Tema 8
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Textiles Briman, SAC/ Santa Teresa 190Ávila, CP 03014Teléfono 509 555-0190 Fax 509 555-0191NIF: A03030300
NOTA DE PEDIDONÚMERO DE NOTA:
7445FECHA:
1 de febreroDESTINATARIO DEL PEDIDO
Nombre de la empresa: textil El Dedal, SLDomicilio completo: calle Acueducto, 21 de Sevilla
CONDICIONES DE LA COMPRAForma de envío: Transportes Rerápido Forma de entrega: 13 días
Forma de pago: al contado Lugar de entrega: No especificado
Otras condiciones: Los portes los paga el comprador y los realiza Hay un descuento de 15%
Nº unidades Nombre del artículo Precio unidad Importe total(IVA NO INCLUIDO)
300 XP 20 5.100,00 €
EL/LA JEFE/A DE COMPRAS DE: Antonio Martínez De La Hoz
Fdo.: Antonio Martínez De La Hoz
Actividades Finales:1. La empresa mayorista Textiles Briman, SA, de Ávila, NIF A03030300, domiciliada en la calle Santa Teresa 190, CP 03014, realizó un pedido de 300 camisas del modelo XP a la empresa textil El Dedal, SL, NIF B08494847, domiciliada en la calle Acueducto, 21 de Sevilla CP 41028. El precio por camisa es de 20 euros.a) Realiza la nota de pedido número 7445, el día 1 de febrero, indicando que el plazo de entrega ha de ser de trece días –en los almacenes del comprador-, el pago será al contado, los portes los paga el comprador y los realiza Transportes Rerápido. El vendedor realizará un descuento del 15%.
El Dedal S.LC/ Acueducto, 21 ALBARÁN
NÚMERO DE ALBARÁN:808
CORRESPONDIENTE A SU PEDIDO NÚMERO:7445
FECHA:07-feb.
ENTREGADO ANombre de la empresa: Textiles Briman SA
Domicilio completo: C/ Santa Teresa 190
Forma de envío:Transportes Rerápido
Forma de pago: Al contado
N º unidades Nombre del artículo Precio unidad Importe total(IVA NO INCLUIDO)
300 XP 20 5.100,00 €
REVISADO Y CONFORME, EL JEFE DE ALMACÉN,
Fdo.: Aurora del Monte.
Fecha de recepción de las mercancías: 7 Febrero
INCIDENCIAS:
b) Cumplimenta el albarán número 808 correspondiente a la entrega de las camisas, que fueron enviadas 6 días después de que se redactara la nota de pedido y recibidas un día después. La encargada del almacén de la empresa compradora es Aurora del Monte.
Sevilla
Teléfono 509 575-0
170 Fax 509 557-4191
c) Redacta la nota de transporte de la operación, suponiendo que las mercancías fueron enviadas a través de Transportes Rerápido el mismo día que se redactó el albarán. El envío se realizó teniendo en cuenta que las mercancías pesaban 75 Kg. y que el peso de cada Kg. para ese tipo de producto es de 0,20 euros. No seprodujeron otros gastos. El tipo de IVA aplicado por la empresa de transportes fue el 21% habitual.
Transportes Rerápido
NOTA DE TRANSPORTE
REMITENTE:Nombre de la empresa: El Dedal SL
Domicilio completo: C/ Acueducto, 21Sevilla
DESTINATARIO/CONSIGNATARIO:Nombre de la empresa: Textiles Briman, SA
Domicilio completo: C/ Santa Teresa 190Ávila, CP 03014
DATOS DEL PORTE: P O R T ES :
□ PAGADOS □ DEBIDOS □ REEMBOLSO
Nº Nombre del artículo unidades
Nº de bultos Peso por bulto (KG)
Nº total KG.
300 Camisas XP 75 kg 0.2 15
TOTAL 75 KgIMPORTE DEL SERVICIO:
KG. Precio/ KG
Bultos Precio/ Bulto
Gastos Base TipoImponible IVA
CuotaIVA
ImporteTotal
75 Kg. 0.2 21% 18.15
TOTAL 18.15
SALIDA:Lugar: Sevilla
Fecha: 07-FebHora: 07:00
RECEPCIÓN:Antonio Martínez De La Hoz
Responsable:Fecha: 07-FebHora: 16:00
2. Talleres Ramírez, que están situados en la calle Candelas, 29 de Sevilla, CP41042 y NIF 1121121T, realizó el día 2 de febrero, un pedido de 10 piezas de recambio modelo ERT-123 a Fundiciones del Bosque, SA, NIF A48333333, domiciliada en calle Ramiro, 7 de Granada, código postal 18025. Las piezas deben ser entregadas en el plazo máximo de siete días en el domicilio del comprador. El precio de la mercancía es el que figura en el catálogo del año en curso 100 €/unidad y el pago de la mercancía se realizará en dos pagos a entregar dentro de 30 y 60días desde el momento de la emisión de la factura. Los portes los realiza el vendedor pero son pagados por el comprador.
a) Confecciona la nota de pedido número 4146.
Talleres RamírezCalle Candelas, 29 Sevilla, CP 41042Teléfono (509) 575-0150 Fax (509) 555-5192NIF 1121121T
NOTA DE PEDIDO
NÚMERO DE NOTA:4146
FECHA:2 de febrero
DESTINATARIO DEL PEDIDONombre de la empresa
vendedora:Fundiciones del Bosque, SA
Domicilio completo: calle Ramiro, 7 de Granada, código postal 18025
CONDICIONES DE LA COMPRAForma de envío:
BancoPlazo de entrega:
7 Días
Forma de pago:30 y 60 Días desde el dia del pedido
Lugar de entrega: Domicilio
Otras condiciones:Los Portes son pagados por e comprador
N º unidades Nombre del artículo Precio unidad Importe total(IVA NO INCLUIDO)
10 100 € 1.000,00 €
EL/LA JEFE/A DE COMPRAS DE Sandra Felicidad González
Fdo.: Presidente de la empresa
b) Realiza el mismo pedido mediante una carta comercial.
Talleres RamírezC/ Candelas, 29Sevilla - 41042
Fundiciones del Bosque, S.A C/ Ramiro, 7Granada, 18025
Estimados señores.
Sevilla, 2 de Febrero de 2013
Queremos comunicarles que nuestra empresa Talleres Ramírez, quiere realizar un pedido a su empresa, por motivo de ello les informo a continuación dicho pedido.
10 Piezas de recambio modelo ERT-123, que tiene un precio de 100€/u.
La mercancía deberá ser descargada en nuestro almacén C/ Las Candelas, nº 29. Y les informamos de que los portes los realiza el vendedor pero son pagados por el comprador.
.
Atentos saludos.
Talleres Ramírez, S.A
La Jefa de comprasMaría González Ruiz
Firma
c) Realiza la nota de entrega o albarán número 205. Las mercancías fueron enviadas 4 días después de que se redactara el pedido y llegaron tras dos días de viaje. Las recibió y comprobó Jaime Núñez, el Jefe del Almacén.
Fundiciones del Bosque, SACalle Ramiro, 718025
ALBARÁN
NÚMERO DE ALBARÁN:205
CORRESPONDIENTE A SU PEDIDO NÚMERO:4146
FECHA:06-feb.
ENTREGADO ANombre de la empresa: Talleres Ramírez
Domicilio completo: Calle Candelas, 29Sevilla, CP 41042
Forma de envío: Transporte del Vendedor
Portes:Pagados por el comprador
Forma de pago: Banco
Lugar de entrega: Domicilio del comprador
Nº unidades Nombre del artículo Precio unidad Importe total(IVA NO INCLUIDO)
10 ERT-123 100 1.000,00 €
REVISADO Y CONFORME,EL JEFE DE ALMACÉN, Fernando Fernández Ruiz
Fdo.: Presidente
Fecha de recepción de las mercancías: 6 De Febrero de 2012
d) Redacta la nota de transporte de la operación sabiendo que cada pieza pesó 15Kg. Y que las condiciones son las mismas que las del ejercicio anterior ya que es realizado por la misma empresa.
Fundiciones del Bosque, S.AC/ Ramiro,7
Granada, 18025
Teléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191
N.I.F./C.I.F.
NOTA DE TRANSPORTEREMITENTE:
Nombre de la empresa: Fundiciones del Bosque, S.A
Domicilio completo: C/ Ramiro,7Granada 18025
DESTINATARIO/CONSIGNATARIO:Nombre de la empresa: Talleres Ramírez
Domicilio completo: C/ Candelas, 29Sevilla 41042N.I.F 1121121T
DATOS DEL PORTE: P O R T ES :
X PAGADOS □ DEBIDOS □ REEMBOLSO
Nºunidades
Nombre del artículo Nº de bultos Peso por Nº total KG. bulto(KG)
10 ERT-123 1 15 150
TOTAL
IMPORTE DEL SERVICIO:KG. Precio/
KGBultos Precio/ Gastos
BultoBase
ImponibleTipo Cuota ImporteIVA IVA Total
150 15 €/u 1 21% 31.50 181.50€TOTAL 181.50€
SALIDA:
Lugar: Granada
Fecha: 7 de FebreroHora: 10:00 pm
RECEPCIÓN:
Responsable: Fernando Fernández Ruiz
Fecha: 9 de FebreroHora: 20:00 pm
3Realiza la factura número 1, correspondiente a la venta abajo detallada, que efectuó el día 9 de septiembre de este año, la empresa Industrias Latinas, S.A. de Palencia, con NIF A28303344, domiciliada en la calle La Puebla 49, código postal34002 a la empresa Mayoristas Reunidos, NIF 49499494, domiciliada en C/ del Río,45 3º K de Zamora, CP 49094:
- 300 unidades del artículo X, a 1.900 euros/unidad.- Descuento: 10%- IVA 21%- Transportes: 21.000 euros.- Embalajes: 3.000 euros
Industrias Latinas, S.Acalle La Puebla 49Palencia, Código postalTeléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191NIF A28303344
FACTURA
Factura número: 1Correspondiente al pedido Nº: 05Fecha: 9 de septiembre 2011ClienteNombre: Virginia Rodríguez Revilla Empresa: Mayoristas Reunidos Dirección: C/ del Río, 45 3º K Localidad: -Provincia: ZamoraC.P.: 49094Telf.: -N.I.F./C.I.F. 49499494
CANTIDAD DESCRIPCIÓNPRECIO UNIDAD
TIPO IVA IMPORTE
300 Articulo X 1900 21% 570.000,00
Importe Bruto 570.000,00Descuento 10% -57.000,00
---------------Importe Neto 513.000,00
Embalajes 3.000,00Transportes 21.000,00
Base Imponible 21% 537.000,00
TIPO IVA 21% 10% 4%BASE
IMPONIBLE 537.000,00 537.000,00CUOTA IVA 112770 112.770,00
IMPORTE TOTAL FACTURA 649.770,00 €4. Industrias Latinas, SA, realizó el día 10 de Mayo una venta a la empresa Comercial Marinera de Asturias, NIF B50323233, domiciliada en la avenida del Monte, 22 de Oviedo, CP 33033. Realiza la factura número 3, sabiendo que la operación presenta las siguientes características:- 900 unidades del artículo “K” a 3.000 euros/unidad.
- 600 unidades del artículo “L” a 1.200 euros/unidad.- Descuento del 7%- IVA: tipo general.- Gastos:Transporte: 20.000 euros Embalajes: 6.000 euros Seguros: 14.000 euros.
Industrias Latinas, S.Acalle La Puebla 49
Palencia, Código postalTeléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191NIF A28303344
FACTURA
Factura número: 3Correspondiente al pedido N º : 04Fecha: 10/05/2013ClienteNombre: Sandra BahilloEmpresa: Comercial Marinera de AsturiasDirección: avenida del Monte, 22Localidad: Oviedo Provincia: Asturias C.P.: 33033Telf.: -N.I.F./C.I.F. B50323233
CANTIDAD DESCRIPCIÓNPRECIO UNIDAD
TIPO IVA IMPORTE
900 K 3000 21% 2.700.000,00600 L 1200 21% 720.000,00
Importe Bruto 3.420.000,00Descuento de 7% -239.400,00
---------------Importe Neto 3.180.600,00
Transporte 20.000,00Seguros 14.000,00Embalaje 6.000,00
Base Imponible 21% 3.220.600,00TIPO IVA 21% 10% 4%
BASE IMPONIBLE 3.220.600,00 3.220.600,00CUOTA IVA 676326 676.326,00
IMPORTE TOTAL FACTURA3.896.926,00
€5. EMIPRADOS, S.A., es una empresa de Málaga que tiene como principal actividad la venta mayorista de productos destinados a la hostelería. Su sede central está en la Avda. del Mar, 23 (CP 29017) de esa ciudad y su NIF es 29-2597858-K. Con motivo del inicio de la temporada turística alta esta empresa siempre pone en marcha una campaña promocional de sus productos destinada a
los diferentes bares y hoteles de la zona. El pasado 25 de Marzo, Luisa Martínez, Jefa de Compras de PONTEALSOL, S.L., un hotel de la misma ciudad de Málaga que tiene su sede en la Avenida de las Acacias, número 312, CP 29018 (N879582547L), realizó una nota de pedido con referencia DC- 456/23, en la que solicitaba a EMIPRADOS, S.A. el envío de los siguientes productos:
- 10 Cafeteras profesionales, Ref. 34KI: 2.300 euros/unidad.- 200 Manteles, Ref. 093LJ: 40 euros/unidad.- 500 Sábanas ERTE, ref. ju87: 12 euros/unidad.
EMIPRADOS, S.A.Avda. del Mar, 23Málaga, CP 29017N.I.F.29-2597858-K
NOTA DE PEDIDO
NÚMERO DE NOTA:DC- 456/23
FECHA:25 de marzo de 2012
DESTINATARIO DEL PEDIDONombre de la empresa
vendedora:PONTEALSOL, S.L.,
Domicilio completo: Avenida de las Acacias, número 312, CP 29018 (N879582547L)
CONDICIONES DE LA COMPRAForma de envío:
Mediante una empresa llamada QuérapidoPlazo de entrega:
25 marzo del 2012Forma de pago:
cuenta bancariaLugar de entrega:
El Hotel
Otras condiciones:El transporte vale 100€ y un descuento del 5%
Nº unidades Nombre del artículo Precio unidad Importe total(IVA NO INCLUIDO)
10 Cafeteras profesionales, Ref.34KI 2300 23.000,00 €
200 Manteles, Ref. 093LJ 40 8.000,00 €500 Sábanas ERTE, ref. ju87 12 6.000,00 €
Total 37.000,00 €
EL/LA JEFE/A DE COMPRAS DE Luisa Martínez
Fdo.: El presidente
Luisa también indicó en la nota de pedido que deseaba que se le aplicara el descuento del 5% habitual. Los portes fueron realizados por Trasportes Quérapido y su coste ascendió a 100 euros, que acordaron que pagaría elcomprador. También indicó que correspondían al comprador el pago de un Seguro de 150 euros y Embalajes por 75 euros.Redacta la factura número 9-KR que elaboró un mes después la empresavendedora, sabiendo que el tipo impositivo aplicable fue del 18%.
EMIPRADOS, S.AAvda. del Mar, 23Malaga, CP 29017N.I.F.29-2597858-K
FACTURAFactura número: 9-KRCorrespondiente al pedido Nº: DC- 456/23Fecha: 25/03/2012ClienteNombre: Luisa MartínezEmpresa: PONTEALSOL, S.LDirección: Avenida de las Acacias, número 312Localidad: - Provincia: Malaga C.P.: 29018Telf.: -N.I.F./C.I.F. N879582547L
CANTIDAD DESCRIPCIÓNPRECIO UNIDAD TIPO IVA IMPORTE
10 Cafeteras profesionales, Ref. 34KI 2300 21% 23.000,00200 Manteles, Ref. 093LJ 40 21% 8.000,00500 Sábanas ERTE, ref. ju87 12 21% 6.000,00
Importe Bruto 37.000,00Descuento de 5% -1.850,00
---------------Improte Neto 35.150,00
Transporte 100,00Seguros 150,00Embalaje 75,00
Base Imponible 35.457,00
TIPO IVA 21% 10% 4%BASE
IMPONIBLE 35.457,00 35.457,00CUOTA IVA 7445,75 7445,75
IMPORTE TOTAL FACTURA 42.924,75 €
6. Redacta la factura 934-56 realizada por EMIPRADOS, S.A. el día de hoy, correspondiente a la venta a CAFETERÍA JIMÉNEZ, S.L. –que envió el pedido P234-, de los siguientes productos y con las siguientes condiciones de venta:- 100 unidades Producto A, 30 €/unidad.- 120 unidades Producto B, 10 €/unidad.- Descuento 5%.- Transportes, 50 euros.- Seguros, 20 euros.- Tipo de IVA: reducido.- 50 unidades Producto C, 5 €/unidad.- 25 unidades Producto D, 10 €/unidad.- Descuento 10%.- Transportes, 70 euros.- Embalajes, 70 euros.- Tipo de IVA: superreducido.La empresa compradora tiene su sede en C/ Paz, 23 29004-Málaga y su NIF es el3812179-F.
EMIPRADOS, S.AAvda. del Mar, 23Malaga, CP 29017N.I.F.29-2597858-K
FACTURAFactura número: 934-56Correspondiente al pedido Nº: P234Fecha: 01/02/2013ClienteNombre:Empresa: CAFETERÍA JIMÉNEZ, S.LDirección: C/ Paz, 23Localidad: - Provincia: Malaga C.P.: 29004Telf.: -N.I.F./C.I.F. 3812179-F
CANTIDAD DESCRIPCIÓNPRECIO UNIDAD TIPO IVA IMPORTE
100 Producto A 30 10% 3.000,00120 Producto B 10 10% 1.200,00
Importe Bruto 4.200,00Descuento de 5% -210,00
Importe Neto 3.990,00Transporte 50,00
Seguros 20,00Base Imponible 4.060,00
50 Producto C 5 4% 250,0025 Producto D 10 4% 250,00
Importe Bruto 500,00Descuento 10% -50,00
Importe Neto 450,00Transporte 70,00Embalajes 70,00
Base Imponible 590,00TIPO IVA 21% 10% 4%
BASE IMPONIBLE 4.060,00 590,00 4.650,00CUOTA IVA 0 406 23,6 429,60
IMPORTE TOTAL FACTURA 5.079,60 €
7. La empresa CONSTRUCASA, S.A., CIF A24/677377, con domicilio social en C/Romanos, 24, 33011 Oviedo (Asturias), solicita el día 10 de febrero del año actual a CERÁMICOS MÁLAGA, S.L., CIF B29/112233, C/ Platero, 86 (29012Málaga), los siguientes artículos:
- 1.400 metros de Baldosa Cerámica modelo Venecia, código BCV05992, a 13 euros/metro.- 660 metros de Baldosa Hidrogres modelo Alpujarra, código BHA88838, a 4 euros/metro.- 1.200 metros baldosín cocina, modelo Aura, código BMA9993, a 15,80 euros/metro.Condiciones:- Descuentos: en compras superiores a 100 metros (del mismo artículo) el 10% y en las superiores a 300 metros el 20%.- Forma de pago: a los 60 días de la entrega.- Portes y entrega: los portes son a cargo del vendedor y los realiza con camión de reparto. CONSTRUCASA solicita que la mercancía le sea entregada a pie de obra, en la Urbanización Lomas de Salinas, c/ La Rula, 234. CP 33400 Avilés (Asturias). El día 15 de febrero son entregados los 960 bultos de mercancía junto con el albarán. Al descargar se observa que 10 paquetes de Baldosa Cerámica de 10 m. cada uno están rotos y se devuelven al proveedor, con la indicación de reponerlo lo antes posible.El 18 de febrero el vendedor expide la correspondiente factura pero no incluye las baldosas rotas, pues no han sido repuestas. El IVA es el 21%.Se pide:
CONSTRUCASA, S.A.C/Romanos, 24Oviedo (Asturias), CP 33011CIF A24/677377
NOTA DE PEDIDO
NÚMERO DE NOTA:138
FECHA:10 de febrero 2013
DESTINATARIO DEL PEDIDONombre de la empresa
vendedora:CERÁMICOS MÁLAGA, S.L
Domicilio completo: C/ Platero, 86 Malaga CP29012
CONDICIONES DE LA COMPRAForma de envío:
los portes son a cargo del vendedor y los realiza con camión de reparto de dicha empresa
Plazo de entrega:20 de Febrero 2013
Forma de pago:la forma de pago será a los 60 días después de realizar la entrega del pedido
Lugar de entrega:Urbanización Lomas de Salinas, c/ La Rula,234. CP 33400 Avilés (Asturias).
Otras condiciones:10% de descuento en compras superiores a 100 metros (del mismo artículo) y 20% en las superiores a 300 metros
Nº unidades Nombre del artículo Precio unidad Importe total(IVA NO INCLUIDO)
1400 Baldosa Cerámica modelo Venecia 13 18.200,00 €660 Baldosa Hidrogres modelo Alpujarra 4 2.640,00 €1200 Baldosín cocina, modelo Aura 15,8 18.960,00 €
Total 39.800,00 €
EL/LA JEFE/A DE COMPRAS DE Andrés Antón Ramos
Fdo.: El presidente
a) Formalizar el pedido n º 138, que el comprador envía al vendedor. Jefe de compra: Andrés Antón Ramos. Plazo de entrega: 10 días.
CERÁMICOS MÁLAGA, S.LC/ Platero, 8629012 MálagaTeléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191
CIF B29/112233
ALBARÁN
NÚMERO DE ALBARÁN: 136
CORRESPONDIENTE A SU PEDIDO NÚMERO:
138FECHA: Aquí la fecha
ENTREGADO ANombre de la empresa: CONSTRUCASA, S.A
Domicilio completo: C/Romanos, 24, 33011 Oviedo
Forma de envío:la Forma de envio será realizado a cargo del camión de
reparto de la empresa vendedora
Portes:los portes son a cargo del vendedor y los
realiza con camión de reparto.
Forma de pago:la forma de pago sera dentro de 60 dias despues de la
entrega
Lugar de entrega:Urbanización Lomas de Salinas, c/ La Rula,
234. CP 33400 Avilés
Nº unidades Nombre del artículo Precio unidad Importe total(IVA NO INCLUIDO)
1.400 Baldosa Cerámica modelo Venecia, código BCV05992 13 18.200,00 €
660 Baldosa Hidrogres modelo Alpujarra, código BHA88838 4 2.640,00 €
1.200 baldosín cocina, modelo Aura, códigoBMA9993 15,8 18.960,00 €
REVISADO Y CONFORME,EL JEFE DE ALMACÉN: Andrés Antón Ramos
Fecha de recepción de las mercancias:15 de Febrero de 2013
INCIDENCIAS: 10 paquetes de Baldosa Cerámica de 10 m. cada uno están rotos
b) Confeccionar el albarán nº 136, en nombre del vendedor, con fecha 14/02. Código cliente: 430330127. Hacer en nombre del comprador las observaciones y anotaciones oportunas, antes de firmarlo en nombre de este.
CERÁMICOS MÁLAGA, S. LC/ Platero, 86Málaga, CP 29012
CIF B29/112233
FACTURA
Factura número: 200FCorrespondiente al pedido Nº: 138Fecha: 10/02/2013ClienteNombre: Andrés Antón Ramos Empresa: CONSTRUCASA, S.A. Dirección: C/Romanos, 24Localidad: Oviedo Provincia: Asturias C.P.: 29004Telf.: -N.I.F./C.I.F. A24/677377
CANTIDAD DESCRIPCIÓNPRECIO UNIDAD TIPO IVA IMPORTE
1400 BCV05992 13 21% 18.200,00660 BHA88838 4 21% 2.640,001200 BMA9993 15,8 21% 18.960,00
Importe Bruto 39.800,00Descuento de 20% -7.960,00
---------------Importe Neto 31.840,00
Base Imponible 31.840,00
TIPO IVA 21% 10% 4%BASE
IMPONIBLE 31.840,00 31.840,00CUOTA IVA 6686,4 6.686,40
IMPORTE TOTAL FACTURA 38.526,40 €
c) Confeccionar la factura n º 200F, expedida por el vendedor y a cargo del comprador.