.57
07.01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE LA ZANJA PARA ANCLAJE DE GEOSINTETICO M3 22.80 5.70 129.96
07.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE 1.5 mm M2 10,483.20 18.76 196,664.83
07.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL M2 10,483.20 4.90 51,367.68
07.01.03.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN DADO DE ANCLAJE DE GEOMEMBRANA M3 22.80 2.85 64.98
07.01.03.05 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO e=0.20m (MATERIAL DE CANTERA) M3 832.00 6.16 5,125.12
07.01.04 MANEJO DE LIXIVIADOS
07.01.04.01 CONSTRUCCION DE DRENES PARA LIXIVIADOS 8,227.73
07.01.04.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 272.30 0.40 108.92
07.01.04.03 EMPEDRADO DE DRENES M3 38.90 80.43 3,128.73
07.01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL - CUBIERTA DE DRENES M2 940.14 4.90 4,606.69
07.01.04.05 RELLENO SOBRE COBERTURA CON GEOTEXTIL M3 62.24 6.16 383.40
07.01.05 INFRAESTRUCTURA: CAPTACION Y SUCCION DE LIXIVIADOS 1,754.06
07.01.05.01 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 9.00 0.40 3.60
07.01.05.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS M3 5.00 12.59 62.95
07.01.05.03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 11.40 1.42 16.19
07.01.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE 01mm M2 12.54 12.84 161.01
07.01.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL BASE M2 12.54 4.90 4.90
07.01.05.06 CILINDRO METALICO D=0.60 m CON PERFORACIONES LATERALES M 3.00 99.42 298.26
07.01.05.07 EMPEDRADO POZA DE CAPTACION M3 10.50 80.43 844.52
07.01.05.08 SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL DE CUBIERTA M2 10.70 4.90 52.43
07.01.05.09 TUBERIA PVC SAP 8" CON PERFORACION PARTE INFERIOR M 3.00 103.40 310.20
07.01.06 POZA PARA ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS 29,227.17
07.01.06.01 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 516.40 0.40 206.56
07.01.06.02 EXCAVACION DE POZA M3 640.49 8.00 5,123.92
07.01.06.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 517.67 3.91 2,024.09
07.01.06.04 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 577.55 1.42 820.12
07.01.06.05 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ANCLAJE DE GEOSINTETICOS M3 11.10 16.77 186.15
07.01.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE 01mm M2 784.48 12.84 10,072.72
07.01.06.07 RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN DADO DE ANCLAJE DE GEOMEMBRANA M3 41.92 2.85 119.47
07.01.06.08 CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 M3 5.13 251.51 1,290.25
07.01.06.09 COLUMNA DE MADERA ROLLIZA D= 4" M 39.00 14.76 575.64
07.01.06.10 TEMPLADOR DE ALAMBRE GALVANIZADO M 500.00 1.26 630.00
07.01.06.11 COBERTURA CON LONA PLASTIFICADA M2 520.00 4.40 2,288.00
07.01.06.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE SUCCION DE 1.4 UND 1.00 1,369.85 1,369.85
07.01.06.13 TUBERIA DE CONEXION (SUCCION - HACIA POZA DE ALMACENAMIENTO) M 12.00 21.70 260.40
07.01.06.14 SUMINISTRO DE GENERADOR ELECTRICO UND 1.00 4,260.00 4,260.00
07.01.02 CERCO PARA POZA DE LIXIVIADOS 01 613.83
07.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO M3 132.00 0.80 105.60
07.01.02.02 EXCAVACION DE HOYOS M3 1.16 5.70 6.61
07.01.02.03 CONCRETO CICLOPEO fc=100kg/cm2 +30% P.M. M3 1.16 124.62 144.56
07.01.02.04 PALOS DE EUCALIPTO 1.80mxD=3" UND 43.00 2.42 104.06
07.01.02.05 ALAMBRE DE PUAS Y MATERIALES DE FIJACION M 550.00 0.46 253.00
08 CERCO PERIMETRAL TERRENO DEL PROYECTO
08.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 640.00
08.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M 800.00 0.80 640.00
08.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 52.04
08.01.02.01 EXCAVACION DE HOYOS M3 9.13 5.70 52.04
08.01.03 CONCRETO SIMPLE 1,137.78
08.01.03.01 CONCRETO CICLOPEO fc=100kg/cm2 +30% P.M. M3 9.13 124.62 1,137.78
08.01.04 CONCRETO ARMADO 484.00
08.01.04.01 POSTES DE CONCRETO UND 200.00 2.42 484.00
08.01.05 ALAMBRE DE PUAS 1,545.60
08.01.05.01 ALAMBRE DE PUAS Y MATERIALES DE FIJACION M 3,360.00 0.46 1,545.60
08.01.06 LETREROS DE ADVERTENCIA 837.60
08.01.06.01 LETREROS DE IDENTIFICACION INCLUYE INSTALACION Y TRANSPORTE UND 1.00 139.60 139.60
08.01.06.02 LETREROS DE ADVERTENCIA 1.20x0.80m INCLUYE I UND 5.00 139.60 698.00
08.01.07 TRANQUERA DE INGRESO Y SALIDA (AREA 2) 1,600.00
08.01.07.01 TRANQUERA METALICA SEGUN DETALLE EN PLANO GLB 1.00 1,600.00 1,600.00
08.02 CANAL PLUVIAL PERMANENTE
08.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 246.87
08.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M 308.59 0.80 246.87
08.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,587.61
08.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA M3 154.30 16.77 2,587.61
09 AREA DE COMPOSTAJE
09.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 600.00
09.01.01.1 TRAZO Y REPLANTEO M2 3,000.00 0.20 600.00
09.02 TANQUES APOYADOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMPOSTAJE 1,846.05
09.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 5.76 0.40 2.30
09.02.01.02 LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 11.56 0.85 9.83
09.02.01.03 RELLENO COMPACTADO A MANO M3 2.31 3.42 7.90
09.02.01.04 CONCRETO FC=175 KG/CM2 SOBRECIMIENTOS M3 1.68 193.31 324.76
09.02.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 7.20 27.47 197.78
09.02.01.06 ACERO fý=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 34.00 7.22 245.48
09.02.01.07 TANQUES APOYADOS PARA AGUA DE 2.5 m3 CADA UNO PZA 1.00 1,057.99 1,057.99
10 ALMACEN DE MATERIALES INORGANICOS
10.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 32.00
10.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 80.00 0.40 32.00
10.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 54.98
10.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS Y ZAPATAS M3 2.40 5.70 13.68
10.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2.88 1.37 3.95
10.01.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL M2 45.00 0.83 37.35
10.01.03 CONCRETO SIMPLE 452.81
10.01.03.01 CONCRETO SIMPLE FC=140 KG/CM2, PARA ZAPATAS M3 2.40 188.67 452.81
10.01.04 ESTRUCTURA DE MADERA 2,396.01
10.01.04.01 COLUMNA DE MADERA DE 4"x4" M 45.00 14.79 665.55
10.01.04.02 VIGA DE MADERA DE 2" X 3" M 62.00 8.63 535.06
10.01.04.03 CORREAS DE 2" x 2" UND 172.00 6.95 1,195.40
10.01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 1,455.80
10.01.05.01 AFIRMADO DE 4" PARA PISOS Y VEREDAS M2 80.00 6.70 536.00
10.01.05.02 PISO DE 4" CONCRETO F'C 140 KG/CM2 X 4 CM.+ PULIDO 1:2 X 1CM M2 45.00 20.44 919.80
10.01.06 CUBIERTA 2,709.60
10.01.06.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA M2 80.00 33.87 2,709.60
11 ALMACEN PARA COMPOST
11.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 22.50
11.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 56.25 0.40 22.50
11.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 95.06
11.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS Y ZAPATAS M3 1.80 5.70 10.26
11.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO M2 56.25 1.42 79.88
11.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA M3 2.16 2.28 4.92
11.01.03 CONCRETO SIMPLE 263.75
11.01.03.01 CIMIENTO CORRIDO, CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. M3 1.80 146.53 263.75
11.01.04 SARDINEL EN BORDE
11.01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.49
11.01.04.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS Y ZAPATAS M3 1.49 5.70 8.49
11.01.04.02 CONCRETO ARMADO 965.55
11.01.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS M2 10.40 27.47 285.69
11.01.04.02.02 CONCRETO PARA CIMIENTO F'C=175 KG/CM2 M3 1.49 258.80 385.61
11.01.04.02.03 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO F'C=175 KG/CM2 M3 0.78 258.80 201.86
11.01.04.02.04 FIERRO PARA SARDINEL ELEVADO KG 51.04 1.81 92.38
11.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA 1,142.72
11.01.05.01 COLUMNA DE MADERA ROLLIZA 4"x4" x 4.50m. UND 9.00 19.36 174.24
11.01.05.02 VIGA DE MADERA DE 2" X 3" M 48.00 10.91 523.68
11.01.05.03 CORREAS DE 2" x 2" M 64.00 6.95 444.80
11.01.01 PISOS Y PAVIMENTOS 283.08
11.01.01.01 AFIRMADO DE 4" PARA PISOS Y VEREDAS M2 42.25 6.70 283.08
11.01.01.02 CUBIERTA 2,167.68
11.01.01.03 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA M2 64.00 33.87 2,167.68
12 VIAS DE COMUNICACION
12.01 VIA INTERNA
12.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 169.05
12.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN VIAS KM 0.45 375.66 169.05
12.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,783.91
12.01.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 105.37 2.96 311.90
12.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 25.71 4.83 124.18
12.01.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE M2 857.60 1.32 1,132.03
12.01.02.04 BASE GRANULAR E=0.20 M REND.=1760 M2/DIA FACT. COMPACT.=1.20 M2 857.60 9.58 8,215.81
13 LETRINAS 1,221.68
LETRINAS GLB 1.00 1,221.68 1,221.68
COSTO DIRECTO 382,726.89
______________
TOTAL DE PRESUPUESTO 382,726.89
SON : SETECIENTOS OCHEINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO Y 58/100 NUEVOS SOLES
432,375.50
30,631.61
19,017.00
16,200.00
8,097.71
4,583.92
4,583.92
1,554.84
1,554.84
0.8 0.176 0.0440.22 1
311,349.44 23.0288048
1920 02 TRINCHERAS
22.810483.2
832
9,131.50 11.4143808
2,446.05 0.81534833
7,101.19 88.76492
4,948.83 87.979168
9,952.96 22,117.69
1,221.68 #DIV/0!
S10 Página : 1
HiMellCi Fecha :
Presupuesto
Obra 0801001"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Fórmula 01 INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOSCliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON Tarjeta 0001 Costo al
DepartameJUNIN Provincia CHANCHA Distrito SAN RAMON
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total
01INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DERESIDUOS PELIG
01,01 CONSTRUCCION DE LA CELDA DE SEGURIDAD
01,01,01 OBRAS PRELIMINARES 96.00
01,01,01,01 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 240.00 0.40 96.00
01,01,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,363.98
01,01,02,01 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENTO=520 M3/DIA M3 331.82 2.90 962.28
01,01,02,02 NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL M2 238.95 0.85 203.11
01,01,02,03 CONFORMACION DE TERRAPLENES RENDIMIENTO DE = 600 M37DIA M3 37.12 5.35 198.59
01,01,03 IMPERMEABILIZACION DE LA BASE 10,613.67
01,01,03,01 EXCAVACION MANUAL DE LA ZANJA PARA ANCLAJE DE GEOSINTETICO M3 7.20 6.84 49.25
01,01,03,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE 2 mm M2 354.81 21.49 7,624.87
01,01,03,03 SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL 300 GR/M2 M2 354.81 6.79 2,409.16
01,01,03,04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN DADO DE ANCLAJE DE GEOMEMBRAN M3 27.20 2.85 77.52
01,01,03,05 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO e=0.20m (MATERIAL DE CANTERA)M3 9.20 15.29 140.67
01,01,03,06 SUMINISTRIO DE INSTALACION GEO TEXTIL DE FILTRACION M2 45.98 6.79 312.20
01,02 MANEJO DE LIXIVIADOS
01,02,01 CONSTRUCCION DE DRENES PARA LIXIVIADOS 567.08
01,02,01,01 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 17.50 0.40 7.00
01,02,01,02 EMPEDRADO DE DRENES M3 2.50 80.43 201.08
01,02,01,03 SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL - CUBIERTA DE DRENES M2 31.50 6.79 213.89
01,02,01,04 RELLENO SOBRE COBERTURA CON GEOTEXTIL M3 4.00 36.28 145.12
01,02,02 INFRAESTRUCTURA: CAPTACION Y SUCCION DE LIXIVIADOS 1,471.81
01,02,02,01 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 9.00 0.40 3.60
01,02,02,02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS M3 5.00 5.70 28.50
01,02,02,03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 11.40 1.42 16.19
01,02,02,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE 02mm M2 12.54 21.49 269.48
01,02,02,05 SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL BASE 300 GR/M2 M2 12.54 6.79 4.90
01,02,02,06 CILINDRO METALICO D=0.60 m CON PERFORACIONES LATERALES 8,5 M M 1.80 92.26 166.07
01,02,02,07 EMPEDRADO POZA DE CAPTACION M3 10.50 80.43 844.52
01,02,02,08 SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL DE CUBIERTA 300 GR/M2 M2 10.70 6.79 72.65
01,02,02,09 TUBERIA PVC SAP 8" CON PERFORACION PARTE INFERIOR M 3.00 103.40 65.90
01,02,03 POZA PARA ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS 16,175.94
01,02,03,01 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 100.00 0.40 40.00
01,02,03,02 EXCAVACION DE POZA M3 56.38 8.00 451.04
01,02,03,03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 88.60 1.42 125.81
01,02,03,04 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ANCLAJE DE GEOSINTETICOS M3 4.86 6.84 33.24
01,02,03,05 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE 01mm M2 157.37 12.84 2,020.63
01,02,03,06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN DADO DE ANCLAJE DE GEOMEMBRAN M3 18.36 2.85 52.33
01,02,03,07 CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 M3 2.50 236.06 590.15
01,02,03,08 COLUMNA DE MADERA ROLLIZA D= 4"X5,00 M M 20.00 17.36 347.20
01,02,03,09 TEMPLADOR DE ALAMBRE GALVANIZADO M 231.00 1.27 293.37
01,02,03,10 COBERTURA CON LONA PLASTIFICADA M2 250.00 47.55 11,887.50
01,02,03,11 CONFORMACION DE DIQUE UND 54.33 6.16 334.67
01,02,04 CERCO PARA POZA DE LIXIVIADO 343.13
01,02,04,01 TRAZO Y REPLANTEO M3 70.00 0.80 56.00
01,02,04,02 EXCAVACION DE HOYOS M3 0.65 5.70 3.71
01,02,04,03 CONCRETO CICLOPEO fc=100kg/cm2 +30% P.M. M3 0.65 127.82 83.08
01,02,04,04 PALOS DE EUCALIPTO 1.80mxD=3" UND 24.00 3.92 94.08
01,02,04,05 ALAMBRE DE PUAS Y MATERIALES DE FIJACION M 231.00 0.46 106.26
COSTO DIRECTO 30,631.61
______________
TOTAL DE PRESUPUESTO 30,631.61
SON : CUARENTA Y TRES MIL DOCE Y 90/100 NUEVOS SOLES
S10 Página : 1
HiMellCi Fecha :
Presupuesto
Obra 0801001"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Fórmula 01 INFRAESTRUCTURA ADICIONAL Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON Tarjeta 0001 Costo al
DepartameJUNIN Provincia CHANCHA Distrito SAN RAMON
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total
01COBERTURA DE RELLENO SANITARIO CON (TRINCHERA) PLASTICO DE PE CRISTAL PARA INVE
08.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 811.70
08.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M 1,014.62 0.80 811.70
08.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13.68
08.01.02.01 EXCAVACION DE HOYOS M3 2.40 5.70 13.68
08.01.03 CONCRETO SIMPLE 299.09
08.01.03.01 CONCRETO CICLOPEO fc=100kg/cm2 +30% P.M. M3 2.40 124.62 299.09
09.04.03 ESTRUCTURA DE MADERA - BAMBU (Guadua A.) 1,300.00
09.04.03.01 COLUMNA DE MADERA BAMBU DE Ø=0,15 - 0,20 M M 67.50 5.00 337.50
09.04.03.02 VIGA DE MADERA BAMBU DE Ø=0,15 - 0,20 M M 147.00 5.00 735.00
09.04.03.03 CORREAS DE LATILLAS DE BAMBU M 182.00 1.25 227.50
09.04.05 CUBIERTA 592.54
09.04.05.01 PLASTICO DE PE CRISTAL PARA INVERNADERO Cal 8 (2mt ancho) KG 55.90 10.60 592.54
01 COBERTURA DE PILAS DE COMPOSTERAS CON PLASTICO DE PE CRISTAL PARA INVERNADERO C09.04.05 CUBIERTA 16,000.00
09.04.05.01 POLOCARBONATO M2 320.00 50.00 16,000.00
COSTO DIRECTO 19,017.00
______________
TOTAL DE PRESUPUESTO 19,017.00
SON : NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE Y 77/100 NUEVOS SOLES
8
10.5
costo x techo m21,102.65 345 3.19609855
1.2
4.5 67.510.5 147
4 0.86260 55.9
7
4
28 M2/PILA1680 M2361.2 KG
ANEXO Nº 30 ANEXO Nº 31
ESTUDIOS Y EQUIPAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 1 ESTUDIOS Y EQUIPAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 2
Nº DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Nº DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad
4,7 PLANES Y PROGRAMAS 2,000.00 4.7 PLANES Y PROGRAMAS 2,000.00 0.00
4.7.1Consultoria 1 2,000.00 2,000.00
4.7.2Consultoria 1 2,000.00 2,000.00
4.8MEDIDAS DE MITIGACION ANBIENTAL 89,000.00
4,8 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 89,000.00 4.8.1Plan de cierre de relleno primera etapa Consultoria 1 45,000.00 45,000.00
4.8.1 Plan de cierre de relleno primera etapa Consultoria 1 45,000.00 45,000.00 4.8.2 Plan de clausura de area provicional de disposición final Consultoria 1 30,000.00 30,000.00
4.8.2Plan de clausura de area provicional de disposición final Consultoria 1 30,000.00 30,000.00
4.8.3Global 1 8,000.00 8,000
4.8.3Global 1 8,000.00 8,000.00
4.8.4Adquisición de equipos de protección auditiva Global 1 1,000.00 1,000
4.8.4 Adquisición de equipos de protección auditiva Global 1 1,000.00 1,000.00 4.8.5 Riego para minimizar las partículas suspendidas Global 1 1,500.00 1,500
4.8.5 Riego para minimizar las partículas suspendidas Global 1 1,500.00 1,500.00 4.8.6 Programa preventivo de salud ocupacional Global 1 1,000.00 1,000
4.8.6 Implementos de monitoreo (termometro, pHmetro) Global 1 2,500.00 2,500.00 4.8.6 Implementos de monitoreo (termometro, pHmetro) Global 1 2,500.00 2,500.00
4.8.7 Programa preventivo de salud ocupacional Global 1 1,000.00 1,000.00 4.9 PROVICION ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 6,210.00
4.9 PROVICION ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 4,005.00 4.9.1 Picos Unidad 10 30.00 300.00
4.9.1 Picos Unidad 5 30.00 150.00 4.9.2 Lampas Unidad 10 23.00 230.00
4.9.2 Lampas Unidad 5 23.00 115.00 4.9.3 Carretilla de construcción Unidad 14 150.00 2,100.00
4.9.3 Carretilla de construcción Unidad 3 150.00 450.00 4.9.4 Rastrillo metálico Unidad 0 15.00 0.00
4.9.4 Rastrillo metálico Unidad 5 15.00 75.00 4.9.5 Lampa de tipo cuchara Unidad 10 23.00 230.00
4.9.5 Lampa de tipo cuchara Unidad 5 23.00 115.00 4.9.6 Trinche Unidad 10 20.00 200.00
4.9.6 Trinche Unidad 5 20.00 100.00 4.9.7 Zaranda con malla de alambre galvanizada 1/32" Unidad 2 1,500.00 3,000.00
4.9.7 Zaranda con malla de alambre galvanizada 1/32" Unidad 2 1,500.00 3,000.00 4,10 ADQUISICIÓN DE MAQUINAS/MATERIALES 98,350.00
4,10 ADQUISICIÓN DE MAQUINAS/MATERIALES 454,350.00 4.10.1 Rodillo de compactacion manual Unidad 2 500.00 1,000.00
4.10.1Unidad
1300,000.00 300,000.00
4.10.2Unidad
015,000.00 0.00
4.10.2Unidad
215,000.00 30,000.00
4.10.3Prensa hidraulica de botellas PET, papeles, cartones de 30 hp Unidad
133,000.00 33,000.00
4.10.3Prensa hidraulica de botellas PET, papeles, cartones de 30 hp Unidad
133,000.00 33,000.00
4.10.4Balanza de plataforma de 500 kilos Unidad
21,250.00 2,500.00
4.10.4Balanza de plataforma de 500 kilos Unidad
21,250.00 2,500.00
4.10.5Mesas de trabajo para segregado con ruedas de 1x3*1 Unidad
41,500.00 6,000.00
4.10.5Faja transportadora horizontal de 12 mt x 1 alto y 0.8 de ancho Unidad
124,000.00 24,000.00
4.10.6Unidad 9,000.00 0.00
4.10.6Unidad
19,000.00 9,000.00
4.10.7Tachos con 04 ruedas de 1m3 de PE de Alta densidad Unidad
162,500.00 40,000.00
4.10.7 Tachos con 04 ruedas de 1m3 de PE de Alta densidad Unidad 16 2,500.00 40,000.00 4.10.8 Unidad 5 2,500.00 12,500.00
4.10.8 Unidad 5 2,500.00 12,500.00 4.10.9 Ensunchadora manual Unidad 1 350.00 350.00
4.10.9 Ensunchadora manual Unidad 1 350.00 350.00 4.10.10 Palet de madera Unidad 20 150.00 3,000.004.10.10 Palet de madera Unidad 20 150.00 3,000.00
4.11 ADQUISICION DE MOBILIARIO 4,863.00
4.11.1 Escritorios Unidad 1 448.00 448.00
4.11.2 Archivador de madera Unidad 1 750.00 750.00 4.11 ADQUISICION DE MOBILIARIO 4,863.00
4.11.3 Pizarra acrilica Unidad 1 125.00 125.00 4.11.1 Escritorios Unidad 1 448.00 448.00
4.11.4 Mesa para comedor Unidad 1 120.00 120.00 4.11.2 Archivador de madera Unidad 1 750.00 750.00
4.11.5Global 1 3,000.00 3,000.00
4.11.3Pizarra acrilica Unidad
1125.00 125.00
4.11.6 Sillas de madera Unidad 12 35.00 420.00 4.11.4 Mesa para comedor Unidad 1 120.00 120.00
TOTAL: 554,218.00 4.11.5 Global 1 3,000.00 3,000.00
4.11.6 Sillas de madera Unidad 12 35.00 420.00TOTAL: 200,423.00
1.716
65.2173913043478
Costo unitario
(S/.)
Costos a precios del mercado (S/.)
Costo unitario (S/.)
Costos a precios del mercado (S/.)
Elaboración de planes operativos para el aprovechamiento de los residos.
Elaboración de planes operativos para el aprovechamiento de los residos.
Instalación de sistemas de control ambiental durante la ejecución de las obras
Instalación de sistemas de control ambiental durante la ejecución de las obras
minicargador con aditamentos de rodillo vibratorio, cargador de palet, retroexcabadora y pala
Carreta de capacidad de 2.25 tn, 4.5m3, con 02 ruedas, con sistema independiente de descarga hidraulico
Carreta de capacidad de 2.25 tn, 4.5m3, con 04 ruedas, con sistema independiente de descarga hidraulico
Faja transportadora diagonal (45º)de 3.4 mt x 0.5 de ancho, con tolva de recepcion de 0.7m3
Faja transportadora diagonal (45º)de 3.4 mt x 0.5 de ancho, con tolva de recepcion de 0.7m3
Cesto de metal /malla con 04 ruedas de 6m3 (1x2x3 mt) para metal, latas, plastico, carton, vidrio
Cesto de metal /malla con 04 ruedas de 6m3 (1x2x3 mt) para metal, latas, plastico, carton, vidrio
Kit de computadoras (1). Incluye PC, impresora, estabilizador y accesorios
Kit de computadoras (2). Incluye PC, impresora, estabilizador y accesorios
ANEXO Nº 32
Componentes
Presupuesto
Unidad Cantidad
1. Operación
1.1 Personal
Vigilante Balancero Operario 1 700.00
Tecnico de gestion de Residuos Solidos Operario 1 1,200.00
Operadores de maquinaria Operario 1 1,100.00
Clasificadores - segregadores Operario 8 700.00
Carretilleros Operario 0 700.00
Peon de trinchera (compactacion) Operario 0 700.00
Volteadores de compost Operario 0 700.00
1.2. Equipos o herramientas
Picos Unidades 12 23.00
Lampas (cucharas y rectas) Unidades 12 23.00
Rastrillo metálico Unidades 12 19.00
Carretilla de construcción Unidades 3 150.00
Trinche Unidades 12 25.00
Zaranda con malla de alambre galvanizada 1/32" Unidades 2 150.00
1.3. Insumos y Uniformes
1.3.1 Insumos
Lubricantes para sistema hidraulico Global 1 180.00
Llantas para carretas Global 4 800.00
Emisión de comprobantes de pesaje millares 1 300.00
Bolsas, costales y material para ensuchado Global 1 6,000.00
1.3.2 Reposición de uniformes y equipos de protección unidades 12 7,051.00
unidades 22 108.00
unidades 22 20.00
unidades 22 13.00
Poncho material taslan enjebado color verde 100% impermeable unidades 22 48.00
Lentes 3m con mica de policarbonato transpararentes con regulador unidades 22 8.00
Guantes de cuero Pares 22 35.00
Respirador 2 vías 3M c / filtro 2091 para partículas unidades 11 87.00
Filtros para respirador unidades 22 15.00
Botas de jebe con forro de lona blanco con punta reforzada Pares 11 60.00
global 1 0.00
SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL ALTERNATIVA 1Costo de operación anual
Costo unitario (S/.)
Conjunto Camisaco y pantalón de 100% algodón color verde, con cintas de seguridad de acuerdo a diseño. Tela mercerizada, zanforizada
Polos 100% algodón color verde logo bordado pecho y estampado en espalda
Gorro taslan tejido engomado impermeable con forro interior algodón color verde - blanco con logo bordado
1.3.3 Reposición de cobertura de compostaje (cubierta), incluido mano de obra
1.4 Servicios
1.4.1 Monitoreo ambiental
Calidad de agua Estudios 2 1,100.00
Calidad de aire Estudios 2 460.00
Calidad de ruido Estudios 2 700.00
Control lixiviados Estudios 6 650.00
Servicios de fumigación, desratización Servicio 6 300.00
Servicios de desinfección de tanques de agua Servicio 6 200.00
1.4.2 Medidas de mitigación ambiental
Instalación de sistemas de control ambiental durante la operación Global 1 8,000.00
Adquisición de equipos de protección auditiva Global 1 1,000.00
Riego para minimizar las partículas suspendidas Global 1 1,500.00
Programa preventivo de salud ocupacional Global 1 1,000.00
1.4.3 Formalización y capacitación a personal
Capacitación a operarios y segregadores Consultoría 4 2,000.00
1.5. Combustibles
Petróleo para maquinaria pesada Galones 2920 9.00
2. Mantenimiento
2.1 Insumos
Señalizaciones varios Global 1 3,000.00
Operación de equipo pesado Global 1 3,700.00
Mantenimiento de equipo pesado Global 1 4,000.00
2.2 Servicios
Calibración de balanza Unidades 2 1,250.00
Energia electrica Global 12 450.00
Mantenimiento, Lavado y Engrase maquinaria Global 1 1,500.00
Costo de operación y mantenimiento anual (Nuevos Soles):
COSTO DE OPERACIÓN DE COMPACTADOR / AÑO
Componente Veces/año Cantidad Costo UnitMantenimiento a las 250 horas
Cambio de aceite motor 12 2.5 44.00
Cambio de filtro de aceite motor 12 1 60.00
Cambio de filtro de petroleo 12 3 40.00
Mantenimiento a las 750 horas
Cambio de filtro de aire 0 1 150.00
Mantenimiento a las 2000 horas
Cambio de aceite hidraulico 1 5 44.00
TOTAL
Distancia de area e segregado a punto medio de trinchera (mt lineales) 226.3 mt lineales
Diferencia de Altitud en punto medio de area de segregado y trinchera 9 mt
Distancia de area e segregado a punto medio de compostaje (mt lineales) 151.7 mt lineales
Diferencia de Altitud en punto medio de area de segregado a compostaje -10 mt
CALCULO DE PERSONAL DE TRASLADO DE MATERIAL COMPOSTABLE
Capacidad de carga de carretilla (m3) 0.13
Densidad de materia organica compostable (ton/m3) 0.50
Cantidad de materia organica compostable (ton) 11.27
Volumen de materia organica compostable (m3) 22.55
Nro de carretilladas 181.00
Caminata promedio por persona con rendimiento de 70% (mt/min) 47
tiempo de traslado de por carretilldada a compostaje (min) 6.50
Tiempo total (min) 1,176.76
Tiempo total (hr) 19.61
Nro de operarios a trabajar/dia 4
CALCULO DE PERSONAL DE TRASLADO DE MATERIAL A TRINCHERA
Capacidad de carga de carretilla (m3) 0.13
Densidad de materia organica no aprovechable (ton/m3) 0.23
Cantidad de materia no aprovechable (ton) 2.62
Volumen de materia organica compostable (m3) 11.40
Nro de carretilladas 92.00
Caminata promedio por persona con rendimiento de 70% (mt/min) 47
tiempo de traslado de por carretilldada a compostaje (min) 9.70
Tiempo total (min) 892.27
Tiempo total (hr) 14.87
Nro de operarios a trabajar/dia 3
ANEXO Nº 32 ANEXO Nº 33
Presupuesto
Componentes
273,722.00 1. Operación
120,400.00 1.1 Personal
9,800.00 Vigilante Balancero
16,800.00 Tecnico de gestion de Residuos Solidos
15,400.00 Operadores de maquinaria
78,400.00 Clasificadores - segregadores
0.00 Carretilleros
0.00 Peon de trinchera (compactacion)
0.00 Volteadores de compost
1,830.00 1.2. Equipos o herramientas
276.00 Picos
276.00 Lampas (cucharas y rectas)
228.00 Rastrillo metálico
450.00 Carretilla de construcción
300.00 Trinche
300.00 Zaranda con malla de alambre galvanizada 1/32"
94,292.00 1.3. Insumos y Uniformes
9,680.00 1.3.1 Insumos
180.00 Lubricantes
3,200.00 Llantas y baterías
300.00 Emisión de comprobantes de pesaje
6,000.00 Bolsas, costales y material para ensuchado
84,612.00 1.3.2 Reposición de uniformes y equipos de protección
2,376.00
440.00
286.00
1,056.00 Poncho material taslan enjebado color verde 100% impermeable
176.00
770.00 Guantes de cuero
957.00 Respirador 2 vías 3M c / filtro 2091 para partículas
330.00 Filtros para respirador
660.00 Botas de jebe con forro de lona blanco con punta reforzada
0.00
SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL ALTERNATIVA 2Costo de operación anual
Costos a precios del mercado (S/.)
Conjunto Camisaco y pantalón de 100% algodón color verde, con cintas de seguridad de acuerdo a diseño. Tela mercerizada, zanforizada
Polos 100% algodón color verde logo bordado pecho y estampado en espalda
Gorro taslan tejido engomado impermeable con forro interior algodón color verde - blanco con logo bordado
Lentes 3m con mica de policarbonato transpararentes con regulador
1.3.3 Reposición de cobertura de compostaje (cubierta), incluido mano de obra
30,920.00 1.4 Servicios
11,420.00 1.4.1 Monitoreo ambiental
2,200.00 Calidad de agua
920.00 Calidad de aire
1,400.00 Calidad de ruido
3,900.00 Control lixiviados
1,800.00 Servicios de fumigación, desratización
1,200.00 Servicios de desinfección de tanques de agua
11,500.00 1.4.2 Medidas de mitigación ambiental
8,000.00 Instalación de sistemas de control ambiental durante la operación
1,000.00 Adquisición de equipos de protección auditiva
1,500.00 Riego para minimizar las partículas suspendidas
1,000.00 Programa preventivo de salud ocupacional
8,000.00 1.4.3 capacitación a personal
8,000.00 Capacitación a operarios y segregadores
1.5. Combustibles
26,280.00 Petróleo para maquinaria pesada
26,280.00
16,100.00 2. Mantenimiento
6,700.00 2.1 Insumos
3,000.00 Señalizaciones
3,700.00 Operación de equipo pesado
4,000.00 Mantenimiento de equipo pesado
9,400.00 2.2 Servicios
2,500.00 Calibración de balanza
5,400.00 Energia electrica
1,500.00 Mantenimiento, Lavado y Engrase maquinaria
289,822.00 Costo de operación y mantenimiento anual (Nuevos Soles):
consumo de energia
COSTO DE OPERACIÓN DE COMPACTADOR / AÑO
Total
1,320.00
720.00
1,440.00
0.00
220.00
3,700.00
ANEXO Nº 33
Presupuesto
Unidad Cantidad
471,988.00
242,200.00
Operario 1 700.00 9,800.00
Operario 1 1,200.00 16,800.00
Operario 0 1,100.00 0.00
Operario 12 700.00 117,600.00
Operario 7 700.00 68,600.00
Operario 1 700.00 9,800.00
Operario 2 700.00 19,600.00
4,560.00
Unidades 24 23.00 552.00
Unidades 24 23.00 552.00
Unidades 24 19.00 456.00
Unidades 14 150.00 2,100.00
Unidades 24 25.00 600.00
Unidades 2 150.00 300.00
194,308.00
9,700.00
Global 1 40.00 40.00
Global 42 80.00 3,360.00
millares 1 300.00 300.00
Global 1 6,000.00 6,000.00
unidades 12 15,384.00 184,608.00
unidades 48 108.00 5,184.00
unidades 48 20.00 960.00
unidades 48 13.00 624.00
unidades 48 48.00 2,304.00
unidades 48 8.00 384.00
Pares 48 35.00 1,680.00
unidades 24 87.00 2,088.00
unidades 48 15.00 720.00
Pares 24 60.00 1,440.00
global 1 0.00 0.00
SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL ALTERNATIVA 2
Costo unitario (S/.)
Costos a precios del mercado (S/.)
30,920.00
11,420.00
Estudios 2 1,100.00 2,200.00
Estudios 2 460.00 920.00
Estudios 2 700.00 1,400.00
Estudios 6 650.00 3,900.00
Servicio 6 300.00 1,800.00
Servicio 6 200.00 1,200.00
11,500.00
Global 1 8,000.00 8,000.00
Global 1 1,000.00 1,000.00
Global 1 1,500.00 1,500.00
Global 1 1,000.00 1,000.00
8,000.00
Consultoría 4 2,000.00 8,000.00
0.00
Galones 0 9.00 0.00
12,400.00
3,000.00
Global 1 3,000.00 3,000.00
Global 0 3,700.00 0.00
Global 0 4,000.00 0.00
9,400.00
Unidades 2 1,250.00 2,500.00
Global 12 450.00 5,400.00
Global 1 1,500.00 1,500.00
Costo de operación y mantenimiento anual (Nuevos Soles): 484,388.00
ANEXO N° 33
HABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ALT 1
DESCRIPCIÓN PRECIO (S/.)
TERRENO 0
30,000
VESTUARIOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y ALMACÉN DE HERRAMIENTAS (100 m2) 25,000
ALMACÉN PARA MATERIALES RECUPERADOS Y PROCESADOS. Área estimada: 500 m2 55,000
ÁREA DE PROCESAMIENTO Y SEGREGACIÓN. Área estimada: 200 m2 10,000
VÍAS DE CIRCULACIÓN, ESTACIONAMIENTO Y VEREDAS. Área estimada: 200 m2 2,000
24,000
20,000
INSTALACIONES VARIAS
PARQUEO DE EQUIPAMIENTO MECÁNICO Y MANTENIMIENTO. Área estimada: 100 m2 10,000
ÁREAS VERDES, CERCO VIVO . Área estimada: 300 m. 3,000
TANQUE ELEVADO, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y TANQUE SÉPTICO 40,000
sub. TOTAL: 219,000
GASTOS GENERALES (10%): 21,900
UTILIDAD (10%) 21,900
sub. TOTAL: 262,800
IGV (19%): 49,932
Sub. TOTAL 0
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, SALA DE REUNIONES Y SALA DE CAPACITACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL. Área estimada 100 m2.
ÁREA DESTINADA A LA ELABORACIÓN DE COMPOST. Considera superficie de concreto pulido, sistema de drenaje y poza de captación de líquidos, sardineles en perímetro. Área estimada: 2000 m2
ÁREA DESTINADA A LOMBRICULTURA. Considera la habilitación de 200 metros lineales de camas para producción de humus , provista de techo con canalones transparentes. Superficie estimada: 200 m2.
ANEXO N° 34
EQUIPAMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO ALT 1
DESCRIPCIÓN PRECIO (S/.)
PROVISION DE HERRAMIENTAS 2,580
Carretilla de construcción 180
Rastrillo metálico 100
Lampa de tipo cuchara 120
Trinche 80
Zaranda con malla de alambre galvanizada 1/32" 1,500
Costalillos para empaque de 25 a 30 Kg. 600
TOTAL: 0
ANEXO N° 35
COSTOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ALT 1
Rubro Cantidad Unidad
Personal
Clasificadores de residuos/operarios 1 unidad 600 600 7,200
Materiales
Costales global 3,000
Uniformes 2 unidad 150 300
Útiles de limpieza y aseo 1 global 20 20 240
global 50 600
Mantenimiento
Señalización horizontal y vertical 1 global 100 1,200
Administrativos
Totales: 775 0
Costo Unitario
Total Mes (nuevos soles)
Total Año (nuevos soles)
Servicios de desinfección de tanques de agua (2 veces/año)
ANEXO 34
Eficiente Gestión Técnica, Administrativa Financiera y normativa alternativa 1 y 2
Nº Actividades - Inversión Unidad Cantidad
5Eficiente Gestión Técnica Administrativa y Financiera
5.1
5.1.1Talleres 1
5.1.2 Capacitación al personal administrativo y financiero Talleres 1
5.2
5.2.1 Elaboración base datos de contribuyentes Consultoria 1
5.2.2 Elaboración de estrategia de cobranza de arbitrios Consultoria 1
5.3
5.3.1Consultoria 1
5.3.2Consultoria 1
6
6.1Consultoria 1
6.2Consultoria 1
Capacitaciones para el personal técnico, administrativo y financiero
Taller de capacitación a funcionarios públicos: Desafíos y Herramientas para la Gestión Integral de Residuos,
Generación de ingresos para la sostenibilidad del servicio
Implementación de supervisión y monitoreo del servicio
Implementación de un sistema de supervisión y monitoreo del servicio.
Implementación de un sistema informático de costeo para el manejo de residuos sólidos y cobranzas
Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de normas ambientales
Elaboración de Ordenanza que regula el manejo de residuos sólidos en el distrito
Implementación de campañas de difusión de normas y sanciones
ANEXO 34
Eficiente Gestión Técnica, Administrativa Financiera y normativa alternativa 1 y 2
Calificación
16,000.00 16,000.00 14,560.00
4,000.00 4,000.00 3,640.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 MOC 0.91 1,820.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 MOC 0.91 1,820.00
5,000.00 5,000.00 4,550.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 MOC 0.91 1,820.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 MOC 0.91 2,730.00
7,000.00 7,000.00 6,370.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 MOC 0.91 2,730.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 MOC 0.91 3,640.00
7,000.00 7,000.00 6,370.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 MOC 0.91 3,640.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 MOC 0.91 2,730.00
Costo unitario (S/.)
Costos a precios Alternativa 1
del mercado (S/.)
Costos a precios Alternativa 2
del mercado (S/.)
Factor de conversión
Costos a precios
sociales (S/.)
ANEXO 35Implementación de programas de sensiblilización a la población alternativa 1 y 2
Nº Actividades - Inversión Unidad
7 Inadecuadas practicas de la poblacion
7.1
7.1.1 Campaña de sensibilización y concientización radial (1 año) Consultoria
7.1.2 Campaña de sensibilización y concientización televisiva (1 año) Consultoria
7.1.3Global
7.1.4 Entrega de trípticos, Afiches y Calendarios Consultoria7.1.5 Perifoneo, sociodramas y veladas Consultoria
7.2
7.2.1 Consultoria
7.2.2 Elaboración material de capacitación a docentes Consultoria
7.37.3.1 Diseño de campaña Consultoria7.3.2 Implementación de modulo de orientación Global
Implementación de programas de difusión y sensibilización de temas ambientales casa por casa
Equipamiento para la implementación del area de sensibilizacion y capacitación
Implementación de programas de difusión y sensibilización de temas ambientales a centros educativos.
Elaboracion de campañas educativas sobre manejo de residuos solidos a todas las instituciones educativas
Implementación de programas de difusión y sensibilización para el pago del servicio
ANEXO 35Implementación de programas de sensiblilización a la población alternativa 1 y 2
Cantidad Calificación
27,720.00 27,720.00 24,753.20
17,720.00 17,720.00 15,653.20
1 2,000.002,000.00 2,000.00 MOC 0.91 1,820.00
1 3,000.003,000.00 3,000.00 MOC 0.91 2,730.00
1 4,720.004,720.00 4,720.00 BI 0.81 3,823.20
2 2,000.00 4,000.00 4,000.00 MOC 0.91 3,640.00
1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 MOC 0.91 3,640.00
4,000.00 4,000.00 3,640.00
1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 MOC 0.91 1,820.00
1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 MOC 0.91 1,820.00
6,000.00 6,000.00 5,460.001 3,000.00 3,000.00 3,000.00 MOC 0.91 2,730.00
1 3,000.00 3,000.00 3,000.00 MOC 0.91 2,730.00
Costo unitario
(S/.)
Costos a precios
Alternativa 1
del mercado
(S/.)
Costos a precios
Alternativa 2
del mercado
(S/.)
Factor de conversión
Costos a precios
sociales (S/.)
ANEXO 36
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL¨CASA POR CASA ALTERNATIVA 1 Y 2
Ítem Componentes Unidades
1 Operación1.1 Personal
Capacitador en educación ambiental EducadorJóvenes voluntarios Estudiante
1.2 Equipos y herramientas1.3 Insumos y uniformes
Volantes y calendarios millaresÚtiles de oficina GlobalBolsas sanas millares
1.4 Servicios
campañasCampaña San Ramon Cada día más limpio. campañas
campañasCampañas de sensibilización tributaria campañasProgramas de difusión radial GlobalSpot televisivo Meses
2 Mantenimiento2.1 Insumos
Útiles de limpieza Global2.2 Servicios
Mantenimiento computadora GlobalCosto de operación y mantenimiento anual (Nuevos Soles):
Campaña de de sensibilización, educación y capacitación a funcionarios, trabajadores municipales organizaciones civiles, etc.
Campañas de promoción de prácticas de reducción, reuso y reciclaje de residuos sólidos en el distrito.
ANEXO 36
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL¨CASA POR CASA ALTERNATIVA 1 Y 2
Cantidad Dedicación
55,500.0011,900.00
1 50% 700.00 4,900.002 50% 500.00 7,000.00
0.009,000.00
2 2,000.00 4,000.001 1,000.00 1,000.001 4,000.00 4,000.00
34,600.00
6 1,000.00 6,000.006 1,000.00 6,000.00
6 1,000.00 6,000.0012 800.00 9,600.001 1,000.00 1,000.006 1,000.00 6,000.00
1,400.001,200.00
1 100.00 1,200.00200.00
1 200.00 200.00Costo de operación y mantenimiento anual (Nuevos Soles): 56,900.00
Costo unitario (S/.)
Costos a precios del mercado (S/.)
Anexo 37
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ALTERNATIVA 1 Y 2
Ítem Componentes Unidades Cantidad
1 Operación1.1 Personal
Capacitador en educación ambiental Global 1Jóvenes voluntarios Global 2
1.2 Equipos y herramientas1.3 Insumos y uniformes
Material de capacitación a docentes millares 1Material informativo para alumnos millares 2Útiles de oficina Global 1
1.4 Servicios
campañas 6
campañas 92 Mantenimiento
2.1 InsumosÚtiles de limpieza Global 1
2.2 ServiciosMantenimiento computadora Global 1
Costo de operación y mantenimiento anual (Nuevos Soles):
Campañas educativas sobre manejo de residuos sólidos a todas las instituciones educativas
Campaña de capacitación a docentes y promotores ambientales.
Anexo 37
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ALTERNATIVA 1 Y 2
Dedicación
36,900.0011,900.00
50% 700.00 4,900.0050% 500.00 7,000.00
0.0010,000.00
3,000.00 3,000.003,000.00 6,000.001,000.00 1,000.00
15,000.00
1,000.00 6,000.00
1,000.00 9,000.001,400.001,200.00
100.00 1,200.00200.00
200.00 200.00Costo de operación y mantenimiento anual (Nuevos Soles): 38,300.00
Costo unitario
(S/.)
Costos a precios
del mercado (S/.)
ANEXO 38CIERRE DEL RELLENO SANITARIO ALTERNATIVA 1 Y 2
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.)
01 COBERTURA FINAL 173,472.80
01.01 136,848.00
01.01.01 Corte en área habilitada m3 9,600.00 2.07 19,872.00
01.01.02 Carguio m3 11,520.00 2.91 33,523.20
01.01.03 Transporte m3 11,520.00 4.14 47,692.80
01.01.04 Esparcido y conformación m2 24,000.00 1.49 35,760.00
01.02 Instalación de quemadores 624.80
01.02.01 Instalación quemadores de gas m 10.00 62.48 624.80
01.03 Vegetación 36,000.00
01.03.01 Vegetación (sombrío de arbustos) m2 24,000.00 1.50 36,000.00
COBERTURA PARCIAL ANUAL 34,694.56
Parcial (S/.) a precios
del mercado
Cobertura con material de la zona e= 0.40 m. con esponjamiento 20%
ANEXO 38CIERRE DEL RELLENO SANITARIO ALTERNATIVA 1 Y 2
140,512.97
110,846.88
16,096.32
27,153.79
38,631.17
28,965.60
506.09
506.09
29,160.00
29,160.00
28,102.59
Parcial (S/.) a precios sociales
del sociales
ANEXO 29
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA - CEF-ALTERNATIVA 1
Producto/Actividad Unidad de medida
Año 0 Año 1 Año 2 . . . . . . . . . . Año 10
Resultados Responsabletrim 1 trim 2 trim 3 trim 4Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
I.
1.1
1.2.1 Trabajos y estudios de campo Informes Consultora
1.2.2 Informe conteniendo Plan Consultora
1.2.3
1.2.4 Capacitación y entrenamiento del Personal
1.2.5 Puesta en marcha de los nuevos servicios Informe
1.2
1.1.1 Saneamiento físico legal del terreno
1.1.2 Trabajos y estudios de campo Consultora
1.1.3 Gestión de constancias INC, INRENA e INDECI Constancias
1.1.4 Consultora
1.1.5 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Consultora
1.1.6
1.1.7 Licitación para seleccionar empresa constructora Informe
1.1.8 Construcción de relleno sanitario
1.1.9 Conformidad y recepción de obras Informe
1.1.10 Operación del relleno sanitario Informes de operador
1.3
1.3.1 Informe de Censo
1.3.2 Capacitación de operadores informales Consultora
1.3.3 Informe Consultora
1.3.4 Informes
II.
2.1 Funcionarios municipales capacitados
2.1.1 Consultora
2.2 Generaciòn de arbitrios municipales
2.2.1 Revisión de costos de los servicios Contrato
2.2.2 Determinación de arbitrios Proyecto de norma Consultora
2.2.3. Plan de recaudación para reducir morosidad Ordenanza Aprobada
2.2.4 Implementación del Plan Actividades de difusión
III.
3.1
3.1.1 Contrato
3.1.2 Proyecto de norma Consultora
3.1.3 Aprobación de Ordenanza Marco Ordenanza Aprobada
3.1.4 Difusión de la Ordenanza Marco a nivel provincial Actividades de difusión
3.2
3.2.1 Difusión de normatividad ambiental
IV.
4.1
4.1.1 Convenio con la Dirección Regional de Educación
4.1.2
4.2
4.2.1 Diseño de Plan de sensibilización casa por casa Población sensibilizada
4.2.2 Consultora
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Adecuado manejo de los residuos sólidos
Toneladas de residuos son manejadas integralmente y con criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad
Eficiente servicio de recolección y barrido de calles
Diseño de Plan de mejora de los servicios de recolección de residuos sólidos y Barrido de calles
Adquisición de equipamiento para mejorar Servicios de Recolección y Barrido de calles
Capacidad operativa de recolección y barrido de calles
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Personal capacitado y entrenado
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Adecuada disposición final de los residuos sólidos
Titulo , zonificación y/o cambio de uso
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Plano topográfico, estudio geológico, geotécnico, hidrogeológico, geofísico, ruido, aire, agua
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Elaboración y aprobación del Proyecto de Infraestructura de disposición final para residuos del ámbito municipal
Proyecto aprobado por la Municipalidad
EIA aprobado por la Municipalidad
Presentación de Estudios a DIGESA, Ministerio de Vivienda
Aprobaciones (DIGESA, MVCS)
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Informes, supervisión, avance de obras
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Eficiente recuperación de residuos aprovechables
Censo de operadores informales de residuos sólidos
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Número de informales capacitados
Diseño del Programa de Recolección Selectiva de Residuos Sólidos que involucra a segregadores
Implementación de Programa de Recolección Selectiva de Residuos Sólidos
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Gestión eficaz y eficiente del servicio público
La gestión del servicio es mejorada con la formación de un Equipo Técnico y la mejora de la recaudación de arbitrios de limpieza pública
Equipo Técnico Municipal capacitado
Capacitación y formación de CUADRO TÉCNICO MUNICIPAL
Número de Funcionarios capacitados
Reducción de la Tasa de Morosidad
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de normas ambientales
Se difunde una norma local en el marco de la ley general de residuos sólidos y su reglamento que ordena y mejora el manejo de los residuos sólidos en toda la provincia.
Ordenanza que regula el manejo de residuos sólidos en aplicación
Contratar especialista para elaboración de Ordenanza Marco
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Elaboración de Ordenanza Marco que crea el Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos en la provincia
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Generadores y operadores con conocimiento de normatividad ambiental
Población participa y maneja adecuadamente los residuos sólidos
La población ha recibido información, conoce su rol y participa en la gestión adecuada de los residuos sólidos, especialmente participa con el almacenamiento adecuado de los residuos, la segregación en la fuente y cumple con los horarios de recolección.
Programas formales de educación ambiental, funcionando
Población que practica reducción, reuso y reciclaje de residuos sólidos
Convenio con Entidad especializada
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Implementación de Plan de Sensibilización Ambiental dirigido a las Instituciones Educativas
Estudiantes y docentes sensibilizados
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Población conoce y práctica técnicas de reducción, reuso y reciclaje
Población participa en la gestión ambiental
Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi
Implementación de Programa de Sensibilización Ambiental "Casa por Casa"
Actividades de difusión realizadas
ANEXO 39
Nº ACTIVIDADES - INVERSIÓN Duración
INVERSIÓN 1 año0 Expediente técnico 4m1 Adecuado almacenamiento y barrido de calles
1.1 Almacenamiento
1.1.1 Almacenamiento en lugares públicos
1.1.1.1 Adquisición de papeleras Metálicas 50 lt con instalación 2m 1.1.2 Consultoría
1.1.2.1 Elaboración de un plan de distribución de recipientes de almacenamiento 2m1.2 Barrido
1.2.1 Equipamiento
1.2.1.1 Adquisición de Coches recolectores de polietileno de alta densidad. 4m 1.2.2 Uniformes con implementos de seguridad y herramientas
1.2.2.1 Uniformes con implementos de seguridad 2m 1.2.2.2 Herramientas 2m 1.2.3 Consultorias
1.2.3.1 Elaboración de un Plan de diseño de rutas de barrido 2m2 Suficiente capacidad operativa de recolección y transporte
2.1 Equipamiento
2.1.1 Recolección Convencional de residuos sólidos
2.1.1.1 Adquisición de Vehículos compactadores (capacidad 8 m3) 4m
2.1.2
2.1.2.1 Adquisición de trimoviles de carga (capacidad 400 Kg) 2m2.2 Uniformes con implementos de seguridad y herramientas
2.2.1 Uniformes con implementos de seguridad 2m 2.2.2 Herramientas 2m2.3 Consultorias
2.3.1 2m
3 PLANTA DE RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO
3.1 Equipamiento
3.1.1 2m
3.1.2 2m
3.1.3 Prensa hidraulica de botellas PET, papeles, cartones de 30 hp 2m3.1.4 Balanza de plataforma de 500 kilos 2m3.1.5 Faja transportadora horizontal de 12 mt x 1 alto y 0.8 de ancho 2m
3.1.6 2m
3.1.7 Tachos con 04 ruedas de 1m3 de PE de Alta densidad 2m
3.1.8 2m
3.1.9 Ensunchadora manual, palet de madera 2m3.2 INFRAESTRUCTURA PARA PLANTA DE RECUPERACIÓN
3.2.1 Almacén para materiales inorgánicos 2m3.3 INFRAESTRUCTURA PARA PLANTA DE COMPOST
3.3.1 Área para elaboración de compost, considera solo habilitación de superficie. 4m
3.3.2 Almacén para compost 2m4 RELLENO SANITARIO
4.1 CONSTRUCCIONES DE OBRAS PROVISIONALES
Recolección Selectiva de residuos sólidos segregados en fuente y apoyo al barrido
Diseño de rutas de recolección de residuos sólidos para su respectivaoptimización
minicargador con aditamentos de rodillo vibratorio, cargador de palet, retroexcabadora y pala
Carreta de capacidad de 2.25 tn, 4.5m3, con 02 ruedas, con sistema independiente de descarga hidraulico
Faja transportadora diagonal (45º)de 3.4 mt x 0.5 de ancho, con tolva de recepcion de 0.7m3
Cesto de metal /malla con 04 ruedas de 6m3 (1x2x3 mt) para metal, latas, plastico, carton, vidrio
4.1.1 Movilización y desmovilización de equipos 1m 4.1.2 Carteles de identificación (1 unidades) 1m 4.1.3 Campamento de obra 1m4.2 VÍAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS 2m4.3 INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS
4.3.1 Caseta de vigilancia y control. incluye veredas y tranquera. 2mInfraestructura de uso multiple 4m
4.4 INFRAESTRUCTURA SANITARIA
4.4.1 Tanques apoyados para abastecimiento de agua. 4m4.5 INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARIO
4.5.1
8m
4.6 CELDA PARA RESIDUOS PELIGROSOS
4.6.1
4m
4.7 PLANES Y PROGRAMAS
4.7.1 Elaboración de programa de capacitaciòn de segredores 2m
4.7.22m
4.8 MEDIDAS DE MITIGACION ANBIENTAL
4.8.1 Plan de cierre de relleno primera etapa 4m4.8.2 Plan de clausura de area provicional de disposición final 4m4.8.3 Instalación de sistemas de control ambiental durante la ejecución de las obras 1m4.8.4 Adquisición de equipos de protección auditiva 1m4.8.5 Riego para minimizar las partículas suspendidas 2m4.8.6 Programa preventivo de salud ocupacional 1m4.9 PROVICION ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
4,10 ADQUISICIÓN DE MAQUINAS/MATERIALES
4.10.1 Balanza de plataforma de 500 kilos 1m4.11 ADQUISICION DE MOBILIARIO 2m5 Eficiente Gestión Técnica Administrativay Financiera
5.1 Capacitaciones para el personal técnico,administrativo y financiero
5.1.1 6m
5.1.2 Capacitacion al personal administrativo y financiero 6m5.2 Generación de ingresos para la sostenibilidad del servicio
5.2.1 Elaboración base datos de contribuyentes 4m
5.2.2 Elaboración de estrategia de cobranza de arbitrios 4m
5.3 Implementación de supervisión y monitoreo del servicio
5.3.1 Implementación de un sistema de supervisión y monitoreo del servicio. 4m
5.3.2 4m
6Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de normas ambientales
6.1Elaboración de Ordenanza que regula el manejo de residuos sólidos en el distrito 2m
6.2 Implementación de campañas de difusión de normas y sanciones 2m7 Adecuadas practicas de la población
Infraestructura para disposición final de residuos sólidos domésticos (V.U=10 Años), impermeabilizada con materiales geosinteticos. Considera geomembrana HDPE 1.5 mm. Incluye drenes y captación de lixiviados en la base y pozas para almacenamiento de lixiviados (geomembrana 1.00 mm)
Infraestructura para disposición final de residuos sólidos peligrosos (V.U= 10 Años), impermeabilizada con materiales geosinteticos. Considera geomembrana HDPE 2.00 mm. Incluye drenes y captación de lixiviados en la base y pozas para almacenamiento de lixiviados (geomembrana 1.00 mm)
Elaboración de planes operativos para el aprovechamiento de los residos.
Taller de capacitación a funcionarios públicos: Desafíos y Herramientas para la Gestión Integral de Residuos
Implementación de un sistema informático de costeo para el manejo de residuos sólidos y cobranzas
7.1
7.1.1 Campaña de sensibilización y concientización radial 6m
7.1.2 Campaña de sensibilización y concientización televisiva 6m
7.1.3Equipamiento para la implementación del area de sensibilizacion y capacitación 2m
7.1.4 Entrega de trípticos, Afiches y Calendarios 6m 7.1.5 Perifoneo, sociodramas y veladas 6m
7.2
7.2.1 6m
7.2.2 Elaboración material de capacitación a docentes 6m
7.3
7.3.1 Diseño de campaña 2m
7.3.2 Implementación de modulo de orientación 6m
Nº ACTIVIDADES - POST INVERSIÓN Duración
1 Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 10 años2 Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido 10 años3 Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección 10 años
4 Operación y Mantenimiento de la etapa de aprovechamiento y recuperación manual 10 años5 Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final 10 años
6 Operación y Mantenimiento de las acciones de Sensibilización y Concientización 10 años7 Cierre de Relleno Sanitario 5 años
Implementación de programas de difusión y sensibilización de temas ambientales casa por casa
Implementación de programas de difusión y sensibilización de temas ambientales a centros educativos.
Elaboracion de campañas educativas sobre manejo de residuos solidos a todas las instituciones educativas
Implementación de programas de difusión y sensibilización para el pago del servicio
ANEXO 40
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
Nº FASES
AÑO 02 4 6 8 10 12INVERSIÓN POST INVERSIÓN
INVERSIÓN0 EXPEDIENTE1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES
1.1 Adquisición de papeleras con instalación
1.2 Elaboración de un plan de distribución de recipientes de almacenamiento
1.3 Adquisición de Coches recolectores de polietileno de alta densidad.
1.5 Uniformes con implementos de seguridad y herramientas1.6 Elaboración de un Plan de diseño de rutas de barrido2 SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
2.1 Adquisición de Vehículos compactadores (capacidad 8 m3)
2.3
2.4 Uniformes con implementos de seguridad y herramientas
2.5
3 PLANTA DE RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO3.1 Infraestructura para planta de recuperación3.2 Infraestructura para planta de aprovechamiento4 RELLENO SANITARIO
4.1 Construcciones de obras provisionales4.2 Vías de acceso interior.
4.3 Construcciones de casetas administrativas y de servicios.
4.4 Infraestructura sanitaria4.5 Infraestructura para relleno sanitario4.6 Celda para residuos hospitalarios4.7 Planes y programas4.8 Medidas de mitigación ambiental4.9 Provisión adquisición de herramientas
4,10 Adquisición de maquinas/materiales4.11 Adquisición de mobiliario
Nº FASES
AÑO 02 4 6 8 10 12INVERSIÓN POST INVERSIÓN
5 EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
5.15.2 Capaciatacion al personal administrativo y financiero5.3 Elaboración base datos de contribuyentes5.4 Elaboración de estrategia de cobranza de arbitrios
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
Adquisición de trimoviles de carga(capacidad 400 Kg)
Diseño de rutas de recolección de residuos sólidos para su respectivaoptimización
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
Taller de capacitación a funcionarios públicos: Desafíos y Herramientas para la Gestión Integral de Residuos
5.5
5.6
6
6.1 Elaboración de Ordenanza que regula el manejo de residuos sólidos en el distrito
6.2 Implementación de campañas de difusión de normas y sanciones7 ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACIÓN
7.1
7.2
7.3 POST INVERSION
1 Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento2 Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido3 Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección
45 Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final6 Operación y Mantenimiento de las acciones de Sensibilización y Concientización7 Cierre de Relleno Sanitario
Implementación de un sistema de supervisión y monitoreo del servicio.
Implementación de un sistema informático de costeo para el manejo de residuos sólidos y cobranzas
BASE LEGAL APROBADA, DIFUNDIDA Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES
Implementación de programas de difusión y sensibilización de temas ambientales casa por casa
Implementación de programas de difusión y sensibilización de temas ambientales a centros educativos.
Implementación de programas de difusión y sensibilización para el pago del servicio
Operación y Mantenimiento de la etapa de aprovechamiento y recuperación manual
ANEXO 40
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
POST INVERSIÓN
POST INVERSIÓN
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 1A Precios Sociales
Productos / MetasETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Total (S/.)AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10I PRE INVERSIÓN - -
II-A INVERSIÓN 1,562,371 1,562,371
1 434,824 434,824
2 Equipamiento del complejo sanitario 448,917 448,917
3 632,475 632,475
4 Servicios de consultoria y capacitación 20,930 20,930
5 Implementación de campañas de sensibilización 25,225 25,225
Gastos generales (10% de los costos de obras) 45,093 45,093 Utilidad (10% de los costos de obras) 48,851 48,851 Expediente técnico 72,240 72,240 Supervisión y liquidación 78,119 78,119
II-B INVERSION POR REPOSICION 10,319 731,092 10,319 10,319 762,050 II TOTAL DE INVERSIÓN 1,806,673 10,319 731,092 10,319 10,319 2,568,723 III POST INVERSIÓN 836,249 852,974 870,034 887,434 905,183 951,389 970,417 989,825 1,009,622 1,029,814 9,302,942
Construcción del complejo sanitario de disposicion final de RRSS.
Equipar y optimizar los servicios de almacenamiento público, barrido de calles y recolección de RRSS.
ANEXO N° 44
CRONOGRAMA Y RESUMEN DE INVERSIÓN
Metas
AÑO 0
TRIM 1 TRIM 2
214,728
Equipamiento del complejo sanitario 277,109
Servicios de consultoria y capacitación
Implementación de campañas de sensibilización 27,720
Gastos generales (10% de los costos de obras) 21,473Utilidad (10% de los costos de obras) 21,473Expediente técnico 86,000
Supervisión y liquidación 10,736
Total de inversión 86,000 573,239
CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS ALTERNATIVA SELECCIONADA I
Metas
AÑO 0
TRIM 1 TRIM 2
40%
Equipamiento del complejo sanitario 50%
Servicios de consultoria y capacitación
Implementación de campañas de sensibilización 100%Gastos generales (10% de los costos de obras) 40%Utilidad (10% de los costos de obras) 40%Expediente técnico 100%Supervisión y liquidación 40%
Construcción del complejo sanitario de disposicion final de residuos solidos
Equipar y optimizar los servicios de almacenamiento público de residuos sólidos
Construcción del complejo sanitario de disposicion final de residuos solidos
Equipar y optimizar los servicios de almacenamiento público de residuos sólidos
ANEXO N° 44
CRONOGRAMA Y RESUMEN DE INVERSIÓN
AÑO 0
TRIM 3 TRIM 4
268,410 53,682 536,820
277,109 554,218
780,833 780,833
23,000 23,000
27,720
26,841 5,368 53,68226,841 5,368 53,682
86,000
13,420 2,684 26,841
1,416,455 67,102 2,142,796
CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS ALTERNATIVA SELECCIONADA I
AÑO 0
TRIM 3 TRIM 4
50% 10% 100%
50% 100%
100% 100%
100% 100%100%
50% 10% 100%50% 10% 100%
100%50% 10% 100%
TOTAL POR META
TOTAL POR META
INVERSIÓN
AÑO 0
TRIM 1
Construcción del complejo sanitario de disposicion final de residuos solidos
Equipamiento del complejo sanitario
Equipar y optimizar los servicios de almacenamiento público de residuos sólidos
Servicios de consultoria y capacitación
Implementación de campañas de sensibilización
AÑO 0
TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
150000
897360
4451866.2
17750
4400
25200
5000
6000
5000
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 2: A Precios Sociales
Productos / MetasETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Total (S/.)AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 I PRE INVERSIÓN - - II-A INVERSIÓN 1,206,899 1,206,899
1 434,838 434,838
2 Equipamiento del complejo sanitario 162,343 162,343
3 563,563 563,563
4 Servicios de consultoria y capacitación 20,930 20,930 5 Implementación de campañas de sensibilización 25,225 25,225
Gastos generales (10% de los costos de obras) 45,094 45,094
Utilidad (10% de los costos de obras) 45,094 45,094
Expediente técnico 72,240 72,240 Supervisión y liquidación 60,345 60,345
II-B INVERSIÓN POR REPOSICIÓN 10,319 478,992 10,319 10,319 509,950 II TOTAL DE INVERSIÓN 1,429,672 10,319 478,992 10,319 10,319 1,939,622
Construcción del complejo sanitario de disposicion final de RRSS.
Equipar y optimizar los servicios de almacenamiento público, barrido de calles y recolección de RRSS.
ANEXO 7.1###SIN PROYECTOCRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPA precios sociales
Productos / MetasETAPA DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Total (S/.)AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10I MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, MEJORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Construcción e implementación de relleno sanitario 0 0 0 0
1.3 Construcción de vía de acceso al relleno sanitario 0 0 0 0
1.4 Mejora del nivel de recolección y disposición final 0 0 0 0
1.5 Mejora del nivel de reciclaje de residuos inorgánicos y orgánicos 0 0 0 0
II. PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO, PROMOVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 0 0 0 0
2.2 0 0 0 0
III. BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.1 Implementación de nueva norma local de gestión de residuos sólidos municipales 0 0 0 0
IV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 0 0 0 0
4.2 0 0 0 0
V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Participación privada en la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos.
Fortalecimiento del rol de fiscalización y control de la Municipalidad Provincial (incluye cobranza)
LA POBLACIÓN LOCAL, CONOCE, ESTÁ MOTIVADA Y PARTICIPA EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Porcentaje de la población que ha recibido información, conoce su rol y participa en la gestión de los residuos sólidos
Consejos de Coordinación Local (CCL) están capacitados y participan activamente en la mejora del servicio.
COSTOS DE DISPOSICION FINAL (20% de los costos). Considerando un incremento en los costos del 10%
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE (80% de los costos). Considerando un incremento en los costos del 10%
ANEXO-35 PROYECCION DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alternativa 1
Anexo-36PROYECCION DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTOAlternativa 2:
Anexo-37PROYECCION DE LOS BENEFICIOS DE LA SITUACION SIN PROYECTO - Situación optimizada
Ingresos / BParámetros y supuestos del cálculo de beneficios
ETAPA DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I.Ingresos por la venta de servicios tanto en la recolección y tra
60,327 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327
1.1 Ingreso por tarifa del servicio de recolección y transporte.
1.1.1 225,500 248,050 272,855 300,141 330,155 363,170 399,487 439,436 483,379 531,717
1.1.2 Número de usuarios según viviendas 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
1.1.3 19 21 23 25 28 30 33 37 40 44
1.1.4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1.1.5 Comportamiento proyectado de la recaudación (*). 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
1.1.6 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327
Total (S/.) 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327 60,327
Costo de operación del sistema de recolección y transporte (nuevos soles/año)
Costo unitario de operación basado en el número total de usuarios (nuevos soles/año)
Precio de venta (tasa por el servicio), no incluye margen de utilidad por la prestación del servicio bajo administración municipal. Se mantiene tasa del año 1.
Recaudación por la prestación del servicio partiendo del nivel actual
ANEXO N° 47
Presupuesto Municipal Limpieza Pública - 2009
ESTRUCTURA DE COSTOS - EJERCICIO 2009
A PRECIOS DEL MERCADO
RUBRO Importe anual (soles)
Gastos Corrientes 205,000Personal y Obligaciones sociales 107,360Personal 107,360Bienes y servicios 97,640Combustibles y lubricantes 45,000Materiales de consumo 52,640
Costos de operación 184,500Costos de mantenimiento 20,500TOTAL: 205,000
ESTRUCTURA DE COSTOS - EJERCICIO 2009
a precios socialesRUBRO Importe anual (soles)Gastos Corrientes 170,176Personal y Obligaciones sociales 97,590Personal 97,590Bienes y servicios 72,585Combustibles y lubricantes 28,350Materiales de consumo 44,235
Costos de operación 153,158Costos de mantenimiento 17,018Total: 170,176
ANEXO N° 48
Inversion por reposición
Cronograma de reposición (años) alternativa 1
TotalAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Coches recolectores de polietileno 280.00 280.00 280.00 840.00Trimoviles ### ### ### ###Camion compactador ### ###
### ###Minicargador y aditamentos ###
Total ### ### ### ### ###
Inversion por reposición
Cronograma de reposición (años) alternativa 2
TotalAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Coches recolectores de polietileno 280.00 280.00 280.00 840.00Trimoviles ### ### ### ###Camion compactador ### ###
### ###Minicargador y aditamentos 0.00 0.00
Total ### ### ### ### ###
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Costos según alternativa Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total (S/.)
Costos -Alternativa 1 2,142,796 1,158,049 1,181,210 1,217,114 1,228,931 2,123,509 1,325,554 1,339,540 1,366,331 1,405,937 1,421,530 15,910,501
Costos -Alternativa 2 1,703,946 1,352,615 1,379,667 1,419,541 1,435,406 2,034,114 1,540,371 1,558,653 1,589,826 1,633,902 1,654,055 17,302,095
Situación sin proyecto 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 3,593,889
Costos incrementales Alternativa 1 2,142,796 953,049 976,210 1,012,114 1,023,931 1,918,509 1,120,554 1,134,540 1,161,331 1,200,937 1,216,530 12,316,612
Costos incrementales Alternativa 2 1,703,946 1,147,615 1,174,667 1,214,541 1,230,406 1,829,114 1,335,371 1,353,653 1,384,826 1,428,902 1,449,055 13,708,205
Camion compactador con izaje
Camion compactador con izaje
Anexo 14Evaluación costo- beneficio del proyecto
Alternativa 2:
(Valores en Nuevos Soles)
Precios privados
Años
Situación con Proyecto Situación sin Proyecto
Flujo neto incremental
Sensibilidad
Costos totales
0 #REF! 1,703,946 0 0 #REF! #REF! #REF!
1 #REF! 1,352,615 60,327 225,500 #REF! #REF! #REF!
2 #REF! 1,379,667 60,327 248,050 #REF! #REF! #REF!
3 #REF! 1,419,541 60,327 272,855 #REF! #REF! #REF!
4 #REF! 1,435,406 60,327 300,141 #REF! #REF! #REF!
5 #REF! 2,034,114 60,327 330,155 #REF! #REF! #REF!
6 #REF! 1,540,371 60,327 363,170 #REF! #REF! #REF!
7 #REF! 1,558,653 60,327 399,487 #REF! #REF! #REF!
8 #REF! 1,589,826 60,327 439,436 #REF! #REF! #REF!
9 #REF! 1,633,902 60,327 483,379 #REF! #REF! #REF!
10 #REF! 1,654,055 60,327 531,717 #REF! #REF! #REF!
Tasa de descuento = 11%VAN #REF! #REF! #REF!TIR #REF! #REF! #REF!
Evaluación costo- beneficio del proyecto
Alternativa 2:
(Valores en Nuevos Soles)
Precios sociales
Años
Situación con Proyecto Situación sin Proyecto
Flujo neto incremental
Sensibilidad
Costos totales
0 #REF! 1,429,672 0 0 #REF! #REF! #REF!1 #REF! 975,866 60,327 0 #REF! #REF! #REF!2 #REF! 995,383 60,327 0 #REF! #REF! #REF!3 #REF! 1,025,610 60,327 0 #REF! #REF! #REF!4 #REF! 1,035,596 60,327 0 #REF! #REF! #REF!5 #REF! 1,535,300 60,327 0 #REF! #REF! #REF!6 #REF! 1,115,856 60,327 0 #REF! #REF! #REF!7 #REF! 1,127,648 60,327 0 #REF! #REF! #REF!8 #REF! 1,150,201 60,327 0 #REF! #REF! #REF!9 #REF! 1,183,524 60,327 0 #REF! #REF! #REF!
10 #REF! 1,196,669 60,327 0 #REF! #REF! #REF!
Tasa de descuento = 11%VAN #REF! #REF! #REF!TIR #REF! #REF! #REF!
Beneficios totales
Beneficios totales
Costos totales
No se logra el 10% de las Metas en Situación con Proyecto a/
No se logra el 20% de las Metas en Situación con Proyecto a/
Beneficios totales
Beneficios totales
Costos totales
No se logra el 10% de las Metas en Situación con Proyecto a/
No se logra el 20% de las Metas en Situación con Proyecto a/
ANEXO N° 49
Evaluación Costo- Efectividad del proyectoAlternativa 1
años 0 1 2 3 4 5flujo de costos sociales sin proyect 170,176 170,176 170,176 170,176 170,176
1,806,673 10,319 731,092
836,249 852,974 870,034 887,434 905,183flujo de costos socia -1,806,673 666,074 682,799 699,858 717,259 735,007
1824.859306
VACSN = valor actual de costos sociales netos
Alternativa 1
VACS ### ### S/. 7,790,221.16 CE
36,420
Evaluación Costo- Efectividad del proyectoAlternativa 2
años 0 1 2 3 4 5flujo de costos sociales sin proyect 170,176 170,176 170,176 170,176 170,176
1,429,672 10,319 478,992
975,866 995,383 1,015,291 ### 1,056,308flujo de costos socia -1,429,672 805,690 825,207 845,115 865,421 886,133
flujo de costos de inversión a precios sociales con proyecto flujo de costos de operación y mantenimiento a precios sociales
VACS costos de inversión
VACS de costos de
operación y mantenimie
nto
VACS proyecto
Indice de efectividad
flujo de costos de inversión a precios sociales con proyecto
flujo de costos de operación y mantenimiento a precios sociales con proyecto
VACSN = valor actual de costos sociales netos
Alternativa 2
VACSN ### ### S/. 8,093,916.50 CE
36,420
VACSN 1 VACSN 2 CE 1 CE 2
70% 25,494 25,494 7,790,221 8,093,917 305.57 317.4980% 29,136 29,136 7,790,221 8,093,917 267.38 277.8090% 32,778 32,778 7,790,221 8,093,917 237.67 246.93
100% 36,420 36,420 7,790,221 8,093,917 213.90 222.24110% 40,062 40,062 7,790,221 8,093,917 194.46 202.04120% 43,704 43,704 7,790,221 8,093,917 178.25 185.20130% 47,346 47,346 7,790,221 8,093,917 164.54 170.95
Fuente: Elaboración propia
CALCULO DEL RATIO COSTO - EFECTIVIDAD
VACSN CE
Alternativa 1 ### 36,420 S/. 213.90
Alternativa 2 ### 36,420 S/. 222.24
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACIÓN EN LOS COSTOS
VACSN 1 VACSN 2 CE 1 CE 2
70% 36,420 36,420 5,453,155 5,665,742 149.73 155.5780% 36,420 36,420 6,232,177 6,475,133 171.12 177.7990% 36,420 36,420 7,011,199 7,284,525 192.51 200.02
VACS costos de inversión
VACS de costos de
operación y mantenimie
nto
VACS proyecto
Indice de efectividad
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE TONELADAS MANEJADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS
Variación del total de residuos
sólidos (Ton)Ton totales
Alt 1Ton totales
Alt 2
Indice de efectividad
Variación de costos (%)
Ton totales Alt 1
Ton totales Alt 2
100% 36,420 36,420 7,790,221 8,093,917 213.90 222.24110% 36,420 36,420 8,569,243 8,903,308 235.29 244.46120% 36,420 36,420 9,348,265 9,712,700 256.68 266.69130% 36,420 36,420 10,127,288 10,522,091 278.07 288.91
ANEXO N° 49 Cantidad total de residuos sólidos efectivamente tratados o dispuestos
Nº Año
Evaluación Costo- Efectividad del proyecto 0 2009 22,850Alternativa 1 1 2010 23,238
2 2011 23,633
6 7 8 9 10 3 2012 24,035170,176 170,176 170,176 170,176 170,176 4 2013 24,443
10,319 10,319 5 2014 24,859
951,389 970,417 989,825 1,009,622 1,029,814 6 2015 25,281
781,214 800,242 819,650 839,446 859,639 7 2016 25,711
8 2017 26,148
9 2018 26,593
10 2019 27,045
TOTALValor actual de la demanda de RRSS en Tonela
S/. 213.90
Evaluación Costo- Efectividad del proyectoAlternativa 2
6 7 8 9 10170,176 170,176 170,176 170,176 170,176
10,319 10,319
1,105,537 1,127,648 1,150,201 1,173,205 1,196,669935,362 957,472 980,025 1,003,029 1,026,493
Población Hab.
S/. 222.24
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%0.00
40.00
80.00
120.00
160.00
200.00
240.00
280.00
320.00
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - VARIACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS
CE 1
Variación (Ton)
Co
sto
Efe
ctiv
idad
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00ANALISIS DE SENSIBILIDAD- VARIACIÓN COSTOS
CE 1CE 2
COST
O E
FECT
IVID
AD
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00ANALISIS DE SENSIBILIDAD- VARIACIÓN COSTOS
CE 1CE 2
COST
O E
FECT
IVID
AD
Cantidad total de residuos sólidos efectivamente tratados o dispuestos
16 5,711
16 5,808
16 5,907
16 6,007
17 6,109
17 6,213
17 6,319
18 6,426
18 6,536
18 6,647
19 6,760
TOTAL 62,732Valor actual de la demanda de RRSS en Tonela 36,419.70
Generación Total
(ton/día)
Demanda (ton/año)
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%0.00
40.00
80.00
120.00
160.00
200.00
240.00
280.00
320.00
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - VARIACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS
CE 1
Variación (Ton)
Co
sto
Efe
ctiv
idad
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00ANALISIS DE SENSIBILIDAD- VARIACIÓN COSTOS
CE 1CE 2
COST
O E
FECT
IVID
AD
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00ANALISIS DE SENSIBILIDAD- VARIACIÓN COSTOS
CE 1CE 2
COST
O E
FECT
IVID
AD
32,388.35 33,464.57 34,576.66
35,725.69 36,912.78
38,139.37
39,406.64 40,716.10 42,069.32 43,467.24
44,911.49
389,389.86
S/. 223,027.42
Anexo-43PRESUPUESTO MUNICIPAL Y MOROSIDAD
Años GENERADO COBRADO EJECUTADO
(nuevos soles) (nuevos soles) (nuevos soles)2005 754,508.63 236,198.63 335,759.742006 648,621.53 240,981.53 541,412.032007 1,079,748.47 288,858.47 760,905.41
Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto MPH.
RECAUDACIÓN MOROSIDAD
% %31% 69%37% 63%27% 73%
ANEXO 50
COSTOS AÑO 0AÑOS 1-10 INVERSIÓN POR REPOSICIÓN
1TOTAL flujo de inversión 2,142,796TOTAL (Flujo de costos de Operación y Mant.) 1,158,049VAC Costos de Inversión (S/.) 2,838,564
VAC Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 7,422,054
Indicador de efectividad 36,420
CE considerando costos de inversión, operación y mantenimiento 281.73 Soles/ton
CE considerando costos de operación y mantenimiento 203.79 Soles/ton
Considerando costos de inversión, operación y mantenimiento
Calculo de Tarifa Mensual (costos de Inversion y de operación y mantenimienConcepto Valor
Generación per capita (Kg./hab./día) 0.440Personas promedio por vivienda 3.688Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día) 1.623Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 49.360Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.049Tarifa (S/. - vivienda/mes) 13.906
Considerando costos de operación y mantenimiento
Calculo de Tarifa Mensual (solo costos de operación y mantenimiento) por viConcepto Valor
Generación per capita (Kg./hab./día) 0.440Personas promedio por vivienda 3.688Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día) 1.623Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 49.360Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.049Tarifa (S/. - vivienda/mes) 10.059
ANEXO 50
AÑOS 1-10 INVERSIÓN POR REPOSICIÓN2 3 4 5 6 7 8 9 10
12,280 870,000 12,280 12,2801,181,210 1,204,834 1,228,931 1,253,509 1,313,274 1,339,540 1,366,331 1,393,657 1,421,530
ANEXO Nº 51
Ingresos por la prestación del servicio
Año
1 5,711.08 203.79 65% 756,517.73 79,437.602 5,794.25 203.79 65% 767,535.03 79,437.603 5,878.70 203.79 75% 898,524.85 79,437.604 5,964.44 203.79 75% 911,630.72 79,437.605 6,051.51 203.79 75% 924,938.11 79,437.606 6,139.91 203.79 75% 938,450.26 79,437.607 6,229.68 203.79 80% 1,015,648.46 79,437.608 6,320.83 203.79 80% 1,030,508.74 79,437.609 6,413.38 203.79 80% 1,045,598.07 79,437.60
10 6,507.36 203.79 80% 1,060,920.11 79,437.60
Ingresos por la venta de material recuperable
Año
Generación de ResProyección del comporta
Material recuperable (Ton/Año)
Papel Cartón Metal Plastico
1.34% 2.17% 3.11% 8.50%1 5,711.08 85% 65.05 105.34 150.97 412.632 5,794.25 85% 66.00 106.87 153.17 418.633 5,878.70 85% 66.96 108.43 155.40 424.744 5,964.44 85% 67.94 110.01 157.67 430.935 6,051.51 85% 68.93 111.62 159.97 437.226 6,139.91 95% 78.16 126.57 181.40 495.807 6,229.68 95% 79.30 128.42 184.06 503.058 6,320.83 95% 80.46 130.30 186.75 510.419 6,413.38 95% 81.64 132.21 189.48 517.88
10 6,507.36 95% 82.84 134.15 192.26 525.47Precio por componente (S/. / ton) 400 300 250 500
TOTAL
Ingresos por la venta de compost
Generación de Residuos sólidos
(ton/año)
Tarifa de residuos gestionados por ton.
Proyección de la
recaudación (nivel
parte desde
65% de la facturación; crece
hasta llegar al
80%).
Ingresos Proyectados
(S/.)
ingresos actuales
Año
1 4,114.83 150.00 85% 524,640.922 4,184.78 150.00 85% 533,559.823 4,255.92 150.00 85% 542,630.344 4,328.27 150.00 85% 551,855.055 4,401.86 150.00 85% 561,236.596 4,476.69 150.00 95% 637,927.927 4,552.79 150.00 95% 648,772.698 4,630.19 150.00 95% 659,801.839 4,708.90 150.00 95% 671,018.46
10 4,788.95 150.00 95% 682,425.77
Resumen de Ingresos con Proyecto
Año 1
1 677,080 341,484 524,641 1,543,205 1,543,204.892 688,097 346,457 533,560 1,568,1143 819,087 351,506 542,630 1,713,2244 832,193 356,633 551,855 1,740,6825 845,501 361,839 561,237 1,768,5766 859,013 410,317 637,928 1,907,2577 936,211 416,315 648,773 2,001,2998 951,071 422,407 659,802 2,033,2809 966,160 428,592 671,018 2,065,771
10 981,483 434,872 682,426 2,098,781
Generación de Residuos sólidos
(ton/año)
Costos por tonelada de compost
Proyección del
comportamiento de residuos sólidos
que serian recuperados (inicia con 85%
hasta llegar al
95%).
Ingresos Proyectados
(S/.)
Incremento de ingresos por Recaudación
(S/. año)
Ingresos por la venta de material inorgánico
recuperable (S/. año)
Ingresos por la
venta de compost (S/. año)
Total de Ingresos
Proyectados (S/. Año)
7 40%677,080.13 6,195 120 297,378.77 688,097.43 6,301 120 302,434.21 819,087.25 6,408 120 307,575.59 832,193.12 6,517 120 312,804.38 845,500.51 6,628 120 318,122.05 859,012.66 6,740 120 323,530.13 936,210.86 6,855 120 329,030.14 951,071.14 6,971 120 334,623.65 966,160.47 7,090 120 340,312.26 981,482.51 7,210 120 346,097.56
Ingresos por la venta de material recuperable
Material recuperable (Ton/Año)
Vidriopapel balnco 0.3 kg
1.64% papel balnco 0.1 kg79.61 341,483.84 lata 0.2 kg80.77 346,456.93 pet 0.4 kg 0.981.95 351,506.39 pead 0.4 0.483.14 356,633.46 pvc 0.384.36 361,839.36 carton 0.395.66 410,316.5997.06 416,315.4398.48 422,406.6799.92 428,591.81
101.38 434,872.33500
TOTAL 3,870,422.81
0
Incremento de ingresos
Ingresos Proyectados
(S/.)
2 3 4 5 6 7 8
1,568,114.17 1,713,223.98 1,740,681.63 1,768,576.47 1,907,257.16 2,001,298.98 2,033,279.64
9 10
2,065,770.74 2,098,780.61
ANEXO N° 38
CRONOGRAMA DE METAS EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
ProductosMetas
indicador Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 10 Total
Adecuado manejo de los residuos sól
Eficiente servicio de recolección y barrido de calles 100% 100%
Adecuada disposición final de los residuos sólidos
100% 100%
Eficiente recuperación de residuos aprovechables 100% 100%
Gestión eficaz y eficiente del servicio
Funcionarios municipales capacitados
100% 100%
Generaciòn de arbitrios municipales% Pago minimo de arbitrios 33% 33% 33% 100%
Base legal aprobada, difundida y cum
Ordenanza que regula el manejo de residuos sólidos en aplicación
100% 100%
Generadores y operadores con conocimiento de normatividad ambiental
% personal capacitado 100% 100%
Población participa y maneja adecuad
Programas formales de educación ambiental, funcionando% de población informada / población total 70% 70% 70% 70% 70%
Población conoce y práctica técnicas de reducción, reuso y reciclaje% de población capacitada / población total 70% 70% 70% 70% 70%
% de cobertura de los servicios de barrido y recolección
% Residuos sólidos municipales reaprovechados adecuadamente en planta de tratamiento y dispuestos en relleno sanitario
% de capacitación y creación de microempresa.
%funcionarios municipales capacitados y operando
% de campañas de difusión de norma municipal
ANEXO N° 52
FACTORES DE CORRECCIÓN PARA PRECIOS SOCIALES (Metodología MEF)
Gastos en Bienes y Servicios No Transables Valor 0.84Gastos en Bienes Transables Valor 0.81Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/ - Tasa Ad Valorem % 12% - Tasa Impuesto General a las Ventas % 19% - Tasa Seguro % 1.25%Gastos en Combustibles Valor 0.66Gastos en Mano de Obra Calificada Valor 0.91Gastos en Mano de Obra No Calificada 2/ Valor 0.63Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/ - Tasa de Cuarta Categoría por Servicios No Personales (10%) Valor 0.91Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 1.0
1/ Corresponde a los impuestos en promedio.
2/ Corresponde al factor de corrección dado para la región geográfica zona de sierra urbana
3/ Sólo se incluirá a la Mano de Obra No Calificada si es que se les paga por Recibos por H
Nº Año GeneracióGeneracióGeneracióGeneracióGeneracióGeneracióGeneracióGeneracióGeneració0 2009 0,37 0,964 0,131 0,222 0,244 0,463 2,222 0,096 4,711 2010 0,374 0,974 0,132 0,224 0,246 0,468 2,244 0,097 4,762 2011 0,377 0,983 0,134 0,226 0,249 0,472 2,267 0,098 4,813 2012 0,381 0,993 0,135 0,229 0,251 0,477 2,289 0,099 4,864 2013 0,385 1,003 0,136 0,231 0,254 0,482 2,312 0,100 4,905 2014 0,389 1,013 0,138 0,233 0,256 0,487 2,335 0,101 4,956 2015 0,393 1,023 0,139 0,236 0,259 0,491 2,359 0,102 5,007 2016 0,397 1,034 0,140 0,238 0,262 0,496 2,382 0,103 5,058 2017 0,401 1,044 0,142 0,240 0,264 0,501 2,406 0,104 5,109 2018 0,405 1,054 0,143 0,243 0,267 0,506 2,430 0,105 5,15
10 2019 0,409 1,065 0,145 0,245 0,270 0,511 2,454 0,106 5,21
Generación Per Capita de RSD 2009 = 0,44 kg/hab.diaTasa de Creciemiento = 1,7 %Tasa de Creciemiento de RSD = 1 %Poblacion del ambito de estudio 2009 = 19539 habNº Días por año (2009) = 365 días
Generació1719,991737,191754,561772,111789,831807,731825,801844,061862,501881,131899,94
Longitud de Vias Longitud de ViasJr. Av. Y Calles Cuadra Jr. Av. Y Calles Cuadra
Ruta 3 Ruta 1Av. Tulumayo 5 Jr. Caceres 4Calle Malecon las brisas 3 Jr. Tarma 6Calle Los lirios 2 Prol. Tarma 1Calle Las begonias 2 Jr. Rodriguez 3Calle Alcanfores 2 Jr. Bedoya 2Calle Geranios 1 Jr. San José 4Calle Los lirios 2 Av. Chacnhamayo 3Calle Los tulipanes 1 Jr. Pardo 3Calle Los gladiolos 2 Jr. Tulumayo 2Psj. Las violetas 1 Jr. Ucayali 3Psj.Los pensamientos 1 Jr. Progreso 4Psj. Boston 1 Jr. Junín 4Psj. Las rosas 1 Jr. Leonardo Alvariño 4Calle Los gladiolos 1 Prol. Leonardo Alvariño 2Calle Las margaritas 3 Jr. Las Orquideas 5Psj. Las dalias 1 Jr. Oropeles 4Psj. Las amapolas 1 Jr. Las Palmeras 4Psj. Los claveles 1 Calle Los Carrisales 1Psj. Los pinos 1 Calle Los Nogales 1Calle Peru 4 Prol. Ejercito 1Calle Saturno 5 Av. Ejercito 4Calle Jupiter 5 Psj. Los Bambues 1Jr. Heroes de ayacucho 3 Jr. Apurimac 6Calle Jauja 1 Jr. Paucartambo 7Calle Los chancas 2 Prol. Paucartambo 1Calle Huancayo 1 Jr, Los Naranjo 3Calle Ica 2 Psj. Mercado 1Av. Alfa 2 Jr. Pachitea 5Calle Marte 2 Calle Los Cafetos 1
Calle Luna 1 Psj. Casabona 1
Calle Cometa 1 Jr. Buenaventura Uriarte 4
Calle Mercurio 3 TOTAL 95
Calle Aerolito 2
Calle Pluton 3
Calle Urano 2
3
1
Calle Oxabamba 1
Calle Ulcumayo 1
2
Av. Sor victoria aguirre sur 2
Jr. Fray geronimo jimenez 5Jr. Antonio raymondi 2Jr. Livio solari 6Av. Jesus arias davila 3
Av. Sor victoria aguirre norte
Av. Francisco santa maria norte
Av. Francisco santa maria sur
4
Av. San vicente 4Av. Fray genaro elorza 1
3TOTAL 109
Av. Jose abelardo quiñonez
Av. Victor Villachica Gambini
Longitud de ViasJr. Av. Y Calles Cuadra
Ruta 2Prol. Alvariño 2Jr. Los Cedros 3Av. Miguel Grau 3Av. San Ramón 3Calle los Laureles 2Psj. Los Laureles 1Jr.Las Orquideas 3Jr.Los Pinos 1Jr.Los Oropeles 3Jr.Los Cipreses 3Jr. Los Sauces 1Jr. Los Olivos 2Jr. 9 de Diciembre 2Jr. 6 de Agosto 1Calle Santa Rosa 2Calle Jesús Maria 2Av. Andres Avelino Ca 5Jr. 7 de Junio 2Jr. 28 de Julio 1Jr. 2 de Mayo 1Calle Toribio Rodriguez 1Av. El Amauta 1Av. Miguel Grau 4Calle el Rosario 1Jr. Cayetano Heredia 1Calle Daniel A. Carrio 2Calle 27 de Noviembr 1Av. Juan Santos Atahu 1
TOTAL 55
Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos
CADENA DE GASTO
Personal 250,000Bienes y Servicios 35,000 50,000
Sub Total 250,000 35,000 50,000Servicio de Limpieza Pública
Personal 224,000Bienes y Servicios 85,622Mobiliario 2,950
Sub Total 224,000 88,572Total
FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos
TOTAL
335,000Servicio de Limpieza Pública
312,572647,572
RESUMEN PRESUPUESTO
PROYECTO : SISTEMA DE UTILIZACION EN 13,2 KV.-1Ø PARA PLANTA DE TRATAMIENTO
DISTRITO : SAN RAMONPROVINCIA : CHANCHAMAYODEPARTAMENTO : JUNIN
ITEM DESCRIPCION
1 SUMINISTRO DE MATERIALES
2 MONTAJE ELECTROMECANICO
3 TRANSPORTE DE MATERIALES
4 COSTO DIRECTO
5 GASTOS GENERALES (10%)
6 UTILIDAD (10%)
COSTO TOTAL S/.
RESUMEN PRESUPUESTO
: SISTEMA DE UTILIZACION EN 13,2 KV.-1Ø PARA PLANTA DE TRATAMIENTO
FECHA: SET-2009
PARCIALS/.
37,204.22
8,089.48
3,720.42
49,014.12
4,901.41
4,901.41
58,816.94
METRADO Y PRESUPUESTO BASE DE MATERIALES
PROYECTO : SISTEMA DE UTILIZACION EN 13,2 KV.-1Ø PARA PLANTA DE TRATAMIENTO
DISTRITO : SAN RAMONPROVINCIA : CHANCHAMAYODEPARTAMENTO : JUNIN
PARTIDA DESCRIPCIONMETRADOUNIDAD CANTIDAD
I SUMINISTRO DE MATERIALES
1.00 POSTES Y CRUCETAS
1.01 Poste de C.A.C. de 13/300/165/360 U 1.01.02 Poste de C.A.C. de 13/400/165/360 U 4.01.03 Mensula de CAV de 0.6 m. long U 3.01.04 Media Palomilla C.A.V. 1.1 m. long. U 2.0
2.00 AISLADORES
2.01 Aislador PolimericoTipo Line Post 25 Kv, esparr U 3.02.02 Aislador Polimerico Tipo suspensión 24 Kv U 5.02.03 Aislador de Porcelana Tipo Carrete, Clase Ansi 53 U 12.0
3.00 CONDUCTOR ELECTRICO
3.01 Conductor de Aleación de Aluminio AAAC, 25 mm Km 1.163.02 Alambre para amarre de Aluminio recocido, 6mm2 m 14.03.03 Cable NYY Unipolar 2-1x25 mm2 m 5.0
4.00 FERRETERIA Y ACCESORIOS
4.01 Grapa de suspensión angular con dos pernos, par U 1.04.02 Grapa de anclaje de Al - Al tipo pistola con dos U 4.04.03 Conector de Al. De dos vias para conductor AAA U 5.04.04 Conector tipo perno partido Split Bolt U 7.04.05 Conector Bimetalico Al/Cu Tipo Doble Via un Pe U 3.04.06 Grillete AºGº U 4.04.07 Varilla de armar simple para conductor AAAC 25 U 5.04.08 Perno maquinado A°G° 16mm diam. x 406mm long U 5.04.09 Perno maquinado A°G° 16mm diam. x 305mm long U 9.04.10 Perno maquinado A°G° 16mm diam. x 254mm long U 5.04.11 Perno ojo de A°G°de 16mm de diam. x 305mm lon U 4.04.12 Tuerca ojo de A°G° de 16mm diam x 80x38 mm p U 1.04.13 Perno Simple Borde de AºGº, 16mm de diam x 37 U 1.04.14 Arandela cuadrada plana de A°G° de 57x57x5mm U 13.04.15 Arandela cuadrada curva de A°G° de 57x57x5mm U 22.04.16 Cinta plana de armar de aluminio recocido de 1.3 m 4.04.17 Plancha de cobre para linea a Tierra Tipo J U 6.04.18 Grapa de Anclaje Tipo Lazo de Amarre U 10.04.19 Portalinea Unipolar de AºGº, 149 x 85 mm, Pla U 11.0
5.00 RETENIDAS
5.01 Cable de Acero grado Siemens Martin, 10mm diam m 75.05.02 Varilla de anclaje de acero de 16mm diam x 2.40m U 5.05.03 Arandela cuadrada plana de A°G° de 102x102x6 U 5.05.04 Grapa paralela de 2 viás, 3 pernos U 10.05.05 Perno Angular con ojal - guardacabo de 16mm dia U 5.05.06 U 5.05.07 Arandela cuadrada curva de A°G° de 57x57x5mm U 10.05.08 Alambre de amarre de F°G° N° 12 AWG m 15.05.09 Conector Bimetalico AºGº/Al U 5.05.10 Conector Al dos vias para conductor AAAC de 2 U 5.0
6.00 PUESTA A TIERRA
6.01 Varilla de Cobre de 16mm diam x 2400mm de long U 4.06.02 Conductor desnudo de Cobre cableado temple b m 125.06.03 Soldadura Cadweld (90 gr) U 4.06.04 Thorgel Cja 15.06.05 Tierra Negra Cernida m3 8.66.06 Tubo PVC-SAP de 25mm de diámetro x 0.5m de L U 7.06.07 Caja de Registro para puesta a tierra U 4.0
7.00 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION7.01 U 1.07.02 Tablero Distribucion 1Ø de 60x60x20 cm techo inc U 1.0
8.00 TRANSFORMADOR DE MEDIDA (TRAFOMIX)
8.01 Transformador de Medida 1Ø (Trafomix) U 1.08.02 Medidor Electronico Trifasico, 3 Hilos, 2.5 (20) A U 1.08.03 Murete 2.20x0.45x0.37 m U 1.08.04 Cinta de Acero Inoxidable (Cinta Band it) de 3/4" m 7.08.05 Hebilla para Cinta Band it de 3/4" U 5.08.06 Tubo de FºGº 1 1/4"Øx5m con uniones y curvas U 1.08.07 Cable de Señal Heptapolar m 7.08.08 Terminal de Prensar Cadmeado pesado (Para Co U 4.0
9.00 EQUIPOS DE SECCIONAMIENTO Y PROTECCION
9.01 Seccionador fusible unipolar tipo Cut-Out 27 Kv, U 2.09.02 Pararrayo Polimerico Oxido Metalico 18 Kv, 10 KA U 2.09.03 Fusible de expulsión tipo Dual de 1 A U 2.0
10.00 OTROS
10.01 Hormigón m3 1.010.02 Piedra mediana m3 4.010.03 Pinturas (señalizaciones) U 5.0
TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES
METRADO Y PRESUPUESTO BASE DE MONTAJE ELECTROMECANICO
Bloque de Concreto Armado de 0.50x0.50x0.20 m. con agujero central de 20.6mm
Transformador Monofásico 37.5 KVA, 13,2 +- 2x2.5% / 0.46-0.23 KV
PROYECTO : SISTEMA DE UTILIZACION EN 13,2 KV.-1Ø PARA PLANTA DE TRATAMIENTO
DISTRITO : SAN RAMONPROVINCIA : CHANCHAMAYODEPARTAMENTO : JUNIN
PARTIDA DESCRIPCIONMETRADOUNIDAD CANTIDAD
II MONTAJE ELECROMECANICO
1.00 OBRAS PRELIMINARES
1.01 Ingeniería de Detalle Glb 1.001.02 Replanteo Topográfico de la Linea Km 0.55
2.00 INSTALACION DE POSTES
2.01 Transporte a Obra Poste de 13 m a cada hoyo U 5.02.02 Excavación de hueco para poste de:
13 m en terreno Normal m3 4.802.03 Instalación de postes de C.A.C. de 13 m U 5.02.04 Cimentación de postes m3 3.30
3.00 INSTALACION DE RETENIDAS
3.01 Excavación de zanja para retenida inclinada simpl m3 7.03.02 Instalación de retenida inclinada simple Jgo 5.03.03 Cimentación de retenida m3 7.0
4.00 MONTAJE DE ARMADOS
4.01 Armado PS1-1N Soporte suspensión 0°-5°, Jgo 1.04.02 Armado PA2-1N Soporte de Angulo 30°-60°, Jgo 1.04.03 Armado PR3-1N Soporte de Anclaje Monofas Jgo 1.04.04 Armado PSEC-1P Soporte de Seccionamiento Jgo 1.04.05 Armado SMM-1P Soporte de S.E. Monofasic Jgo 1.0
5.00 MONTAJE DE CONDUCTORES
5.01 Tendido conductor AAAC 25mm2 Km 1.16
6.00 PUESTA A TIERRA
6.01 Excavación de zanja para puesta a tierra m3 6.96.02 Instalación de puesta a tierra tipo PAT-1 Jgo 4.06.03 Instalación de puesta a tierra tipo PAT-2 Jgo 3.06.04 Cimentación de Puesta a tierra m3 6.9
7.00 PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO
7.01 Prueba y puesta en servicio de la Línea Primaria Glb 1.07.02 Expediente de Liquidacion de Obra Glb 1.07.03 Señalizacion y Codificacion de Estructura U 5.0
TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO
METRADO Y PRESUPUESTO BASE DE MATERIALES
: SISTEMA DE UTILIZACION EN 13,2 KV.-1Ø PARA PLANTA DE TRATAMIENTO
PRECIO (S/.)UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL
6,431.95
1,071.00 1,071.001,184.05 4,736.20
124.95 374.85124.95 249.90
1,313.76
232.05 696.1589.25 446.2514.28 171.36
2,104.49
1,600.00 1,856.001.43 19.99
45.70 228.50
978.54
35.70 35.7035.70 142.80
7.14 35.707.14 49.988.92 26.78
17.85 71.408.92 44.62
10.71 53.558.92 80.327.85 39.27
12.50 49.9810.71 10.71
8.92 8.921.79 23.211.79 39.271.43 5.71
12.50 74.9710.71 107.10
7.14 78.54
1,034.11
3.93 294.5342.25 211.23
7.14 35.7011.90 119.0011.31 56.5341.65 208.25
1.79 17.850.71 10.718.92 44.627.14 35.70
3,037.65
119.00 476.007.14 892.50
17.85 71.4065.45 981.7547.60 409.36
2.32 16.2447.60 190.40
11,733.527,568.52 7,568.524,165.00 4,165.00
8,511.48
5,831.00 5,831.002,142.00 2,142.00
178.50 178.507.14 49.982.50 12.50
190.40 190.4011.90 83.30
5.95 23.80
1,687.42
476.00 952.00357.00 714.00
10.71 21.42
371.30
38.56 38.5638.56 154.2435.70 178.50
S/. 37,204.22
METRADO Y PRESUPUESTO BASE DE MONTAJE ELECTROMECANICO
: SISTEMA DE UTILIZACION EN 13,2 KV.-1Ø PARA PLANTA DE TRATAMIENTO
PRECIO (S/.)UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL
642.50
450.00 450.00350.00 192.50
1,834.14
175.02 875.10
40.00 192.00120.32 601.60
50.21 165.44
965.00
40.00 280.0095.00 475.0030.00 210.00
910.00
90.00 90.00100.00 100.00120.00 120.00300.00 300.00300.00 300.00
1,044.00
900.00 1,044.00
1,053.84
40.00 276.48120.00 480.00
30.00 90.0030.00 207.36
1,640.00
600.00 600.00950.00 950.00
18.00 90.00
S/. 8,089.48
METRADO UNITARIO POR ARMADOS
ITEM DESCRIPCION1 Poste de C.A.C. de 12/200/165/3452 Poste de C.A.C. de 12/300/165/3453 Poste de C.A.C. de 12/400/165/3454 Poste de C.A.C. de 13/200/165/3605 Poste de C.A.C. de 13/300/165/3606 Poste de C.A.C. de 13/400/165/3607 Poste de C.A.C. de 15/300/225/4508 Poste de C.A.C. de 15/400/225/4509 Poste Pino Importado 12 m, Clase 6
10 Media Loza de CAV de 1.1 m long.11 Mensula de CAV de 0.6 m. long12 Media Palomilla C.A.V. 1.1 m. long.13 Cruceta Simetrica de C.A.V. Z/2/500
Cruceta de Madera Tratada 90x115 mm, 1.00 M de Longitud14 Cruceta de Perfil Angular de FºGº de 101x101x6.3 mm
4 Aislador PolimericoTipo Line Post 25 Kv, esparrago largo de 19mm5 Aislador de Porcelana Tipo Carrete, Clase Ansi 53-26 Aislador Polimerico Tipo suspensión 24 Kv
Aislador de Porcelana Vidriada Tipo Pin 56-2 Ansi
6 Conductor de Aleación de Aluminio AAAC, 25 mm27 Alambre para amarre de aluminio recocido, 6 mm28 Conductor desnudo de Cobre cableado temple blando 25 mm29 Cable NYY Unipolar 2-1x25 mm2
10 Braquete recto de A° G° de 350 X 85 mm para cabeza de posteEspiga de AºGº p/ vertice de Poste, 609 mm Long., 4 mm espesor, para Pin 56-2Espiga p/ cruceta de CAV de 19 mm diam. x 318 mm Long. p/ aislador Pin 56-2
11 Grapa de suspensión angular con dos pernos, para conductor de 16/50 mm2 de Al12 Grapa de anclaje de Al - Al tipo pistola con dos pernos de 16/50 mm213 Conector de Al. De dos vias para conductor AAAC de 16/50 mm214 Conector tipo perno partido Split Bolt15 Conector Bimetalico Al/Cu Tipo Doble Via un Perno 16-70/4-25 mm216 Grillete AºGº17 Varilla de armar simple para conductor AAAC 25mm218 Varilla de armar doble para conductor AAAC 25mm219 Perno maquinado A°G° 16mm diam. x 406mm long, 152mm de roscado con t/c20 Perno maquinado A°G° 16mm diam. x 305mm long, 152mm de roscado con t/c21 Perno maquinado A°G° 16mm diam. x 254mm long, 152mm de roscado con t/c22 Perno ojo de A°G°de 16mm de diam. x 305mm long, 152 mm de roscado con t/c23 Tuerca ojo de A°G° de 16mm diam x 80x38 mm para perno de 16mm de diam.24 Perno Simple Borde de AºGº, 16mm de diam x 375mm long, 152mm maquinado, co25 Perno Cabeza Hegagonal 2.5"x5/8" diam. con t/c26 Tirafondo de AºGº, 13mmØ x 102 mm Long.27 Arandela cuadrada plana de A°G° de 57x57x5mm, 20mm diam de agujero28 Arandela cuadrada plana de A°G° de 57x57x5mm, 18mm diam de agujero29 Arandela cuadrada curva de A°G° de 57x57x5mm, 18mm diam de agujero30 Cinta plana de armar de aluminio recocido de 1.3 x 7.6 mm31 Plancha de cobre para linea a Tierra Tipo J
32 Grapa de Anclaje Tipo Lazo de Amarre33 Portalinea Unipolar de AºGº, 149 x 85 mm, Platina de 38x5mm SECCION, PIN 134 Cinta de Acero Inoxidable (Cinta Band it) de 3/4"35 Hebilla para Cinta Band it de 3/4"36 Cable TW 25 MM2 CU37 Cable de Señal Heptapolar38 Tubo de FºGº 1 1/4"Øx5m con uniones y curvas39 Tubo de PVC-SAP 1 1/2"Øx3m con uniones40 Terminal de Prensar Cadmeado pesado (Para Conductor de 25 mm2)41 Silicona42 Murete 1.80x0.50x0.30 m43 Medidor Electronico Trifasico, 3 Hilos, 2.5 (20) A, 120-480 V, Tipo A1RL+, Clase 044 Tablero de Medicion FºGº 35x25x20 cm45 Rejilla de Proteccion para Caja Porta Medidor c/ candado44 Riostra de Perfil Angular de AºGº de 38x38x5mm y 710 mm long.45 Grapa de Acero recubierto con Cobre Tipo U
44 Transformador Monofasico de 13,2+-2x2.5%/0.23 KV. de 15 KVA.45 Transformador de Medida (Trafomix)46 Tablero de Distribución Monofasico 220 V47 Seccionador Fusible unipolar Tipo CUT-OUT 27 KV. 200A, 150 KV (BIL)48 Pararrayo Polimerico Oxido Metalico 21 KV, 10 KA, 150 KV (BIL)49 Fusible de expulsión tipo Dual de 2 A50 Fusible de expulsión tipo Dual de 1 A
5.00 RETENIDAS
5.01 Cable de Acero grado Siemens Martin, 10mm diam, 7 hilos5.02 Varilla de anclaje de acero de 16mm diam x 2.40m de long.5.03 Arandela cuadrada plana de A°G° de 102x102x6.35mm, 18mm de agujero5.04 Grapa paralela de 2 viás, 3 pernos5.05 Perno Angular con ojal - guardacabo de 16mm diam x 254 mm long. con t/c5.06 Bloque de Concreto Armado de 0.50x0.50x0.20 m. con agujero central de 20.6mm5.07 Arandela cuadrada curva de A°G° de 57x57x5mm, 18mm de agujero5.08 Alambre de amarre de F°G° N° 12 AWG5.09 Aislador de Traccion Clase Ansi 54-25.10 Conector de Al dos Vias para conductor de 25mm25.11 Conector Bimetalico AºGº/AL
6.00 PUESTA A TIERRA
6.01 Varilla de Cobre de 16mm diam x 2400mm de long.6.02 Conductor desnudo de Cobre cableado temple blando 25 mm26.03 Soldadura Cadweld (90 gr)6.05 Thor Gel6.04 Tierra Negra Cernida6.06 Tubo PVC-SAP de 25mm de diámetro x 0.5m de Long.6.07 Caja de Registro para puesta a tierra
6.08 Grapa Tipo "U" de Copperweld 44,5x9,5mm, 3,7mm diam.
METRADO UNITARIO POR ARMADOS
TOTAL : 0 TOTAL : 0 TOTAL : 1 TOTAL :
UNIDAD CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD
000
U 0 0 1 1U 0 0 0 1U 0U 0U 0U 0U 0 1 1U 0 0 0U 0U 0U 0
U 0 0 1 1U 0 1 1 1U 1 0 0 0 1U 0
0Km 0 0 0m 0 2.5 0 4.5 4.5 2.5m 0 0 0 2m 0 0 0
U 0 0 00
U 0U 0 0 0 1U 1 0 0 0U 1 0 1 0 0U 0 0 0 1U 0 1U 0U 0 1 0 2 2 1U 0 0 0U 0 0 1 1
0 1U 0 0 0U 1 0 0 0 1U 0 0 0U 1 1
00
U 0U 0 0 3 3U 2 0 0 1 1 3m 1 0 0 0U 0 0 0 1
ESTRUCTURA: PTS-0 ESTRUCTURA: PTS1-0 ESTRUCTURA: PS1-1N ESTRUCTURA:
U 0U 0 1m 0U 0m 0m 0U 0U 0U 0U 0U 0U 0U 0U 0 0U 0U 0
U 0 0 0U 0U 0 0 0U 0 0 0U 0 0 0U 0 0 0U 0 0 0
10 14
RI 5
UNIDAD CANTIDAD TOTALm 15 75U 1 5U 1 5U 2 10U 1 5U 1 5U 2 10m 3 15UU 1 5U 1 5
PAT-1 4 PAT-2 3
UNIDAD CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL TOTALU 1 4 0 4m 20 80 15 45 125U 1 4 0 4U 3 12 1 3 15
m3 2 8 0.2 0.6 8.6U 1 4 1 3 7U 1 4 0 4U 0 0
METRADO UNITARIO POR ARMADOS
1 TOTAL : TOTAL : TOTAL : 1 TOTAL :
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD
0 1 0 0 01 0 0 1 10 0 0 00 0 0 00 0 1 0 0 10 0 0 00 0 0 1 10 0 0 00 00 00 0 0 0 1
0 0 0 1 11 0 2 0 2 21 2 0 1 0 2 2 1
1 0 0 1
0 0 0 02.5 0 2.5 0 2 2 22 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 00 0 1 0 0
0 0 11 0 0 00 2 0 1 0 2 2 10 1 0 2 0 2 2 11 0 0 0 21 0 0 0 10 2 0 1 0 2 2 11 0 1 0 1 1 10 0 0 00 0 0 1 11 0 1 0 00 0 2 0 1 1 41 1 0 1 0 1 1 10 1 0 0 1 10 0 0 0
0 0 0 10 0 0 1
0 0 0 00 0 0 3 3 23 2 0 4 0 2 2 30 2 0 1 0 2 2 11 0 0 0 2
ESTRUCTURA: PA2-1N ESTRUCTURA: PA3-0 ESTRUCTURA: TS-0 ESTRUCTURA: PR3-1N ESTRUCTURA:
0 0 4 0 4 4 41 0 2 0 2 2 20 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 50 0 0 0
0 0 00 0 0 0 40 0 0 0
0 0 00 0 0 10 0 0 10 0 00 0 00 0 0
0 0 0 00 0 1
0 0 0 00 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 00 0 0 0 1
9 19
METRADO UNITARIO POR ARMADOS
0 TOTAL : 1 TOTAL : TOTAL : 0 TOTAL :
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD
0 0 0 00 1 1 1 0 1 0 10 00 00 00 00 1 10 1 1 1 0 0 1
00
0 0
0 1 1 0 00 4 4 40 1 1 2 0 1 0 10 0
00 0 0 00 5 5 0 0 2.50 0 1 0 00 0 0 0 5
0 0 0 00
0 00 0 0 00 1 1 2 0 1 0 10 2 2 0 0 10 3 3 1 0 0 30 1 1 10 1 1 10 1 1 0 00 0 00 2 2 1 0 0 10 4 4 40 2 2 0 0 20 1 1 2 0 1 0 10 0 0 00 00 00 00 00 5 5 2 0 0 20 8 8 4 0 2 0 80 1 1 2 0 1 0 10 3 3 1 0 0 2
ESTRUCTURA: PSEC-1N ESTRUCTURA: PSEC-0 ESTRUCTURA: PSECA-0 ESTRUCTURA: PTV-0 ESTRUCTURA:
0 4 4 20 4 4 40 7 70 5 50 00 7 70 1 10 00 2 2 20 00 1 10 1 10 1 10 00 00 0
0 0 0 0 10 1 10 0 0 0 10 1 1 1 0 0 10 1 1 1 0 0 10 0 1 0 00 1 1 0 0 1
35 27
METRADO UNITARIO POR ARMADOS
1 TOTAL : 1 5.00
SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL
000
0 0 11 0 40 0 00 0 00 0 00 0 00 0 31 1 0 20 00 00 0
00 0 34 121 0 50 0
00 0 0.58
2.5 0 140 3 0 25 5 0 5
00 0 00 00 00 0 11 0 41 1 0 53 2 0 71 31 40 0 50 01 1 0 54 92 2 0 51 0 40 0 10 10 00 00 02 2 0 138 2 0 221 0 42 0 6
ESTRUCTURA: SMM-1P ESTRUCTURA: SMM-2
2 104 110 70 50 00 70 10 02 40 00 10 10 10 00 00 0
01 1 0 1
11 1 0 11 1 0 21 1 0 20 0 01 1 0 2
Grupos Interés Problemas percibidos
Comités Vecinales
Escasa organización de la sociedad civil.
UGEL ChanchamayoEscasa conciencia ambiental
Iglesias y parroquias
Municipalidad Distrital de San Ramón
Ciudad limpia con avenidas, calles y veredas con aseo
adecuado, manejo eficiente de los residuos sólidos en el
distrito.
Baja cobertura y calidad de servicio. Alta morosidad Escasa recaudación y presupuesto y
para ejecutar proyectos de infraestructura pública con recursos propios. Escasa
sensibilización de la población en RSM
Población urbana del distrito de San Ramón.
Ciudad limpia y recojo oportuno de los RSM en el distrito
Acumulación y arrojo de RSM en puntos críticos de la ciudad. Contaminación de la ciudad. Existencia de vectores de contaminación.
Apoyar actividades ambientales y que impactan sobre la salud
Comisión Ambiental Municipal (CAM)
Determinar la fuente de contaminación y la gravedad de
los impactos sobre la salud
Deficiente sistema de conservación del medio ambiente.
Micro Red San Ramón de la Dirección Regional de Salud Red Salud Chanchamayo
Mejorar las condiciones de salud de la población de San
Ramón.
Incremento de enfermedades derivadas de la contaminación del ambiente.
Desarrollo integral del educando
Municipalidad Provincial de Chanchamayo
Desarrollo integral de la población.
Credibilidad por no lograr mejoras en el ambiente
Medios de comunicación, radio y televisión
Calidad ambiental adecuada y saludable.
Deficiencia en los sistemas de comunicación con la municipalidad e instituciones.
Calidad ambiental adecuada y saludable.
Deterioro en la unidad familiar y valores sociales de la población.
Conflictos EstrategiasPoblación urbana. DIRESA –JUNÍN.
Direc. Regional de Educación.Intensa difusión de las mejoras en la
prestación del servicio.
Municipalidad distrital de San Ramón, DIRESA, Defensoría del
Pueblo.
Vigilancia y apoyo de las actividades que favorezcan la adopción de
hábitos y costumbres saludables.
Organizados para la vigilancia de la limpieza de la ciudad y opinan
acerca de la prestación del servicio.
Coordinar, apoyar actividades de salud y ambiente impactos sobre la
salud
Municipalidad y DIRESA – JUNÍN, Dirección Regional de Educación.
Mesas de diálogo y apoyo técnico a través del Frente Marrón - Gestión
de residuos sólidos
Municipalidad y Población peri-urbana
Capacitación en saneamiento y salubridad a los trabajadores y
población en general
Programas de sensibilización temas ambientales a a escolares.
Población, Municipalidad de San Ramón, DIRESA, UGEL
Chanchamayo
Coordina, apoya las obras de mejoramiento del manejo integral
de los RSM.
Población, Municipalidad, DIRESA, UGEL Chanchamayo
Difusión para generar corriente de opinión a favor del medio ambiente.
Población, Municipalidad, DIRESA, UGEL Chanchamayo, medios de
comunicación.
Motivando cambios de conducta a favor del medio ambiente.
ALTERNATIVA 1
Recolección y transporte
Prácticas de la población
Gestión Administrativa y financiera
Reaprovechamiento
Almacenamiento y Barrido
· Construcción de infraestructura para el almacenamiento
· Adquisición de equipos de almacenamiento público y barrido.
· Elaboración de manual operativo de barrido.
i) Adquisición de equipamiento de recolección y transporte.
ii) Elaboración de mecanismos de rutas y horarios
iii) Adquisición de vehículos para recolección de RSM
a. Implementación de programas de difusión y sensibilización de respeto y hábitos saludables a la salud y el ambiente dirigido a la población.
b. Implementación de programas de difusión y sensibilización de pago por el servicio.
1. Talleres en temas administrativos y financieros relacionados al costeo del servicio RSM.
2. Implementación de políticas de incentivo a la puntualidad.
5. Instalación de infraestructura para reaprovechamiento y MANEJO SEMI MECANIZADO
6. Adquisición de equipamiento para reaprovechamiento.
7. Construcción de infraestructura para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos
Infraestructura de disposición final
11. Construcción de infraestructura de disposición final.
12. Manejo de disposicion final SEMI MECANIZADO
13. Adquisición de equipamiento para disposición final.
14. Campañas de difusión de normas y sanciones.
ALTERNATIVA 2
Almacenamiento y Barrido
Recolección y transporte
Prácticas de la población
Gestión Administrativa y financiera
Reaprovechamiento
· Construcción de infraestructura para el almacenamiento
· Adquisición de equipos de almacenamiento público y barrido.
· Elaboración de manual operativo de barrido
a. Adquisición de equipamiento de recolección y transporte.
b. Elaboración de rutas y horarios
c. Adquisición de equipamiento para recolección de RSM
1. Implementación de programas de difusión y sensibilización de respeto y hábitos saludables a la salud y el ambiente dirigido a la población
2. Implementación de programas de difusión y sensibilización de pago por el servicio
3. Talleres en temas administrativos y financieros relacionados al costeo del servicio RSM.
4. Implementación de políticas de incentivo a la puntualidad.
8. Instalación de infraestructura para reaprovechamiento y MANEJO MANUAL
9. Adquisición de equipamiento para reaprovechamiento.
10. Construcción de infraestructura para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos
Infraestructura de disposición final
14. Construcción de infraestructura de disposición final.
12. Manejo de disposicion final MANUAL
13. Adquisición de equipamiento para disposición final.
14. Campañas de difusión de normas y sanciones.
ANALISIS DE RIESGO
PREGUNTASA. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) SI NO
X
XB. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) Si No SI NO
X
X
X
XC. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No SI NO
X
X
1. ¿La localización escogida para la ubicación de la Planta de Reaprovechamiento y/o del Relleno Sanitario evita su exposición a peligros de origen natural?
2. Si la localización prevista para la Planta de Reaprovechamiento y/o del Relleno Sanitario lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
1. ¿La infraestructura de la Planta de Reaprovechamiento y/o del Relleno Sanitario va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecucióndel proyecto?
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
COMPONENTES
Si No
Por cuantoEspacio afectad
VARIABLES AMBIENTALES
Tran
sito
rio
Perm
anen
te
Nac
iona
l
MEDIO FISICOSUELO
X X
X X
X X
Los movimientos de tierras y obras de construcción generarán residuos X XEs posible que la ejecución de obras contaminen el suelo X XAGUA
X X
AIRE
X X
Se generarán ruidos por la ejecución de obras de infraestructura para el relleno sanitario. X X
X
X
X X
X X
MEDIO BIOLÓGICOVEGETACIÓN
X
X X
FAUNA
X X
MEDIO SOCIO-ECONÓMICO - CULTURALEs necesario reasentar a las familias ubicadas en la zona del proyecto
X X
Se ocasionarán daños sobre la propiedad de la población. X
X
La ejecución de las obras interrumpirán el tráfico actual. X
La ejecución de obras de infraestructura-reaprovechamiento manual demandará el movimiento de tierras
La ejecución de las obras de infraestructura para el relleno sanitario demandará el movimiento de tierras
Se aperturarán vías de acceso para la maquinaria a utilizarse en la ejecución de las infraestructuras.
Es posible que los cursos de agua sean afectados por negligencias como vertidos de aceites y grasas durante la ejecución de obras
Se generarán ruidos por la ejecución de obras de infraestructura para reaprovechamiento semimecanizado.
Se utilizarán explosivos para la ejecución de las obras de infraestructura para el reaprovechamiento semimecanizado.
Se utilizarán explosivos para la ejecución de las obras de infraestructura para el relleno sanitario.
Se contaminará el aire con partículas por la ejecución de las obras de infraestructura para reaprovechamiento semimecanizado.
Se contaminará el aire con partículas por la ejecución de las obras de infraestructura para el relleno sanitario.
Pérdida de especies vegetales, endémicas (exclusivas de la zona), especies protegidas o ejemplares emblemáticos.
La apertura de accesos, ocasionarán daños sobre la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea.
Las condiciones de hábitat para ciertas especies se modificarán. Se causarán daños sobre las madrigueras, nidos hábitats de vida silvestre, etc.
Los vecinos al proyecto están de acuerdo con la presencia de las infraestructuras para residuos sólidos.
Es posible que se genere alteración en la vida cotidiana a causa de las obras de construcción.
X
Es posible que los campamentos generen problemas de saneamiento. X XPAISAJESe afectará visualmente el entorno por la ejecución de las obras. X
Los operarios que ejecutan las obras de infraestructura para el reaprovechamiento manual realizarán trabajos de alto riesgo.
COMPONENTES
Espacio afectad Magnitud de efe
Reg
iona
l
Loca
l
Fuer
te
Mod
erad
o
Leve
MEDIO FISICOSUELO
X X
X X
X X
X XX X
AGUA
X X
AIRE
X X
X X
X X
X X
MEDIO BIOLÓGICOVEGETACIÓN
X X
FAUNA
X X
MEDIO SOCIO-ECONÓMICO - CULTURAL
X X
X XPAISAJE
ETAPAS DE MANEJO
N° ITEMS
1 Generación SI2 Segregación domicil NO3 Almacenamiento SI4 Recolección y barri SI5 Transporte directo SI6 Transferencia NO7 Disposición final SI (Botadero)8 Segregación en pla SI
9NO
10 SI
11 Comercialización SI
SERVICIO COBERTURA
Almacenamiento 1
Barrido 5
63%
Reaprovechamiento 0
Disposición Final
SITUACION ACTUAL
Tratamiento de residuos peligrosos
Reaprovechamiento de residuos
Nª DE PERSONAL
Mercado modelo
8.9 km/día (34.36%)
Recolección y Transporte
02 volquetes 02 choferes 10 personas
SITUACION ACTUAL
El almacenamiento en el mercado modelo se realiza mediante cilindros de plástico, metal y contenedor de polietileno de alta densidad de 250 litros de capacidad, en el “Mini Mercado” sólo se almacena en bolsas de polietileno, latas, cajas y cartones.
El barrido se inicia a la 12:00 p.m. hasta las 5:00 a.m, y se cuenta con 5 barrenderas distribuidas en 5 rutas que abarca San Ramón antiguo (casco Urbano). Se realiza el barrido completo abarcando un total 8.9 km/día con un promedio de 1.78 Km lineales/barrendera.
La ciudad de San Ramón cuenta con vías sin pavimentar principalmente en las zonas 2 y 3 que deteriora el vehículo recolector, esto representa al 70% del recorrido establecido, reflejándose en la insatisfacción del 37% de la población por el mal estado de las vías de acceso.
A la fecha la municipalidad viene realizando a manera de piloto la segregación artesanal del residuo aprovechables (latas, botellas descartables, plásticos, papel, cartón y caucho) equivalente a 11,705 kg en el primer semestre del 2009 a razón de prueba piloto.
La disposición final de los residuos sólidos municipales se realiza en el botadero controlado ubicado en el Anexo San Juan de Tulumayo de propiedad de la Municipalidad del distrito de San Ramón, a 6.5 Km. de la ciudad.
Año Población Viviendas
2007 26.088 7.685
2008 26.531 7.685
2009 26.975 7.814
2010 27.418 7.942
2011 27.888 8.078
2012 28.358 8.214
2013 28.697 8.313
2014 29.219 8.464
2015 29.74 8.615
2016 30.262 8.766
2017 30.784 8.917
2018 31.306 9.068
Indicadores de Pobreza (%)
Perú Junín Chanchamayo
Incidencia de Pobreza Total 39.3 43 46.9
Incidencia de Pobreza Extrema 13.7 13.4 12.6
Nº AREA TERRITORIALAGUA DESAGÜE ELECTRIC
% % %1 CERCADO 100 100 100
2 URB. LA LIBERTD 90 95 100
3 AAHH TAMBO EL SOL 100 100 100
4 URB. SAN ANTONIO 100 100 100
5 AA.HH NUEVA VISTA 90 95 100
6 AA.HH JUAN PABLO II 100 100 100
7 AA.HH PRIMAVERA 100 100 100
8 AA.HH VILLA EL TRIUNFO 100 100 100
9 AA.HH PLAYA HERMOSA 80 ---- 100
10 CAMPAMENTO CHINO 100 100 100
11 URB. ARIAS DAVILA 100 100 100
12 URB. CARLOS NORIEGA 40 80 100
13 URB. ARIAS DAVILA 100 100 100
14 URB. VIRGEN DEL ROSARIO 40 10 100
15 30 ---- 100
Indicadores de Pobreza (%) 16 URB. EL MILAGRO 100 100 100
San Ramón 17 URB. LAS PALMAS 100 100 100
31.5 18 URB.EL MILAGRO MINERO 80 80 100
5.9 19 30 100
20 URB. EL AMAUTA 20 ---- 100
21 URB.VIRGEN DEL CARMEN 20 ---- 100
22 URB.SAN FELIX 30 ---- 100
23 URB.PADRE LARIOS 100 100 100
24 URB.DANIEL A. CARRION 80 ---- 100
25 AA.HH EL PROGRESO 90 ---- 100
26 URB.PUENTE VICTORIA 60 ---- 100
27 URB. BELEN 90 80 60
28 AA.HH MILAFLORES 90 ---- 100
29 URB. EL PEDREGAL 90 90 100
30 SECTOR SALSIPUEDES 60 ---- 100
31 PUENTE HERRERIA 40 ---- 100
URB.LOS PINOS, VILLA LOS CEDROS, VISTA ALEGRE Y PUERTA DE ORO
URB.ORTEGA Y JUAN SANTOS ATAHUALPA
PISTAS VEREDAS
% %96 100
3 10
60 60
---- ----
---- 30
---- 2
---- 86
5 5
---- 10
---- ----
---- ----
---- ----
---- ----
---- ----
---- ----
---- ----
---- ----
10
---- ----
---- ----
---- ----
---- ----
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---- ----
---- ----
---- ----
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ENFERMEDADES DIARREICAS, RESPIRATORIAS Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL DISTRITO DE SAN
CasosAÑO 2007
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul AgoDiarreicas 44 57 28 27 27 40 34 25Respiratorias 124 97 188 164 192 227 96 204Desnutrición crónica 7 8 3 7 5 6 15 3
ENFERMEDADES DIARREICAS, RESPIRATORIAS Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL DISTRITO DE SAN
CasosAÑO 2008
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul AgoDiarreicas 20 27 36 75 50 102 90 50Respiratorias 194 166 243 273 206 255 173 128Desnutrición crónica 4 8 5 7 15 16 15 13
ENFERMEDADES RECURRENTES EN MENORES DE 14 AÑOS EN EL DISTRITO DE SAN RAMÓN
CasosAÑO 2007
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul AgoGiardiasis 46 62 52 52 39 39 24 74Parasitoide intestinal 30 33 23 23 22 22 34 32Ascariasis 54 47 29 29 37 14 16 34Enferm. bronquiales 28 17 18 18 20 20 10 44Caries de la dentina 4 15 10 10 29 28 23 19Infección de la piel 25 32 18 18 19 19 13 3Impetigo 17 27 12 12 23 23 12 16Infecc.vías urinarias 15 26 17 17 11 11 5 14Micosis 10 17 18 18 16 16 8 19Otitis 9 4 4 4 12 12 5 5Dermatitis 8 10 5 9 6 6 5 9Escabiosis 10 7 2 2 8 8 7 8Anemia 8 3 3 2 2 2 7 3
ENFERMEDADES RECURRENTES EN MENORES DE 14 AÑOS EN EL DISTRITO DE SAN RAMÓN
CasosAÑO 2008
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul AgoGiardiasis 32 61 60 60 51 67 59 51Parasitoide intestinal 38 40 64 36 40 71 60 44Ascariasis 25 17 27 28 20 42 35 33Enferm. bronquiales 20 27 51 48 46 45 34 27Caries de la dentina 29 38 15 9 40 45 77 59Infección de la piel 17 10 16 7 5 8 16 4Infecc.vías urinarias 7 18 19 10 22 16 17 13Micosis 14 7 10 5 9 9 5 12Dermatitis 5 12 3 6 9 9 10 7Escabiosis 9 11 8 6 9 7 3 7Anemia 8 10 8 7 14 14 8 7
ENFERMEDADES DIARREICAS, RESPIRATORIAS Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL DISTRITO DE SANAÑO 2007
Set Oct Nov Dic Total47 34 17 27 407
121 165 108 194 18809 5 3 5 76
ENFERMEDADES DIARREICAS, RESPIRATORIAS Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL DISTRITO DE SANAÑO 2008
Set Oct Nov Dic Total37 39 67 43 636
270 210 244 288 26504 5 9 16 117
ENFERMEDADES RECURRENTES EN MENORES DE 14 AÑOS EN EL DISTRITO DE SAN RAMÓNAÑO 2007
Set Oct Nov Dic Total27 42 30 65 552
32 24 32 63 370
21 25 6 13 32519 46 15 29 284
34 26 0 10 208
12 8 10 10 187
9 11 8 13 183
8 16 3 18 161
13 17 3 5 160
7 6 3 5 76
4 3 2 5 72
10 5 1 3 71
2 7 4 5 48
ENFERMEDADES RECURRENTES EN MENORES DE 14 AÑOS EN EL DISTRITO DE SAN RAMÓNAÑO 2008
Set Oct Nov Dic Total30 53 35 43 602
51 97 29 41 611
17 42 17 39 342
48 40 18 32 436
13 21 28 42 416
6 8 2 10 602
19 19 7 20 611
13 15 12 10 342
4 6 8 11 436
9 3 8 12 416
10 10 25 16 602
Población del Distrito de San RamónCENSO URBANO RURAL TOTAL
1993 12,905 9,063 21,9682007 19,041 7,047 26,088
Vivienda del Distrito de San RamónCENSO URBANO RURAL TOTAL
1993 - - 4,7502007 4,966 2,591 7,557
Incremento de las Principales Enfermedades en la Población InfantilCASOS AÑO 2007 AÑO 2008 INCREMENTO
Diarreicas 407 636 229Respiratorias 1880 2650 770Desnutrición crónica 76 117 41TOTAL 2363 3403 1040
Enfermedades Recurrentes en Menores de 14 AñosCASOS AÑO 2007 AÑO 2008 INCREMENTO
Giardiasis 552 602 50
Parasitoide intestinal 370 611 241
Ascariasis 325 342 17
Enferm. bronquiales 284 436 152
Caries de la dentina 208 416 208
Infección de la piel 187 602 415
Impetigo 183 611 428
Infecc.vías urinarias 161 342 181
Micosis 160 436 276
Otitis 76 416 340
Dermatitis 72 602 530
Escabiosis 71 611 540
Anemia 48 342 294
Número de Hogares en el Distrito de San RamónNOMBRE ÁREA N° DE HOGARES NIVEL DE EXCLUSIÓN
Lourdes – oxabamba Rural 43 1
Puente Herrería Urbana 95 2
Chunchuyacu Urbana 118 2
Salsipuedes Urbana 78 2
La Codiciada Rural 42 2
La Auvernia Rural 48 2
San Jacinto Urbana 65 2
Chalhuapuquio Urbana 65 1
C.P Naranjal Urbana 193 2
Huacará Urbana 157 2
Pedregal Urbana 77 2
Chincana Rural 93 1
San Juan de Tulumayo Rural 48 1
San Pedro de Cañaveral Rural 54 2
Don Bosco Rural 43 1
La Esperanza Rural 47 1
Quebrada Santa Rosa Rural 95 1
Anexo Catorce Rural 43 1
Las Malvinas Urbana 79 2
Total 1483
FIN INDICADORES
FIN INDICADORES
FIN ULTIMO Contribuir a la mejora la calidad de vida de la población
Disminución de enfermedades en un 4% (tifoidea, colera, disenteria, etc)
PROPOSITO Adecuada Gestion integral de residuos sólidos en la ciudad de San Ramón.
* Cantidad diaria de residuos sólidos recuperados y dispuestos adecuadamente al 2019. * El 100% de los RSM recolectados son dispuestos en el Relleno Sanitario al cabo de un años de operación. * El 100% del plan de manejo0 ambiental es ejecutado al cabo del primer año.
COMPONENTE 1. Adecuado almacenamiento y barrido de calles.2. Suficiente capacidad operativa de recolección y transporte.3. Eficiente recuperación y aprovechamiento de residuos sólido.4. Suficiente infraestructura para la disposición final de residuos sólidos.6. Eficiente sistema de pago de los servicios7. Elevada supervisión y monitoreo del servicio8.Actualizacion de la ordenanza que regula el manejo de residuos sólidos en el distrito.9. Implementación de difusión de normas y sanciones.10. Implementación programas formales de sensibilización ambiental.11. Adecuados hábitos en el manejo de residuos sólidos.12. Suficiente difusión sobre el pago de los servicio.
1.1Nº de papeleras instaladas al 2010. 2.1Cantidad de residuos sólidos recolectados por mes.3.1Cantidad de residuos sólidos aprovechados por mes Cantidad de R.S. depositados por mes4.1N° de personal capacitado al 2010.5.1Disminución del nivel de morosidad cada año6.1Eficiencia del servicio Al 100%7.1Elaboración de la Ordenanza Marco al 2010.8.1 Actividades de difusión de normas al 20199.1 N° de pobladores sensibilizados por año10.1N° de docentes y alumnos capacitados por año.11.1 N° de jefes de familia informados por año.
ACTIVIDADES Act.1- Adquisición de equipo de almacenamiento público y barrido de calles.Act.2.-Adquisición de vehículos compactadores, herramientas, uniformes y otrosAct.4- Construcción de infraestructura para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos orgánicos.Act.5- Adquisición de equipamiento para aprovechamiento y disposición final.Act.6- Realización de talleres de capacitación e implementacion en Eficiente Gestión Técnica, Administrativa Financiera y normativa. Act.7- Implementación de programas de sensiblilización a la población. Act.8- Implementacion de PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL¨CASA POR CASA. Act.9- Implemnetacion de PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .
1.1Compras, costo S/. 162,229.00 al 2010.1.2Compras, costo S/. 657,540.00 al 2010.1.4Obra, costo S/. 766,578.92 al 2010.1.5Compras, costo S/. 554,218.00 al 2010.1.6 Costos de capacitación en implementacion S/. 16,000.00 al 2010.1.7 Costo Implementación de programas de sensiblilización S/. 27,720.00 al 2010.1.8 Costo Implementacion de PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL¨CASA POR CASA S/. 56,900.00 1.9 Costo de Implemnetacion de PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS S/. 38,300.00
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Encuestas a la poblacion, Registro de establecimiento de salud.
Elevada y constante participacion de la poblacion.
* Reporte de pesaje de residuosrecolectados y recuperados. * Registro de volumen, viajes y peso de RSM que ingresan al RSM. * Fotos e Informes.
EL sistema integral degestión, se adaptaadecuadamente a laorganización municipal y existe voluntad municipal de que el RSM sea operado y mantenido eficientemente.
< Informe mensual de la G. deServicios Públicos Locales MDSRInforme mensual de la G. deServicios Púbicos Locales MDSR< Informe mensual de la G. deServicios Púbico Locales MDSR< Informe mensual de la G. deServicios Púbicos Locales MDSR<informe mensual de la G. deServicios Púbicos Locales MDSR< Informe mensual de la G. deServicios Púbicos Locales MDSR< Informe mensual de la G. deServicios Púbicos Locales MDSR< Informe mensual de la G. deServicios Púbicos Locales MDSR
< Eficiencia en la actividad.< Personal trabaja bajo laeficiencia estimada secumple las estrategias de< ecolección< los segregadores formansu microempresas< El relleno sanitario y laplanta de tratamientoopera óptimamente< Realizada la capacitaciónse optimiza la gestión.< El nuevo sistemafunciona correctamente.< Adecuada fiscalización< Cumplimiento de laordenanza.< Correcta aplicación desanciones.< las población participadel proyecto< Los centros educativoscolaboran.< los pagos de arbitriosaumentan.
< Contratos, facturas informes.< Contratos, facturase informes.< Numero de segregadoresformalizados< Contrato de obras, apoyo deformalización.< Contratos, facturas e informes.contrato de consultorías< Informe de Oficina de< Presupuesto< Municipalidad Distrital< Municipalidad Distrital< Municipalidad Distrital< Registro e informe de difusión< contrato e informe de difusión< contrato e informe de difusión< Informe de Oficina de Presupuesto < Documento de liquidacion de obra
< Cumplimiento de Plazosestablecidos.<Cumplimiento de Plazosestablecidos.< Activa participación desegregadores< Correcta inversión.< Correcta inversión.< El personal capacitadoaplica lo aprendido.< El manejo de cobranzassimplifica actividades demultas< Adecuado monitoreo delproyecto< la difusión de ordenanzaes trasversal.< La norma es acepta y secumple lo establecido.< La población no esindiferente y participa.< Los centros educativoscolaboran activamente.< Se fortalece laparticipación ciudadana
ASISTENCIA EN EDUCACION Total %
7410 100
De 6 a 11 años 3390 45.75
De 12 a 16 años 2761 37.26
De 17 a 24 años 1259 16.99
4638 54.03
Hombres 2412 52.01
Mujeres 2226 47.99
Población analfabeta (15 y más años) 1174 13.68
Hombres 343 29.22
Mujeres 831 70.78
Urbana 608 51.79
Rural 566 48.21
Total 8584 100.00
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años)
Población con educación superior (15 y más años)
CENSO POB. URBANA POB. RURAL TOTAL TASA %
1981 12.244
1993 12.905 9.063 21.968 4.99
2007 19.041 7.047 26.088 1.70